„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/06/2011
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110624005, 29/06/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016042
  • Word
20
17/06/2011
ვებგვერდი, 110624005, 29/06/2011
190020020.35.112.016042
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2011 წლის 17 ივნისი

 ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

     „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

          1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის № 50 დადგენილებაში (სსმ  V , 72,  31.12.2010)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.    

 ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური,

ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად,

ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

          2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

  საკრებულოს თავმჯდომარე  .  ჩიტიძე

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

    მუხლი 1

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,381,465.0

5,625,298.0

5,530,766.0

გადასახადები

539,204.0

726,874.0

295,000.0

გრანტები

5,585,917.0

4,387,509.0

4,968,766.0

სხვა შემოსავლები

256,344.0

510,915.0

267,000.0

 

 

ხარჯები

5,062,977.0

4,716,472.0

4,584,568.0

შრომის ანაზღაურება

1,063,624.0

988,109.0

1,009,100.0

საქონელი და მომსახურება

986,313.0

1,082,945.0

888,830.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,123,420.0

2,093,985.0

2,220,510.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

456,100.0

სხვა ხარჯები

77,885.0

14,722.0

10,028.0

 

 

საოპერაციო სალდო

1,318,488.0

908,826.0

946,198.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

-281,948.0

2,857,392.0

1,255,243.0

ზრდა

3,519,432.0

2,881,819.0

1,511,963.0

კლება

3,801,380.0

24,427.0

256,720.0

 

 

მთლიანი სალდო

1,600,436.0

-1,948,566.0

-309,045.0

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,600,436.0

-1,948,566.0

-309,045.0

ზრდა

2,288,541.0

335,741.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,288,541.0

335,741.0

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 მუხლი 2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსულობები

10,870,950.0

7,934,032.0

6,096,531.0

შემოსავლები

6,381,465.0

5,625,298.0

5,530,766.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,801,380.0

24,427.0

256,720.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

688,105.0

2,284,307.0

309,045.0

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

8582409

7598291

6096531

ხარჯები

5062977

4716472

4584568

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3519432

2881819

1511963

 

 

ნაშთის ცვლილება

2288541

335741

0

თავი II

    მუხლი 3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  შემოსავლები განისაზღვროს 5530766  ლარი ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსავლები

6381465

5625298

5530766

გადასახადები

539204

726874

295000

სოცილაური შენატანები

 

 

 

გრანტები

5585917

4387509

4968766

სხვა შემოსავლები

256344

510915

267000

 

    მუხლი 4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები განისაზრვროს  295000  ლარის ოდენობით: 

შემოსულობების
კოდები

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

11

გადასახადები

539204

726641

295000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

11311

ქონების გადასახადი

533869

726641

295000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

177534

147590

160000

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28911

25354

15000

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49082

66782

38000

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

278342

486915

82000

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

5335

 

 

 

    მუხლი 5

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  4968766  ლარით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

გრანტები

5585917

4387509

4968766

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5585917

4387509

4968766

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1886800

2631600

3583300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

332400

202000

200000

სპეციალური ტრანსფერი

3366717

1553909

1185466

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

954600

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

11000

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2080992

800000

500000

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

320125

679309

685466

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

74600

 

 

    მუხლი 6

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები  განისაზღვროს 267000 ლარით.

შემოსულობების
კოდები

დასახელება

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

256344

510915

267000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

52154

65223

47000

1411

პროცენტები

 

222292

50000

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

52154

65223

47000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

43888

54682

35000

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

105

1279

 

14159

მშენებლობის მოსაკრებელი

8161

9262

12000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43085

57784

40000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

43085

57784

40000

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

8600

1950

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

27209

48553

30000

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7276

7281

10000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

159210

162716

130000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1895

2900

 

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური  აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.

    მუხლი 7

 ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4584568  ლარის ოდენობით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

ხარჯები

5062977

4716472

4584568

შრომის ანაზღაურება

1063624

988109

1009100

საქონელი და მომსახურება

992863

1082945

888830

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

95401

127457

79400

    მივლინებები

13529

24372

18770

    ოფისის ხარჯები

405270

497757

313420

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9907

5910

18800

    კვების ხარჯები

4489

4734

0,0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650

7000

0,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

136951

167345

205890

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

326666

248370

252550

სუბსიდიები

2123420

2093985

2220510

სოციალური უზრუნველყოფა

811735

536711

456100

სხვა ხარჯები

71335

14722

10028

 

    მუხლი 8

განისაზღვროს  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების ცვლილება 1255243  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

       ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური

         აქტივების კლება 256720  ლარის ოდენობით;

       ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური

         აქტივების ზრდა 1511963 ლარი.

დასახელბა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

823662

3016133

1255243

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4625042

3040560

1511963

არაფინანსური აქტივების კლება

3801380

24427

256720

ძირითადი აქტივები

8917

5133

 

არაწარმოებული აქტივები

3792463

19294

256720

მიწა

3792463

19294

256720

 

    მუხლი 9

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,702,413   

1,722,303   

1,541,208   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,564,606   

1,677,164   

1,523,630   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,481,615   

1,617,687   

1,453,630   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

82,991   

59,477   

70,000   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0   

0   

0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

59,162   

28,522   

6,500   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

59,162   

28,522   

6,500   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

56,838   

0   

0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

21,807   

16,617   

11,078   

702

თავდაცვა

108,089   

123,895   

115,790   

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

108,089   

123,895   

115,790   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

304,586   

246,853   

218,380   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139,593   

91,418   

62,000   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

164,993   

155,435   

156,380   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,144,649   

467,639   

684,060   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0   

0   

0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

44,800   

61,500   

51,200   

70421

სოფლის მეურნეობა

44,800   

61,500   

51,200   

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0   

0   

0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0   

0   

0   

7045

ტრანსპორტი

1,099,849   

406,139   

632,860   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,099,849   

352,823   

632,860   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0   

53,316   

0   

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0   

0   

0   

705

გარემოს დაცვა

145,323   

226,466   

281,589   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

101,149   

116,797   

258,077   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

44,174   

109,669   

23,512   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,708,053   

1,729,072   

863,878   

7061

ბინათმშენებლობა

267,430   

162,539   

18,067   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

597,084   

506,418   

203,053   

7064

გარე განათება

210,806   

380,672   

177,828   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

632,733   

679,443   

464,930   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152,144   

140,963   

147,352   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0   

0   

0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0   

0   

0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

113,904   

110,973   

132,352   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

38,240   

29,990   

15,000   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,595,132   

1,429,259   

1,258,323   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610,935   

503,783   

406,700   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

821,285   

852,218   

729,665   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0   

 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

162,912   

73,258   

121,958   

709

განათლება

1,013,714   

985,897   

616,931   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

578,239   

948,648   

616,931   

7092

ზოგადი განათლება

435,475   

37,249   

0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

435,475   

37,249   

0   

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0   

0   

0   

710

სოციალური დაცვა

708,306   

525,944   

369,020   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

55,850   

44,400   

63,400   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

234,815   

233,531   

171,340   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

417,641   

248,013   

134,280   

 

სულ

8,582,409   

7,598,291   

6,096,531   

 

თავი IV

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.

    მუხლი 10

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  2011  წლის  ბიუჯეტის ასიგნებები აბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

8,582,409.0

7,598,291.0

6,096,531.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

173.0

185.0

 

ხარჯები

5,062,977.0

4,716,472.0

4,584,568.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,063,624.0

988,109.0

1,009,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

986,313.0

1,082,945.0

888,830.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

95,401.0

127,457.0

79,400.0

 

    მივლინებები

13,529.0

24,372.0

18,770.0

 

    ოფისის ხარჯები

405,270.0

497,757.0

313,420.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

5,910.0

18,800.0

 

    კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

0.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650.0

7,000.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

136,951.0

167,345.0

205,890.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

320,116.0

248,370.0

252,550.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,123,420.0

2,093,985.0

2,220,510.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

456,100.0

 

სხვა ხარჯები

77,885.0

14,722.0

10,028.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,519,432.0

2,881,819.0

1,511,963.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,702,413.0

1,722,303.0

1,541,208.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

134.0

140.0

 

ხარჯები

1,616,240.0

1,485,293.0

1,431,838.0

 

შრომის ანაზღაურება

881,146.0

811,339.0

799,540.0

 

საქონელი და მომსახურება

641,559.0

665,475.0

626,910.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

72,449.0

93,641.0

59,880.0

 

    მივლინებები

11,696.0

22,412.0

16,800.0

 

    ოფისის ხარჯები

272,625.0

270,150.0

198,390.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

5,910.0

18,800.0

 

    კვების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78,997.0

106,004.0

143,790.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

195,885.0

167,358.0

189,250.0

 

სუბსიდიები

22,200.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1,860.0

 

სხვა ხარჯები

71,335.0

8,479.0

3,528.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,173.0

237,010.0

109,370.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

476,292.0

376,725.0

367,130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

18.0

18.0

 

ხარჯები

463,001.0

374,425.0

348,660.0

 

შრომის ანაზღაურება

233,463.0

195,265.0

178,650.0

 

საქონელი და მომსახურება

229,538.0

179,160.0

170,010.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34,669.0

22,699.0

20,160.0

 

    მივლინებები

3,596.0

4,477.0

2,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

93,456.0

52,150.0

58,650.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

1,950.0

2,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,567.0

25,435.0

29,100.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,250.0

72,449.0

57,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,291.0

2,300.0

18,470.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,005,323.0

1,240,962.0

1,086,500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

116.0

122.0

 

ხარჯები

932,441.0

1,008,752.0

995,600.0

 

შრომის ანაზღაურება

647,683.0

616,074.0

620,890.0

 

საქონელი და მომსახურება

284,758.0

392,678.0

371,400.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37,780.0

70,942.0

39,720.0

 

    მივლინებები

8,015.0

17,935.0

14,300.0

 

    ოფისის ხარჯები

175,876.0

215,762.0

136,240.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

3,960.0

16,800.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

48,330.0

77,979.0

112,190.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,850.0

6,100.0

52,150.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1,860.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1,450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,882.0

232,210.0

90,900.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

403,148.0

635,340.0

465,807.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

16.0

18.0

 

ხარჯები

382,883.0

420,111.0

389,637.0

 

შრომის ანაზღაურება

189,052.0

156,692.0

134,250.0

 

საქონელი და მომსახურება

193,831.0

263,419.0

253,937.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,355.0

35,502.0

16,920.0

 

    მივლინებები

4,171.0

11,096.0

9,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

130,418.0

139,342.0

79,797.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,907.0

3,960.0

16,800.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,130.0

67,419.0

78,770.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,850.0

6,100.0

52,150.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

1,450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,265.0

215,229.0

76,170.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

82,669.0

79,915.0

68,652.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

78,779.0

75,345.0

65,892.0

 

შრომის ანაზღაურება

68,263.0

61,477.0

57,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

10,516.0

13,868.0

8,892.0

 

    მივლინებები

1,727.0

5,111.0

1,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

8,789.0

8,757.0

7,392.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,890.0

4,570.0

2,760.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური

74,412.0

57,479.0

63,380.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

5.0

8.0

 

ხარჯები

73,317.0

54,715.0

59,790.0

 

შრომის ანაზღაურება

56,190.0

48,415.0

36,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

17,127.0

6,300.0

22,890.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

215.0

301.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

6,532.0

5,999.0

6,510.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,380.0

 

16,080.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,095.0

2,764.0

3,590.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

52,747.0

45,729.0

47,386.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

52,277.0

43,618.0

47,386.0

 

შრომის ანაზღაურება

39,709.0

40,039.0

42,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

12,568.0

3,579.0

5,386.0

 

    მივლინებები

450.0

274.0

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

3,796.0

3,305.0

4,886.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,322.0

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470.0

2,111.0

 

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

23,580.0

24,048.0

35,025.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

23,310.0

23,736.0

34,495.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,510.0

21,854.0

30,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,800.0

1,882.0

3,895.0

 

    მივლინებები

591.0

185.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

2,209.0

1,697.0

3,595.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270.0

312.0

530.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

50,220.0

34,303.0

35,621.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

48,170.0

31,953.0

35,621.0

 

შრომის ანაზღაურება

28,505.0

26,600.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

19,665.0

5,353.0

6,221.0

 

    მივლინებები

776.0

503.0

800.0

 

    ოფისის ხარჯები

18,889.0

4,850.0

5,421.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,050.0

2,350.0

 

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

31,229.0

26,471.0

27,548.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

30,979.0

26,121.0

26,018.0

 

შრომის ანაზღაურება

27,699.0

23,895.0

21,240.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,280.0

2,226.0

2,918.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

85.0

210.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

3,195.0

2,016.0

2,618.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1,860.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.0

350.0

1,530.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

283,649.0

288,111.0

233,754.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

61.0

61.0

 

ხარჯები

239,057.0

287,277.0

233,754.0

 

შრომის ანაზღაურება

214,675.0

198,269.0

200,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

24,382.0

89,008.0

33,554.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,425.0

35,440.0

22,800.0

 

    ოფისის ხარჯები

1,459.0

43,008.0

5,354.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,498.0

10,560.0

5,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,592.0

834.0

 

 01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

3,669.0

35,319.0

37,084.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

3,669.0

31,629.0

36,204.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,080.0

24,586.0

23,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

589.0

7,043.0

13,104.0

 

    მივლინებები

 

255.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

589.0

6,788.0

12,804.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,690.0

880.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

5,035.0

36,595.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

5,035.0

33,185.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

5,035.0

16,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

16,385.0

 

    მივლინებები

 

 

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

4,145.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

11,940.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,410.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

0.0

9,212.0

35,648.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

4.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

9,212.0

33,618.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

9,212.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4,218.0

 

    მივლინებები

 

 

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

3,718.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,030.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

82,991.0

59,477.0

70,000.0

 

ხარჯები

82,991.0

59,477.0

70,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

82,991.0

59,477.0

70,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82,991.0

59,477.0

70,000.0

01 04

სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

22,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22,200.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22,200.0

 

 

 

გრანტები

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

5,478.0

7,328.0

6,000.0

 

ხარჯები

5,478.0

4,828.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,478.0

4,828.0

6,000.0

 

    მივლინებები

85.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

3,293.0

2,238.0

3,500.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,100.0

2,590.0

2,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,500.0

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

4,728.0

3,646.0

3,500.0

 

ხარჯები

4,728.0

3,646.0

3,500.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,728.0

3,646.0

3,500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,728.0

3,646.0

3,500.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

1,832.0

810.0

3,000.0

 

ხარჯები

1,832.0

810.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,832.0

810.0

3,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,832.0

810.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

ხარჯები

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

32,234.0

24,876.0

3,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,234.0

24,876.0

3,000.0

01 09

საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება

14,497.0

8,479.0

2,078.0

 

ხარჯები

14,497.0

8,479.0

2,078.0

 

სხვა ხარჯები

14,497.0

8,479.0

2,078.0

01 10

ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა

56,838.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56,838.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

56,838.0

 

 

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

164,993.0

155,435.0

156,380.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

31.0

 

ხარჯები

154,613.0

147,217.0

153,680.0

 

შრომის ანაზღაურება

123,550.0

117,260.0

127,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

24,513.0

23,714.0

19,780.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5,004.0

3,780.0

 

    მივლინებები

170.0

411.0

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

16,651.0

4,957.0

6,800.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

650.0

7,000.0

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,042.0

6,342.0

8,700.0

 

სხვა ხარჯები

6,550.0

6,243.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,380.0

8,218.0

2,700.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

139,593.0

91,418.0

62,000.0

 

ხარჯები

73,903.0

53,428.0

22,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

73,903.0

53,428.0

22,000.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

61,851.0

36,004.0

20,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,907.0

16,939.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,145.0

485.0

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,690.0

37,990.0

40,000.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

108,089.0

123,895.0

115,790.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

14.0

 

ხარჯები

108,089.0

123,895.0

115,390.0

 

შრომის ანაზღაურება

58,928.0

59,510.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,161.0

64,385.0

33,230.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,132.0

20,000.0

6,860.0

 

    მივლინებები

1,387.0

1,365.0

1,200.0

 

    ოფისის ხარჯები

17,107.0

25,845.0

7,200.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,495.0

14,065.0

17,970.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,040.0

3,110.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

400.0

04 01

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

108,089.0

123,045.0

112,790.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

14.0

 

ხარჯები

108,089.0

123,045.0

112,390.0

 

შრომის ანაზღაურება

58,928.0

59,510.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,161.0

63,535.0

30,230.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,132.0

20,000.0

6,860.0

 

    მივლინებები

1,387.0

1,365.0

1,200.0

 

    ოფისის ხარჯები

17,107.0

25,845.0

7,200.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,495.0

13,215.0

14,970.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,040.0

3,110.0

0.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

400.0

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

0.0

850.0

3,000.0

 

ხარჯები

0.0

850.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

850.0

3,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

850.0

3,000.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,998,025.0

2,423,177.0

1,829,527.0

 

ხარჯები

329,041.0

485,716.0

631,560.0

 

საქონელი და მომსახურება

56,086.0

167,469.0

86,830.0

 

    ოფისის ხარჯები

36,786.0

160,669.0

80,830.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,000.0

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

სუბსიდიები

272,955.0

318,247.0

544,730.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,668,984.0

1,937,461.0

1,197,967.0

05 01

შპს ლანჩხუთი-გზა

54,438.0

65,531.0

36,530.0

 

ხარჯები

54,438.0

65,531.0

36,530.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

0.0

 

სუბსიდიები

54,438.0

65,531.0

36,530.0

 

გრანტები

 

 

 

05 02

გზების რეაბილიტაცია

494,734.0

183,706.0

540,514.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,734.0

183,706.0

540,514.0

05 03

ხიდების რეაბილიტაცია

550,677.0

103,586.0

55,816.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550,677.0

103,586.0

55,816.0

05 04

გაზიფიკაცია

0.0

53,316.0

0.0

05 05

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

267,430.0

162,539.0

18,067.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267,430.0

162,539.0

18,067.0

05 06

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

163,228.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163,228.0

 

 

05 07

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

256,441.0

374,255.0

87,895.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,441.0

374,255.0

87,895.0

05 08

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

44,174.0

109,669.0

23,512.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,174.0

109,669.0

23,512.0

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0.0

0.0

74,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

74,600.0

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

107,664.0

104,145.0

7,476.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,664.0

104,145.0

7,476.0

05 11

შემოღობვა

65,019.0

103,939.0

143,139.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,019.0

103,939.0

143,139.0

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

570,285.0

491,677.0

197,223.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570,285.0

491,677.0

197,223.0

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია

138,087.0

229,923.0

8,363.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,087.0

229,923.0

8,363.0

05 14

მოსაცდელის მოწყობა

11,245.0

20,706.0

31,362.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,245.0

20,706.0

31,362.0

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

26,799.0

14,741.0

5,830.0

 

ხარჯები

26,799.0

14,741.0

5,830.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,651.0

5,830.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

1,651.0

5,830.0

 

სუბსიდიები

26,799.0

13,090.0

 

 

გრანტები

 

 

 

05 16

შპს ლანჩხუთი სერვისი

157,918.0

246,923.0

444,000.0

 

ხარჯები

157,918.0

246,923.0

444,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

79,739.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

0.0

79,739.0

0.0

 

სუბსიდიები

157,918.0

167,184.0

444,000.0

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

35,933.0

71,470.0

94,465.0

 

ხარჯები

35,933.0

71,470.0

94,465.0

 

სუბსიდიები

35,933.0

71,470.0

94,465.0

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

95,154.0

95,999.0

37,819.0

 

ხარჯები

95,154.0

95,999.0

37,819.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

79,739.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

79,739.0

 

 

სუბსიდიები

95,154.0

16,260.0

37,819.0

05 16 03

გამწვანება

6,500.0

30,350.0

59,067.0

 

ხარჯები

6,500.0

30,350.0

59,067.0

 

სუბსიდიები

6,500.0

30,350.0

59,067.0

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

14,336.0

13,708.0

17,855.0

 

ხარჯები

14,336.0

13,708.0

17,855.0

 

სუბსიდიები

14,336.0

13,708.0

17,855.0

05 16 05

კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

14,598.0

6,921.0

 

ხარჯები

0.0

14,598.0

6,921.0

 

სუბსიდიები

 

14,598.0

6,921.0

 

გრანტები

 

 

 

05 16 06

ნარჩენების გატანა

5,995.0

20,798.0

220,258.0

 

ხარჯები

5,995.0

20,798.0

220,258.0

 

სუბსიდიები

5,995.0

20,798.0

220,258.0

05 16 07

დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

0.0

05 16 08

სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება

0.0

0.0

7,615.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

7,615.0

 

სუბსიდიები

 

 

7,615.0

 

გრანტები

 

 

 

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

ხარჯები

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,300.0

6,800.0

6,000.0

05 18

სასუქის ტრანსპორტირება

11,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,000.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11,000.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,000.0

 

 

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

36,786.0

79,279.0

75,000.0

 

ხარჯები

36,786.0

79,279.0

75,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

36,786.0

79,279.0

75,000.0

 

    ოფისის ხარჯები

36,786.0

79,279.0

75,000.0

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

10,942.0

23,000.0

 

ხარჯები

0.0

10,942.0

13,000.0

 

სუბსიდიები

 

10,942.0

13,000.0

 

გრანტები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

10,000.0

05 21

ა(ა)იპაგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

33,800.0

61,500.0

51,200.0

 

ხარჯები

33,800.0

61,500.0

51,200.0

 

სუბსიდიები

33,800.0

61,500.0

51,200.0

05 22

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,013,714.0

985,897.0

616,931.0

 

ხარჯები

583,653.0

647,363.0

551,280.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,360.0

23,995.0

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,360.0

23,995.0

0.0

 

სუბსიდიები

561,293.0

623,368.0

551,280.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430,061.0

338,534.0

65,651.0

06 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო  სააღმზრდელო ცენტრი

578,239.0

948,648.0

616,931.0

 

ხარჯები

539,861.0

617,818.0

551,280.0

 

სუბსიდიები

539,861.0

617,818.0

551,280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,378.0

330,830.0

65,651.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

435,475.0

37,249.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

43,792.0

29,545.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,360.0

23,995.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,360.0

23,995.0

 

 

სუბსიდიები

21,432.0

5,550.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391,683.0

7,704.0

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,595,132.0

1,429,259.0

1,258,323.0

 

ხარჯები

1,340,967.0

1,197,731.0

1,164,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

112,235.0

75,351.0

55,300.0

 

    კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

107,746.0

70,617.0

55,300.0

 

სუბსიდიები

1,228,732.0

1,122,380.0

1,109,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,165.0

231,528.0

93,523.0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

106,958.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

55,300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

55,300.0

 

    კვების ხარჯები

 

 

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

55,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

51,658.0

07 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

169,123.0

133,338.0

0.0

 

ხარჯები

45,690.0

37,293.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35,690.0

37,293.0

0.0

 

    კვების ხარჯები

4,489.0

4,734.0

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,201.0

32,559.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

10,000.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,433.0

96,045.0

 

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

76,545.0

38,058.0

0.0

 

ხარჯები

76,545.0

38,058.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

76,545.0

38,058.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76,545.0

38,058.0

 

07 04

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

0.0

0.0

167,200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

167,200.0

 

სუბსიდიები

 

 

167,200.0

07 05

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

129,980.0

142,900.0

0.0

 

ხარჯები

129,980.0

142,900.0

0.0

 

სუბსიდიები

129,980.0

142,900.0

 

07 06

შ.პ.ს. საცურაო აუზი

86,852.0

77,545.0

0.0

 

ხარჯები

86,852.0

77,545.0

0.0

 

სუბსიდიები

86,852.0

77,545.0

 

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია

224,980.0

150,000.0

180,000.0

 

ხარჯები

224,980.0

150,000.0

180,000.0

 

სუბსიდიები

224,980.0

150,000.0

180,000.0

07 08

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

0.0

0.0

59,500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

59,500.0

 

სუბსიდიები

 

 

59,500.0

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

86,367.0

35,200.0

15,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

86,367.0

35,200.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

86,367.0

35,200.0

15,000.0

07 10

სახელოვნებო სკოლები

212,837.0

308,110.0

189,400.0

 

ხარჯები

187,885.0

213,600.0

189,400.0

 

სუბსიდიები

187,885.0

213,600.0

189,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,952.0

94,510.0

0.0

07 10 01

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50,591.0

58,360.0

57,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

50,591.0

58,360.0

57,100.0

 

სუბსიდიები

50,591.0

58,360.0

57,100.0

07 10 02

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

62,064.0

62,110.0

58,500.0

 

ხარჯები

62,064.0

62,110.0

58,500.0

 

სუბსიდიები

62,064.0

62,110.0

58,500.0

07 10 03

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

100,182.0

187,640.0

73,800.0

 

ხარჯები

75,230.0

93,130.0

73,800.0

 

სუბსიდიები

75,230.0

93,130.0

73,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,952.0

94,510.0

 

07 11

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

116,915.0

137,402.0

125,685.0

 

ხარჯები

116,915.0

129,885.0

120,800.0

 

სუბსიდიები

116,915.0

129,885.0

120,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,517.0

4,885.0

07 12

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

324,072.0

291,181.0

269,880.0

 

ხარჯები

279,520.0

257,725.0

232,900.0

 

სუბსიდიები

279,520.0

257,725.0

232,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,552.0

33,456.0

36,980.0

07 13

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

167,461.0

109,275.0

113,400.0

 

ხარჯები

106,233.0

109,275.0

113,400.0

 

სუბსიდიები

106,233.0

109,275.0

113,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,228.0

 

 

07 14

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

0.0

6,250.0

31,300.0

 

ხარჯები

0.0

6,250.0

31,300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

6,250.0

31,300.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

860,450.0

666,907.0

516,372.0

 

ხარჯები

856,471.0

575,829.0

514,020.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,496.0

9,128.0

44,780.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,820.0

8,812.0

8,880.0

 

    მივლინებები

276.0

184.0

270.0

 

    ოფისის ხარჯები

250.0

132.0

200.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150.0

0.0

35,430.0

 

სუბსიდიები

38,240.0

29,990.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

811,735.0

536,711.0

454,240.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,979.0

91,078.0

2,352.0

08 01

ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

113,904.0

110,973.0

132,352.0

 

ხარჯები

109,925.0

110,973.0

130,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109,925.0

110,973.0

130,000.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,979.0

 

2,352.0

08 02

მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

35,000.0

29,990.0

15,000.0

 

ხარჯები

35,000.0

29,990.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

35,000.0

29,990.0

15,000.0

08 03

შპს იმედი

3,240.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,240.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3,240.0

 

 

08 04

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

701,810.0

425,738.0

359,670.0

 

ხარჯები

701,810.0

425,738.0

359,670.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35,430.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

35,430.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

701,810.0

425,738.0

324,240.0

08 04 01

უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის

71,799.0

68,828.0

60,340.0

 

ხარჯები

71,799.0

68,828.0

60,340.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,799.0

68,828.0

60,340.0

08 04 02

დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

43,228.0

17,010.0

15,000.0

 

ხარჯები

43,228.0

17,010.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,228.0

17,010.0

15,000.0

08 04 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

55,850.0

44,400.0

63,400.0

 

ხარჯები

55,850.0

44,400.0

63,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,850.0

44,400.0

63,400.0

08 04 04

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

128,951.0

135,675.0

12,000.0

 

ხარჯები

128,951.0

135,675.0

12,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,951.0

135,675.0

12,000.0

08 04 05

მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა

195,766.0

35,250.0

30,000.0

 

ხარჯები

195,766.0

35,250.0

30,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

195,766.0

35,250.0

30,000.0

08 04 06

სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

51,824.0

51,335.0

111,000.0

 

ხარჯები

51,824.0

51,335.0

111,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51,824.0

51,335.0

111,000.0

08 04 07

ერთჯერადი დახმარება

91,392.0

1,890.0

0.0

 

ხარჯები

91,392.0

1,890.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91,392.0

1,890.0

 

08 04 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

30,400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30,400.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

30,400.0

08 04 09

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი

13,600.0

9,950.0

0.0

 

ხარჯები

13,600.0

9,950.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,600.0

9,950.0

 

08 04 10

აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

19,800.0

20,400.0

0.0

 

ხარჯები

19,800.0

20,400.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,800.0

20,400.0

 

08 04 11

სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

0.0

08 04 12

მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

29,600.0

32,200.0

0.0

 

ხარჯები

29,600.0

32,200.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,600.0

32,200.0

 

08 04 13

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა

0.0

6,700.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,700.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6,700.0

 

08 04 14

სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0.0

2,100.0

2,100.0

 

ხარჯები

0.0

2,100.0

2,100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,100.0

2,100.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 15

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

35,430.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

35,430.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35,430.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

35,430.0

08 05

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

ხარჯები

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,496.0

9,128.0

9,350.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,820.0

8,812.0

8,880.0

 

    მივლინებები

276.0

184.0

270.0

 

    ოფისის ხარჯები

250.0

132.0

200.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150.0

 

 

08 06

ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია

0.0

91,078.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

91,078.0

 

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

    მუხლი 11

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების  საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს     ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ,  გამოყოფს   საფინანსო სამსახური.

 

    მუხლი 12

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი  საბრუნავი სახსრების ნაშთი 26696 ლარი.

 

    მუხლი 13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი   პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,897,700.0

4,926,300.0

4,937,000.0

შემოსავლები

4,512,600.0

4,541,200.0

4,581,900.0

არაფინანსური აქტივების კლება

385,100.0

385,100.0

355,100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები

4,512,600.0

4,541,200.0

4,581,900.0

გადასახადები

305,000.0

307,000.0

310,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

ქონების გადასახადი

305,000.0

307,000.0

310,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

165,000.0

165,000.0

165,000.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,000.0

15,000.0

15,000.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

40,000.0

41,000.0

42,000.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

85,000.0

86,000.0

88,000.0

გრანტები

3,928,600.0

3,955,200.0

3,984,900.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,928,600.0

3,955,200.0

3,984,900.0

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

3,718,600.0

3,745,200.0

3,774,900.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,000.0

210,000.0

210,000.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

 

სხვა შემოსავლები

279,000.0

279,000.0

287,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

107,000.0

107,000.0

107,000.0

პროცენტები

55,000.0

55,000.0

55,000.0

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

52,000.0

52,000.0

52,000.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

40,000.0

40,000.0

40,000.0

მშენებლობის მოსაკრებელი

12,000.0

12,000.0

12,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,000.0

42,000.0

45,000.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42,000.0

42,000.0

45,000.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

32,000.0

32,000.0

35,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10,000.0

10,000.0

10,000.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

130,000.0

130,000.0

135,000.0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

385,100.0

385,100.0

355,100.0

ძირითადი აქტივები

5,100.0

5,100.0

5,100.0

არაწარმოებული აქტივები

380,000.0

380,000.0

350,000.0

მიწა

380,000.0

380,000.0

350,000.0

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

4,897,700.0

4,926,300.0

4,937,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179.0

179.0

179.0

 

ხარჯები

4,768,700.0

4,797,300.0

4,852,500.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,010,960.0

1,010,960.0

1,010,960.0

 

საქონელი და მომსახურება

978,360.0

983,960.0

998,460.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

75,900.0

75,900.0

75,900.0

 

    მივლინებები

13,460.0

13,460.0

12,760.0

 

    ოფისის ხარჯები

436,200.0

439,400.0

447,300.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,500.0

13,700.0

12,800.0

 

    კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

160,700.0

161,400.0

162,100.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

276,600.0

278,100.0

285,600.0

 

სუბსიდიები

2,264,500.0

2,287,500.0

2,326,200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

508,380.0

508,380.0

510,380.0

 

სხვა ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,000.0

129,000.0

84,500.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,484,380.0

1,486,580.0

1,449,280.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

134.0

134.0

 

ხარჯები

1,407,880.0

1,410,080.0

1,417,280.0

 

შრომის ანაზღაურება

801,400.0

801,400.0

801,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

606,480.0

608,680.0

615,880.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

59,880.0

59,880.0

59,880.0

 

    მივლინებები

11,500.0

11,500.0

10,800.0

 

    ოფისის ხარჯები

205,500.0

206,500.0

209,600.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,500.0

13,700.0

12,800.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

119,000.0

119,500.0

119,700.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197,100.0

197,600.0

203,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,500.0

76,500.0

32,000.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

367,510.0

367,910.0

369,710.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

 

ხარჯები

355,510.0

355,910.0

357,210.0

 

შრომის ანაზღაურება

178,650.0

178,650.0

178,650.0

 

საქონელი და მომსახურება

176,860.0

177,260.0

178,560.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,160.0

20,160.0

20,160.0

 

    მივლინებები

2,800.0

2,800.0

2,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

65,800.0

66,000.0

67,000.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,500.0

2,700.0

2,800.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,000.0

28,000.0

28,500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,600.0

57,600.0

57,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000.0

12,000.0

12,500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,014,370.0

1,016,170.0

972,070.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

116.0

116.0

 

ხარჯები

949,870.0

951,670.0

952,570.0

 

შრომის ანაზღაურება

622,750.0

622,750.0

622,750.0

 

საქონელი და მომსახურება

327,120.0

328,920.0

329,820.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

39,720.0

39,720.0

39,720.0

 

    მივლინებები

8,700.0

8,700.0

8,300.0

 

    ოფისის ხარჯები

139,700.0

140,500.0

142,600.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,000.0

5,000.0

4,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

91,000.0

91,500.0

91,200.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,000.0

43,500.0

44,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,500.0

64,500.0

19,500.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

404,970.0

405,470.0

359,970.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

344,970.0

345,470.0

344,970.0

 

შრომის ანაზღაურება

134,250.0

134,250.0

134,250.0

 

საქონელი და მომსახურება

210,720.0

211,220.0

210,720.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,920.0

16,920.0

16,920.0

 

    მივლინებები

3,800.0

3,800.0

3,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

84,000.0

84,000.0

85,000.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,000.0

5,000.0

4,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,000.0

58,000.0

57,300.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,000.0

43,500.0

44,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,000.0

60,000.0

15,000.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

67,500.0

67,700.0

67,800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

66,000.0

66,200.0

66,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,000.0

9,200.0

9,300.0

 

    მივლინებები

1,500.0

1,500.0

1,500.0

 

    ოფისის ხარჯები

7,500.0

7,700.0

7,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური

59,800.0

59,800.0

59,900.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

59,800.0

59,800.0

59,900.0

 

შრომის ანაზღაურება

36,900.0

36,900.0

36,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

22,900.0

22,900.0

23,000.0

 

    მივლინებები

400.0

400.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,700.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,000.0

16,000.0

16,000.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

47,200.0

47,200.0

47,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

47,200.0

47,200.0

47,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,000.0

42,000.0

42,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,200.0

5,200.0

5,300.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

4,700.0

4,700.0

4,800.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

35,100.0

35,200.0

35,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

35,100.0

35,200.0

35,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,600.0

30,600.0

30,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,500.0

4,600.0

4,700.0

 

    მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

4,200.0

4,300.0

4,400.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

35,400.0

35,500.0

35,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

35,400.0

35,500.0

35,600.0

 

შრომის ანაზღაურება

29,400.0

29,400.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,100.0

6,200.0

 

    მივლინებები

800.0

800.0

800.0

 

    ოფისის ხარჯები

5,200.0

5,300.0

5,400.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

26,200.0

26,300.0

26,400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

26,200.0

26,300.0

26,400.0

 

შრომის ანაზღაურება

23,100.0

23,100.0

23,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,100.0

3,200.0

3,300.0

 

    მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

2,800.0

2,900.0

3,000.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

232,000.0

232,100.0

232,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

61.0

61.0

 

ხარჯები

232,000.0

232,100.0

232,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

200,200.0

200,200.0

200,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

31,800.0

31,900.0

31,900.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,800.0

22,800.0

22,800.0

 

    ოფისის ხარჯები

3,500.0

3,600.0

3,700.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,500.0

5,500.0

5,400.0

 01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

36,200.0

36,300.0

36,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

36,200.0

36,300.0

36,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

23,100.0

23,100.0

23,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

13,100.0

13,200.0

13,200.0

 

    მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

12,800.0

12,900.0

12,900.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

34,400.0

34,900.0

35,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

32,900.0

33,400.0

34,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

16,800.0

16,800.0

16,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

16,100.0

16,600.0

17,300.0

 

    მივლინებები

300.0

300.0

300.0

 

    ოფისის ხარჯები

4,300.0

4,300.0

4,500.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,500.0

12,000.0

12,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

35,600.0

35,700.0

35,800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

34,100.0

34,200.0

34,300.0

 

შრომის ანაზღაურება

29,400.0

29,400.0

29,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,700.0

4,800.0

4,900.0

 

    მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

4,200.0

4,300.0

4,400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

01 04

სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,000.0

15,000.0

20,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,000.0

15,000.0

20,000.0

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

156,680.0

156,880.0

156,580.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

 

ხარჯები

154,180.0

154,380.0

154,080.0

 

შრომის ანაზღაურება

127,400.0

127,400.0

127,400.0

 

საქონელი და მომსახურება

20,280.0

20,480.0

20,180.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,780.0

3,780.0

3,780.0

 

    მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 

    ოფისის ხარჯები

7,500.0

7,500.0

7,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,500.0

8,700.0

8,900.0

 

სხვა ხარჯები

6,500.0

6,500.0

6,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500.0

2,500.0

2,500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

62,000.0

62,000.0

62,000.0

 

ხარჯები

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

35,000.0

35,000.0

35,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,000.0

17,000.0

17,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000.0

5,000.0

5,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000.0

5,000.0

5,000.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

114,420.0

114,620.0

115,220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

 

ხარჯები

114,420.0

114,620.0

115,220.0

 

შრომის ანაზღაურება

82,160.0

82,160.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

32,260.0

32,460.0

33,060.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 

    მივლინებები

1,200.0

1,200.0

1,200.0

 

    ოფისის ხარჯები

8,000.0

8,200.0

8,500.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,200.0

16,200.0

16,500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

04 01

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

111,420.0

111,620.0

112,220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

 

ხარჯები

111,420.0

111,620.0

112,220.0

 

შრომის ანაზღაურება

82,160.0

82,160.0

82,160.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,260.0

29,460.0

30,060.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 

    მივლინებები

1,200.0

1,200.0

1,200.0

 

    ოფისის ხარჯები

8,000.0

8,200.0

8,500.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,200.0

13,200.0

13,500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 

პროცენტი

 

 

 

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

736,600.0

740,600.0

749,200.0

 

ხარჯები

691,600.0

695,600.0

704,200.0

 

საქონელი და მომსახურება

186,000.0

188,000.0

193,000.0

 

    ოფისის ხარჯები

180,000.0

182,000.0

187,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

სუბსიდიები

505,600.0

507,600.0

511,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000.0

45,000.0

45,000.0

05 01

შპს ლანჩხუთი-გზა

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 

    ოფისის ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

05 15

ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

ხარჯები

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

    ოფისის ხარჯები

25,000.0

25,000.0

27,000.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

05 16

შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი

446,600.0

446,600.0

447,200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

446,600.0

446,600.0

447,200.0

 

სუბსიდიები

446,600.0

446,600.0

447,200.0

05 16 01

გარე განათების მოვლა პატრონობა

33,500.0

33,500.0

34,000.0

 

ხარჯები

33,500.0

33,500.0

34,000.0

 

სუბსიდიები

33,500.0

33,500.0

34,000.0

05 16 02

დასუფთავების ღონისძიებები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

 

ხარჯები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

 

სუბსიდიები

222,000.0

222,000.0

222,000.0

05 16 03

გამწვანება

27,100.0

27,100.0

27,200.0

 

ხარჯები

27,100.0

27,100.0

27,200.0

 

სუბსიდიები

27,100.0

27,100.0

27,200.0

05 16 04

სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა

13,000.0

13,000.0

13,000.0

 

ხარჯები

13,000.0

13,000.0

13,000.0

 

სუბსიდიები

13,000.0

13,000.0

13,000.0

05 16 06

ნარჩენების გატანა

151,000.0

151,000.0

151,000.0

 

ხარჯები

151,000.0

151,000.0

151,000.0

 

სუბსიდიები

151,000.0

151,000.0

151,000.0

05 17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

05 19

გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

ხარჯები

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

80,000.0

82,000.0

85,000.0

 

    ოფისის ხარჯები

80,000.0

82,000.0

85,000.0

05 20

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა

53,000.0

55,000.0

57,000.0

 

ხარჯები

8,000.0

10,000.0

12,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სუბსიდიები

8,000.0

10,000.0

12,000.0

 

გრანტები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000.0

45,000.0

45,000.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 21

ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

სუბსიდიები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო  სააღმზრდელო ცენტრი

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

ხარჯები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

 

სუბსიდიები

649,000.0

670,000.0

692,000.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,161,900.0

1,162,900.0

1,178,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,161,900.0

1,162,900.0

1,178,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

    კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,000.0

66,000.0

68,000.0

 

სუბსიდიები

1,094,900.0

1,094,900.0

1,108,000.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

07 01

სოც.კულტურული ღონისძიებები

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

ხარჯები

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

საქონელი და მომსახურება

67,000.0

68,000.0

70,000.0

 

    კვების ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,000.0

66,000.0

68,000.0

07 04

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

165,000.0

165,000.0

170,000.0

 

ხარჯები

165,000.0

165,000.0

170,000.0

 

სუბსიდიები

165,000.0

165,000.0

170,000.0

07 05

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

0.0

0.0

0.0

07 06

შპსსაცურაო აუზი

0.0

0.0

0.0

07 07

მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბიგურია

180,000.0

180,000.0

180,000.0

 

ხარჯები

180,000.0

180,000.0

180,000.0

 

სუბსიდიები

180,000.0

180,000.0

180,000.0

07 08

ააიპლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

ხარჯები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

 

სუბსიდიები

51,000.0

51,000.0

52,000.0

07 09

რელიგიის მხარდაჭერა

12,000.0

12,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

12,000.0

12,000.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

12,000.0

12,000.0

15,000.0

07 10

სახელოვნებო სკოლები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

 

ხარჯები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

 

სუბსიდიები

191,500.0

191,500.0

193,000.0

07 10 01

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

58,000.0

58,000.0

58,500.0

 

ხარჯები

58,000.0

58,000.0

58,500.0

 

სუბსიდიები

58,000.0

58,000.0

58,500.0

07 10 02

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა

59,000.0

59,000.0

59,500.0

 

ხარჯები

59,000.0

59,000.0

59,500.0

 

სუბსიდიები

59,000.0

59,000.0

59,500.0

07 10 03

ააიპ–ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

74,500.0

74,500.0

75,000.0

 

ხარჯები

74,500.0

74,500.0

75,000.0

 

სუბსიდიები

74,500.0

74,500.0

75,000.0

07 11

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

121,200.0

121,200.0

122,000.0

 

ხარჯები

121,200.0

121,200.0

122,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სუბსიდიები

121,200.0

121,200.0

122,000.0

07 12

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

233,200.0

233,200.0

235,000.0

 

ხარჯები

233,200.0

233,200.0

235,000.0

 

სუბსიდიები

233,200.0

233,200.0

235,000.0

07 13

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

112,000.0

112,000.0

112,000.0

 

ხარჯები

112,000.0

112,000.0

112,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სუბსიდიები

112,000.0

112,000.0

112,000.0

07 14

ააიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

29,000.0

29,000.0

29,000.0

 

ხარჯები

29,000.0

29,000.0

29,000.0

 

სუბსიდიები

29,000.0

29,000.0

29,000.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

532,720.0

532,720.0

534,720.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

532,720.0

532,720.0

534,720.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 

    მივლინებები

260.0

260.0

260.0

 

    ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0

 

სუბსიდიები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

508,380.0

508,380.0

510,380.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

08 01

ააიპ–ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

130,000.0

130,000.0

130,000.0

 

ხარჯები

130,000.0

130,000.0

130,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130,000.0

130,000.0

130,000.0

08 02

მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სუბსიდიები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

08 04

მუნიციპალური სოციალური პროგრამები

378,380.0

378,380.0

380,380.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

378,380.0

378,380.0

380,380.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

378,380.0

378,380.0

380,380.0

08 04 01

უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის

62,000.0

63,000.0

64,000.0

 

ხარჯები

62,000.0

63,000.0

64,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62,000.0

63,000.0

64,000.0

08 04 02

დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

17,000.0

16,000.0

17,000.0

 

ხარჯები

17,000.0

16,000.0

17,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,000.0

16,000.0

17,000.0

08 04 03

ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

65,000.0

65,000.0

65,000.0

 

ხარჯები

65,000.0

65,000.0

65,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,000.0

65,000.0

65,000.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

08 04 04

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

ხარჯები

15,000.0

15,000.0

15,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,000.0

15,000.0

15,000.0

08 04 05

მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა

30,000.0

30,000.0

30,000.0

 

ხარჯები

30,000.0

30,000.0

30,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,000.0

30,000.0

30,000.0

08 04 06

სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

100,000.0

100,000.0

100,000.0

 

ხარჯები

100,000.0

100,000.0

100,000.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,000.0

100,000.0

100,000.0

08 04 08

ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

30,400.0

30,400.0

30,400.0

 

ხარჯები

30,400.0

30,400.0

30,400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,400.0

30,400.0

30,400.0

08 04 11

სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა

21,450.0

21,450.0

21,450.0

 

ხარჯები

21,450.0

21,450.0

21,450.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,450.0

21,450.0

21,450.0

08 04 14

სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2,100.0

2,100.0

2,100.0

 

ხარჯები

2,100.0

2,100.0

2,100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,100.0

2,100.0

2,100.0

08 04 15

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

35,430.0

35,430.0

35,430.0

 

ხარჯები

35,430.0

35,430.0

35,430.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,430.0

35,430.0

35,430.0

08 05

ვეტერანთა წარმომადგენლობა

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

ხარჯები

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,340.0

9,340.0

9,340.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 

    მივლინებები

260.0

260.0

260.0

 

    ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0