თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/10/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111031007, 03/11/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.163.016051
  • Word
22
25/10/2011
ვებგვერდი, 111031007, 03/11/2011
190020020.35.163.016051
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
თელავის მუნიციპალიტეტი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2011 წლის 25 ოქტომბერი

 ქ. თელავი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის 40 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის 40 დადგენილებაში _ „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”.

1.დადგენილების თავი I ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით

ათ.ლარი

დასახელება

2009 წლის

ფაქტი

2010 წლის

ფაქტი

2011 წლის

გეგმა

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,502.54

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

1,980.00

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.86

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.68

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,051.16

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,278.49

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,068.77

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.00

პროცენტი

12.7

181.1

2.17

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,867.28

გრანტები

0.0

0.0

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

585.95

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

248.50

საოპერაციო სალდო

2,346.6

1,601.1

1,451.37

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,088.8

1,344.6

1,883.22

ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,246.68

კლება

1,074.1

866.0

363.46

მთლიანი სალდო

257.8

256.5

-431.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

221.1

185.5

-457.9

ზრდა

221.1

185.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

221.1

185.5

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

457.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

457.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-36.7

-71.0

-26.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

36.7

71.0

26.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

36.7

71.0

26.1

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

2. დადგენილების თავი II ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

თავი II


 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

    მუხლი 2. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009

ფაქტი

2010 ფაქტი

2011

გეგმა

შემოსულობები

9,087.0

10,180.7

8,866.0

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,502.5

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

1,980.0

ქონების გადასახადი

1,673.0

1,749.4

1,980.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

801.8

968.1

1,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.1

0.0

0.0

ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.9

50.8

50.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

358.6

325.2

270.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

468.5

405.2

260.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.1

0.1

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

115.7

270.7

100.3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,402.4

6,140.8

5,179.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,226.7

3,185.8

3,013.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,004.7

3,021.8

2,848.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილები განსახორციელებლად

222.0

164.0

165.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,175.7

2,955.0

2,165.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,500.0

1,568.5

1,100.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.2

668.8

665.8

მგფ-ის თანადაფინანსება

555.1

280.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

540.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

234.5

437.6

400.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

21.5

129.5

200.0

ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის სარეაბილიტაციოდ

180.0

250.0

0.0

ოფთალმიჯის სასარგებლოდ

0.0

58.1

0.0

ქ. თელავში ერეკლე II № 18-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციოდ

 

 

200.0

.. სხვა დანარჩენი

33.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

244.0

308.0

270.0

სხვა

577.8

845.9

972.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,074.1

866.0

363.5

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულელების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

8,865.9

9,995.2

9,323.9

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,051.2

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,278.5

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,068.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,867.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

586.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

248.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,246.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

ნაშთის ცვლილება

221.1

185.5

-457.9

 

3. დადგენილების თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

თავი III

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

    მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 8321,76 ათასი ლარის ოდენობით

ათ.ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011

გეგმა

შემოსულობები

9,087.0

10,180.7

8,866.00

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,502.5

არაფინანსური აქტივები კლება

1,074.1

866.0

363.5

ფინანსური აქტივები კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,502.5

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

1,980.0

ქონების გადასახადი

1,673.0

1,749.4

1,980.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

801.8

968.1

1,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მიწისა)

0.1

0.0

0.0

ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.9

50.8

50.0

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

41.8

41.3

50.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.1

9.5

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარებზე)

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.0

სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

358.6

325.2

270.0

ფიზიკური პირებიდან

170.5

223.7

120.0

იურიდიულ პირებიდან

188.2

101.4

150.0

არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

468.5

405.2

260.0

ფიზიკური პირებიდან

58.2

41.6

60.0

იურიდიულ პირებიდან

410.3

363.5

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.1

0.1

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

115.7

270.7

100.3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,402.4

6,140.8

5,179.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,226.7

3,185.8

3,013.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,004.7

3,021.8

2,848.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად

222.0

164.0

165.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,175.7

2,955.0

2,165.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,500.0

1,568.5

1,100.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.2

668.8

665.8

მგფ-ს თანადაფინანსება

555.1

280.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

540.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

234.5

437.6

400.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

21.5

129.5

200.0

ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის სარეაბილიტაციოდ

180.0

250.0

0.0

ოფთალმიჯის სასარგებლოდ

0.0

58.1

0.0

ქ. თელავში ერეკლე II-ის  № 18-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციოდ

 

 

200.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

33.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

336.5

402.3

313.6

პროცენტები

55.7

82.8

0.0

დივიდენდები

0.1

0.0

0.0

რენტა

280.7

319.6

313.6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

244.0

308.0

270.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.7

11.5

43.6

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

257.8

489.6

417.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

254.0

485.8

412.6

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

12.2

18.9

16.2

სახელმწიფო ბაჟი

0.1

0.1

0.3

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.1

სატენდერო მოსაკრებელი

8.8

2.7

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

1.4

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

181.2

425.9

280.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

51.6

36.8

115.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3.8

3.8

5.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3.8

3.8

5.0

ჯარიმები, სანქციები, საურავები

224.6

258.7

308.5

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.0

3.3

203.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,074.1

866.0

363.5

ძირითადი აქტივები

250.0

146.3

163.5

მატერიალური მარაგები

0.0

319.8

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

824.0

399.9

200.0

მიწა

824.0

399.9

200.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივები კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.დადგენილების თავი IV ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „თავი IV

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 4. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,497.5

2,125.8

2,047.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,452.8

1,869.1

1,997.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,447.8

1,749.8

1,827.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5.0

119.3

170.6

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22.0

5.5

11.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22.0

5.5

11.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

12.7

239.2

32.5

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.0

12.0

6.0

702

თავდაცვა

107.7

98.0

94.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

236.8

252.5

253.6

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

43.6

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

193.2

252.5

253.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

970.7

2,131.2

2,138.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

95.7

246.6

51.1

70421

სოფლის მეურნეობა

95.7

246.6

51.1

7045

ტრანსპორტი

873.0

1,884.6

1,886.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

860.3

1,766.7

1,756.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

12.7

117.9

130.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2.0

0.0

200.0

705

გარემოს დაცვა

526.0

710.6

818.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

415.8

419.7

559.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

22.5

218.2

119.3

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

87.7

72.7

40.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

100.3

706

საბიანოკომუნალური მეურნეობა

2,492.1

1,169.2

1,234.1

7061

ბინათმშენებლობა

87.0

312.8

0.0

7063

წყალმომარაგება

1,978.9

381.5

692.8

7064

გარეგანათება

385.3

474.9

527.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

41.0

0.0

14.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0

236.8

68.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0

236.8

68.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,294.1

1,937.9

1,422.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

313.1

330.4

360.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

935.8

1,514.6

975.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19.0

18.0

20.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

21.2

64.8

56.5

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში

5.0

10.0

10.0

709

განათლება

1,290.7

862.8

708.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

645.8

769.0

578.9

7092

ზოგადი განათლება

560.4

33.8

48.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

560.4

33.8

48.5

7093

პროფესიული განათლება

84.5

60.0

80.7

710

სოციალური დაცვა

353.5

399.5

512.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

10.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

10.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.6

7.7

8.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

74.5

80.9

85.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

255.4

292.0

407.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

12.0

9.0

12.6

 

სულ

8,829.2

9,924.2

9,297.8

 

5. დადგენილების თავი V ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

 თავი V

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი 5. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009

ფაქტი

2010 ფაქტი

2011

გეგმა

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

8,865.9

9,995.2

9,323.93

 

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,051.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,278.5

 

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,068.8

 

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

 

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,867.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

586.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

248.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,246.7

 

ძირითადი აქტივები

3,162.9

2,210.6

2,246.7

 

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

 

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება

1,534.2

2,196.8

2,073.5

 

ხარჯები

1,456.3

1,915.3

1,852.7

 

შრომის ანაზღაურება

908.1

953.0

1,056.7

 

საქონელი და მომსახურება

520.4

779.0

749.2

 

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

 

სუბსიდიები

15.0

0.0

37.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.2

210.5

194.6

 

ძირითადი აქტივები

41.2

210.5

194.6

 

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

 

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

313.0

381.4

403.3

 

ხარჯები

307.1

356.5

396.8

 

შრომის ანაზღაურება

171.7

178.8

196.7

 

საქონელი და მომსახურება

135.4

177.7

200.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

24.8

6.5

 

ძირითადი აქტივები

5.8

24.8

6.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,134.8

1,368.5

1,424.0

 

ხარჯები

1,099.4

1,213.4

1,272.4

 

შრომის ანაზღაურება

736.4

774.2

829.7

 

საქონელი და მომსახურება

363.0

437.0

435.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

155.1

151.6

 

ძირითადი აქტივები

35.4

155.1

151.6

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

0.0

0.0

110.450

 

ხარჯები

0.0

0.0

110.450

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

76.010

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

34.440

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

0.0

0.0

497.983

 

ხარჯები

0.0

0.0

401.783

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

87.680

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

307.103

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

7.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

96.200

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

96.200

01 02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

0.0

0.0

84.040

 

ხარჯები

0.0

0.0

84.040

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

73.600

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.440

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური

0.0

0.0

49.700

 

ხარჯები

0.0

0.0

49.700

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

37.440

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

12.260

01 02 05

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

0.0

0.0

77.220

 

ხარჯები

0.0

0.0

77.220

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

68.350

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

8.870

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

0.0

0.0

64.940

 

ხარჯები

0.0

0.0

64.940

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

51.840

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

13.100

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

0.0

0.0

32.840

 

ხარჯები

0.0

0.0

32.840

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

30.080

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.760

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

0.0

57.810

 

ხარჯები

0.0

0.0

57.810

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

50.240

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

7.570

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

0.0

0.0

448.996

 

ხარჯები

0.0

0.0

393.580

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

354.420

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

39.160

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

55.416

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

55.416

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

77.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

77.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

77.3

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

5.0

8.0

8.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

8.0

8.0

01 06

დავალიანებების დაფარვა

0.0

111.3

85.3

 

ხარჯები

0.0

80.7

48.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

80.7

11.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

37.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.6

36.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

30.6

36.5

01 07

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

15.0

0.0

0.0

01 08

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი, და ..) დაკავშირებული ხარჯები

4.2

2.9

5.0

 

ხარჯები

4.2

2.9

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

2.9

5.0

01 09

 კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

2.8

2.6

6.0

 

ხარჯები

2.8

2.6

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.8

2.6

6.0

01 10

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

49.4

310.2

58.6

 

ხარჯები

12.7

239.2

32.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

30.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

58.1

0.0

 

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

 

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

 

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 11

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10.0

12.0

6.0

 

ხარჯები

10.0

12.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

12.0

6.0

02 00

სახანძროსამაშველო სამსახური

193.2

252.5

253.6

 

ხარჯები

191.4

215.2

245.6

 

შრომის ანაზღაურება

144.9

146.1

161.3

 

საქონელი და მომსახურება

46.6

67.8

82.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.3

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

37.3

8.0

 

ძირითადი აქტივები

1.8

37.3

8.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

43.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

43.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

43.6

0.0

0.0

04 00

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

107.7

98.0

94.9

 

ხარჯები

83.2

89.0

93.4

 

შრომის ანაზღაურება

56.6

56.7

60.5

 

საქონელი და მომსახურება

26.6

32.4

32.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

8.9

1.5

 

ძირითადი აქტივები

24.5

8.9

1.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,988.9

4,010.9

4,190.8

 

ხარჯები

1,478.3

2,513.7

2,276.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,308.4

2,162.2

2,052.7

 

სუბსიდიები

169.9

351.5

24.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

200.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,510.6

1,497.2

1,914.1

 

ძირითადი აქტივები

2,510.6

1,497.2

1,914.1

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74.5

246.580

51.1

 

ხარჯები

25.2

8.8

51.1

 

საქონელი და მომსახურება

25.2

8.8

51.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.2

237.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

49.2

237.8

0.0

05 03

სახნავი მიწების დამუშავება-გაუმჯობესების ხარჯები

21.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

21.3

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.3

0.0

0.0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

860.3

1,766.7

1,756.0

 

ხარჯები

171.9

986.5

599.3

 

საქონელი და მომსახურება

112.3

982.5

599.3

 

სუბსიდიები

59.5

4.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.4

780.2

1,156.7

 

ძირითადი აქტივები

688.4

780.2

1,156.7

05 05

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12.7

117.9

130.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

117.9

130.9

 

ძირითადი აქტივები

12.7

117.9

130.9

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

2.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

200.0

05 07

შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

41.0

0.0

14.3

 

ხარჯები

41.0

0.0

5.7

 

საქონელი და მომსახურება

41.0

0.0

5.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.600

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

8.600

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

415.8

419.7

559.2

 

ხარჯები

415.8

417.8

465.2

 

საქონელი და მომსახურება

415.8

407.0

465.2

 

სუბსიდიები

0.0

10.8

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

94.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.9

94.0

05 09

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

22.5

218.2

119.3

 

ხარჯები

22.5

20.6

52.3

 

საქონელი და მომსახურება

22.5

20.6

52.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

197.6

67.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

197.6

67.0

05 10

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

87.7

72.7

40.0

 

ხარჯები

87.7

72.7

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

87.7

72.7

40.0

05 11

ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია

87.0

312.8

0.0

 

ხარჯები

87.0

312.8

0.0

 

სუბსიდიები

87.0

312.8

0.0

05 12

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,978.9

381.5

692.8

 

ხარჯები

218.7

264.0

272.9

 

საქონელი და მომსახურება

195.3

240.0

248.9

 

სუბსიდიები

23.4

24.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,760.2

117.6

419.9

 

ძირითადი აქტივები

1,760.2

117.6

419.9

05 13

გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

385.3

474.9

527.0

 

ხარჯები

385.3

430.7

495.0

 

საქონელი და მომსახურება

385.3

430.7

495.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44.2

32.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

44.2

32.0

05 14

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

100.260

 

ხარჯები

0.0

0.0

95.225

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

95.225

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.035

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

5.035

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,290.7

862.76

708.0

 

ხარჯები

729.2

676.5

685.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.2

34.9

0.0

 

სუბსიდიები

670.0

641.7

636.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

48.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561.5

186.3

23.0

 

ძირითადი აქტივები

561.5

186.3

23.0

06 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

465.0

551.2

374.2

 

ხარჯები

447.8

374.9

371.2

 

საქონელი და მომსახურება

40.5

1.9

0.0

 

სუბსიდიები

407.3

373.0

371.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

176.4

3.0

 

ძირითადი აქტივები

17.3

176.4

3.0

06 02

... თელავის № 1 /ბაღი

32.1

43.000

38.0

 

ხარჯები

32.1

43.0

38.0

 

სუბსიდიები

32.1

43.0

38.0

06 03

... თელავის № 3 /ბაღი

33.5

44.000

44.0

 

ხარჯები

33.5

44.0

44.0

 

სუბსიდიები

33.5

44.0

44.0

06 04

... თელავის № 5 /ბაღი

38.2

46.810

46.3

 

ხარჯები

38.2

46.8

46.3

 

სუბსიდიები

38.2

46.8

46.3

06 05

... თელავის № 8 /ბაღი

51.1

52.083

43.8

 

ხარჯები

51.1

42.2

43.8

 

სუბსიდიები

51.1

42.2

43.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.9

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

9.9

0.0

06 06

... თელავის № 5 /ბაღი

25.9

31.852

32.7

 

ხარჯები

25.9

31.9

32.7

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

23.4

31.852

32.7

06 07

საჯარო სკოლების დაფინანსება

560.4

33.8

48.5

 

ხარჯები

16.2

33.8

48.5

 

საქონელი და მომსახურება

16.2

33.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

48.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544.2

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

544.2

0.0

0.0

06 08

სამუსიკო კოლეჯი

32.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

32.5

0.0

0.0

06 09

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

52.0

60.0

80.7

 

ხარჯები

52.0

60.0

60.7

 

სუბსიდიები

52.0

60.0

60.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

20.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,294.1

1,937.877

1,422.6

 

ხარჯები

1,273.8

1,839.3

1,317.2

 

საქონელი და მომსახურება

98.3

150.1

151.1

 

სუბსიდიები

1,175.4

1,689.2

1,166.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.3

98.5

105.4

 

ძირითადი აქტივები

20.3

98.5

105.4

07 02

()იპსასპორტო გაერთიანება

292.0

321.4

350.4

 

ხარჯები

292.0

304.8

307.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.8

0.000

 

სუბსიდიები

292.0

297.0

307.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.6

43.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

16.6

43.4

07 03

სპორტული ღონისძიებები

21.1

9.0

10.0

 

ხარჯები

21.1

9.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

13.6

9.0

10.0

 

სუბსიდიები

7.5

0.0

0.0

07 04

()იპ

ქართულიალხური ცეკვის ანსამბლი

49.0

72.0

162.0

 

ხარჯები

49.0

72.0

100.0

 

სუბსიდიები

49.0

72.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

62.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

62.000

07 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

52.6

67.5

81.6

 

ხარჯები

52.6

67.5

81.6

 

საქონელი და მომსახურება

52.6

67.5

81.6

07 06

()იპ 1 სამუსიკო სკოლა

52.0

53.0

54.5

 

ხარჯები

52.0

53.0

54.5

 

სუბსიდიები

52.0

53.0

54.5

07 07

(()იპ2 სამუსიკო სკოლა

45.7

52.5

53.5

 

ხარჯები

45.7

52.5

53.5

 

სუბსიდიები

45.7

52.5

53.5

07 08

()იპრუისპირის სამუსიკო სკოლა

27.0

27.0

27.0

 

ხარჯები

27.0

27.0

27.0

 

სუბსიდიები

27.0

27.0

27.0

07 09

()იპწინანდლის სამუსიკო სკოლა

37.2

50.0

53.0

 

ხარჯები

37.2

50.0

53.0

 

სუბსიდიები

37.2

50.0

53.0

07 10

()იპაკურის სამუსიკო სკოლა

30.0

29.9

27.0

 

ხარჯები

30.0

29.9

27.0

 

სუბსიდიები

30.0

29.9

27.0

07 11

()იპელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა

34.0

122.0

40.0

 

ხარჯები

34.0

40.0

40.0

 

სუბსიდიები

34.0

40.0

40.0

 

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

0.0

82.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

82.0

0.0

07 12

()იპსაბიბლიოთეკო გაერთიანება

143.0

145.0

153.0

 

ხარჯები

143.0

145.0

153.0

 

სუბსიდიები

143.0

145.0

153.0

07 13

კულტურის სახლები

129.2

129.8

138.1

 

ხარჯები

108.9

129.8

138.1

 

საქონელი და მომსახურება

9.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

99.8

129.8

138.1

 

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

20.3

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

20.3

0.0

0.0

07 14

თეატრი

334.2

765.0

183.0

 

ხარჯები

334.2

765.0

183.0

 

სუბსიდიები

334.2

765.0

183.0

07 15

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

1.8

1.0

3.0

 

ხარჯები

1.8

1.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

1.0

3.0

07 16

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19.0

18.0

20.0

 

ხარჯები

19.0

18.0

20.0

 

სუბსიდიები

19.0

18.0

20.0

07 17

ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

8.1

44.9

35.0

 

ხარჯები

8.1

44.9

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

44.9

35.0

07 18

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

13.1

19.96

21.5

 

ხარჯები

13.1

20.0

21.5

 

საქონელი და მომსახურება

13.1

20.0

21.5

07 19

კულტურისა და დასვენების პარკინადიკვარი

5.0

10.0

10.0

 

ხარჯები

5.0

10.0

10.0

 

სუბსიდიები

5.0

10.0

10.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

413.5

636.3

580.6

 

ხარჯები

410.5

464.5

580.6

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

461.5

577.6

 

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

3.0

171.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

171.8

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

60.0

236.8

68.0

 

ხარჯები

60.0

65.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

65.0

68.0

 

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

0.0

171.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

171.8

0.0

08 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

0.0

08 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

139.5

145.0

150.0

 

ხარჯები

139.5

145.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

139.5

145.0

150.0

08 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.6

7.7

8.0

 

ხარჯები

8.6

7.7

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

7.7

8.0

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

74.5

80.9

85.0

 

ხარჯები

74.5

80.9

85.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.5

80.9

85.0

08 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

0.0

08 07

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

115.9

147.0

257.0

 

ხარჯები

115.9

147.0

257.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

147.0

257.0

08 08

სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა

9.0

6.0

9.6

 

ხარჯები

9.0

6.0

9.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

6.0

9.6

08 09

ვეტერანთა საზოგადოება

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

3.0

 

6. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

7. დადგენილების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი,              დ. აღმაშენებლის გამზირი №41) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ხუცაიძე