„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/04/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/05/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016060
  • Word
11
26/04/2012
ვებგვერდი, 07/05/2012
190020020.35.133.016060
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №11

 201 2 წლის 26 აპრილი

 ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 11 წლის 27 დეკემბრის 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 22 -ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :

 1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის 30 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29/ 12/2011 ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016048) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე       მ . ფარტენაძე

თავი I

მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები


განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,112,489

12,819,115

7,688,367

გადასახადები

1,157,597

1,191,738

147,600

გრანტები

5,786,781

10,255,176

6,979,160

სხვა შემოსავლები

1,168,111

1,372,201

561,607

ხარჯები

4,834,857

5,250,513

4,652,262

შრომის ანაზღაურება

1,307,256

1,440,150

1,509,759

საქონელი და მომსახურება

1,415,446

1,333,459

1,211,142

პროცენტი

75,596

55,238

0

სუბსიდიები

1,639,653

1,575,150

1,585,078

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

396,906

322,514

226,283

სხვა ხარჯები

0

524,002

120,000

საოპერაციო სალდო

3,277,632

7,568,602

3,036,105

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,143,201

5,292,540

6,115,661

ზრდა (შეძენა)

3,626,244

5,733,979

6,127,936

კლება (გაყიდვა)

483,043

441,439

12,275

მთლიანი სალდო

134,431

2,276,062

-3,079,556

ფინანსური აქტივების ცვლილება

78,134

1,882,379

-3,087,556

ზრდა

1,207,066

3,089,445

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1,207,066

3,089,445

0

სესხები

 

 

 

კლება

1,128,932

1,207,066

3,087,556

ვალუტა, დეპოზიტები

1,128,932

1,207,066

3,087,556

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-56,297

-393,683

-8,000

ზრდა

0

0

0

სესხები

 

 

 

კლება

56,297

393,683

8,000

სესხები

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

 

 

 

 

 

ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

 

 

 

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

8,595,532

13,260,554

7,700,642

შემოსავლები

8,112,489

12,819,115

7,688,367

არაფინანსური აქტივების კლება

483,043

441,439

12,275

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

გადასახდელები

8,517,398

11,378,175

10,788,198

ხარჯები

4,834,857

5,250,513

4,652,262

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,626,244

5,733,979

6,127,936

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

56,297

393,683

8,000

ნაშთის ცვლილება

78,134

1,882,379

-3,087,556

 

თავი II.  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები                                                               

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები           7 688 367ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,112,489

12,819,115

7,688,367

გადასახადები

1,157,597

1,191,738

147,600

გრანტები

5,786,781

10,255,176

6,979,160

სხვა შემოსავლები

1,168,111

1,372,201

561,607

 

 

 

 

 

 მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  147 600 ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

ლარი

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

1,157,597

1,191,738

147,600

11311

ქონების გადასახადი

1,149,563

1,162,613

147,600

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

599,387.3

763,486

81,000

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42,929.4

32,965.3

16,300

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

29,111.2

31,326.0

13,300

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

478,134.6

334,836.1

37,000

116

სხვა გადასახადები

8,034.1

29,124.9

 

 მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 979 160 ლარის ოდენობით.

 

 

 

                 (ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

5,786,781

10,255,176

6,979,160

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5,786,781

10,255,176

6,979,160

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,236,400

6,310,500

4,454,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

1,550,381

3,944,676

2,524,560

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

1,686,246

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა)

1,397,981

1,402,230

1,339,460

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

450000

 

 

მ.შ . აჭარის ა /რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი

152,400.0

406200

1185100

მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 561 607ლარის ოდენობით.

 

 

 

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

1,168,111

1,372,201

561,607

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

428,594

695,119

323,200

1411

პროცენტები

133,956

256,981

213,200

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

133,955.7

256,981.0

213,200

1415

რენტა

294,638

438,138

110,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

211,013.7

185,328.0

70,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

83,624.2

252,810.0

40,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

226,445

200,346

56,910

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

170,760

128,085

36,010

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

44,344.7

31,541.7

4,000

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

11,100.0

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

39,669.8

20,000

 

142214

მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

75,323.8

76,435.0

32,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

100.0

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

221.8

108

10

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

55,685

72,261

20,900

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

55,684.5

72,261.4

20,900

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

508,542.8

476,407

145,000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,530

329

36,497

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,530.0

329

 

 

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

 

36497

 

თავი III.   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

 

  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 652 262 ლარის ოდენობით.

 

 

 

(ლარი)

ეკონომიკური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2

ხარჯები

4,834,857

5,250,513

4,652,262

21

შრომის ანაზღაურება

1,307,256

1,440,150

1,509,759

22

საქონელი და მომსახურება

1,415,446

1,333,459

1,211,142

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

52,553

81,589

81,200

222

მივლინება

12,846

16,959

18,100

223

ოფისის ხარჯები

460,654

382,679

345,885

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

17,160

19,138

14,500

225

კვების ხარჯები

0

0

4,000

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10,956

45,410

5,250

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167,558

178,503

186,212

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

693,719

609,181

555,995

24

პროცენტი

75,596

55,238

0

25

სუბსიდიები

1,639,653

1,575,150

1,585,078

27

სოციალური უზრუნველყოფა

396,906

322,514

226,283

28

სხვა ხარჯები

0

524,002

120,000

 

 

 

 

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 115 661 ლარის ოდენობით. მათ შორის:


ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 127 936 ლარის ოდენობით

 

 

 

ლარი

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

31,993

27,188

0

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

381,946

236,803

24,000

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2,835,033

4,557,748

3,143,161

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

2,400

113,159

2,300

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

236,903

263,786

1,210,277

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

30,989

312,252

745,353

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

15,749

122,511

972,845

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

41,231

96,082

30,000

12 00

უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები

50,000

4,450

0

სულ ჯამი

3,626,244

5,733,979

6,127,936

 

 

 

 

 

 ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12 275 ლარის ოდენობით

 

 

 

(ათასი ლარი)

კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

483,043

441,439

12,275

311

ძირითადი აქტივები

483,043

441,439

12,275

 

 

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 780 198 ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 

 

3

3

3

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,952,446

1,998,132

1,798,035

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,842,825

1,892,266

1,792,035

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,744,302

1,768,885

1,631,935

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

98,523

123,381

160,100

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22,025

0

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

75,596

95,238

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12,000

10,628

6,000

702

თავდაცვა

106,153

94,179

86,860

7022

 სამოქალაქო თავდაცვა

106,153

94,179

86,860

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

147,380

206,781

259,960

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

48,342

50,000

50,000

7032

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

99,038

156,781

209,960

704

ეკონომიკური საქმიანობა

97,799

143,192

210,884

7045

ტრანსპორტი

1,870

4,400

78,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,870

4,400

78,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

95,929

138,792

132,884

705

გარემოს დაცვა

487,771

329,298

444,465

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

487,771

279,167

236,000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

50,131

208,465

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,406,926

5,147,116

3,397,258

7062

   კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,065,156

2,346,999

1,077,630

7063

წყალმომარაგება

538,017

1,105,257

719,287

7064

გარე განათება

235,107

195,022

213,419

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,568,646

1,499,838

1,386,922

707

ჯანმრთელობის დაცვა

77,233

190,666

89,473

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

4,500

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0

0

4,500

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

77,233

190,666

84,973

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

394,556

1,188,494

2,252,774

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

39,438

175,401

1,085,345

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

312,823

509,101

1,114,639

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8,500

458,495

4,000

7086

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

33,795

45,497

48,790

709

განათლება

1,417,085

1,381,928

2,054,589

7091

სკოლამდელი აღზრდა

711,209

640,032

838,906

7092

ზოგადი განათლება

196,876

185,405

759,971

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

196,876

185,405

759,971

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

509,000

556,491

455,712

710

სოციალური დაცვა

373,752

304,706

185,900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

56,872

47,006

19,600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

316,880

257,700

166,300

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8,461,101

10,984,492

10,780,198

 

 

 

თავი IV  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 

მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

 

  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –3 079 556 ლარის ოდენობით 

 

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 3 087 556 ლარის ოდენობით                      

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

78,134

1,882,379

-3,087,556

ზრდა

1,207,066

3,089,445

0

 

ვალუტა, დეპოზიტები

1,207,066

3,089,445

 

სესხები

 

 

 

კლება

1,128,932

1,207,066

3,087,556

3212

ვალუტა, დეპოზიტები

1,128,932

1,207,066

3,087,556

     სესხები

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება                         

 განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 8000 ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-56,297

-393,683

-8,000

ზრდა

0

0

0

სესხები

 

 

 

კლება

56,297

393,683

8,000

სესხები

 

 

 

 

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

01 00

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

417,496

472,517

488,625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

 

ხარჯები

385,503

445,329

488,625

 

შრომის ანაზღაურება

190,191

221,630

224,855

 

საქონელი და მომსახურება

130,130

127,390

151,690

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,560

31,998

32,400

 

  მივლინებები

5,380

4,582

6,500

 

  ოფისის ხარჯები

59,598

58,085

73,290

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,500

3,000

3,000

 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,000

 

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,092

29,725

36,500

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,000

 

 

 

სუბსიდიები

62,382

96,309

112,080

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,800

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,993

27,188

 

02 00

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,687,811

1,694,602

1,480,536

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158

142

128

 

ხარჯები

1,305,865

1,457,799

1,456,536

 

შრომის ანაზღაურება

971,744

1,071,435

1,055,319

 

საქონელი და მომსახურება

334,121

386,364

401,217

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32,993

49,591

48,800

 

  მივლინებები

5,834

10,787

10,100

 

  ოფისის ხარჯები

194,376

143,121

149,975

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,660

5,510

5,500

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

97,058

111,155

121,642

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,200

66,200

65,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

381,946

236,803

24,000

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

715,084

752,278

534,915

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

27

23

 

ხარჯები

350,038

523,155

510,915

 

შრომის ანაზღაურება

160,842

269,225

251,510

 

საქონელი და მომსახურება

189,196

253,930

259,405

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,528

7,545

9,600

 

  მივლინებები

3,156

10,463

9,000

 

  ოფისის ხარჯები

125,392

98,079

93,900

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,660

5,510

5,500

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54,260

66,133

76,205

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,200

66,200

65,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

365,046

229,123

24,000

02 02

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური

48,664

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

 

 

 

ხარჯები

47,764

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

38,040

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,724

0

0

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,800

 

 

 

  მივლინებები

1,678

 

 

 

  ოფისის ხარჯები

1,800

 

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,446

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900

 

 

02 03

მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)

41,264

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

 

 

ხარჯები

41,264

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

38,748

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,516

0

0

 

  ოფისის ხარჯები

2,516

 

 

02 04

 საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

89,923

76,584

80,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

87,323

76,584

80,100

 

შრომის ანაზღაურება

67,859

63,974

64,010

 

საქონელი და მომსახურება

19,464

12,610

16,090

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

  მივლინებები

1,000

214

900

 

  ოფისის ხარჯები

15,421

7,740

10,640

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,043

4,656

4,550

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,600

 

 

02 05

ზედამხედველობის სამსახური

49,873

61,583

40,130

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

6

3

 

ხარჯები

48,673

61,583

40,130

 

შრომის ანაზღაურება

37,791

51,065

31,430

 

საქონელი და მომსახურება

10,882

10,518

8,700

 

  ოფისის ხარჯები

2,061

1,632

2,960

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,821

8,886

5,740

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

 

 

02 06

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

33,795

45,497

48,790

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

4

5

 

ხარჯები

32,595

42,817

48,790

 

შრომის ანაზღაურება

25,051

36,134

45,850

 

საქონელი და მომსახურება

7,544

6,683

2,940

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,659

4,720

 

 

  მივლინებები

 

110

200

 

  ოფისის ხარჯები

2,441

1,853

2,740

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

444

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

2,680

0

02 07

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

55,238

51,485

2,051

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

 

ხარჯები

54,038

51,485

2,051

 

შრომის ანაზღაურება

42,519

40,786

1,351

 

საქონელი და მომსახურება

11,519

10,699

700

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,729

4,800

400

 

  ოფისის ხარჯები

4,022

3,694

300

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,768

2,205

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

 

 

02 08

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

62,981

42,079

2,832

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

3

 

 

ხარჯები

56,181

42,079

2,832

 

შრომის ანაზღაურება

36,292

28,885

1,960

 

საქონელი და მომსახურება

19,889

13,194

872

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,600

7,690

400

 

  ოფისის ხარჯები

4,289

2,029

115

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,000

3,475

357

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,800

 

 

02 09

ინფრასტრუქტურის,ქონების მართვისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

40,691

87,307

130,833

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

8

 

ხარჯები

38,891

86,207

130,833

 

შრომის ანაზღაურება

33,042

54,760

72,993

 

საქონელი და მომსახურება

5,849

31,447

57,840

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,077

22,736

33,600

 

  ოფისის ხარჯები

1,222

2,311

10,880

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,550

6,400

13,360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,800

1,100

 

02 10

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

28,504

33,699

32,490

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

3

2

 

ხარჯები

27,304

33,699

32,490

 

შრომის ანაზღაურება

18,376

28,369

21,980

 

საქონელი და მომსახურება

8,928

5,330

10,510

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,800

 

4,800

 

  ოფისის ხარჯები

2,278

1,567

3,000

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,850

3,763

2,710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

 

 

02 11

ტერიტორიული ორგანოები (11)

521,794

531,344

581,725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

78

78

 

ხარჯები

521,794

531,344

581,725

 

შრომის ანაზღაურება

473,184

489,759

542,255

 

საქონელი და მომსახურება

48,610

41,585

39,470

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,800

2,100

0

 

  ოფისის ხარჯები

32,934

23,848

23,630

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,876

15,637

15,840

02 12

შიდა აუდიტის სამსახური

0

12,746

26,670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3

2

 

ხარჯები

0

8,846

26,670

 

შრომის ანაზღაურება

 

8,478

21,980

 

საქონელი და მომსახურება

0

368

4,690

 

  ოფისის ხარჯები

 

368

1,810

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

2,880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,900

 

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,668,735

5,247,154

3,756,761

 

ხარჯები

833,702

689,406

613,600

 

საქონელი და მომსახურება

694,702

482,967

336,000

 

  ოფისის ხარჯები

145,300

123,221

59,500

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,870

4,400

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

547,532

355,346

276,500

 

სუბსიდიები

139,000

206,439

227,600

 

სხვა ხარჯები

0

0

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,835,033

4,557,748

3,143,161

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1,870

4,400

78,000

 

ხარჯები

1,870

4,400

50,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,870

4,400

0

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,870

4,400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28,000

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა -შენახვა

0

0

50,000

 

ხარჯები

0

0

50,000

 

სხვა ხარჯები

 

 

50,000

03 01 02

ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

28,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

28,000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

1,870

4,400

0

 

ხარჯები

1,870

4,400

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,870

4,400

0

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,870

4,400

 

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები

235,107

195,022

213,419

 

ხარჯები

235,107

189,822

90,000

 

საქონელი და მომსახურება

235,107

189,822

90,000

 

  ოფისის ხარჯები

145,300

123,221

54,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89,807

66,601

36,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,200

123,419

03 02 01

 გარე-განათება

235,107

186,868

90,000

 

ხარჯები

235,107

186,868

90,000

 

საქონელი და მომსახურება

235,107

186,868

90,000

 

  ოფისის ხარჯები

145,300

123,221

54,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89,807

63,647

36,000

03 02 02

გარე განათების ბოძების შეღებვა

0

2,954

0

 

ხარჯები

0

2,954

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2,954

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,954

 

03 02 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

0

5,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,200

 

03 02 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,000

03 02 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

0

0

38,089

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

38,089

03 02 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

59,473

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

59,473

03 02 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

13,857

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13,857

03 03

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2,397,998

3,607,099

2,297,090

 

ხარჯები

9,882

3,500

5,500

 

საქონელი და მომსახურება

9,882

3,500

5,500

 

  ოფისის ხარჯები

0

0

5,500

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,882

3,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,388,116

3,603,599

2,291,590

03 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

783,329

159,384

300,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783,329

159,384

300,000

03 03 02

ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა

86,271

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,271

 

 

03 03 03

ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება

49,832

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,832

 

 

03 03 04

4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა

22,000

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

 

 

03 03 05

გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

46,414

70,635

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,414

70,635

 

03 03 06

უსახური შენობა -ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია

9,882

3,500

0

 

ხარჯები

9,882

3,500

0

 

საქონელი და მომსახურება

9,882

3,500

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,882

3,500

 

03 03 07

აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ

2,450

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,450

 

 

03 03 08

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,397,820

1,385,298

1,339,460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,397,820

1,385,298

1,339,460

03 03 09

დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0

52,560

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

52,560

 

03 03 10

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება

0

31,903

32,774

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31,903

32,774

03 03 11

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა -ბაღისათვის

0

111,386

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

111,386

 

03 03 12

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

0

1,686,246

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,686,246

 

03 03 13

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება

0

15,691

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15,691

 

03 03 14

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

0

16,830

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,830

 

03 03 15

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

0

13,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,500

 

03 03 16

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა

0

5,291

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,291

 

03 03 17

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

0

750

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

750

 

03 03 18

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

0

42,225

183,064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,225

183,064

03 03 19

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

0

0

27,901

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

27,901

03 03 20

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

40,284

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

40,284

03 03 21

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

0

4,900

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,900

5,000

03 03 22

სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა

0

7,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,000

 

03 03 23

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

0

15,442

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

15,442

03 03 24

მოძრავი სცენის შეძენა

0

0

14,999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

14,999

03 03 25

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

0

24,499

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

24,499

03 03 26

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

0

0

31,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

31,852

03 03 27

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,000

03 03 28

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინიმოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

0

0

12,315

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

12,315

03 03 29

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

0

5,500

 

ხარჯები

0

0

5,500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,500

 

  ოფისის ხარჯები

 

 

5,500

03 03 30

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

0

13,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

13,000

03 03 31

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

0

4,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,500

03 03 32

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

4,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,500

03 03 33

ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა

0

0

230,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

230,000

03 04

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

425,439

260,456

226,000

 

ხარჯები

425,439

260,456

226,000

 

საქონელი და მომსახურება

425,439

260,456

226,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

425,439

260,456

226,000

03 05

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

62,332

18,711

10,000

 

ხარჯები

14,432

18,711

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

14,432

18,711

10,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,432

18,711

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,900

 

 

03 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7,972

6,078

4,500

 

ხარჯები

7,972

6,078

4,500

 

საქონელი და მომსახურება

7,972

6,078

4,500

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,972

6,078

4,500

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

538,017

1,155,388

927,752

 

ხარჯები

139,000

206,439

227,600

 

სუბსიდიები

139,000

206,439

227,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,017

948,949

700,152

03 07 01

ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

139,000

81,308

0

 

ხარჯები

139,000

81,308

0

 

სუბსიდიები

139,000

81,308

 

03 07 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

13,829

10,989

89,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,829

10,989

89,500

03 07 03

სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა

171,505

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171,505

 

 

03 07 04

სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

68,705

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,705

 

 

03 07 05

სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

26,115

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,115

 

 

03 07 06

მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)

64,998

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,998

 

 

03 07 07

სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

51,465

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,465

 

 

03 07 08

სოფ . შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

2,400

0

3,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

 

3,500

03 07 09

მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

0

13,864

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,864

 

03 07 10

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

0

70,497

101,232

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

70,497

101,232

03 07 11

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის

0

105,874

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

105,874

 

03 07 12

განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ

0

22,540

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22,540

 

03 07 13

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

239,205

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

239,205

 

03 07 14

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

0

31,838

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31,838

 

03 07 15

სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი

0

113,930

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

113,930

 

03 07 16

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

0

66,888

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

66,888

 

03 07 17

შპს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

0

39,589

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

39,589

 

03 07 18

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი

0

27,050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27,050

 

03 07 19

მახოში სასმელი წყლის რემონტი

0

63,928

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

63,928

 

03 07 20

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის

0

19,792

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19,792

 

03 07 21

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

0

77,395

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

77,395

 

03 07 22

ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

9,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9,000

 

03 07 23

ს.ჩ იქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა

0

5,290

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,290

 

03 07 24

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა , წყლის ავზის აღდგენა

0

0

166,620

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

166,620

03 07 25

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

0

28,080

28,920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

28,080

28,920

03 07 26

ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი

0

3,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,200

 

03 07 27

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების , დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

50,131

208,465

 

ხარჯები

0

50,131

208,465

 

სუბსიდიები

 

50,131

208,465

03 07 28

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

0

75,000

19,135

 

ხარჯები

0

75,000

19,135

 

სუბსიდიები

 

75,000

19,135

03 07 29

ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

0

207,880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

207,880

03 07 30

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

40,000

03 07 31

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

0

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

30,000

03 07 32

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა -მონტაჟი

0

0

32,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

32,500

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

373,752

304,706

185,900

 

ხარჯები

373,752

304,706

185,900

 

საქონელი და მომსახურება

2,375

0

0

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,375

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

371,377

304,706

185,900

04 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

56,872

47,006

19,600

 

ხარჯები

56,872

47,006

19,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,872

47,006

19,600

04 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

16,778

10,800

5,300

 

ხარჯები

16,778

10,800

5,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,778

10,800

5,300

04 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35,750

41,750

36,000

 

ხარჯები

35,750

41,750

36,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,750

41,750

36,000

04 04

მრავალშვილიანი და დედ -მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25,000

42,250

33,000

 

ხარჯები

25,000

42,250

33,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,000

42,250

33,000

04 05

0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

14,800

17,400

20,000

 

ხარჯები

14,800

17,400

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,800

17,400

20,000

04 06

მატერიალურ ად შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

25,000

0

0

 

ხარჯები

25,000

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,000

 

 

04 07

სხვა სოციალური დახმარებები

49,552

5,500

15,000

 

ხარჯები

49,552

5,500

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,375

0

0

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,375

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,177

5,500

15,000

04 08

დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

150,000

140,000

27,000

 

ხარჯები

150,000

140,000

27,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150,000

140,000

27,000

04 09

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0

0

30,000

 

ხარჯები

0

0

30,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

30,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

48,729

156,967

56,983

 

ხარჯები

46,329

43,808

54,683

 

სუბსიდიები

23,600

26,000

14,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,729

17,808

40,383

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

113,159

2,300

05 01

ეპილეპსიით დაავდებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

22,729

17,808

15,000

 

ხარჯები

22,729

17,808

15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,729

17,808

15,000

05 02

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი ბრიგადის ხარჯები

12,200

13,800

0

 

ხარჯები

12,200

13,800

0

 

სუბსიდიები

12,200

13,800

 

05 03

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

11,400

12,200

14,300

 

ხარჯები

11,400

12,200

14,300

 

სუბსიდიები

11,400

12,200

14,300

05 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

2,400

52,759

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

52,759

 

05 05

სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

60,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60,400

 

05 06

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება

0

0

4,500

 

ხარჯები

0

0

4,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

4,500

05 07

დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

20,883

 

ხარჯები

0

0

20,883

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20,883

05 08

განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები

0

0

2,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,300

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

908,085

825,437

1,598,877

 

ხარჯები

671,182

561,651

388,600

 

საქონელი და მომსახურება

0

4,422

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

4,422

0

 

სუბსიდიები

671,182

557,229

388,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,903

263,786

1,210,277

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

711,209

640,032

838,906

 

ხარჯები

671,182

557,229

388,600

 

სუბსიდიები

671,182

557,229

388,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,027

82,803

450,306

06 01 01

ააიპ _ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

0

626,479

388,600

 

ხარჯები

0

557,229

388,600

 

სუბსიდიები

 

557,229

388,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

69,250

 

06 01 02

ააიპ _ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი

132,421

0

0

 

ხარჯები

132,421

0

0

 

სუბსიდიები

132,421

 

 

06 01 03

ააიპ __  შარაბიძეების საბავშვო ბაღი

118,865

0

0

 

ხარჯები

118,865

0

0

 

სუბსიდიები

118,865

 

 

06 01 04

ააიპ _ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი

120,000

0

0

 

ხარჯები

120,000

0

0

 

სუბსიდიები

120,000

 

 

06 01 05

ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი

58,499

0

0

 

ხარჯები

58,499

0

0

 

სუბსიდიები

58,499

 

 

06 01 06

ააიპ _ კახაბრის საბავშვო ბაღი

61,610

0

0

 

ხარჯები

61,610

0

0

 

სუბსიდიები

61,610

 

 

06 01 07

ააიპ _ განთიადის საბავშვო ბაღი

58,845

0

0

 

ხარჯები

58,845

0

0

 

სუბსიდიები

58,845

 

 

06 01 08

ააიპ _ ერგეს საბავშვო ბაღი

60,702

0

0

 

ხარჯები

60,702

0

0

 

სუბსიდიები

60,702

 

 

06 01 09

ააიპ _ თხილნარის საბავშვო ბაღი

60,240

0

0

 

ხარჯები

60,240

0

0

 

სუბსიდიები

60,240

 

 

06 01 10

კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

29,969

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,969

 

 

06 01 11

ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

10,058

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,058

 

 

06 01 12

ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

84,714

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

84,714

06 01 13

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

13,553

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,553

 

06 01 14

სოფ.ორთაბათუმის საშ . სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

61,879

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

61,879

06 01 15

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა -ბაღის მოწყობა

0

0

262,443

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

262,443

06 01 16

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა , კეთილმოწყობა

0

0

36,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

36,000

06 01 17

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის გაზმომარაგების მოწყობა

0

0

5,270

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

5,270

06 02

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

9,500

0

 

ხარჯები

0

500

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

500

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

500

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9,000

 

06 03

შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

55,851

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,851

 

 

06 04

მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

23,230

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,230

 

 

06 05

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა

5,641

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,641

 

 

06 06

ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

14,846

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,846

 

 

06 07

მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

31,394

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,394

 

 

06 08

სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

63,364

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,364

 

 

06 09

კახაბრის 1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

1,800

38,922

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,800

38,922

 

06 10

მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

750

46,072

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

46,072

 

06 11

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

17,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,500

 

06 12

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

38,118

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38,118

 

06 13

თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

31,371

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31,371

 

06 14

 დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

0

3,922

0

 

ხარჯები

0

3,922

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

3,922

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3,922

 

06 15

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

54,403

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

54,403

06 16

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

0

7,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7,500

06 17

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

33,695

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

33,695

06 18

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

29,882

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

29,882

06 19

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

19,728

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

19,728

06 20

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

29,458

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

29,458

06 21

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

0

43,282

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

43,282

06 22

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

44,669

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

44,669

06 23

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

322,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

322,000

06 24

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

51,315

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

51,315

06 25

სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

39,335

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

39,335

06 26

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

61,129

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

61,129

06 27

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

23,575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

23,575

07 00

კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები

700,323

1,340,837

1,420,001

 

ხარჯები

669,334

1,028,585

674,648

 

საქონელი და მომსახურება

55,845

72,662

49,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,845

72,662

49,000

 

სუბსიდიები

613,489

505,923

625,648

 

სხვა ხარჯები

0

450,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,989

312,252

745,353

07 01

ააიპ _ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

379,000

288,261

277,838

 

ხარჯები

379,000

259,261

255,258

 

სუბსიდიები

379,000

259,261

255,258

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

29,000

22,580

07 02

ააიპ _ კულტურის ცენტრი

265,478

248,667

375,390

 

ხარჯები

234,489

246,662

370,390

 

სუბსიდიები

234,489

246,662

370,390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,989

2,005

5,000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

47,345

64,167

45,000

 

ხარჯები

47,345

64,167

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

47,345

64,167

45,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,345

64,167

45,000

07 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

0

71,881

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

71,881

 

07 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

0

13,099

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,099

 

07 06

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

0

0

23,524

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

23,524

07 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

0

54,999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

54,999

07 08

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

0

0

67,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

67,600

07 09

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია -რემონტი

0

179,961

281,850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

179,961

281,850

07 10

დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

0

16,306

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

16,306

 

07 11

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

0

49,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

49,000

07 12

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

0

0

183,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

183,800

07 13

სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

0

57,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

57,000

07 14

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8,500

8,495

4,000

 

ხარჯები

8,500

8,495

4,000

 

საქონელი და მომსახურება

8,500

8,495

4,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,500

8,495

4,000

07 15

სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

0

450,000

0

 

ხარჯები

0

450,000

0

 

სხვა ხარჯები

 

450,000

 

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

169,438

358,651

1,239,695

 

ხარჯები

153,689

236,140

266,850

 

საქონელი და მომსახურება

23,689

52,890

50,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,689

52,890

50,000

 

სუბსიდიები

130,000

183,250

216,850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,749

122,511

972,845

08 01

ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

130,000

183,250

154,350

 

ხარჯები

130,000

183,250

154,350

 

სუბსიდიები

130,000

183,250

154,350

08 02

სპორტული ღონისძიებები

23,689

52,890

50,000

 

ხარჯები

23,689

52,890

50,000

 

საქონელი და მომსახურება

23,689

52,890

50,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,689

52,890

50,000

08 03

საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

62,500

 

ხარჯები

0

0

62,500

 

სუბსიდიები

 

 

62,500

08 04

სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა

14,849

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,849

 

 

08 05

მინიმოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

900

18,685

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900

18,685

 

08 06

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა

0

0

929,999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

929,999

08 07

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

0

8,224

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,224

 

08 08

მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

32,999

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

32,999

 

08 09

ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

0

17,018

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17,018

 

08 10

სარფის ცენტრი ხელოვნურ - საფარიანი მინი ოედნის შეკეთება

0

42,990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,990

 

08 11

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

0

2,595

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,595

 

08 12

ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

0

0

42,846

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

42,846

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

404,722

884,402

560,820

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

319,905

427,851

522,820

 

შრომის ანაზღაურება

145,321

147,085

229,585

 

საქონელი და მომსახურება

174,584

206,764

223,235

 

  მივლინებები

1,632

1,590

1,500

 

  ოფისის ხარჯები

61,380

58,252

63,120

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

12,000

10,628

6,000

 

  კვების ხარჯები

0

0

4,000

 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9,956

45,410

5,250

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,538

33,223

28,070

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62,078

57,661

115,295

 

სხვა ხარჯები

0

74,002

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,231

96,082

30,000

 

ვალდებულებების კლება

43,586

360,469

8,000

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

22,025

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

 

 

 

ხარჯები

17,594

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16,094

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,500

0

0

 

  ოფისის ხარჯები

1,500

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,431

 

 

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

12,000

10,628

6,000

 

ხარჯები

12,000

10,628

6,000

 

საქონელი და მომსახურება

12,000

10,628

6,000

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

12,000

10,628

6,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

09 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106,153

94,179

86,860

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

90,253

94,179

86,860

 

შრომის ანაზღაურება

57,645

65,322

65,490

 

საქონელი და მომსახურება

32,608

28,857

21,370

 

  მივლინებები

1,335

1,495

1,500

 

  ოფისის ხარჯები

9,035

2,902

3,080

 

  კვების ხარჯები

 

 

4,000

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,738

12,460

6,790

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,500

12,000

6,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,900

 

 

09 04

სახანძრო სამაშველო სამსახური

99,038

156,781

209,960

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

21

21

 

ხარჯები

98,138

156,781

209,960

 

შრომის ანაზღაურება

71,582

81,763

164,095

 

საქონელი და მომსახურება

26,556

75,018

45,865

 

  მივლინებები

297

95

0

 

  ოფისის ხარჯები

2,503

5,350

10,040

 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9,956

45,410

5,250

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,800

20,763

21,280

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3,400

9,295

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900

 

 

09 05

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

48,342

50,000

50,000

 

ხარჯები

48,342

50,000

50,000

 

საქონელი და მომსახურება

48,342

50,000

50,000

 

  ოფისის ხარჯები

48,342

50,000

50,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

34,002

70,000

 

ხარჯები

0

34,002

70,000

 

სხვა ხარჯები

 

34,002

70,000

09 07

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

8,600

12,795

10,000

 

ხარჯები

8,600

12,795

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

8,600

12,795

10,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,600

12,795

10,000

09 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

43,586

360,469

8,000

 

ვალდებულებების კლება

43,586

360,469

8,000

09 09

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

0

40,000

0

 

ხარჯები

0

40,000

0

 

სხვა ხარჯები

 

40,000

 

09 10

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

44,978

29,116

90,000

 

ხარჯები

44,978

29,116

90,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,978

29,116

90,000

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,978

29,116

90,000

09 11

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

20,000

96,082

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

96,082

30,000

09 12

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

0

350

0

 

ხარჯები

0

350

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

350

0

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

350

 

10 00

სესხის დაფარვის ხარჯები

88,307

88,452

0

 

ხარჯები

75,596

55,238

0

 

პროცენტი

75,596

55,238

 

 

ვალდებულებების კლება

12,711

33,214

 

11 00

უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები

50,000

4,450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,000

4,450

 

სულ გადასახდელები

8,517,398

11,378,175

10,788,198

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206

190

176

 

ხარჯები

4,834,857

5,250,513

4,652,262

 

შრომის ანაზღაურება

1,307,256

1,440,150

1,509,759

 

საქონელი და მომსახურება

1,415,446

1,333,459

1,211,142

 

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

52,553

81,589

81,200

 

  მივლინებები

12,846

16,959

18,100

 

  ოფისის ხარჯები

460,654

382,679

345,885

 

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

17,160

19,138

14,500

 

  კვების ხარჯები

0

0

4,000

 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

10,956

45,410

5,250

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167,558

178,503

186,212

 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

693,719

609,181

555,995

 

პროცენტი

75,596

55,238

0

 

სუბსიდიები

1,639,653

1,575,150

1,585,078

 

სოციალური უზრუნველყოფა

396,906

322,514

226,283

 

სხვა ხარჯები

0

524,002

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,626,244

5,733,979

6,127,936

 

ვალდებულებების კლება

56,297

393,683

8,000

 

მუხლი 1 3 . 2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში