„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/10/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016024
11
22/10/2012
ვებგვერდი, 26/10/2012
190020020.35.146.016024
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

                                     

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2012 წლის 22 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა:

,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111206015, 09/12/2011; 190020020.35.146.016013) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
ა) დადგენილების მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1769.0 ლარის ოდენობით (დანართი №1).

3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2204.6 ლარის ოდენობით (დანართი №2)“;

ბ) №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ნებიერიძე



დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

შემოსავლები

1 193,9

1 639,5

1 769,0

 

გადასახადები

0,0

0,0

1,3

 

გრანტები

1 182,5

1 628,0

1 755,7

 

სხვა შემოსავლები

11,4

11,5

12,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 202,0

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

276,3

296,0

381,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

148,6

266,0

-433,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,0

10,5

2,6

 

ზრდა

1,0

10,5

2,6

 

კლება

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

147,6

255,5

-435,6

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

147,6

255,5

-435,6

 

ზრდა

147,6

255,5

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

147,6

255,5

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

435,6

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

435,6

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

 

ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

 

 


დანართი №2
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 046,3

1 384,0

2 204,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

 

 

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 202,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 

 

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

32,3

 

 

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

 

 

ოფისის ხარჯები

40,8

64,3

76,9

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,4

21,6

56,5

 

 

სუბსიდიები

276,3

296,0

381,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

 

 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

 

 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

 

 

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

587,1

713,2

926,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

 

 

ხარჯი

586,1

702,7

923,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 

 

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

105,7

149,5

188,3

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

32,3

 

 

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

 

 

ოფისის ხარჯები

34,8

64,3

76,9

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

 

 

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

 

 

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

182,5

220,8

235,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

17,0

17,0

 

 

ხარჯები

182,5

215,0

235,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

148,7

157,6

191,8

 

 

ხელფასი

148,7

157,6

191,8

 

 

საქონელი და მომსახურება

33,8

57,4

43,2

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,2

10,0

10,0

 

 

მივლინებები

0,4

0,4

1,0

 

 

ოფისის ხარჯები

14,4

26,6

8,4

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,8

20,4

23,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,8

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

5,8

0,0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

399,6

481,1

671,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

61,0

62,0

 

 

ხარჯები

398,6

477,6

668,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

326,7

391,7

532,2

 

 

ხელფასი

326,7

391,7

532,2

 

 

საქონელი და მომსახურება

71,9

85,9

136,6

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,9

 

22,3

 

 

მივლინებები

3,7

15,7

5,0

 

 

ოფისის ხარჯები

20,4

34,7

65,5

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,9

30,1

37,3

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

3,5

2,6

 

 

ძირითადი აქტივები

1,0

3,5

2,6

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,0

3,5

2,6

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

7,9

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

5,0

11,3

12,0

 

 

ხარჯები

5,0

10,1

12,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,2

8,5

 

 

ოფისის ხარჯები

0,0

3,0

3,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

3,2

5,5

 

 

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,2

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

1,2

0,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15,8

170,7

243,0

 

 

ხარჯები

15,8

170,7

243,0

 

 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

243,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

243,0

 

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

170,7

11,0

 

 

ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

03 01 01

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0,0

170,7

11,0

 

 

ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

170,7

11,0

 

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

15,8

0,0

232,0

 

 

ხარჯები

15,8

0,0

232,0

 

 

სხვა ხარჯები

8,8

0,0

232,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

0,0

232,0

 

04 00

განათლება

125,1

119,2

433,5

 

 

ხარჯები

125,1

119,2

433,5

 

 

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

 

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

125,1

119,2

433,5

 

 

ხარჯები

125,1

119,2

433,5

 

 

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

283,8

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

157,2

189,1

278,3

 

 

ხარჯები

157,2

189,1

278,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 

 

სუბსიდიები

139,2

172,9

228,3

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

55,4

85,1

130,3

 

 

ხარჯები

55,4

85,1

130,3

 

 

სუბსიდიები

55,4

85,1

130,3

 

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

18,0

24,8

31,0

 

 

ხარჯები

18,0

24,8

31,0

 

 

სუბსიდიები

18,0

24,8

31,0

 

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

27,2

51,5

87,4

 

 

ხარჯები

27,2

51,5

87,4

 

 

სუბსიდიები

27,2

51,5

87,4

 

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

10,2

8,8

11,9

 

 

ხარჯები

10,2

8,8

11,9

 

 

სუბსიდიები

10,2

8,8

11,9

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

83,8

87,8

98,0

 

 

ხარჯები

83,8

87,8

98,0

 

 

სუბსიდიები

83,8

87,8

98,0

 

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

16,3

20,3

18,2

 

 

ხარჯები

16,3

20,3

18,2

 

 

სუბსიდიები

16,3

20,3

18,2

 

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

16,6

15,8

18,4

 

 

ხარჯები

16,6

15,8

18,4

 

 

სუბსიდიები

16,6

15,8

18,4

 

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“

16,7

11,4

13,5

 

 

ხარჯები

16,7

11,4

13,5

 

 

სუბსიდიები

16,7

11,4

13,5

 

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

34,2

40,3

47,9

 

 

ხარჯები

34,2

40,3

47,9

 

 

სუბსიდიები

34,2

40,3

47,9

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,0

16,2

50,0

 

 

ხარჯები

18,0

16,2

50,0

 

`

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

161,1

191,8

323,5

 

 

ხარჯები

161,1

191,8

323,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

 

 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

 

 

ხარჯები

155,1

191,8

323,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

323,5

 

 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

323,5

 

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7

34,9

10,9

 

 

ხარჯები

34,7

34,9

10,9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,7

34,9

10,9

 

 

სოციალური დაზღვევა

34,7

34,9

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

10,9

 

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

20,2

25,8

 

 

ხარჯები

0,0

20,2

25,8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,2

25,8

 

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

20,2

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

25,8

 

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7

31,5

18,7

 

 

ხარჯები

10,7

31,5

18,7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,7

31,5

18,7

 

 

სოციალური დახმარება

10,7

31,5

18,7

 

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

41,0

35,5

40,0

 

 

ხარჯები

41,0

35,5

40,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

35,5

40,0

 

 

სოციალური დახმარება

41,0

35,5

40,0

 

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

33,8

42,6

34,0

 

 

ხარჯები

33,8

42,6

34,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,8

42,6

34,0

 

 

სოციალური დახმარება

33,8

42,6

34,0

 

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9

27,1

194,1

 

 

ხარჯები

34,9

27,1

194,1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,9

27,1

194,1

 

 

სოციალური დაზღვევა

34,9

27,1

0,0

 

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

194,1

 

 


დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

587,1   

713,2   

926,3   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

582,1   

701,9   

914,3   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

582,1   

701,9   

906,4   

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15,8   

0,0   

232,0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

15,8   

0,0   

232,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

6,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

6,0   

0,0   

0,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

157,2   

189,1   

278,3   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

55,4   

85,1   

130,3   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

83,8   

87,8   

98,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

18,0   

16,2   

50,0   

 

709

განათლება

125,1   

119,2   

433,5   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

125,1   

119,2   

433,5   

 

710

სოციალური დაცვა

155,1   

191,8   

323,5   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,7   

55,1   

36,7   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7   

34,9   

10,9   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7   

31,5   

18,7   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,8   

42,6   

34,0   

 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9   

27,1   

194,1   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41,0   

35,5   

40,0   

 

 

სულ

1 046,3   

1 384,0   

2 204,6   

 

 


დანართი №4
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

2010წლის   ფაქტი

2011წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

1,193.9

1,639.5

1769,0

შემოსავლები

1,193.9

1,639.5

1769,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

1,046.3

1,384.0

2204,6

ხარჯები

1,045.3

1,373.5

2202,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

10.5

2.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

255.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

 

0.0

0

ნაშთის ცვლილება

147.6

255.5

-435.6

 


დანართი №5
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

1 046,3

0,0

1 384,0

2 204,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

0,0

78,0

79,0

 

ხარჯები

1 045,3

0,0

1 373,5

2 202,0

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

0,0

549,3

724,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,7

0,0

165,7

238,3

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

276,3

0,0

296,0

381,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

0,0

191,8

323,5

 

სხვა ხარჯები

8,8

0,0

170,7

534,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

10,5

2,6

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

10,5

2,6

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

587,1

0,0

713,2

926,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

0,0

78,0

79,0

 

ხარჯები

586,1

0,0

702,7

923,7

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

0,0

549,3

724,0

 

საქონელი და მომსახურება

105,7

0,0

149,5

188,3

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

5,0

0,0

3,9

3,5

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

10,5

2,6

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

10,5

2,6

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

15,8

0,0

170,7

243,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,8

0,0

170,7

243,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

7,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,8

0,0

170,7

243,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

125,1

0,0

119,2

433,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

125,1

0,0

119,2

433,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

125,1

0,0

119,2

149,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

283,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

157,2

0,0

189,1

278,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

157,2

0,0

189,1

278,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

18,0

0,0

16,2

50,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

139,2

0,0

172,9

228,3

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

161,1

0,0

191,8

323,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

161,1

0,0

191,8

323,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

0,0

191,8

323,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0