დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 28 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 20/07/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110722007, 27/07/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016043 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2011 წლის 20 ივლისი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის №1404 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ზუგდიდში, სტანდარტული პარამეტრების და თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით აღჭურვილი ახალი ყინულის მოედნის მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოებისათვის 500,0 ათასი ლარის გამოყოფის, ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობაზე გაცემული თანხიდან დაბრუნებული 21,7 ათასი ლარის ბიუჯეტში ასახვის, დამატებით მიღებული შემოსავლების გათვალისწინებით, ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის 200,0 ათასი ლარით გადიდების მიზნითა და, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შიდა ცვლილებებზე წარმოდგენილ წინადადებათა გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად:
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 11.01.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილება, კერძოდ: დადგენილების მე-2 მუხლი ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 34384,9 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
1. შემოსავლები – 32378,4 ათასი ლარის ოდენობით;
1.1. გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით;
1.2. გრანტები – 29056,7 ათასი ლარი, აქედან;
ა) 9834,2 ათასი ლარი – გამოთანაბრებითი ტრანსფერი;
ბ) 250,0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად;
გ) 18972,5 ათასი ლარი –სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:
-17610,0 ათასი ლარი – საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან;
-1362,5 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
1.3. სხვა შემოსავლები 1321,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. არაფინანსური აქტივების კლება – 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ფინანსური აქტივების კლება – 1106,5 ათასი ლარის ოდენობით.
4. ვალდებულებათა ზრდა – 500,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2. გადასახდელების ნაწილში
ა) 500,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულ იქნეს ყინულის მოედნის მშენებლობის სამუშაოებისათვის /კოდი 0511/
ბ) 200,0 ათასი ლარით საშემოსავლო ნაწილის გადიდება მიიმართოს შემდეგი დანიშნულებით:
1. 20,0 ათასი ლარი – გზების რეაბილიტაციისათვის /კოდი 0501 /;
2. 80,0 ათასი ლარი – ააიპ ქორეოგრაფიული ცენტრი ,,ოდიშის“ სუბსიდირებისათვის /კოდი 0711 /;
3. 10,0 ათასი ლარი – ააიპ სკოლამდელ დაწესებულებათა სუბსიდირებისათვის /კოდი 0601/
4. 20,0 ათასი ლარი – ააიპ ზუგდიდდასუფთავების სუბსიდირებისათვის /კოდი 0509/
5. 25,0 ათასი ლარი – ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის სუბსიდირებისათვის /კოდი 0714 /;
6. 30,0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯებისათვის /კოდი0101/
7. 8,0 ათასი ლარი – მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ფინანსური ხელშეწყობისათვის /კოდი 0106/;
8. 7,0 ათასი ლარი – უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ფინანსური დახმარებისათვის. /კოდი 0811/;
გ) შეტანილ იქნეს შიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების განაწილებაში:
1. შემცირდეს 100,0 ათასი ლარით გზების რეაბილიტაცია /კოდი0501/
60,0 ათასი ლარით – კანალიზაციის სამუშაოები /კოდი 0506/.
50,0 ათასი ლარით – ნაპირსამაგრი სამუშაოები /კოდი 0504/.
2. გადიდდეს 210,0 ათასი ლარით სანიაღვრე არხების მშენებლობის ხარჯები /კოდი 0525/.
მუხლი 3. ზემოთ აღნიშნულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ბიუჯეტი მთლიანი მოცულობა 33663,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებისა.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარეზერვო კომისიებს (ზ. ჯინჯოლავა, ზ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/.
მუხლი 5. დაგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 6. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 7. დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გრ. სხულუხია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 26,129.7 | 25,110.5 | 34,384.9 |
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 32,378.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 400.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 32,378.4 |
| 11 | გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,000.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,000.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,047.0 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.2 | 110.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 278.1 | 250.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 538.3 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 1.7 | 10.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 29,056.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 29,056.7 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 18,972.5 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.2 | 1,362.5 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.4 | 17,610.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 1,321.7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 119.8 | 35.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 53.5 | 119.8 | 35.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 29.9 | 81.3 | 20.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 38.5 | 15.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 779.6 | 655.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 763.1 | 640.0 |
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.6 |
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 10.1 |
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 540.2 | 480.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 175.0 | 140.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 34.6 | 18.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 16.5 | 15.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8.8 | 16.5 | 15.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 780.3 | 600.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 | 6.5 | 31.7 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 400.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,572.7 | 400.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
| 500.0 |
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,053.3 | 24,520.7 | 34,384.9 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 32,378.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 400.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 1,106.5 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,493.6 | 27,864.9 | 34,384.9 |
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 25,740.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 7,694.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 4,559.7 | -3,344.2 | 0.0 |
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 20,722.5 | 21,431.3 | 32,378.4 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,000.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 29,056.7 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 1,321.7 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 25,740.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,013.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,174.4 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 18,359.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 637.0 |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 556.1 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 12,381.4 | 9,548.5 | 6,637.7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,573.5 | 13,024.4 | 7,294.2 |
| ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 7,694.2 |
| კლება | 330.8 | 2,572.7 | 400.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 4,807.9 | -3,475.9 | -656.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,559.7 | -3,860.9 | -1,106.5 |
| ზრდა | 5,076.4 | 1,106.5 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,076.4 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 516.7 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 516.7 | 4,967.4 |
|
| სესხები |
|
| 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -248.2 | -385.0 | -450.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 27,864.9 | 34,384.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 |
|
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 25,740.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,013.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,174.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 18,359.7 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 637.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 556.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 7,694.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,477.1 | 2,785.3 | 3,850.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204.0 | 210.0 | 212.0 |
|
| ხარჯები | 1,672.2 | 1,894.1 | 2,356.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,055.7 | 1,248.8 | 1,397.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 582.9 | 632.2 | 937.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 21.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 556.7 | 506.2 | 544.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 564.7 | 676.9 | 694.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 405.3 | 489.3 | 542.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.8 | 262.5 | 265.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 172.5 | 226.8 | 272.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.4 | 187.6 | 152.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,604.4 | 1,685.4 | 2,053.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 185.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 1,207.1 | 1,366.8 | 1,661.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 822.9 | 986.3 | 1,132.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 379.1 | 367.4 | 513.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 16.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.3 | 318.6 | 392.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური | 789.3 | 1,536.5 | 1,138.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| ხარჯები | 546.9 | 791.6 | 790.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 433.0 | 497.0 | 560.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.4 | 256.2 | 175.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 242.4 | 744.9 | 348.2 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 239.0 | 704.9 | 275.0 |
|
| ხარჯები | 204.1 | 704.9 | 265.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 704.9 | 265.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.9 | 0.0 | 10.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 122.0 | 586.7 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 122.0 | 586.7 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 122.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 586.7 | 100.0 |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა (მ.შორის, აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–8.0 ათ.ლარი) | 78.6 | 99.4 | 88.0 |
|
| ხარჯები | 74.5 | 99.4 | 78.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 99.4 | 78.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 11.5 | 18.8 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 7.6 | 18.8 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.8 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე-2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა | 26.9 | 0.0 | 52.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03 05 | სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 128.5 | 126.5 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 123.0 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.2 | 64.7 | 66.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 6.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 99.5 | 126.5 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 123.0 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 64.7 | 66.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 6.1 |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 8,193.6 | 17,865.8 | 22,819.0 |
|
| ხარჯები | 1,966.6 | 3,750.4 | 16,161.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 539.8 | 505.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,860.2 | 2,310.9 | 15,524.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 899.7 | 132.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,227.0 | 14,115.4 | 6,657.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 |
| 2,419.1 | 2,548.8 | 1,025.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,025.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 350.0ათ.ლარი) | 366.0 | 435.0 | 392.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366.0 | 435.0 | 392.8 |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 55.7ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 150.0 ათ.ლარი) | 153.2 | 129.6 | 205.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.2 | 129.6 | 205.7 |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 89.4 ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 80.0 ათ.ლარი) | 483.1 | 184.8 | 109.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483.1 | 184.8 | 109.4 |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 20.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.9 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 250.0 ათ.ლარი) | 896.6 | 1,120.1 | 850.9 |
|
| ხარჯები | 449.4 | 537.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 537.0 | 500.0 |
|
| სუბსიდიები | 449.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447.2 | 583.1 | 350.9 |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, აიპ ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 847.1 | 1,136.4 | 1,020.0 |
|
| ხარჯები | 847.1 | 1,136.4 | 1,007.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 847.1 | 1,136.4 | 1,007.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 153.2 ათ.ლარი) | 159.6 | 463.9 | 153.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 | 463.9 | 153.2 |
| 05 11 | ყინულის მოედნის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009 წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო, სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1ათ.ლარი) | 155.8 | 34.2 | 25.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.8 | 34.2 | 25.1 |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები აიპ ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 550.5 | 1,049.3 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 550.5 | 1,049.3 | 570.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 550.5 | 1,049.3 | 570.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 52.1ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 80.0ათ.ლარი) | 272.9 | 892.6 | 132.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 132.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 132.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | აიპ ,,ყინულის მოედანი“ | 4.8 | 3.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 3.7 | 0.0 |
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 460.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 460.0 |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი) | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 |
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 28.8 | 65.2 | 67.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 65.2 | 67.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.5 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 150.0თ.ლარი) | 200.6 | 142.0 | 412.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.6 | 142.0 | 412.5 |
| 05 26 | აიპ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი) | 0.0 | 871.8 | 0.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 871.8 | 0.2 |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 05 31 | ანაკლია-განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება (მ.შორის, ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 05 32 | შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსი" (ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს ,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
| 05 33 | სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 0.0 | 1,250.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,250.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,328.7 |
|
| ხარჯები | 1,298.6 | 1,473.5 | 1,235.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,298.6 | 1,409.9 | 1,155.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 843.3 | 34.8 | 92.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა | 1,090.0 | 1,213.0 | 1,010.0 |
|
| ხარჯები | 1,090.0 | 1,213.0 | 1,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,090.0 | 1,213.0 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი) | 745.3 | 63.6 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 35.3 | 63.6 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 72.1ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 72.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 137.2 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 108.7 | 120.0 | 110.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 108.7 | 120.0 | 110.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 0.0 | 9.2 |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.6 | 6.9 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 4.6 | 6.9 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4.6 | 6.9 | 5.0 |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები (მ.შორის, სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი) | 104.8 | 34.8 | 1.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 34.8 | 1.6 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,976.5 | 2,695.9 | 2,205.0 |
|
| ხარჯები | 1,976.5 | 2,503.6 | 2,169.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 635.5 | 490.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,490.5 | 1,868.1 | 1,679.9 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 192.3 | 35.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 772.0 | 1,039.0 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 772.0 | 1,039.0 | 766.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 772.0 | 1,039.0 | 766.3 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 0.0 | 50.3 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 50.3 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.3 | 40.0 |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 | აიპ ,, სპორტული დარბაზი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | აიპ ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 429.1 | 533.7 | 390.0 |
|
| ხარჯები | 429.1 | 533.7 | 390.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 533.7 | 390.0 |
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
| 07 09 02 | აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 07 11 | მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,, ოდიშის" ბაზაზე | 129.2 | 211.5 | 240.0 |
|
| ხარჯები | 129.2 | 211.5 | 240.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 129.2 | 211.5 | 240.0 |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 207.8 | 232.8 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 207.8 | 232.8 | 248.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 207.8 | 232.8 | 248.6 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | აიპ №1 სამუსიკო სკოლა | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
| 07 12 02 | აიპ № 2 სამუსიკო სკოლა | 30.0 | 44.9 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 44.9 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 44.9 | 45.0 |
| 07 12 03 | აიპ სამხატვრო სკოლა | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 04 | აიპ საგუნდო-სამუსიკო სკოლა | 37.2 | 43.0 | 53.0 |
|
| ხარჯები | 37.2 | 43.0 | 51.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 37.2 | 43.0 | 51.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 70.2 | 49.9 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 70.2 | 49.9 | 85.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 20.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 38.4 | 65.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | აიპ სამხატვრო გალერეა | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 25.3 | 11.5 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 25.3 | 11.5 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 20.0 |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 153.7 | 160.6 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 153.7 | 160.6 | 185.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 153.7 | 160.6 | 185.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 15 | საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9.4 | 17.8 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 9.4 | 17.8 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.4 | 17.8 | 35.0 |
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 547.7 | 641.7 | 637.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 547.7 | 641.7 | 637.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 547.7 | 641.7 | 637.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 11.1 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 11.1 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 11.1 | 15.0 |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50.0 | 54.0 | 75.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 54.0 | 75.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 54.0 | 75.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.2 | 24.5 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 27.2 | 24.5 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.2 | 24.5 | 25.0 |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 63.0 | 130.5 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.0 | 130.5 | 90.0 |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 90.7 | 158.4 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 90.7 | 158.4 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.7 | 158.4 | 110.0 |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 32.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 32.0 | 30.0 |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 7.3 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 7.3 | 9.0 |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 16.5 | 28.8 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 16.5 | 28.8 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.5 | 28.8 | 25.0 |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 27.8 | 21.1 | 46.0 |
|
| ხარჯები | 27.8 | 21.1 | 46.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 46.0 |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | დასავლეთ საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
| 08 17 | პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ | 0.0 | 6.6 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6.6 | 4.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.6 | 4.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,228.9 | 2,400.3 | 4,900.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,748.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,748.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.5 | 21.7 | 2,132.0 |
| 702 | თავდაცვა | 128.5 | 126.5 | 131.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 99.5 | 126.5 | 131.7 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,028.3 | 2,241.4 | 1,413.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 789.3 | 1,536.5 | 1,138.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 239.0 | 704.9 | 275.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,338.0 | 10,403.4 | 17,630.8 |
| 7041 | საერთო-ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო-ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 394.8 | 500.2 | 462.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 366.0 | 435.0 | 392.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,085.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,085.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 524.1 | 2.8 | 16,035.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,530.8 | 2,335.0 | 1,542.1 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 847.1 | 2,008.2 | 1,020.2 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 683.7 | 326.8 | 521.9 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,165.2 | 4,663.5 | 3,492.9 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 448.7 | 933.9 | 157.2 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 153.2 | 129.6 | 205.7 |
| 7064 | გარეგანათება | 896.6 | 1,120.1 | 850.9 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,666.7 | 2,479.9 | 2,279.1 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126.3 | 121.1 | 125.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 0.0 | 11.1 | 15.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,136.1 | 3,159.8 | 2,358.2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 931.6 | 1,553.2 | 993.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,152.5 | 1,346.5 | 1,280.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.4 | 17.8 | 35.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.6 | 50.0 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,328.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,090.0 | 1,213.0 | 1,010.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 745.3 | 63.6 | 80.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 246.6 | 161.7 | 198.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 421.4 | 520.6 | 512.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 110.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 9.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 30.0 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 90.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 50.0 | 54.0 | 75.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 46.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 173.1 | 117.3 | 152.0 |
|
| სულ | 16,245.4 | 27,479.9 | 33,434.9 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები