„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016094
36
29/10/2012
ვებგვერდი, 05/11/2012
190020020.35.105.016094
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №36

2012 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“  შესაბამისად,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი 19002002035105016058) შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
1. ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი /დანართი №1/ გადიდდეს 216,0 ათასი ლარით, მათ შორის სპეციალური ტრანსფერი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებათა დასაფინანსებლად /კოდი 1332/ მათ შორის 200,0 ათასი ლარი საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2012  წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანების და 16,0 ათასი ლარი საქართველოს  მთავრობის 2012 წლის 28 ივლისის №467 განკარგულების შესაბამისად.
2. ბიუჯეტის ასიგნების ნაწილში:
ა) 200,0 ათასი ლარი მიიმართოს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა დასაფინანსებლად /კოდი 0517/;
ბ) 8,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯებისათვის /კოდი 0101/ და 8,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი  ხარჯებისათვის /კოდი 0102/. აღნიშნული თანხების განკარგვა მოხდეს შესაბამისი ნორმტიული აქტის შესაბამისად.
მუხლი 2
შევიდეს შიდა ცვლილებები დამტკიცებულ ბიუჯეტში, კერძოდ:
1. შემცირდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის გასახდელებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძებათა თანხები 156,1 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა) 33,9 ათასი ლარით გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 0501/;
ბ) 68,1 ათასი ლარით ხიდებისა და ნაპირსამაგრების მშენებლობა რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 0504/;
გ) 26.6 ათასი ლარით შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპატრამენტის  ფინანსური მხარდაჭერა /კოდი 0302/;
დ) 12,0 ათასი ლარით საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა /კოდი 0303/
ე) 7.5  ათასი ლარით ვალდებულებათა კლების თანხა /კოდი 0108/;
ვ) 8,0 ათასი ლარით შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დაცვის პროგრამის თანხა /კოდი 0806/.
2. გადიდდეს 156,1 ათასი ლარი გადასახდელები. მათ შორის:
ა) 133,1 ათასი ლარით ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების და  აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების ღონისძიებები /კოდი 0512/;
ბ) 15,0 ათასი ლარით სამედიცინო დახმარების პროგრამის თანხა /კოდი 0818/;
გ) 8,0 ათასი ლარით უსახლკაროდ დარჩენილ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა /კოდი0811/.
მუხლი 3
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების განაწილებაში შევიდეს შიდა ცვლილება:
1. შემცირდეს 121,9 ათასი ლარით სხვადასხვა პროექტები. მათ შორის:
ა) 17,8 ათასი ლარით საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის    ღონისძიებები /კოდი 0506/;
ბ) 9,6 ათასი ლარით ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა /კოდი 0528/;
გ) 19,5 ათასი ლარით სახურავების რეაბილიტაცია /კოდი 0514/;
დ) 75,0 ათასი ლარით ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია /კოდი 0504/.
2.  შესაბამისი თანხით 121,9 ათასი ლარით გადიდდეს ასიგნების ნაწილი:
ა) 114,9 ათასი ლარით გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები /კოდი 0508/;
ბ) 7,0 ათასი ლარით ლიფტების რეაბილიტაცია /კოდი 0518/.
მუხლი 4
საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის 26/07/11 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების განაწილებაში შევიდეს შიდა ცვლილება:
1. შემცირდეს 70,0 ათასი ლარით ცალკეული ღონისძიებები. მათ შორის:
ა) 40,0 ათასი ლარით სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია /კოდი 0525/;
ბ) 30,0 ათასი ლარით საგანმანათლებლო რესურსცენტრისა და საჯარო   სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა /კოდი 0602/;
2. გადიდდეს 70,0 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) 41,0 ათასი ლარით გარე-განათების რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის თანხები /კოდი 0508/;
ბ) 29,0 ათასი ლარით ლიფტების რეაბილიტაციის თანხები /კოდი 0518/.
მუხლი 5
ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა  გათვალისწინებით დამტკიცდეს ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა 36195,5 ათასი ლარის ოდენობით თანახმად  №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა.
მუხლი 6
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს  საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  გამგებელს /ა. ქობალიას/ .
მუხლი 7
დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 8
დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 9
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან კონჯარია



დანართი №1

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

(ათას ლარებში)    

შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
  შემოსულობები 25 110,5 41 211,6 36 195,5
  შემოსავლები  21 431,3 39 099,1 29 668,7
  არაფინანსური აქტივების კლება 2 572,7 506,0 290,0
  ფინანსური აქტივების კლება 1 106,5 1 106,5 6 236,8
  ვალდებულების ზრდა 0,0 500,0 0,0
   
  შემოსავლები 21 431,3 39 099,1 29 668,7
11 გადასახადები 1 965,3 2 167,7 2 390,0
11111 საშემოსავლო გადასახადი  0,0 0,0 0,0
11311 ქონების გადასახადი 1 965,3 2 167,7 2 390,0
113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 1 047,0 1 009,3 1 300,0
1131102 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)      
113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 100,2 110,0 100,0
113114 სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 278,1 376,9 360,0
113115 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 538,3 671,5 630,0
1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1,7 0,0 0,0
116 სხვა გადასახადები 0,0 0,0 0,0
13 გრანტები 17 779,8 32 764,9 24 715,7
131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0
132 უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0
133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 17 779,8 32 764,9 24 715,7
1331 გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 8 621,2 9 834,2 16 401,4
1331 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 225,0 250,0 280,0
1332 სპეციალური ტრანსფერი 8 933,6 22 680,7 8 034,3
1332 მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად 1 364,2 1 362,5 2 018,3
1332 მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 0,0 0,0
1332 მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 3 168,2 1 140,0
1332 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 7 569,4 18 150,0 4 876,0
14 სხვა შემოსავლები 1 686,2 4 166,5 2 563,0
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 119,8 121,4 763,0
1411 პროცენტები 0,0 0,0 603,0
1412 დივიდენდები      
1415 რენტა 119,8 121,4 160,0
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის 81,3 100,6 140,0
14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე      
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. 38,5 20,8 20,0
14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა      
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 779,6 830,9 1 100,0
14222 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 763,1 821,6 1 082,0
14223 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი      
1422312 მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი 37,2 60,4 110,0
14227 სახელმწიფო ბაჟი 0,6 0,0 2,0
142210 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი      
142210 სატენდერო მოსაკრებელი 10,1    
142213 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი      
142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 540,2 544,5 650,0
142215 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი      
142216 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის      
142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 175,0 216,7 320,0
142299 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0
1423 არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება 16,5 9,3 18,0
142319 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან      
14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 16,5 9,3 18,0
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები  780,3 991,5 690,0
144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე   2 200,0  
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,5 22,7 10,0
   
31 არაფინანსური აქტივების კლება 2 572,7 506,0 290,0
311 ძირითადი აქტივები 2 572,7 506,0 290,0
314 არაწარმოებელი აქტივები 0,0 0,0 0,0
  მიწა      
  სხვა ბუნებრივი აქტივები      
   
32 ფინანსური აქტივების კლება 1 106,5 1 106,5 6 236,8
  სესხები 1 106,5 1 106,5 6 236,8
  აქციები და სხვა კაპიტალი       
   
  ვალდებულების ზრდა  0,0 500,0 0,0
  საგარეო       
  საშინაო   500,0  

 


დანართი №2

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 
დასახელება  2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
შემოსულობები  24 520,7 40 105,1 36 195,5
შემოსავლები  21 431,3 39 099,1 29 668,7
არაფინანსური აქტივების კლება  2 572,7 506,0 290,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით) 516,7 0,0 6 236,8
ვალდებულებების ზრდა  0,0 500,0 0,0
       
გადასახდელები  27 864,9 34 974,8 36 195,5
ხარჯები  11 882,8 27 464,9 20 565,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა  15 597,1 6 583,9 14 428,5
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)  0,0 0,0 0,0
ვალდებულების კლება  385,0 926,0 1 201,5
 
ნაშთის ცვლილება  -3 344,2 5 130,3 0,0

 


დანართი №3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება  2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
შემოსულობები  21 431,3 39 099,1 29 668,7
გადასახადები  1 965,3 2 167,7 2 390,0
გრანტები  17 779,8 32 764,9 24 715,7
სხვა შემოსავლები  1 686,2 4 166,5 2 563,0
 
ხარჯები  11 882,8 27 464,9 20 565,5
შრომის ანაზღაურება  1 802,8 2 077,3 2 419,2
საქონელი და მომსახურება  2 128,4 2 265,4 2 975,6
პროცენტი  0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები  5 588,9 19 822,6 7 967,6
გრანტები  0,0 2 000,0 4 860,0
სოციალური უზრუნველყოფა  641,7 704,3 1 692,2
სხვა ხარჯები  1 721,0 595,3 650,9
 
საოპერაციო სალდო  9 548,5 11 634,2 9 103,2
 
არაფინანსური აქტივების ცვლილება  13 024,4 6 077,9 14 138,5
ზრდა  15 597,1 6 583,9 14 428,5
კლება  2 572,7 506,0 290,0
 
მთლიანი სალდო  -3 475,9 5 556,3 -5 035,3
 
ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3 860,9 5 130,3 -6 236,8
ზრდა  1 106,5 6 236,8 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები  1 106,5 6 236,8  
სესხები  0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი       
კლება  4 967,4 1 106,5 6 236,8
ვალუტა და დეპოზიტი  4 967,4 1 106,5  
სესხები     6 236,8
აქციები და სხვა კაპიტალი  0,0 0,0 0,0
 
ვალდებულების ცვლილება  -385,0 -426,0 -1 201,5
ზრდა  0,0 500,0 0,0
საგარეო  0,0 0,0 0,0
საშინაო  0,0 500,0 0,0
კლება  385,0 926,0 1 201,5
საგარეო       
საშინაო  385,0 926,0 1 201,5
 
ბალანსი  0,0 0,0 0,0

 


დანართი №4

ორგ. კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
სულ მუნიციპალიტეტი 27 864,9 34 974,8 36 195,5
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 330,0 355,0 360,0
  ხარჯები 11 882,8 27 464,9 20 565,5
  შრომის ანაზღაურება 1 802,8 2 077,3 2 419,2
  საქონელი და მომსახურება 2 128,4 2 265,4 2 975,6
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 5 588,9 19 822,6 7 967,6
  გრანტი 0,0 2 000,0 4 860,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 641,7 704,3 1 692,2
  სხვა ხარჯები 1 721,0 595,3 650,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 597,1 6 583,9 14 428,5
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 385,0 926,0 1 201,5
01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 2 785,3 5 652,8 9 685,5
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 210,0 218,0 223,0
  ხარჯები 1 894,1 4 249,2 7 808,0
  შრომის ანაზღაურება 1 248,8 1 425,0 1 742,0
  საქონელი და მომსახურება 632,2 818,7 1 178,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 2 000,0 4 860,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 13,1 5,5 28,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 506,2 477,6 676,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 385,0 926,0 1 201,5
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 676,9 743,2 872,6
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25,0 29,0 34,0
  ხარჯები 489,3 594,3 701,6
  შრომის ანაზღაურება 262,5 306,7 325,0
  საქონელი და მომსახურება 226,8 286,8 368,6
  სხვა ხარჯები 0,0 0,8 8,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 187,6 148,9 171,0
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 685,4 1 933,8 2 530,4
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 185,0 189,0 189,0
  ხარჯები 1 366,8 1 605,1 2 077,4
  შრომის ანაზღაურება 986,3 1 118,3 1 417,0
  საქონელი და მომსახურება 367,4 482,1 640,4
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 13,1 4,7 20,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 318,6 328,7 453,0
01 03 თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,7 0,0 15,0
  ხარჯები 10,7 0,0 15,0
  საქონელი და მომსახურება 10,7 0,0 15,0
01 04 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 93,0
  ხარჯები 0,0 0,0 93,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 93,0
01 05 სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 7,8 7,7 7,6
  ხარჯები 7,8 7,7 7,6
  საქონელი და მომსახურება 7,8 7,7 7,6
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
01 06 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები 11,0 26,1 19,0
  ხარჯები 11,0 26,1 19,0
  საქონელი და მომსახურება 11,0 26,1 19,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
01 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა 0,0 2 000,0 4 860,0
  ხარჯები 0,0 2 000,0 4 860,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 2 000,0 4 860,0
01 08 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 385,0 926,0 1 201,5
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 385,0 926,0 1 201,5
01 09 შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 7,7 10,0
  ხარჯები 0,0 7,7 10,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 7,7 10,0
01 10 ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები 8,5 8,3 12,4
  ხარჯები 8,5 8,3 12,4
  საქონელი და მომსახურება 8,5 8,3 12,4
01 11 ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 0,0 4,0
  ხარჯები 0,0 0,0 4,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 4,0
01 12 სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა 0,0 0,0 52,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 52,0
02 00 საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური 1 536,5 1 154,0 1 875,0
  ხარჯები 791,6 826,7 947,6
  შრომის ანაზღაურება 497,0 577,2 603,6
  საქონელი და მომსახურება 256,2 207,5 274,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 38,4 42,0 70,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 744,9 327,3 927,4
03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 704,9 454,7 491,4
  ხარჯები 704,9 384,3 356,4
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 3,3 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 704,9 381,0 356,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 70,4 135,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
03 01 სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა 586,7 246,5 185,0
  ხარჯები 586,7 182,5 185,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 586,7 182,5 185,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 64,0 0,0
03 02 შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა (მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა – 135.0ათ.ლარი) 99,4 122,5 268,4
  ხარჯები 99,4 116,1 133,4
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 99,4 116,1 133,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 6,4 135,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
03 03 საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა 18,8 5,8 8,0
  ხარჯები 18,8 5,8 8,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 18,8 5,8 8,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
03 04 შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის  მე–2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა  0,0 60,5 30,0
  ხარჯები 0,0 60,5 30,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 3,3 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 57,2 30,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 126,5 135,4 214,1
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 10,0 10,0
  ხარჯები 123,0 131,5 155,1
  შრომის ანაზღაურება 57,0 75,1 73,6
  საქონელი და მომსახურება 64,7 56,4 77,5
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 1,3 0,0 4,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,5 3,9 59,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
04 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  126,5 135,4 214,1
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 10,0 10,0
  ხარჯები 123,0 131,5 155,1
  შრომის ანაზღაურება 57,0 75,1 73,6
  საქონელი და მომსახურება 64,7 56,4 77,5
  სხვა ხარჯები 1,3 0,0 4,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,5 3,9 59,0
05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია 17 865,8 23 486,1 17 963,0
  ხარჯები 3 750,4 17 927,3 6 129,3
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 539,8 654,2 860,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 2 310,9 17 195,8 4 438,8
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 728,0
  სხვა ხარჯები 899,7 77,3 102,5
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 115,4 5 558,8 11 833,7
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა,  შუქნინების მოწყობა რეკონსტრუქცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 316.6ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით 180.0ათასი ლარი და  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2180.0ათ.ლარი) 
2 548,8 1 388,6 2 842,7
  ხარჯები 0,0 3,2 0,0
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 3,2 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 548,8 1 385,4 2 842,7
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
05 02 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის 0,0 0,0 75,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 75,0
05 03 ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა 0,0 0,0 10,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 10,0
05 04 ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 45.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 25.0ათ.ლარი ) 435,0 82,7 95,9
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,0 82,7 95,9
05 05 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი, №26/0/11 განკარგულებით 150.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2.2ათ.ლარი ) 129,6 188,8 181,5
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 129,6 188,8 181,5
05 06 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0ათ.ლარი) 184,8 87,8 22,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 184,8 87,8 22,0
05 07 ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა 7,1 0,0 0,0
  ხარჯები 7,1 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 7,1 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
05 08 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 183.0ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით – 390.0ათასი ლარი, №26/07/11განკარგულებით 171.0ათასი ლარი  და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 184.9ათ.ლარი) 1 120,1 843,0 2 028,9
  ხარჯები 537,0 649,2 850,0
  საქონელი და მომსახურება 537,0 649,2 850,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 583,1 193,8 1 178,9
05 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, აიპ,,ზუგდიდდასუფთავება" 1 136,4 1 396,7 1 300,0
  ხარჯები 1 136,4 1 385,7 1 260,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 136,4 1 385,7 1 260,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11,0 40,0
05 10 ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 18.1ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 70.0ათ.ლარი) 463,9 129,0 188,1
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463,9 129,0 188,1
05 11 ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 5.0ათ.ლარი) 0,0 495,0 5,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 495,0 5,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
05 12 ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების  კეთილმოწყობის სამუშაოები,(მ.შორის  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 150.0ათ.ლარი) 34,2 15,1 521,1
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,2 15,1 521,1
05 13 ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები აიპ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან 1 049,3 1 039,8 1 007,0
  ხარჯები 1 049,3 861,0 867,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 049,3 861,0 867,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 178,8 140,0
05 14 სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით – 70.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 30.5ათ.ლარი ) 892,6 77,3 102,5
  ხარჯები 892,6 77,3 102,5
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 892,6 77,3 102,5
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
05 15 აიპ,,ყინულის მოედანი" 3,7 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,7 0,0 0,0
05 16 სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები 0,0 460,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 460,0 0,0
05 17 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები 1162განკარგულებით 0,0 0,0 200,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 200,0
05 18 ლიფტების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 197.0ათასი ლარი და #26/07/11განკარგულებით 69.0ათასი ლარი 0,0 0,0 266,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 266,0
05 20 განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა 47,5 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,5 0,0 0,0
05 21 ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა 0,0 0,0 66,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 66,0
05 22 მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 342.2ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე1802.3ათ.ლარი) 1 319,4 1 106,9 2 144,5
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 319,4 1 106,9 2 144,5
05 23 საქართველოს მთავრობის 8 თებერვლის №227 განკარგულების საფუძველზე ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს ნგრევის ზოლის მოსახლეობის კუთვნილი შენობა ნაგებობების, ნარგავების და მიწის ნაკვეთების საზღაურის თანხა 711.0ათ.ლარი, ასევე ადგ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მშენებლობისათვის მოსახლეობიდან შეძენილი მიწის საზღაურის თანხა 17.0ათ.ლარი  0,0 0,0 728,0
  ხარჯები 0,0 0,0 728,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
05 24 ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა–შენახვის ხარჯები(მ.შორის შ.პ.ს,,ზუგდიდის სატყეო მეურნეობა"– 20.0ათ.ლარი) 65,2 70,0 29,0
  ხარჯები 65,2 66,5 29,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 65,2 66,5 29,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 3,5 0,0
05 25 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4ათ.ლარი  და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 130.0ათ.ლარი) 142,0 324,1 336,4
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 142,0 324,1 336,4
05 26 აიპ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" 60,0 82,6 85,0
  ხარჯები 60,0 82,6 82,8
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 60,0 82,6 82,8
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 2,2
05 27 არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები 2,8 1,8 10,0
  ხარჯები 2,8 1,8 10,0
  საქონელი და მომსახურება 2,8 1,8 10,0
05 28 ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა(მ.შორის 140.4ათ.ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან  871,8 0,2 140,4
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 871,8 0,2 140,4
05 30 ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 1.0ათ.ლარი) 7 351,6 46,7 33,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 351,6 46,7 33,0
05 31 ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახ.ბიუჯეტის ნაშთიდან 0,0 0,0 60,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 60,0
05 32 შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსი"  14800.0ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან  ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის.     2200.0ათ. ლარი ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი ნაშთი  პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 0,0 14 800,0 4 200,0
  ხარჯები 0,0 14 800,0 2 200,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 14 800,0 2 200,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 2 000,0
05 33 სახანძრო–სამაშველო ტექნიკის შეძენა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 675.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 610.0ათ.ლარი) 0,0 850,0 1 285,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 850,0 1 285,0
05 34   0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1 508,3 1 324,3 1 466,7
  ხარჯები 1 473,5 1 238,2 1 264,7
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 409,9 1 148,7 1 174,7
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 63,6 89,5 90,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,8 86,1 202,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
06 01 სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა  1 213,0 995,0 1 200,0
  ხარჯები 1 213,0 989,5 1 000,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 213,0 989,5 1 000,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 5,5 200,0
06 02 საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა ( ნაშთი სახ ბიუჯეტიდან 30.0ათ.ლარი) 63,6 89,5 90,0
  ხარჯები 63,6 89,5 90,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 63,6 89,5 90,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
06 03 სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია 0,0 70,8 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 70,8 0,0
06 04 სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე 70,0 40,0 40,0
  ხარჯები 70,0 40,0 40,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 70,0 40,0 40,0
06 05 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე 120,0 124,0 131,7
  ხარჯები 120,0 115,8 129,7
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 120,0 115,8 129,7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 8,2 2,0
06 06 განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა 6,9 3,4 5,0
  ხარჯები 6,9 3,4 5,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 6,9 3,4 5,0
06 07 სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები 34,8 1,6 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,8 1,6 0,0
07 00 სპორტული  და კულტურული ღონისძიები 2 695,9 2 063,2 3 535,6
  ხარჯები 2 503,6 2 003,4 2 940,2
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 635,5 525,3 586,1
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 868,1 1 478,1 2 354,1
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 192,3 59,8 595,4
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
07 01 სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე(მ.შორის საფეხბურთო კლუბ ,,მგლების" დაფინანსებისათვის 200.0ათ.ლარი) 1 039,0 600,0 1 107,3
  ხარჯები 1 039,0 600,0 967,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 1 039,0 600,0 967,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 140,3
07 02 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება 50,3 22,8 25,0
  ხარჯები 50,3 22,8 25,0
  საქონელი და მომსახურება 50,3 22,8 25,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
07 03 ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის 0,0 0,0 19,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 19,0
07 04 ჩერქეზი ხალხის  გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმის მიზნით და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის  0,0 0,0 265,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 265,0
07 05 შ.პ.ს,, საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი"–ს ფინანსური ხელშეწყობა 0,0 0,0 380,0
  ხარჯები 0,0 0,0 380,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 380,0
07 06 ა.აიპ,, ფეხბურთის განვითარების ცენტრი" 0,0 0,0 30,0
  ხარჯები 0,0 0,0 30,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 30,0
07 07 კულტურული ღონისძიების პროგრამა 533,7 443,2 441,1
  ხარჯები 533,7 443,2 441,1
  საქონელი და მომსახურება 533,7 443,2 441,1
07 08 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 60.0ათასი ლარი და №26/07/11განკარგულებით – 90.0ათასი ლარი 182,3 0,0 150,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 182,3 0,0 150,0
07 09 თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე 158,0 179,0 159,0
  ხარჯები 158,0 179,0 159,0
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 158,0 179,0 159,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
07 09 01 შ. დადიანის სახელობის თეატრი  136,0 156,0 137,0
  ხარჯები 136,0 156,0 137,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 136,0 156,0 137,0
07 09 02 აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი  22,0 23,0 22,0
  ხარჯები 22,0 23,0 22,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 22,0 23,0 22,0
07 10   კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 0,0
07 11 მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ,, ოდიშის" ბაზაზე 211,5 240,0 233,7
  ხარჯები 211,5 183,4 233,7
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 211,5 183,4 233,7
07 12 სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა 232,8 240,9 283,4
  ხარჯები 232,8 237,7 271,3
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 232,8 237,7 271,3
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 3,2 12,1
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
07 12 01 აიპ №1 სამუსიკო სკოლა 120,0 115,0 128,0
  ხარჯები 120,0 115,0 120,9
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 120,0 115,0 120,9
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 7,1
07 12 02 აიპ №2 სამუსიკო სკოლა 44,9 42,2 50,0
  ხარჯები 44,9 42,2 50,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 44,9 42,2 50,0
07 12 03 აიპ სამხატვრო სკოლა 24,9 31,9 43,4
  ხარჯები 24,9 31,9 43,4
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 24,9 31,9 43,4
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
07 12 04 აიპ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა 43,0 51,8 62,0
  ხარჯები 43,0 48,6 57,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 43,0 48,6 57,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 3,2 5,0
07 13 ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა 49,9 66,9 102,0
  ხარჯები 49,9 66,9 93,0
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 11,5 1,0 20,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 38,4 65,9 73,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 9,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
07 13 01 აიპ სამხატვრო გალერეა 38,4 65,9 70,0
  ხარჯები 38,4 65,9 61,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 38,4 65,9 61,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 9,0
07 13 02 სახელმწიფო  მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა 0,0 0,0 12,0
  ხარჯები 0,0 0,0 12,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 12,0
07 13 03 კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა 11,5 1,0 20,0
  ხარჯები 11,5 1,0 20,0
  საქონელი და მომსახურება 11,5 1,0 20,0
07 14 საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე 160,6 194,3 194,1
  ხარჯები 160,6 194,3 194,1
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 160,6 194,3 194,1
07 15 საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 40.0ათ.ლარი) 17,8 7,8 65,0
  ხარჯები 17,8 7,8 65,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 40,0
  სუბსიდიები 17,8 7,8 25,0
07 16   წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის  ხელშეწყობის პროგრამა 10,0 10,0 21,0
  ხარჯები 10,0 10,0 21,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 10,0 10,0 21,0
07 17 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 40,0 58,3 60,0
  ხარჯები 40,0 58,3 60,0
  საქონელი და მომსახურება 40,0 58,3 60,0
08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 641,7 704,3 964,2
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 641,7 704,3 964,2
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0
  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0
  გრანტი 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 641,7 704,3 964,2
  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
  ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0
08 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა აიპ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე 110,0 110,0 110,0
  ხარჯები 110,0 110,0 110,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 110,0 110,0 110,0
08 02 ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები  11,1 9,4 15,0
  ხარჯები 11,1 9,4 15,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,1 9,4 15,0
08 03 მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 54,0 73,8 80,0
  ხარჯები 54,0 73,8 80,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 54,0 73,8 80,0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0
08 04 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა 24,5 24,5 40,1
  ხარჯები 24,5 24,5 40,1
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 24,5 24,5 40,1
08 05 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა 130,5 102,3 172,0
  ხარჯები 130,5 102,3 172,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 130,5 102,3 172,0
08 06 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა 158,4 134,3 96,2
  ხარჯები 158,4 134,3 96,2
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 158,4 134,3 96,2
08 07 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 32,0 34,5 38,0
  ხარჯები 32,0 34,5 38,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 32,0 34,5 38,0
08 08 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7,3 8,5 9,0
  ხარჯები 7,3 8,5 9,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 7,3 8,5 9,0
08 09 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 28,8 29,3 48,9
  ხარჯები 28,8 29,3 48,9
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 28,8 29,3 48,9
08 10 მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება (ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი) 0,0 7,7 27,0
  ხარჯები 0,0 7,7 27,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 7,7 27,0
08 11 უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა 21,1 37,4 58,0
  ხარჯები 21,1 37,4 58,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 21,1 37,4 58,0
08 12 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0
08 13 დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა 17,4 18,4 20,0
  ხარჯები 17,4 18,4 20,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 17,4 18,4 20,0
08 14 უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა 40,0 78,6 60,0
  ხარჯები 40,0 78,6 60,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 40,0 78,6 60,0
08 15   0,0 0,0 0,0
  ხარჯები 0,0 0,0 0,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
08 16   სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა 0,0 34,8 45,0
  ხარჯები 0,0 34,8 45,0
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 34,8 45,0
08 17 პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" 6,6 0,8 10,0
  ხარჯები 6,6 0,8 10,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 6,6 0,8 10,0
08 18 სამედიცინო დახმარების პროგრამა (მ.შორის №26/07/11განკარგულებით 20.0ათასი ლარი) 0,0 0,0 135,0
  ხარჯები 0,0 0,0 135,0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 135,0

 


დანართი №5

ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი  დასახელება 2010 წლისფაქტი   2011წლის ფაქტი   2012წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 400,3    4 726,8    8 476,0   
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 362,3    2 677,0    3 403,0   
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 362,3    2 677,0    3 403,0   
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა      
70113 საგარეო ურთიერთობები      
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0   
70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს      
70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება      
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 16,3    16,0    24,0   
70131 საერთო საკადრო მომსახურება      
70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება      
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 16,3    16,0    24,0   
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები      
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში      
7016 ვალთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0    0,0    0,0   
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის      
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 21,7    2 033,8    5 049,0   
702 თავდაცვა 126,5    135,4    214,1   
7021 შეიარაღებული ძალები 126,5    135,4    214,1   
7022 სამოქალაქო თავდაცვა 0,0    0,0    0,0   
7023 საგარეო სამხედრო დახმარება      
7024 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში      
7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0   
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2 241,4    1 608,7    2 366,4   
7031 პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა      
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 1 536,5    1 154,0    1 875,0   
7033 სასამართლოები და პროკურატურა      
7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები      
7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში       
7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 704,9    454,7    491,4   
704 ეკონომიკური საქმიანობა 10 403,4    18 194,8    8 911,6   
7041 საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0   
70411 საერთო ეკონომიკური საქმიანობა      
70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა      
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 500,2    152,7    124,9   
70421 სოფლის მეურნეობა 435,0    82,7    95,9   
70422 სატყეო მეურნეობა 65,2    70,0    29,0   
70423 მეთევზეობა და მონადირეობა      
7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0   
70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი      
70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი      
70433 ბირთვული საწვავი      
70434 სხვა სახის საწვავი      
70435 ელექტროენერგეტიკა      
70436 არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია      
7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0,0    0,0    0,0   
70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა      
70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა      
70443 მშენებლობა      
7045 ტრანსპორტი 2 548,8    1 388,6    2 977,7   
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 548,8    1 388,6    2 977,7   
70452 საზღვაო ტრანსპორტი      
70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი      
70454 საჰაერო ტრანსპორტი      
70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები      
7046 კავშირგაბმულობა      
7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 7 351,6    46,7    33,0   
70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება      
70472 სასტუმროები და რესტორნები 7 351,6    46,7    33,0   
70473 ტურიზმი      
70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები      
7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0,0    0,0    0,0   
70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში      
70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში      
70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში       
70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში      
70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში      
70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში      
70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში       
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 2,8    16 606,8    5 776,0   
705 გარემოს დაცვა 2 335,0    1 808,8    1 798,8   
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2 008,2    1 396,9    1 440,4   
7052 გამდინარე წყლების მართვა 326,8    411,9    358,4   
7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა      
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა      
7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში      
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში      
706 საბინაო– კომუნალური მეურნეობა 4 663,5    3 353,5    7 064,5   
7061 ბინათმშენებლობა 933,9    92,4    623,6   
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება      
7063 წყალმომარაგება 129,6    188,8    181,5   
7064 გარეგანათება 1 120,1    843,0    2 028,9   
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში       
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში  2 479,9    2 229,3    4 230,5   
707 ჯანმრთელობის დაცვა 121,1    119,4    125,0   
7071 სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები      
70711 ფარმაცეპტული პროდუქცია      
70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია      
70713 თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები      
7072 ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0   
70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა      
70722 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა      
70723 სტომატოლოგიური მომსახურება      
70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება      
7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0   
70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება      
70732 სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება      
70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება      
70734 სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება      
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 110,0    110,0    110,0   
7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში      
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში 11,1    9,4    15,0   
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 159,8    2 192,2    3 723,7   
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 553,2    751,8    1 730,4   
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 346,5    1 364,3    1 413,3   
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 17,8    7,8    65,0   
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 50,0    68,3    81,0   
7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში       
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში  192,3    0,0    434,0   
709 განათლება 1 508,3    1 324,3    1 466,7   
7091 სკოლამდელი აღრზდა 1 213,0    995,0    1 200,0   
7092 ზოგადი განათლება 63,6    89,5    90,0   
70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება      
70922 საბაზო ზოგადი განათლება      
70923 საშუალო ზოგადი განათლება      
7093 პროფესიული განათლება 70,0    40,0    40,0   
7094 უმაღლესი განათლება 0,0    0,0    0,0   
70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება      
70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება      
7095 უმაღლესის შემდგომი განათლება      
7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება      
7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში      
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  განათლების სფეროში 161,7    199,8    136,7   
710 სოციალური დაცვა 520,6    584,9    839,2   
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 158,4    134,3    96,2   
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა      
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 158,4    134,3    96,2   
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7,3    8,5    9,0   
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 32,0    34,5    38,0   
7104 ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა 130,5    102,3    172,0   
7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 54,0    73,8    80,0   
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 21,1    37,4    58,0   
7107 სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას      
7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში      
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში  117,3    194,1    386,0   
  სულ 27 479,9    34 048,8    34 986,0