„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/02/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016064
  • Word
1
10/02/2012
ვებგვერდი, 21/02/2012
190020020.35.112.016064
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №1

2012 წლის 10 თებერვალი

. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

    მუხლი 1.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27/12/2011) შეტანილ  იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად

 5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 31500 ლარის ოდენობით.

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით მე-12 მუხლის თანახმად.

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.

    მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე . ჩიტიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

5625298

6178611

7272551

გადასახადები

726874

773231

540655

გრანტები

4387509

4968766

6339896

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

 

 

ხარჯები

4716472

4791494

5520305

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1272470

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

987515

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

2093985

2425101

2754625

გრანტები

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

491600

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

 

 

საოპერაციო სალდო

908826

1387117

1752246

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2857392

1450850

1998791

ზრდა

2881819

1568965

1998791

კლება

24427

118115

0

 

 

მთლიანი სალდო

-1948566

-63733

-246545

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1948566

-63733

-246545

ზრდა

335741

256592

0

ვალუტა და დეპოზიტები

335741

256592

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

2284307

320325

246545

აქციები და სხვა კაპიტალი

2284307

320325

246545

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

საგარეო

0

0

0

საშინაო

0

0

0

კლება

0

0

0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

0

0

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

 მუხლი 2.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის

ცვლილება

 

დასახელება

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

 

შემოსულობები

7934032

6617051

7519096

 

შემოსავლები

5625298

6178611

7272551

 

არაფინანსური აქტივების კლება

24427

118115

 

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

2284307

320325

246545

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7598291

6360459

7519096

 

ხარჯები

4716472

4791494

5520305

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2881819

1568965

1998791

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

335741

256592

0

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

    მუხლი 3.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7272551 ლარი ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელბა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

შემოსავლები

5625298

6178611

7272551

გადასახადები

726874

773231

540655

სოცილაური შენატანები

 

 

 

გრანტები

4387509

4968766

6339896

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

    მუხლი 4.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს

540655 ლარის ოდენობით:

 

შემოსულობების
კოდები

დასახელბა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

11

გადასახადები

726874

773231

540655

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

726641

773231

540655

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

147590

203586

185000

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25354

12368

10000

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

66782

92514

30000

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

486915

464763

315655

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

233

 

 

    მუხლი 5.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6339896 ლარით.

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

გრანტები

4387509

4968766

6339896

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

4387509

4968766

6339896

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2631600

3583300

4341600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

202000

200000

220000

სპეციალური ტრანსფერი

1553909

1185466

1778296

.. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

.. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

800000

500000

940000

.. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

679309

685466

838296

.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

74600

 

 

მუხლი 6.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000

ლარით.

შემოსულობების
კოდები

დასახელება

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

510915

436614

392000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

65223

105773

132000

1411

პროცენტები

222292

36076

92000

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

65223

69697

40000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

54682

55998

35000

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1279

4105

 

14159

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9262

9594

5000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

57784

92316

85000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

57784

92316

85000

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

1950

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

48553

69016

70000

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7281

23300

15000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

162716

237061

175000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2900

1464

 

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 7.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5520305 ლარის

ოდენობით.

 

დასახელება

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

ხარჯები

4716472

4791494

5520305

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1272470

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

987515

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

127457

106674

189680

 მივლინებები

24372

16715

21260

 ოფისის ხარჯები

497757

271709

358605

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

12000

 კვების ხარჯები

4734

0,0

0,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7000

0,0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167345

183044

148830

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

248370

292405

257140

სუბსიდიები

2093985

2425101

2754625

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

491600

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

მუხლი 8.

) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური

აქტივების ცვლილება /ზრდა/ 1998791 ლარი.

დასახელბა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3016133

1450850

1998791

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3040560

1568965

1998791

არაფინანსური აქტივების კლება

24427

118115

0

ძირითადი აქტივები

5133

 

 

არაწარმოებული აქტივები

19294

118115

0

მიწა

19294

118115

 

მუხლი 9.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1722303

1524619

1821800

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1677164

1502151

1793135

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1617687

1394751

1761635

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59477

107400

31500

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0

0

0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

28522

4017

3000

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

28522

4017

3000

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

10000

10520

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16617

8451

15145

702

თავდაცვა

123895

123581

130930

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

123895

123581

130930

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

246853

267795

344910

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

91418

111622

70000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

155435

156173

274910

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

467639

712256

114565

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0

0

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

61500

78020

94200

70421

სოფლის მეურნეობა

61500

78020

94200

7045

ტრანსპორტი

406139

634236

20365

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

352823

634236

20365

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

53316

0

0

705

გარემოს დაცვა

226466

299833

371760

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

116797

276320

371760

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

109669

23513

0

 

 

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1729072

900484

2013096

7061

ბინათმშენებლობა

162539

15915

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

506418

196209

5000

7064

გარე განათება

380672

171899

95000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

679443

516461

1913096

707

ჯანმრთელობის დაცვა

140963

135452

115000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110973

118252

115000

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

29990

17200

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1429259

1414284

1484080

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

503783

520535

619200

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

852218

755585

788880

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

73258

138164

76000

 

 

 

 

 

709

განათლება

985897

627123

697005

7091

სკოლამდელი აღზრდა

948648

621023

686605

7092

ზოგადი განათლება

37249

6100

10400

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

37249

6100

10400

710

სოციალური დაცვა

525944

355032

425950

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

44400

28250

142200

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

233531

180825

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

248013

145957

273750

 

სულ

7598291

6360459

7519096

თავი IV

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.

    მუხლი 10

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო

 კლასიფიკაციის მიხედვით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

7598291

6360459

7519096

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

186

209

 

ხარჯები

4716472

4791494

5520305

 

შრომის ანაზღაურება

988109

1042921

1272470

 

საქონელი და მომსახურება

1082945

887026

987515

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

127457

106674

189680

 

 მივლინებები

24372

16715

21260

 

 ოფისის ხარჯები

497757

271709

358605

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

12000

 

 კვების ხარჯები

4734

0

0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7000

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167345

183044

148830

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

248370

292405

257140

 

სუბსიდიები

2093985

2425101

2754625

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

434368

491600

 

სხვა ხარჯები

14722

2078

14095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2881819

1568965

1998791

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1722303

1524619

1821800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

141

149

 

ხარჯები

1485293

1451578

1708170

 

შრომის ანაზღაურება

811339

824461

984490

 

საქონელი და მომსახურება

665475

613182

703065

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

93641

81226

166240

 

 მივლინებები

22412

11843

19030

 

 ოფისის ხარჯები

270150

158161

215665

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5910

16479

12000

 

 კვების ხარჯები

0

0

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

106004

125604

109730

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

167358

219869

180400

 

სუბსიდიები

0

10000

10520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1857

2500

 

სხვა ხარჯები

8479

2078

7595

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237010

73041

113630

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

376725

331698

398905

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

19

 

ხარჯები

374425

311908

358605

 

შრომის ანაზღაურება

195265

173073

186460

 

საქონელი და მომსახურება

179160

138835

172145

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22699

20399

23040

 

 მივლინებები

4477

569

5815

 

 ოფისის ხარჯები

52150

30674

48140

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1950

2000

2000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25435

27835

35550

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72449

57358

57600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2300

19790

40300

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1240962

1063053

1362730

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116

123

130

 

ხარჯები

1008752

1010322

1289400

 

შრომის ანაზღაურება

616074

651388

798030

 

საქონელი და მომსახურება

392678

357077

487420

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70942

60827

143200

 

 მივლინებები

17935

11274

13215

 

 ოფისის ხარჯები

215762

124822

164525

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3960

14479

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

77979

95271

71180

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6100

50404

85300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1857

2500

 

სხვა ხარჯები

0

0

1450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232210

52731

73330

01 02 00

ხელმძღვანელობა

0

0

133525

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

4

 

ხარჯები

0

0

132925

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

77360

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

54115

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

6625

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

13630

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

33860

 

სხვა ხარჯები

 

 

1450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

635340

438862

333290

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

19

15

 

ხარჯები

420111

405402

290990

 

შრომის ანაზღაურება

156692

151401

94150

 

საქონელი და მომსახურება

263419

254001

194340

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35502

26839

41800

 

 მივლინებები

11096

8114

1785

 

 ოფისის ხარჯები

139342

84298

53435

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3960

14479

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

67419

69867

2020

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6100

50404

85300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2500

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215229

33460

42300

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

01 02 02

 საფინანსო სამსახური

79915

65964

109605

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

9

 

ხარჯები

75345

64512

103605

 

შრომის ანაზღაურება

61477

56380

64700

 

საქონელი და მომსახურება

13868

8132

38905

 

 მივლინებები

5111

621

1405

 

 ოფისის ხარჯები

8757

7511

35650

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4570

1452

6000

01 02 03

ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური

57479

63501

84910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

8

8

 

ხარჯები

54715

60868

71410

 

შრომის ანაზღაურება

48415

44984

57200

 

საქონელი და მომსახურება

6300

15884

14210

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

301

205

295

 

 ოფისის ხარჯები

5999

4982

6525

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

10697

7390

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2764

2633

13500

01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

45729

44204

51365

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

ხარჯები

43618

43438

49865

 

შრომის ანაზღაურება

40039

40040

42280

 

საქონელი და მომსახურება

3579

3398

7585

 

 მივლინებები

274

385

540

 

 ოფისის ხარჯები

3305

3013

5195

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2111

766

1500

01 02 05

 განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

24048

36128

36915

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

23736

34072

36415

 

შრომის ანაზღაურება

21854

30600

30800

 

საქონელი და მომსახურება

1882

3472

5615

 

 მივლინებები

185

570

540

 

 ოფისის ხარჯები

1697

2902

3225

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312

2056

500

01 02 06

მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

34303

36153

40720

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

31953

34923

38820

 

შრომის ანაზღაურება

26600

29400

29680

 

საქონელი და მომსახურება

5353

5523

9140

 

 მივლინებები

503

125

500

 

 ოფისის ხარჯები

4850

5398

6790

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2350

1230

1900

01 02 07

 შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

26471

27369

35520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

4

 

ხარჯები

26121

25853

35020

 

შრომის ანაზღაურება

23895

20900

29260

 

საქონელი და მომსახურება

2226

3096

5760

 

 მივლინებები

210

487

375

 

 ოფისის ხარჯები

2016

2609

3535

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1857

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350

1516

500

01 02 08

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

288111

244094

391145

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

62

 

ხარჯები

287277

244094

391145

 

შრომის ანაზღაურება

198269

205163

267400

 

საქონელი და მომსახურება

89008

38931

123745

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35440

33988

101400

 

 ოფისის ხარჯები

43008

468

16945

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10560

4475

5400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

834

0

0

 01 02 09

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

35319

36866

35615

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

31629

32322

34115

 

შრომის ანაზღაურება

24586

23520

23380

 

საქონელი და მომსახურება

7043

8802

10735

 

 მივლინებები

255

0

255

 

 ოფისის ხარჯები

6788

8802

9160

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3690

4544

1500

01 02 10

ზედამხედველობის სამსახური

5035

37674

45370

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

3

4

 

ხარჯები

5035

33926

45370

 

შრომის ანაზღაურება

5035

20300

30300

 

საქონელი და მომსახურება

0

13626

15070

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

 

235

295

 

 ოფისის ხარჯები

 

3159

4155

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

10232

10620

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3748

0

01 02 11

 იურიდიული სამსახური

9212

32238

38085

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

9212

30912

35055

 

შრომის ანაზღაურება

9212

28700

29680

 

საქონელი და მომსახურება

0

2212

5375

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

 

532

600

 

 ოფისის ხარჯები

 

1680

3455

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1320

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1326

3030

01 02 12

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

0.0

0.0

26665

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3

 

ხარჯები

0.0

0.0

24665

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

21840

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2825

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

2825

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2000

01 03

სარეზერვო ფონდი

59477

107400

31500

 

ხარჯები

59477

107400

31500

 

საქონელი და მომსახურება

59477

107400

31500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59477

107400

31500

01 04

 

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

7328

5683

6000

 

ხარჯები

4828

5163

6000

 

საქონელი და მომსახურება

4828

5163

6000

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

2238

2665

3000

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2590

2498

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2500

520

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

3646

1059

0

 

ხარჯები

3646

1059

0

 

საქონელი და მომსახურება

3646

1059

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3646

1059

 

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

810

690

3000

 

ხარჯები

810

690

3000

 

საქონელი და მომსახურება

810

690

3000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

810

690

3000

 

 

 

 

 

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

24876

2958

3000

 

ხარჯები

24876

2958

3000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

24876

2958

3000

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24876

2958

3000

01 09

საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება

8479

2078

6145

 

ხარჯები

8479

2078

6145

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

8479

2078

6145

01 10

ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0

10000

10520

 

ხარჯები

0

10000

10520

 

სუბსიდიები

 

10000

10520

02 00

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

155435

156173

274910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

31

46

 

ხარჯები

147217

153439

244410

 

შრომის ანაზღაურება

117260

131177

199500

 

საქონელი და მომსახურება

23714

22262

38410

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5004

6760

 

 

 მივლინებები

411

3269

480

 

 ოფისის ხარჯები

4957

3722

19930

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7000

 

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6342

8511

18000

 

სხვა ხარჯები

6243

0

6500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8218

2734

30500

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

91418

111622

70000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

53428

22622

14000

 

საქონელი და მომსახურება

53428

22622

14000

 

 ოფისის ხარჯები

36004

18592

14000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16939

0

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

485

4030

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37990

89000

56000

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

123895

123581

130930

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

14

14

 

ხარჯები

123895

123341

130930

 

შრომის ანაზღაურება

59510

87283

88480

 

საქონელი და მომსახურება

64385

36058

42450

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20000

9808

11040

 

 მივლინებები

1365

1474

1500

 

 ოფისის ხარჯები

25845

5259

8810

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14065

19517

21100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3110

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

240

0

04 01

 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

123045

121317

127930

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

14

14

 

ხარჯები

123045

121077

127930

 

შრომის ანაზღაურება

59510

87283

88480

 

საქონელი და მომსახურება

63535

33794

39450

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20000

9808

11040

 

 მივლინებები

1365

1474

1500

 

 ოფისის ხარჯები

25845

5259

8810

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13215

17253

18100

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3110

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

240

 

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

850

2264

3000

 

ხარჯები

850

2264

3000

 

საქონელი და მომსახურება

850

2264

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

850

2264

3000

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2423177

1912573

2499421

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

485716

670149

700760

 

საქონელი და მომსახურება

167469

91975

126740

 

 ოფისის ხარჯები

160669

85975

100000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6800

6000

26740

 

სუბსიდიები

318247

578174

574020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1937461

1242424

1798661

05 01

... ლანჩხუთი გზა

65531

36444

0

 

ხარჯები

65531

36444

0

 

სუბსიდიები

65531

36444

 

05 02

გზების რეაბილიტაცია

183706

544096

20365

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183706

544096

20365

05 03

ხიდების რეაბილიტაცია

103586

53696

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103586

53696

 

05 04

გაზიფიკაცია

53316

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53316

 

 

05 05

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

162539

15915

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162539

15915

 

05 06

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 07

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

374255

146698

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374255

146698

 

05 08

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

109669

23513

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109669

23513

 

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0

74600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

74600

 

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

104145

7476

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104145

7476

 

05 11

შემოღობვა

103939

142670

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103939

142670

 

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

491677

194035

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491677

194035

 

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია

229923

8363

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229923

8363

 

05 14

მოსაცდელის მოწყობა

20706

31362

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20706

31362

 

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

14741

2174

5000

 

ხარჯები

14741

2174

5000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1651

2174

5000

 

 ოფისის ხარჯები

1651

2174

5000

 

სუბსიდიები

13090

 

 

 

გრანტები

 

 

 

05 16

... ლანჩხუთი სერვისი

246923

444800

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

246923

444800

0

 

საქონელი და მომსახურება

79739

0

0

 

 ოფისის ხარჯები

79739

0

0

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

167184

444800

0

 

გრანტები

 

 

 

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

71470

79735

0

 

ხარჯები

71470

79735

0

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

71470

79735

 

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

95999

56065

21940

 

ხარჯები

95999

56065

21940

 

საქონელი და მომსახურება

79739

0

21940

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

21940

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

16260

56065

 

05 16 03

გამწვანება

30350

54865

0

 

ხარჯები

30350

54865

0

 

სუბსიდიები

30350

54865

 

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

13708

14944

0

 

ხარჯები

13708

14944

0

 

სუბსიდიები

13708

14944

 

05 16 05

კეთილმოწყობის სამუშაოები

14598

11321

0

 

ხარჯები

14598

11321

0

 

სუბსიდიები

14598

11321

 

 

გრანტები

 

 

 

05 16 06

ნარჩენების გატანა

20798

220255

0

 

ხარჯები

20798

220255

0

 

სუბსიდიები

20798

220255

 

05 16 07

დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

0

 

05 16 08

სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება

0

7615

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

7615

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

0

 

სუბსიდიები

 

7615

 

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

6800

6000

4800

 

ხარჯები

6800

6000

4800

 

საქონელი და მომსახურება

6800

6000

4800

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6800

6000

4800

05 18

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენის სისტემების მოვლა პატრონობა

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

79279

83801

95000

 

ხარჯები

79279

83801

95000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

79279

83801

95000

 

 ოფისის ხარჯები

79279

83801

95000

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა

10942

12910

15000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10942

12910

15000

 

სუბსიდიები

10942

12910

15000

05 21

()იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

61500

78020

94200

 

ხარჯები

61500

78020

94200

 

სუბსიდიები

61500

78020

94200

05 22

()იპ ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა

0

5000

115000

 

ხარჯები

0

5000

115000

 

სუბსიდიები

 

5000

115000

05 23

... ლანჩხუთი 2000

0

1000

0

 

ხარჯები

 

1000

 

 

სუბსიდიები

 

1000

 

05 24

()იპ ლანჩხუთი სერვისი

0

0

349820

 

ხარჯები

0

0

349820

 

სუბსიდიები

 

 

349820

05 25

საქართველოს რეგიონალური ფონდის პროექტებით გამოყოფილი ტრანსფერი

0

0

940000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

940000

05 26

სოფლის პროგრამა

0

0

838296

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

838296

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

985897

627123

697005

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

647363

561472

697005

 

საქონელი და მომსახურება

23995

0

0

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23995

0

0

 

სუბსიდიები

623368

561472

697005

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338534

65651

0

06 01

()იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი

948648

621023

686605

 

ხარჯები

617818

555372

686605

 

სუბსიდიები

617818

555372

686605

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330830

65651

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

37249

6100

10400

 

ხარჯები

29545

6100

10400

 

საქონელი და მომსახურება

23995

0

0

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23995

 

 

 

სუბსიდიები

5550

6100

10400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7704

 

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1429259

1414284

1484080

 

ხარჯები

1197731

1320761

1484080

 

საქონელი და მომსახურება

75351

62506

50000

 

 

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

4734

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70617

62506

50000

 

სუბსიდიები

1122380

1258255

1434080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231528

93523

0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

0

114164

56000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

62506

50000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

62506

50000

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51658

 

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

133338

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

37293

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

37293

0

0

 

 კვების ხარჯები

4734

 

 

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32559

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96045

 

 

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

38058

0

0

 

ხარჯები

38058

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

38058

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38058

 

 

07 04

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

0

185400

226500

 

ხარჯები

0

185400

226500

 

სუბსიდიები

 

185400

226500

07 05

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

142900

0

0

 

ხარჯები

142900

0

0

 

სუბსიდიები

142900

 

 

07 06

... საცურაო აუზი

77545

0

0

 

ხარჯები

77545

0

0

 

სუბსიდიები

77545

 

 

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

150000

260000

300000

 

ხარჯები

150000

260000

300000

 

სუბსიდიები

150000

260000

300000

07 08

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

0

75135

87700

 

ხარჯები

0

75135

87700

 

სუბსიდიები

 

75135

87700

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

35200

24000

20000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

35200

24000

20000

 

სუბსიდიები

35200

24000

20000

07 10

სახელოვნებო სკოლები

308110

189650

198500

 

ხარჯები

213600

189650

198500

 

სუბსიდიები

213600

189650

198500

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94510

0

0

07 10 01

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

58360

57350

65000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

58360

57350

65000

 

სუბსიდიები

58360

57350

65000

 

 

 

 

 

07 10 02

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

62110

58500

58000

 

ხარჯები

62110

58500

58000

 

სუბსიდიები

62110

58500

58000

07 10 03

()იპ ლანჩხუთის .ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

187640

73800

75500

 

ხარჯები

93130

73800

75500

 

სუბსიდიები

93130

73800

75500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94510

 

 

07 11

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

137402

129390

115660

 

ხარჯები

129885

124505

115660

 

სუბსიდიები

129885

124505

115660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7517

4885

 

07 12

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

291181

279180

276000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

257725

242200

276000

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

257725

242200

276000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33456

36980

 

07 13

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

109275

125614

153720

 

ხარჯები

109275

125614

153720

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

109275

125614

153720

07 14

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

6250

31751

45000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6250

31751

45000

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

6250

31751

45000

07 15

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

 

 

5000

 

ხარჯები

 

 

5000

 

სუფსიდიები

 

 

5000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

666907

490484

540950

 

ხარჯები

575829

488132

540950

 

საქონელი და მომსახურება

9128

38421

12850

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8812

8880

12400

 

 მივლინებები

184

129

250

 

 ოფისის ხარჯები

132

0

200

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

29412

0

 

სუბსიდიები

29990

17200

39000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536711

432511

489100

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91078

2352

0

08 01

()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

110973

118252

115000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

110973

115900

115000

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110973

115900

115000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2352

 

08 02

. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

29990

17200

0

 

ხარჯები

29990

17200

0

 

სუბსიდიები

29990

17200

 

08 03

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

425738

346023

374100

 

ხარჯები

425738

346023

374100

 

საქონელი და მომსახურება

0

29412

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

29412

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

425738

316611

374100

08 03 01

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

68828

57903

60000

 

ხარჯები

68828

57903

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68828

57903

60000

08 03 02

ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

17010

14910

23000

 

ხარჯები

17010

14910

23000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17010

14910

23000

08 03 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

44400

28250

0

 

ხარჯები

44400

28250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44400

28250

0

08 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

135675

29300

30000

 

ხარჯები

135675

29300

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

135675

29300

30000

08 03 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

35250

27050

72200

 

ხარჯები

35250

27050

72200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35250

27050

72200

08 03 06

18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

53225

120922

30800

 

ხარჯები

53225

120922

30800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53225

120922

30800

08 03 07

შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

20000

 

ხარჯები

0

0

20000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20000

08 03 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0

26400

0

 

ხარჯები

0

26400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

26400

0

08 03 09

II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა

9950

0

8000

 

ხარჯები

9950

0

8000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9950

 

8000

08 03 10

 ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

20400

0

27400

 

ხარჯები

20400

0

27400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20400

 

27400

08 03 11

მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა

32200

0

30000

 

ხარჯები

32200

0

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32200

 

30000

08 03 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა

6700

0

15000

 

ხარჯები

6700

0

15000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6700

 

15000

 

 

 

 

 

08 03 13

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2100

2100

2100

 

ხარჯები

2100

2100

2100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2100

2100

2100

08 03 14

მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

0

29412

39000

 

ხარჯები

0

29412

39000

 

საქონელი და მომსახურება

0

29412

0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

29412

0

 

სუბსიდიები

 

 

39000

08 03 15

ცენტრ `იავნანას~ თანადაფინანსების პროგრამა

91078

2000

10000

 

ხარჯები

0

2000

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2000

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91078

 

 

08 03 16

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

0

7776

23400

 

ხარჯები

0

7776

23400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7776

23400

08 03 17

უსინათლოთა დახმარების პროგრამა

0

0

4200

 

ხარჯები

0

0

4200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

4200

08 03 18

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

0

0

14000

 

ხარჯები

0

0

14000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

14000

08 03 19

 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0

0

2000

 

ხარჯები

0

0

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2000

08 03 20

ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

2000

 

ხარჯები

0

0

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2000

08 04

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

9128

9009

12850

 

ხარჯები

9128

9009

12850

 

საქონელი და მომსახურება

9128

9009

12850

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8812

8880

12400

 

 მივლინებები

184

129

250

 

 ოფისის ხარჯები

132

 

200

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

    მუხლი 11.

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის
 მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს
 გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს
 ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს
 საფინანსო სამსახური.

    მუხლი 12.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი
 
საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარი

    მუხლი 13.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

შემოსულობები

5539390

5689100

5928300

შემოსავლები

5539390

5689100

5928300

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

 

 

შემოსავლები

5539390

5689100

5928300

გადასახადები

355000

362000

370000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

ქონების გადასახადი

355000

362000

370000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

185000

185000

185000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10000

10000

10000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

30000

32000

35000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

130000

135000

140000

 

 

 

 

გრანტები

4831390

4968100

5358300

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

4831390

4968100

5358300

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4601390

4718100

5088300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

230000

250000

270000

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

სხვა შემოსავლები

353000

359000

200000

შემოსავლები საკუთრებიდან

90000

91000

92000

პროცენტები

50000

50000

50000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

40000

41000

42000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

35000

35000

35000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

5000

6000

7000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

88000

88000

90000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

88000

88000

90000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

70000

70000

70000

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18000

18000

20000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

175000

180000

18000

მუხლი 14.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი

განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

5539390

5689100

5928300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

201

201

201

 

ხარჯები

5480390

5665100

5872800

 

შრომის ანაზღაურება

1336660

1416750

1477170

 

საქონელი და მომსახურება

1418210

1492830

1620110

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

141020

141020

141020

 

 მივლინებები

22600

26920

30600

 

 ოფისის ხარჯები

390990

415690

468790

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

12500

12500

13000

 

 კვების ხარჯები

0

0

0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9000

9000

9000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

196700

207300

222300

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

645400

680400

735400

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2249620

2279620

2299620

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

466900

466900

466900

 

სხვა ხარჯები

9000

9000

9000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59000

24000

55500

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1734890

1796600

1936300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141

141

141

 

ხარჯები

1677390

1774100

1882300

 

შრომის ანაზღაურება

1011180

1071270

1111190

 

საქონელი და მომსახურება

653190

689810

758090

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

120640

120640

120640

 

 მივლინებები

20350

24670

28350

 

 ოფისის ხარჯები

188100

201800

233900

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

12500

12500

13000

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

115200

123800

135800

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

196400

206400

226400

 

სუბსიდიები

10520

10520

10520

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2500

2500

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57500

22500

54000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

406490

408990

451990

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

ხარჯები

386490

405990

416990

 

შრომის ანაზღაურება

214950

229950

229950

 

საქონელი და მომსახურება

171540

176040

187040

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19440

19440

19440

 

 მივლინებები

6000

6500

7000

 

 ოფისის ხარჯები

48000

50000

55000

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2500

2500

3000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

38000

40000

45000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57600

57600

57600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20000

3000

35000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1255380

1304590

1381290

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

123

123

 

ხარჯები

1217880

1285090

1362290

 

შრომის ანაზღაურება

796230

841320

881240

 

საქონელი და მომსახურება

419150

441270

478550

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

101200

101200

101200

 

 მივლინებები

14350

18170

21350

 

 ოფისის ხარჯები

136600

148300

175400

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

10000

10000

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

74700

81300

88300

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82300

82300

82300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2500

2500

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37500

19500

19000

01 02 00

ხელმძღვანელობა

141400

158400

168400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

141400

158400

168400

 

შრომის ანაზღაურება

79900

85900

85900

 

საქონელი და მომსახურება

59000

70000

80000

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

7000

10000

12000

 

 ოფისის ხარჯები

12000

15000

18000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40000

45000

50000

 

სხვა ხარჯები

2500

2500

2500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

298700

310700

320700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

ხარჯები

298700

310700

320700

 

შრომის ანაზღაურება

113900

119900

123900

 

საქონელი და მომსახურება

184800

190800

196800

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34000

34000

34000

 

 მივლინებები

2000

2500

3000

 

 ოფისის ხარჯები

55000

60000

65000

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

10000

10000

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1500

2000

2500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82300

82300

82300

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

01 02 02

 საფინანსო სამსახური

106000

94700

107000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

81000

84700

102000

 

შრომის ანაზღაურება

64200

65500

67000

 

საქონელი და მომსახურება

16800

19200

35000

 

 მივლინებები

1800

2000

2500

 

 ოფისის ხარჯები

13000

15000

30000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25000

10000

5000

01 02 03

ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური

81600

83520

86850

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

79600

81520

83850

 

შრომის ანაზღაურება

64200

65500

67000

 

საქონელი და მომსახურება

15400

16020

16850

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

300

320

350

 

 ოფისის ხარჯები

6100

6200

6500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9000

9500

10000

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

2000

3000

01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

60200

58750

62200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

ხარჯები

55200

57250

60200

 

შრომის ანაზღაურება

47600

49200

51500

 

საქონელი და მომსახურება

7600

8050

8700

 

 მივლინებები

600

650

700

 

 ოფისის ხარჯები

5000

5200

5500

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

2200

2500

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5000

1500

2000

01 02 05

კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

41530

44320

49690

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

40030

42320

44690

 

შრომის ანაზღაურება

34680

36720

38740

 

საქონელი და მომსახურება

5350

5600

5950

 

 მივლინებები

550

600

650

 

 ოფისის ხარჯები

2900

3000

3200

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1900

2000

2100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

2000

5000

01 02 06

მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

43700

45650

47750

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

42200

44150

46250

 

შრომის ანაზღაურება

33350

35300

37400

 

საქონელი და მომსახურება

8850

8850

8850

 

 მივლინებები

500

500

500

 

 ოფისის ხარჯები

6500

6500

6500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1850

1850

1850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 07

 შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

32350

34850

37950

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

31850

34350

37450

 

შრომის ანაზღაურება

26300

28600

31600

 

საქონელი და მომსახურება

5550

5750

5850

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

400

400

400

 

 ოფისის ხარჯები

3300

3500

3600

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1850

1850

1850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

500

500

01 02 08

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

329800

345300

362800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

61

 

ხარჯები

329800

345300

362800

 

შრომის ანაზღაურება

245600

260600

275600

 

საქონელი და მომსახურება

84200

84700

87200

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67200

67200

67200

 

 ოფისის ხარჯები

17000

17500

20000

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 01 02 09

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

38500

41400

45250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

37000

39900

43750

 

შრომის ანაზღაურება

26300

28600

31600

 

საქონელი და მომსახურება

10700

11300

12150

 

 მივლინებები

300

300

350

 

 ოფისის ხარჯები

9000

9500

10000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1400

1500

1800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

01 02 10

 ზედამხედველობის სამსახური

41900

44200

47200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

ხარჯები

41900

44200

47200

 

შრომის ანაზღაურება

26300

28600

31600

 

საქონელი და მომსახურება

15600

15600

15600

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

300

300

300

 

 ოფისის ხარჯები

3600

3600

3600

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11700

11700

11700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

01 02 11

იურიდიული სამსახური

39200

42300

45000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

 

ხარჯები

39200

42300

45000

 

შრომის ანაზღაურება

33900

36900

39400

 

საქონელი და მომსახურება

5300

5400

5600

 

 

 

 

 

 

 მივლინებები

600

600

600

 

 ოფისის ხარჯები

3200

3300

3500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1500

1500

1500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

500

500

01 03

სარეზერვო ფონდი

50000

60000

80000

 

ხარჯები

50000

60000

80000

 

საქონელი და მომსახურება

50000

60000

80000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50000

60000

80000

01 04

 

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

6000

6000

6000

 

ხარჯები

6000

6000

6000

 

საქონელი და მომსახურება

6000

6000

6000

 

 ოფისის ხარჯები

3500

3500

3500

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2500

2500

2500

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

3000

3000

3000

 

ხარჯები

3000

3000

3000

 

საქონელი და მომსახურება

3000

3000

3000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

3000

3000

 

 

 

 

 

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

3500

3500

3500

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

3500

3500

3500

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3500

3500

3500

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3500

3500

3500

01 09

საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

01 10

ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

10520

10520

10520

 

ხარჯები

10520

10520

10520

 

სუბსიდიები

10520

10520

10520

02 00

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

271690

287690

303690

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

46

46

 

ხარჯები

270190

286190

302190

 

შრომის ანაზღაურება

224000

238000

251000

 

საქონელი და მომსახურება

39690

41690

44690

 

 მივლინებები

500

500

500

 

 ოფისის ხარჯები

10190

10190

10190

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9000

9000

9000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20000

22000

25000

 

სხვა ხარჯები

6500

6500

6500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1500

1500

1500

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

62000

62000

62000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

62000

62000

62000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

62000

62000

62000

 

 

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

60000

60000

60000

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2000

2000

2000

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

143480

149980

157980

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

 

ხარჯები

143480

149980

157980

 

შრომის ანაზღაურება

101480

107480

114980

 

საქონელი და მომსახურება

42000

42500

43000

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11500

11500

11500

 

 მივლინებები

1500

1500

1500

 

 ოფისის ხარჯები

6500

7000

7500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22500

22500

22500

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

04 01

 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

139980

146480

154480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

14

 

ხარჯები

139980

146480

154480

 

შრომის ანაზღაურება

101480

107480

114980

 

საქონელი და მომსახურება

38500

39000

39500

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11500

11500

11500

 

 მივლინებები

1500

1500

1500

 

 ოფისის ხარჯები

6500

7000

7500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19000

19000

19000

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

3500

3500

3500

 

ხარჯები

3500

3500

3500

 

საქონელი და მომსახურება

3500

3500

3500

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3500

3500

3500

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

708000

743500

799000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

708000

743500

799000

 

საქონელი და მომსახურება

518000

553500

609000

 

 ოფისის ხარჯები

126000

136500

157000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

392000

417000

452000

 

სუბსიდიები

190000

190000

190000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

05 01

... ლანჩხუთი გზა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

05 02

გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 03

ხიდების რეაბილიტაცია

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 04

გაზიფიკაცია

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 05

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 06

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 07

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 08

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

0

0

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 11

შემოღობვა

0

0

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 14

მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

6000

6500

7000

 

ხარჯები

6000

6500

7000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6000

6500

7000

 

 ოფისის ხარჯები

6000

6500

7000

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

05 16

... ლანჩხუთი სერვისი

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

70000

75000

80000

 

ხარჯები

70000

75000

80000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70000

75000

80000

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

300000

320000

350000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

300000

320000

350000

 

საქონელი და მომსახურება

300000

320000

350000

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

300000

320000

350000

05 16 03

გამწვანება

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

05 16 05

კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

05 16 06

ნარჩენების გატანა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

05 16 07

დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

05 16 08

სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება

15000

15000

15000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15000

15000

15000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15000

15000

15000

 

სუბსიდიები

 

 

 

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

7000

7000

7000

 

ხარჯები

7000

7000

7000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

7000

7000

7000

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7000

7000

7000

05 18

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენის სისტემების მოვლა პატრონობა

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

 

 

 

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

120000

130000

150000

 

ხარჯები

120000

130000

150000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

120000

130000

150000

 

 ოფისის ხარჯები

120000

130000

150000

 

 

 

 

 

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა

15000

15000

15000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15000

15000

15000

 

სუბსიდიები

15000

15000

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 21

()იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

75000

75000

75000

 

ხარჯები

75000

75000

75000

 

სუბსიდიები

75000

75000

75000

05 23

()იპ ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა

100000

100000

100000

 

ხარჯები

100000

100000

100000

 

სუბსიდიები

100000

100000

100000

05 24

... ლანჩხუთი 2000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

658500

688500

708500

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

658500

688500

708500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

658500

688500

708500

 

გრანტები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

06 01

()იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი

650000

680000

700000

 

ხარჯები

650000

680000

700000

 

სუბსიდიები

650000

680000

700000

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

8500

8500

8500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

8500

8500

8500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

8500

8500

8500

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1445600

1445600

1445600

 

ხარჯები

1445600

1445600

1445600

 

საქონელი და მომსახურება

55000

55000

55000

 

 

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55000

55000

55000

 

სუბსიდიები

1390600

1390600

1390600

 

გრანტები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

55000

55000

55000

 

ხარჯები

55000

55000

55000

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

55000

55000

55000

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55000

55000

55000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

07 04

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

225000

225000

225000

 

ხარჯები

225000

225000

225000

 

სუბსიდიები

225000

225000

225000

 

 

 

 

 

07 05

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

07 06

... საცურაო აუზი

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

 

 

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

300000

300000

300000

 

ხარჯები

300000

300000

300000

 

სუბსიდიები

300000

300000

300000

07 08

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

70000

70000

70000

 

ხარჯები

70000

70000

70000

 

სუბსიდიები

70000

70000

70000

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

20000

20000

20000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20000

20000

20000

 

სუბსიდიები

20000

20000

20000

 

 

 

 

 

07 10

სახელოვნებო სკოლები

198500

198500

198500

 

ხარჯები

198500

198500

198500

 

სუბსიდიები

198500

198500

198500

 

გრანტები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

07 10 01

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

65000

65000

65000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

65000

65000

65000

 

სუბსიდიები

65000

65000

65000

 

 

 

 

 

07 10 02

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

58000

58000

58000

 

ხარჯები

58000

58000

58000

 

სუბსიდიები

58000

58000

58000

07 10 03

()იპ ლანჩხუთის .ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

75500

75500

75500

 

ხარჯები

75500

75500

75500

 

სუბსიდიები

75500

75500

75500

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 11

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

124900

124900

124900

 

ხარჯები

124900

124900

124900

 

სუბსიდიები

124900

124900

124900

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 12

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

273000

273000

273000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

273000

273000

273000

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სუბსიდიები

273000

273000

273000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 13

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

129200

129200

129200

 

ხარჯები

129200

129200

129200

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

129200

129200

129200

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 14

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

45000

45000

45000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

45000

45000

45000

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

45000

45000

45000

 

გრანტები

 

 

 

07 15

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

5000

5000

5000

 

ხარჯები

5000

5000

5000

 

სუფსიდიები

5000

5000

5000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

515230

515230

515230

 

ხარჯები

515230

515230

515230

 

საქონელი და მომსახურება

48330

48330

48330

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8880

8880

8880

 

 მივლინებები

250

250

250

 

 ოფისის ხარჯები

200

200

200

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39000

39000

39000

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

466900

466900

466900

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

08 01

()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

115000

115000

115000

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

115000

115000

115000

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115000

115000

115000

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

08 02

. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

 

 

 

 

08 04

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

390900

390900

390900

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

390900

390900

390900

 

საქონელი და მომსახურება

39000

39000

39000

 

 

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39000

39000

39000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

351900

351900

351900

08 04 01

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

60000

60000

60000

 

ხარჯები

60000

60000

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60000

60000

60000

08 04 02

ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

30000

30000

30000

 

ხარჯები

30000

30000

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30000

30000

30000

08 04 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

30000

30000

30000

 

ხარჯები

30000

30000

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30000

30000

30000

08 04 05

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

50000

50000

50000

 

ხარჯები

50000

50000

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50000

50000

50000

08 04 06

18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

30800

30800

30800

 

ხარჯები

30800

30800

30800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30800

30800

30800

08 04 07

შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

20000

20000

20000

 

ხარჯები

20000

20000

20000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20000

20000

20000

08 04 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

08 04 09

II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა

8000

8000

8000

 

ხარჯები

8000

8000

8000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8000

8000

8000

08 04 10

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

20400

20400

20400

 

ხარჯები

20400

20400

20400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20400

20400

20400

08 04 11

მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა

30000

30000

30000

 

ხარჯები

30000

30000

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30000

30000

30000

08 04 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა

15000

15000

15000

 

ხარჯები

15000

15000

15000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15000

15000

15000

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 13

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2100

2100

2100

 

ხარჯები

2100

2100

2100

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2100

2100

2100

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 14

მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

39000

39000

39000

 

ხარჯები

39000

39000

39000

 

საქონელი და მომსახურება

39000

39000

39000

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39000

39000

39000

08 04 15

ცენტრ იავნანას თანადაფინანსების პროგრამა

10000

10000

10000

 

ხარჯები

10000

10000

10000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10000

10000

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

08 04 16

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

23400

23400

23400

 

ხარჯები

23400

23400

23400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23400

23400

23400

08 04 17

უსინათლოთა დახმარების პროგრამა

4200

4200

4200

 

ხარჯები

4200

4200

4200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4200

4200

4200

08 04 18

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

14000

14000

14000

 

ხარჯები

14000

14000

14000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14000

14000

14000

08 04 19

18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2000

2000

2000

 

ხარჯები

2000

2000

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2000

2000

2000

08 04 20

ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2000

2000

2000

 

ხარჯები

2000

2000

2000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2000

2000

2000

08 05

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

9330

9330

9330

 

ხარჯები

9330

9330

9330

 

საქონელი და მომსახურება

9330

9330

9330

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8880

8880

8880

 

 მივლინებები

250

250

250

 

 ოფისის ხარჯები

200

200

200