„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/10/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016101
34
22/10/2012
ვებგვერდი, 26/10/2012
190020020.35.159.016101
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2012 წლის 22 ოქტომბერი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე:

მუხლი 1
დადგენილებაში ( სსმ № 111208006, 12 დეკემბერი 2011 წელი) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს  „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტი  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი  20 597,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, №2)

2. გრანტები 12009,79 ათასი ლარი (დანართი 2), მათ შორის:

ვ. საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან“ მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 100,00 ათასი ლარი (დანართი №5);

ზ. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული ტრანსფერი 16,00 ათასი ლარი (დანართი №5);

2. მე-2 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:     

„მუხლი 2.

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ნაწილი  20 597,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, № 3, №4), აქედან:

1. შრომის ანაზღაურების მუხლი  1689,68 ათასი ლარი (დანართი №4);

2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 3094,39 ათასი ლარი (დანართი №4);

3. პროცენტის მუხლი 144,98 ათასი ლარი (დანართი №4);

4. სუბსიდიების მუხლი 1960,70 ათასი ლარი (დანართი №4);

5. გრანტების მუხლი 3310,00 ათასი ლარი (დანართი №4);

6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 537,70 ათასი ლარი (დანართი №4);

7. სხვა ხარჯების მუხლი 235,00 ათასი ლარი (დანართი №4);

8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9526,30 ათასი ლარი (დანართი №4);

9. ვალდებულებების კლების მუხლი 98,53 ათასი ლარი (დანართი №4);"

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართები № 1, № 2, № 3,  № 4, № 5, № 6, № 7    ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით;
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეისპანდიარ ქერიმოვი



დანართი №1
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

                                                                                                                                                             ათას ლარებში
დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები 12131.84 16210.32 16566.79 10757.30 10786.30 10817.30
          გადასახადები 1863.54 3478.91 3391.00 1925.00 1948.00 1974.00
          გრანტები 8908.29 10909.89 12009.79 7627.30 7627.30 7627.30
          სხვა შემოსავლები 1360.01 1821.52 1166.00 1205.00 1211.00 1216.00
II. ხარჯები 5491.29 8408.53 10972.45 5878.76 5892.68 5891.82
  შრომის ანაზღაურება 1154.10 1314.47 1689.68 1379.28 1379.28 1379.28
  საქონელი და მომსახურება 2208.28 2412.16 3094.39 2403.00 2413.00 2423.00
  პროცენტი 0.00 166.56 144.98 132.48 118.40 102.54
  სუბსიდიები 1705.80 1129.09 1960.70 1280.00 1288.00 1288.00
  გრანტები 0.00 2712.04 3310.00 0.00 0.00 0.00
  სოციალური უზრუნველყოფა 346.04 423.80 537.70 444.00 454.00 454.00
  სხვა ხარჯები 77.06 250.41 235.00 240.00 240.00 245.00
III. საოპერაციო სალდო 6640.55 7801.79 5594.35 4878.54 4893.62 4925.49
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5814.26 6584.02 8122.30 4767.52 4768.52 4784.52
  ზრდა 6181.98 7170.96 9526.30 4817.52 4803.52 4814.52
  კლება 367.71 586.94 1404.00 50.00 35.00 30.00
V. მთლიანი სალდო 826.28 1217.77 -2527.95 111.02 125.10 140.97
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 797.89 1133.52 -2626.48 0.00 0.00 0.00
  ზრდა 797.89 2637.43 0.00 0.00 0.00 0.00
         ვალუტა და დეპოზიტები 797.89 2637.43        
6.1.2 სესხები            
  კლება 0.00 1503.91 2626.48 0.00 0.00 0.00
        ვალუტა და დეპოზიტები 0.00 1503.91 2626.48 0.00 0.00 0.00
622 სესხები            
623 აქციები და სხვა კაპიტალი            
VII. ვალდებულებების ცვლილება -28.40 -84.25 -98.53 -111.02 -125.10 -140.97
7.1 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  საგარეო            
  საშინაო            
  კლება 28.40 84.25 98.53 111.02 125.10 140.97
  საგარეო            
   საშინაო 28.40 84.25 98.53 111.02 125.10 140.97
VIII. ბალანსი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 


დანართი №2
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები

                                                                                                                                                                                                (ათას ლარებში)

კლასიფი

კაციის კოდი
 

 დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი
  შემოსულობები 12499.55 16797.25 17970.79 10807.30 10821.30 10847.30
  შემოსავლები  12131.84 16210.32 16566.79 10757.30 10786.30 10817.30
  არაფინანსური აქტივების კლება 367.71 586.94 1404.00 50.00 35.00 30.00
1 შემოსავლები 12131.84 16210.32 16566.79 10757.30 10786.30 10817.30
11 გადასახადები,                           მათ შორის: 1863.54 3478.91 3391.00 1925.00 1948.00 1974.00
11311 ქონების გადასახადი 1863.54 3478.91       3,391.00       1,925.00       1,948.00       1,974.00  
113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)          414.13           527.60            518.00          495.00          495.00          500.00  
113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)            25.15             15.55              41.00            20.00            23.00            24.00  
1131131 – ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე            24.70             11.47              39.00            17.00            19.00            20.00  
1131132 – არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე              0.45               4.08                2.00              3.00              4.00              4.00  
113114 სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                          მათ შორის:       1,049.29        1,954.48         1,962.00       1,030.00       1,040.00       1,050.00  
113115 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                          მათ შორის:          374.87           980.38            870.00          380.00          390.00          400.00  
1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე              0.10               0.90                    -                    -                           -                           -    
13 გრანტები 8908.29 10909.89 12009.79 7627.30 7627.30 7627.30
131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები             -                -                 -               -               -               -    
133 სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები                                              მათ შორის: 8908.29 10909.89 12009.79 7627.30 7627.30 7627.30
  გათანაბრებითი ტრანსფერი 5291.30 6286.60 7402.30 7402.30 7402.30 7402.30
  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად          196.00   200.00          245.00          225.00          225.00          225.00  
 

სპეციალური ტრანსფერი,    მათ

შორის:

3420.99 4,423.29   4,362.49             -               -               -    
  საქართველოს  მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები              0.28                   -                16.00                  -                    -                    -    
  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები                  -                     -              350.00                  -                    -                    -    
  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1898.14 4,423.29       1,900.00                  -                    -                    -    
  სხვა სპეციალური ტრანსფერი 1522.57                 -           2,096.49                  -                    -                    -    
14 სხვა შემოსავლები,                                                                        მათ შორის: 1360.01 1821.52   1,166.00    1,205.00    1,211.00    1,216.00  
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 270.42 614.38      257.00       361.00      364.00       367.00  
1411 პროცენტები                                                                                    მათ შორის:                  -             190.65              47.00          150.00          150.00          150.00  
14115 დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები           190.65              47.00          150.00                150.00                150.00  
1415 რენტა                                                                                                მათ შორის:          270.42           423.73            210.00          211.00          214.00          217.00  
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                                                          მათ შორის:          251.68           274.66            205.00          208.00          211.00          214.00  
141511 –მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის            81.61           110.02            122.00          123.00          124.00          125.00  
141512 –მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით  სარგებლობისათვის            46.47             24.58              15.00            15.00            15.00            16.00  
141514 –მოსაკრებელი წყლის რესურსებით  სარგებლობისათვის              0.61               0.35                2.00              2.00              2.00              2.00  
141516 –მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე              2.12               2.77                2.00              3.00              4.00              4.00  
141519 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი          120.87           136.93              64.00            65.00            66.00            67.00  
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან            18.75           149.07                5.00              3.00              3.00              3.00  
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია          512.39           505.48            413.00          412.00          414.00          415.00  
1422312 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)            14.04             28.50              20.00            20.00            21.00            21.00  
14227 სახელმწიფო ბაჟი              0.50            
142210 ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი              9.50                   -                      -                    -                    -                    -    
142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი              1.80               4.80                3.00        
142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                                          აქედან:          454.95           397.09            330.00          330.00          330.00          330.00  
1422132 –სათამაშო აპარატებიდან          405.61           343.84            300.00          300.00          300.00          300.00  
1422133 –ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან            32.84             41.25              30.00            30.00            30.00            30.00  
1422134 –წამახალისებელი გათამაშებიდან              4.50                   -                      -                    -                    -                    -    
1422135 - სისტემურ–ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან            12.00             12.00          
142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის            11.48             54.67              40.00            41.00            42.00            43.00  
142299 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი              0.05               0.51                    -                    -                    -                    -    
14232 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან            20.07             19.91              20.00            21.00            21.00            21.00  
142321 –შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან            10.67             19.90              15.00            16.00            16.00            16.00  
142323 –შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების  იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან              9.40               0.01                5.00              5.00              5.00              5.00  
143 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)                მათ შორის: 477.63 653.39      496.00       432.00      433.00       434.00  
1431 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო                             აქედან:          474.48           651.05            489.00          425.00          426.00          427.00  
14311 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში               2.00          
14313 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში               0.23          
14315 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში               2.50          
143171 –შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის          372.42           525.55            383.00          385.00          386.00          387.00  
143174 –შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადამყვანის პირობების დარღვევის გამო               0.24          
143179 –შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში            91.75           119.19              96.00            30.00            30.00            30.00  
14318 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში               0.80          
14319 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო               0.20          
143110 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო               0.35          
143199 –შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო            10.31                10.00            10.00            10.00            10.00  
1434 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო              0.40               1.30                5.00              5.00              5.00              5.00  
1439 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)              2.75               1.04                2.00              2.00              2.00              2.00  
144 ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე          0.27              -                 -               -        
1441 -მიმდინარე ნებაობლობითი ტრანსფერიდან              0.27            
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები        99.29         48.27               -               -               -               -    
1459 –სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი        99.29             48.27               -               -            -            -    
31 არაფინანსური აქტივების კლება 367.71 586.94   1,404.00        50.00        35.00        30.00  
311 ძირითადი აქტივები 3.29 22.78      661.00             -               -               -    
3111 შენობა–ნაგებობები 3.29 22.78 661.00           -               -               -    
31112 არასაცხოვრებელი შენობები 3.29 16.25      661.00               -               -    
31113 სხვა ნაგებობები   6.53               -               -    
314 არაწარმოებული აქტივები 364.42 564.16 743.00 50.00 35.00 30.00
3141 მიწა 364.42 564.16 743.00 50.00 35.00 30.00

 


დანართი №3
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი
701 I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2044.33 5415.06 6701.91 2446.46 2436.46 2436.46
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   აქედან 1732.76 2249.65 2736.29 2034.96 2024.96 2024.96
70111 წარმომადგენლობითი ორგანო 374.53 368.56 433.25 369.25 369.25 369.25
70111 აღმასრულებელი ორგანო                                      1358.24 1881.09 2303.04 1665.71 1655.71 1655.71
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         აქედან 195.66 255.41     465.65      234.02       248.10        263.97  
70112 პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის 0.05 0.01 3.00 3.00 3.00 3.00
70112 სარეზერვო ფონდი 130.14 160.35 344.12 100.00 100.00 100.00
70112 ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 65.47 95.04 118.53 131.02 145.10 160.97
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომნსახურება                           აქედან        10.13          16.40         30.00        30.00         30.00          30.00  
70133 –არქივი 5.30 12.35 15.00 15.00 15.00 15.00
70133 –შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები 4.83 4.05 15.00 15.00 15.00 15.00
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 93.78 166.56 144.98 132.48 118.40 102.54
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის            -     2712.04  3,310.00             -                -                -    
7017 –გრანტები 0.00 2712.04 3310.00 0.00 0.00 0.00
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 15.00       15.00        15.00         15.00          15.00  
7018 –საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
702 II. თავდაცვა 112.64 104.64     141.52      116.00       116.00        116.00  
7021 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 112.64 104.64 141.52 116.00 116.00 116.00
703 III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 713.57 1300.12     716.57      385.32       385.32        385.32  
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 513.57 1151.31 241.00 200.00 200.00 200.00
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 199.99 148.81 193.57 185.32 185.32 185.32
7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში     282.00      
704 IV. ეკონომიკური საქმიანობა 3614.40 2975.07 6126.57 1765.52 1511.52 1522.52
70421 სოფლის მეურნეობა 137.85 173.29 668.64 140.00 40.00 40.00
70435 ელექტროენერგეტიკა 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00
7045 ტრანსპორტი 3476.55 2801.78 5386.93 1625.52 1471.52 1482.52
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3476.55 2801.78 5386.93 1625.52 1471.52 1482.52
705 V. გარემოს დაცვა 585.34 1309.98 1845.29 760.00     760.00        760.00  
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 505.79 1230.63 1635.29 700.00 700.00 700.00
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 69.55 69.35 200.00 50.00 50.00 50.00
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
706 VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2414.59 2414.17 2737.43 2360.00 2720.00 2730.00
7061 ბინათმშენებლობა 427.34 149.00 268.90 0.00 0.00 0.00
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 42.95 510.13 493.98 430.00 430.00 430.00
7063 წყალმომარაგება 1459.91 942.20 1225.60 1610.00 2010.00 2010.00
7064 გარე განათება 325.64 333.74 460.40 320.00 280.00 290.00
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 158.76 479.09 288.56 0.00 0.00 0.00
707 VII. ჯანმრთელობის დაცვა 113.74 98.47     107.70      104.00       104.00        104.00  
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 113.74 98.47 107.70 104.00 104.00 104.00
708 VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია 1285.44 1340.47 1370.72 1779.00 1687.00 1687.00
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 569.48 437.17 591.59 779.00 687.00 687.00
7082 მომსახურება კულტურის  სფეროში 466.75 692.33 530.66 810.00 810.00 810.00
7083 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 209.22 170.96 208.48 150.00 150.00 150.00
709 IX. განათლება 566.25 402.95     457.50      791.00       791.00        796.00  
7091 სკოლამდელი აღზრდა 508.66 345.40 355.70 721.00 721.00 726.00
7092 ზოგადი განათლება 57.59 57.55 101.80 70.00 70.00 70.00
710 X. სოციალური დაცვა 251.38 302.81     392.06      300.00       310.00        310.00  
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 146.28 195.66 275.00 190.00 200.00 200.00
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 44.95 41.09 47.06 45.00 45.00 45.00
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 55.64 63.56 65.00 60.00 60.00 60.00
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 4.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00
  სულ 11701.66 15663.74 20597.27 10807.30 10821.30 10847.30

 


დანართი №4
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი
სულ მარნეულის მუნიციპალიტეტი 11701.66 15663.74 20597.27 10807.30 10821.30 10847.30
  ხარჯები 5491.29 8408.53 10972.45 5878.76 5892.68 5891.82
  შრომის ანაზღაურება 1154.10 1314.47 1689.68 1379.28 1379.28 1379.28
  საქონელი და მომსახურება 2208.28 2412.16 3094.39 2403.00 2413.00 2423.00
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება       74.36        79.92   97.12 97.12 97.12 97.12
  მივლინებები       10.64        33.61   42.00 42.00 42.00 42.00
  ოფისის ხარჯები 823.68 1070.25 1353.00 1342.00 1352.00 1362.00
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 30.47 56.89        68.00          42.00         42.00        42.00  
  სამედიცინო ხარჯები 15.00 0.00             -                -                -               -    
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 4.19 10.84        16.00          16.00         16.00        16.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 154.83 248.99      349.85        276.88       276.88      276.88  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1095.12 911.65   1,168.42        587.00       587.00      587.00  
  პროცენტი 0.00 166.56      144.98        132.48       118.40      102.54  
  საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა 0.00 166.56          144.98            132.48           118.40          102.54  
  სუბსიდიები 1705.80 1129.09   1,960.70     1,280.00    1,288.00    1,288.00  
  გრანტები 0.00 2712.04   3,310.00              -                -               -    
  სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.00 2712.04       3,310.00                   -                    -                    -    
  სოციალური უზრუნველყოფა 346.04 423.80      537.70        444.00       454.00      454.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 346.04 423.80      537.70        444.00       454.00      454.00  
  სხვა ხარჯები 77.06 250.41 235.00 240.00 240.00 245.00
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 0.00 247.08      235.00        240.00       240.00      245.00  
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 77.06 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6181.98 7170.96 9526.30 4817.52 4803.52 4814.52
  ვალდებულებების კლება       28.40        84.25   98.53 111.02 125.10 140.97
0100 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 2044.33 5415.06 6701.91 2446.46 2436.46 2436.46
  ხარჯები 1861.65 4920.81 6288.09 2300.44 2286.36 2270.50
  შრომის ანაზღაურება 970.51 1137.80 1477.24 1181.84 1181.84 1181.84
  საქონელი და მომსახურება 886.36 898.33   1,340.87        971.12       971.12      971.12  
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 74.36 79.92        97.12          97.12         97.12        97.12  
  მივლინებები 10.64 33.61        41.00          41.00         41.00        41.00  
  ოფისის ხარჯები 156.86 164.24      211.00        195.00       195.00      195.00  
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 30.47 56.89        68.00          42.00         42.00        42.00  
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.00 4.90          7.00           7.00           7.00          7.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 112.89 201.47      240.20        226.00       226.00      226.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 501.14 357.31      676.55        363.00       363.00      363.00  
  პროცენტი   166.56      144.98        132.48       118.40      102.54  
  საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა   166.56      144.98        132.48       118.40      102.54  
  სუბსიდიები 0.00 0.00             -                -                -               -    
  გრანტები 0.00 2712.04   3,310.00              -                -               -    
  სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.00 2712.04   3,310.00              -                -               -    
  სოციალური უზრუნველყოფა 4.78 6.07        15.00          15.00         15.00        15.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 4.78 6.07        15.00          15.00         15.00        15.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.29 410.00      315.30          35.00         25.00        25.00  
  ვალდებულებების კლება 28.40 84.25        98.53        111.02       125.10      140.97  
01 01 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 374.53 368.56      433.25        369.25       369.25      369.25  
  ხარჯები 350.30 364.33      423.25        364.25       364.25      364.25  
  შრომის ანაზღაურება 224.25 240.98      255.97        210.97       210.97      210.97  
  საქონელი და მომსახურება 126.06 123.35      162.28        148.28       148.28      148.28  
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10.53 12.34            17.28              17.28             17.28            17.28  
  მივლინებები 0.31 4.89              6.00                6.00               6.00              6.00  
  ოფისის ხარჯები 21.91 13.13            16.00              20.00             20.00            20.00  
  წარმომადგენლობითი ხარჯები 8.68 12.21            30.00              12.00             12.00            12.00  
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები                  2.00                2.00               2.00              2.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 51.95 69.11            76.00              76.00             76.00            76.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32.67 11.68            15.00              15.00             15.00            15.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.00 0.00          5.00           5.00           5.00          5.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება                  5.00                5.00               5.00              5.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.23 4.23        10.00           5.00           5.00          5.00  
01 02 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1358.24 1881.09 2303.04 1665.71 1655.71 1655.71
  ხარჯები 1228.17 1475.32 1997.74 1635.71 1635.71 1635.71
  შრომის ანაზღაურება 746.26 896.83   1,221.27        970.87       970.87      970.87  
  საქონელი და მომსახურება 477.13 572.42      766.47        654.84       654.84      654.84  
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           63.83            67.58              79.84              79.84             79.84            79.84  
  მივლინებები           10.33            28.72              35.00              35.00             35.00            35.00  
  ოფისის ხარჯები         134.95          151.10            195.00            175.00           175.00          175.00  
  წარმომადგენლობითი ხარჯები             9.79            29.68              23.00              15.00             15.00            15.00  
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები              4.90                5.00                5.00               5.00              5.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები           60.93          132.36            164.20            150.00           150.00          150.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         197.30          158.07            264.43            195.00           195.00          195.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა         4.78          6.07          10.00          10.00         10.00        10.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება         4.78          6.07          10.00          10.00         10.00        10.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     130.06   405.77      305.30          30.00         20.00        20.00  
010201 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის             -     2712.04   3,310.00              -                -               -    
  ხარჯები            -     2712.04   3,310.00              -                -               -    
  გრანტები            -     2712.04   3,310.00              -                -               -    
  სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს            -     2712.04   3,310.00              -                -               -    
  მიმდინარე დანიშნულების გრანტი                 -     2712.04   3,310.00              -                -               -    
0103 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები         4.83          4.05          15.00          15.00         15.00        15.00  
  ხარჯები         4.83          4.05          15.00          15.00         15.00        15.00  
  საქონელი და მომსახურება         4.83          4.05          15.00          15.00         15.00        15.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             4.83              4.05              15.00              15.00             15.00            15.00  
0104 სარეზერვო ფონდი 130.14 160.35      344.12        100.00       100.00      100.00  
  ხარჯები 130.14 160.35      344.12        100.00       100.00      100.00  
  საქონელი და მომსახურება 130.14 160.35      344.12        100.00       100.00      100.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         130.14          160.35            344.12            100.00           100.00          100.00  
01 05 სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება         5.30        12.35          15.00          15.00         15.00        15.00  
  ხარჯები         5.30        12.35          15.00          15.00         15.00        15.00  
  საქონელი და მომსახურება         5.30        12.35          15.00          15.00         15.00        15.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             5.30            12.35              15.00              15.00             15.00            15.00  
01 06 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები       12.00        15.00          15.00          15.00         15.00        15.00  
  ხარჯები       12.00        15.00          15.00          15.00         15.00        15.00  
  საქონელი და მომსახურება       12.00        15.00          15.00          15.00         15.00        15.00  
  წარმომადგენლობითი ხარჯები           12.00            15.00              15.00              15.00             15.00            15.00  
01 07 საბანკო მომსახურების ხარჯები         0.05          0.01            3.00           3.00           3.00          3.00  
  ხარჯები         0.05          0.01            3.00           3.00           3.00          3.00  
  საქონელი და მომსახურება         0.05          0.01            3.00           3.00           3.00          3.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             0.05              0.01                3.00                3.00               3.00              3.00  
01 08 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა       54.27        84.25          98.53        111.02       125.10      140.97  
  ხარჯები       25.88             -                 -                -                -               -    
  საქონელი და მომსახურება       25.88             -                 -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           25.88            
  ვალდებულებების კლება           28.40            84.25              98.53            111.02           125.10          140.97  
01 09 ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება       11.20        10.79          20.00          20.00         20.00        20.00  
  ხარჯები       11.20        10.79          20.00          20.00         20.00        20.00  
  საქონელი და მომსახურება       11.20        10.79          20.00          20.00         20.00        20.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           11.20            10.79              20.00              20.00             20.00            20.00  
01 10 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები       93.78      166.56        144.98        132.48       118.40      102.54  
  ხარჯები       93.78      166.56        144.98        132.48       118.40      102.54  
  საქონელი და მომსახურება       93.78             -                 -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           93.78            
  პროცენტი      166.56        144.98        132.48       118.40      102.54  
  საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა          166.56            144.98            132.48           118.40          102.54  
02 00 ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური 199.99 148.81      193.57        185.32       185.32      185.32  
  ხარჯები 147.97 148.26      193.57        180.32       180.32      180.32  
  შრომის ანაზღაურება     107.39      104.20        129.32        120.32       120.32      120.32  
  საქონელი და მომსახურება       40.58        41.56          59.25          55.00         55.00        55.00  
  ოფისის ხარჯები           13.76            12.10              16.00              15.00             15.00            15.00  
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები             4.19              5.94                8.00                8.00               8.00              8.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები           22.63            23.52              33.25              30.00             30.00            30.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                 -                    2.00                2.00               2.00              2.00  
  სხვა ხარჯები            -            2.50            5.00           5.00           5.00          5.00  
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები          2.50            5.00           5.00               5.00              5.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა       52.02          0.55               -             5.00           5.00          5.00  
03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 513.57 1151.31      241.00        200.00       200.00      200.00  
  ხარჯები 203.91 83.58      241.00        200.00       200.00      200.00  
  საქონელი და მომსახურება 4.00 0.00             -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.00          
  სუბსიდიები 199.91 70.00      241.00        200.00       200.00      200.00  
  სხვა ხარჯები 0.00 13.58             -                -                -               -    
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები   13.58        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309.67 1067.73             -                -                -               -    
0400 თავდაცვის ღონისძიებები 112.64 104.64      141.52        116.00       116.00      116.00  
0401 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 112.64 104.64      141.52        116.00       116.00      116.00  
  ხარჯები     102.65   103.39      139.52        114.00       114.00      114.00  
  შრომის ანაზღაურება       76.20        72.46          83.12          77.12         77.12        77.12  
  საქონელი და მომსახურება       26.45        30.93          56.40          36.88         36.88        36.88  
  მივლინებები                  1.00                1.00               1.00              1.00  
  ოფისის ხარჯები             7.14              6.93              11.00              12.00             12.00            12.00  
  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები                  1.00                1.00               1.00              1.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები           19.31            24.00              41.40              20.88             20.88            20.88  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                  2.00                2.00               2.00              2.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა         9.99          1.25            2.00           2.00           2.00          2.00  
05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6614.32 6699.22 10991.29 4885.52 4991.52 5012.52
  ხარჯები 1248.67 1496.20 2024.66 1310.00 1320.00 1330.00
  საქონელი და მომსახურება 1003.67 1269.20 1408.96 1160.00 1170.00 1180.00
  ოფისის ხარჯები 645.44 886.99 1115.00 1120.00 1130.00 1140.00
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 0.00 0.00 35.00 0.00    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 358.22 382.22 258.96 40.00       40.00        40.00  
  სუბსიდიები 197.00 227.00 615.70 150.00     150.00      150.00  
  სხვა ხარჯები 48.00 0.00 0.00 0.00            -               -    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5365.66 5203.01 8966.64 3575.52 3671.52 3682.52
05 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები 3279.55 2656.78 5051.13 1475.52 1321.52 1332.52
  ხარჯები       90.45   95.57 150.00 150.00 150.00 150.00
  საქონელი და მომსახურება       90.45   95.57 150.00 150.00 150.00 150.00
  ოფისის ხარჯები   90.07 150.00 150.00 150.00 150.00
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           90.45   5.50        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3189.10 2561.22   4,901.13   1325.52 1171.52 1182.52
05 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია     137.85      173.29        668.64        140.00         40.00        40.00  
  ხარჯები       21.02        36.13          70.00          40.00         40.00        40.00  
  საქონელი და მომსახურება       21.02        36.13          70.00          40.00         40.00        40.00  
  ოფისის ხარჯები           19.80        14.51          35.00          40.00         40.00        40.00  
  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები            35.00                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             1.22            21.62                  -               -    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.83 137.16      598.64        100.00              -               -    
05 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1459.91 942.20 1225.60 1610.00  2,010.00    2,010.00  
  ხარჯები 63.24 96.64      365.70          10.00         10.00        10.00  
  საქონელი და მომსახურება 63.24 14.64        10.00          10.00         10.00        10.00  
  ოფისის ხარჯები 8.13 1.14            10.00              10.00             10.00            10.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 55.12 13.50        
  სუბსიდიები   82.00      355.70        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1396.66 845.56      859.90   1600.00  2,000.00    2,000.00  
05 04 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 69.55 69.35      200.00          50.00         50.00        50.00  
  ხარჯები         1.75          2.46               -                -                -               -    
  საქონელი და მომსახურება         1.75          2.46               -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             1.75              2.46          
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.79 66.89      200.00          50.00         50.00        50.00  
05 05 ბინათმშენებლობა 427.34 149.00      268.90              -                -               -    
  ხარჯები 13.24 0.00             -                -                -               -    
  საქონელი და მომსახურება 13.24 0.00             -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13.24 0.00                  -                     -        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 414.10 149.00      268.90              -                -               -    
05 06 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 325.64 333.74      460.40        320.00       280.00      290.00  
  ხარჯები 164.08 191.40      220.00        220.00       230.00      240.00  
  საქონელი და მომსახურება 164.08 191.40      220.00        220.00       230.00      240.00  
  ოფისის ხარჯები 159.73 186.48          220.00            220.00           230.00          240.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.35 4.92        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.55 142.34      240.40        100.00         50.00        50.00  
05 07 დასუფთავების ღონისძიებები 505.79 1230.63   1,635.29        700.00       700.00      700.00  
  ხარჯები 505.79 594.79      760.00        700.00       700.00      700.00  
  საქონელი და მომსახურება 457.79 594.79      700.00        700.00       700.00      700.00  
  ოფისის ხარჯები         457.79          594.79            700.00            700.00           700.00          700.00  
  სუბსიდიები                60.00        
  სხვა ხარჯები       48.00             -                 -                -                -               -    
  სხვადასხვა  კაპიტალური  ხარჯები           48.00            
  არაფინანსური აქტივების ზრდა            -     635.84      875.29              -                -               -    
05 08 ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი       26.77   186.54        58.00        230.00       230.00      230.00  
  ხარჯები       26.77   20.76        10.00          30.00         30.00        30.00  
  საქონელი და მომსახურება       26.77   20.76        10.00          30.00         30.00        30.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           26.77   20.76            10.00              30.00             30.00            30.00  
  არაფინანსური აქტივები            -     165.77        48.00        200.00       200.00      200.00  
05 09 მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია       10.00        10.00          10.00          10.00         10.00        10.00  
  ხარჯები       10.00        10.00          10.00          10.00         10.00        10.00  
  საქონელი და მომსახურება       10.00        10.00          10.00          10.00         10.00        10.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           10.00            10.00              10.00              10.00             10.00            10.00  
05 10 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები     197.00      145.00        335.80        150.00       150.00      150.00  
  ხარჯები     197.00      145.00        200.00        150.00       150.00      150.00  
  სუბსიდიები     197.00      145.00        200.00        150.00       150.00      150.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა            -               -          135.80              -                -               -    
05 11 სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები       16.18   510.13      435.98        200.00       200.00      200.00  
  ხარჯები         9.80   38.70             -                -                -               -    
  საქონელი და მომსახურება         9.80   38.70             -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             9.80   38.70        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა         6.38   471.43      435.98        200.00       200.00      200.00  
05 12 სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია     145.52      292.55        288.56              -                -               -    
  ხარჯები 145.52 264.75      238.96              -                -               -    
  საქონელი და მომსახურება 145.52 264.75      238.96              -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 145.52 264.75          238.96        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 27.80        49.60              -        
05 13 საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა–პატრონობა 13.24 0.00             -                -                -               -    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.24 0.00                  -                     -                    -                    -    
05 14 ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა 0.00 0.00        71.00              -                -               -    
  ხარჯები 0.00          
  არაფინანსური აქტივების ზრდა                71.00                   -                    -                    -    
05 15 იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება 0.00 0.00      282.00              -                -               -    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა              282.00                   -                    -                    -    
06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 566.25 402.95      457.50        791.00       791.00      796.00  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.00 0.00             -                -        
  ხარჯები 491.31 374.29      395.70        391.00       391.00      396.00  
  საქონელი და მომსახურება       18.36             -                 -                -                -               -    
  ოფისის ხარჯები             0.47                 -                      -                     -        
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           17.89                 -                      -                     -                    -                    -    
  სუბსიდიები 436.85 85.74        95.70          86.00         86.00        86.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა 36.10 57.55        70.00          70.00         70.00        70.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 36.10 57.55        70.00          70.00         70.00        70.00  
  სხვა ხარჯები 0.00 231.00      230.00        235.00       235.00      240.00  
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 0.00 231.00          230.00            235.00           235.00          240.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.93 28.66        61.80        400.00       400.00      400.00  
06 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 508.66 345.40      355.70        721.00       721.00      726.00  
  ხარჯები 439.45 316.74      325.70        321.00       321.00      326.00  
  საქონელი და მომსახურება 2.60 0.00             -                -                -               -    
  ოფისის ხარჯები 0.47          
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.13          
  სუბსიდიები 436.85 85.74        95.70          86.00         86.00        86.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება            
  სხვა ხარჯები 0.00 231.00      230.00        235.00       235.00      240.00  
  სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები          231.00            230.00            235.00           235.00          240.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა       69.21        28.66          30.00        400.00       400.00      400.00  
06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება       57.59        57.55        101.80          70.00         70.00        70.00  
  ხარჯები       51.86        57.55          70.00          70.00         70.00        70.00  
  საქონელი და მომსახურება       15.76             -                 -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       15.76            
  სოციალური უზრუნველყოფა       36.10        57.55          70.00          70.00         70.00        70.00  
   სოციალური დახმარება       36.10        57.55          70.00          70.00         70.00        70.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა         5.73             -            31.80              -                -               -    
07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1285.44 1340.47 1370.72 1779.00 1687.00 1687.00
  ხარჯები 1070.02 880.71 1190.16 979.00 987.00 987.00
  საქონელი და მომსახურება 168.91 131.03 181.86 135.00 135.00 135.00
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 168.91 131.03 181.86 135.00 135.00 135.00
  სუბსიდიები 872.05 746.35 1008.30 844.00 852.00 852.00
  სხვა ხარჯები 29.06 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 29.06 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.42 459.76 180.57 800.00 700.00 700.00
07 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 128.55 136.53      101.59        415.00       315.00      315.00  
  ხარჯები 10.17 28.71        30.00          15.00         15.00        15.00  
  საქონელი და მომსახურება 10.17 28.71        30.00          15.00         15.00        15.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10.17 28.71            30.00              15.00             15.00            15.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.38 107.82        71.59        400.00       300.00      300.00  
07 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 244.85 417.58      171.86        480.00       480.00      480.00  
  ხარჯები 147.81 65.65      111.86          80.00         80.00        80.00  
  საქონელი და მომსახურება 118.75 62.32      111.86          80.00         80.00        80.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 118.75 62.32          111.86              80.00             80.00            80.00  
  სხვა ხარჯები 29.06 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 29.06 3.33        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.04 351.94        60.00        400.00       400.00      400.00  
0703 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 209.22 170.96      208.48        150.00       150.00      150.00  
  ხარჯები 209.22 170.96      159.50        150.00       150.00      150.00  
  სუბსიდიები 209.22 170.96      159.50        150.00       150.00      150.00  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00        48.98              -                -               -    
07 04 სპორტული სკოლები 231.82 292.64      370.00        340.00       340.00      340.00  
  ხარჯები 231.82 292.64      370.00        340.00       340.00      340.00  
  საქონელი და მომსახურება 0.00 0.00             -                -        
  სუბსიდიები 231.82 292.64      370.00        340.00       340.00      340.00  
07 05 საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება         8.10          8.00          20.00          24.00         32.00        32.00  
  ხარჯები         8.10          8.00          20.00          24.00         32.00        32.00  
  სუბსიდიები         8.10          8.00          20.00          24.00         32.00        32.00  
07 06 საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპი"-ს დაფინანსება     200.00             -                 -                -                -               -    
  ხარჯები     200.00             -                 -                -                -               -    
  სუბსიდიები     200.00            
0707 კულტურის ცენტრის დაფინანსება 221.90 274.75      358.80        330.00       330.00      330.00  
  ხარჯები 221.90 274.75      358.80        330.00       330.00      330.00  
  სუბსიდიები 221.90 274.75      358.80        330.00       330.00      330.00  
07 08 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა       40.00        40.00          40.00          40.00         40.00        40.00  
  ხარჯები       40.00        40.00          40.00          40.00         40.00        40.00  
  საქონელი და მომსახურება       40.00        40.00          40.00          40.00         40.00        40.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           40.00            40.00              40.00              40.00             40.00            40.00  
07 09 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება         1.00             -                 -                -                -               -    
  ხარჯები         1.00             -                 -                -                -               -    
  სუბსიდიები         1.00                 -                      -                     -                    -                    -    
07 10 საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტის" დაფინანსება            -               -          100.00              -                -               -    
  ხარჯები            -               -          100.00              -                -               -    
  სუბსიდიები          100.00        
08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 365.11 401.28      499.76        404.00       414.00      414.00  
  ხარჯები 365.11 401.28      499.76        404.00       414.00      414.00  
  საქონელი და მომსახურება 59.95 41.09        47.06          45.00         45.00        45.00  
  სამედიცინო ხარჯები 15.00 0.00             -                -                -               -    
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 44.95 41.09        47.06          45.00         45.00        45.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა 305.16 360.18      452.70        359.00       369.00      369.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 305.16 360.18      452.70        359.00       369.00      369.00  
0801 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 113.74 98.47      107.70        104.00       104.00      104.00  
  ხარჯები 113.74 98.47      107.70        104.00       104.00      104.00  
  საქონელი და მომსახურება       15.00             -                 -                -                -               -    
  სამედიცინო ხარჯები           15.00            
  სოციალური უზრუნველყოფა       98.74   98.47      107.70        104.00       104.00      104.00  
  დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება           98.74            98.47            107.70            104.00           104.00          104.00  
0802 უფასო სასადილოს დაფინანსება       44.95        41.09          47.06          45.00         45.00        45.00  
  ხარჯები       44.95        41.09          47.06          45.00         45.00        45.00  
  საქონელი და მომსახურება       44.95        41.09          47.06          45.00         45.00        45.00  
  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           44.95            41.09              47.06              45.00             45.00            45.00  
0803 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები         4.50          2.50            5.00           5.00           5.00          5.00  
  ხარჯები         4.50          2.50            5.00           5.00           5.00          5.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა         4.50          2.50            5.00           5.00           5.00          5.00  
  სოციალური დახმარება             4.50              2.50                5.00                5.00               5.00              5.00  
0804 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 146.28 195.66      275.00        190.00       200.00      200.00  
  ხარჯები 146.28 195.66      275.00        190.00       200.00      200.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა 146.28 195.66      275.00        190.00       200.00      200.00  
   სოციალური დახმარება 146.28 195.66          275.00            190.00           200.00          200.00  
0805 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა       55.64        63.56          65.00          60.00         60.00        60.00  
  ხარჯები       55.64        63.56          65.00          60.00         60.00        60.00  
  სოციალური უზრუნველყოფა       55.64        63.56          65.00          60.00         60.00        60.00  
   სოციალური დახმარება           55.64            63.56              65.00              60.00             60.00            60.00  

 


დანართი №5
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სპეციალური ტრანსფერების შესახებ

ტრანსფერის სახეები გათვალისწინებული გეგმა ხარჯების დასახელება
დასახელება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება თანხა (ათ.ლარებში)
1 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულების საფუძველზე 2011 წელში მიღებული ტრანსფერის ნაშთი 392.62 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ქ.მარნეულის გზების რეაბილიტაცია 24.33
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფელ შულავერში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 4.13
დასუფთავების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა 364.16
სულ  392.62   392.62
2 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის  №55 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი 1800.00 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ქ. მარნეულის გზებისა და ეზოების მოასფალტება, რეაბილიტაცია 1800.00
3 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის №1303 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი 100.00 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი წყლის სისტემების გაწმენდა– რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკის შესაძენად 100.00
4 საქართველოს პრეზიდენტის  2012 წლის 12 ივლისის #12/07/02 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი 150.00 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასუმლოს გზის რეაბილიტაცია 150.00
4 საქართველოს პრეზიდენტის  2012 წლის 26 ივლისის №26/07/09 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი 200.00 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარის გზის რეაბილიტაცია 200.00
5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანების საფუძველზე მისაღები ტრანსფერი 100.00 სარეზერვო ფონდი სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის სტიქიის შედეგად  მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ 100.00
2 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის  №1380 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი 8.00  წარმომადგენლობითი  ორგანო წარმომადგენლობითი ხარჯი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზების, სტუმრების მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსების მიზნით 8.00
8.00 აღმასრულებელი ორგანო 8.00
 ჯამი: 2758.62       2750.62

 


დანართი №6
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება.

ტრანსფერის სახეები წლის განმავლობაში გათვალისწინებული გეგმა (ათ.ლარებში) ხარჯების დასახელება
დასახელება ეკონიმიკური კლასიფიკაციის მუხლი სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება თანხა (ათ.ლარებში)
1 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა 1996.49 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა  სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია  631.39
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა  313.64
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 30.00
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა  სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და მოწყობა 521.77
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლებში სკვერების მოწყობა 18.36
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა  სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა 140.40
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება სოფლების სასაფლაოების შემოღობვა და სარიტუალო ღონისძიებებისათვის შესაბამისი ინვენტარის შეძენა 238.96
არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 16.60
სულ: სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია 255.56
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლების სპორტული ობიექტების მოწყობა 26.59
დასუფთავების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაგვის ურნების შეძენა 10.00
საჯარო სკოლების დაფინანსება არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლის შენობაზე დამხმარე შენობა–ნაგებობის მიშენება 16.80
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფ.საიმერლოს მშენებარე ეკლესიის შემოღობვა 31.98
ჯ ა მ ი: 1996.49   1996.49

 


დანართი №7
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება რიგითობა სოფლის დასახელება გამოყოფილი თანხა (ათ.ლარებში) პროექტის დასახელება
1 კაჩაგანი კაჩაგანი 157.30  
1 კაჩაგანი 67.54 სასმელი წყლის წყალსადენების რეაბილიტაცია
4.99 ხიდის რეაბილიტაცია
2 თაქალო 36.96 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3 ხანჯიგაზლო 14.41 გარე განათების მოწყობა
4 კირაჩ–მუღანლო 33.41 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2 კასუმლო კასუმლო 171.97  
1 კასუმლო 18.36 II მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალისა და სკვერის რეაბილიტაცია
0.48 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
24.25 ხიდის რეაბილიტაცია
9.11 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 აღმამედლო 37.08 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
15.00 ხიდის რეაბილიტაცია
3 ულაშლო 25.82 შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 ბეითარაბჩი 16.17 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5 კუშჩუ 18.05 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
6 ბაითალო 7.64 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3 ყიზილ–აჯლო ყიზილ–აჯლო 118.81  
1 ყიზილ–აჯლო 0.20 ფეხბურთის მოედანზე გასახდელი ოთახების, სველი წერტილების და განათების მოწყობა–მონტაჟი
19.80 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
30.00 არსებული ხიდის რეაბილიტაცია
30.00 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
38.81 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4 ალგეთი ალგეთი 218.86  
1 ალგეთი 66.03 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 საბირკენტი 25.00 გარე განათების მოწყობა
34.75 შიდა გზების რეაბილიტაცია
3 თაზაკენტი 38.39 გარე განათების მოწყობა
4 აზიზკენტი 44.67 ხიდის რეაბილიტაცია
5 გაჯისაკენტი 10.03 შიდა გზების რეაბილიტაცია
5 ყულარი ყულარი 150.97  
1 ზემო ყულარი 8.29 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 ქვემო ყულარი 7.04 შიდა გზების რეაბილიტაცია
8.50 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3 კირიხლო 20.00 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
8.34 სპორტული მოედნის შემოღობვა (კეთილმოწყობა)
4 ყულარი 16.61 შიდა გზების რეაბილიტაცია
16.00 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
5 დაშტაფა 10.00 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
22.11 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
6 ბუდიონოვკა 5.38 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
7 წითელი სოფელი 19.31 შიდა გზების რეაბილიტაცია
8 მარადისი 9.40 გარე განათების მოწყობა
6 შულავერი შულავერი 209.06  
1 არაფლო 28.71 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 ახლომაჰმუდლო 16.29 შიდა გზების რეაბილიტაცია
3 ენიკენტი 14.17 შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 სეიდიგოჯალო 14.27 შიდა გზების რეაბილიტაცია
5 იმირი 7.00 შიდა გზების რეაბილიტაცია
24.67 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
6 ქვემო სარალი 30.94 შიდა გზების რეაბილიტაცია
6.00 გარე განათების მოწყობა
7 ზემო სარალი 27.20 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
8 მარეთი 8.04 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
9 შულავერი 21.77 გარე განათების მოწყობა
10.00 ნაგვის ურნების შეძენა
7 სადახლო სადახლო 194.79  
1 სადახლო 24.43 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
35.88 ხიდის რეაბილიტაცია
44.78 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
20.00 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 სადახლოს სადგური 6.51 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3 თაზაკენტი 6.51  შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 ბურმა 5.26 შიდა გზების რეაბილიტაცია
5 მოლაოღლი 15.40 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
15.45 ხიდის რეაბილიტაცია
6 ხულდარა 5.57 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
15.00 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
8 შაუმიანი შაუმიანი 78.93  
1 აღკულა 5.89 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2 ყუდრო 2.63 შიდა გზების რეაბილიტაცია
3 შაუმიანი 22.00 შიდა გზების რეაბილიტაცია
15.24 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
20.00 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
4 ხიხანი 13.18 გარე განათების მოწყობა
9 ქუთლიარი ქუთლიარი 148.22  
1 ქუთლიარი 43.67 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2 დიდი–მუღანლო 20.00 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
25.93 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3 ხუტორლეჟბადინი 0.09 ხიდის რეაბილიტაცია
5.92 შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 ლეჟბადინი 25.16 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5 დოლისყანა 2.26 სოფელში ელექტრო ენერგიის ხაზების მიყვანა
6 ბაიდარი 25.19 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
10 თამარისი თამარისი 51.57  
1 თამარისი 16.67 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
16.60 სარიტაულო სახლის მშენებლობა
2 ალავარი 8.37 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3 ახალი დიოკნისი 9.93 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
11 ახკერპი ახკერპი 25.62  
1 ახკერპი 10.00 გარე განათების მოწყობა
8.05 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2 ჩანახჩი 7.56 შიდა გზების რეაბილიტაცია
12 ხოჯორნი ხოჯორნი 46.88  
1 ხოჯორნი 19.44 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2 გიულბახი 9.78 შიდა გზების რეაბილიტაცია
3 ცოფი 15.16 შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 ბრდაზორი 2.50 შიდა გზების რეაბილიტაცია
13 დამია–გეურარხი დამია-გეურარხი 82.01  
1 კიროვკა 14.05 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3.00 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2 ახლოლალო 18.81 შიდა გზების რეაბილიტაცია
3 დამია 10.03 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4 დამია–გეურარხი 20.00 შიდა გზების რეაბილიტაცია
16.13 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
14 კაპანახჩი კაპანახჩი 206.45  
1 კაპანახჩი 30.85 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2 ალგეთის ღვინის ქარხანა 18.05 სპორტული დარბაზის რემონტი
3 ილმაზლო 0.21 შიდა გზების რეაბილიტაცია
20.36 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
4 პირველი ქესალო 32.11 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5 ამბაროვკა 16.80 სკოლის შენობაზე დამხმარე შენობა–ნაგებობის მიშენება
6 მეორე ქესალო 32.73 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
7 ქეშალო 55.35 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
15 ოფრეთი ოფრეთი 10.21  
1 ოფრეთი 5.45 შიდა გზების რეაბილიტაცია
2 ხოხმელი 4.77 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
16 წერეთელი წერეთელი 106.08  
1 წერეთელი 42.16 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2 საიმერლო 0.15 სასაფლაოს შემოღობვა
31.98 ეკლესიის შემოღობვა
3 დიდი ბეგლიარი 8.77 შიდა გზების რეაბილიტაცია
4 პატარა ბეგლიარი 8.33 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5 ნორგიული 11.69 სასაფლაოს შემოღობვა
3.00 შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
17 წერაქვი წერაქვი 18.79  
1 წერაქვი 7.70 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2 სიონი 4.76 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4.17 სასაფლაოს შემოღობვა
3 ჯანხოში 2.15 ხიდის რეაბილიტაცია
ს უ ლ 1996.49