,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/10/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111025004, 27/10/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016064
  • Word
38
24/10/2011
ვებგვერდი, 111025004, 27/10/2011
190020020.35.144.016064
,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №38

2011 წლის 24 ოქტომბერი

ქ. ქარელი

,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. შეტანილ იქნეს ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (სსმ V, №61, 09.12.2010) შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 71767 00 ლარის ოდენობით.“;

ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. განისაზღვროს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 7366800 ლარის ოდენობით.“;

გ) დადგენილების დანართები შესაბამისად შეიცვალოს ახალი დანართებით (დანართები თან ერთვის).

2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომარე                 პ. ღვინიაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №1 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი     

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,174.0

6,317.7

7,063.7

გადასახადები

393.2

482.2

300.0

გრანტები

5,553.6

5,507.3

6,450.9

სხვა შემოსავლები

227.2

328.2

312.8

 

 

ხარჯები

3,448.8

4,134.7

5,576.4

შრომის ანაზღაურება

950.6

1,032.7

1,155.9

საქონელი და მომსახურება

452.2

829.3

816.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,173.0

945.4

1,033.0

გრანტები

0.0

0.0

1,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

252.8

293.0

328.3

სხვა ხარჯები

620.2

1,034.3

1,243.0

 

 

საოპერაციო სალდო

2,725.2

2,183.0

1,487.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,397.2

2,222.2

1,677.4

ზრდა

2,469.0

2,261.2

1,790.4

კლება

71.8

39.0

113.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

328.0

-39.2

-190.1

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

55.8

-57.4

-190.1

ზრდა

126.6

26.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

126.6

26.2

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

 

 

კლება

70.8

83.6

190.1

ვალუტა და დეპოზიტები

70.8

83.6

190.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-272.2

-18.2

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

272.2

18.2

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

272.2

18.2

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

დანართი №2

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

6,245.8

6,356.7

7,176.7

შემოსავლები

6,174.0

6,317.7

7,063.7

გადასახადები

393.2

482.2

300.0

 ქონების გადასახადი

393.2

482.2

300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

200.2

227.1

200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15.4

11.5

10.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

75.4

104.3

40.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

101.2

136.5

50.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.0

2.8

0.0

 სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,553.6

5,507.3

6,450.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

11.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,553.6

5,496.3

6,450.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,454.6

3,038.6

3,941.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,336.6

2,861.6

3,761.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

118.0

177.0

180.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,099.0

2,457.7

2,509.7

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,500.0

1,500.0

1,700.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

388.9

810.9

809.7

მგფ-ს თანადაფინანსება

168.3

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

600.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

441.8

146.8

0.0

წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა

155.9

0.0

0.0

კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები

271.9

9.2

0.0

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

0.0

137.6

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

14.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

227.2

328.2

312.8

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

78.3

86.0

31.0

 სხვა

148.9

242.2

281.8

არაფინანსური აქტივების კლება

71.8

39.0

113.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6,190.0

6,414.1

7,366.8

ხარჯები

3,448.8

4,134.7

5,576.4

შრომის ანაზღაურება

950.6

1,032.7

1,155.9

საქონელი და მომსახურება

452.2

829.3

816.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,173.0

945.4

1,033.0

გრანტები

0.0

0.0

1,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

252.8

293.0

328.3

სხვა ხარჯები

620.2

1,034.3

1,243.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,469.0

2,261.2

1,790.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

272.2

18.2

0.0

ნაშთის ცვლილება

55.8

-57.4

-190.1

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,377.1

1,304.1

2,688.4

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

131.9

158.9

150.1

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50.0

50.0

50.0

თავდაცვის ღონისძიებები

77.0

90.1

98.6

ინფრასტრუქტურის მშეებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,666.4

3,329.9

2,971.8

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

952.5

491.8

506.5

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

527.9

550.6

561.0

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

407.2

438.7

340.4

სულ ჯამი

6,190.0

6,414.1

7,366.8

 

 

დანართი №3

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2009

2010

სხვაობა

შემოსულობები

6,245.8

6,356.7

110.9

საკუთარი სახსრები

692.2

860.4

168.2

საგადასახადო შემოსავლები

393.2

482.2

89.0

სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები

227.2

339.2

112.0

პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები

71.8

39.0

-32.8

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ტრანსფერები

5,553.6

5,496.3

-57.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,454.6

3,038.6

584.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,099.0

2,457.7

-641.3

1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,500.0

1,500.0

0.0

2. სოფლის პროგრამა

388.9

810.9

422.0

3. მგფ-ს თანადაფინანსება

168.3

0.0

-168.3

4. სკოლების რეაბილიტაცია

600.0

0.0

-600.0

5. სხვა პროექტები

441.8

146.8

-295.0

წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა

155.9

0.0

-155.9

კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები

271.9

9.2

-262.7

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

0.0

137.6

137.6

მ.შ. სხვა დანარჩენი

14.0

0.0

-14.0

 

 

გადასახდელები

6,190.0

6,414.1

224.1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,377.1

1,304.1

-73.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

131.9

158.9

27.0

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50.0

50.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

77.0

90.1

13.1

ინფრასტრუქტურის მშეებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,666.4

3,329.9

663.5

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

952.5

491.8

-460.7

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

527.9

550.6

22.7

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

407.2

438.7

31.5

ნაშთის ცვლილება

55.8

-57.4

-113.2

 

         

დანართი №4

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (ფონდების გარეშე)

2009

2010

2011

სხვაობა

შემოსულობები

3,146.8

3,899.0

4,667.0

768.0

საკუთარი სახსრები

692.2

860.4

725.8

-134.6

საგადასახადო შემოსავლები

393.2

482.2

300.0

-182.2

სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები

227.2

339.2

312.8

-26.4

პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები

71.8

39.0

113.0

74.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსფერები

2,454.6

3,038.6

3,941.2

902.6

 

 

გადასახდელები

3,217.6

3,982.6

4,857.1

874.5

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,221.2

1,304.1

2,523.2

1,219.1

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

131.9

158.9

150.1

-8.8

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50.0

50.0

50.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

77.0

90.1

98.6

8.5

ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

596.7

937.2

627.3

-309.9

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

351.1

462.2

506.5

44.3

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

527.9

550.6

561.0

10.4

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

261.8

429.5

340.4

-89.1

ნაშთის ცვლილება

-70.8

-83.6

-190.1

-106.5

 

 

 

დანართი №5

ქარელის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

 

6,245.8

6,356.7

7,176.7

შემოსავლები

1

6,174.0

6,317.7

7,063.7

არაფინანსური აქტივების კლება

31

71.8

39.0

113.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები

1

6,174.0

6,317.7

7,063.7

გადასახადები

11

393.2

482.2

300.0

ქონების გადასახადი

113

393.2

482.2

300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

200.2

227.1

200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

15.4

11.5

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

15.1

11.1

9.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე

1131132

0.3

0.3

1.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

0.1

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარებზე)

1131134

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

75.4

104.3

40.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

71.7

101.1

38.5

იურიდიულ პირებიდან

1131142

3.7

3.2

1.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

101.2

136.5

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

15.9

18.1

10.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

85.3

118.4

40.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

1.0

2.8

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

0.0

გრანტები

13

5,553.6

5,507.3

6,450.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

11.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5,553.6

5,496.3

6,450.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,454.6

3,038.6

3,941.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2,336.6

2,861.6

3,761.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

118.0

177.0

180.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,099.0

2,457.7

2,509.7

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

1,500.0

1,500.0

1,700.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

388.9

810.9

809.7

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

168.3

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

 

600.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

 

441.8

146.8

0.0

წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადი დავალიანების დაფარვა

 

155.9

0.0

0.0

კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობისათვის და ლტოლვილთათვის გაწეული დახმარებები

 

271.9

9.2

0.0

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მდინარის კალაპოტებისა და ხიდების აღდგენა, სოფ. რუისის მესამე სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

 

0.0

137.6

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

14.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

14

227.2

328.2

312.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

80.7

88.9

69.0

პროცენტები

1411

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

0.0

რენტა

1415

80.7

88.9

69.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

78.3

86.0

31.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2.4

2.9

38.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

39.2

29.5

53.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

39.2

29.5

53.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

23.7

7.9

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0.0

0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

2.8

3.1

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

0.2

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

12.7

18.3

51.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

107.3

209.8

190.8

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

71.8

39.0

113.0

ძირითადი აქტივები

311

7.1

19.4

5.0

მატერიალური მარაგები

312

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

313

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

314

64.7

19.6

108.0

მიწა

3141

64.7

19.6

108.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

0.0

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

საშინაო

321

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

0.0

0.0

0.0

საგარეო

322

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

0.0

0.0

0.0

სესხები

3224

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

323

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

0.0

0.0

0.0

საშინაო

332

0.0

0.0

0.0

 

 

დანართი №6

ქარელის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

6,190.0

6,414.1

7,366.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

153.0

167.0

 

ხარჯები

3,448.8

4,134.7

5,576.4

 

შრომის ანაზღაურება

950.6

1,032.7

1,155.9

 

ხელფასი

950.6

1,032.7

1,155.9

 

საქონელი და მომსახურება

452.2

829.3

816.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

33.0

46.4

63.8

 

მივლინებები

6.1

7.2

7.0

 

ოფისის ხარჯები

114.5

181.0

202.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.2

16.8

23.0

 

სამედიცინო ხარჯები

5.7

7.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

5.0

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46.9

63.8

111.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

230.8

502.1

406.0

 

სუბსიდიები

1,173.0

945.4

1,033.0

 

გრანტები

0.0

0.0

1,000.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

1,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

252.8

293.0

328.3

 

სოციალური დახმარება

252.8

289.8

327.2

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

3.2

1.1

 

სხვა ხარჯები

620.2

1,034.3

1,243.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

620.2

104.0

34.5

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

930.3

1,208.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,469.0

2,261.2

1,790.4

 

ძირითადი აქტივები

2,469.0

2,261.2

1,790.4

 

შენობა-ნაგებობები

2,379.4

2,161.2

1,576.1

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

89.6

100.0

214.3

 

ვალდებულებების კლება

272.2

18.2

0.0

 

საშინაო

272.2

18.2

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

272.2

18.2

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,377.1

1,304.1

2,688.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

120.0

134.0

 

ხარჯები

1,057.7

1,155.8

2,400.3

 

შრომის ანაზღაურება

780.0

844.3

973.5

 

ხელფასი

780.0

844.3

973.5

 

საქონელი და მომსახურება

233.9

305.5

425.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21.6

31.8

50.0

 

მივლინებები

4.8

5.0

5.5

 

ოფისის ხარჯები

102.6

168.7

187.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.2

16.8

23.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.9

47.6

87.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.8

35.6

72.8

 

სუბსიდიები

25.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

1,000.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

1,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.2

1.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

3.2

1.1

 

სხვა ხარჯები

18.8

2.8

0.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

18.8

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

2.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

130.1

288.1

 

ძირითადი აქტივები

47.2

130.1

288.1

 

შენობა-ნაგებობები

5.6

32.3

231.8

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

41.6

97.8

56.3

 

ვალდებულებების კლება

272.2

18.2

0.0

 

საშინაო

272.2

18.2

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

272.2

18.2

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

264.8

304.2

364.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

19.0

 

ხარჯები

259.2

295.1

344.9

 

შრომის ანაზღაურება

185.2

199.9

235.3

 

ხელფასი

185.2

199.9

235.3

 

საქონელი და მომსახურება

74.0

92.4

109.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.5

14.6

28.0

 

მივლინებები

1.7

1.0

1.5

 

ოფისის ხარჯები

16.7

61.4

54.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.5

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.4

15.4

26.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.2

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.8

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

2.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

9.1

19.7

 

ძირითადი აქტივები

5.6

9.1

19.7

 

შენობა-ნაგებობები

5.6

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

9.1

19.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

798.0

958.2

2,266.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100.0

102.0

115.0

 

ხარჯები

756.4

837.2

1,997.8

 

შრომის ანაზღაურება

594.8

644.4

738.2

 

ხელფასი

594.8

644.4

738.2

 

საქონელი და მომსახურება

142.8

189.6

258.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13.1

17.2

22.0

 

მივლინებები

3.1

4.0

4.0

 

ოფისის ხარჯები

85.9

107.3

133.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.7

1.8

5.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.5

32.2

61.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.5

27.1

33.2

 

გრანტები

0.0

0.0

1,000.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

1,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.2

1.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

3.2

1.1

 

სხვა ხარჯები

18.8

0.0

0.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

18.8

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.6

121.0

268.4

 

ძირითადი აქტივები

41.6

121.0

268.4

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

32.3

231.8

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

41.6

88.7

36.6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

32.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

32.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

32.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

32.6

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

2.7

0.0

2.0

 

ხარჯები

2.7

0.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

0.0

2.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.7

0.0

2.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.4

8.5

5.0

 

ხარჯები

5.4

8.5

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.4

8.5

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.4

8.5

5.0

01 06

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

25.0

0.0

0.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

272.2

18.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

272.2

18.2

0.0

 

საშინაო

272.2

18.2

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

272.2

18.2

0.0

01 08

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9.0

15.0

18.0

 

ხარჯები

9.0

15.0

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

15.0

18.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.0

15.0

18.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

131.9

158.9

150.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

131.9

158.9

150.1

 

შრომის ანაზღაურება

120.1

133.5

127.8

 

ხელფასი

120.1

133.5

127.8

 

საქონელი და მომსახურება

11.8

25.4

22.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

2.0

1.8

 

მივლინებები

0.3

1.3

0.5

 

ოფისის ხარჯები

5.1

6.1

8.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

5.0

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.4

9.9

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.1

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

2.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

50.0

50.0

 

ოფისის ხარჯები

2.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

48.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

48.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

77.0

90.1

98.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

77.0

87.9

90.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.5

54.9

54.6

 

ხელფასი

50.5

54.9

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

26.5

33.0

36.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11.4

12.6

12.0

 

მივლინებები

1.0

0.9

1.0

 

ოფისის ხარჯები

4.8

6.2

7.0

 

სამედიცინო ხარჯები

5.7

7.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.6

6.3

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.2

8.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.2

8.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

2.2

8.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,666.4

3,329.9

2,971.8

 

ხარჯები

292.6

1,201.0

1,477.5

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

266.5

269.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.6

266.5

269.0

 

სუბსიდიები

269.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

934.5

1,208.5

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

0.0

7.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

927.5

1,208.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,373.8

2,128.9

1,494.3

 

ძირითადი აქტივები

2,373.8

2,128.9

1,494.3

 

შენობა-ნაგებობები

2,373.8

2,128.9

1,344.3

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

150.0

05 01

ვეტერინარული აცრები

0.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

9.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

9.0

05 02

მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები

14.0

60.0

0.0

 

ხარჯები

14.0

60.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

60.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.0

60.0

0.0

05 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

9.6

1.5

0.0

 

ხარჯები

9.6

1.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.6

1.5

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

1.5

0.0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

243.3

402.5

800.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

715.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

715.9

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

715.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.3

402.5

85.0

 

ძირითადი აქტივები

243.3

402.5

85.0

 

შენობა-ნაგებობები

243.3

402.5

85.0

05 05

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

34.6

50.5

147.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

147.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

147.7

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

147.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.6

50.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

34.6

50.5

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

34.6

50.5

0.0

05 06

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

34.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

34.7

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

34.7

0.0

05 07

სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა

43.0

66.4

5.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

5.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.4

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

5.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.0

66.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

43.0

66.4

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

43.0

66.4

0.0

05 08

სპორტული მოედნების მოწყობა

26.3

151.0

75.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

151.0

75.5

 

ძირითადი აქტივები

26.3

151.0

75.5

 

შენობა-ნაგებობები

26.3

151.0

75.5

05 09

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

7.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

7.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

7.0

0.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

0.0

7.0

0.0

05 10

სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

68.3

223.6

445.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.3

223.6

445.1

 

ძირითადი აქტივები

68.3

223.6

445.1

 

შენობა-ნაგებობები

68.3

223.6

445.1

05 11

ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა

11.9

5.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

5.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.9

5.1

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

11.9

5.1

0.0

05 12

სოფლების ბრეთის, წვერის, დაბა აგარის და ქარელის №2 საბავშვო ბაღების შემოღობვა

22.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

22.4

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

22.4

0.0

0.0

05 13

ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობასთან სკვერის და ტროტუარის მოწყობა

54.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.9

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

54.9

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

54.9

0.0

0.0

05 14

საბავშვო ბაღებისათვის ბუნებრივი აირის და ელექტრო კვანძების მოწყობა

4.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.7

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

4.7

0.0

0.0

05 15

სამუსიკო სკოლების და დ. აგარის ბიბლიოთეკის სარემონტო სამუშაოები

16.5

100.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.5

100.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

16.5

100.5

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

16.5

100.5

0.0

05 16

სოფლის პროგრამით სამშენებლო მასალების შესყიდვა

64.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.6

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

64.6

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

64.6

0.0

0.0

05 17

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა

0.0

307.7

5.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

307.7

5.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

307.7

5.7

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

307.7

5.7

05 18

ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა

0.0

44.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44.3

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

44.3

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

44.3

0.0

05 19

დასუფთავების ღონისძიებები

114.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

114.0

130.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

130.0

150.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

130.0

150.0

 

სუბსიდიები

114.0

0.0

0.0

05 20

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

926.2

383.6

120.6

 

ხარჯები

27.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

27.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.2

383.6

120.6

 

ძირითადი აქტივები

899.2

383.6

120.6

 

შენობა-ნაგებობები

899.2

383.6

120.6

05 21

ბინათმშენებლობა

0.0

90.3

49.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

9.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

9.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

9.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

90.3

40.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

90.3

40.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

90.3

40.0

05 22

დანიანი და ნიჩბიანი ტრაქტორის შეძენა

0.0

90.3

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

90.3

150.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

90.3

150.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

90.3

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

150.0

05 23

მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება

82.1

927.5

290.1

 

ხარჯები

0.0

927.5

290.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

927.5

290.1

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

927.5

290.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.1

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

82.1

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

82.1

0.0

0.0

05 24

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

837.8

252.9

363.4

 

ხარჯები

63.0

0.0

40.2

 

სუბსიდიები

63.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

40.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

40.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774.8

252.9

323.2

 

ძირითადი აქტივები

774.8

252.9

323.2

 

შენობა-ნაგებობები

774.8

252.9

323.2

05 25

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

92.2

90.8

180.9

 

ხარჯები

65.0

75.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

75.0

90.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

75.0

90.0

 

სუბსიდიები

65.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

15.8

90.9

 

ძირითადი აქტივები

27.2

15.8

90.9

 

შენობა-ნაგებობები

27.2

15.8

90.9

05 26

ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

0.0

0.0

158.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

158.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

158.3

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

158.3

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

952.5

491.8

506.5

 

ხარჯები

952.5

491.8

506.5

 

სუბსიდიები

351.1

394.8

472.0

 

სხვა ხარჯები

601.4

97.0

34.5

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

601.4

97.0

34.5

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

332.0

413.7

450.0

 

ხარჯები

332.0

413.7

450.0

 

სუბსიდიები

332.0

377.0

450.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

36.7

0.0

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

0.0

36.7

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

603.9

61.7

39.5

 

ხარჯები

603.9

61.7

39.5

 

სუბსიდიები

2.5

1.4

5.0

 

სხვა ხარჯები

601.4

60.3

34.5

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

601.4

60.3

34.5

06 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

16.6

16.4

17.0

 

ხარჯები

16.6

16.4

17.0

 

სუბსიდიები

16.6

16.4

17.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

527.9

550.6

561.0

 

ხარჯები

527.9

550.6

561.0

 

სუბსიდიები

527.9

550.6

561.0

07 01

ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანებ

16.1

18.8

154.1

 

ხარჯები

16.1

18.8

154.1

 

სუბსიდიები

16.1

18.8

154.1

07 02

სპორტული სკოლები

101.2

110.4

0.0

 

ხარჯები

101.2

110.4

0.0

 

სუბსიდიები

101.2

110.4

0.0

07 03

ბიბლიოთეკები

84.8

78.9

73.0

 

ხარჯები

84.8

78.9

73.0

 

სუბსიდიები

84.8

78.9

73.0

07 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები

38.7

39.2

40.0

 

ხარჯები

38.7

39.2

40.0

 

სუბსიდიები

38.7

39.2

40.0

07 05

მუზეუმი

13.2

12.6

15.0

 

ხარჯები

13.2

12.6

15.0

 

სუბსიდიები

13.2

12.6

15.0

07 06

მუსიკალური კოლექტივები

27.1

26.5

27.5

 

ხარჯები

27.1

26.5

27.5

 

სუბსიდიები

27.1

26.5

27.5

07 07

კულტურის ღონისძიებები

34.0

28.5

19.0

 

ხარჯები

34.0

28.5

19.0

 

სუბსიდიები

34.0

28.5

19.0

07 08

სახელოვნებო სკოლები

103.9

104.5

120.4

 

ხარჯები

103.9

104.5

120.4

 

სუბსიდიები

103.9

104.5

120.4

07 09

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

20.0

19.6

19.0

 

ხარჯები

20.0

19.6

19.0

 

სუბსიდიები

20.0

19.6

19.0

07 10

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

55.5

76.6

58.0

 

ხარჯები

55.5

76.6

58.0

 

სუბსიდიები

55.5

76.6

58.0

07 11

ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ადმინისტრაციული ხარჯები

33.4

35.0

35.0

 

ხარჯები

33.4

35.0

35.0

 

სუბსიდიები

33.4

35.0

35.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

407.2

438.7

340.4

 

ხარჯები

407.2

438.7

340.4

 

საქონელი და მომსახურება

154.4

148.9

13.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

154.4

148.9

13.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

252.8

289.8

327.2

 

სოციალური დახმარება

252.8

289.8

327.2

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

68.0

66.7

69.0

 

ხარჯები

68.0

66.7

69.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68.0

66.7

69.0

 

სოციალური დახმარება

68.0

66.7

69.0

08 02

სარიტუალურო დახმარების პროგრამა

0.0

3.6

18.1

 

ხარჯები

0.0

3.6

18.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.6

18.1

 

სოციალური დახმარება

0.0

3.6

18.1

08 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

151.8

169.4

150.1

 

ხარჯები

151.8

169.4

150.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151.8

169.4

150.1

 

სოციალური დახმარება

151.8

169.4

150.1

08 04

დევნილთა დასახლებებში საყოფაცოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0.0

7.3

0.0

 

ხარჯები

0.0

7.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.3

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

7.3

0.0

08 05

უფასო სასადილოს დაფინანსება

33.0

35.0

50.0

 

ხარჯები

33.0

35.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.0

35.0

50.0

 

სოციალური დახმარება

33.0

35.0

50.0

08 06

კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია

37.2

6.5

0.0

 

ხარჯები

37.2

6.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

37.2

6.5

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37.2

6.5

0.0

08 08

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

8.2

15.0

13.2

 

ხარჯები

8.2

15.0

13.2

 

საქონელი და მომსახურება

8.2

15.0

13.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.2

15.0

13.2

08 09

აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის მინების შეძენა

9.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.0

0.0

0.0

08 10

აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მიწის ფართობებზე ხვნა-თესვის სამუშაოების ჩასატარებლად

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

100.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100.0

0.0

0.0

08 11

 რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად

0.0

120.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

120.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

120.1

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

120.1

0.0

08 12

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0.0

15.1

40.0

 

ხარჯები

0.0

15.1

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.1

40.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

15.1

40.0

 

 

 

დანართი №7

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,104.9

1,285.9

2,688.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,070.9

1,270.9

2,670.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,062.8

1,262.4

2,663.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

8.1

8.5

7.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

25.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

25.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9.0

15.0

18.0

702

თავდაცვა

77.0

90.1

98.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

181.9

208.9

200.1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50.0

50.0

50.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

131.9

158.9

150.1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

549.5

1,447.8

1,489.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

9.6

1.5

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

9.6

1.5

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

48.6

110.5

156.7

70421

სოფლის მეურნეობა

48.6

110.5

156.7

7045

ტრანსპორტი

243.3

437.2

800.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

243.3

402.5

800.9

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

34.7

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

248.0

898.6

531.7

705

გარემოს დაცვა

926.2

390.6

140.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

926.2

383.6

120.6

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

7.0

20.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,190.7

1,491.5

1,341.9

7061

ბინათმშენებლობა

64.6

90.3

207.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

114.0

130.0

300.0

7063

წყალმომარაგება

837.8

252.9

363.4

7064

გარე განათება

92.2

90.8

180.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

82.1

927.5

290.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68.0

66.7

69.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

68.0

66.7

69.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

527.9

550.6

561.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

117.3

129.2

154.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

301.7

290.2

294.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

75.5

96.2

77.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

33.4

35.0

35.0

709

განათლება

952.5

491.8

506.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

332.0

413.7

450.0

7092

ზოგადი განათლება

603.9

61.7

39.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

603.9

61.7

39.5

7093

პროფესიული განათლება

16.6

16.4

17.0

710

სოციალური დაცვა

339.2

372.0

271.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

3.6

18.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

151.8

169.4

150.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

33.0

35.0

50.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

154.4

164.0

53.2

 

სულ

5,917.8

6,395.9

7,366.8