„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 08/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016080
27
06/12/2012
ვებგვერდი, 11/12/2012
190020020.35.138.016080
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2012 წლის 6 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

 

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის  33  დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 111222023, 29/12/2011, 190020020,35,138,016050) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

,,მუხლი 1

1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შეტანილი ცვლილებებით.

2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის ბალანსი, დანართი №1-ის შესაბამისად.

3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 43 934 083 (ორმოცდასამი მილიონ ცხრაას ოცდათოთხმეტი ათას ოთხმოცდასამი) ლარის ოდენობით, დანართი №2-ის შესაბამისად.

4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 45 645 664 (ორმოცდახუთი მილიონ ექვსას ორმოცდახუთი ათას ექვსას სამოცდაოთხი) ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად.

5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, დანართი №4-ის შესაბამისად”.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოლეგი სანდროშვილი



დანართი №1
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

2011 დეკემბრის თვის ფაქტი

2012 პროექტი

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

5 789,0

13 128,8

13 400,2

39 944,7

32 033,383

7 911,3

გადასახადები

632,8

535,0

594,5

530,0

0,0

530,0

გრანტები

4 352,0

8 762,7

8 762,7

36 724,2

32 033,4

4 690,8

სხვა შემოსავლები

804,2

3 831,1

4 043,0

2 690,5

0,0

2 690,5

 

 

 

 

 

ხარჯები

3 351,6

5 078,2

4 749,5

9 313,5

806,5

8 507,0

შრომის ანაზღაურება

679,0

750,2

748,6

1 123,8

0,0

1 123,8

საქონელი და მომსახურება

1 061,3

2 331,8

2 104,2

3 482,9

806,5

2 676,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

17,4

17,0

16,6

17,5

0,0

17,5

სუბსიდიები

934,2

646,5

596,4

2 160,6

0,0

2 160,6

გრანტები

0,0

900,0

900,0

1 920,0

0,0

1 920,0

სოციალური უზრუნველყოფა

659,7

432,4

383,5

608,8

0,0

608,8

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 437,4

8 050,6

8 650,7

30 631,167

31 226,9

-595,7

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 814,7

8 374,8

7 135,7

32 342,7

31 368,3

974,5

ზრდა

2 877,6

14 480,3

13 345,5

36 332,1

31 368,3

4 963,9

კლება

62,9

6 105,6

6 209,8

3 989,4

0,0

3 989,4

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-377,3

-324,1

1 514,9

-1 711,6

-141,377

-1 570,2

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-377,3

-324,1

1 514,9

-1 711,6

-141,4

-1 570,2

ზრდა

0,0

0,0

1 514,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

1 514,9

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

377,3

324,1

0,0

1 711,6

141,4

1 570,2

ვალუტა და დეპოზიტები

377,3

324,1

0,0

1 711,581

141,377

1 570,2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


დანართი 2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

2011 დეკემბრის თვის ფაქტი

2012 პროექტი

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

1

შემოსულობები

5 889,880

19 234,339

19 609,974

43 934,083

32 033,383

11 900,700

1

შემოსავლები

5 827,017

13 128,784

13 400,193

39 944,683

32 033,383

7 911,300

1

არაფინანსური აქტივების კლება

62,863

6 105,555

6 209,781

3 989,400

0,000

3 989,400

1

ფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

 

 

 

 

 

 

 

1

შემოსავლები

5 827,017

13 128,784

13 400,193

39 944,683

32 033,383

7 911,300

11

გადასახადები

633,264

535,000

594,520

530,000

0,000

530,000

113

ქონების გადასახადი

633,228

535,000

594,520

530,000

0,000

530,000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

301,509

285,000

343,569

285,000

 

285,000

0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

53,889

40,000

20,534

35,000

0,000

35,000

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

46,756

35,000

10,795

30,000

 

30,000

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

7,133

5,000

9,739

5,000

 

5,000

1131133

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

43,512

30,000

63,240

30,000

0,000

30,000

1131141

ფიზიკური პირებიდან

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1131142

იურიდიული პირებიდან

43,512

30,000

63,240

30,000

 

30,000

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

234,318

180,000

167,177

180,000

0,000

180,000

1131151

ფიზიკური პირებიდან

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1131152

იურიდიული პირებიდან

234,318

180,000

167,177

180,000

 

180,000

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

116

სხვა გადასახადები

0,036

0,000

0,000

0,000

 

 

13

გრანტები

4 352,013

8 762,684

8 762,684

36 724,183

32 033,383

4 690,800

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 352,013

8 762,684

8 762,684

36 724,183

32 033,383

4 690,800

133

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 591,300

2 954,700

2 954,700

4 690,800

0,000

4 690,800

1331

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 416,300

2 769,700

2 769,700

4 485,800

 

4 485,800

1331

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

175,000

185,000

185,000

205,000

0,000

205,000

1331

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 760,713

5 807,984

5 807,984

32 033,383

32 033,383

0,000

0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

960,000

5 190,000

5 190,000

30 600,000

30 600,000

0,000

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

540,713

538,984

538,984

667,383

667,383

 

0

მგფ-ის თანადაფინანსება

120,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სკოლების რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

1

სხვა პროექტები

140,000

79,000

79,000

766,000

766,000

0,000

0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

140,000

79,000

79,000

750,000

750,000

0,000

0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

16,000

16,000

0,000

0

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0

.. სხვა დანარჩენი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

14

სხვა შემოსავლები

841,740

3 831,100

4 042,989

2 690,500

0,000

2 690,500

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

270,010

409,800

505,147

645,000

0,000

645,000

1411

პროცენტები

41,683

167,800

235,736

401,000

 

401,000

1412

დივიდენდები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1415

რენტა

228,327

242,000

269,411

244,000

0,000

244,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

228,327

240,000

267,931

242,000

 

242,000

141511

- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

 

128,000

162,464

128,000

 

128,000

141512

- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

 

107,300

82,689

106,000

 

106,000

141513

- მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების  პროდუქტებით სარგებლობისათვის

 

0,000

0,000

0,000

 

 

141514

- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

 

1,000

0,540

1,000

 

1,000

141515

- მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

 

0,000

0,050

0,000

 

 

141516

- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

 

0,000

3,315

3,000

 

3,000

141519

- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

 

3,400

18,873

3,700

 

3,700

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

0,300

0,000

0,300

 

0,300

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,000

2,000

1,480

2,000

 

2,000

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

287,311

235,800

265,245

240,500

 

240,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

287,311

235,800

264,893

238,000

0,000

238,000

0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

3,206

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სახელმწიფო ბაჟი

0,006

0,000

0,050

0,000

 

 

0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სატენდერო მოსაკრებელი

6,900

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,200

0,000

0,000

0,000

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

247,699

153,500

214,730

148,000

 

148,000

1422132

- სათამაშო აპარატებიდან

 

130,000

172,453

130,000

 

130,000

1422133

- ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

 

18,500

37,255

18,000

 

18,000

 

- სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

5,000

5,022

0,000

 

 

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

29,300

63,000

24,646

84,000

 

84,000

1422312

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე  (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

 

18,300

25,467

5,000

 

5,000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,000

1,000

0,000

1,000

 

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,352

2,500

0,000

2,500

14231

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,000

0,000

0,352

2,500

 

2,500

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

233,788

180,500

271,093

235,000

 

235,000

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:

 

140,500

257,696

215,000

 

215,000

143171

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

 

100,500

156,487

155,000

 

155,000

143199

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

40,000

101,209

60,000

 

60,000

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

 

0,000

0,000

0,000

 

 

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

 

10,000

8,500

10,000

 

10,000

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

 

30,000

4,897

 

 

10,000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

20,000

3 000,000

3 000,000

1 360,000

 

1 360,000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

30,631

5,000

1,504

210,000

 

210,000

0

 

 

 

 

 

 

 

3161

არაფინანსური აქტივების კლება

62,863

6 105,555

6 209,781

3 989,400

0,000

3 989,400

311611

ძირითადი აქტივები

5,238

535,300

547,873

77,900

 

77,900

3111123

შემოსულობა  სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან,რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმა. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე  და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

5,238

25,000

19,988

60,000

 

60,000

311127

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში  არსებული არა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

 

499,000

500,000

0,000

 

 

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილ.თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმართ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

 

6,300

26,807

12,900

 

12,900

0

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდაა/ რესპუბლიკების ადგილ.თვითმმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

 

5,000

1,078

0,000

 

 

31121

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

 

 

 

5,000

 

5,000

312612

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

313613

ფასეულობები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

314614

არაწარმოებული აქტივები

57,625

5 570,255

5 661,908

3 911,500

0,000

3 911,500

31416141

მიწა

57,625

5 570,255

5 661,908

3 911,500

 

3 911,500

314102

შემოსულობა  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე

7,457

10,000

5,305

5,000

 

5,000

314104

შემოსულობა  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის გაყიდვიდან

0,000

5 463,855

5 465,401

3 856,500

 

3 856,500

314106

შემოსულობა  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე

50,168

30,000

58,369

35,000

 

35,000

 

შემოსულობა მიწის უფლების აღიარებიდან

 

66,400

132,833

15,000

 

15,000

3143261432

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3262

ფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

321621

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32136213

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სესხები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

1

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სესხები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

0

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 


დანართი №3
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის  ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010
ფაქტი

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2011 გეგმა

2011 დეკემბრის თვის ფაქტიური

2012 პროექტი

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

6 229,166

2 133,281

4 095,885

19 558,474

18 095,059

45 645,664

32 174,760

13 470,904

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

357,5

0,0

357,5

357,5

357,5

361,0

0,0

361,0

 

ხარჯები

3 351,612

359,803

2 991,809

5 078,155

4 749,529

9 313,516

806,495

8 507,021

 

შრომის ანაზღაურება

678,999

0,000

678,999

750,245

748,593

1 123,796

0,000

1 123,796

 

ხელფასი

678,999

0,000

678,999

750,245

748,593

1 123,796

0,000

1 123,796

 

საქონელი და მომსახურება

1 061,293

359,803

701,490

2 331,761

2 104,175

3 482,870

806,495

2 676,375

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21,060

0,000

21,060

23,400

23,120

67,465

0,000

67,465

 

მივლინებები

3,940

0,000

3,940

10,400

3,498

22,000

0,000

22,000

 

ოფისის ხარჯები

221,908

0,000

221,908

267,260

207,832

383,500

0,000

383,500

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,681

0,000

3,681

14,000

11,465

56,000

16,000

40,000

 

სამედიცინო ხარჯები

0,230

0,000

0,230

0,500

0,289

0,500

0,000

0,500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,499

0,000

3,499

14,000

13,225

0,000

0,000

0,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,008

0,000

41,008

66,900

59,434

132,000

0,000

132,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

765,967

359,803

406,164

1 935,301

1 785,312

2 821,405

790,495

2 030,910

 

პროცენტი

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

საგარეო ვალდებულებებზე

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

სუბსიდიები

934,242

0,000

934,242

646,452

596,427

2 160,550

0,000

2 160,550

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

659,655

0,000

659,655

432,397

383,474

608,800

0,000

608,800

 

სოციალური დაზღვევა

103,852

0,000

103,852

61,600

59,176

66,300

0,000

66,300

 

სოციალური დახმარება

507,203

0,000

507,203

362,697

316,198

542,500

0,000

542,500

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 877,554

1 773,478

1 104,076

14 480,319

13 345,530

36 332,148

31 368,265

4 963,883

 

ძირითადი აქტივები

2 877,554

1 773,478

1 104,076

14 480,319

13 345,530

36 332,148

31 368,265

4 963,883

 

შენობა-ნაგებობები

2 090,838

1 332,596

758,242

13 868,819

12 820,545

35 977,210

31 337,962

4 639,248

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

786,716

440,882

345,834

571,500

524,985

314,938

30,303

284,635

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

40,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

880,106

0,000

880,106

1 952,899

1 873,704

3 777,724

16,000

3 761,724

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74

0

74

74

74

75

0

75

 

ხარჯები

765,694

0,000

765,694

1 902,399

1 823,738

3 705,689

16,000

3 689,689

 

შრომის ანაზღაურება

496,697

0,000

496,697

553,495

552,830

871,064

0,000

871,064

 

ხელფასი

496,697

0,000

496,697

553,495

552,830

871,064

0,000

871,064

 

საქონელი და მომსახურება

251,574

0,000

251,574

431,604

354,048

897,125

16,000

881,125

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,360

0,000

18,360

20,500

20,220

62,965

0,000

62,965

 

მივლინებები

2,420

0,000

2,420

8,200

2,714

19,000

0,000

19,000

 

ოფისის ხარჯები

68,197

0,000

68,197

125,060

89,726

170,450

0,000

170,450

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,681

0,000

3,681

14,000

11,465

56,000

16,000

40,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,175

0,000

28,175

43,000

42,024

96,000

0,000

96,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,741

0,000

130,741

220,844

187,899

492,710

0,000

492,710

 

პროცენტი

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

საგარეო ვალდებულებებზე

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,412

0,000

114,412

50,500

49,966

72,035

0,000

72,035

 

ძირითადი აქტივები

114,412

0,000

114,412

50,500

49,966

72,035

0,000

72,035

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

114,412

0,000

114,412

50,500

49,966

72,035

0,000

72,035

01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

175,321

0,000

175,321

226,395

212,699

367,137

4,000

363,137

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

 

14

14

14

14

 

14

 

ხარჯები

171,264

0,000

171,264

220,895

207,652

361,637

4,000

357,637

 

შრომის ანაზღაურება

127,898

0,000

127,898

146,405

146,015

221,292

0,000

221,292

 

ხელფასი

127,898

0,000

127,898

146,405

146,015

221,292

0,000

221,292

 

საქონელი და მომსახურება

43,366

0,000

43,366

74,190

61,337

140,345

4,000

136,345

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,830

 

7,830

8,470

8,410

17,985

 

17,985

 

მივლინებები

0,700

0,000

0,700

3,800

0,895

9,000

0,000

9,000

 

ოფისის ხარჯები

17,381

0,000

17,381

17,420

14,878

19,600

0,000

19,600

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,676

0,000

10,676

15,000

14,321

31,000

0,000

31,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,779

0,000

6,779

29,500

22,833

58,760

0,000

58,760

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,300

0,300

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,057

0,000

4,057

5,500

5,047

5,500

0,000

5,500

 

ძირითადი აქტივები

4,057

0,000

4,057

5,500

5,047

5,500

0,000

5,500

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

4,057

0,000

4,057

5,500

5,047

5,500

0,000

5,500

01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

627,223

0,000

627,223

765,054

711,547

1 258,637

12,000

1 246,637

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

 

60

60

60

61

 

61

 

ხარჯები

516,868

0,000

516,868

720,054

666,628

1 192,102

12,000

1 180,102

 

შრომის ანაზღაურება

368,799

0,000

368,799

407,090

406,815

649,772

0,000

649,772

 

ხელფასი

368,799

0,000

368,799

407,090

406,815

649,772

0,000

649,772

 

საქონელი და მომსახურება

130,646

0,000

130,646

295,964

243,253

524,830

12,000

512,830

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,530

 

10,530

12,030

11,810

44,980

 

44,980

 

მივლინებები

1,720

0,000

1,720

4,400

1,819

10,000

0,000

10,000

 

ოფისის ხარჯები

50,816

0,000

50,816

107,640

74,848

150,850

0,000

150,850

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,681

 

3,681

14,000

11,465

52,000

12,000

40,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,499

0,000

17,499

28,000

27,703

65,000

0,000

65,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,400

0,000

46,400

129,894

115,608

202,000

0,000

202,000

 

პროცენტი

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

საგარეო ვალდებულებებზე

17,423

0,000

17,423

17,000

16,560

17,500

0,000

17,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,355

0,000

110,355

45,000

44,919

66,535

0,000

66,535

 

ძირითადი აქტივები

110,355

0,000

110,355

45,000

44,919

66,535

0,000

66,535

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

110,355

0,000

110,355

45,000

44,919

66,535

0,000

66,535

01 03

სარეზერვო ფონდი

25,956

0,000

25,956

30,000

27,038

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

25,956

0,000

25,956

30,000

27,038

200,000

0,000

200,000

 

საქონელი და მომსახურება

25,956

0,000

25,956

30,000

27,038

200,000

0,000

200,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,956

0,000

25,956

30,000

27,038

200,000

0,000

200,000

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

12,120

0,000

12,120

4,950

4,950

4,950

0,000

4,950

 

ხარჯები

12,120

0,000

12,120

4,950

4,950

4,950

0,000

4,950

 

საქონელი და მომსახურება

12,120

0,000

12,120

4,950

4,950

4,950

0,000

4,950

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,120

0,000

12,120

4,950

4,950

4,950

0,000

4,950

01 06

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

9,516

0,000

9,516

12,000

2,970

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები

9,516

0,000

9,516

12,000

2,970

12,000

0,000

12,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,516

0,000

9,516

12,000

2,970

12,000

0,000

12,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,516

0,000

9,516

12,000

2,970

12,000

0,000

12,000

01 07

შემოწირულობებიდან აწყურის დასახლებათა გაერთიანების სოფ.აწყურის ტყეში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები

19,970

0,000

19,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

19,970

0,000

19,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

19,970

0,000

19,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,970

0,000

19,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 08

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10,000

0,000

10,000

14,500

14,500

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

10,000

0,000

10,000

14,500

14,500

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,000

0,000

10,000

14,500

14,500

15,000

0,000

15,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

0,000

10,000

14,500

14,500

15,000

0,000

15,000

01 09

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

1 920,000

0,000

1 920,000

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

173,545

0,000

173,545

207,430

197,050

276,652

0,000

276,652

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

27

27

27

27

 

27

 

ხარჯები

173,545

0,000

173,545

207,430

197,050

249,052

0,000

249,052

 

შრომის ანაზღაურება

146,111

0,000

146,111

157,530

156,903

202,652

0,000

202,652

 

ხელფასი

146,111

0,000

146,111

157,530

156,903

202,652

0,000

202,652

 

საქონელი და მომსახურება

23,546

0,000

23,546

44,300

36,259

40,800

0,000

40,800

 

მივლინებები

0,700

0,000

0,700

1,000

0,108

1,000

0,000

1,000

 

ოფისის ხარჯები

6,284

0,000

6,284

8,900

6,851

19,300

0,000

19,300

 

სამედიცინო ხარჯები

0,230

 

0,230

0,500

0,289

0,500

 

0,500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,499

 

3,499

14,000

13,225

0,000

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,833

0,000

12,833

13,900

9,804

18,000

0,000

18,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

6,000

5,982

2,000

0,000

2,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,888

0,000

3,888

5,600

3,888

5,600

0,000

5,600

 

სოციალური დაზღვევა

3,888

0,000

3,888

5,600

3,888

5,600

0,000

5,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

27,6

0,0

27,6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6

0,0

27,6

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6

0,0

27,6

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

56,009

0,000

56,009

90,000

89,292

59,000

0,000

59,000

 

ხარჯები

39,886

0,000

39,886

50,000

49,870

59,000

0,000

59,000

 

საქონელი და მომსახურება

39,886

0,000

39,886

50,000

49,870

59,000

0,000

59,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,886

0,000

39,886

50,000

49,870

59,000

0,000

59,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,123

0,000

16,123

40,000

39,422

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

16,123

0,000

16,123

40,000

39,422

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

16,123

0,000

16,123

40,000

39,422

0,000

0,000

0,000

04 00

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

42,498

0,000

42,498

56,620

51,640

77,980

0,000

77,980

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

 

6

6

6

6

 

6

 

ხარჯები

42,498

0,000

42,498

56,620

51,640

77,980

0,000

77,980

 

შრომის ანაზღაურება

36,191

0,000

36,191

39,220

38,860

50,080

0,000

50,080

 

ხელფასი

36,191

0,000

36,191

39,220

38,860

50,080

0,000

50,080

 

საქონელი და მომსახურება

6,307

0,000

6,307

17,400

12,780

27,900

0,000

27,900

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,700

 

2,700

2,900

2,900

4,500

 

4,500

 

მივლინებები

0,820

0,000

0,820

1,200

0,676

2,000

0,000

2,000

 

ოფისის ხარჯები

1,527

0,000

1,527

3,300

1,598

2,300

0,000

2,300

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

10,000

7,606

18,000

0,000

18,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,260

0,000

1,260

0,000

0,000

1,100

0,000

1,100

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 730,033

1 993,281

1 736,752

15 989,276

14 730,545

39 028,558

32 158,760

6 869,798

 

ხარჯები

983,014

219,803

763,211

1 599,457

1 474,403

2 796,045

790,495

2 005,550

 

საქონელი და მომსახურება

513,154

219,803

293,351

1 599,457

1 474,403

2 306,045

790,495

1 515,550

 

ოფისის ხარჯები

145,900

0,000

145,900

130,000

109,657

191,450

0,000

191,450

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

367,254

219,803

147,451

1 469,457

1 364,746

2 114,595

790,495

1 324,100

 

სუბსიდიები

469,860

0,000

469,860

0,000

0,000

490,000

0,000

490,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 747,019

1 773,478

973,541

14 389,819

13 256,142

36 232,513

31 368,265

4 864,248

 

ძირითადი აქტივები

2 747,019

1 773,478

973,541

14 389,819

13 256,142

36 232,513

31 368,265

4 864,248

 

შენობა-ნაგებობები

2 090,838

1 332,596

758,242

13 868,819

12 820,545

35 977,210

31 337,962

4 639,248

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

656,181

440,882

215,299

481,000

435,597

215,303

30,303

185,000

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

40,000

05 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,563

0,000

56,563

82,000

82,000

265,000

10,000

255,000

 

ხარჯები

56,563

0,000

56,563

82,000

82,000

265,000

10,000

255,000

 

საქონელი და მომსახურება

56,563

0,000

56,563

82,000

82,000

265,000

10,000

255,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,563

0,000

56,563

82,000

82,000

265,000

10,000

255,000

05 02

ქ.ახალციხის ქუჩების სავალი ნაწილის მონიშვნის სამუშაოები

9,900

0,000

9,900

55,000

24,900

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

9,900

0,000

9,900

55,000

24,900

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

9,900

0,000

9,900

55,000

24,900

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,900

0,000

9,900

55,000

24,900

0,000

0,000

0,000

05 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ზამთრის შენახვის ხარჯები

5,000

0,000

5,000

7,500

5,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

5,000

0,000

5,000

7,500

5,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

5,000

0,000

5,000

7,500

5,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

0,000

5,000

7,500

5,000

0,000

0,000

0,000

05 04

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხიდების მშენებლობა

374,773

300,000

74,773

1 308,300

1 283,605

86,695

24,695

62,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374,773

300,000

74,773

1 308,300

1 283,605

86,695

24,695

62,000

 

ძირითადი აქტივები

374,773

300,000

74,773

1 308,300

1 283,605

86,695

24,695

62,000

 

შენობა-ნაგებობები

374,773

300,000

74,773

1 308,300

1 283,605

86,695

24,695

62,000

05 05

ქ.ახალციხეში პ. ნათენაძის, კეცხოველის, თამარაშვილის, დიდიმამიშვილის  ქუჩების ნაწილის რეაბილიტაცია

99,881

0,000

99,881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,881

0,000

99,881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

99,881

0,000

99,881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

99,881

0,000

99,881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 06

ქ. ახალციხის თამარაშვილის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია

91,191

0,000

91,191

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,191

0,000

91,191

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

91,191

0,000

91,191

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

91,191

0,000

91,191

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 07

ქ.ახალციხეში დიდიმამიშვილის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა

24,533

0,000

24,533

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,533

0,000

24,533

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

24,533

0,000

24,533

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

24,533

0,000

24,533

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 08

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანის,სვირის და საძელის ქ. ახალციხესთან დამაკავშირებელი გზის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

147,354

0,000

147,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,354

0,000

147,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

147,354

0,000

147,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

147,354

0,000

147,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 09

ახალციხის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების რეაბილიტაცია

16,985

0,000

16,985

127,000

107,048

1 803,701

1 786,401

17,300

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

99,1

99,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

99,1

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

99,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,985

0,000

16,985

127,000

107,048

1 704,589

1 687,289

17,300

 

ძირითადი აქტივები

16,985

0,000

16,985

127,000

107,048

1 704,589

1 687,289

17,300

 

შენობა-ნაგებობები

16,985

0,000

16,985

127,000

107,048

1 704,589

1 687,289

17,300

05 10

ქ.ახალციხის ცენტრალური პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

699,829

699,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699,829

699,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

699,829

699,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

699,829

699,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 11

საქ.რეგიონებში განსახ.პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიდიმამიშვილის ქუჩის დაბოლოების თანადაფინანსება

103,745

85,870

17,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,745

85,870

17,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

103,745

85,870

17,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

103,745

85,870

17,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 12

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქ. ახალციხეში ყოფილი ოფიცერთა სახლის დეტალური არქიტექტურული პროექტისა და თანმდევი დოკუმენტაციის შესადგენად და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესასრულებლად

0,000

0,000

0,000

2 090,000

2 064,910

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

90,000

65,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

90,000

65,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

90,000

65,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

2 000,000

1 999,910

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

2 000,000

1 999,910

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

2 000,000

1 999,910

0,000

0,000

0,000

05 13

სპორტული მოედნების მოწყობა

56,125

0,000

56,125

0,000

0,000

86,100

0,000

86,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,125

0,000

56,125

0,000

0,000

86,100

0,000

86,100

 

ძირითადი აქტივები

56,125

0,000

56,125

0,000

0,000

86,100

0,000

86,100

 

შენობა-ნაგებობები

56,125

0,000

56,125

0,000

0,000

86,100

0,000

86,100

05 14

მემორიალების პარკების,სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

151,629

0,000

151,629

0,000

0,000

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151,629

0,000

151,629

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

151,629

0,000

151,629

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

151,629

0,000

151,629

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 15

ქ. ახალციხეში კოსტავას ქუჩაზე კორპუსების (ხუთსართულიანების) სასმელი წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია

36,126

36,126

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,126

36,126

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

36,126

36,126

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

36,126

36,126

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 16

ახალციხის მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების რეაბილიტაცია

72,919

72,919

0,000

24,726

14,055

40,671

10,671

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,919

72,919

0,000

24,726

14,055

40,671

10,671

30,000

 

ძირითადი აქტივები

72,919

72,919

0,000

24,726

14,055

40,671

10,671

30,000

 

შენობა-ნაგებობები

72,919

72,919

0,000

24,726

14,055

40,671

10,671

30,000

05 17

ახალციხის სასპორტო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

94,174

94,174

0,000

228,000

162,127

65,874

0,000

65,874

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,174

94,174

0,000

228,000

162,127

65,874

0,000

65,874

 

ძირითადი აქტივები

94,174

94,174

0,000

228,000

162,127

65,874

0,000

65,874

 

შენობა-ნაგებობები

94,174

94,174

0,000

228,000

162,127

65,874

0,000

65,874

05 18

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

335,299

120,000

215,299

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335,299

120,000

215,299

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

335,299

120,000

215,299

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

335,299

120,000

215,299

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 19

ახალციხის მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი ობიექტების საკადასტრო ნახაზების მომზადება

2,850

0,000

2,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

2,850

0,000

2,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,850

0,000

2,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,850

0,000

2,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 20

სასაზღვრო რაზმის ტერიტორიის აზომვითი ნახაზების და ესკიზის მომზადება

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 21

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები

540,685

540,685

0,000

538,984

538,973

747,383

667,383

80,000

 

ხარჯები

219,803

219,803

0,000

373,137

373,137

747,383

667,383

80,000

 

საქონელი და მომსახურება

219,803

219,803

0,000

373,137

373,137

747,383

667,383

80,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

219,803

219,803

0,000

373,137

373,137

747,383

667,383

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,882

320,882

0,000

165,847

165,836

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

320,882

320,882

0,000

165,847

165,836

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

165,847

165,836

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

320,882

320,882

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 22

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

469,860

0,000

469,860

425,000

422,466

821,261

331,261

490,000

 

ხარჯები

469,860

0,000

469,860

425,000

422,466

490,000

0,000

490,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

425,000

422,466

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

425,000

422,466

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

469,860

 

469,860

0,000

0,000

490,000

 

490,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

331,3

331,3

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331,3

331,3

0,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331,3

331,3

0,0

05 23

გარე განათების ქსელის მომსახურება და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი გარე განათების ქსელის მოწყობა

184,405

0,000

184,405

202,000

181,465

409,588

138,138

271,450

 

ხარჯები

145,900

0,000

145,900

202,000

181,465

271,450

0,000

271,450

 

საქონელი და მომსახურება

145,900

0,000

145,900

202,000

181,465

271,450

0,000

271,450

 

ოფისის ხარჯები

145,900

0,000

145,900

130,000

109,657

191,450

0,000

191,450

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

72,000

71,808

80,000

0,000

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,505

0,000

38,505

0,000

0,000

138,138

138,138

0,000

 

ძირითადი აქტივები

38,505

0,000

38,505

0,000

0,000

138,138

138,138

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

38,505

0,000

38,505

0,000

0,000

138,138

138,138

0,000

05 24

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ახალციხის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და ახალი ადმინისტრაციული შენობისათვის ავეჯისა და  ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა.

83,069

43,678

39,391

481,000

410,697

70,303

30,303

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,069

43,678

39,391

481,000

410,697

70,303

30,303

40,000

 

ძირითადი აქტივები

83,069

43,678

39,391

481,000

410,697

70,303

30,303

40,000

 

შენობა-ნაგებობები

83,069

43,678

39,391

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,000

0,000

0,000

441,000

410,697

30,303

30,303

0,000

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

0,000

40,000

05 25

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქ.ახალციხეში მდებარე ხელოვნური ტბისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა მოპირკეთება

43,364

0,000

43,364

1 371,000

1 261,373

376,527

318,691

57,836

 

ხარჯები

43,364

0,000

43,364

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

43,364

0,000

43,364

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,364

0,000

43,364

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

1 371,000

1 261,373

376,527

318,691

57,836

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

1 371,000

1 261,373

376,527

318,691

57,836

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

1 371,000

1 261,373

376,527

318,691

57,836

05 26

ახალი ადმინისტრაციული შენობის, სახანძრო სამსახურისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ.-ების სასამსახურე შენობების ბუნებრივი აირის ერთიან ქსელში ჩართვა

4,774

0,000

4,774

25,000

18,257

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

4,774

0,000

4,774

25,000

18,257

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,774

0,000

4,774

25,000

18,257

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,774

0,000

4,774

25,000

18,257

0,000

0,000

0,000

05 27

 შენონობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,000

0,000

0,000

169,820

169,820

743,100

14,000

729,100

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

169,820

169,820

743,100

14,000

729,100

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

169,820

169,820

743,100

14,000

729,100

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

169,820

169,820

743,100

14,000

729,100

05 28

 ქ. ახალციხეში ტროტუარების რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

84,946

84,946

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

84,946

84,946

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

84,946

84,946

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

84,946

84,946

0,000

0,000

0,000

05 29

სპეცტექნიკის შეძენის ხარჯები (სპეც.ავტომანქანა, ნაგვის ურნები და სხვ.)

0,000

0,000

0,000

40,000

24,900

185,000

0,000

185,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

40,000

24,900

185,000

0,000

185,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

40,000

24,900

185,000

0,000

185,000

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,000

0,000

0,000

40,000

24,900

185,000

0,000

185,000

05 30

ქ. ახალციხის №1 საბავშვო ბაღის შენობის ფასადისა და სანიტარული კვანძის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

46,500

46,500

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

46,500

46,500

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

46,500

46,500

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

46,500

46,500

0,000

0,000

0,000

05 31

ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო და თანმდევი დოკუმენტაციის შესადგენად

10,000

0,000

10,000

170,000

132,358

170,000

0,000

170,000

 

ხარჯები

10,000

0,000

10,000

170,000

132,358

170,000

0,000

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,000

0,000

10,000

170,000

132,358

170,000

0,000

170,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

0,000

10,000

170,000

132,358

170,000

0,000

170,000

05 32

ქ. ახალციხის ისტორიული უბნის "რაბათის" განვითარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

8 512,500

7 695,145

33 147,355

28 827,217

4 320,138

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

8 512,500

7 695,145

33 147,355

28 827,217

4 320,138

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

8 512,500

7 695,145

33 147,355

28 827,217

4 320,138

 

შენობა-ნაგებობები

0,000

0,000

0,000

8 512,500

7 695,145

33 147,355

28 827,217

4 320,138

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

91,122

0,000

91,122

314,232

272,997

322,350

0,000

322,350

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,5

0,0

112,5

112,5

112,5

112,5

0,0

112,5

 

ხარჯები

91,122

0,000

91,122

314,232

272,997

322,350

0,000

322,350

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

17,000

16,995

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

17,000

16,995

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

91,122

0,000

91,122

259,312

223,685

273,550

0,000

273,550

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

37,920

32,317

48,800

0,000

48,800

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

37,920

32,317

48,800

0,000

48,800

06 01

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

91,122

0,000

91,122

259,312

223,685

273,550

0,000

273,550

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,5

 

112,5

112,5

112,5

112,5

 

112,5

 

ხარჯები

91,122

0,000

91,122

259,312

223,685

273,550

0,000

273,550

 

სუბსიდიები

91,122

 

91,122

259,312

223,685

273,550

 

273,550

06 02

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში საწვავი შეშით უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

35,000

32,912

18,000

0,000

18,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

35,000

32,912

18,000

0,000

18,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

17,000

16,995

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

17,000

16,995

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

18,000

15,917

18,000

0,000

18,000

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

18,000

15,917

18,000

0,000

18,000

06 03

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების (ოთხი და მეტი), იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის 

0,000

0,000

0,000

19,920

16,400

30,800

0,000

30,800

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

19,920

16,400

30,800

0,000

30,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

19,920

16,400

30,800

0,000

30,800

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

19,920

16,400

30,800

0,000

30,800

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

483,496

140,000

343,496

517,140

493,418

1 516,700

0,000

1 516,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123,000

0,000

123,000

123,000

123,000

125,500

0,000

125,500

 

ხარჯები

483,496

140,000

343,496

517,140

493,418

1 516,700

0,000

1 516,700

 

საქონელი და მომსახურება

225,236

140,000

85,236

172,000

159,820

152,000

0,000

152,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

225,236

140,000

85,236

172,000

159,820

152,000

0,000

152,000

 

სუბსიდიები

258,260

0,000

258,260

277,140

269,238

1 292,000

0,000

1 292,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

68,000

64,360

72,700

0,000

72,700

 

სოციალური დაზღვევა

0,000

0,000

0,000

56,000

55,288

60,700

0,000

60,700

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

12,000

9,072

12,000

0,000

12,000

07 01

ა.ი.პ. "ახალციხის ციხე"

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000

940,000

0,0

940,0

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

940,0

0,0

940,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

0,0

940,0

0,0

940,0

07 02

ა.ი.პ. ახალციხის სასპორტო სკოლის მუნიციპალიტეტში სპორტის სახეობათა განვითარების მიზნით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელით სპორტულ შეჯიბრებებში ახალგაზრდების მზადებისათვის და მომზადებისათვის

52,221

0,000

52,221

52,600

50,624

80,000

0,000

80,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

 

14,0

14,0

14,0

13,5

 

13,5

 

ხარჯები

52,221

0,000

52,221

52,600

50,624

80,000

0,000

80,000

 

სუბსიდიები

52,221

 

52,221

52,600

50,624

80,000

 

80,000

07 03

ა.ი.პ. ახალციხის კულტ. დაწესებულებების გაერთიანება

71,674

0,000

71,674

88,240

84,841

126,000

0,000

126,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

 

34

34

34

37

 

37

 

ხარჯები

71,674

0,000

71,674

88,240

84,841

126,000

0,000

126,000

 

სუბსიდიები

71,674

 

71,674

88,240

84,841

126,000

 

126,000

07 04

თეატრები (მუნიციპალიტეტის დაკვეთით დადგმული სპექტაკლების დაფინანსების ხარჯი)

68,000

0,000

68,000

68,000

68,000

78,000

0,000

78,000

 

ხარჯები

68,000

0,000

68,000

68,000

68,000

78,000

0,000

78,000

 

სუბსიდიები

68,000

 

68,000

68,000

68,000

78,000

 

78,000

07 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

208,310

140,000

68,310

144,000

143,245

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

208,310

140,000

68,310

144,000

143,245

100,000

0,000

100,000

 

საქონელი და მომსახურება

208,310

140,000

68,310

144,000

143,245

100,000

0,000

100,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

208,310

140,000

68,310

144,000

143,245

100,000

0,000

100,000

07 06

ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა

35,227

0,000

35,227

35,300

34,667

35,000

0,000

35,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

 

42

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

35,227

0,000

35,227

35,300

34,667

35,000

0,000

35,000

 

სუბსიდიები

35,227

 

35,227

35,300

34,667

35,000

 

35,000

07 07

ა.ი.პ. ვალის სამუსიკო სკოლა

10,822

0,000

10,822

11,000

10,943

11,000

0,000

11,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

 

16

16

16

16

 

16

 

ხარჯები

10,822

0,000

10,822

11,000

10,943

11,000

0,000

11,000

 

სუბსიდიები

10,822

 

10,822

11,000

10,943

11,000

 

11,000

07 08

ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა

13,879

0,000

13,879

14,000

13,473

14,000

0,000

14,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

10

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

13,879

0,000

13,879

14,000

13,473

14,000

0,000

14,000

 

სუბსიდიები

13,879

 

13,879

14,000

13,473

14,000

 

14,000

07 09

ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა

6,437

0,000

6,437

8,000

6,690

8,000

0,000

8,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

7

7

7

 

7

 

ხარჯები

6,437

0,000

6,437

8,000

6,690

8,000

0,000

8,000

 

სუბსიდიები

6,437

 

6,437

8,000

6,690

8,000

 

8,000

07 10

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო,  სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ.თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების (ოთხი და მეტი), იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის.

0,000

0,000

0,000

46,000

45,428

49,700

0,000

49,700

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

46,000

45,428

49,700

0,000

49,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

46,000

45,428

49,700

0,000

49,700

 

სოციალური დაზღვევა

0,000

0,000

0,000

46,000

45,428

49,700

0,000

49,700

07 11

 ახალციხის, ვალის, აწყურის ა.ი.პ. მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახასდის 40%-იანი დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

10,000

9,860

11,000

0,000

11,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

10,000

9,860

11,000

0,000

11,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

10,000

9,860

11,000

0,000

11,000

 

სოციალური დაზღვევა

0,000

0,000

0,000

10,000

9,860

11,000

0,000

11,000

07 12

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

0,000

0,000

12,000

9,072

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

12,000

9,072

12,000

0,000

12,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

12,000

9,072

12,000

0,000

12,000

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

12,000

9,072

12,000

0,000

12,000

07 13

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

16,926

0,000

16,926

28,000

16,575

52,000

0,000

52,000

 

ხარჯები

16,926

0,000

16,926

28,000

16,575

52,000

0,000

52,000

 

საქონელი და მომსახურება

16,926

0,000

16,926

28,000

16,575

52,000

0,000

52,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,926

0,000

16,926

28,000

16,575

52,000

0,000

52,000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

772,357

0,000

772,357

430,877

386,413

586,700

0,000

586,700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,000

0,000

15,000

15,000

35,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

772,357

0,000

772,357

430,877

386,413

586,700

0,000

586,700

 

საქონელი და მომსახურება

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

115,000

0,000

115,000

110,000

103,504

105,000

0,000

105,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

655,767

0,000

655,767

320,877

282,909

481,700

0,000

481,700

 

სოციალური დაზღვევა

99,964

0,000

99,964

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

507,203

0,000

507,203

312,777

274,809

481,700

0,000

481,700

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

08 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროს მომსახურება

105,000

0,000

105,000

110,000

103,504

105,000

0,000

105,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

 

15

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

105,000

0,000

105,000

110,000

103,504

105,000

0,000

105,000

 

სუბსიდიები

105,000

 

105,000

110,000

103,504

105,000

 

105,000

08 02

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

10,000

 

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

08 03

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის  გეგმური საოპერაციო ხარჯების 30% თანადაფინანსების პროგ. არაუმეტეს 1000 ლარისა და გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების 50%  თანადაფინანსების პროგრამა არა უმეტეს 1500 ლარისა.

137,259

0,000

137,259

160,681

138,220

230,000

0,000

230,000

 

ხარჯები

137,259

0,000

137,259

160,681

138,220

230,000

0,000

230,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137,259

0,000

137,259

160,681

138,220

230,000

0,000

230,000

 

სოციალური დახმარება

137,259

0,000

137,259

160,681

138,220

230,000

0,000

230,000

08 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

4,250

0,000

4,250

10,000

6,000

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

4,250

0,000

4,250

10,000

6,000

10,000

0,000

10,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,250

0,000

4,250

10,000

6,000

10,000

0,000

10,000

 

სოციალური დახმარება

4,250

0,000

4,250

10,000

6,000

10,000

0,000

10,000

08 05

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარების პროგრამა

3,528

0,000

3,528

4,000

3,999

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

3,528

0,000

3,528

4,000

3,999

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,528

0,000

3,528

4,000

3,999

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური დახმარება

3,528

0,000

3,528

4,000

3,999

5,000

0,000

5,000

08 06

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით დახმარების ერთჯერადი პროგრამა

5,000

0,000

5,000

5,000

4,875

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

5,000

0,000

5,000

5,000

4,875

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,000

0,000

5,000

5,000

4,875

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური დახმარება

5,000

0,000

5,000

5,000

4,875

5,000

0,000

5,000

08 07

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო

71,982

0,000

71,982

80,000

79,854

80,000

0,000

80,000

 

ხარჯები

71,982

0,000

71,982

80,000

79,854

80,000

0,000

80,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,982

0,000

71,982

80,000

79,854

80,000

0,000

80,000

 

სოციალური დახმარება

71,982

0,000

71,982

80,000

79,854

80,000

0,000

80,000

08 08

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანებაში და ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ა.ი.პ. სამუსიკო სკოლებისა და სამხატვრო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველუოფის პროგრამა

19,926

0,000

19,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

19,926

0,000

19,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,926

0,000

19,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

19,926

0,000

19,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

08 09

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, სამუსიკო,  სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი

76,929

0,000

76,929

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

76,929

0,000

76,929

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76,929

0,000

76,929

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

76,929

0,000

76,929

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

08 10

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მშობელთა შენატანის  50% შეღავათი და ახალციხის, ვალის, აწყურის ა.ი.პ. მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახასდის 40%-ანი დახმარების პროგრამა

133,750

0,000

133,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

133,750

0,000

133,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,750

0,000

133,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

133,750

0,000

133,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

08 11

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სტიქიით დაზარალებულთა და სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

23,764

0,000

23,764

20,000

20,000

55,200

0,000

55,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

 

 

0,000

20,000

0,000

 

 

 

ხარჯები

23,764

0,000

23,764

20,000

20,000

55,200

0,000

55,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,764

0,000

23,764

20,000

20,000

55,200

0,000

55,200

 

სოციალური დახმარება

23,764

0,000

23,764

20,000

20,000

55,200

0,000

55,200

08 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების  100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,000

0,000

40,000

08 13

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სადღესასწაულო ნობათით უზრუნველყოფა (აღდგომა, ახალი წელი)

13,818

0,000

13,818

6,096

6,048

14,500

0,000

14,500

 

ხარჯები

13,818

0,000

13,818

6,096

6,048

14,500

0,000

14,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,818

0,000

13,818

6,096

6,048

14,500

0,000

14,500

 

სოციალური დახმარება

13,818

0,000

13,818

6,096

6,048

14,500

0,000

14,500

08 14

  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ერთ სულ მოსახლეზე დაწესებული წყლის საფასურის 50% შეღავათის თორმეტთვიანი პროგრამა.

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

48,600

0,000

48,600

8,100

8,100

0,000

0,000

0,000

08 15

ქ,ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%- იანი შეღავათის პროგრამა.

12,000

0,000

12,000

12,000

12,000

22,000

0,000

22,000

 

ხარჯები

12,000

0,000

12,000

12,000

12,000

22,000

0,000

22,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,000

0,000

12,000

12,000

12,000

22,000

0,000

22,000

 

სოციალური დახმარება

12,000

0,000

12,000

12,000

12,000

22,000

0,000

22,000

08 16

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

99,964

0,000

99,964

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

99,964

0,000

99,964

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99,964

0,000

99,964

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დაზღვევა

99,964

0,000

99,964

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

08 17

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი (150000 ქულის ჩათვლით) ოჯახებისათვის მშობიარობის 200-ლარიანი დახმარების პროგრამა

4,997

0,000

4,997

10,000

3,563

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

4,997

0,000

4,997

10,000

3,563

15,000

0,000

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,997

0,000

4,997

10,000

3,563

15,000

0,000

15,000

 

სოციალური დახმარება

4,997

0,000

4,997

10,000

3,563

15,000

0,000

15,000

08 18

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,000

0,250

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,000

0,250

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

5,000

0,250

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური დახმარება

0,000

0,000

0,000

5,000

0,250

5,000

0,000

5,000

08 19

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებებში სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,590

0,000

1,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


დანართი 4
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

2011 დეკემბრის თვის ფაქტიური

2012 პროექტი

მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

880,106   

1 952,899   

1 873,704   

3 777,724   

16,000   

3 761,724   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

840,620   

1 926,399   

1 856,234   

3 750,724   

16,000   

3 734,724   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

802,544   

991,449   

924,246   

1 625,774   

16,000   

1 609,774   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

38,076   

934,950   

931,988   

2 124,950   

0,000   

2 124,950   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

9,516   

12,000   

2,970   

12,000   

0,000   

12,000   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

9,516   

12,000   

2,970   

12,000   

0,000   

12,000   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

29,970   

14,500   

14,500   

15,000   

0,000   

15,000   

702

თავდაცვა

42,498   

56,620   

51,640   

77,980   

0,000   

77,980   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

229,554   

297,430   

286,342   

335,652   

0,000   

335,652   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

56,009   

90,000   

89,292   

59,000   

0,000   

59,000   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

173,545   

207,430   

197,050   

276,652   

0,000   

276,652   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 854,699   

14 853,230   

13 709,212   

36 763,064   

31 664,690   

5 098,374   

7045

ტრანსპორტი

929,925   

1 664,746   

1 587,499   

2 155,396   

1 821,096   

334,300   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

929,925   

1 664,746   

1 587,499   

2 155,396   

1 821,096   

334,300   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 924,774   

13 188,484   

12 121,713   

34 607,668   

29 843,594   

4 764,074   

705

გარემოს დაცვა

469,860   

465,000   

447,366   

1 006,261   

331,261   

675,000   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

469,860   

465,000   

447,366   

1 006,261   

331,261   

675,000   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

405,474   

671,046   

573,967   

1 259,233   

162,809   

1 096,424   

7061

ბინათმშენებლობა

94,174   

444,320   

378,447   

808,974   

14,000   

794,974   

7063

წყალმომარაგება

109,045   

24,726   

14,055   

40,671   

10,671   

30,000   

7064

გარე განათება

184,405   

202,000   

181,465   

409,588   

138,138   

271,450   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

17,850   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

115,000   

110,000   

103,504   

105,000   

0,000   

105,000   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

105,000   

110,000   

103,504   

105,000   

0,000   

105,000   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

483,496   

517,140   

493,418   

1 516,700   

0,000   

1 516,700   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

52,221   

52,600   

50,624   

80,000   

0,000   

80,000   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

414,349   

436,540   

426,219   

1 384,700   

0,000   

1 384,700   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

16,926   

28,000   

16,575   

52,000   

0,000   

52,000   

709

განათლება

91,122   

314,232   

272,997   

322,350   

0,000   

322,350   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

91,122   

314,232   

272,997   

322,350   

0,000   

322,350   

710

სოციალური დაცვა

657,357   

320,877   

282,909   

481,700   

0,000   

481,700   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

140,787   

164,681   

142,219   

235,000   

0,000   

235,000   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

137,259   

160,681   

138,220   

230,000   

0,000   

230,000   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,528   

4,000   

3,999   

5,000   

0,000   

5,000   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

71,982   

80,000   

79,854   

80,000   

0,000   

80,000   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

0,000   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

269,777   

26,096   

26,048   

109,700   

0,000   

109,700   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

12,000   

12,000   

12,000   

22,000   

0,000   

22,000   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

162,811   

38,100   

22,788   

35,000   

0,000   

35,000   

 

სულ

6 229,166   

19 558,474   

18 095,059   

45 645,664   

32 174,760   

13 470,904