დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 4 |
| დოკუმენტის მიმღები | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 21/03/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110322001, 23/03/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 20/02/2018 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.125.016025 |
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2011 წლის 21 მარტი
ქ. ტყიბული
„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის, 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აუცილებელია შეტანილ იქნეს ცვლილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №68 27.12.2010, მუხლი 2019).
აღნიშნულიდან გამომდინარე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს (ზ. ობოლაძე).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ქათამაძე
დანართი 1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ათასი ლარი | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4 874,7 | 4 734,8 | 4 020,4 |
| გადასახდელები | 579,3 | 651,3 | 450,0 |
| გრანტები | 4 020,0 | 3 145,9 | 2 996,4 |
| სხვა შემოსავლები | 275,4 | 937,6 | 574,0 |
| ხარჯები | 3 033,8 | 3 202,5 | 3 251,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 732,7 | 740,2 | 709,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 698,9 | 553,9 | 418,0 |
| სუბსიდიები | 1 425,4 | 1 708,2 | 1 473,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156,3 | 200,2 | 151,0 |
| სხვა ხარჯები | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 1 840,9 | 1 532,3 | 769,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 417,9 | 1 760,7 | 986,6 |
| ზრდა | 1 430,1 | 1 891,5 | 991,6 |
| კლება | 12,2 | 130,8 | 5,0 |
| მთლიანი სალდო | 423,0 | -228,4 | -217,4 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 423,0 | 121,6 | -217,4 |
| ზრდა | 423,0 | 121,6 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 423,0 | 121,6 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 217,4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 0,0 | 217,4 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი 2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები
|
| ათასი ლარი | |||
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 4 886,9 | 4 865,6 | 4 025,4 |
| 1 | შემოსავლები | 4 874,7 | 4 734,8 | 4 020,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 12,2 | 130,8 | 5,0 |
|
| შემოსავლები | 4 874,7 | 4 734,8 | 4 020,4 |
| 11 | გადასახადები | 579,3 | 651,3 | 450,0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 579,3 | 643,5 | 450,0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 343,2 | 380,5 | 350,0 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,2 | 3,8 |
|
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,3 | 10,1 |
|
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 228,6 | 249,1 | 100,0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1,0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
| 7,8 |
|
| 13 | გრანტები | 4 020,0 | 3 145,9 | 2 996,4 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4 020,0 | 3 145,9 | 2 996,4 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1 194,1 | 1 823,7 | 2 540,8 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად | 155,0 | 99,0 | 100,0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 2 670,9 | 1 223,2 | 355,6 |
|
| მ.შ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 797,0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 23,4 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1 850,5 | 867,0 | 355,6 |
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 356,2 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 275,4 | 937,6 | 574,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 247,6 | 879,2 | 541,0 |
| 1411 | პროცენტები |
| 45,7 | 24,0 |
| 1415 | რენტა | 247,6 | 833,5 | 517,0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 242,9 | 831,5 | 515,5 |
|
| –მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 158,2 | 343,6 | 264,0 |
|
| –მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 83,2 | 485,7 | 250,0 |
|
| –მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 0,9 | 1,5 | 1,0 |
|
| –მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4,7 | 2,0 | 1,5 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 3,1 | 4,2 | 0,0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 3,1 | 4,2 | 0,0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 1,0 | 1,2 |
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2,0 | 3,0 |
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0,1 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 24,5 | 53,2 | 33,0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,2 | 1,0 |
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 12,2 | 130,8 | 5,0 |
| 311 | ძირიტადი აქტივები |
| 130,8 | 5,0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 31432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 12,2 |
|
|
დანართი 3
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელები
|
|
| ათასი ლარი | |||
| ფუნქ. კოდი | ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| სულ | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 4 463,9 | 5 094,0 | 4 242,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 126,0 | 132,0 | 133,0 |
|
|
| ხარჯები | 3 033,8 | 3 202,5 | 3 251,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 732,7 | 740,2 | 709,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 698,9 | 553,9 | 418,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება | 38,1 | 36,1 | 25,9 |
|
|
| მივლინებები | 12,3 | 12,7 | 19,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 131,0 | 206,0 | 194,2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,9 | 15,1 | 16,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,8 | 4,9 | 1,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 54,9 | 82,8 | 108,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 449,7 | 196,2 | 53,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1 425,4 | 1 708,2 | 1 473,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156,3 | 200,2 | 151,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 430,1 | 1 891,5 | 991,6 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 103,9 | 885,3 | 1 355,3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99,0 | 105,0 | 106,0 |
|
|
| ხარჯები | 846,1 | 869,6 | 1 351,3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 610,1 | 616,8 | 594,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 215,5 | 252,8 | 256,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება | 38,1 | 36,1 | 25,9 |
|
|
| მივლინებები | 10,5 | 10,6 | 13,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 94,5 | 112,0 | 106,6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,9 | 15,1 | 16,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,8 | 0,1 | 1,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 35,2 | 50,5 | 66,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 24,6 | 28,4 | 28,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257,9 | 15,7 | 4,0 |
|
| 01 01 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება |
| 0,0 | 10,0 |
|
| 01 02 | ს.ს.ი.პ. საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 19,3 | 2,2 | 2,5 |
| 70133 |
| ხარჯები | 19,3 | 2,2 | 2,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,2 | 2,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება |
| 2,2 | 2,5 |
|
|
| სუბსიდიები | 19,3 |
|
|
|
| 01 03 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 02 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
| ხარჯები | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49,5 | 49,5 | 46,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16,9 | 16,2 | 18,9 |
|
|
| მივლინებები | 1,9 | 2,0 | 6,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 5,2 | 5,8 | 12,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 9,7 | 8,4 | 0,0 |
|
| 02 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
| 7021 |
| ხარჯები | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49,5 | 49,5 | 46,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16,9 | 16,2 | 18,9 |
|
|
| მივლინებები | 1,9 | 2,0 | 6,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 5,2 | 5,8 | 12,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 9,7 | 8,4 |
|
|
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 156,1 | 269,9 | 142,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| 7032 |
| ხარჯები | 108,5 | 139,9 | 125,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 73,1 | 73,9 | 68,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,4 | 66,0 | 57,2 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20,8 | 34,5 | 27,6 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 14,5 | 26,5 | 29,0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,6 | 130,0 | 17,0 |
|
| 03 01 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 84,7 | 187,1 | 87,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
| 7032 |
| ხარჯები | 83,4 | 95,3 | 87,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 73,1 | 73,9 | 68,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,3 | 21,4 | 18,6 |
|
|
| მივლინებები |
| 0,1 | 0,5 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4,8 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,2 | 16,4 | 18,0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,3 | 91,8 |
|
|
| 04 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 71,5 | 82,8 | 55,6 |
| 7031 |
| ხარჯები | 25,1 | 44,6 | 38,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,1 | 44,6 | 38,6 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20,8 | 34,5 | 27,6 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,3 | 10,1 | 11,0 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,4 | 38,2 | 17,0 |
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 526,5 | 2 253,8 | 1 480,6 |
|
|
| ხარჯები | 835,9 | 768,4 | 510,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 431,1 | 195,3 | 85,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,8 | 35,9 | 60,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 415,3 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 384,3 | 573,1 | 425,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 690,7 | 1 485,4 | 970,6 |
|
| 05 01 | ეკონომიკური საქმიანობა | 436,4 | 991,2 | 304,0 |
|
|
| ხარჯები | 353,3 | 260,4 | 154,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 242,9 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 90,0 | 101,0 | 129,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 20,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83,1 | 730,8 | 150,0 |
|
| 05 01 01 | სასოფლო-სამეურნეო და ვეტერინარული ღონისძიებები | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 13,6 |
|
|
|
| 05 01 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 332,8 | 741,2 | 175,0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 249,8 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 242,9 | 159,4 | 25,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 6,9 |
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83,1 | 581,8 | 150,0 |
|
| 05 01 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 90,0 | 250,0 | 129,0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 90,0 | 101,0 | 129,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 90,0 | 101,0 | 129,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 149,0 |
|
|
| 05 02 | გარემოს დაცვა | 117,5 | 245,8 | 177,0 |
|
|
| ხარჯები | 110,0 | 130,0 | 140,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 110,0 | 130,0 | 140,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,5 | 115,8 | 37,0 |
|
| 05 02 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 117,5 | 245,8 | 177,0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 110,0 | 130,0 | 140,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 110,0 | 130,0 | 140,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,5 | 115,8 | 37,0 |
|
| 05 03 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 972,7 | 1 016,8 | 999,6 |
| 7061 |
| ხარჯები | 372,6 | 378,0 | 216,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 188,2 | 35,9 | 60,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,8 | 35,9 | 60,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 172,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 184,3 | 342,1 | 156,0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600,1 | 638,8 | 783,6 |
|
| 05 03 01 | ბინათმშენებლობა | 8,5 | 199,1 | 30,0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 8,5 | 199,1 | 30,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8,5 | 199,1 | 30,0 |
|
| 05 03 02 | ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა | 527,0 | 233,1 | 428,0 |
| 7062 |
| ხარჯები | 172,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 172,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება | 172,5 |
|
|
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 354,5 | 233,1 | 428,0 |
|
| 05 03 03 | სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები | 185,6 | 356,2 | 355,6 |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,6 | 356,2 | 355,6 |
|
| 05 03 04 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 108,0 | 143,0 | 126,0 |
| 7062 |
| ხარჯები | 108,0 | 143,0 | 126,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 108,0 | 143,0 | 126,0 |
|
| 05 03 05 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 67,8 |
|
|
|
| 05 03 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 75,8 | 85,4 | 60,0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 15,8 | 35,9 | 60,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,8 | 35,9 | 60,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 15,8 | 35,9 | 60,0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,0 | 49,5 |
|
|
| 06 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 650,7 | 975,5 | 655,0 |
|
|
| ხარჯები | 638,0 | 759,9 | 655,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 638,0 | 736,3 | 655,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,7 | 215,6 | 0,0 |
|
| 06 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 234,5 | 537,8 | 277,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 234,5 | 326,9 | 277,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 234,5 | 307,0 | 277,0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 210,9 | 0,0 |
|
| 06 01 01 | ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 111,5 | 137,0 | 135,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 111,5 | 137,0 | 135,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 111,5 | 137,0 | 135,0 |
|
| 06 01 02 | ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი | 94,0 | 89,0 | 80,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 94,0 | 89,0 | 80,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 94,0 | 89,0 | 80,0 |
|
| 06 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია | 0,0 | 230,8 | 0,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 19,9 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 19,9 |
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 210,9 |
|
|
| 06 01 04 | საფეხბურთო კლუბი მეშახტე | 19,0 | 69,0 | 50,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 19,0 | 69,0 | 50,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 19,0 | 69,0 | 50,0 |
|
| 06 01 05 | ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 06 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 371,5 | 398,7 | 340,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 371,5 | 394,0 | 340,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3,7 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 371,5 | 390,3 | 340,0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,7 |
|
|
| 06 03 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 32,0 | 39,0 | 38,0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 32,0 | 39,0 | 38,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32,0 | 39,0 | 38,0 |
|
| 06 04 | რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,7 |
|
|
|
| 07 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 766,2 | 391,8 | 360,0 |
|
|
| ხარჯები | 345,0 | 347,0 | 360,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 345,0 | 347,0 | 360,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 421,2 | 44,8 | 0,0 |
|
| 07 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 456,5 | 347,0 | 360,0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 345,0 | 347,0 | 360,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 345,0 | 347,0 | 360,0 |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,5 |
|
|
|
| 07 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 309,8 | 44,8 | 0,0 |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 309,8 | 44,8 |
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 194,0 | 252,0 | 184,0 |
|
|
| ხარჯები | 194,0 | 252,0 | 184,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 38,8 | 51,8 | 33,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 155,2 | 200,2 | 151,0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 24,0 | 31,0 | 30,0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 24,0 | 31,0 | 30,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 24,0 | 31,0 | 30,0 |
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 59,5 | 66,5 | 70,0 |
| 7102 |
| ხარჯები | 59,5 | 66,5 | 70,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 59,5 | 66,5 | 70,0 |
|
| 08 03 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 22,0 | 54,0 | 20,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 22,0 | 54,0 | 20,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,0 | 54,0 | 20,0 |
|
| 08 04 | ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
|
| 08 05 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
|
| 08 06 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 37,7 | 34,5 | 40,0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 37,7 | 34,5 | 40,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37,7 | 34,5 | 40,0 |
|
| 08 07 | სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 25,8 | 34,9 | 10,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 25,8 | 34,9 | 10,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,8 | 34,9 | 10,0 |
|
| 08 08 | მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება | 14,8 | 20,8 | 3,0 |
| 70731 |
| ხარჯები | 14,8 | 20,8 | 3,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 14,8 | 20,8 | 3,0 |
დანართი 4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
| ათასი ლარი | |||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 103,9 | 885,3 | 1 355,3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 074,6 | 871,1 | 1 340,8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 074,6 | 871,1 | 1 330,8 |
| 70112 | ფინასური და ფისკალური საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 19,3 | 2,2 | 2,5 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 19,3 | 2,2 | 2,5 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| 702 | თავდაცვა | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 156,1 | 269,9 | 142,8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 71,5 | 82,8 | 55,6 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 84,7 | 187,1 | 87,2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 436,4 | 991,2 | 304,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 422,8 | 991,2 | 304,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 422,8 | 991,2 | 304,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 117,5 | 245,8 | 177,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 117,5 | 245,8 | 177,0 |
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 972,7 | 1 016,8 | 999,6 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 8,5 | 199,1 | 30,0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 820,6 | 732,3 | 909,6 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7064 | გარე განათება | 75,8 | 85,4 | 60,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 38,8 | 51,8 | 33,0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 14,8 | 20,8 | 3,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 14,8 | 20,8 | 3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 24,0 | 31,0 | 30,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 650,7 | 975,5 | 655,0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 234,5 | 537,8 | 277,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 371,5 | 398,7 | 340,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 32,0 | 39,0 | 38,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| 709 | განათლება | 766,2 | 391,8 | 360,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 456,5 | 347,0 | 360,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 309,8 | 44,8 | 0,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 155,2 | 200,2 | 151,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 59,5 | 66,5 | 70,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 37,7 | 34,5 | 40,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 57,9 | 99,2 | 41,0 |
|
| სულ | 4 463,9 | 5 094,0 | 4 242,8 |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები