„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/06/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016086
  • Word
23
08/06/2012
ვებგვერდი, 20/06/2012
190020020.35.112.016086
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №23

2012 წლის 8 ივნისი

 ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 27/12/2011) შეტანილ იქნ ს შემდეგი ცვლილება:

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად.

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად. 

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 31500 ლარის ოდენობით.

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით მე-12 მუხლის თანახმად.

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

შემოსავლები

5625298

6178611

9006451

გადასახადები

726874

773231

784555

გრანტები

4387509

4968766

7829896

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

ხარჯები

4716472

4791494

6002755

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1278470

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

1096915

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

2093985

2425101

3055865

გრანტები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

557410

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

908826

1387117

3003696

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2857392

1450850

3250241

ზრდა

2881819

1568965

3400241

კლება

24427

118115

150000

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-1948566

-63733

-246545

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1948566

63733

246545

ზრდა

-335741

-256592

0

 ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 აქციები და სხვა კაპიტალი

335741

256592

 

კლება

 

 

 

 აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-2284307

-320325

-246545

ზრდა

 

 

 

კლება

2284307

320325

246545

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

მუხლი 2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

შემოსულობები

7934032

6617051

9402996

შემოსავლები

5625298

6178611

9006451

არაფინანსური აქტივების კლება

24427

118115

150000

ფინანსური აქტივების კლება
(
ნაშთის გამოკლებით)

2284307

320325

246545

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7598291

6360459

9402996

ხარჯები

4716472

4791494

6002755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2881819

1568965

3400241

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

335741

256592

0

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

    მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9006451 ლარის ოდენობით

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

შემოსავლები

5625298

6178611

9006451

გადასახადები

726874

773231

784555

სოციალური შენატანები

 

 

 

გრანტები

4387509

4968766

7829896

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 784555 ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

11

გადასახადები

726874

773231

784555

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

726641

773231

784555

1131102

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(
გარდა მიწისა)

147590

203586

185000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(
გარდა მიწისა)

25354

12368

10000

1131104

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

66782

92514

30000

1131105

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 
მიწაზე

486915

464763

559555

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

233

 

 

მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7 829 896 ლარით

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

გრანტები

4387509

4968766

7829896

სხვა დონის სახელმწიფო ერ ეულებიდან მიღებული გრანტები

4387509

4968766

7829896

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2631600

3583300

4341600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

202000

200000

220000

სპეციალური ტრანსფერი

1553909

1185466

3268296

.. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

800000

500000

2430000

.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

679309

685466

838296

.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
 
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

74600

 

 

მუხლი 6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000 ლარით

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

287515

105773

132000

1411

პროცენტები

222292

36076

92000

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

65223

69697

40000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

54682

55998

35000

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1279

4105

 

14159

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9262

9594

5000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

57784

92316

85000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

57784

92316

85000

14222

საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

1950

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

48553

69016

70000

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
 
შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

7281

23300

15000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

 

 

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

162716

237061

175000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2900

1464

 

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6002755 ლარის ოდენობით

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

ხარჯები

4716472

4791494

6002755

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1278470

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

1096915

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

127457

106674

204580

მივლინებები

24372

16715

21260

ოფისის ხარჯები

497757

271709

357805

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

29000

კვების ხარჯები

4734

0

0

რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის
 
საგნების შეძენის ხარჯები

7000

0

3000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

167345

183044

158330

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

248370

292405

322940

სუბსიდიები

2093985

2425101

3055865

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

557410

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

მუხლი 8. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3250241 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3400241 ლარით.

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2857392

1450850

3250241

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2881819

1568965

3400241

არაფინანსური აქტივების კლება

24427

118115

150000

ძირითადი აქტივები

5133

 

12000

არაწარმოებული აქტივები

19294

118115

138000

მიწა

19294

118115

138000

მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო
ნალური

 
კოდი

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1722303

1524619

1787470

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1677164

1502151

1757005

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1617687

1394751

1721505

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59477

107400

35500

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

28522

14017

15320

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

28522

14017

15320

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16617

8451

15145

702

თავდაცვა

123895

123581

131150

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

123895

123581

131150

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

246853

267795

378070

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

91418

111622

90000

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

155435

156173

288070

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

467639

712256

1612374

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

61500

78020

158700

70421

სოფლის მეურნეობა

61500

78020

158700

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 
მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

406139

634236

1453674

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

352823

634236

1453674

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

53316

0

0

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
 
სფეროსი

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 
საქმიანობაში

 

 

 

705

გარემოს დაცვა

330611

307309

408315

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

116797

276320

374960

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

213814

30989

33355

7053

გარემოს დაბინძურების წინაამდეგ ბრძოლა

 

 

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1624927

893008

1117246

7061

ბინათმშენებლობა

162539

15915

79701

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

506418

196209

117292

7064

გარე განათება

380672

171899

165062

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

575298

508985

755191

707

ჯანმრთელობის დაცვა

140963

135452

130293

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110973

118252

130293

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფერო

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

29990

17200

0

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

1429259

1414284

2446777

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

503783

520535

1341444

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

890276

755585

1007339

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35200

138164

97994

709

განათლება

985897

627123

911741

7091

სკოლამდელი აღზრდა

948648

621023

891541

7092

ზოგადი განათლება

37249

6100

20200

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

37249

6100

20200

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

525944

355032

479560

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

53225

120922

96400

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

0

2000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0

0

2000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

76600

28250

30000

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

35250

27050

85200

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

91078

2000

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

269791

176810

253960

 

სულ

7598291

6360459

9402996

თავი IV

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო  კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგანიზაციული
 
კოდი

დასახელება

2010 წლის
 
ფაქტი

2011 წლის
 
ფაქტი

2012 წლის
 
გეგმა

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

7598291

6360459

9402996

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

186

210

 

ხარჯები

4716472

4791494

6002755

 

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1278470

 

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

1096915

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

127457

106674

204580

 

 მივლინებები

24372

16715

21260

 

 ოფისის ხარჯები

497757

271709

357805

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

29000

 

 კვების ხარჯები

4734

0

0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7000

0

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

167345

183044

158330

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

248370

292405

322940

 

სუბსიდიები

2093985

2425101

3055865

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

557410

 

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2881819

1568965

3400241

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 
აღმასრულებელი
ორგანოები

1722303

1524619

1787470

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

141

150

 

ხარჯები

1485293

1451578

1732490

 

შრომის ანაზღაურება

811339

824461

990490

 

საქონელი და მომსახურება

665475

613182

721385

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

93641

81226

169140

 

 მივლინებები

22412

11843

19030

 

 ოფისის ხარჯები

270150

158161

195785

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

29000

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

106004

125604

119230

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

167358

219869

186200

 

სუბსიდიები

0

10000

10520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1857

2500

 

სხვა ხარჯები

8479

2078

7595

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237010

73041

54980

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

376725

331698

375085

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

20

 

ხარჯები

374425

311908

357585

 

შრომის ანაზღაურება

195265

173073

192460

 

საქონელი და მომსახურება

179160

138835

165125

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22699

20399

25940

 

 მივლინებები

4477

569

5815

 

 ოფისის ხარჯები

52150

30674

35720

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1950

2000

2000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

25435

27835

38050

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72449

57358

57600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2300

19790

17500

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1240962

1063053

1346420

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116

123

130

 

ხარჯები

1008752

1010322

1308940

 

შრომის ანაზღაურება

616074

651388

798030

 

საქონელი და მომსახურება

392678

357077

506960

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70942

60827

143200

 

 მივლინებები

17935

11274

13215

 

 ოფისის ხარჯები

215762

124822

157065

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3960

14479

27000

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

77979

95271

78180

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6100

50404

85300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1857

2500

 

სხვა ხარჯები

0

0

1450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232210

52731

37480

01 02 00

ხელმძღვანელობა

0

0

130085

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

4

 

ხარჯები

0

0

129485

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

77360

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

50675

 

 მივლინებები

 

 

6625

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

6190

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

37860

 

სხვა ხარჯები

 

 

1450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

635340

438862

349130

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

19

15

 

ხარჯები

420111

405402

346180

 

შრომის ანაზღაურება

156692

151401

94150

 

საქონელი და მომსახურება

263419

254001

249530

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35502

26839

41800

 

 მივლინებები

11096

8114

1785

 

 ოფისის ხარჯები

139342

84298

91625

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3960

14479

27000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

67419

69867

2020

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6100

50404

85300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215229

33460

2950

01 02 02

საფინანსო სამსახური

79915

65964

86725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

9

 

ხარჯები

75345

64512

80725

 

შრომის ანაზღაურება

61477

56380

64700

 

საქონელი და მომსახურება

13868

8132

16025

 

 მივლინებები

5111

621

1405

 

 ოფისის ხარჯები

8757

7511

12770

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4570

1452

6000

01 02 03

ინფრასტრუქტურის , ურბანიზაციის ,
 
არქიტექტურისა
და საპროექრო სამსახური

57479

63501

85510

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

8

8

 

ხარჯები

54715

60868

72010

 

შრომის ანაზღაურება

48415

44984

57200

 

საქონელი და მომსახურება

6300

15884

14810

 

 მივლინებები

301

205

295

 

 ოფისის ხარჯები

5999

4982

4125

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

10697

7390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2764

2633

13500

01 02 04

ეკონომიკური განვითარების , სტატისტიკასა
 
და
ქონების მართვის სამსახური

45729

44204

51305

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

ხარჯები

43618

43438

48305

 

შრომის ანაზღაურება

40039

40040

42280

 

საქონელი და მომსახურება

3579

3398

6025

 

 მივლინებები

274

385

540

 

 ოფისის ხარჯები

3305

3013

3635

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2111

766

3000

01 02 05

განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის ,
 
ტურიზმის
, სპორტისა და ახალგაზრდულ
 
საქმეთა
სამსახური

24048

36128

36475

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

23736

34072

34975

 

შრომის ანაზღაურება

21854

30600

30800

 

საქონელი და მომსახურება

1882

3472

4175

 

 მივლინებები

185

570

540

 

 ოფისის ხარჯები

1697

2902

1785

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312

2056

1500

01 02 06

მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ -
ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახური

34303

36153

39400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

31953

34923

37500

 

შრომის ანაზღაურება

26600

29400

29680

 

საქონელი და მომსახურება

5353

5523

7820

 

 მივლინებები

503

125

500

 

 ოფისის ხარჯები

4850

5398

5470

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2350

1230

1900

01 02 07

შრომის , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ,
 
სოციალური
დაცვის , ვეტერანთა , ლტოლვილთა
 
და
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 
საქმიანობის
სამსახური

26471

27369

35380

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

4

 

ხარჯები

26121

25853

33880

 

შრომის ანაზღაურება

23895

20900

29260

 

საქონელი და მომსახურება

2226

3096

4620

 

 მივლინებები

210

487

375

 

 ოფისის ხარჯები

2016

2609

2395

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1857

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350

1516

1500

01 02 08

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

288111

244094

388265

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

62

 

ხარჯები

287277

244094

388265

 

შრომის ანაზღაურება

198269

205163

267400

 

საქონელი და მომსახურება

89008

38931

120865

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35440

33988

101400

 

 ოფისის ხარჯები

43008

468

14065

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

10560

4475

5400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

834

 

 

01 02 09

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
 
ინფორმაციის
სამსახური

35319

36866

34595

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

31629

32322

33095

 

შრომის ანაზღაურება

24586

23520

23380

 

საქონელი და მომსახურება

7043

8802

9715

 

 მივლინებები

255

 

255

 

 ოფისის ხარჯები

6788

8802

8140

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3690

4544

1500

01 02 10

ზედამხედველობის სამსახური

5035

37674

43990

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

3

4

 

ხარჯები

5035

33926

43990

 

შრომის ანაზღაურება

5035

20300

30300

 

საქონელი და მომსახურება

0

13626

13690

 

 მივლინებები

 

235

295

 

 ოფისის ხარჯები

 

3159

2775

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

10232

10620

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3748

 

01 02 11

იურიდიული სამსახური

9212

32238

36885

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

9212

30912

33855

 

შრომის ანაზღაურება

9212

28700

29680

 

საქონელი და მომსახურება

0

2212

4175

 

 მივლინებები

 

532

600

 

 ოფისის ხარჯები

 

1680

2255

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1326

3030

01 02 12

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

0

0

28675

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3

 

ხარჯები

0

0

26675

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

21840

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

4835

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

1835

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2000

01 03

სარეზერვო ფონდი

59477

107400

35500

 

ხარჯები

59477

107400

35500

 

საქონელი და მომსახურება

59477

107400

35500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59477

107400

35500

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი

7328

5683

6000

 

ხარჯები

4828

5163

6000

 

საქონელი და მომსახურება

4828

5163

6000

 

 ოფისის ხარჯები

2238

2665

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2590

2498

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2500

520

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

3646

1059

0

 

ხარჯები

3646

1059

0

 

საქონელი და მომსახურება

3646

1059

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3646

1059

 

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

810

690

3000

 

ხარჯები

810

690

3000

 

საქონელი და მომსახურება

810

690

3000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

810

690

3000

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

24876

2958

4800

 

ხარჯები

24876

2958

4800

 

საქონელი და მომსახურება

24876

2958

4800

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24876

2958

4800

01 09

საქ .მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული
 
გამოუყენებელი
თანხების უკან დაბრუნება

8479

2078

6145

 

ხარჯები

8479

2078

6145

 

სხვა ხარჯები

8479

2078

6145

01 10

ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0

10000

10520

 

ხარჯები

0

10000

10520

 

სუბსიდიები

 

10000

10520

02 00

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

155435

156173

288070

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

31

46

 

ხარჯები

147217

153439

256270

 

შრომის ანაზღაურება

117260

131177

199500

 

საქონელი და მომსახურება

23714

22262

50270

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5004

6760

12000

 

 მივლინებები

411

3269

480

 

 ოფისის ხარჯები

4957

3722

19790

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7000

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6342

8511

18000

 

სხვა ხარჯები

6243

 

6500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8218

2734

31800

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
 
ორგანოების
დაფინანსება

91418

111622

90000

 

ხარჯები

53428

22622

34000

 

საქონელი და მომსახურება

53428

22622

34000

 

 ოფისის ხარჯები

36004

18592

34000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

16939

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

485

4030

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37990

89000

56000

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

123895

123581

131150

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

14

14

 

ხარჯები

123895

123341

130150

 

შრომის ანაზღაურება

59510

87283

88480

 

საქონელი და მომსახურება

64385

36058

41670

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20000

9808

11040

 

 მივლინებები

1365

1474

1500

 

 ოფისის ხარჯები

25845

5259

8030

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14065

19517

21100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3110

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

240

1000

04 01

სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის
 
სამსახური

123045

121317

128150

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

14

14

 

ხარჯები

123045

121077

127150

 

შრომის ანაზღაურება

59510

87283

88480

 

საქონელი და მომსახურება

63535

33794

38670

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20000

9808

11040

 

 მივლინებები

1365

1474

1500

 

 ოფისის ხარჯები

25845

5259

8030

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13215

17253

18100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3110

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

240

1000

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

850

2264

3000

 

ხარჯები

850

2264

3000

 

საქონელი და მომსახურება

850

2264

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

850

2264

3000

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რებილიტაცია
 
და
ექსპლოატაცია

2423177

1912573

3137935

 

ხარჯები

485716

670149

808860

 

საქონელი და მომსახურება

167469

91975

186740

 

 ოფისის ხარჯები

160669

85975

100000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6800

6000

86740

 

სუბსიდიები

318247

578174

622120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1937461

1242424

2329075

05 01

. . . ლანჩხუთი გზა

65531

36444

0

 

ხარჯები

65531

36444

0

 

სუბსიდიები

65531

36444

 

05 02

გზების რეაბილიტაცია

183706

544096

1095526

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183706

544096

1095526

05 03

ხიდების რეაბილიტაცია

103586

53696

358148

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103586

53696

358148

05 04

გაზიფიკაცია

53316

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53316

 

 

05 05

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 
და
სახურავის რემონტი

162539

15915

79701

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162539

15915

79701

05 06

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
 
შენობის
რეაბილიტაცია

0

0

68330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

68330

05 07

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

374255

146698

262367

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374255

146698

262367

05 08

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

109669

23513

33355

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109669

23513

33355

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0

74600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

74600

 

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

104145

7476

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104145

7476

 

05 11

შემოღობვა

103939

142670

214254

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103939

142670

214254

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

491677

194035

112292

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491677

194035

112292

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია

229923

8363

70062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229923

8363

70062

05 14

მოსაცდელის მოწყობა

20706

31362

35040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20706

31362

35040

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა
 
ნაგებობებში
დახარჯული წყლის გადასახადი

14741

2174

5000

 

ხარჯები

14741

2174

5000

 

საქონელი და მომსახურება

1651

2174

5000

 

 ოფისის ხარჯები

1651

2174

5000

 

სუბსიდიები

13090

 

 

05 16

. . . ლანჩხუთი სერვისი

246923

444800

10000

 

ხარჯები

246923

444800

10000

 

საქონელი და მომსახურება

79739

0

0

 

 ოფისის ხარჯები

79739

0

 

 

სუბსიდიები

167184

444800

10000

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

71470

79735

0

 

ხარჯები

71470

79735

0

 

სუბსიდიები

71470

79735

 

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

95999

56065

21940

 

ხარჯები

95999

56065

21940

 

საქონელი და მომსახურება

79739

0

21940

 

 ოფისის ხარჯები

79739

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

21940

 

სუბსიდიები

16260

56065

 

05 16 03

გამწვანება

30350

54865

0

 

ხარჯები

30350

54865

0

 

სუბსიდიები

30350

54865

 

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

13708

14944

0

 

ხარჯები

13708

14944

0

 

სუბსიდიები

13708

14944

 

05 16 05

კეთილმოწყობის სამუშაოები

14598

11321

0

 

ხარჯები

14598

11321

0

 

სუბსიდიები

14598

11321

 

05 16 06

ნარჩენების გატანა

20798

220255

0

 

ხარჯები

20798

220255

0

 

სუბსიდიები

20798

220255

 

05 16 08

სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება

0

7615

0

 

ხარჯები

0

7615

0

 

სუბსიდიები

 

7615

 

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა
 
მაწანწალა
ძაღლებისაგან

6800

6000

4800

 

ხარჯები

6800

6000

4800

 

საქონელი და მომსახურება

6800

6000

4800

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6800

6000

4800

05 18

ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად

0

0

60000

 

ხარჯები

0

0

60000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

60000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

60000

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

79279

83801

95000

 

ხარჯები

79279

83801

95000

 

საქონელი და მომსახურება

79279

83801

95000

 

 ოფისის ხარჯები

79279

83801

95000

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობ ებისა და
 
საინვესტიციო
პროგრამების
 
თანადაფინანსების
პროგრამა

10942

12910

15000

 

ხარჯები

10942

12910

15000

 

სუბსიდიები

10942

12910

15000

05 21

( )იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

61500

78020

98700

 

ხარჯები

61500

78020

98700

 

სუბსიდიები

61500

78020

98700

05 22

( )იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა

0

5000

145400

 

ხარჯები

0

5000

145400

 

სუბსიდიები

 

5000

145400

05 23

. . . ლანჩხუთი 2000

0

1000

0

 

ხარჯები

0

1000

0

 

სუბსიდიები

 

1000

 

05 24

( )იპ ლანჩხუთი სერვისი

0

0

353020

 

ხარჯები

0

0

353020

 

სუბსიდიები

 

 

353020

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

985897

627123

911741

 

ხარჯები

647363

561472

718665

 

საქონელი და მომსახურება

23995

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

23995

0

0

 

სუბსიდიები

623368

561472

718665

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338534

65651

193076

06 01

( )იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 
სააღმზრდელო
ცენტრი

948648

621023

891541

 

ხარჯები

617818

555372

698465

 

სუბსიდიები

617818

555372

698465

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330830

65651

193076

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

37249

6100

20200

 

ხარჯები

29545

6100

20200

 

საქონელი და მომსახურება

23995

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23995

 

 

 

სუბსიდიები

5550

6100

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7704

 

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1429259

1414284

2446777

 

ხარჯები

1197731

1320761

1724560

 

საქონელი და მომსახურება

75351

62506

50000

 

 კვების ხარჯები

4734

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70617

62506

50000

 

სუბსიდიები

1122380

1258255

1674560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231528

93523

722217

07 01

სოც .კულტურული ღონისძიებები

0

114164

56000

 

ხარჯები

0

62506

56000

 

საქონელი და მომსახურება

0

62506

50000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

62506

50000

 

სუბსიდიები

 

 

6000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51658

 

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

133338

0

543354

 

ხარჯები

37293

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

37293

0

0

 

 კვების ხარჯები

4734

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32559

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96045

 

543354

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების
 
დაფინანსება

38058

0

0

 

ხარჯები

38058

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

38058

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38058

 

 

07 04

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 
სპორტული
ცენტრი

0

185400

252130

 

ხარჯები

0

185400

252130

 

სუბსიდიები

 

185400

252130

07 05

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სასპორტო
სკოლა

142900

0

0

 

ხარჯები

142900

0

0

 

სუბსიდიები

142900

 

 

07 06

. . . საცურაო აუზი

77545

0

0

 

ხარჯები

77545

0

0

 

სუბსიდიები

77545

 

 

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

150000

260000

443200

 

ხარჯები

150000

260000

443200

 

სუბსიდიები

150000

260000

443200

07 08

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა
საფეხბურთო სკოლა

0

75135

97760

 

ხარჯები

0

75135

97760

 

სუბსიდიები

 

75135

97760

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

35200

24000

41994

 

ხარჯები

35200

24000

35000

 

სუბსიდიები

35200

24000

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

6994

07 10

სახელოვნებო სკოლები

308110

189650

313409

 

ხარჯები

213600

189650

203180

 

სუბსიდიები

213600

189650

203180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94510

0

110229

07 10 01

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო
სკოლა

58360

57350

171266

 

ხარჯები

58360

57350

66480

 

სუბსიდიები

58360

57350

66480

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

104786

07 10 02

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის
სამუსიკო სკოლა

62110

58500

63443

 

ხარჯები

62110

58500

58000

 

სუბსიდიები

62110

58500

58000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

5443

07 10 03

( )იპ ლანჩხუთის .ორაგველიძის
სახელობის
სამუსიკო სკოლა

187640

73800

78700

 

ხარჯები

93130

73800

78700

 

სუბსიდიები

93130

73800

78700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94510

 

 

07 11

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა

137402

129390

136398

 

ხარჯები

129885

124505

124900

 

სუბსიდიები

129885

124505

124900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7517

4885

11498

07 12

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
ცენტრი

291181

279180

340542

 

ხარჯები

257725

242200

290400

 

სუბსიდიები

257725

242200

290400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33456

36980

50142

07 13

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

109275

125614

167590

 

ხარჯები

109275

125614

167590

 

სუბსიდიები

109275

125614

167590

07 14

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის
განვითარების ცენტრი

6250

31751

49400

 

ხარჯები

6250

31751

49400

 

სუბსიდიები

6250

31751

49400

07 15

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

0

0

5000

 

ხარჯები

0

0

5000

 

სუბსიდიები

 

 

5000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

666907

490484

609853

 

ხარჯები

575829

488132

597760

 

საქონელი და მომსახურება

9128

38421

12850

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8812

8880

12400

 

 მივლინებები

184

129

250

 

 ოფისის ხარჯები

132

0

200

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

29412

0

 

სუბსიდიები

29990

17200

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

432511

554910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91078

2352

12093

08 01

( )იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
 
ცენტრი

110973

118252

130293

 

ხარჯები

110973

115900

118200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110973

115900

118200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2352

12093

08 02

.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

29990

17200

0

 

ხარჯები

29990

17200

0

 

სუბსიდიები

29990

17200

 

08 03

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

516816

346023

466710

 

ხარჯები

425738

346023

466710

 

საქონელი და მომსახურება

0

29412

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

29412

0

 

სუბსიდიები

0

0

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

425738

316611

436710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91078

0

0

08 03 01

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
 
უზრუნველყოფის
პროგრამა

68828

57903

64410

 

ხარჯები

68828

57903

64410

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68828

57903

64410

08 03 02

ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
 
შეშით
უზრუნველყოფის პროგრამა

17010

14910

23000

 

ხარჯები

17010

14910

23000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17010

14910

23000

08 03 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების
ერთჯერადი
დახმარების პროგრამა

44400

28250

0

 

ხარჯები

44400

28250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44400

28250

 

08 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

135675

29300

30000

 

ხარჯები

135675

29300

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

135675

29300

30000

08 03 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

35250

27050

85200

 

ხარჯები

35250

27050

85200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35250

27050

85200

08 03 06

18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

53225

120922

68700

 

ხარჯები

53225

120922

68700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53225

120922

68700

08 03 07

შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

20000

 

ხარჯები

0

0

20000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20000

08 03 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0

26400

0

 

ხარჯები

0

26400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

26400

 

08 03 09

II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა

9950

0

8000

 

ხარჯები

9950

0

8000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9950

 

8000

08 03 10

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

20400

0

28200

 

ხარჯები

20400

0

28200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20400

 

28200

08 03 11

მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა

32200

0

30000

 

ხარჯები

32200

0

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32200

 

30000

08 03 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა

6700

0

18000

 

ხარჯები

6700

0

18000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6700

 

18000

08 03 13

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2100

2100

2100

 

ხარჯები

2100

2100

2100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2100

2100

2100

08 03 14

მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

0

29412

30000

 

ხარჯები

0

29412

30000

 

საქონელი და მომსახურება

0

29412

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

29412

 

 

სუბსიდიები

 

 

30000

08 03 15

ცენტრ იავნანას '' თანადაფინანსების პროგრამა

91078

2000

10000

 

ხარჯები

0

2000

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2000

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91078

 

 

08 03 16

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

0

7776

23400

 

ხარჯები

0

7776

23400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7776

23400

08 03 17

უსინათლოთა დახმარების პროგრამა

0

0

7700

 

ხარჯები

0

0

7700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

7700

08 03 18

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
 
პროგრამა

0

0

14000

 

ხარჯები

0

0

14000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

14000

08 03 19

18 წლამდე დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0

0

2000

 

ხარჯები

0

0

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2000

08 03 20

ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

2000

 

ხარჯები

0

0

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2000

08 04

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

9128

9009

12850

 

ხარჯები

9128

9009

12850

 

საქონელი და მომსახურება

9128

9009

12850

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8812

8880

12400

 

 მივლინებები

184

129

250

 

 ოფისის ხარჯები

132

 

200

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

    მუხლი 11

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

    მუხლი 12

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით.

    მუხლი 13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის
 გეგმა

 

შემოსულობები

6104700

6193500

6279800

 

შემოსავლები

6044700

6123500

6229800

 

არაფინანსური აქტივების კლება

60000

70000

50000

 

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

11

გადასახადები

790000

800000

810000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

790000

800000

810000

1131102

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

190000

195000

200000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

10000

10000

10000

1131104

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

30000

30000

30000

1131105

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

560000

565000

570000

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

 

 

 

13

გრანტები

5061700

4963500

5054800

131

სხვა დონის სახელმწიფო ერეულებიდან მიღებული გრანტები

5061700

4963500

5054800

1311

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4836700

4733500

4819800

1312

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

225000

230000

235000

1313

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

13131

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

13132

მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

13133

მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

 

 

13134

მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

13135

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
 ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

14

სხვა შემოსავლები

193000

360000

365000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

90000

90000

90000

1411

პროცენტები

50000

50000

50000

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

40000

40000

40000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
 სარგებლობისათვის

35000

35000

35000

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

 

14159

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

5000

5000

5000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

85000

85000

85000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები

85000

85000

85000

14222

საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო
მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

70000

70000

70000

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
 შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15000

15000

15000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
 მომსახურება

 

 

 

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

18000

185000

190000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები

 

 

 

მუხლი 14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული
 
კოდი

დასახელება

2013 წლის
 
ფაქტი

2014 წლის
 
ფაქტი

2015 წლის
 
გეგმა

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

6104700

6193500

6279800

 

მომუშავეთა რიცხოვნ ბა

210

210

210

 

ხარჯები

6052700

6134000

6213800

 

შრომის ანაზღაურება

1406410

1406410

1406410

 

საქონელი და მომსახურება

1026170

1061970

1093770

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

210640

210640

210640

 

 მივლინებები

21840

22350

22350

 

 ოფისის ხარჯები

374090

393480

409680

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

17000

20500

23000

 

 კვების ხარჯები

0

0

0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

158100

166000

173100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

244500

249000

255000

 

სუბსიდიები

3064020

3091520

3120520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

556100

574100

593100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52000

59500

66000

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 
აღმასრულებელი
ორგანოები

1878310

1915900

1947500

 

მომუშავეთა რიცხოვნ ბა

150

150

150

 

ხარჯები

1828310

1858900

1884500

 

შრომის ანაზღაურება

1089660

1089660

1089660

 

საქონელი და მომსახურება

725130

755220

780320

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

174140

174140

174140

 

 მივლინებები

19600

20100

20100

 

 ოფისის ხარჯები

206790

222980

234980

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

17000

20500

23000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

118100

125000

131100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

189500

192500

197000

 

სუბსიდიები

10520

10520

10520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3000

3500

4000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50000

57000

63000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

399290

404980

411180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

 

ხარჯები

394290

399980

406180

 

შრომის ანაზღაურება

212000

212000

212000

 

საქონელი და მომსახურება

182290

187980

194180

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

26700

26700

26700

 

 მივლინებები

6000

6000

6000

 

 ოფისის ხარჯები

50590

53780

55480

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2000

2500

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

37000

38000

40000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

60000

61000

63000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5000

5000

5000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1421400

1451800

1475400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

130

130

 

ხარჯები

1377400

1400800

1418400

 

შრომის ანაზღაურება

877660

877660

877660

 

საქონელი და მომსახურება

496740

519640

536740

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

147440

147440

147440

 

 მივლინებები

13600

14100

14100

 

 ოფისის ხარჯები

152700

165400

175000

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

15000

18000

20000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

78000

83700

87700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

90000

91000

92500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3000

3500

4000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44000

51000

57000

01 02 00

ხელმძღვანელობა

141500

144500

146500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

140500

143000

144500

 

შრომის ანაზღაურება

85000

85000

85000

 

საქონელი და მომსახურება

55500

58000

59500

 

 მივლინებები

6500

6500

6500

 

 ოფისის ხარჯები

14000

14500

15000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

35000

37000

38000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1500

2000

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

328760

344060

354460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

ხარჯები

318760

329060

336460

 

შრომის ანაზღაურება

103560

103560

103560

 

საქონელი და მომსახურება

212200

222000

228900

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43000

43000

43000

 

 მივლინებები

2000

2500

2500

 

 ოფისის ხარჯები

60200

65000

68200

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

15000

18000

20000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2500

2700

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

90000

91000

92500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3000

3500

4000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10000

15000

18000

01 02 02

საფინანსო სამსახური

92670

94570

96470

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

 

ხარჯები

86670

88070

89470

 

შრომის ანაზღაურება

71170

71170

71170

 

საქონელი და მომსახურება

15500

16900

18300

 

 მივლინებები

1500

1500

1500

 

 ოფისის ხარჯები

12000

13200

14500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6000

6500

7000

01 02 03

ინფრასტრუქტურის , ურბანიზაციის ,
 
არქიტექტურისა
და საპროექრო სამსახური

88200

89900

92500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

78200

78900

79500

 

შრომის ანაზღაურება

62900

62900

62900

 

საქონელი და მომსახურება

15300

16000

16600

 

 მივლინებები

300

300

300

 

 ოფისის ხარჯები

7000

7500

8000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

8000

8200

8300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10000

11000

13000

01 02 04

ეკონომიკური განვითარების , სტატისტიკ სა
 
და
ქონების მართვის სამსახური

57600

58300

59100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

ხარჯები

54600

55300

56100

 

შრომის ანაზღაურება

46500

46500

46500

 

საქონელი და მომსახურება

8100

8800

9600

 

 მივლინებები

600

600

600

 

 ოფისის ხარჯები

5500

6000

6500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

3000

3000

01 02 05

განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის ,
 
ტურიზმის
, სპორტისა და ახალგაზრდულ
 
საქმეთა
სამსახური

41980

42680

43480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

40480

41180

41980

 

შრომის ანაზღაურება

33880

33880

33880

 

საქონელი და მომსახურება

6600

7300

8100

 

 მივლინებები

600

600

600

 

 ოფისის ხარჯები

4000

4500

5000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 06

მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ -
ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახური

44600

45500

46300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

42600

43500

44300

 

შრომის ანაზღაურება

32600

32600

32600

 

საქონელი და მომსახურება

10000

10900

11700

 

 მივლინებები

500

500

500

 

 ოფისის ხარჯები

7500

8200

8700

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

2000

2000

01 02 07

შრომის , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ,
 
სოციალური
დაცვის , ვეტერანთა , ლტოლვილთა
 
და
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 
საქმიანობის
სამსახური

40100

40800

41700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

38600

39300

40200

 

შრომის ანაზღაურება

32200

32200

32200

 

საქონელი და მომსახურება

6400

7100

8000

 

 მივლინებები

400

400

400

 

 ოფისის ხარჯები

4000

4500

5100

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 08

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

422090

423090

423590

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

62

62

 

ხარჯები

421090

422090

422590

 

შრომის ანაზღაურება

294150

294150

294150

 

საქონელი და მომსახურება

126940

127940

128440

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

104440

104440

104440

 

 ოფისის ხარჯები

17000

18000

18500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5500

5500

5500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1000

1000

01 02 09

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
 
ინფორმაციის
სამსახური

39000

40100

40200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

37500

38600

38700

 

შრომის ანაზღაურება

25700

25700

25700

 

საქონელი და მომსახურება

11800

12900

13000

 

 მივლინებები

300

300

300

 

 ოფისის ხარჯები

10000

11000

11000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1500

1600

1700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 10

ზედამხედველობის სამსახური

51150

53150

54650

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

49650

51650

53150

 

შრომის ანაზღაურება

33350

33350

33350

 

საქონელი და მომსახურება

16300

18300

19800

 

 მივლინებები

300

300

300

 

 ოფისის ხარჯები

4500

5000

5500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11500

13000

14000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 11

იურიდიული სამსახური

41750

42350

42950

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

38750

39350

39950

 

შრომის ანაზღაურება

32650

32650

32650

 

საქონელი და მომსახურება

6100

6700

7300

 

 მივლინებები

600

600

600

 

 ოფისის ხარჯები

4000

4500

5000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1500

1600

1700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

3000

3000

01 02 12

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

32000

32800

33500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

30000

30800

31500

 

შრომის ანაზღაურება

24000

24000

24000

 

საქონელი და მომსახურება

6000

6800

7500

 

 ოფისის ხარჯები

3000

3500

4000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3000

3300

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

2000

2000

01 03

სარეზერვო ფონდი

31500

31500

31500

 

ხარჯები

31500

31500

31500

 

საქონელი და მომსახურება

31500

31500

31500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31500

31500

31500

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი

7600

8100

8900

 

ხარჯები

6600

7100

7900

 

საქონელი და მომსახურება

6600

7100

7900

 

 ოფისის ხარჯები

3500

3800

4500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3100

3300

3400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1000

1000

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

3000

3000

3000

 

ხარჯები

3000

3000

3000

 

საქონელი და მომსახურება

3000

3000

3000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

3000

3000

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

5000

6000

7000

 

ხარჯები

5000

6000

7000

 

საქონელი და მომსახურება

5000

6000

7000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5000

6000

7000

01 10

ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

10520

10520

10520

 

ხარჯები

10520

10520

10520

 

სუბსიდიები

10520

10520

10520

02 00

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

271810

273810

275810

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

46

46

 

ხარჯები

270810

272310

273810

 

შრომის ანაზღაურება

219450

219450

219450

 

საქონელი და მომსახურება

51360

52860

54360

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12360

12360

12360

 

 მივლინებები

500

500

500

 

 ოფისის ხარჯები

20000

21000

22000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18500

19000

19500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1500

2000

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
 
ორგანოების
დაფინანსება

35000

36000

37500

 

ხარჯები

35000

36000

37500

 

საქონელი და მომსახურება

35000

36000

37500

 

 ოფისის ხარჯები

35000

36000

37500

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

141770

142470

143670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

 

ხარჯები

140770

141470

142670

 

შრომის ანაზღაურება

97300

97300

97300

 

საქონელი და მომსახურება

43470

44170

45370

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11370

11370

11370

 

 მივლინებები

1500

1500

1500

 

 ოფისის ხარჯები

9100

9300

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21500

22000

22500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1000

1000

04 01

სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის
 
სამსახური

138770

139470

140670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

 

ხარჯები

137770

138470

139670

 

შრომის ანაზღაურება

97300

97300

97300

 

საქონელი და მომსახურება

40470

41170

42370

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11370

11370

11370

 

 მივლინებები

1500

1500

1500

 

 ოფისის ხარჯები

9100

9300

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18500

19000

19500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

1000

1000

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

3000

3000

3000

 

ხარჯები

3000

3000

3000

 

საქონელი და მომსახურება

3000

3000

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3000

3000

3000

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რებილიტაცია
 
და
ექსპლოატაცია

720000

727000

736000

 

ხარჯები

720000

727000

736000

 

საქონელი და მომსახურება

108000

109500

111000

 

 ოფისის ხარჯები

103000

104000

105000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5000

5500

6000

 

სუბსიდიები

612000

617500

625000

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა -ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი

5000

5000

5000

 

ხარჯები

5000

5000

5000

 

საქონელი და მომსახურება

5000

5000

5000

 

 ოფისის ხარჯები

5000

5000

5000

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა
 
მაწანწალა
ძაღლებისაგან

5000

5500

6000

 

ხარჯები

5000

5500

6000

 

საქონელი და მომსახურება

5000

5500

6000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5000

5500

6000

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

98000

99000

100000

 

ხარჯები

98000

99000

100000

 

საქონელი და მომსახურება

98000

99000

100000

 

 ოფისის ხარჯები

98000

99000

100000

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და
 
საინვესტიციო
პროგრამების
 
თანადაფინანსების
პროგრამა

16000

16500

17000

 

ხარჯები

16000

16500

17000

 

სუბსიდიები

16000

16500

17000

05 21

( )იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

99000

100000

100000

 

ხარჯები

99000

100000

100000

 

სუბსიდიები

99000

100000

100000

05 22

( )იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა

142000

145000

150000

 

ხარჯები

142000

145000

150000

 

სუბსიდიები

142000

145000

150000

05 24

( )იპ ლანჩხუთი სერვისი

355000

356000

358000

 

ხარჯები

355000

356000

358000

 

სუბსიდიები

355000

356000

358000

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

720000

723000

727000

 

ხარჯები

720000

723000

727000

 

სუბსიდიები

720000

723000

727000

06 01

( )იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 
სააღმზრდელო
ცენტრი

700000

702000

705000

 

ხარჯები

700000

702000

705000

 

სუბსიდიები

700000

702000

705000

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

20000

21000

22000

 

ხარჯები

20000

21000

22000

 

სუბსიდიები

20000

21000

22000

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1739500

1757500

1775000

 

ხარჯები

1739500

1757500

1775000

 

საქონელი და მომსახურება

50000

51000

52000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50000

51000

52000

 

სუბსიდიები

1689500

1706500

1723000

07 01

სოც .კულტურული ღონისძიებები

56000

57000

58000

 

ხარჯები

56000

57000

58000

 

საქონელი და მომსახურება

50000

51000

52000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50000

51000

52000

 

სუბსიდიები

6000

6000

6000

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების
 
დაფინანსება

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

07 04

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 
სპორტული
ცენტრი

255000

256000

257000

 

ხარჯები

255000

256000

257000

 

სუბსიდიები

255000

256000

257000

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

445000

447000

448000

 

ხარჯები

445000

447000

448000

 

სუბსიდიები

445000

447000

448000

07 08

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა
საფეხბურთო სკოლა

98500

99000

100000

 

ხარჯები

98500

99000

100000

 

სუბსიდიები

98500

99000

100000

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

36000

37000

38000

 

ხარჯები

36000

37000

38000

 

სუბსიდიები

36000

37000

38000

07 10

სახელოვნებო სკოლები

208000

214000

219000

 

ხარჯები

208000

214000

219000

 

სუბსიდიები

208000

214000

219000

07 10 01

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო
სკოლა

68000

70000

72000

 

ხარჯები

68000

70000

72000

 

სუბსიდიები

68000

70000

72000

07 10 02

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის
სამუსიკო სკოლა

60000

62000

64000

 

ხარჯები

60000

62000

64000

 

სუბსიდიები

60000

62000

64000

07 10 03

( )იპ ლანჩხუთის .ორაგველიძის
სახელობის
სამუსიკო სკოლა

80000

82000

83000

 

ხარჯები

80000

82000

83000

 

სუბსიდიები

80000

82000

83000

07 11

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური
ბიბლიოთეკა

126000

127500

129000

 

ხარჯები

126000

127500

129000

 

სუბსიდიები

126000

127500

129000

07 12

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
ცენტრი

290000

292000

294000

 

ხარჯები

290000

292000

294000

 

სუბსიდიები

290000

292000

294000

07 13

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

170000

172000

174000

 

ხარჯები

170000

172000

174000

 

სუბსიდიები

170000

172000

174000

07 14

( )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის
განვითარების ცენტრი

50000

51000

53000

 

ხარჯები

50000

51000

53000

 

სუბსიდიები

50000

51000

53000

07 15

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

5000

5000

5000

 

ხარჯები

5000

5000

5000

 

სუბსიდიები

5000

5000

5000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

598310

617820

637320

 

ხარჯები

598310

617820

637320

 

საქონელი და მომსახურება

13210

13220

13220

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12770

12770

12770

 

 მივლინებები

240

250

250

 

 ოფისის ხარჯები

200

200

200

 

სუბსიდიები

32000

34000

35000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

553100

570600

589100

08 01

( )იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
 
ცენტრი

120000

121000

122000

 

ხარჯები

120000

121000

122000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120000

121000

122000

08 03

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

465100

483600

502100

 

ხარჯები

465100

483600

502100

 

სუბსიდიები

32000

34000

35000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

433100

449600

467100

08 03 01

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
 
უზრუნველყოფის
პროგრამა

70000

71000

72000

 

ხარჯები

70000

71000

72000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70000

71000

72000

08 03 02

ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
 
შეშით
უზრუნველყოფის პროგრამა

25000

26000

28000

 

ხარჯები

25000

26000

28000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25000

26000

28000

08 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

32000

34000

35000

 

ხარჯები

32000

34000

35000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32000

34000

35000

08 03 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

75000

78000

80000

 

ხარჯები

75000

78000

80000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75000

78000

80000

08 03 06

18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

62000

65000

68000

 

ხარჯები

62000

65000

68000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62000

65000

68000

08 03 07

შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

22000

23500

24000

 

ხარჯები

22000

23500

24000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22000

23500

24000

08 03 09

II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა

9000

9500

10000

 

ხარჯები

9000

9500

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9000

9500

10000

08 03 10

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

29000

30000

31000

 

ხარჯები

29000

30000

31000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29000

30000

31000

08 03 11

მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა

31000

32000

33000

 

ხარჯები

31000

32000

33000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31000

32000

33000

08 03 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა

15000

15000

18000

 

ხარჯები

15000

15000

18000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15000

15000

18000

08 03 13

სამსახურერივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2100

2100

2100

 

ხარჯები

2100

2100

2100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2100

2100

2100

08 03 14

მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

32000

34000

35000

 

ხარჯები

32000

34000

35000

 

სუბსიდიები

32000

34000

35000

08 03 15

ცენტრ იავნანას '' თანადაფინანსების პროგრამა

10000

10000

10000

 

ხარჯები

10000

10000

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10000

10000

10000

08 03 16

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

24000

25000

26000

 

ხარჯები

24000

25000

26000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24000

25000

26000

08 03 17

უსინათლოთა დახმარების პროგრამა

8000

8500

9000

 

ხარჯები

8000

8500

9000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8000

8500

9000

08 03 18

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
 
პროგრამა

15000

16000

17000

 

ხარჯები

15000

16000

17000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15000

16000

17000

08 03 19

18 წლამდე დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2000

2000

2000

 

ხარჯები

2000

2000

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2000

2000

2000

08 03 20

ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2000

2000

2000

 

ხარჯები

2000

2000

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2000

2000

2000

08 04

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

13210

13220

13220

 

ხარჯები

13210

13220

13220

 

საქონელი და მომსახურება

13210

13220

13220

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12770

12770

12770

 

 მივლინებები

240

250

250

 

 ოფისის ხარჯები

200

200

200