„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/08/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110906019, 12/09/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016076
  • Word
54
29/08/2011
ვებგვერდი, 110906019, 12/09/2011
190020020.35.114.016076
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №54

2011 წლის 29 აგვისტო

დ. ჩოხატაური

 „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის  №1430 განკარგულების ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის  №735 განკარგულების შესაბამისად, „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (სსმ, 72, 31/12/2010)  შეტანილ იქნeს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

    მუხლი 1

დადგენილების 1, 2, 3, 4 და 5 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან   ერთვის).

    მუხლი 2

დადგენილების  მე-4 (პრიმა) მუხლი შეიცვალოს  და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: სპეციალური დანიშნულების (კაპიტალური ღონისძიებები) ტრანსფერი – 840,5 ათასი ლარი –მიიმართოს:

ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე – 540,5 ათასი ლარი;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გზების  რეაბილიტაციისათვის – 73.0 ათასი ლარი;

გ) დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის        მომზადებაზე – 25,0 ათასი ლარი;

დ) დაბა ჩოხატაურში გარე განათების რეაბილიტაციისათვის   – 79.2 ათასი ლარი;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების რეაბილიტაციისათვის – 70.0 ათასი ლარი;

ვ) კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობისათვის – 52.8 ათასი ლარი.

    მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                       ა. ხუნდაძე

 

დანართი 1

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

 

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013წლის პროგნოზი

2014  წლის პროგნოზი

 

შემოსულობები

3,940.2

3,912.9

3,624.6

2,955.0

2,989.2

3,049.6

1

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,611.9

2,942.0

2,976.2

3,036.6

31

არაფინანსური აქტივების კლება

60.7

65.0

12.7

13.0

13.0

13.0

32

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,611.9

2,942.0

2,976.2

3,036.6

11

გადასახადები

310.8

378.1

392.7

305.0

325.0

335.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

 

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

310.8

378.1

392.7

305.0

325.0

335.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

297.8

328.1

352.7

260.0

265.0

270.0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

3.2

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

9.8

45.0

35.0

40.0

50.0

55.0

 

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

13

გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

 

 

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

 

 

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

1331

გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)

1,039.9

1,566.7

1,800.7

2,011.9

2,017.8

2,022.3

1331

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)

400.0

147.0

150.0

152.0

152.0

156.0

1332

სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)

1,634.6

1,307.6

840.5

0.0

0.0

0.0

1332

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

543.0

 

 

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

511.0

 

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41 განკარგულებით

 

541.9

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №201განკარგულებით

 

 

540.5

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

10.0

 

 

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

554.3

500.0

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №735განკარგულებით

 

 

300.0

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით

570.6

 

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართvელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით

 

23.7

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის    ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით

 

217.0

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის   ,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით

 

25.0

 

 

 

 

14

სხვა შემოსავლები

494.2

448.5

428.0

473.1

481.4

523.3

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

480.0

430.5

413.2

454.2

461.2

500.3

1411

პროცენტები

 

10.0

10.0

12.0

12.0

15.0

1415

რენტა

480.0

420.5

403.2

442.2

449.2

485.3

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

478.0

418.5

401.2

439.4

446.2

482.3

1415101

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის

300.0

310.0

300.0

300.0

300.0

320.0

1415102

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

170.0

106.5

100.2

137.4

143.7

159.3

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

2.0

2.0

2.0

2.8

3.0

3.0

1415109

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

3.0

2.0

1.0

2.0

2.5

3.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.2

9.0

5.8

8.4

9.2

10.2

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5.2

9.0

5.8

8.4

9.2

10.2

 

სანებართვო მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

 

 

 

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

 

0.1

0.2

0.2

0.2

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

1.0

5.5

1.5

2.5

3.0

3.5

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2.2

 

 

 

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არeალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1.0

1.5

1.7

1.9

2.0

2.5

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)

1.0

2.0

2.5

3.8

4.0

4.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

 

 

14231

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

 

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

 

 

 

 

 

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

9.0

9.0

9.0

10.5

11.0

12.8

143171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

6.0

7.0

7.0

8.0

8.5

10.0

1434

არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.8

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

33.5

12.0

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

27.2

53.0

12.7

13.0

13.0

13.0

3141

მიწა

27.2

53.0

12.7

13.0

13.0

13.0

3143

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

32

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3214

სესხები

 

 

 

 

 

 

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

33

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან

65.4

683.8

15.0

40.0

45.0

45.0

 

სულ შემოსულობები

4,005.6

4,596.7

3,639.6

2,995.0

3,034.2

3,094.6

 

დანართი 2

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

 

ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

4,559.9

4,596.7

3,639.6

2,995.0

3,034.2

3,094.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159.0

162.0

170.0

169.0

169.0

169.0

2

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,779.6

2,986.0

3,028.2

3,088.1

21

შრომის ანაზღაურება

837.0

798.4

851.4

858.4

858.4

858.4

22

საქონელი და მომსახურება

546.5

491.5

572.4

623.6

651.2

672.3

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.7

49.8

34.8

30.2

30.2

30.2

222

    მივლინებები

16.1

15.2

16.5

16.2

17.4

17.9

223

    ოფისის ხარჯები

242.6

199.6

253.0

261.7

268.1

278.6

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.8

0.2

2.6

3.5

3.5

3.5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

60.4

115.0

93.1

108.1

114.6

115.7

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171.2

111.7

171.9

202.9

216.4

225.4

25

სუბსიდიები

1,011.1

1,057.4

1,195.2

1,359.0

1,368.6

1,407.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,272.4

2,003.1

860.0

9.0

6.0

6.5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,626.2

1,075.4

1,063.8

1,080.9

1,098.4

1,109.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

128.0

136.0

135.0

135.0

135.0

2

ხარჯები

1,557.2

920.3

1,052.3

1,071.9

1,092.4

1,103.0

21

შრომის ანაზღაურება

690.0

652.8

703.0

710.0

710.0

710.0

22

საქონელი და მომსახურება

276.6

258.6

316.3

337.9

358.4

369.0

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

45.1

42.3

25.2

25.4

25.4

25.4

222

    მივლინებები

11.1

11.3

11.9

12.4

13.4

13.9

223

    ოფისის ხარჯები

120.4

96.8

141.7

133.6

138.1

141.6

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42.8

72.7

69.6

69.1

73.6

74.2

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55.4

35.3

67.4

96.4

106.9

112.9

25

სუბსიდიები

20.0

8.9

33.0

24.0

24.0

24.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

155.1

11.5

9.0

6.0

6.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

298.0

247.9

268.0

255.8

257.3

260.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

16.0

16.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

260.5

236.7

262.1

249.8

251.3

253.8

21

შრომის ანაზღაურება

176.5

138.2

140.6

140.6

140.6

140.6

22

საქონელი და მომსახურება

84.0

98.5

121.5

109.2

110.7

113.2

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25.5

24.1

15.2

15.2

15.2

15.2

222

    მივლინებები

3.9

4.1

1.5

2.0

2.0

2.5

223

    ოფისის ხარჯები

43.0

35.0

80.7

65.0

65.5

66.0

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.9

32.9

21.1

23.0

24.0

25.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2.4

2.5

3.0

3.0

3.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.5

11.2

5.9

6.0

6.0

6.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694.1

785.7

702.3

713.1

718.6

721.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

112.0

120.0

120.0

120.0

120.0

2

ხარჯები

662.6

641.8

696.7

710.1

718.6

721.2

21

შრომის ანაზღაურება

513.5

514.6

562.4

569.4

569.4

569.4

22

საქონელი და მომსახურება

149.1

127.2

134.3

140.7

149.2

151.8

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19.6

18.2

10.0

10.2

10.2

10.2

222

    მივლინებები

7.2

7.2

10.4

10.4

11.4

11.4

223

    ოფისის ხარჯები

77.4

61.8

61.0

68.6

72.6

75.6

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.9

39.8

48.5

46.1

49.6

49.2

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.9

0.0

4.4

5.4

5.4

5.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

143.9

5.6

3.0

0.0

0.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

0.0

0.0

95.1

95.2

95.3

96.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3.0

3.0

3.0

3.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

95.1

95.2

95.3

96.3

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

54.6

54.6

54.6

54.6

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

40.5

40.6

40.7

41.7

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

222

    მივლინებები

 

 

3.5

4.5

4.5

4.5

223

    ოფისის ხარჯები

 

 

11.8

10.9

11.0

11.9

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

25.2

25.2

25.2

25.3

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

0.0

0.0

76.6

78.2

79.6

79.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

8.0

8.0

8.0

8.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

73.6

78.2

79.6

79.6

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

48.5

48.8

48.8

48.8

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25.1

29.4

30.8

30.8

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

4.1

5.1

5.1

5.1

222

    მივლინებები

 

 

1.0

0.5

1.0

1.0

223

    ოფისის ხარჯები

 

 

13.0

15.8

16.7

16.7

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

2.6

2.6

2.6

2.6

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4.4

5.4

5.4

5.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3.0

 

 

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)

212.7

283.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

193.1

176.2

0.0

0.0

0.0

0.0

21

შრომის ანაზღაურება

108.0

104.0

 

 

 

 

22

საქონელი და მომსახურება

85.1

72.2

0.0

0.0

0.0

0.0

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19.6

18.2

 

 

 

 

222

    მივლინებები

2.7

4.4

 

 

 

 

223

    ოფისის ხარჯები

40.4

26.9

 

 

 

 

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.4

22.7

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

107.4

 

 

 

 

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური

80.2

69.3

72.2

70.6

70.6

71.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

9.0

9.0

9.0

9.0

2

ხარჯები

70.3

69.3

69.6

67.6

70.6

71.0

21

შრომის ანაზღაურება

50.2

49.5

54.9

54.9

54.9

54.9

22

საქონელი და მომსახურება

20.1

19.8

14.7

12.7

15.7

16.1

222

    მივლინებები

2.0

1.2

1.7

1.5

1.5

1.5

223

    ოფისის ხარჯები

14.4

12.2

9.0

6.2

8.2

8.6

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.7

6.4

4.0

5.0

6.0

6.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

0.0

2.6

3.0

0.0

0.0

01 02 05

მუნიიპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური

0.0

0.0

11.3

20.6

21.1

21.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

2.0

2.0

2.0

2.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

11.3

20.6

21.1

21.3

21

შრომის ანაზღაურება

 

 

7.9

14.6

14.6

14.6

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

3.4

6.0

6.5

6.7

222

    მივლინებები

 

 

0.4

1.0

1.5

1.5

223

    ოფისის ხარჯები

 

 

1.8

3.5

3.5

3.6

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1.2

1.5

1.5

1.6

01 02 06

მუნიციციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური

39.6

35.9

46.8

45.1

46.8

47.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

6.0

6.0

6.0

6.0

2

ხარჯები

37.6

35.9

46.8

45.1

46.8

47.3

21

შრომის ანაზღაურება

30.9

29.1

36.4

36.4

36.4

36.4

22

საქონელი და მომსახურება

6.7

6.8

10.4

8.7

10.4

10.9

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

0.8

 

 

 

222

    მივლინებები

1.0

1.2

2.0

1.0

1.0

1.0

223

    ოფისის ხარჯები

4.1

3.3

4.0

4.1

4.6

5.1

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.6

2.3

3.6

3.6

4.8

4.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

 

 

 

 

 

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური

25.0

21.8

23.0

23.5

23.5

23.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2

ხარჯები

25.0

21.8

23.0

23.5

23.5

23.5

21

შრომის ანაზღაურება

20.0

18.7

20.0

20.0

20.0

20.0

22

საქონელი და მომსახურება

5.0

3.1

3.0

3.5

3.5

3.5

222

    მივლინებები

0.3

0.1

0.2

0.3

0.3

0.3

223

    ოფისის ხარჯები

1.6

1.4

2.0

2.2

2.2

2.2

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.0

1.6

0.8

1.0

1.0

1.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.1

 

 

 

 

 

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

26.9

22.6

28.7

30.5

30.5

31.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2

ხარჯები

26.9

22.6

28.7

30.5

30.5

31.5

21

შრომის ანაზღაურება

20.0

19.5

25.5

25.5

25.5

25.5

22

საქონელი და მომსახურება

6.9

3.1

3.2

5.0

5.0

6.0

222

    მივლინებები

0.3

 

0.2

 

 

 

223

    ოფისის ხარჯები

1.6

1.6

1.7

4.0

4.0

5.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

0.2

 

 

 

 

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.0

1.3

1.3

1.0

1.0

1.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.9

 

 

 

 

 

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

19.3

18.3

38.3

39.7

39.8

39.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2

ხარჯები

19.3

18.3

38.3

39.7

39.8

39.2

21

შრომის ანაზღაურება

14.6

14.0

33.0

33.0

33.0

33.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.7

4.3

5.3

6.7

6.8

6.2

222

    მივლინებები

0.4

0.2

0.6

0.6

0.6

0.6

223

    ოფისის ხარჯები

2.3

2.3

2.2

3.7

3.7

3.7

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.2

1.8

2.5

2.4

2.5

1.9

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8

 

 

 

 

 

01 02 10

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური

29.2

23.1

23.7

23.8

24.5

24.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2

ხარჯები

29.2

23.1

23.7

23.8

24.5

24.6

21

შრომის ანაზღაურება

20.0

19.3

20.0

20.0

20.0

20.0

22

საქონელი და მომსახურება

9.2

3.8

3.7

3.8

4.5

4.6

222

    მივლინებები

0.3

0.1

0.2

 

 

 

223

    ოფისის ხარჯები

2.6

2.0

1.8

2.0

2.5

2.6

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.2

1.7

1.7

1.8

2.0

2.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

 

 

 

 

 

01 02 11

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

6.0

22.2

29.1

29.1

30.1

30.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2

ხარჯები

6.0

20.7

29.1

29.1

30.1

30.1

21

შრომის ანაზღაურება

4.4

17.0

20.0

20.0

20.0

20.0

22

საქონელი და მომსახურება

1.6

3.7

9.1

9.1

10.1

10.1

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

5.1

5.1

5.1

5.1

222

    მივლინებები

0.2

 

0.6

1.0

1.0

1.0

223

    ოფისის ხარჯები

0.6

1.7

1.3

2.0

2.0

2.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.8

2.0

2.1

1.0

2.0

2.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

 

 

 

 

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

255.2

288.9

257.5

256.8

256.8

256.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74.0

74.0

74.0

74.0

74.0

74.0

2

ხარჯები

255.2

253.9

257.5

256.8

256.8

256.8

21

შრომის ანაზღაურება

245.4

243.5

241.6

241.6

241.6

241.6

22

საქონელი და მომსახურება

9.8

10.4

15.9

15.2

15.2

15.2

223

    ოფისის ხარჯები

9.8

10.4

12.4

14.2

14.2

14.2

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

3.5

1.0

1.0

1.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35.0

 

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

20.0

19.0

35.0

40.0

40.0

40.0

21

ხარჯები

20.0

19.0

35.0

40.0

40.0

40.0

221

საქონელი და მომსახურება

20.0

19.0

35.0

40.0

40.0

40.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.0

19.0

35.0

40.0

40.0

40.0

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

2

ხარჯები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

25

სუბსიდიები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

2

ხარჯები

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.0

 

 

 

 

 

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

 

 

 

 

 

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

2

ხარჯები

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

01 09

საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

2

ხარჯები

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

22

საქონელი და მომსახურება

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

01 10

ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

 

1.5

 

 

 

01 11

გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

124.0

118.6

115.0

123.1

127.2

129.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

2

ხარჯები

121.1

108.6

115.0

123.1

127.2

129.7

21

შრომის ანაზღაურება

99.0

95.7

99.0

99.0

99.0

99.0

22

საქონელი და მომსახურება

22.1

12.9

16.0

24.1

28.2

30.7

222

    მივლინებები

1.0

1.6

2.6

1.6

1.7

1.7

223

    ოფისის ხარჯები

3.0

3.3

2.5

4.0

5.0

6.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.7

 

2.6

3.5

3.5

3.5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.9

8.0

8.3

10.0

12.0

12.5

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.5

 

 

5.0

6.0

7.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

10.0

 

 

 

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

59.4

68.0

60.0

55.0

55.0

55.0

2

ხარჯები

48.2

59.2

40.0

55.0

55.0

55.0

22

საქონელი და მომსახურება

48.2

59.2

40.0

55.0

55.0

55.0

223

    ოფისის ხარჯები

33.2

30.2

40.0

20.0

20.0

20.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.6

27.0

 

20.0

20.0

20.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.4

2.0

 

15.0

15.0

15.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

8.8

20.0

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

92.7

92.0

90.0

92.0

93.0

94.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2

ხარჯები

79.9

78.5

85.0

92.0

93.0

94.0

21

შრომის ანაზღაურება

48.0

49.9

49.4

49.4

49.4

49.4

22

საქონელი და მომსახურება

31.9

28.6

35.6

42.6

43.6

44.6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.6

7.5

9.6

4.8

4.8

4.8

222

    მივლინებები

4.0

2.3

2.0

2.2

2.3

2.3

223

    ოფისის ხარჯები

8.1

9.3

5.8

9.1

10.0

11.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.1

7.3

15.2

9.0

9.0

9.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.1

2.2

3.0

17.5

17.5

17.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

13.5

5.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

92.7

92.0

90.0

92.0

93.0

94.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2

ხარჯები

79.9

78.5

85.0

92.0

93.0

94.0

21

შრომის ანაზღაურება

48.0

49.9

49.4

49.4

49.4

49.4

22

საქონელი და მომსახურება

31.9

28.6

35.6

42.6

43.6

44.6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.6

7.5

9.6

4.8

4.8

4.8

222

    მივლინებები

4.0

2.3

2.0

2.2

2.3

2.3

223

    ოფისის ხარჯები

8.1

9.3

5.8

9.1

10.0

11.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.1

7.3

15.2

9.0

9.0

9.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.1

2.2

3.0

17.5

17.5

17.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

13.5

5.0

 

 

 

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

826.4

1,670.9

1,035.0

290.0

272.0

283.0

2

ხარჯები

232.5

202.8

219.5

290.0

272.0

283.0

22

საქონელი და მომსახურება

143.7

107.6

132.0

140.0

142.0

148.0

223

    ოფისის ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65.8

47.6

69.0

45.0

47.0

48.0

25

სუბსიდიები

88.8

95.2

87.5

150.0

130.0

135.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

593.9

1,468.1

815.5

0.0

0.0

0.0

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

118.1

71.8

104.5

25.0

27.0

28.0

2

ხარჯები

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

22

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.1

56.8

73.0

0.0

0.0

0.0

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 03

სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა)

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.0

 

 

 

 

 

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29.8

470.2

70.0

0.0

0.0

0.0

21

ხარჯები

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

 

 

 

 

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

470.2

70.0

 

 

 

05 05

დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

21

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

221

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

25.0

 

 

 

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 06

ბინათმშენებლობა

206.2

156.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.2

156.7

 

 

 

 

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

77.9

60.0

142.2

95.0

95.0

100.0

2

ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

223

    ოფისის ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

79.2

 

 

 

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

88.8

191.2

87.5

150.0

130.0

135.0

2

ხარჯები

88.8

95.2

87.5

150.0

130.0

135.0

25

სუბსიდიები

88.8

95.2

87.5

150.0

130.0

135.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

96.0

 

 

 

 

05 09

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

05 10

საახალწლო ღონისძიებებზე

10.0

23.5

3.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

10.0

23.5

3.0

10.0

10.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

10.0

23.5

3.0

10.0

10.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

23.5

3.0

10.0

10.0

10.0

05 11

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად

264.1

541.9

540.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264.1

541.9

540.5

0.0

0.0

0.0

05 12

კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა

20.5

57.1

52.8

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

57.1

52.8

 

 

 

05 13

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

0.0

89.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

89.4

 

 

 

 

05 14

დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2.5

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

864.2

561.3

410.0

480.0

485.0

485.0

2

ხარჯები

340.0

340.0

410.0

480.0

485.0

485.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,357.7

1,060.9

5.0

960.0

0.0

970.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.2

221.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

493.5

499.6

405.0

480.0

485.0

485.0

2

ხარჯები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

25

სუბსიდიები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.5

159.6

 

 

 

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

370.7

61.7

5.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

 

 

5.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

370.7

61.7

5.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5.0

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.7

61.7

 

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტუი ღონისძიებები

644.7

684.2

624.0

629.0

643.6

678.4

2

ხარჯები

586.3

572.9

616.0

629.0

643.6

678.4

22

საქონელი და მომსახურება

24.0

24.6

27.5

24.0

24.0

25.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

24.6

27.5

24.0

24.0

25.0

25

სუბსიდიები

562.3

548.3

588.5

605.0

619.6

653.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.4

111.3

8.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

105.0

193.5

113.0

125.0

125.0

130.0

2

ხარჯები

105.0

107.2

113.0

125.0

125.0

130.0

25

სუბსიდიები

105.0

107.2

113.0

125.0

125.0

130.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

86.3

 

 

 

 

07 02

კულტურის ცენტრი

140.8

144.9

143.0

135.0

135.0

135.0

2

ხარჯები

140.8

144.9

143.0

135.0

135.0

135.0

25

სუბსიდიები

140.8

144.9

143.0

135.0

135.0

135.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

2

ხარჯები

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

07 04

სპორტული სკოლა

87.5

83.2

93.0

90.0

95.0

105.0

2

ხარჯები

87.5

83.2

93.0

90.0

95.0

105.0

25

სუბსიდიები

87.5

83.2

93.0

90.0

95.0

105.0

07 05

სახელოვნებო სკოლა

60.3

72.0

52.0

60.0

60.5

66.5

2

ხარჯები

54.0

47.0

52.0

60.0

60.5

66.5

25

სუბსიდიები

54.0

47.0

52.0

60.0

60.5

66.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

25.0

 

 

 

 

07 06

ბიბლიოთეკები

66.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

2

ხარჯები

56.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

25

სუბსიდიები

56.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

 

 

 

 

 

07 07

მუსიკალური კოლექტივები

108.1

62.0

72.0

70.0

72.0

72.0

2

ხარჯები

66.0

62.0

64.0

70.0

72.0

72.0

25

სუბსიდიები

66.0

62.0

64.0

70.0

72.0

72.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.1

 

8.0

 

 

 

07 08

რელიგია

16.0

8.6

17.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

16.0

8.6

17.0

15.0

15.0

15.0

22

საქონელი და მომსახურება

16.0

8.6

17.0

15.0

15.0

15.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.0

8.6

17.0

15.0

15.0

15.0

07 09

მუზეუმები

53.0

47.0

62.0

59.0

59.1

64.9

2

ხარჯები

53.0

47.0

62.0

59.0

59.1

64.9

25

სუბსიდიები

53.0

47.0

62.0

59.0

59.1

64.9

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

322.3

326.3

241.8

245.0

260.0

260.0

2

ხარჯები

322.3

311.3

241.8

245.0

260.0

260.0

25

სუბსიდიები

0.0

65.0

81.2

100.0

110.0

110.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

2

ხარჯები

46.0

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

25

სუბსიდიები

 

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46.0

 

 

 

 

 

08 02

საავადმყოფო - პოლიკლინიკა

14.0

25.0

21.2

40.0

45.0

45.0

2

ხარჯები

14.0

10.0

21.2

40.0

45.0

45.0

25

სუბსიდიები

 

10.0

21.2

40.0

45.0

45.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15.0

 

 

 

 

08 03

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

2.4

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

2

ხარჯები

2.4

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

08 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა

3.3

6.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2

ხარჯები

3.3

6.0

4.0

4.0

4.0

4.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.0

4.0

4.0

4.0

4.0

08 05

უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები)

2.4

3.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2

ხარჯები

2.4

3.0

2.5

2.5

2.5

2.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

3.0

2.5

2.5

2.5

2.5

08 06

ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

12.7

12.4

13.0

13.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

12.7

12.4

13.0

13.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

12.7

12.4

13.0

13.0

08 07

ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

48.4

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

48.4

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.4

57.6

 

 

 

 

08 08

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

2

ხარჯები

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

08 09

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა)

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

08 10

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

2

ხარჯები

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

08 11

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.7

113.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

160.7

113.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

160.7

113.8

 

 

 

 

08 12

სამედიცინო მომს. ხარჯები  რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას.    (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)

0.0

0.0

17.0

17.0

17.3

17.3

2

ხარჯები

0.0

0.0

17.0

17.0

17.3

17.3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

17.0

17.0

17.3

17.3

08 13

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.

0.0

0.0

10.0

10.0

11.0

11.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

11.0

11.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

10.0

10.0

11.0

11.0

08 14

4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება. (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა)

0.0

0.0

46.0

30.0

31.0

31.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

46.0

30.0

31.0

31.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

46.0

30.0

31.0

31.0

08 15

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

0.0

0.0

1.5

1.5

2.0

2.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

1.5

1.5

2.0

2.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1.5

1.5

2.0

2.0

08 16

შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურეობა და ფენიკეტონურიით დაავად.  ბავშვების კვების ხარჯი)

0.0

0.0

6.0

6.0

6.5

6.5

2

ხარჯები

0.0

0.0

6.0

6.0

6.5

6.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

6.0

6.0

6.5

6.5

08 17

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.

0.0

0.0

3.6

3.6

3.6

3.6

2

ხარჯები

0.0

0.0

3.6

3.6

3.6

3.6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

3.6

3.6

3.6

3.6

08 18

3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონაი მომსახურეობის და მედიკამენტების შეძენის  ხარჯები.

0.0

0.0

5.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

10.0

10.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5.0

10.0

10.0

10.0

08 19

ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება

0.0

0.0

4.2

4.2

4.2

4.2

2

ხარჯები

0.0

0.0

4.2

4.2

4.2

4.2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

4.2

4.2

4.2

4.2

 

დანართი 3

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,626.2   

1,075.4   

1,063.8   

1,080.9   

1,098.4   

1,109.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,016.1   

1,052.6   

1,005.3   

1,008.9   

1,015.9   

1,021.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

992.1   

1,033.6   

970.3   

968.9   

975.9   

981.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

24.0   

19.0   

35.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

20.0   

8.9   

33.0   

24.0   

24.0   

24.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

20.0   

8.9   

33.0   

24.0   

24.0   

24.0    

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

570.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19.5   

13.9   

25.5   

48.0   

58.5   

64.0   

702

თავდაცვა

92.7   

92.0   

90.0   

92.0   

93.0   

94.0   

7021

შეიარაღებული ძალები

92.7   

92.0   

90.0   

92.0   

93.0   

94.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

183.4   

186.6   

175.0   

178.1   

182.2   

184.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

59.4   

68.0   

60.0   

55.0   

55.0   

55.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

124.0   

118.6   

115.0   

123.1   

127.2   

129.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

413.7   

670.8   

697.8   

25.0   

27.0   

28.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

11.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

118.1   

71.8   

104.5   

25.0   

27.0   

28.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

118.1   

71.8   

104.5   

25.0   

27.0   

28.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

284.6   

599.0   

593.3   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

88.8   

200.3   

94.5    

160.0   

140.0   

145.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88.8   

191.2   

87.5   

150.0   

130.0   

135.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

9.1   

7.0   

10.0   

10.0   

10.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

323.9   

799.8   

242.7   

105.0   

105.0   

110.0   

7061

ბინათმშენებლობა

206.2   

156.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

29.8   

470.2   

95.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

77.9   

60.0   

142.2   

95.0   

95.0   

100.0   

7065

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

0.0   

89.4   

2.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

10.0   

23.5   

3.0   

10.0   

10.0   

10.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0   

80.0   

81.2   

100.0   

110.0   

110.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

14.0   

25.0   

21.2   

40.0   

45.0   

45.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

14.0   

25.0   

21.2   

40.0   

45.0   

45.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0   

55.0   

60.0   

60.0   

65.0   

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

644.7   

684.2   

624.0   

629.0   

643.6   

678.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

192.5   

276.7   

206.0   

215.0   

220.0   

235.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

428.2   

382.9   

390.5   

390.0   

399.6   

418.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24.0   

24.6   

27.5    

24.0   

24.0   

25.0   

709

განათლება

864.2   

561.3   

410.0   

480.0   

485.0   

485.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

493.5   

499.6   

405.0   

480.0   

485.0   

485.0   

7092

ზოგადი განათლება

370.7   

61.7   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

370.7   

61.7   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

262.3   

246.3   

160.6   

145.0   

150.0   

150.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

48.4   

57.6    

12.7   

12.4   

13.0   

13.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

48.4   

57.6   

12.7   

12.4   

13.0   

13.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.4   

2.4   

2.4    

2.4   

2.5   

2.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.7   

113.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

50.8   

72.5   

145.5   

130.2   

134.5   

134.5   

 

სულ

4,559.9   

4,596.7   

3,639.6   

2,995.0   

3,034.2   

3,094.6   

 

დანარათი 4

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი   

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,611.9

2,942.0

2,976.2

3,036.6

გადასახადები

310.8

378.1

392.7

305.0

325.0

335.0

გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

სხვა შემოსავლები

494.2

448.5

428.0

473.1

481.4

523.3

 

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,779.6

2,986.0

3,028.2

3,088.1

შრომის ანაზღაურება

837.0

798.4

851.4

858.4

858.4

858.4

საქონელი და მომსახურება

546.5

491.5

572.4

623.6

651.2

672.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,011.1

1,057.4

1,195.2

1,359.0

1,368.6

1,407.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

592.0

1,254.3

832.3

-44.0

-52.0

-51.5

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,211.7

1,938.1

847.3

-4.0

-7.0

-6.5

ზრდა

1,272.4

2,003.1

860.0

9.0

6.0

6.5

კლება

60.7

65.0

12.7

13.0

13.0

13.0

 

მთლიანი სალდო

-619.7

-683.8

-15.0

-40.0

-45.0

-45.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

-619.7

-683.8

-15.0

-40.0

-45.0

-45.0

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

შემოსულობები

4,494.5

3,912.9

3,624.6

შემოსავლები

4,433.8

3,847.9

3,611.9

არაფინანსური აქტივების კლება

60.7

65.0

12.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

4,559.9

4,596.7

3,639.6

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,779.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,272.4

2,003.1

860.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

ნაშთის ცვლილება

-65.4

-683.8

-15.0

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0