ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №65 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №65 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/07/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/07/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016130
35
03/07/2012
ვებგვერდი, 10/07/2012
190020020.35.114.016130
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №65 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
 

                                                                             

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №35

2012 წლის 3 ივლისი

დ. ჩოხატაური

 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის N65 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 აპრილის №772  განკარგულების - ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“  და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის  24 მაისის №972  განკარგულების - ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“  და საქართველოს მთავრობის 2012 წლის  18 ივნისის  №1206  განკარგულების - ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“  შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №65 დადგენილებაში - ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ (სსმ, 27.11.2011წ.) - შეტანილ იქნეს ცვლილება და დამატება, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დადგენილების 1,2,3,4 და 5 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეანტონ ხუნდაძე



დანართი 1   
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

/ათას ლარებში/

                               შემოსუ

ლობების კოდები

დ ა ს ა ხ ელ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2012

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2013

წლის პროგ

ნოზი

2014 

წლის პროგ

ნოზი

2015 

წლის პროგ

ნოზი

 

შემოსულობები

3 912,9

3 624,6

5 467,0

3 546,4

3 689,1

3 827,8

1

შემოსავლები

3 847,9

3 611,9

5 450,2

3 533,4

3 676,1

3 814,4

31

არაფინანსური აქტივების კლება

65,0

12,7

16,8

13,0

13,0

13,4

32

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

შემოსავლები

3 847,9

3 611,9

5 450,2

3 533,4

3 676,1

3 814,4

11

გადასახადები

378,1

392,7

337,0

328,0

335,0

335,0

11 111

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

 

 

 

 

11 311

ქონების გადასახადი

378,1

392,7

337,0

328,0

335,0

335,0

1 131 101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

328,1

352,7

302,0

268,0

270,0

270,0

1 131 102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

1 131 103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

45,0

35,0

30,0

50,0

55,0

55,0

 

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

13

გრანტები

3 021,3

2 791,2

4 637,7

2 720,8

2 783,4

2 920,6

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

55,0

 

 

 

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

 

 

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3 021,3

2 791,2

4 582,7

2 720,8

2 783,4

2 920,6

1 331

გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)

1 566,7

1 800,7

2 295,4

2 531,8

2 593,9

2 731,1

1 331

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)

147,0

150,0

175,0

189,0

189,5

189,5

1 332

სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)

1 307,6

840,5

2 112,3

0,0

0,0

0,0

1 332

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

 

 

 

 

1 332

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹41 განკარგულებით

541,9

 

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹162 განკარგულებით

 

 

643,3

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹201განკარგულებით

 

540,5

 

 

 

 

1 332

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

 

 

1 332

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

500,0

 

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹735განკარგულებით

 

300,0

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის    ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹55განკარგულებით

 

 

540,0

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" ¹501განკარგულებით

 

 

138,0

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" ¹418 განკარგულებით

23,7

 

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012  წლის 24 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" ¹772 განკარგულებით

 

 

41,0

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012  წლის 24 მაისის,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე" ¹972 განკარგულებით

 

 

700,0

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 19 ივნისის ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელენელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" №1206 განკარგულებით

 

 

50,0

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" ¹989 განკარგულებით

217,0

 

 

 

 

 

1 332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის   ,, ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" ¹1204 განკარგულებით

25,0

 

 

 

 

 

14

სხვა შემოსავლები

448,5

428,0

475,5

484,6

557,7

558,8

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

430,5

413,2

445,4

462,9

533,0

533,1

1 411

პროცენტები

10,0

10,0

15,0

12,0

15,0

15,0

1 415

რენტა

420,5

403,2

430,4

450,9

518,0

518,1

14 151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

418,5

401,2

428,4

447,9

515,0

515,1

1 415 101

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის

310,0

300,0

320,0

320,0

340,0

340,0

1 415 102

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

106,5

100,2

103,4

125,4

172,0

172,1

14 154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

1 415 109

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

2,0

1,0

5,0

2,5

3,0

3,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

9,0

5,8

6,1

6,2

6,7

6,7

1 422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9,0

5,8

6,1

6,2

6,7

6,7

 

სანებართვო მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

14 227

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

142 210

სატენდერო მოსაკრებელი

5,5

1,5

 

 

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

142 213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

 

 

 

142 214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,5

1,7

2,0

2,0

2,5

2,5

142 299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი (მშენებლობის ნებართვა)

2,0

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

1 423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

 

 

 

 

 

14 231

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

 

 

 

14 232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

 

 

 

 

 

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

9,0

9,0

24,0

15,5

18,0

19,0

143 171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

7,0

7,0

15,0

8,5

10,0

10,0

1 434

არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1 439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)

1,0

1,0

8,0

6,0

7,0

8,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

12,0

 

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

53,0

12,7

16,8

13,0

13,0

13,4

3 141

მიწა

53,0

12,7

16,8

13,0

13,0

13,4

3 143

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

32

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 214

სესხები

 

 

 

 

 

 

3 215

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

33

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან

683,8

15,0

79,8

20,0

20,0

20,0

 

სულ შემოსულობები

4 596,7

3 639,6

5 546,8

3 566,4

3 709,1

3 847,8

 


დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

/ათას ლარებში/

ორგ.

კოდი ეკონო

მიკური კოდი.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2012

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2013

წლის პროგ

ნოზი

2014

წლის პროგ

ნოზი

2015

წლის პროგ

ნოზი

სულ

 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

4 507,3

3 639,6

5 546,8

3 566,4

3 709,1

3 847,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162,0

170,0

187,0

186,0

186,0

186,0

2

ხარჯები

2 593,6

2 779,1

3 427,6

3 524,9

3 666,6

3 804,3

21

შრომის ანაზღაურება

798,4

846,9

1 117,6

1 120,5

1 120,5

1 120,5

22

საქონელი და მომსახურება

491,5

576,4

713,2

712,4

766,1

828,3

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49,8

34,5

59,4

47,6

47,6

47,6

222

    მივლინებები

15,2

16,6

49,0

18,3

19,3

18,8

223

    ოფისის ხარჯები

199,6

251,7

216,6

245,7

260,0

271,8

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,5

2,0

1,0

1,0

9,0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

2,6

3,1

3,5

3,5

3,5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

115,0

99,9

144,1

163,0

177,7

186,8

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111,7

170,6

239,0

233,3

257,0

290,8

25

სუბსიდიები

1 057,4

1 195,2

1 394,5

1 465,0

1 541,0

1 601,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

246,3

160,6

200,0

227,0

239,0

254,5

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 913,7

860,5

2 119,2

41,5

42,5

43,5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1 075,4

1 062,3

1 481,8

1 485,3

1 510,3

1 545,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

136,0

152,0

151,0

151,0

151,0

2

ხარჯები

920,3

1 050,3

1 459,0

1 443,8

1 467,8

1 501,7

21

შრომის ანაზღაურება

652,8

698,5

958,1

961,0

961,0

961,0

22

საქონელი და მომსახურება

258,6

320,3

475,8

456,8

479,8

509,7

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42,3

24,9

46,8

38,0

38,0

38,0

222

    მივლინებები

11,3

11,5

45,0

14,3

15,3

14,8

223

    ოფისის ხარჯები

96,8

140,9

182,6

211,7

225,0

236,8

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,5

2,0

1,0

1,0

9,0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72,7

76,4

96,2

99,0

102,7

102,8

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,3

66,1

103,2

92,8

97,8

108,3

25

სუბსიდიები

8,9

33,0

22,8

26,0

27,0

31,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,1

12,0

22,8

41,5

42,5

43,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

247,9

268,0

334,2

348,7

355,7

360,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

2

ხარჯები

236,7

263,7

332,0

342,7

349,2

354,2

21

შრომის ანაზღაურება

138,2

140,6

170,0

170,0

170,0

170,0

22

საქონელი და მომსახურება

98,5

123,1

162,0

172,7

179,2

184,2

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

24,1

15,2

25,2

25,2

25,2

25,2

222

    მივლინებები

4,1

1,5

4,0

2,0

2,5

2,5

223

    ოფისის ხარჯები

35,0

80,7

109,2

120,0

125,0

130,0

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,5

2,0

1,0

1,0

1,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32,9

22,7

21,1

24,0

25,0

25,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,4

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,2

4,3

2,2

6,0

6,5

6,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

785,7

702,3

973,4

1 013,4

1 025,4

1 032,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

120,0

136,0

135,0

135,0

135,0

2

ხარჯები

641,8

694,6

952,8

977,9

989,4

995,8

21

შრომის ანაზღაურება

514,6

557,9

780,5

791,0

791,0

791,0

22

საქონელი და მომსახურება

127,2

136,7

172,3

186,9

198,4

204,8

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,2

9,7

21,6

12,8

12,8

12,8

222

    მივლინებები

7,2

10,0

7,1

12,3

12,8

12,3

223

    ოფისის ხარჯები

61,8

60,2

68,5

86,8

95,1

101,9

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39,8

53,7

75,1

75,0

77,7

77,8

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

3,1

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,9

7,7

20,6

35,5

36,0

37,0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

0,0

91,4

126,2

154,6

158,6

160,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2

ხარჯები

0,0

89,6

121,3

124,6

126,6

127,6

21

შრომის ანაზღაურება

 

50,9

65,0

68,1

68,1

68,1

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

38,7

56,3

56,5

58,5

59,5

222

    მივლინებები

 

1,7

1,5

4,5

4,5

4,5

223

    ოფისის ხარჯები

 

11,8

10,6

12,0

14,0

15,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

25,2

44,2

40,0

40,0

40,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,8

4,9

30,0

32,0

33,0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

0,0

75,3

64,2

65,1

66,1

67,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

2

ხარჯები

0,0

73,3

62,0

65,1

66,1

67,1

21

შრომის ანაზღაურება

 

48,5

52,5

52,5

52,5

52,5

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

24,8

9,5

12,6

13,6

14,6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

4,1

 

 

 

 

222

    მივლინებები

 

1,0

0,3

1,0

1,0

1,0

223

    ოფისის ხარჯები

 

13,0

7,9

9,0

10,0

11,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3,6

1,3

2,6

2,6

2,6

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3,1

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,0

2,2

 

 

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)

283,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

176,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

შრომის ანაზღაურება

104,0

 

 

 

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

72,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,2

 

 

 

 

 

222

    მივლინებები

4,4

 

 

 

 

 

223

    ოფისის ხარჯები

26,9

 

 

 

 

 

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,7

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,4

 

 

 

 

 

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური

69,3

73,2

79,3

83,6

84,6

85,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

2

ხარჯები

69,3

70,8

77,6

83,6

84,6

85,6

21

შრომის ანაზღაურება

49,5

54,9

59,1

59,1

59,1

59,1

22

საქონელი და მომსახურება

19,8

15,9

18,5

24,5

25,5

26,5

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

3,5

7,0

7,0

7,0

222

    მივლინებები

1,2

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

223

    ოფისის ხარჯები

12,2

8,5

8,2

10,0

11,0

12,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,4

5,4

5,3

6,0

6,0

6,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,4

1,7

0,0

0,0

0,0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური

0,0

8,5

30,3

28,1

28,3

28,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2

ხარჯები

0,0

7,0

28,8

28,1

28,3

28,3

21

შრომის ანაზღაურება

 

4,9

19,1

21,6

21,6

21,6

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,1

9,7

6,5

6,7

6,7

222

    მივლინებები

 

0,1

0,5

1,5

1,5

1,5

223

    ოფისის ხარჯები

 

1,5

9,2

3,5

3,6

3,6

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0,5

 

1,5

1,6

1,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,5

1,5

 

 

 

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური

35,9

49,6

62,6

61,9

62,5

62,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

2

ხარჯები

35,9

49,6

59,8

61,9

62,5

62,6

21

შრომის ანაზღაურება

29,1

36,4

51,0

50,9

50,9

50,9

22

საქონელი და მომსახურება

6,8

13,2

8,8

11,0

11,6

11,7

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0,8

 

 

 

 

222

    მივლინებები

1,2

2,8

1,0

1,0

1,0

1,0

223

    ოფისის ხარჯები

3,3

5,5

2,4

4,6

5,1

5,1

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,3

4,1

5,4

5,4

5,5

5,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,8

 

 

 

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური

21,8

23,3

32,5

32,7

32,9

33,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2

ხარჯები

21,8

23,3

32,5

32,7

32,9

33,2

21

შრომის ანაზღაურება

18,7

20,0

21,6

21,6

21,6

21,6

22

საქონელი და მომსახურება

3,1

3,3

10,9

11,1

11,3

11,6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

5,8

5,8

5,8

5,8

222

    მივლინებები

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

223

    ოფისის ხარჯები

1,4

2,0

2,2

3,0

3,2

3,5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,6

1,1

2,7

2,0

2,0

2,0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

22,6

28,7

30,6

32,7

33,7

34,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2

ხარჯები

22,6

28,7

30,6

32,7

33,7

34,7

21

შრომის ანაზღაურება

19,5

25,5

27,5

27,5

27,5

27,5

22

საქონელი და მომსახურება

3,1

3,2

3,1

5,2

6,2

7,2

222

    მივლინებები

 

0,2

 

0,2

0,2

0,2

223

    ოფისის ხარჯები

1,6

1,7

1,7

4,0

5,0

6,0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

 

 

 

 

 

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,3

1,3

1,4

1,0

1,0

1,0

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

18,3

39,6

63,0

60,6

60,6

60,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,0

5,0

8,0

7,0

7,0

7,0

2

ხარჯები

18,3

39,6

63,0

60,6

60,6

60,6

21

შრომის ანაზღაურება

14,0

33,0

46,2

45,1

45,1

45,1

22

საქონელი და მომსახურება

4,3

6,6

16,8

15,5

15,5

15,5

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

7,0

5,8

5,8

5,8

222

    მივლინებები

0,2

0,6

0,9

1,0

1,0

1,0

223

    ოფისის ხარჯები

2,3

3,0

4,1

3,7

3,7

3,7

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,8

3,0

4,8

5,0

5,0

5,0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური

23,1

24,0

34,4

35,3

36,3

36,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2

ხარჯები

23,1

24,0

34,4

35,3

36,3

36,3

21

შრომის ანაზღაურება

19,3

20,0

27,5

27,5

27,5

27,5

22

საქონელი და მომსახურება

3,8

4,0

6,9

7,8

8,8

8,8

222

    მივლინებები

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

223

    ოფისის ხარჯები

2,0

1,8

3,4

4,0

4,5

4,5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,7

2,0

3,3

3,5

4,0

4,0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

22,2

29,9

35,7

35,5

36,0

36,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2

ხარჯები

20,7

29,9

34,5

35,5

36,0

36,0

21

შრომის ანაზღაურება

17,0

20,0

27,5

27,5

27,5

27,5

22

საქონელი და მომსახურება

3,7

9,9

7,0

8,0

8,5

8,5

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

4,8

 

 

 

 

222

    მივლინებები

 

1,2

1,0

1,0

1,5

1,0

223

    ოფისის ხარჯები

1,7

1,8

2,1

3,0

3,0

3,5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,0

2,1

3,9

4,0

4,0

4,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

 

1,2

 

 

 

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური

 

 

31,2

30,6

32,6

33,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

27,6

26,6

28,6

29,6

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

21,6

21,6

21,6

21,6

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

6,0

5,0

7,0

8,0

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

1,8

 

 

 

223

ოფისის ხარჯი

0,0

 

4,2

5,0

7,0

8,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,6

4,0

4,0

4,0

01 02 13

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

 

 

20,0

29,0

29,5

29,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

18,5

27,5

29,5

29,5

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

15,4

21,5

21,5

21,5

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

3,1

6,0

8,0

8,0

223

ოფისის ხარჯი

0,0

 

1,6

3,0

3,0

3,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1,5

3,0

5,0

5,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1,5

1,5

 

 

01 02 14

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

288,9

258,8

363,4

369,5

369,5

370,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74,0

74,0

75,0

75,0

75,0

75,0

2

ხარჯები

253,9

258,8

362,2

369,5

369,5

370,5

21

შრომის ანაზღაურება

243,5

243,8

346,5

346,5

346,5

346,5

22

საქონელი და მომსახურება

10,4

15,0

15,7

23,0

23,0

24,0

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

3,5

 

 

 

223

    ოფისის ხარჯები

10,4

9,6

10,9

22,0

22,0

23,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

5,4

1,3

1,0

1,0

1,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

 

1,2

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

19,0

35,0

49,7

40,0

40,0

40,0

21

ხარჯები

19,0

35,0

49,7

40,0

40,0

40,0

221

საქონელი და მომსახურება

19,0

35,0

49,7

40,0

40,0

40,0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,0

35,0

49,7

40,0

40,0

40,0

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

8,9

9,0

8,3

10,0

11,0

12,0

2

ხარჯები

8,9

9,0

8,3

10,0

11,0

12,0

25

სუბსიდიები

8,9

9,0

8,3

10,0

11,0

12,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

5,4

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2

ხარჯები

5,4

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

22

საქონელი და მომსახურება

5,4

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,4

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

01 06

შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნების ხარჯები

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

01 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი

0,0

0,0

5,5

5,5

5,5

6,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

5,5

5,5

5,5

6,0

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

5,5

5,5

5,5

6,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5,5

5,5

5,5

6,0

01 08

კავშირგაბმულობის ხარჯი კორპორაციული მომსახურება

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

2

ხარჯები

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

22

საქონელი და მომსახურება

 

 

4,9

4,9

4,9

4,9

223

    ოფისის ხარჯები

 

 

4,9

4,9

4,9

4,9

01 09

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

5,0

5,0

8,1

9,8

9,8

9,8

2

ხარჯები

5,0

5,0

8,1

9,8

9,8

9,8

22

საქონელი და მომსახურება

5,0

5,0

8,1

9,8

9,8

9,8

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,0

5,0

8,1

9,8

9,8

9,8

01 10

საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი

3,5

13,0

4,0

20,0

25,0

35,0

2

ხარჯები

3,5

13,0

4,0

20,0

25,0

35,0

22

საქონელი და მომსახურება

3,5

13,0

4,0

20,0

25,0

35,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,5

13,0

4,0

20,0

25,0

35,0

01 11

ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,5

 

 

 

 

01 12

გურიის მატიანეს მომზადების ხარჯი

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4,9

 

 

 

01 13

გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0,0

24,0

11,0

12,0

12,0

14,0

2

ხარჯები

0,0

24,0

11,0

12,0

12,0

14,0

25

სუბსიდიები

0,0

24,0

11,0

12,0

12,0

14,0

01 14

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია

0,0

0,0

3,5

4,0

4,0

5,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

3,5

4,0

4,0

5,0

25

სუბსიდიები

0,0

 

3,5

4,0

4,0

5,0

01 15

წინა პრიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უძრუნველყოფა

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

01 16

პროექტი ,,შავი ზღვა - სოლიდარობა და ეკონომიკური აქტივობა"

0,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

21

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

221

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

47,4

0,0

0,0

0,0

222

    მივლინებები

0,0

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

0,0

02 00

სახანძრო სამაშველო სამსახური

118,6

115,0

130,1

136,6

143,6

146,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

2

ხარჯები

108,6

115,0

126,1

136,6

143,6

146,6

21

შრომის ანაზღაურება

95,7

99,0

100,4

100,4

100,4

100,4

22

საქონელი და მომსახურება

12,9

16,0

25,7

36,2

43,2

46,2

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

3,0

 

 

 

222

    მივლინებები

1,6

3,1

2,0

1,7

1,7

1,7

223

    ოფისის ხარჯები

3,3

2,0

2,6

5,0

6,0

6,0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2,6

3,1

3,5

3,5

3,5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,0

8,3

15,0

20,0

25,0

28,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

6,0

7,0

7,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

 

4,0

 

 

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

68,0

60,0

58,0

65,0

70,0

75,0

2

ხარჯები

59,2

40,0

43,1

65,0

70,0

75,0

22

საქონელი და მომსახურება

59,2

40,0

43,1

65,0

70,0

75,0

223

    ოფისის ხარჯები

30,2

40,0

22,4

20,0

20,0

20,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,0

 

19,2

30,0

35,0

40,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

 

1,5

15,0

15,0

15,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

20,0

14,9

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

92,0

90,0

97,9

98,0

100,0

102,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

2

ხარჯები

78,5

85,0

97,0

98,0

100,0

102,0

21

შრომის ანაზღაურება

49,9

49,4

59,1

59,1

59,1

59,1

22

საქონელი და მომსახურება

28,6

35,6

37,9

38,9

40,9

42,9

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,5

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

222

    მივლინებები

2,3

2,0

2,0

2,3

2,3

2,3

223

    ოფისის ხარჯები

9,3

5,8

9,0

9,0

9,0

9,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,3

15,2

13,7

14,0

15,0

16,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,2

3,0

3,6

4,0

5,0

6,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

5,0

0,9

0,0

0,0

0,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

92,0

90,0

97,9

98,0

100,0

102,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

2

ხარჯები

78,5

85,0

97,0

98,0

100,0

102,0

21

შრომის ანაზღაურება

49,9

49,4

59,1

59,1

59,1

59,1

22

საქონელი და მომსახურება

28,6

35,6

37,9

38,9

40,9

42,9

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,5

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

222

    მივლინებები

2,3

2,0

2,0

2,3

2,3

2,3

223

    ოფისის ხარჯები

9,3

5,8

9,0

9,0

9,0

9,0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,3

15,2

13,7

14,0

15,0

16,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,2

3,0

3,6

4,0

5,0

6,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

5,0

0,9

 

 

 

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 581,5

1 035,0

1 997,7

273,5

299,0

325,0

2

ხარჯები

202,8

219,5

268,2

273,5

299,0

325,0

22

საქონელი და მომსახურება

107,6

132,0

86,5

68,5

79,0

90,0

223

    ოფისის ხარჯები

60,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,6

69,0

86,5

68,5

79,0

90,0

25

სუბსიდიები

95,2

87,5

181,7

205,0

220,0

235,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 378,7

815,5

1 729,5

0,0

0,0

0,0

05 01

სოფლის მეურნეობა (ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად)

0,0

0,0

41,0

150,0

180,0

210,0

21

ხარჯები

 

 

41,0

150,0

180,0

210,0

221

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

41,0

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

 

41,0

 

 

 

05 02

გზების, ხიდების,
  მშენებლობის  რეკონსტრუქციის,  მოვლა-შენახვის და ნაპირსამაგრის მოწყობის  ხარჯები

71,8

104,5

522,4

50,0

60,0

70,0

2

ხარჯები

15,0

31,5

34,3

50,0

60,0

70,0

22

საქონელი და მომსახურება

15,0

31,5

34,3

50,0

60,0

70,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,0

31,5

34,3

50,0

60,0

70,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,8

73,0

488,1

0,0

0,0

0,0

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

470,2

70,0

22,3

0,0

0,0

0,0

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470,2

70,0

22,3

 

 

 

05 04

დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

ხარჯები

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

221

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

25,0

 

 

 

 

05 05

ბინათმშენებლობა

156,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156,7

 

 

 

 

 

05 06

ა(ა)იპ კომუნალური სამსახური ,,სხივი"

251,2

229,7

181.7

205,0

220,0

235,0

2

ხარჯები

155,2

150,5

181,7

205,0

220,0

235,0

22

საქონელი და მომსახურება

60,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223

    ოფისის ხარჯები

60,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223

სუბსიდიები

95,2

87,5

181,7

205,0

220,0

235,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,0

79,2

0,0

0,0

0,0

0,0

05 06 01

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60,0

142,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

60,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

60,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223

    ოფისის ხარჯები

60,0

63,0

 

 

 

 

223

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

79,2

 

 

 

 

05 06 02

დასუფთავების ღონისძიებები

191,2

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

95,2

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

95,2

87,5

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,0

 

 

 

 

 

05 07

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

9,1

7,0

4,9

3,5

4,0

5,0

22

საქონელი და მომსახურება

9,1

7,0

4,9

3,5

4,0

5,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,1

7,0

4,9

3,5

4,0

5,0

05 08

საახალწლო ღონისძიებებზე

23,5

3,0

6,3

15,0

15,0

15,0

2

ხარჯები

23,5

3,0

6,3

15,0

15,0

15,0

22

საქონელი და მომსახურება

23,5

3,0

6,3

15,0

15,0

15,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,5

3,0

6,3

15,0

15,0

15,0

05 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად

541,9

540,5

643,3

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

541,9

540,5

643,3

0,0

0,0

0,0

05 10

კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა

57,1

52,8

80,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,1

52,8

80,0

 

 

 

05 11

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

89,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,4

 

 

 

 

 

05 12

დაბა ჩოხატაურში ღია სპორტული მოედნის და პარკის კეთილმოწყობა - რეაბილიტაცია

0,0

0,0

295,4

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

295,4

 

 

 

05 13

დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,5

 

 

 

 

05 14

მუნიციპალიტეტის ¹62 საოლქო საარჩევნო კომისიის განსათავსებელი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

42,0

 

 

 

05 15

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

32,9

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

32,9

 

 

 

05 16

მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო სისტემის მოწყობა

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

6,5

 

 

 

05

17

გარე განათების მოწყობა

 

 

104.0

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

104.0

 

 

 

05

18

სანაგვე ურნების შეძენა

 

 

15,0

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

15,0

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

561,3

410,0

530,8

474,0

506,0

527,5

2

ხარჯები

340,0

410,0

463,7

474,0

506,0

527,5

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

25

სუბსიდიები

340,0

405,0

455,2

465,0

497,0

518,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221,3

0,0

67,1

0,0

0,0

0,0

06 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საამღზრდელო დაწესებულება,,მომავალი"

499,6

405,0

497,3

440,0

470,0

490,0

2

ხარჯები

340,0

405,0

430,2

440,0

470,0

490,0

25

სუბსიდიები

340,0

405,0

430,2

440,0

470,0

490,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,6

 

67,1

 

 

 

06 02

ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

0,0

0,0

25,0

25,0

27,0

28,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

25,0

25,0

27,0

28,0

25

სუბსიდიები

 

 

25,0

25,0

27,0

28,0

06 03

განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა

61,7

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

2

ხარჯები

 

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

22

საქონელი და მომსახურება

61,7

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5,0

8,5

9,0

9,0

9,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,7

 

 

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

684,2

624,0

975,5

732,0

766,2

807,0

2

ხარჯები

572,9

616,0

695,5

732,0

766,2

807,0

22

საქონელი და მომსახურება

24,6

27,5

35,7

38,0

44,2

55,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,6

27,5

35,7

38,0

44,2

55,0

25

სუბსიდიები

548,3

588,5

659,8

694,0

722,0

752,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,3

8,0

280,0

0,0

0,0

0,0

07 01

ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი

133,0

53,0

340,0

70,0

74,0

80,0

2

ხარჯები

46,7

53,0

60,0

70,0

74,0

80,0

25

სუბსიდიები

46,7

53,0

60,0

70,0

74,0

80,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,3

 

280,0

 

 

 

07 02

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

83,2

93,0

98,6

100,0

105,0

110,0

2

ხარჯები

83,2

93,0

98,6

100,0

105,0

110,0

25

სუბსიდიები

83,2

93,0

98,6

100,0

105,0

110,0

07 03

შპს საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009"

60,5

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

2

ხარჯები

60,5

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

25

სუბსიდიები

60,5

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

07 04

 ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროექტების თანადაფინანსება

16,0

10,5

15,7

20,0

24,2

30,0

2

ხარჯები

16,0

10,5

15,7

20,0

24,2

30,0

22

საქონელი და მომსახურება

16,0

10,5

15,7

20,0

24,2

30,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,0

10,5

15,7

20,0

24,2

30,0

07 05

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

144,9

143,0

170,0

180,0

185,0

190,0

2

ხარჯები

144,9

143,0

170,0

180,0

185,0

190,0

25

სუბსიდიები

144,9

143,0

170,0

180,0

185,0

190,0

07 06

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

72,0

52,0

55,0

57,0

58,0

60,0

2

ხარჯები

47,0

52,0

55,0

57,0

58,0

60,0

25

სუბსიდიები

47,0

52,0

55,0

57,0

58,0

60,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,0

 

 

 

 

 

07 07

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

57,0

61,5

70,0

72,0

74,0

75,0

2

ხარჯები

57,0

61,5

70,0

72,0

74,0

75,0

25

სუბსიდიები

57,0

61,5

70,0

72,0

74,0

75,0

07 08

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

62,0

72,0

68,0

70,0

71,0

72,0

2

ხარჯები

62,0

64,0

68,0

70,0

71,0

72,0

25

სუბსიდიები

62,0

64,0

68,0

70,0

71,0

72,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,0

 

 

 

 

07 09

რელიგია

8,6

17,0

20,0

18,0

20,0

25,0

2

ხარჯები

8,6

17,0

20,0

18,0

20,0

25,0

22

საქონელი და მომსახურება

8,6

17,0

20,0

18,0

20,0

25,0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,6

17,0

20,0

18,0

20,0

25,0

07 10

ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

47,0

62,0

68,2

70,0

75,0

80,0

2

ხარჯები

47,0

62,0

68,2

70,0

75,0

80,0

25

სუბსიდიები

47,0

62,0

68,2

70,0

75,0

80,0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

326,3

241,8

275,0

302,0

314,0

319,5

2

ხარჯები

311,3

241,8

275,0

302,0

314,0

319,5

25

სუბსიდიები

65,0

81,2

75,0

75,0

75,0

65,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

246,3

160,6

200,0

227,0

239,0

254,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

55,0

60,0

75,0

75,0

75,0

65,0

2

ხარჯები

55,0

60,0

75,0

75,0

75,0

65,0

25

სუბსიდიები

55,0

60,0

75,0

75,0

75,0

65,0

08 02

საავადმყოფო - პოლიკლინიკა

25,0

21,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

10,0

21,2

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

10,0

21,2

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

 

 

 

 

 

08 03

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

2,4

2,4

1,8

3,0

3,0

3,5

2

ხარჯები

2,4

2,4

1,8

3,0

3,0

3,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

2,4

1,8

3,0

3,0

3,5

08 04

სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურება

6,0

4,0

3,0

5,0

6,0

7,0

2

ხარჯები

6,0

4,0

3,0

5,0

6,0

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

4,0

3,0

5,0

6,0

7,0

08 05

უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

4,0

2

ხარჯები

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

4,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

4,0

08 06

ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი

0,0

12,7

10,0

20,0

20,0

20,0

2

ხარჯები

0,0

12,7

10,0

20,0

20,0

20,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

12,7

10,0

20,0

20,0

20,0

08 07

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისადმი  დახმარება

57,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

57,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

57,6

 

 

 

 

 

08 08

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი   ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება,  გადაუდებელ შემთხვევაში   ბინის შესყიდვის  ან დაქირავების  ხარჯი

42,1

24,3

87,9

70,0

74,0

74,0

2

ხარჯები

42,1

24,3

87,9

70,0

74,0

74,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

42,1

24,3

87,9

70,0

74,0

74,0

08 09

ლტოლვილთა დახმარება (სათბობის შეძენა, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე ერთჯერადი დახმარება და დაკრძალვის ხარჯი)

10,0

10,0

9,3

12,0

12,0

13,0

2

ხარჯები

10,0

10,0

9,3

12,0

12,0

13,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

10,0

9,3

12,0

12,0

13,0

08 10

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

11,4

11,4

12,5

14,0

15,0

16,0

2

ხარჯები

11,4

11,4

12,5

14,0

15,0

16,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

11,4

12,5

14,0

15,0

16,0

08 11

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

113,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

113,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

113,8

 

 

 

 

 

08 12

სამედიცინო მომს. ხარჯები  რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებას   (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

17,0

 

 

 

 

08 13

18 - დან 60 წლამდე ასაკის შეჭირვებულ პირებზე სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

0,0

0,0

9,0

27,0

30,0

35,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

9,0

27,0

30,0

35,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

9,0

27,0

30,0

35,0

08 14

ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

10,0

14,0

15,0

17,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

14,0

15,0

17,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

10,0

14,0

15,0

17,0

08 15

მშობიარეთა 50% - იანი თანადაფინანსება

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

08 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10,0

 

 

 

 

08 17

მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი) ოჯახების დახმარება

0,0

46,0

16,0

31,0

31,0

32,0

2

ხარჯები

0,0

46,0

16,0

31,0

31,0

32,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

46,0

16,0

31,0

31,0

32,0

08 18

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

0,0

1,5

1,0

2,0

2,0

2,0

2

ხარჯები

0,0

1,5

1,0

2,0

2,0

2,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,5

1,0

2,0

2,0

2,0

08 19

შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა ( ფენიკეტონურიით დაავადებული  ბავშვების კვების ხარჯი)

0,0

6,0

8,0

8,0

8,0

9,0

2

ხარჯები

0,0

6,0

8,0

8,0

8,0

9,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6,0

8,0

8,0

8,0

9,0

08 20

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების  და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.

0,0

3,6

4,2

6,0

7,0

8,0

2

ხარჯები

0,0

3,6

4,2

6,0

7,0

8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3,6

4,2

6,0

7,0

8,0

08 21

3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის  ხარჯები.

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5,0

 

 

 

 

08 22

0 -დან 3 - წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება. 3- დან 18 -წლამდე ასაკის შეჭირვებულ ოჯახთა ბავშვების  50% - იანი თანადაფინანსების ხარჯები

0,0

0,0

3,3

6,0

7,0

8,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

3,3

6,0

7,0

8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

3,3

6,0

7,0

8,0

08 23

ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

08 24

თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს და მეტადონის პროგრამაზე მყოფ პირთა დახმარება

0,0

0,0

14,0

6,0

6,0

6,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

14,0

6,0

6,0

6,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

14,0

6,0

6,0

6,0

 


დანართი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

/ათას ლარებში/

ფუნქცი

ონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ელ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2012

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2013

წლის პროგ

ნოზი

2014

წლის პროგ

ნოზი

2015

წლის პროგ

ნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 075,4   

1 063,8   

1 481,8   

1 485,3   

1 510,3   

1 545,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 052,6   

1 005,3   

1 412,3   

1 402,1   

1 421,1   

1 433,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 033,6   

970,3   

1 362,6   

1 362,1   

1 381,1   

1 393,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

19,0   

35,0   

49,7   

40,0   

40,0   

40,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

8,9    

33,0   

19,3   

22,0   

23,0   

26,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

8,9   

33,0   

19,3   

22,0   

23,0   

26,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

2,3   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13,9   

25,5   

47,9   

61,2   

66,2   

85,7   

702

თავდაცვა

92,0   

90,0   

97,9   

98,0   

100,0   

102,0   

7021

შეიარაღებული ძალები

92,0   

90,0   

97,9   

98,0   

100,0    

102,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

186,6   

175,0   

188,1   

201,6   

213,6   

221,6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

68,0   

60,0   

58,0   

65,0   

70,0   

75,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

118,6   

115,0   

130,1   

136,6   

143,6   

146,6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

670,8   

697,8   

1 663,5   

50,0   

60,0   

70,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

41,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

41,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

71,8   

104,5   

522,4   

50,0   

60,0   

70,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

71,8   

104,5   

522,4   

50,0   

60,0   

70,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

599,0   

593,3   

1 100,1   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

200,3   

94,5   

4,9   

3,5   

4,0   

5,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

191,2   

87,5   

 

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

9,1   

7,0   

4,9   

3,5   

4,0   

5,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

710,4   

242,7   

329,3   

220,0   

235,0   

250,0   

7061

ბინათმშენებლობა

156,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

470,2   

95,0   

22,3   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

60,0   

142,2   

68.4   

0,0   

0,0   

0,0   

7065

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

0,0   

2,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

23,5   

3,0   

238.6  

220,0   

235,0   

250,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80,0   

81,2   

75,0   

75,0   

75,0   

65,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

25,0   

21,2   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

25,0   

21,2   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

55,0   

60,0   

75,0   

75,0   

75,0   

65,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

684,2   

624,0   

975,5   

732,0   

766,2   

807,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

276,7   

206,0   

508,6   

245,0   

259,0   

275,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

382,9   

390,5   

431,2   

449,0   

463,0    

477,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24,6   

27,5   

35,7   

38,0   

44,2   

55,0   

709

განათლება

561,3   

410,0   

530,8   

474,0   

506,0   

527,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

499,6   

405,0   

497,3   

440,0   

470,0   

490,0   

7092

ზოგადი განათლება

61,7   

5,0   

8,5   

9,0   

9,0   

9,5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

61,7   

5,0   

8,5   

9,0   

9,0   

9,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სისტემაში

 

 

25,0   

25,0   

27,0   

28,0   

710

სოციალური დაცვა

246,3   

160,6   

200,0   

227,0   

239,0   

254,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

57,6   

12,7   

10,0   

20,0   

20,0   

20,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

57,6   

12,7   

10,0   

20,0   

20,0   

20,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,4   

2,4   

1,8   

3,0   

3,0   

3,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

113,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

72,5   

145,5   

188,2   

204,0   

216,0   

231,0   

 

სულ

4 507,3   

3 639,6   

5 546,8   

3 566,4   

3 709,1   

3 847,8   

 


დანარათი 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

/ათას ლარებში/

დასახელება

2010 წლის გეგმა

2011

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2012

წლის დაზუს

ტებული ბიუჯეტი

2013

წლის პროგ

ნოზი

2014

წლის პროგ

ნოზი

2015

წლის პროგ

ნოზი

შემოსავლები

3 847,9

3 611,9

5 450,2

3 533,4

3 676,1

3 814,4

გადასახადები

378,1

392,7

337,0

328,0

335,0

335,0

გრანტები

3 021,3

2 791,2

4 637,7

2 720,8

2 783,4

2 920,6

სხვა შემოსავლები

448,5

428,0

475,5

484,6

557,7

558,8

 

ხარჯები

2 593,6

2 779,1

3 427,6

3 524,9

3 666,6

3 804,3

შრომის ანაზღაურება

798,4

846,9

1 117,6

1 120,5

1 120,5

1 120,5

საქონელი და მომსახურება

491,5

576,4

713,2

712,4

766,1

828,3

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 057,4

1 195,2

1 394,5

1 465,0

1 541,0

1 601,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

246,3

160,6

200,0

227,0

239,0

254,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

საოპერაციო სალდო

1 254,3

832,8

2 022,6

8,5

9,5

10,1

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 848,7

847,8

2 102,4

28,5

29,5

30,1

ზრდა

1 913,7

860,5

2 119,2

41,5

42,5

43,5

კლება

65,0

12,7

16,8

13,0

13,0

13,4

 

მთლიანი სალდო

-594,4

-15,0

-79,8

-20,0

-20,0

-20,0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

-594,4

-15,0

-79,8

-20,0

-20,0

-20,0

 


დანართი 5
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები,

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება


/ათას ლარებში/

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

შემოსულობები

3 912,9

3 624,6

5 467,0

შემოსავლები

3 847,9

3 611,9

5 450,2

არაფინანსური აქტივების კლება

65,0

12,7

16,8

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

გადასახდელები

4 507,3

3 639,6

5 546,8

ხარჯები

2 593,6

2 779,1

3 427,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 913,7

860,5

2 119,2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 

ნაშთის ცვლილება

-594,4

-15,0

-79,8