„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111114010, 16/11/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016051
  • Word
29
08/11/2011
ვებგვერდი, 111114010, 16/11/2011
190020020.35.112.016051
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2011 წლის 8 ნოემბერი

. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ. 31.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად. 

 ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;

ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;

ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                . ჩიტიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,381,465.0

5,625,298.0

6,046,376.0

გადასახადები

539,204.0

726,874.0

723,540.0

გრანტები

5,585,917.0

4,387,509.0

4,968,766.0

სხვა შემოსავლები

256,344.0

510,915.0

354,070.0

 

 

ხარჯები

5,062,977.0

4,716,472.0

4,933,078.0

შრომის ანაზღაურება

1,063,624.0

988,109.0

1,052,300.0

საქონელი და მომსახურება

986,313.0

1,082,945.0

990,845.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,123,420.0

2,093,985.0

2,433,405.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

453,000.0

სხვა ხარჯები

77,885.0

14,722.0

3,528.0

 

 

საოპერაციო სალდო

1,318,488.0

908,826.0

1,113,298.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

-281,948.0

2,857,392.0

1,422,343.0

ზრდა

3,519,432.0

2,881,819.0

1,613,063.0

კლება

3,801,380.0

24,427.0

190,720.0

 

 

მთლიანი სალდო

1,600,436.0

-1,948,566.0

-309,045.0

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,600,436.0

-1,948,566.0

-309,045.0

ზრდა

2,288,541.0

335,741.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,288,541.0

335,741.0

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსულობები

10,870,950.0

7,934,032.0

6,546,141.0

შემოსავლები

6,381,465.0

5,625,298.0

6,046,376.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,801,380.0

24,427.0

190,720.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

8582409

7598291

6546141

ხარჯები

5062977

4716472

4933078

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3519432

2881819

1613063

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

2288541

335741

0

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6 046 376 ლარი ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსავლები

6381465

5625298

6046376

გადასახადები

539204

726874

723540

სოცილაური შენატანები

 

 

 

გრანტები

5585917

4387509

4968766

სხვა შემოსავლები

256344

510915

354070

 

მუხლი 4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზვროს 723 540 ლარის ოდენობით:

 

შემოსულობების
კოდები

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

11

გადასახადები

539204

726641

723540

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

533869

726641

723540

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

177534

147590

185000

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28911

25354

15000

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

49082

66782

38000

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

278342

486915

485540

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

5335

 

 

 

 

 მუხლი 5

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4 968 766 ლარით.

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

გრანტები

5585917

4387509

4968766

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5585917

4387509

4968766

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1886800

2631600

3583300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

332400

202000

200000

სპეციალური ტრანსფერი

3366717

1553909

1185466

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

954600

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

11000

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2080992

800000

500000

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

320125

679309

685466

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

74600

 

 

 

მუხლი 6

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 354 070 ლარით.

 

შემოსულობების
კოდები

დასახელება

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

256344

510915

354070

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

52154

65223

97000

1411

პროცენტები

 

222292

50000

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

52154

65223

47000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

43888

54682

35000

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

105

1279

 

14159

მშენებლობის მოსაკრებელი

8161

9262

12000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43085

57784

70000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

43085

57784

70000

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

8600

1950

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

27209

48553

60000

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7276

7281

10000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

159210

162716

187070

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1895

2900

 

 

 

 თავი III

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 მუხლი 7

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 933 078 ლარის ოდენობით

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

ხარჯები

5062977

4716472

4933078

შრომის ანაზღაურება

1063624

988109

1052300

საქონელი და მომსახურება

992863

1082945

990845

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

95401

127457

106790

 მივლინებები

13529

24372

21970

 ოფისის ხარჯები

405270

497757

331820

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

9907

5910

18800

 კვების ხარჯები

4489

4734

0,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650

7000

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

136951

167345

213390

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

326666

248370

298075

სუბსიდიები

2123420

2093985

2433405

სოციალური უზრუნველყოფა

811735

536711

453000

სხვა ხარჯები

71335

14722

3528

 

მუხლი 8

 განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 422 343 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 190 720 ლარის ოდენობით;

 ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 613 063 ლარი.

 

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

823662

3016133

1422343

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4625042

3040560

1613063

არაფინანსური აქტივების კლება

3801380

24427

190720

ძირითადი აქტივები

8917

5133

 

არაწარმოებული აქტივები

3792463

19294

190720

მიწა

3792463

19294

190720

 

მუხლი 9  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,702,413.0

1,722,303.0

1,612,843.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,564,606.0

1,677,164.0

1,597,705.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,481,615.0

1,617,687.0

1,493,240.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

82,991.0

59,477.0

104,465.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

59,162.0

28,522.0

4,060.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

59,162.0

28,522.0

4,060.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

56,838.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

21,807.0

16,617.0

11,078.0

702

თავდაცვა

108,089.0

123,895.0

131,320.0

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

108,089.0

123,895.0

131,320.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

304,586.0

246,853.0

271,900.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139,593.0

91,418.0

112,000.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

164,993.0

155,435.0

159,900.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,144,649.0

467,639.0

750,190.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

44,800.0

61,500.0

78,020.0

70421

სოფლის მეურნეობა

44,800.0

61,500.0

78,020.0

7045

ტრანსპორტი

1,099,849.0

406,139.0

662,170.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,099,849.0

352,823.0

662,170.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

53,316.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

10,000.0

705

გარემოს დაცვა

145,323.0

226,466.0

299,832.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

101,149.0

116,797.0

276,320.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

44,174.0

109,669.0

23,512.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,708,053.0

1,729,072.0

914,255.0

7061

ბინათმშენებლობა

267,430.0

162,539.0

16,117.0

7063

წყალმომარაგება

597,084.0

506,418.0

203,522.0

7064

გარე განათება

210,806.0

380,672.0

176,098.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

632,733.0

679,443.0

518,518.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152,144.0

140,963.0

135,452.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

113,904.0

110,973.0

118,252.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

38,240.0

29,990.0

17,200.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,595,132.0

1,429,259.0

1,418,648.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610,935.0

503,783.0

522,550.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

821,285.0

852,218.0

757,140.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

162,912.0

73,258.0

138,958.0

709

განათლება

1,013,714.0

985,897.0

631,681.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

578,239.0

948,648.0

625,581.0

7092

ზოგადი განათლება

435,475.0

37,249.0

6,100.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

435,475.0

37,249.0

6,100.0

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

708,306.0

525,944.0

380,020.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

55,850.0

44,400.0

37,400.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

234,815.0

233,531.0

183,340.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

417,641.0

248,013.0

159,280.0

 

სულ

8,582,409.0

7,598,291.0

6,546,141.0

 

 

თავი IV

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

8,582,409.0

7,598,291.0

6,546,141.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

173.0

186.0

 

ხარჯები

5,062,977.0

4,716,472.0

4,933,078.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,063,624.0

988,109.0

1,052,300.0

 

საქონელი და მომსახურება

986,313.0

1,082,945.0

990,845.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

95,401.0

127,457.0

106,790.0

 

 მივლინებები

13,529.0

24,372.0

21,970.0

 

 ოფისის ხარჯები

405,270.0

497,757.0

331,820.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

5,910.0

18,800.0

 

 კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

0.0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650.0

7,000.0

0.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

136,951.0

167,345.0

213,390.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

320,116.0

248,370.0

298,075.0

 

სუბსიდიები

2,123,420.0

2,093,985.0

2,433,405.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

453,000.0

 

სხვა ხარჯები

77,885.0

14,722.0

3,528.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,519,432.0

2,881,819.0

1,613,063.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,702,413.0

1,722,303.0

1,612,843.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

134.0

141.0

 

ხარჯები

1,616,240.0

1,485,293.0

1,530,503.0

 

შრომის ანაზღაურება

881,146.0

811,339.0

832,940.0

 

საქონელი და მომსახურება

641,559.0

665,475.0

692,175.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

72,449.0

93,641.0

81,270.0

 

 მივლინებები

11,696.0

22,412.0

16,800.0

 

 ოფისის ხარჯები

272,625.0

270,150.0

203,240.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

5,910.0

18,800.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78,997.0

106,004.0

145,290.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

195,885.0

167,358.0

226,775.0

 

სუბსიდიები

22,200.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1,860.0

 

სხვა ხარჯები

71,335.0

8,479.0

3,528.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,173.0

237,010.0

82,340.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

476,292.0

376,725.0

376,230.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

18.0

18.0

 

ხარჯები

463,001.0

374,425.0

352,510.0

 

შრომის ანაზღაურება

233,463.0

195,265.0

178,650.0

 

საქონელი და მომსახურება

229,538.0

179,160.0

173,860.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34,669.0

22,699.0

20,410.0

 

 მივლინებები

3,596.0

4,477.0

2,500.0

 

 ოფისის ხარჯები

93,456.0

52,150.0

60,750.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,950.0

2,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,567.0

25,435.0

30,600.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,250.0

72,449.0

57,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,291.0

2,300.0

23,720.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,005,323.0

1,240,962.0

1,117,010.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

116.0

123.0

 

ხარჯები

932,441.0

1,008,752.0

1,058,940.0

 

შრომის ანაზღაურება

647,683.0

616,074.0

654,290.0

 

საქონელი და მომსახურება

284,758.0

392,678.0

401,340.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37,780.0

70,942.0

60,860.0

 

 მივლინებები

8,015.0

17,935.0

14,300.0

 

 ოფისის ხარჯები

175,876.0

215,762.0

139,540.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

3,960.0

16,800.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

48,330.0

77,979.0

112,190.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,850.0

6,100.0

57,650.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1,860.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1,450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,882.0

232,210.0

58,070.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

403,148.0

635,340.0

463,097.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

16.0

19.0

 

ხარჯები

382,883.0

420,111.0

424,777.0

 

შრომის ანაზღაურება

189,052.0

156,692.0

148,950.0

 

საქონელი და მომსახურება

193,831.0

263,419.0

274,377.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,355.0

35,502.0

26,860.0

 

 მივლინებები

4,171.0

11,096.0

9,500.0

 

 ოფისის ხარჯები

130,418.0

139,342.0

84,797.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

3,960.0

16,800.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,130.0

67,419.0

78,770.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,850.0

6,100.0

57,650.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

1,450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,265.0

215,229.0

38,320.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

82,669.0

79,915.0

68,722.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

78,779.0

75,345.0

65,642.0

 

შრომის ანაზღაურება

68,263.0

61,477.0

57,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

10,516.0

13,868.0

8,642.0

 

 მივლინებები

1,727.0

5,111.0

1,250.0

 

 ოფისის ხარჯები

8,789.0

8,757.0

7,392.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,890.0

4,570.0

3,080.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტრის სამსახური

74,412.0

57,479.0

72,630.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

5.0

8.0

 

ხარჯები

73,317.0

54,715.0

68,790.0

 

შრომის ანაზღაურება

56,190.0

48,415.0

45,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

17,127.0

6,300.0

22,890.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

215.0

301.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

6,532.0

5,999.0

6,510.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,380.0

 

16,080.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,095.0

2,764.0

3,840.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

52,747.0

45,729.0

47,636.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

52,277.0

43,618.0

47,386.0

 

შრომის ანაზღაურება

39,709.0

40,039.0

42,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

12,568.0

3,579.0

5,386.0

 

 მივლინებები

450.0

274.0

500.0

 

 ოფისის ხარჯები

3,796.0

3,305.0

4,886.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,322.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470.0

2,111.0

250.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

23,580.0

24,048.0

35,795.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

23,310.0

23,736.0

35,265.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,510.0

21,854.0

31,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,800.0

1,882.0

4,165.0

 

 მივლინებები

591.0

185.0

570.0

 

 ოფისის ხარჯები

2,209.0

1,697.0

3,595.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270.0

312.0

530.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

50,220.0

34,303.0

35,851.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

48,170.0

31,953.0

35,351.0

 

შრომის ანაზღაურება

28,505.0

26,600.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

19,665.0

5,353.0

5,951.0

 

 მივლინებები

776.0

503.0

530.0

 

 ოფისის ხარჯები

18,889.0

4,850.0

5,421.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,050.0

2,350.0

500.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

31,229.0

26,471.0

28,048.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

30,979.0

26,121.0

26,518.0

 

შრომის ანაზღაურება

27,699.0

23,895.0

21,490.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,280.0

2,226.0

3,168.0

 

 მივლინებები

85.0

210.0

550.0

 

 ოფისის ხარჯები

3,195.0

2,016.0

2,618.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1,860.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.0

350.0

1,530.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

283,649.0

288,111.0

250,484.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

61.0

61.0

 

ხარჯები

239,057.0

287,277.0

249,984.0

 

შრომის ანაზღაურება

214,675.0

198,269.0

205,230.0

 

საქონელი და მომსახურება

24,382.0

89,008.0

44,754.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,425.0

35,440.0

34,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

1,459.0

43,008.0

5,354.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,498.0

10,560.0

5,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,592.0

834.0

500.0

 01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

3,669.0

35,319.0

38,504.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

3,669.0

31,629.0

34,424.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,080.0

24,586.0

23,520.0

 

საქონელი და მომსახურება

589.0

7,043.0

10,904.0

 

 მივლინებები

 

255.0

100.0

 

 ოფისის ხარჯები

589.0

6,788.0

10,804.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,690.0

4,080.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

5,035.0

40,395.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

5,035.0

36,985.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

5,035.0

20,300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

16,685.0

 

 მივლინებები

 

 

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

4,445.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

11,940.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,410.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

0.0

9,212.0

35,848.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

4.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

9,212.0

33,818.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

9,212.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4,418.0

 

 მივლინებები

 

 

700.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

3,718.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,030.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

82,991.0

59,477.0

104,465.0

 

ხარჯები

82,991.0

59,477.0

104,465.0

 

საქონელი და მომსახურება

82,991.0

59,477.0

104,465.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82,991.0

59,477.0

104,465.0

01 04

სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

22,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22,200.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22,200.0

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

5,478.0

7,328.0

6,000.0

 

ხარჯები

5,478.0

4,828.0

5,450.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,478.0

4,828.0

5,450.0

 

 მივლინებები

85.0

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

3,293.0

2,238.0

2,950.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

0.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,100.0

2,590.0

2,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,500.0

550.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

4,728.0

3,646.0

1,060.0

 

ხარჯები

4,728.0

3,646.0

1,060.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,728.0

3,646.0

1,060.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,728.0

3,646.0

1,060.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

1,832.0

810.0

3,000.0

 

ხარჯები

1,832.0

810.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,832.0

810.0

3,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,832.0

810.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,234.0

24,876.0

3,000.0

01 09

საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება

14,497.0

8,479.0

2,078.0

 

ხარჯები

14,497.0

8,479.0

2,078.0

 

სხვა ხარჯები

14,497.0

8,479.0

2,078.0

01 10

ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა

56,838.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56,838.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

56,838.0

 

 

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

164,993.0

155,435.0

159,900.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

31.0

 

ხარჯები

154,613.0

147,217.0

157,200.0

 

შრომის ანაზღაურება

123,550.0

117,260.0

131,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

24,513.0

23,714.0

26,000.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5,004.0

6,800.0

 

 მივლინებები

170.0

411.0

3,700.0

 

 ოფისის ხარჯები

16,651.0

4,957.0

6,800.0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650.0

7,000.0

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,042.0

6,342.0

8,700.0

 

სხვა ხარჯები

6,550.0

6,243.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,380.0

8,218.0

2,700.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

139,593.0

91,418.0

112,000.0

 

ხარჯები

73,903.0

53,428.0

22,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

73,903.0

53,428.0

22,000.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

61,851.0

36,004.0

20,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,907.0

16,939.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,145.0

485.0

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,690.0

37,990.0

90,000.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

108,089.0

123,895.0

131,320.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

14.0

 

ხარჯები

108,089.0

123,895.0

130,920.0

 

შრომის ანაზღაურება

58,928.0

59,510.0

88,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,161.0

64,385.0

42,760.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,132.0

20,000.0

9,840.0

 

 მივლინებები

1,387.0

1,365.0

1,200.0

 

 ოფისის ხარჯები

17,107.0

25,845.0

7,750.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,495.0

14,065.0

23,970.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,040.0

3,110.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

400.0

04 01

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

108,089.0

123,045.0

128,320.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

14.0

 

ხარჯები

108,089.0

123,045.0

127,920.0

 

შრომის ანაზღაურება

58,928.0

59,510.0

88,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,161.0

63,535.0

39,760.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,132.0

20,000.0

9,840.0

 

 მივლინებები

1,387.0

1,365.0

1,200.0

 

 ოფისის ხარჯები

17,107.0

25,845.0

7,750.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,495.0

13,215.0

20,970.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,040.0

3,110.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

400.0

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

0.0

850.0

3,000.0

 

ხარჯები

0.0

850.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

850.0

3,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

850.0

3,000.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,998,025.0

2,423,177.0

1,964,277.0

 

ხარჯები

329,041.0

485,716.0

688,180.0

 

საქონელი და მომსახურება

56,086.0

167,469.0

99,830.0

 

 ოფისის ხარჯები

36,786.0

160,669.0

93,830.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,000.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

სუბსიდიები

272,955.0

318,247.0

588,350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,668,984.0

1,937,461.0

1,276,097.0

05 01

შპს ლანჩხუთი-გზა

54,438.0

65,531.0

36,530.0

 

ხარჯები

54,438.0

65,531.0

36,530.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

0.0

 

სუბსიდიები

54,438.0

65,531.0

36,530.0

05 02

გზების რეაბილიტაცია

494,734.0

183,706.0

570,630.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,734.0

183,706.0

570,630.0

05 03

ხიდების რეაბილიტაცია

550,677.0

103,586.0

55,010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550,677.0

103,586.0

55,010.0

05 04

გაზიფიკაცია

0.0

53,316.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53,316.0

 

05 05

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

267,430.0

162,539.0

16,117.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267,430.0

162,539.0

16,117.0

05 06

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

163,228.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163,228.0

 

 

05 07

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

256,441.0

374,255.0

148,665.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,441.0

374,255.0

148,665.0

05 08

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

44,174.0

109,669.0

23,512.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,174.0

109,669.0

23,512.0

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0.0

0.0

74,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

74,600.0

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

107,664.0

104,145.0

7,476.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,664.0

104,145.0

7,476.0

05 11

შემოღობვა

65,019.0

103,939.0

142,670.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,019.0

103,939.0

142,670.0

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

570,285.0

491,677.0

197,692.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570,285.0

491,677.0

197,692.0

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია

138,087.0

229,923.0

8,363.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,087.0

229,923.0

8,363.0

05 14

მოსაცდელის მოწყობა

11,245.0

20,706.0

31,362.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,245.0

20,706.0

31,362.0

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

26,799.0

14,741.0

5,830.0

 

ხარჯები

26,799.0

14,741.0

5,830.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,651.0

5,830.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

1,651.0

5,830.0

 

სუბსიდიები

26,799.0

13,090.0

 

05 16

შპს ლანჩხუთი სერვისი

157,918.0

246,923.0

444,800.0

 

ხარჯები

157,918.0

246,923.0

444,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

79,739.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

0.0

79,739.0

0.0

 

სუბსიდიები

157,918.0

167,184.0

444,800.0

05 16 01

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

35,933.0

71,470.0

79,735.0

 

ხარჯები

35,933.0

71,470.0

79,735.0

 

სუბსიდიები

35,933.0

71,470.0

79,735.0

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

95,154.0

95,999.0

56,065.0

 

ხარჯები

95,154.0

95,999.0

56,065.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

79,739.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

79,739.0

 

 

სუბსიდიები

95,154.0

16,260.0

56,065.0

05 16 03

გამწვანება

6,500.0

30,350.0

54,865.0

 

ხარჯები

6,500.0

30,350.0

54,865.0

 

სუბსიდიები

6,500.0

30,350.0

54,865.0

 

გრანტები

 

 

 

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა

14,336.0

13,708.0

14,944.0

 

ხარჯები

14,336.0

13,708.0

14,944.0

 

სუბსიდიები

14,336.0

13,708.0

14,944.0

 

გრანტები

 

 

 

05 16 05

კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

14,598.0

11,321.0

 

ხარჯები

0.0

14,598.0

11,321.0

 

სუბსიდიები

 

14,598.0

11,321.0

 

გრანტები

 

 

 

05 16 06

ნარჩენების გატანა

5,995.0

20,798.0

220,255.0

 

ხარჯები

5,995.0

20,798.0

220,255.0

 

სუბსიდიები

5,995.0

20,798.0

220,255.0

05 16 07

დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

0.0

05 16 08

სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება

0.0

0.0

7,615.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

7,615.0

 

სუბსიდიები

 

 

7,615.0

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

ხარჯები

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

05 18

სასუქის ტრანსპორტირება

11,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,000.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11,000.0

0.0

0.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,000.0

 

 

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

36,786.0

79,279.0

88,000.0

 

ხარჯები

36,786.0

79,279.0

88,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

36,786.0

79,279.0

88,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

36,786.0

79,279.0

88,000.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

10,942.0

13,000.0

 

ხარჯები

0.0

10,942.0

13,000.0

 

სუბსიდიები

 

10,942.0

13,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

05 21

ა(ა)იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

33,800.0

61,500.0

78,020.0

 

ხარჯები

33,800.0

61,500.0

78,020.0

 

სუბსიდიები

33,800.0

61,500.0

78,020.0

05 22

ა(ა)იპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0.0

0.0

10,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

10,000.0

 

სუბსიდიები

 

 

10,000.0

05 23

ა(ა)იპ ლანჩხუთი-კეთილმოწყობა

0.0

0.0

5,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5,000.0

 

სუბსიდიები

 

 

5,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

05 24

შპს ლანჩხუთი 2000

0.0

0.0

1,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,000.0

 

სუბსიდიები

 

 

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,013,714.0

985,897.0

631,681.0

 

ხარჯები

583,653.0

647,363.0

566,030.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,360.0

23,995.0

0.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,360.0

23,995.0

0.0

 

სუბსიდიები

561,293.0

623,368.0

566,030.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430,061.0

338,534.0

65,651.0

06 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი

578,239.0

948,648.0

625,581.0

 

ხარჯები

539,861.0

617,818.0

559,930.0

 

სუბსიდიები

539,861.0

617,818.0

559,930.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,378.0

330,830.0

65,651.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

435,475.0

37,249.0

6,100.0

 

ხარჯები

43,792.0

29,545.0

6,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,360.0

23,995.0

0.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,360.0

23,995.0

 

 

სუბსიდიები

21,432.0

5,550.0

6,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391,683.0

7,704.0

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,595,132.0

1,429,259.0

1,418,648.0

 

ხარჯები

1,340,967.0

1,197,731.0

1,325,125.0

 

საქონელი და მომსახურება

112,235.0

75,351.0

63,300.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

 კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

107,746.0

70,617.0

63,300.0

 

სუბსიდიები

1,228,732.0

1,122,380.0

1,261,825.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,165.0

231,528.0

93,523.0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

114,958.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

63,300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

63,300.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

63,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

51,658.0

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

169,123.0

133,338.0

0.0

 

ხარჯები

45,690.0

37,293.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35,690.0

37,293.0

0.0

 

 კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,201.0

32,559.0

 

 

სუბსიდიები

10,000.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,433.0

96,045.0

 

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

76,545.0

38,058.0

0.0

 

ხარჯები

76,545.0

38,058.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

76,545.0

38,058.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76,545.0

38,058.0

 

07 04

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

0.0

0.0

185,400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

185,400.0

 

სუბსიდიები

 

 

185,400.0

07 05

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

129,980.0

142,900.0

0.0

 

ხარჯები

129,980.0

142,900.0

0.0

 

სუბსიდიები

129,980.0

142,900.0

 

07 06

შპს საცურაო აუზი

86,852.0

77,545.0

0.0

 

ხარჯები

86,852.0

77,545.0

0.0

 

სუბსიდიები

86,852.0

77,545.0

 

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

224,980.0

150,000.0

260,000.0

 

ხარჯები

224,980.0

150,000.0

260,000.0

 

სუბსიდიები

224,980.0

150,000.0

260,000.0

07 08

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

0.0

0.0

77,150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

77,150.0

 

სუბსიდიები

 

 

77,150.0

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

86,367.0

35,200.0

24,000.0

 

ხარჯები

86,367.0

35,200.0

24,000.0

 

სუბსიდიები

86,367.0

35,200.0

24,000.0

07 10

სახელოვნებო სკოლები

212,837.0

308,110.0

189,650.0

 

ხარჯები

187,885.0

213,600.0

189,650.0

 

სუბსიდიები

187,885.0

213,600.0

189,650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,952.0

94,510.0

0.0

07 10 01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50,591.0

58,360.0

57,350.0

 

ხარჯები

50,591.0

58,360.0

57,350.0

 

სუბსიდიები

50,591.0

58,360.0

57,350.0

07 10 02

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

62,064.0

62,110.0

58,500.0

 

ხარჯები

62,064.0

62,110.0

58,500.0

 

სუბსიდიები

62,064.0

62,110.0

58,500.0

07 10 03

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

100,182.0

187,640.0

73,800.0

 

ხარჯები

75,230.0

93,130.0

73,800.0

 

სუბსიდიები

75,230.0

93,130.0

73,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,952.0

94,510.0

 

07 11

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

116,915.0

137,402.0

129,560.0

 

ხარჯები

116,915.0

129,885.0

124,675.0

 

სუბსიდიები

116,915.0

129,885.0

124,675.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,517.0

4,885.0

07 12

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

324,072.0

291,181.0

279,180.0

 

ხარჯები

279,520.0

257,725.0

242,200.0

 

სუბსიდიები

279,520.0

257,725.0

242,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,552.0

33,456.0

36,980.0

07 13

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

167,461.0

109,275.0

125,900.0

 

ხარჯები

106,233.0

109,275.0

125,900.0

 

სუბსიდიები

106,233.0

109,275.0

125,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,228.0

 

 

07 14

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

0.0

6,250.0

32,850.0

 

ხარჯები

0.0

6,250.0

32,850.0

 

სუბსიდიები

 

6,250.0

32,850.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

860,450.0

666,907.0

515,472.0

 

ხარჯები

856,471.0

575,829.0

513,120.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,496.0

9,128.0

44,780.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,820.0

8,812.0

8,880.0

 

 მივლინებები

276.0

184.0

270.0

 

 ოფისის ხარჯები

250.0

132.0

200.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150.0

0.0

35,430.0

 

სუბსიდიები

38,240.0

29,990.0

17,200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

451,140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,979.0

91,078.0

2,352.0

08 01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

113,904.0

110,973.0

118,252.0

 

ხარჯები

109,925.0

110,973.0

115,900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,925.0

110,973.0

115,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,979.0

 

2,352.0

08 02

მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

35,000.0

29,990.0

17,200.0

 

ხარჯები

35,000.0

29,990.0

17,200.0

 

სუბსიდიები

35,000.0

29,990.0

17,200.0

08 03

შპს იმედი

3,240.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,240.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3,240.0

 

 

08 04

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

701,810.0

425,738.0

370,670.0

 

ხარჯები

701,810.0

425,738.0

370,670.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35,430.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

35,430.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

701,810.0

425,738.0

335,240.0

08 04 01

უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის

71,799.0

68,828.0

60,340.0

 

ხარჯები

71,799.0

68,828.0

60,340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,799.0

68,828.0

60,340.0

08 04 02

დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

43,228.0

17,010.0

15,000.0

 

ხარჯები

43,228.0

17,010.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,228.0

17,010.0

15,000.0

08 04 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

55,850.0

44,400.0

37,400.0

 

ხარჯები

55,850.0

44,400.0

37,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,850.0

44,400.0

37,400.0

08 04 04

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

128,951.0

135,675.0

28,000.0

 

ხარჯები

128,951.0

135,675.0

28,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,951.0

135,675.0

28,000.0

08 04 05

მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა

195,766.0

35,250.0

30,000.0

 

ხარჯები

195,766.0

35,250.0

30,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

195,766.0

35,250.0

30,000.0

08 04 06

სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

51,824.0

51,335.0

121,000.0

 

ხარჯები

51,824.0

51,335.0

121,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51,824.0

51,335.0

121,000.0

08 04 07

ერთჯერადი დახმარება

91,392.0

1,890.0

0.0

 

ხარჯები

91,392.0

1,890.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91,392.0

1,890.0

 

08 04 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

30,400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

30,400.0

08 04 09

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი

13,600.0

9,950.0

0.0

 

ხარჯები

13,600.0

9,950.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,600.0

9,950.0

 

08 04 10

აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

19,800.0

20,400.0

0.0

 

ხარჯები

19,800.0

20,400.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,800.0

20,400.0

 

08 04 11

სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

08 04 12

მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

29,600.0

32,200.0

0.0

 

ხარჯები

29,600.0

32,200.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,600.0

32,200.0

 

08 04 13

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა

0.0

6,700.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,700.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6,700.0

 

08 04 14

სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0.0

2,100.0

2,100.0

 

ხარჯები

0.0

2,100.0

2,100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,100.0

2,100.0

08 04 15

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

35,430.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

35,430.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35,430.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

35,430.0

08 05

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

ხარჯები

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,820.0

8,812.0

8,880.0

 

 მივლინებები

276.0

184.0

270.0

 

 ოფისის ხარჯები

250.0

132.0

200.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150.0

 

 

08 06

ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის იავნანას თანადაფინანსება

0.0

91,078.0

2,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

91,078.0

 

08 07

დიალეზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

9,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

9,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

9,000.0

 

 

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 11

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 12

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 26696 ლარი.

მუხლი 13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,897,700.0

4,926,300.0

4,937,000.0

შემოსავლები

4,512,600.0

4,541,200.0

4,581,900.0

არაფინანსური აქტივების კლება

385,100.0

385,100.0

355,100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები

4,512,600.0

4,541,200.0

4,581,900.0

გადასახადები

305,000.0

307,000.0

310,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

ქონების გადასახადი

305,000.0

307,000.0

310,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

165,000.0

165,000.0

165,000.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,000.0

15,000.0

15,000.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

40,000.0

41,000.0

42,000.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

85,000.0

86,000.0

88,000.0

გრანტები

3,928,600.0

3,955,200.0

3,984,900.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,928,600.0

3,955,200.0

3,984,900.0

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

3,718,600.0

3,745,200.0

3,774,900.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,000.0

210,000.0

210,000.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

სხვა შემოსავლები

279,000.0

279,000.0

287,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

107,000.0

107,000.0

107,000.0

პროცენტები

55,000.0

55,000.0

55,000.0

რენტა

52,000.0

52,000.0

52,000.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

40,000.0

40,000.0

40,000.0

მშენებლობის მოსაკრებელი

12,000.0

12,000.0

12,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,000.0

42,000.0

45,000.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42,000.0

42,000.0

45,000.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

32,000.0

32,000.0

35,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10,000.0

10,000.0

10,000.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

130,000.0

130,000.0

135,000.0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

385,100.0

385,100.0

355,100.0

ძირითადი აქტივები

5,100.0

5,100.0

5,100.0

არაწარმოებული აქტივები

380,000.0

380,000.0

350,000.0

მიწა

380,000.0

380,000.0

350,000.0

 

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

4,897,700.0

4,926,300.0

4,937,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179.0

179.0

179.0

 

ხარჯები

4,768,700.0

4,797,300.0

4,852,500.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,010,960.0

1,010,960.0

1,010,960.0

 

საქონელი და მომსახურება

978,360.0

983,960.0

998,460.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

75,900.0

75,900.0

75,900.0

 

 მივლინებები

13,460.0

13,460.0

12,760.0

 

 ოფისის ხარჯები

436,200.0

439,400.0

447,300.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,500.0

13,700.0

12,800.0

 

 კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

160,700.0

161,400.0

162,100.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

276,600.0

278,100.0

285,600.0

 

სუბსიდიები

2,264,500.0

2,287,500.0

2,326,200.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

508,380.0

508,380.0

510,380.0

 

სხვა ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,000.0

129,000.0

84,500.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,484,380.0

1,486,580.0

1,449,280.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

134.0

134.0

 

ხარჯები

1,407,880.0

1,410,080.0

1,417,280.0

 

შრომის ანაზღაურება

801,400.0

801,400.0

801,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

606,480.0

608,680.0

615,880.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

59,880.0

59,880.0

59,880.0

 

 მივლინებები

11,500.0

11,500.0

10,800.0

 

 ოფისის ხარჯები

205,500.0

206,500.0

209,600.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,500.0

13,700.0

12,800.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

119,000.0

119,500.0

119,700.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197,100.0

197,600.0

203,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,500.0

76,500.0

32,000.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

367,510.0

367,910.0

369,710.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

 

ხარჯები

355,510.0

355,910.0

357,210.0

 

შრომის ანაზღაურება

178,650.0

178,650.0

178,650.0

 

საქონელი და მომსახურება

176,860.0

177,260.0

178,560.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,160.0

20,160.0

20,160.0

 

 მივლინებები

2,800.0

2,800.0

2,500.0

 

 ოფისის ხარჯები

65,800.0

66,000.0

67,000.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,500.0

2,700.0

2,800.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,000.0

28,000.0

28,500.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,600.0

57,600.0

57,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000.0

12,000.0

12,500.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,014,370.0

1,016,170.0

972,070.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

116.0

116.0

 

ხარჯები

949,870.0

951,670.0

952,570.0

 

შრომის ანაზღაურება

622,750.0

622,750.0

622,750.0

 

საქონელი და მომსახურება

327,120.0

328,920.0

329,820.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

39,720.0

39,720.0

39,720.0

 

 მივლინებები

8,700.0

8,700.0

8,300.0

 

 ოფისის ხარჯები

139,700.0

140,500.0

142,600.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,000.0

5,000.0

4,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

91,000.0

91,500.0

91,200.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,000.0

43,500.0

44,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,500.0

64,500.0

19,500.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

404,970.0

405,470.0

359,970.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

344,970.0

345,470.0

344,970.0

 

შრომის ანაზღაურება

134,250.0

134,250.0

134,250.0

 

საქონელი და მომსახურება

210,720.0

211,220.0

210,720.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,920.0

16,920.0

16,920.0

 

 მივლინებები

3,800.0

3,800.0

3,500.0

 

 ოფისის ხარჯები

84,000.0

84,000.0

85,000.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,000.0

5,000.0

4,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,000.0

58,000.0

57,300.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,000.0

43,500.0

44,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,000.0

60,000.0

15,000.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

67,500.0

67,700.0

67,800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

66,000.0

66,200.0

66,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,000.0

9,200.0

9,300.0

 

 მივლინებები

1,500.0

1,500.0

1,500.0

 

 ოფისის ხარჯები

7,500.0

7,700.0

7,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური

59,800.0

59,800.0

59,900.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

59,800.0

59,800.0

59,900.0

 

შრომის ანაზღაურება

36,900.0

36,900.0

36,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,900.0

22,900.0

23,000.0

 

 მივლინებები

400.0

400.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,700.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,000.0

16,000.0

16,000.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

47,200.0

47,200.0

47,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

47,200.0

47,200.0

47,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,000.0

42,000.0

42,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,200.0

5,200.0

5,300.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

 ოფისის ხარჯები

4,700.0

4,700.0

4,800.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

35,100.0

35,200.0

35,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

35,100.0

35,200.0

35,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,600.0

30,600.0

30,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,500.0

4,600.0

4,700.0

 

 მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

4,200.0

4,300.0

4,400.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

35,400.0

35,500.0

35,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

35,400.0

35,500.0

35,600.0

 

შრომის ანაზღაურება

29,400.0

29,400.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,100.0

6,200.0

 

 მივლინებები

800.0

800.0

800.0

 

 ოფისის ხარჯები

5,200.0

5,300.0

5,400.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

26,200.0

26,300.0

26,400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

26,200.0

26,300.0

26,400.0

 

შრომის ანაზღაურება

23,100.0

23,100.0

23,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,100.0

3,200.0

3,300.0

 

 მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

2,800.0

2,900.0

3,000.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

232,000.0

232,100.0

232,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

61.0

61.0

 

ხარჯები

232,000.0

232,100.0

232,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

200,200.0

200,200.0

200,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

31,800.0

31,900.0

31,900.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,800.0

22,800.0

22,800.0

 

 ოფისის ხარჯები

3,500.0

3,600.0

3,700.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,500.0

5,500.0

5,400.0

 01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

36,200.0

36,300.0

36,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

36,200.0

36,300.0

36,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

23,100.0

23,100.0

23,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

13,100.0

13,200.0

13,200.0

 

 მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

12,800.0

12,900.0

12,900.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

34,400.0

34,900.0

35,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

32,900.0

33,400.0

34,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

16,800.0

16,800.0

16,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

16,100.0

16,600.0

17,300.0

 

 მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

 ოფისის ხარჯები

4,300.0

4,300.0

4,500.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,500.0

12,000.0

12,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

35,600.0

35,700.0

35,800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

34,100.0

34,200.0

34,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

29,400.0

29,400.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,700.0

4,800.0

4,900.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

 ოფისის ხარჯები

4,200.0

4,300.0

4,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

01 04

სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,000.0

15,000.0

20,000.0

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

156,680.0

156,880.0

156,580.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

 

ხარჯები

154,180.0

154,380.0

154,080.0

 

შრომის ანაზღაურება

127,400.0

127,400.0

127,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

20,280.0

20,480.0

20,180.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,780.0

3,780.0

3,780.0

 

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

 ოფისის ხარჯები

7,500.0

7,500.0

7,000.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,500.0

8,700.0

8,900.0

 

სხვა ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500.0

2,500.0

2,500.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

62,000.0

62,000.0

62,000.0

 

ხარჯები

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

35,000.0

35,000.0

35,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,000.0

17,000.0

17,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000.0

5,000.0

5,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000.0

5,000.0

5,000.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

114,420.0

114,620.0

115,220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

 

ხარჯები

114,420.0

114,620.0

115,220.0

 

შრომის ანაზღაურება

82,160.0

82,160.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

32,260.0

32,460.0

33,060.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 

 მივლინებები

1,200.0

1,200.0

1,200.0

 

 ოფისის ხარჯები

8,000.0

8,200.0

8,500.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,200.0

16,200.0

16,500.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

04 01

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

111,420.0

111,620.0

112,220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

 

ხარჯები

111,420.0

111,620.0

112,220.0

 

შრომის ანაზღაურება

82,160.0

82,160.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,260.0

29,460.0

30,060.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 

 მივლინებები

1,200.0

1,200.0

1,200.0

 

 ოფისის ხარჯები

8,000.0

8,200.0

8,500.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,200.0

13,200.0

13,500.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

736,600.0

740,600.0

749,200.0

 

ხარჯები

691,600.0

695,600.0

704,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

186,000.0

188,000.0

193,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

180,000.0

182,000.0

187,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

სუბსიდიები

505,600.0

507,600.0

511,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000.0

45,000.0

45,000.0

05 01

შპს ლანჩხუთი-გზა

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

ხარჯები

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

25,000.0

25,000.0

27,000.0

05 16

შპს ლანჩხუთი სერვისი

446,600.0

446,600.0

447,200.0

 

ხარჯები

446,600.0

446,600.0

447,200.0

 

სუბსიდიები

446,600.0

446,600.0

447,200.0

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

33,500.0

33,500.0

34,000.0

 

ხარჯები

33,500.0

33,500.0

34,000.0

 

სუბსიდიები

33,500.0

33,500.0

34,000.0

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

 

ხარჯები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

 

სუბსიდიები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

05 16 03

გამწვანება

27,100.0

27,100.0

27,200.0

 

ხარჯები

27,100.0

27,100.0

27,200.0

 

სუბსიდიები

27,100.0

27,100.0

27,200.0

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

13,000.0

13,000.0

13,000.0

 

ხარჯები

13,000.0

13,000.0

13,000.0

 

სუბსიდიები

13,000.0

13,000.0

13,000.0

05 16 06

ნარჩენების გატანა

151,000.0

151,000.0

151,000.0

 

ხარჯები

151,000.0

151,000.0

151,000.0

 

სუბსიდიები

151,000.0

151,000.0

151,000.0

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

ხარჯები

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

 ოფისის ხარჯები

80,000.0

82,000.0

85,000.0

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა

53,000.0

55,000.0

57,000.0

 

ხარჯები

8,000.0

10,000.0

12,000.0

 

სუბსიდიები

8,000.0

10,000.0

12,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000.0

45,000.0

45,000.0

05 21

ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

ხარჯები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

სუბსიდიები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

ხარჯები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

სუბსიდიები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

06 01

ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

ხარჯები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

სუბსიდიები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,161,900.0

1,162,900.0

1,178,000.0

 

ხარჯები

1,161,900.0

1,162,900.0

1,178,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

 კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,000.0

66,000.0

68,000.0

 

სუბსიდიები

1,094,900.0

1,094,900.0

1,108,000.0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

ხარჯები

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

 კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,000.0

66,000.0

68,000.0

07 04

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

165,000.0

165,000.0

170,000.0

 

ხარჯები

165,000.0

165,000.0

170,000.0

 

სუბსიდიები

165,000.0

165,000.0

170,000.0

07 05

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

0.0

0.0

0.0

07 06

შპს საცურაო აუზი

0.0

0.0

0.0

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

180,000.0

180,000.0

180,000.0

 

ხარჯები

180,000.0

180,000.0

180,000.0

 

სუბსიდიები

180,000.0

180,000.0

180,000.0

07 08

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

ხარჯები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

სუბსიდიები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

12,000.0

12,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

12,000.0

12,000.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

12,000.0

12,000.0

15,000.0

07 10

სახელოვნებო სკოლები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

 

ხარჯები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

 

სუბსიდიები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

07 10 01

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

58,000.0

58,000.0

58,500.0

 

ხარჯები

58,000.0

58,000.0

58,500.0

 

სუბსიდიები

58,000.0

58,000.0

58,500.0

07 10 02

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

59,000.0

59,000.0

59,500.0

 

ხარჯები

59,000.0

59,000.0

59,500.0

 

სუბსიდიები

59,000.0

59,000.0

59,500.0

07 10 03

ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

74,500.0

74,500.0

75,000.0

 

ხარჯები

74,500.0

74,500.0

75,000.0

 

სუბსიდიები

74,500.0

74,500.0

75,000.0

07 11

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

121,200.0

121,200.0

122,000.0

 

ხარჯები

121,200.0

121,200.0

122,000.0

 

სუბსიდიები

121,200.0

121,200.0

122,000.0

07 12

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

233,200.0

233,200.0

235,000.0

 

ხარჯები

233,200.0

233,200.0

235,000.0

 

სუბსიდიები

233,200.0

233,200.0

235,000.0

07 13

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

112,000.0

112,000.0

112,000.0

 

ხარჯები

112,000.0

112,000.0

112,000.0

 

სუბსიდიები

112,000.0

112,000.0

112,000.0

07 14

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

29,000.0

29,000.0

29,000.0

 

ხარჯები

29,000.0

29,000.0

29,000.0

 

სუბსიდიები

29,000.0

29,000.0

29,000.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

532,720.0

532,720.0

534,720.0

 

ხარჯები

532,720.0

532,720.0

534,720.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 

 მივლინებები

260.0

260.0

260.0

 

 ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0

 

სუბსიდიები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

508,380.0

508,380.0

510,380.0

08 01

ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

130,000.0

130,000.0

130,000.0

 

ხარჯები

130,000.0

130,000.0

130,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130,000.0

130,000.0

130,000.0

08 02

მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

08 04

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

378,380.0

378,380.0

380,380.0

 

ხარჯები

378,380.0

378,380.0

380,380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

378,380.0

378,380.0

380,380.0

08 04 01

უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის

62,000.0

63,000.0

64,000.0

 

ხარჯები

62,000.0

63,000.0

64,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62,000.0

63,000.0

64,000.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 02

დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

17,000.0

16,000.0

17,000.0

 

ხარჯები

17,000.0

16,000.0

17,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,000.0

16,000.0

17,000.0

08 04 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

65,000.0

65,000.0

65,000.0

 

ხარჯები

65,000.0

65,000.0

65,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,000.0

65,000.0

65,000.0

08 04 04

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,000.0

15,000.0

15,000.0

08 04 05

მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა

30,000.0

30,000.0

30,000.0

 

ხარჯები

30,000.0

30,000.0

30,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,000.0

30,000.0

30,000.0

08 04 06

სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

100,000.0

100,000.0

100,000.0

 

ხარჯები

100,000.0

100,000.0

100,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,000.0

100,000.0

100,000.0

08 04 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

30,400.0

30,400.0

30,400.0

 

ხარჯები

30,400.0

30,400.0

30,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,400.0

30,400.0

30,400.0

08 04 11

სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა

21,450.0

21,450.0

21,450.0

 

ხარჯები

21,450.0

21,450.0

21,450.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,450.0

21,450.0

21,450.0

08 04 14

სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2,100.0

2,100.0

2,100.0

 

ხარჯები

2,100.0

2,100.0

2,100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,100.0

2,100.0

2,100.0

08 04 15

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

35,430.0

35,430.0

35,430.0

 

ხარჯები

35,430.0

35,430.0

35,430.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,430.0

35,430.0

35,430.0

08 05

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

ხარჯები

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 

 მივლინებები

260.0

260.0

260.0

 

 ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0