„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 58
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016064
  • Word
58
30/12/2011
ვებგვერდი, 03/01/2012
190020020.35.155.016064
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №58

2011 წლის 30 დეკემბერი

ქ. წალკა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1

 „წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (სსმ V, №66, 21.12.2010, მუხ. 1973) შევიდეს შემდეგი ცვლილებ:

1. დანართი № 1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

2. დანართი № 2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

3. დანართი № 3 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

4. დანართი № 4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

5. დანართი № 5 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

    მუხლი 2

საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.

    მუხლი 3

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე        დ. მაჩიტიძე

 

                                                                                                                                           დანართი 1

წალკის მუნიციპალიტეტის  2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

შემოსავლები

3,735.3

3,032.7

3,518.5

2,698.6

2,968.5

3,265.3

გადასახადები

565.8

194.7

713.5

654.5

720.0

791.9

გრანტები

3,079.9

2,604.1

2,598.4

1,961.6

2,157.8

2,373.6

სხვა შემოსავლები

89.6

233.9

206.6

82.5

90.8

99.8

ხარჯები

2,098.0

1,870.3

2,974.6

2,298.2

2,414.0

2,541.3

შრომის ანაზღაურება

749.0

787.7

847.5

844.0

856.2

869.5

საქონელი და მომსახურება

558.7

511.3

1,473.0

731.4

786.8

847.6

სუბსიდიები

683.3

434.8

320.4

371.5

405.1

442.2

გრანტები

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

სხვა ხარჯები

25.0

52.7

33.7

41.3

44.9

48.9

საოპერაციო სალდო

1,637.3

1,162.4

543.9

400.4

554.5

724.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,621.6

1,417.2

641.0

108.9

233.8

371.3

ზრდა

1,666.6

1,474.4

1,062.0

152.9

282.2

424.5

კლება

45.0

57.2

421.0

44.0

48.4

53.2

მთლიანი სალდო

15.7

-254.8

-97.1

291.5

320.7

352.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

15.7

-254.8

-97.1

291.5

320.7

352.7

ზრდა

15.7

0.0

0.0

291.5

320.7

352.7

ვალუტა და დეპოზიტები

15.7

 

 

291.5

320.7

352.7

კლება

0.0

254.8

97.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

254.8

97.1

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

                                                                                                                                                                          დანართი 2

წალკის მუნიციპალიტეტის  2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

შემოსულობები

3,780.3

3,089.9

3,939.5

2,742.6

3,016.9

3,318.6

შემოსავლები

3,735.3

3,032.7

3,518.5

2,698.6

2,968.5

3,265.3

გადასახადები

565.8

194.7

713.5

654.5

720.0

791.9

  ქონების გადასახადი

565.8

194.7

713.5

654.5

720.0

791.9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

180.0

57.2

415.0

456.5

502.2

552.4

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

135.9

119.6

256.0

110.0

121.0

133.1

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

249.9

17.9

40.5

88.0

96.8

106.5

გრანტები

3,079.9

2,604.1

2,598.4

1,961.6

2,157.8

2,373.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,079.9

2,604.1

2,598.4

1,961.6

2,157.8

2,373.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,462.9

1,561.7

1,783.3

1,961.6

2,157.8

2,373.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,380.9

1,490.7

1,708.3

1,879.1

2,067.0

2,273.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

82.0

71.0

75.0

82.5

90.8

99.8

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,617.0

1,042.4

815.1

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,000.0

600.0

200.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

219.7

442.4

440.1

0.0

0.0

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

115.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

31.5

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

31.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. გზების შეკეთება

0.0

0.0

175.0

0.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

89.6

233.9

206.6

82.5

90.8

99.8

     მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

51.0

111.6

63.0

49.5

54.5

59.9

     სხვა

38.6

122.3

143.6

33.0

36.3

39.9

არაფინანსური აქტივების კლება

45.0

57.2

421.0

44.0

48.4

53.2

გადასახდელები

3,764.6

3,344.7

4,036.6

2,451.1

2,696.2

2,965.9

ხარჯები

2,098.0

1,870.3

2,974.6

2,298.2

2,414.0

2,541.3

შრომის ანაზღაურება

749.0

787.7

847.5

844.0

856.2

869.5

საქონელი და მომსახურება

558.7

511.3

1,473.0

731.4

786.8

847.6

სუბსიდიები

683.3

434.8

320.4

371.5

405.1

442.2

გრანტები

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

სხვა ხარჯები

25.0

52.7

33.7

41.3

44.9

48.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,666.6

1,474.4

1,062.0

152.9

282.2

424.5

ნაშთის ცვლილება

15.7

-254.8

-97.1

291.5

320.7

352.7

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,255.0

1,173.9

1,727.8

1,553.1

1,593.1

1,637.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

72.0

85.2

110.5

119.0

130.2

142.5

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

195.9

67.1

180.0

35.0

35.0

35.0

თავდაცვის ღონისძიებები

29.7

41.6

45.5

47.9

52.6

57.9

ინფრასტრუქტურის მშეებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,229.2

1,267.0

1,510.4

288.2

436.5

599.8

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

313.4

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

552.4

538.8

286.0

214.0

235.3

258.9

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

117.0

126.0

131.4

144.5

159.0

174.9

სულ ჯამი

3,764.6

3,344.7

4,036.6

2,451.1

2,696.2

2,965.9

 

 

                                                                                                                                                   დანართი 3

წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

შემოსულობები

3,780.3

3,089.9

3,939.5

2,742.6

3,016.9

3,318.6

შემოსავლები

3,735.3

3,032.7

3,518.5

2,698.6

2,968.5

3,265.3

არაფინანსური აქტივების კლება

45.0

57.2

421.0

44.0

48.4

53.2

შემოსავლები

3,735.3

3,032.7

3,518.5

2,698.6

2,968.5

3,265.3

გადასახადები

565.8

194.7

713.5

654.5

720.0

791.9

ქონების გადასახადი

565.8

194.7

713.5

654.5

720.0

791.9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

180.0

57.2

415.0

456.5

502.2

552.4

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

135.9

119.6

256.0

110.0

121.0

133.1

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

249.9

17.9

40.5

88.0

96.8

106.5

გრანტები

3,079.9

2,604.1

2,598.4

1,961.6

2,157.8

2,373.6

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,079.9

2,604.1

2,598.4

1,961.6

2,157.8

2,373.6

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1,462.9

1,561.7

1,783.3

1,961.6

2,157.8

2,373.6

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1,617.0

1,042.4

815.1

0.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

89.6

233.9

206.6

82.5

90.8

99.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

75.0

187.8

148.0

67.1

73.8

81.2

პროცენტები

 

5.2

60.0

6.6

7.3

8.0

რენტა

75.0

182.6

88.0

60.5

66.6

73.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.6

12.0

6.8

4.4

4.8

5.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5.6

12.0

4.2

4.4

4.8

5.3

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

9.0

34.1

51.0

11.0

12.1

13.3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

0.8

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

45.0

57.2

421.0

44.0

48.4

53.2

ძირითადი აქტივები

 

 

21.0

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

45.0

57.2

400.0

44.0

48.4

53.2

მიწა

45.0

57.2

400.0

44.0

48.4

53.2

 

 

                                                                                                                                                                დანართი 4

წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

3,764.6

3,344.7

4,036.6

2,451.1

2,696.2

2,965.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

109.0

116.0

116.0

116.0

116.0

 

ხარჯები

2,098.0

1,870.3

2,974.6

2,298.2

2,414.0

2,541.3

 

შრომის ანაზღაურება

749.0

787.7

847.5

844.0

856.2

869.5

 

ხელფასი

749.0

787.7

847.5

844.0

856.2

869.5

 

საქონელი და მომსახურება

558.7

511.3

1,473.0

731.4

786.8

847.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67.0

35.8

39.5

41.0

41.0

41.0

 

მივლინებები

6.9

4.8

10.5

11.0

12.1

13.3

 

ოფისის ხარჯები

133.7

122.4

224.0

197.5

217.2

238.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.0

18.4

35.0

22.0

24.2

26.6

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

9.8

5.3

5.8

6.4

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

182.4

188.8

288.0

177.8

181.9

186.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

153.7

141.1

866.2

276.9

304.6

335.0

 

სუბსიდიები

683.3

434.8

320.4

371.5

405.1

442.2

 

გრანტები

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სოციალური დახმარება

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სხვა ხარჯები

25.0

52.7

33.7

41.3

44.9

48.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

25.0

52.7

33.7

41.3

44.9

48.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,666.6

1,474.4

1,062.0

152.9

282.2

424.5

 

ძირითადი აქტივები

1,666.6

1,474.4

1,062.0

152.9

282.2

424.5

 

შენობა-ნაგებობები

1,666.6

1,474.4

963.9

150.7

279.8

421.9

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

96.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

2.0

2.2

2.4

2.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,255.0

1,173.9

1,727.8

1,553.1

1,593.1

1,637.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85.0

86.0

91.0

91.0

91.0

91.0

 

ხარჯები

1,173.2

1,137.3

1,569.5

1,495.9

1,535.7

1,579.4

 

შრომის ანაზღაურება

677.9

688.3

736.5

722.6

722.6

722.6

 

ხელფასი

677.9

688.3

736.5

722.6

722.6

722.6

 

საქონელი და მომსახურება

453.4

436.3

616.0

570.0

609.4

652.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

26.3

35.8

39.5

41.0

41.0

41.0

 

მივლინებები

4.9

4.1

8.0

7.7

8.5

9.3

 

ოფისის ხარჯები

126.1

116.3

163.5

166.7

183.3

201.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.0

18.4

35.0

22.0

24.2

26.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

161.4

168.2

221.0

154.8

156.8

159.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

119.7

93.5

149.0

177.9

195.7

215.2

 

სუბსიდიები

39.9

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

12.7

2.0

3.3

3.6

4.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

2.0

12.7

2.0

3.3

3.6

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.8

36.6

158.3

57.2

57.4

57.7

 

ძირითადი აქტივები

81.8

36.6

158.3

57.2

57.4

57.7

 

შენობა-ნაგებობები

81.8

36.6

74.8

55.0

55.0

55.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

81.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

2.0

2.2

2.4

2.7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

316.5

316.3

365.1

347.1

353.7

361.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

18.0

19.0

19.0

19.0

19.0

 

ხარჯები

282.0

316.3

363.6

347.1

353.7

361.0

 

შრომის ანაზღაურება

197.0

195.2

216.6

208.1

208.1

208.1

 

ხელფასი

197.0

195.2

216.6

208.1

208.1

208.1

 

საქონელი და მომსახურება

83.0

108.6

145.0

135.7

142.0

148.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

8.9

4.5

13.0

13.0

13.0

 

მივლინებები

0.4

0.9

1.5

2.2

2.4

2.7

 

ოფისის ხარჯები

28.1

28.9

50.0

51.7

56.9

62.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54.5

69.9

89.0

68.8

69.7

70.6

 

სხვა ხარჯები

2.0

12.5

2.0

3.3

3.6

4.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

2.0

12.5

2.0

3.3

3.6

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

34.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

34.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

807.7

787.5

1,276.9

1,102.6

1,125.6

1,150.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67.0

68.0

72.0

72.0

72.0

72.0

 

ხარჯები

760.4

750.9

1,120.1

1,045.4

1,068.2

1,093.3

 

შრომის ანაზღაურება

480.9

493.1

519.9

514.5

514.5

514.5

 

ხელფასი

480.9

493.1

519.9

514.5

514.5

514.5

 

საქონელი და მომსახურება

271.1

257.6

385.2

330.9

353.7

378.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

26.3

26.9

35.0

28.0

28.0

28.0

 

მივლინებები

4.5

3.2

6.5

5.5

6.1

6.7

 

ოფისის ხარჯები

98.0

87.4

113.5

115.0

126.4

139.1

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

3.4

20.0

5.5

6.1

6.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

106.9

98.3

132.0

86.0

87.1

88.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.4

38.4

78.2

91.0

100.1

110.1

 

სუბსიდიები

8.4

0.0

15.0

 

 

 

 

გრანტები

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

36.6

156.8

57.2

57.4

57.7

 

ძირითადი აქტივები

47.3

36.6

156.8

57.2

57.4

57.7

 

შენობა-ნაგებობები

47.3

36.6

74.8

55.0

55.0

55.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

2.0

2.2

2.4

2.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

103.5

27.7

50.8

48.4

53.2

58.6

 

ხარჯები

103.5

27.7

50.8

48.4

53.2

58.6

 

საქონელი და მომსახურება

72.0

27.7

50.8

48.4

53.2

58.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72.0

27.7

50.8

48.4

53.2

58.6

 

სუბსიდიები

31.5

0.0

 

 

 

 

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

25.0

15.0

33.0

36.3

39.9

 

ხარჯები

0.0

25.0

15.0

33.0

36.3

39.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.0

15.0

33.0

36.3

39.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

25.0

15.0

33.0

36.3

39.9

01 05

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

12.3

2.4

5.0

5.5

6.1

6.7

 

ხარჯები

12.3

2.4

5.0

5.5

6.1

6.7

 

საქონელი და მომსახურება

12.3

2.4

5.0

5.5

6.1

6.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.3

2.4

5.0

5.5

6.1

6.7

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15.0

15.0

15.0

16.5

18.2

20.0

 

ხარჯები

15.0

15.0

15.0

16.5

18.2

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

15.0

16.5

18.2

20.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.0

15.0

15.0

16.5

18.2

20.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

72.0

85.2

110.5

119.0

130.2

142.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

20.0

20.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

72.0

85.2

110.5

119.0

130.2

142.5

 

შრომის ანაზღაურება

49.6

67.1

76.0

85.8

94.4

103.8

 

ხელფასი

49.6

67.1

76.0

85.8

94.4

103.8

 

საქონელი და მომსახურება

22.4

18.1

32.8

28.2

30.8

33.7

 

მივლინებები

1.0

0.0

1.0

1.1

1.2

1.3

 

ოფისის ხარჯები

4.4

2.5

6.0

5.5

6.1

6.7

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

4.8

5.3

5.8

6.4

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.0

15.6

20.5

16.3

17.7

19.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.7

5.0

5.0

5.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.7

5.0

5.0

5.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

195.9

67.1

180.0

35.0

35.0

35.0

 

ხარჯები

195.9

67.1

180.0

35.0

35.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

195.9

67.1

90.0

35.0

35.0

35.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

29.7

41.6

45.5

47.9

52.6

57.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

29.7

41.6

45.5

47.9

52.6

57.9

 

შრომის ანაზღაურება

21.5

32.3

35.0

35.6

39.2

43.1

 

ხელფასი

21.5

32.3

35.0

35.6

39.2

43.1

 

საქონელი და მომსახურება

8.2

9.3

10.5

12.2

13.4

14.8

 

მივლინებები

1.0

0.7

1.5

2.2

2.4

2.7

 

ოფისის ხარჯები

3.2

3.6

1.5

3.3

3.6

4.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.0

5.0

7.5

6.7

7.4

8.1

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,229.2

1,267.0

1,510.4

288.2

436.5

599.8

 

ხარჯები

295.7

169.6

616.7

192.5

211.8

232.9

 

საქონელი და მომსახურება

40.7

0.0

616.7

88.0

96.8

106.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

45.0

22.0

24.2

26.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

564.7

66.0

72.6

79.8

 

სუბსიდიები

255.0

169.6

0.0

104.5

115.0

126.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

933.5

1,097.4

893.7

95.7

224.8

366.9

 

ძირითადი აქტივები

933.5

1,097.4

893.7

95.7

224.8

366.9

 

შენობა-ნაგებობები

933.5

1,097.4

889.1

95.7

224.8

366.9

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

05 01

სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი

219.7

485.2

514.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

36.4

116.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

116.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

116.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

36.4

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.7

448.8

398.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

219.7

448.8

398.2

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

219.7

448.8

393.6

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

05 02

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.7

0.0

 

 

 

 

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

48.0

26.3

10.5

11.6

12.7

14.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

26.3

10.5

11.6

12.7

14.0

 

ძირითადი აქტივები

48.0

26.3

10.5

11.6

12.7

14.0

 

შენობა-ნაგებობები

48.0

26.3

10.5

11.6

12.7

14.0

05 04

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

109.1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

109.1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

109.1

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

85.7

134.9

512.0

50.2

79.5

111.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

222.0

22.0

24.2

26.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

222.0

22.0

24.2

26.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

215.0

22.0

24.2

26.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.7

134.9

290.0

28.2

55.3

85.0

 

ძირითადი აქტივები

85.7

134.9

290.0

28.2

55.3

85.0

 

შენობა-ნაგებობები

85.7

134.9

290.0

28.2

55.3

85.0

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

55.2

75.0

95.0

104.5

115.0

126.4

 

ხარჯები

55.2

75.0

95.0

104.5

115.0

126.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

55.2

75.0

 

104.5

115.0

126.4

05 08

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

546.0

428.1

200.0

83.3

186.9

301.0

 

ხარჯები

75.0

45.0

53.8

44.0

48.4

53.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

53.8

44.0

48.4

53.2

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

30.0

11.0

12.1

13.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

23.8

33.0

36.3

39.9

 

სუბსიდიები

75.0

45.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471.0

383.1

146.3

39.3

138.5

247.8

 

ძირითადი აქტივები

471.0

383.1

146.3

39.3

138.5

247.8

 

შენობა-ნაგებობები

471.0

383.1

146.3

39.3

138.5

247.8

05 09

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

124.8

113.5

178.0

38.6

42.5

46.7

 

ხარჯები

124.8

13.2

129.3

22.0

24.2

26.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

129.3

22.0

24.2

26.6

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

15.0

11.0

12.1

13.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

114.3

11.0

12.1

13.3

 

სუბსიდიები

124.8

13.2

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.3

48.8

16.6

18.3

20.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

100.3

48.8

16.6

18.3

20.1

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

100.3

48.8

16.6

18.3

20.1

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

313.4

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

ხარჯები

45.0

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

სუბსიდიები

45.0

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

268.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

268.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

56.1

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

ხარჯები

45.0

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

სუბსიდიები

45.0

45.1

45.0

49.5

54.5

59.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

552.4

538.8

286.0

214.0

235.3

258.9

 

ხარჯები

169.5

198.4

276.0

214.0

235.3

258.9

 

საქონელი და მომსახურება

34.0

47.6

107.0

33.0

36.3

39.9

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.0

47.6

62.0

33.0

36.3

39.9

 

სუბსიდიები

112.5

121.6

139.0

148.0

162.7

179.0

 

სხვა ხარჯები

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.9

340.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.9

340.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

382.9

340.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული სკოლები

40.2

46.0

55.0

58.9

64.7

71.2

 

ხარჯები

40.2

46.0

55.0

58.9

64.7

71.2

 

სუბსიდიები

40.2

46.0

55.0

58.9

64.7

71.2

07 02

სპორტული ღონისძიებეი

12.0

10.9

43.0

11.0

12.1

13.3

 

ხარჯები

12.0

10.9

33.0

11.0

12.1

13.3

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

10.9

33.0

11.0

12.1

13.3

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.0

10.9

15.0

11.0

12.1

13.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

07 05

ბიბლიოთეკა

31.1

32.7

33.0

36.3

39.9

43.9

 

ხარჯები

31.1

32.7

33.0

36.3

39.9

43.9

 

სუბსიდიები

31.1

32.7

33.0

36.3

39.9

43.9

07 06

კულტურის სახლები

144.4

47.7

51.0

52.8

58.1

63.9

 

ხარჯები

41.2

42.9

51.0

52.8

58.1

63.9

 

სუბსიდიები

41.2

42.9

51.0

52.8

58.1

63.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.2

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

103.2

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

103.2

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

07 07

კულტურული ღონისძიებეი

22.0

36.7

74.0

22.0

24.2

26.6

 

ხარჯები

22.0

36.7

74.0

22.0

24.2

26.6

 

საქონელი და მომსახურება

22.0

36.7

74.0

22.0

24.2

26.6

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

5.0

 

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.0

36.7

47.0

22.0

24.2

26.6

07 08

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი

173.4

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.4

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

173.4

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

173.4

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

07 10

რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

106.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 11

რელიგია

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

 

ხარჯები

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

 

სხვა ხარჯები

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

23.0

29.2

30.0

33.0

36.3

39.9

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

117.0

126.0

131.4

144.5

159.0

174.9

 

ხარჯები

117.0

126.0

131.4

144.5

159.0

174.9

 

სუბსიდიები

35.0

31.4

31.4

34.5

38.0

41.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სოციალური დახმარება

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება

35.0

42.2

31.4

34.5

38.0

41.8

 

ხარჯები

35.0

42.2

31.4

34.5

38.0

41.8

 

სუბსიდიები

35.0

31.4

31.4

34.5

38.0

41.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

08 02

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

ხარჯები

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

სოციალური დახმარება

82.0

83.8

100.0

110.0

121.0

133.1

 

 

                                                                                                                                                                          დანართი №5

წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,255.0   

1,173.9   

1,727.8   

1,553.1   

1,593.1   

1,637.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,227.7   

1,156.5   

1,707.8   

1,531.1   

1,568.9   

1,610.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,124.2   

1,103.8   

1,642.0   

1,449.7   

1,479.3   

1,511.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

103.5   

52.7   

65.8   

81.4   

89.5   

98.5   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

12.3   

2.4   

5.0   

5.5   

6.1   

6.7   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

12.3   

2.4   

5.0   

5.5   

6.1   

6.7   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15.0   

15.0   

15.0   

16.5   

18.2   

20.0   

702

თავდაცვა

29.7   

41.6   

45.5   

47.9   

52.6   

57.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

267.9   

152.3   

290.5   

154.0   

165.2   

177.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

195.9   

67.1   

180.0   

35.0   

35.0   

35.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

72.0   

85.2   

110.5   

119.0   

130.2   

142.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

503.2   

650.4   

1,037.4   

61.8   

92.2   

125.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

88.7   

26.3   

10.5   

11.6   

12.7   

14.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

88.7   

26.3   

10.5   

11.6   

12.7   

14.0   

7045

ტრანსპორტი

194.8   

138.9   

512.0   

50.2   

79.5   

111.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

85.7   

134.9   

512.0   

50.2   

79.5   

111.6   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

109.1   

4.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

219.7   

485.2   

514.9   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

55.2   

75.0   

95.0   

104.5   

115.0   

126.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

55.2   

75.0   

95.0   

104.5   

115.0   

126.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

670.8   

541.6   

378.0   

121.9   

229.4   

347.8   

7063

წყალმომარაგება

546.0   

428.1   

200.0   

83.3   

186.9   

301.0   

7064

გარე განათება

124.8   

113.5   

178.0   

38.6   

42.5   

46.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

35.0   

42.2   

31.4   

34.5   

38.0   

41.8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.0   

42.2   

31.4   

34.5   

38.0   

41.8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

552.4   

538.8   

286.0   

214.0   

235.3   

258.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

225.6   

392.5   

98.0   

69.9   

76.8   

84.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

303.8   

117.1   

158.0   

111.1   

122.2   

134.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

23.0   

29.2   

30.0    

33.0   

36.3   

39.9   

709

განათლება

313.4   

45.1   

45.0   

49.5   

54.5   

59.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

56.1   

45.1   

45.0   

49.5   

54.5   

59.9   

7092

ზოგადი განათლება

257.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

257.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

82.0   

83.8   

100.0   

110.0   

121.0   

133.1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

82.0   

83.8   

100.0   

110.0   

121.0   

133.1   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

82.0   

83.8   

100.0   

110.0   

121.0   

133.1   

 

სულ

3,764.6   

3,344.7   

4,036.6   

2,451.1   

2,696.2   

2,965.9