თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16/1
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111226032, 29/12/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016069
  • Word
16/1
23/12/2011
ვებგვერდი, 111226032, 29/12/2011
190020020.35.157.016069
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება 16/1

2011 წლის 23 დეკემბერი

 ქ. თეთრიწყარო

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 5214.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 5214.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 263.3 ათასი ლარით. მათ შორის: 175.3 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 88.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან, მინიმალური სოციალური პაკეტისთვის განსაზღვრული 263.3 ათასი ლარიდან განხორციელდეს შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ (უმწეოთა და ხანდაზმულთა) სუბსიდირება 42,7 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 05), მათ შორის 0,6 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის; ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელება 1,0 ათასი ლარით, ხოლო დარჩენილი 219,6 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2011 წლის 13 აპრილის №5/6 განკარგულებით დამტკიცებული „მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამით“ გათვალისწინებული ღონისძიებები.“

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-5 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრულ 185,0 ათას ლარს დაემატოს 2010 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 35.6 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან – 10.1 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 230.7 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

 ა) ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაცვის ცენტრის“ სუბსიდირება 70,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 02);

 ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახური – 72.7 ათასი ლარით, მათ შორის: წვევამდელთა და რეზერვისტთა ტრანსპორტირებისათვის 4,9 ათასი ლარი, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის სახურავის რეაბილიტაციისათვის, სადაც განთავსებულია სამხედრო სამსახური – 10.1 ათასი ლარი, მათ შორის 0,3 ათასი ლარი – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის (ორგ.კოდი 04 00);

 გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 88.0 ათასი ლარით, მათ შორის 50.0 ათასი ლარით განისაზღვროს სოფელ კოდაში ჩასახლებულ დევნილთათვის სათესლე ხორბლის შესაძენად.”.

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-7 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,7. ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 113,8 ათასი ლარი, მათ შორის, 0,6 ათასი ლარი, აუდიტორიული მომსახურებისათვის (ორგ.კოდი 07 03).”

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 111 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,11¹. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 72.0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

 ა) პოლიციის სუბსიდირება 56,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00);

 ბ) თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოსათვის მოძრავი ჩამწერი ვიდეოკამერის და მისი მოწყობილობის შეძენა 16,0 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 03 00).

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-12 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,12. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის“ სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 37,8 ათასი ლარი. მათ შორის, 0,5 ათასი ლარი, სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის, 11,5 ათასი ლარი  –ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-შენახვისათვის, 25.8 ათასი ლარი – მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის.“

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,14. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 7,8 ათასი ლარი”.

8. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-16 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,16. ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურებისათვის განისაზღვროს 45,0 ათასი ლარი“.

9. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 186 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,186. თეთრიწყაროს შენობა-ნაგებობების დეკორაციული განათებისათვის განისაზღვროს 14.5 ათასი ლარი. მათ შორის, 0,3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის.“.

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებიდან (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) ამოღებულ იქნეს 187 მუხლი.

11. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 192 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,192. 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის 201-ე განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 555,2 ათას ლარს დაემატოს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსების თანხა 70.1 ათასი ლარი, მათ შორის: თონეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 22.4 ათასი ლარი, მაწევნის სასმელი წყლის რეაბილიტაციისათვის 6.9 ათასი ლარი, ირაგა-იფნარის მისასვლელი გზის შეკეთებისათვის 1.5 ათასი ლარი, დუმანისის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 2.1 ათასი ლარი, დრის სასმელი წყლის აუზის შესაძენად 3.5 ათასი ლარი, გოლთეთის გზის მიმდებარე წყალამრიდებისა და სანიაღვრეების მოსაწყობად 3.0 ათასი ლარი, კოდისწყარო-ნამტვრიანის მისასვლელი ხიდის დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 6.6 ათასი ლარი, იფნარა-სამღერეთის მისასვლელი გზის შეკეთებისათვის 1.3 ათასი ლარი, ორბეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 8.0 ათასი ლარი, მარაბდის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 1.0 ათასი ლარი, ჭივჭავის სარიტუალო სახლის სარემონტო სამუშაოებისათვის 1.0 ათასი ლარი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის 12.8 ათასი ლარი. “.

12. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 196 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,196. 2011 წლის პირველი აპრილის საქართველოს მთავრობის №735 განკარგულებაში 2011 წლის 21 ოქტომბრის №2029 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 800,0 ათასი ლარს დაემატოს 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს №1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის 2010 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხული 700.0 ათასი ლარიდან 2011 წელს დასაფინანსებელი სამუშაოებიდან დარჩენილი 2,6 ათასი ლარი, სულ 802.6 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) სოფელ კოდაში სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა 397,0 ათასი ლარით, მათ შორის, 5.4 ათასი ლარით – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ორგ.კოდი 02 00);

 ბ) მუნიციპალიტეტში გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია 305.7 ათასი ლარით, მათ შორის, 6.6 ათასი ლარით – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ორგ.კოდი 05 02);

 გ) სოფელ ასურეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 58.3,0 ათასი ლარით, მათ შორის, 1.2 ათასი ლარით – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ორგ.კოდი 05 10);

დ) სოფელ კოდაში ,,სოფლის სახლის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 35.0 ათასი ლარით, მათ შორის, 0.7 ათასი ლარით – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (ორგ.კოდი 02 00).

13. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) 199 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, 199. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის №1402 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვროს 73,0 ათასი ლარი, მათ შორის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის გამოიყოს 0.9 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი 72.1 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

 ა) სოფელ გოლთეთის ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაციისათვის – 10.0 ათასი ლარი;

 ბ) სოფელ არდისუბანში გზის რეაბილიტაციისათვის – 26.1 ათასი ლარი;

 გ) სოფელ ნაპილნართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის – 9,0 ათასი ლარი;

 დ) სოფელ შამთაში მისასვლელი ხიდის აღდგენისათვის - 12.0 ათასი ლარი;

 ე) ვაკე -გუდარეხისა და გუდარეხის ისტორიულ-სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის – 15.0 ათასი.

14. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-20 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,20. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 9.3 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად (ორგ. კოდი 01 03).”.

15. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) მე-201 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,20¹. საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებიდან აუთვისებელი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთები გათვალისწინებულ იქნეს 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში.

16. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                    გ. მესტვირიშვილი

 

დანართი №1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

1

შემოსავლები

4,101.8

4,551.5

2,764.0

2,784.0

2,912.0

 

გადასახადები

411.4

494.2

260.0

270.0

280.0

 

გრანტები

3,341.3

3,805.3

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

სხვა შემოსავლები

349.1

252.0

217.0

224.0

232.0

 

 

2

ხარჯები

2,114.8

2,969.8

2,332.0

2,370.0

2,483.0

 

შრომის ანაზღაურება

727.6

807.1

806.0

806.0

806.0

 

საქონელი და მომსახურება

394.4

887.7

815.0

829.0

880.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

836.8

609.3

530.0

535.0

560.0

 

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

261.0

181.0

200.0

237.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

4.7

0.0

0.0

0.0

 

 

3

საოპერაციო სალდო

1,987.0

1,581.8

432.0

414.0

429.0

 

 

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,660.2

1,996.3

432.0

414.0

429.0

4.1

ზრდა

1,736.7

2,244.3

515.0

500.0

519.0

4.2

კლება

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

5

მთლიანი სალდო

326.8

-414.5

0.0

0.0

0.0

 

 

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

326.8

-414.5

0.0

0.0

0.0

6.1

ზრდა

414.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

414.6

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

კლება

87.8

414.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

87.8

414.5

0.0

0.0

0.0

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

4,178.3

4,799.5

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

შემოსავლები

4,101.8

4,551.5

2,764.0

2,784.0

2,912.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

გადასახდელები

3,851.5

5,214.0

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

ხარჯები

2,114.8

2,969.8

2,332.0

2,370.0

2,483.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,736.7

2,244.3

515.0

500.0

519.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ნაშთის ცვლილება

-87.8

414.6

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

 

შემოსულობები

4,178.3

4,799.5

2,847.0

2,870.0

3,002.0

1

შემოსავლები

4,101.8

4,551.5

2,764.0

2,784.0

2,912.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

1

შემოსავლები

4,101.8

4,551.5

2,764.0

2,784.0

2,912.0

11

გადასახადები

411.4

494.2

260.0

270.0

280.0

11311

ქონების გადასახადი

411.4

494.2

260.0

270.0

280.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

118.7

154.1

100.0

100.0

100.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

140.9

19.5

10.0

10.0

10.0

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

135.6

10.0

10.0

10.0

10.0

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

5.3

9.5

0.0

0.0

0.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

112.8

228.7

130.0

140.0

150.0

1131141

ფიზიკურპირებიდან

96.5

228.0

100.0

100.0

100.0

1131142

იურიდიულპირებიდან

16.3

0.7

30.0

40.0

50.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

39.0

91.9

20.0

20.0

20.0

1131151

ფიზიკურპირებიდან

3.0

10.4

20.0

20.0

20.0

1131152

იურიდიულპირებიდან

36.0

81.5

0.0

0.0

0.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

3,341.3

3,805.3

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,341.3

3,805.3

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,060.0

2,230.1

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,878.0

2,045.1

2,100.0

2,100.0

2,200.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

182.0

185.0

187.0

190.0

200.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,281.3

1,575.2

0.0

0.0

0.0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

700.0

947.0

0.0

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

556.2

555.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა პროექტები

25.1

73.0

0.0

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

0.0

73.0

0.0

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

349.1

252.0

217.0

224.0

232.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

211.3

154.0

160.0

165.0

170.0

1411

პროცენტები

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

1412

დივიდენდები

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1415

რენტა

193.9

94.0

160.0

165.0

170.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

193.4

86.0

160.0

165.0

170.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.5

8.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

58.8

11.0

12.0

12.0

12.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

58.8

11.0

12.0

12.0

12.0

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

5.4

5.0

7.0

7.0

7.0

1422 10

სატენდერო მოსაკრებელი

1.1

0.0

5.0

5.0

5.0

1422 13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

47.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1422 14

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4.9

4.0

0.0

0.0

0.0

1422 99

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

74.3

87.0

45.0

47.0

50.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.3

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.4

არაწარმოებული აქტივები

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

31.41

მიწა

76.5

248.0

83.0

86.0

90.0

31.43

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №4

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 წელი

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

3,851.5

5,214.0

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

130.0

126.0

126.0

126.0

2

ხარჯები

2,114.8

2,969.8

2,332.0

2,370.0

2,483.0

21

შრომის ანაზღაურება

727.6

807.1

806.0

806.0

806.0

211

ხელფასი

727.6

807.1

806.0

806.0

806.0

22

საქონელი და მომსახურება

394.4

887.7

815.0

829.0

880.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

2.5

9.7

10.0

10.0

10.0

223

ოფისის ხარჯები

93.0

427.3

451.1

460.1

501.1

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

25.4

2.0

2.0

2.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11.2

19.1

12.0

12.0

12.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

108.4

203.0

154.0

154.0

154.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

177.9

198.9

185.9

190.9

200.9

25

სუბსიდიები

836.8

609.3

530.0

535.0

560.0

26

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

261.0

181.0

200.0

237.0

272

სოციალური დახმარება

154.6

261.0

181.0

200.0

237.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

4.7

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

4.7

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,736.7

2,244.3

515.0

500.0

519.0

311

ძირითადი აქტივები

1,736.7

2,244.3

515.0

500.0

519.0

3111

შენობა-ნაგებობები

1,668.0

1,969.3

515.0

500.0

519.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

62.7

275.0

0.0

0.0

0.0

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

844.1

1,437.9

951.0

955.0

965.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

90.0

89.0

89.0

89.0

2

ხარჯები

805.5

1,374.7

951.0

955.0

965.8

21

შრომის ანაზღაურება

536.1

617.3

613.8

613.8

613.8

211

ხელფასი

536.1

617.3

613.8

613.8

613.8

22

საქონელი და მომსახურება

268.0

356.0

337.2

341.2

352.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

1.1

8.4

5.0

5.0

5.0

223

ოფისის ხარჯები

69.6

81.2

80.2

79.2

80.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

25.4

2.0

2.0

2.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.4

5.0

2.0

2.0

2.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76.2

155.8

114.0

114.0

114.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

117.3

75.9

134.0

139.0

149.0

26

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.6

63.2

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

38.6

63.2

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

11.6

63.2

0.0

0.0

0.0

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220.1

317.4

226.0

225.8

225.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

2

ხარჯები

195.9

284.6

226.0

225.8

225.8

21

შრომის ანაზღაურება

146.1

163.8

153.3

153.3

153.3

211

ხელფასი

146.1

163.8

153.3

153.3

153.3

22

საქონელი და მომსახურება

48.4

119.4

72.7

72.5

72.5

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

222

მივლინებები

0.1

5.0

1.0

1.0

1.0

223

ოფისის ხარჯები

18.0

20.9

14.7

14.5

14.5

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.8

4.0

0.0

0.0

0.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.5

76.4

57.0

57.0

57.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

32.8

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

24.2

32.8

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

4.6

32.8

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

505.8

1,051.5

589.0

588.2

589.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

73.0

72.0

72.0

72.0

2

ხარჯები

491.4

1,021.2

589.0

588.2

589.0

21

შრომის ანაზღაურება

390.0

453.5

460.5

460.5

460.5

211

ხელფასი

390.0

453.5

460.5

460.5

460.5

22

საქონელი და მომსახურება

101.4

167.7

128.5

127.7

128.5

222

მივლინებები

1.0

3.4

4.0

4.0

4.0

223

ოფისის ხარჯები

51.6

60.3

65.5

64.7

65.5

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.2

18.6

0.0

0.0

0.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.6

1.0

2.0

2.0

2.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.7

79.4

57.0

57.0

57.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.3

5.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

263

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

30.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

14.4

30.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

7.0

30.3

0.0

0.0

0.0

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40.3

9.3

45.0

50.0

55.0

2

ხარჯები

40.3

9.3

45.0

50.0

55.0

22

საქონელი და მომსახურება

40.3

9.3

45.0

50.0

55.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.3

9.3

45.0

50.0

55.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
(ექსპერტი, აუდიტი, საკ.მაცნე)

72.7

52.8

85.0

85.0

90.0

2

ხარჯები

72.7

52.8

85.0

85.0

90.0

22

საქონელი და მომსახურება

72.7

52.8

85.0

85.0

90.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72.7

52.8

85.0

85.0

90.0

01 05

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.0

4.8

4.0

4.0

4.0

2

ხარჯები

4.0

4.8

4.0

4.0

4.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.0

4.8

4.0

4.0

4.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.0

4.8

4.0

4.0

4.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

1.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2

ხარჯები

1.2

2.0

2.0

2.0

2.0

22

საქონელი და მომსახურება

1.2

2.0

2.0

2.0

2.0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.2

2.0

2.0

2.0

2.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

205.0

595.6

204.2

204.2

204.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

33.0

30.0

30.0

30.0

2

ხარჯები

205.0

217.1

204.2

204.2

204.2

21

შრომის ანაზღაურება

148.6

148.8

148.2

148.2

148.2

211

ხელფასი

148.6

148.8

148.2

148.2

148.2

22

საქონელი და მომსახურება

56.4

65.0

56.0

56.0

56.0

222

მივლინებები

0.1

0.3

2.0

2.0

2.0

223

ოფისის ხარჯები

20.3

17.8

6.0

6.0

6.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8.8

8.1

8.0

8.0

8.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.2

36.8

30.0

30.0

30.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

10.0

10.0

10.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

378.5

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

378.5

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

0.0

202.7

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

175.8

0.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

188.4

72.0

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

33.0

56.0

40.0

40.0

40.0

22

საქონელი და მომსახურება

33.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

0.0

56.0

40.0

40.0

40.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.4

16.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

155.4

16.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

107.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

48.1

16.0

0.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

59.6

72.7

65.8

65.8

66.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2

ხარჯები

56.6

62.6

65.8

65.8

66.0

21

შრომის ანაზღაურება

42.9

41.0

44.0

44.0

44.0

211

ხელფასი

42.9

41.0

44.0

44.0

44.0

22

საქონელი და მომსახურება

13.7

21.6

21.8

21.8

22.0

222

მივლინებები

1.3

1.0

3.0

3.0

3.0

223

ოფისის ხარჯები

3.1

5.3

4.9

4.9

5.1

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.0

10.4

10.0

10.0

10.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.3

4.9

1.9

1.9

1.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

10.1

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

3.0

10.1

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

0.0

10.1

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,602.1

2,129.4

875.0

870.0

929.0

2

ხარჯები

309.5

354.2

420.0

430.0

470.0

22

საქონელი და მომსახურება

23.3

342.7

400.0

410.0

450.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

323.0

360.0

370.0

410.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.3

19.7

40.0

40.0

40.0

25

სუბსიდიები

286.2

11.5

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,292.6

1,775.2

455.0

440.0

459.0

311

ძირითადი აქტივები

1,292.6

1,775.2

455.0

440.0

459.0

3111

შენობა-ნაგებობები

1,292.6

1,755.2

455.0

440.0

459.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სოფლის პროექტები

592.6

631.3

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.6

631.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

592.6

631.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

592.6

631.3

0.0

0.0

0.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი,
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

250.7

713.1

120.0

170.0

220.0

2

ხარჯები

5.5

11.5

20.0

20.0

20.0

25

სუბსიდიები

5.5

11.5

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.2

701.6

100.0

150.0

200.0

311

ძირითადი აქტივები

245.2

701.6

100.0

150.0

200.0

3111

შენობა-ნაგებობები

245.2

701.6

100.0

150.0

200.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სოფელ კოდაში "სოფლის სახლის" მშენებლობა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის სახურავების რეაბილიტაცია 

30.7

189.2

160.0

90.0

54.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.7

189.2

160.0

90.0

54.0

311

ძირითადი აქტივები

30.7

189.2

160.0

90.0

54.0

3111

შენობა-ნაგებობები

30.7

189.2

160.0

90.0

54.0

05 04

ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება

93.5

86.0

300.0

310.0

350.0

2

ხარჯები

93.5

86.0

300.0

310.0

350.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

86.0

300.0

310.0

350.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

86.0

300.0

310.0

350.0

25

სუბსიდიები

93.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

110.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 06

ნარჩენების  შეგროვება გატანისა და ნაგავსაყრელის მოვლა-პატრონობის მომსახურება

0.0

192.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

172.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

172.0

0.0

0.0

0.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

172.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

3112

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

05 07

პარკისა და სკვერის მოწყობა

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

89.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 08

ცხოველებისაგან მოსახლეობის  უსაფრხოების  უზრუნველყოფის  და დასახლებული ტერიტორიების  სანიტარული დაცვის უზრუნველყობის ხარჯი

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

05 09

შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები"

183.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

183.7

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

183.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 10

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

167.0

99.3

165.0

170.0

175.0

2

ხარჯები

3.5

5.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.5

94.3

165.0

170.0

175.0

311

ძირითადი აქტივები

163.5

94.3

165.0

170.0

175.0

3111

შენობა-ნაგებობები

163.5

94.3

165.0

170.0

175.0

05 11

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

50.8

11.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.8

11.5

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

50.8

11.5

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

50.8

11.5

0.0

0.0

0.0

05 12

გარე განათების  რეაბილიტაცია და  ექსპლუატაცია

9.8

192.3

90.0

90.0

90.0

2

ხარჯები

0.0

65.0

60.0

60.0

60.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

65.0

60.0

60.0

60.0

223

ოფისის ხარჯები

0.0

65.0

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

127.3

30.0

30.0

30.0

311

ძირითადი აქტივები

9.8

127.3

30.0

30.0

30.0

3111

შენობა-ნაგებობები

9.8

127.3

30.0

30.0

30.0

05 13

მიწის აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და  სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის

23.3

4.9

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

23.3

4.9

40.0

40.0

40.0

22

საქონელი და მომსახურება

23.3

4.9

40.0

40.0

40.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.3

4.9

40.0

40.0

40.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

281.0

138.0

150.0

150.0

160.0

2

ხარჯები

207.9

138.0

90.0

90.0

100.0

25

სუბსიდიები

207.9

138.0

90.0

90.0

100.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.1

0.0

60.0

60.0

60.0

311

ძირითადი აქტივები

73.1

0.0

60.0

60.0

60.0

3111

შენობა-ნაგებობები

73.1

0.0

60.0

60.0

60.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

171.7

111.7

90.0

90.0

100.0

2

ხარჯები

171.7

111.7

90.0

90.0

100.0

25

სუბსიდიები

171.7

111.7

90.0

90.0

100.0

06 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

36.9

0.0

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.9

0.0

60.0

60.0

60.0

311

ძირითადი აქტივები

36.9

0.0

60.0

60.0

60.0

3111

შენობა-ნაგებობები

36.9

0.0

60.0

60.0

60.0

06 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25.2

26.3

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

25.2

26.3

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

25.2

26.3

0.0

0.0

0.0

06 04

სკოლების რეაბილიტაცია

47.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.2

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

36.2

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

36.2

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

414.5

435.2

305.0

305.0

315.0

2

ხარჯები

255.8

435.2

305.0

305.0

315.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

102.4

0.0

0.0

0.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

96.4

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

255.8

332.8

305.0

305.0

315.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.7

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

158.7

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

ააიპ თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა

214.2

74.1

75.0

80.0

85.0

2

ხარჯები

58.6

74.1

75.0

80.0

85.0

25

სუბსიდიები

58.6

74.1

75.0

80.0

85.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

07 02

ააიპ "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

2

ხარჯები

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

25

სუბსიდიები

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

07 03

ააიპ თეთრიწყაროს კულტურის  ცენტრი
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების, ჩატარებისა და მხარდაჭერის ხარჯები,
ღვთისმსახურებისა და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარების ხარჯები

89.7

216.2

100.0

90.0

90.0

2

ხარჯები

89.7

216.2

100.0

90.0

90.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

102.4

0.0

0.0

0.0

227

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

96.4

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

89.7

113.8

100.0

90.0

90.0

07 04

ააიპ "თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

30.0

40.4

37.0

37.0

37.0

2

ხარჯები

30.0

40.4

37.0

37.0

37.0

25

სუბსიდიები

30.0

40.4

37.0

37.0

37.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები
ააიპ "თეთრიწყაროსსამუსიკო სკოლა"
ააიპ "მანგლისის სამუსიკო სკოლა"

60.6

71.5

60.0

65.0

70.0

2

ხარჯები

57.5

71.5

60.0

65.0

70.0

25

სუბსიდიები

57.5

71.5

60.0

65.0

70.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

256.8

333.3

256.0

280.0

322.0

2

ხარჯები

241.5

332.0

256.0

280.0

322.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

86.9

71.0

75.0

80.0

85.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

154.6

261.0

181.0

200.0

237.0

272

სოციალური დახმარება

154.6

261.0

181.0

200.0

237.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

15.3

1.3

0.0

0.0

0.0

08 01

სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები
სამშობიარო საავადმყოფო

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 02

ააიპ  „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

2

ხარჯები

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

25

სუბსიდიები

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

08 03

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება

16.3

37.0

0.0

0.0

20.0

2

ხარჯები

16.3

37.0

0.0

0.0

20.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

37.0

0.0

0.0

20.0

272

სოციალური დახმარება

16.3

37.0

0.0

0.0

20.0

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0

43.0

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

40.0

43.0

40.0

40.0

40.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

43.0

40.0

40.0

40.0

272

სოციალური დახმარება

40.0

43.0

40.0

40.0

40.0

08 06

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვათეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამშობიარო სახლებში  მშობიარე ქალების თანადაფინანსება

39.6

46.0

51.0

60.0

67.0

2

ხარჯები

39.6

46.0

51.0

60.0

67.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

39.6

46.0

51.0

60.0

67.0

272

სოციალური დახმარება

39.6

46.0

51.0

60.0

67.0

08 07

იძულებით გადაადგილებული პირის  დახმარება

25.4

71.4

30.0

35.0

40.0

2

ხარჯები

25.4

71.4

30.0

35.0

40.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

25.4

71.4

30.0

35.0

40.0

272

სოციალური დახმარება

25.4

71.4

30.0

35.0

40.0

08 08

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

2.5

35.1

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

2.5

35.1

10.0

10.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

35.1

10.0

10.0

10.0

272

სოციალური დახმარება

2.5

35.1

10.0

10.0

10.0

08 09

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

28.3

16.8

35.0

40.0

45.0

2

ხარჯები

18.0

15.5

35.0

40.0

45.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

18.0

15.5

35.0

40.0

45.0

272

სოციალური დახმარება

18.0

15.5

35.0

40.0

45.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

3111

შენობა-ნაგებობები

10.3

1.3

0.0

0.0

0.0

08 10

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების ემთხვევაში დახმარება

12.8

13.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

12.8

13.0

15.0

15.0

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12.8

13.0

15.0

15.0

15.0

272

სოციალური დახმარება

12.8

13.0

15.0

15.0

15.0

 

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია                 

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

844.1   

1,437.9   

951.0   

955.0   

965.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

838.9   

1,431.1   

945.0   

949.0   

959.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

725.9   

1,369.0   

815.0   

814.0   

814.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

113.0   

62.1   

130.0   

135.0   

145.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.0   

4.8   

4.0   

4.0   

4.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.0   

4.8   

4.0   

4.0   

4.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1.2   

2.0   

2.0   

2.0   

2.0   

702

თავდაცვა

59.6   

72.7   

65.8   

65.8   

66.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

393.4   

667.6   

244.2   

244.2   

244.2   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

188.4   

72.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

205.0   

595.6   

204.2   

204.2   

204.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

843.3   

926.9   

120.0   

170.0   

220.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

592.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

592.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

52.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

250.7   

874.9   

120.0   

170.0   

220.0   

705

გარემოს დაცვა

144.3   

289.5   

300.0   

310.0   

350.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

93.5   

278.0   

300.0   

310.0   

350.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

50.8   

11.5   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

614.5   

910.9   

455.0   

390.0   

359.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

189.2   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

183.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

167.0   

357.6   

165.0   

170.0   

175.0   

7064

გარე განათება

9.8   

225.1   

90.0   

90.0   

90.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

254.0   

139.0   

200.0   

130.0   

94.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108.2   

71.0   

75.0   

80.0   

105.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

20.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

20.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0   

71.0   

75.0   

80.0   

85.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

16.3   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

414.5   

437.3   

305.0   

305.0   

315.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

214.2   

75.2   

75.0   

80.0   

85.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

200.3   

362.1   

230.0   

225.0   

230.0   

709

განათლება

281.0   

111.7   

150.0   

150.0   

160.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

208.6   

111.7   

150.0   

150.0   

160.0   

7092

ზოგადი განათლება

47.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

47.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

25.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

148.6   

288.6   

181.0   

200.0   

217.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

37.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

37.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0   

43.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

2.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.6   

44.0   

51.0   

60.0   

67.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

27.9   

106.5   

40.0   

45.0   

50.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41.1   

56.1   

50.0   

55.0   

60.0   

 

სულ

3,851.5   

5,214.0   

2,847.0   

2,870.0   

3,002.0