თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

  • Word
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დოკუმენტის ნომერი 15/2
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2010
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 71, 30/12/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016028
  • Word
15/2
28/12/2010
სსმ, 71, 30/12/2010
190020020.35.157.016028
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15/2

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის ასევე „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს“

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-1 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 2770.1 ათასი ლარით (დანართი1; 3;).

2. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 2770.1 ათასი ლარით (დანართი 2; 4; 5;).

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 173.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 121.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 52.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 173.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა 100 ლარის ოდენობით;

გ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებულ მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;

ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;

თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა სუბსიდირებისათვის 40,0 ათასი ლარი.

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მშობიარეების თანადაფინანსება თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.

 ზემოთ აღნიშნული მუხლი 3 ძალაში შევიდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შემდეგ.

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-4 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „4. კომუნალური მომსახურებისათვის განისაზღვროს 340,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 ა) დასუფთავების და ნარჩენების გატანა _ 290,0 ათასი ლარი.

ბ) წყალსადენების სისტემების და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა 20,0 ათასი ლარი.

გ) გარე განათების მოვლა-შენახვისათვის 30,0 ათასი ლარი.

5. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარი. მათ შორის, თვეში თითოეული ბავშვზე 25 ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო დევნილ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე სრული დაფინანსება.

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-12 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარი მათ შორის: 5,0 ათასი ლარი მგზავრთა ტრანსპორტირებისათვის, 15,0 ათასი ლარი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის“.

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის 13/1 დადგენილების მე-15 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საჯარო რეესტრში რეგისტრირების, მიწის აზომვითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიებებისათვის განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი.

8. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                გ. მესტვირიშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 დანართი №1

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

1

შემოსავლები

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

2,912.0

 

გადასახადები

407.6

250.0

260.0

270.0

280.0

 

გრანტები

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

სხვა შემოსავლები

268.6

210.0

217.0

224.0

232.0

 

 

2

ხარჯები

2,210.7

2,539.9

2,332.0

2,370.0

2,483.0

 

შრომის ანაზღაურება

722.8

745.0

806.0

806.0

806.0

 

საქონელი და მომსახურება

449.6

754.4

855.0

869.0

920.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

870.0

467.5

490.0

495.0

520.0

 

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

173.0

181.0

200.0

237.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

3

საოპერაციო სალდო

1,806.8

150.2

432.0

414.0

429.0

 

 

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,894.6

150.2

432.0

414.0

429.0

4.1

ზრდა

1,968.5

230.2

515.0

500.0

519.0

4.2

კლება

73.9

80.0

83.0

86.0

90.0

5

მთლიანი სალდო

-87.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-87.8

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

კლება

87.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

87.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

7

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 დანართი №2

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

3,977.3

2,770.1

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

შემოსავლები

3,897.3

2,690.1

2,764.0

2,784.0

2,912.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

80.0

80.0

83.0

86.0

90.0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

გადასახდელები

4,065.1

2,770.1

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

ხარჯები

2,123.5

2,539.9

2,332.0

2,370.0

2,483.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,941.6

230.2

515.0

500.0

519.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ნაშთის ცვლილება

-87.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

 

 დანართი №3

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

 

შემოსულობები

4,091.4

2,770.1

2,847.0

2,870.0

3,002.0

1

შემოსავლები

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

2,912.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

73.9

80.0

83.0

86.0

90.0

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

1

შემოსავლები

4,017.5

2,690.1

2,764.0

2,784.0

2,912.0

11

გადასახადები

407.6

250.0

260.0

270.0

280.0

11311

ქონების გადასახადი

407.6

250.0

260.0

270.0

280.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        

120.0

100.0

100.0

100.0

100.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

140.6

10.0

10.0

10.0

10.0

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

135.5

10.0

10.0

10.0

10.0

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

107.0

120.0

130.0

140.0

150.0

1131141

ფიზიკურ პირებიდან

95.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1131142

იურიდიულ პირებიდან

12.0

20.0

30.0

40.0

50.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

1131151

ფიზიკურ პირებიდან

3.0

20.0

20.0

20.0

20.0

1131152

იურიდიულ პირებიდან

37.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,341.3

2,230.1

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,060.0

2,230.1

2,287.0

2,290.0

2,400.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,878.0

2,045.1

2,100.0

2,100.0

2,200.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

182.0

185.0

187.0

190.0

200.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე

 ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,281.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

556.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა პროექტები

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მ.შ. სხვა დანარჩენი

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

268.6

210.0

217.0

224.0

232.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

187.3

156.0

160.0

165.0

170.0

1411

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1412

დივიდენდები

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1415

რენტა

172.3

156.0

160.0

165.0

170.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

172.0

156.0

160.0

165.0

170.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11.3

12.0

12.0

12.0

12.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

11.3

12.0

12.0

12.0

12.0

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

5.2

7.0

7.0

7.0

7.0

14221

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის

 გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

1.1

0.0

5.0

5.0

5.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

70.0

42.0

45.0

47.0

50.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების კლება

73.9

80.0

83.0

86.0

90.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.3

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.4

არაწარმოებული აქტივები

73.9

80.0

83.0

86.0

90.0

31.41

მიწა

73.9

80.0

83.0

86.0

90.0

31.43

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

დანართი№4

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

4,179.2

2,770.1

2,847.0

2,870.0

3,002.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

126.0

126.0

126.0

126.0

 

ხარჯები

2,210.7

2,539.9

2,332.0

2,370.0

2,483.0

 

შრომის ანაზღაურება

722.8

745.0

806.0

806.0

806.0

 

ხელფასი

722.8

745.0

806.0

806.0

806.0

 

საქონელი და მომსახურება

449.6

754.4

855.0

869.0

920.0

 

მივლინებები

4.6

10.0

10.0

10.0

10.0

 

ოფისის ხარჯები

103.9

438.4

451.1

460.1

501.1

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.0

7.0

2.0

2.0

2.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

13.0

9.0

12.0

12.0

12.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

112.7

159.0

154.0

154.0

154.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

211.4

131.0

225.9

230.9

240.9

 

სუბსიდიები

870.0

467.5

490.0

495.0

520.0

 

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

173.0

181.0

200.0

237.0

 

სოციალური დახმარება

168.3

173.0

181.0

200.0

237.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,968.5

230.2

515.0

500.0

519.0

 

ძირითადი აქტივები

1,968.5

230.2

515.0

500.0

519.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,846.6

230.2

515.0

500.0

519.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

115.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

909.1

1,285.0

951.0

955.0

965.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

89.0

89.0

89.0

89.0

 

ხარჯები

836.8

1,285.0

951.0

955.0

965.8

 

შრომის ანაზღაურება

531.2

565.8

613.8

613.8

613.8

 

ხელფასი

531.2

565.8

613.8

613.8

613.8

 

საქონელი და მომსახურება

305.6

319.2

337.2

341.2

352.0

 

მივლინებები

2.6

5.0

5.0

5.0

5.0

 

ოფისის ხარჯები

80.0

77.2

80.2

79.2

80.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.0

7.0

2.0

2.0

2.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

79.0

119.0

114.0

114.0

114.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

137.0

109.0

134.0

139.0

149.0

 

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

72.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

44.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

246.0

221.2

226.0

225.8

225.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

 

ხარჯები

189.4

221.2

226.0

225.8

225.8

 

შრომის ანაზღაურება

139.5

143.0

153.3

153.3

153.3

 

ხელფასი

139.5

143.0

153.3

153.3

153.3

 

საქონელი და მომსახურება

49.9

78.2

72.7

72.5

72.5

 

მივლინებები

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

18.5

15.2

14.7

14.5

14.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.9

62.0

57.0

57.0

57.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

36.6

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

525.1

952.8

589.0

588.2

589.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

72.0

72.0

72.0

72.0

 

ხარჯები

509.4

952.8

589.0

588.2

589.0

 

შრომის ანაზღაურება

391.7

422.8

460.5

460.5

460.5

 

ხელფასი

391.7

422.8

460.5

460.5

460.5

 

საქონელი და მომსახურება

117.7

130.0

128.5

127.7

128.5

 

მივლინებები

2.1

4.0

4.0

4.0

4.0

 

ოფისის ხარჯები

61.5

62.0

65.5

64.7

65.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.1

57.0

57.0

57.0

57.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

15.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

55.0

40.0

45.0

50.0

55.0

 

ხარჯები

55.0

40.0

45.0

50.0

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

55.0

40.0

45.0

50.0

55.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55.0

40.0

45.0

50.0

55.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
(საკ.მაცნე,აუდიტი,
ექსპერტი)

77.0

65.0

85.0

85.0

90.0

 

ხარჯები

77.0

65.0

85.0

85.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

77.0

65.0

85.0

85.0

90.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

77.0

65.0

85.0

85.0

90.0

01 05

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

ხარჯები

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

207.8

191.4

204.2

204.2

204.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

207.8

191.4

204.2

204.2

204.2

 

შრომის ანაზღაურება

148.7

138.2

148.2

148.2

148.2

 

ხელფასი

148.7

138.2

148.2

148.2

148.2

 

საქონელი და მომსახურება

59.1

53.2

56.0

56.0

56.0

 

მივლინებები

0.5

2.0

2.0

2.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

20.9

6.2

6.0

6.0

6.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

10.0

5.0

8.0

8.0

8.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.2

30.0

30.0

30.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

10.0

10.0

10.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

215.3

0.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

175.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

107.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

68.1

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

61.8

63.0

65.8

65.8

66.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

58.3

63.0

65.8

65.8

66.0

 

შრომის ანაზღაურება

42.9

41.0

44.0

44.0

44.0

 

ხელფასი

42.9

41.0

44.0

44.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.4

22.0

21.8

21.8

22.0

 

მივლინებები

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

 

ოფისის ხარჯები

3.0

5.0

4.9

4.9

5.1

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

10.0

10.0

10.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.4

2.0

1.9

1.9

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,811.9

540.2

875.0

870.0

929.0

 

ხარჯები

344.0

370.0

420.0

430.0

470.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.5

360.0

400.0

410.0

450.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

350.0

360.0

370.0

410.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.5

10.0

40.0

40.0

40.0

 

სუბსიდიები

314.5

10.0

20.0

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,467.9

170.2

455.0

440.0

459.0

 

ძირითადი აქტივები

1,467.9

170.2

455.0

440.0

459.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,467.9

170.2

455.0

440.0

459.0

05 01

სოფლის პროექტები

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

344.3

77.0

120.0

170.0

220.0

 

ხარჯები

11.5

10.0

20.0

20.0

20.0

 

სუბსიდიები

11.5

10.0

20.0

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.8

67.0

100.0

150.0

200.0

 

ძირითადი აქტივები

332.8

67.0

100.0

150.0

200.0

 

შენობა-ნაგებობები

332.8

67.0

100.0

150.0

200.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

31.8

0.0

160.0

90.0

54.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8

0.0

160.0

90.0

54.0

 

ძირითადი აქტივები

31.8

0.0

160.0

90.0

54.0

 

შენობა-ნაგებობები

31.8

0.0

160.0

90.0

54.0

05 04

ნარჩენების გატანა

107.8

290.0

300.0

310.0

350.0

 

ხარჯები

107.8

290.0

300.0

310.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

290.0

300.0

310.0

350.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

290.0

300.0

310.0

350.0

 

სუბსიდიები

107.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება

117.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

117.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

117.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 06

მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 07

პარკისა და სკვერის მოწყობა

99.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

99.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

99.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 08

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

05 09

შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს 'თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები"

183.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

183.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

183.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 10

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

183.0

20.0

165.0

170.0

175.0

 

ხარჯები

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.7

20.0

165.0

170.0

175.0

 

ძირითადი აქტივები

171.7

20.0

165.0

170.0

175.0

 

შენობა-ნაგებობები

171.7

20.0

165.0

170.0

175.0

05 11

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 12

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

59.0

90.0

90.0

90.0

90.0

 

ხარჯები

0.0

60.0

60.0

60.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

60.0

60.0

60.0

60.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

60.0

60.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.0

30.0

30.0

30.0

30.0

 

ძირითადი აქტივები

59.0

30.0

30.0

30.0

30.0

 

შენობა-ნაგებობები

59.0

30.0

30.0

30.0

30.0

05 13

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

26.0

10.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

26.0

10.0

40.0

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.0

10.0

40.0

40.0

40.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.0

10.0

40.0

40.0

40.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

284.4

160.0

150.0

150.0

160.0

 

ხარჯები

211.0

100.0

90.0

90.0

100.0

 

სუბსიდიები

211.0

100.0

90.0

90.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

60.0

60.0

60.0

60.0

 

ძირითადი აქტივები

73.4

60.0

60.0

60.0

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

73.4

60.0

60.0

60.0

60.0

06 01

ააიპ თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

180.0

90.0

90.0

90.0

100.0

 

ხარჯები

180.0

90.0

90.0

90.0

100.0

 

სუბსიდიები

180.0

90.0

90.0

90.0

100.0

06 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

36.9

60.0

60.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.9

60.0

60.0

60.0

60.0

 

ძირითადი აქტივები

36.9

60.0

60.0

60.0

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

36.9

60.0

60.0

60.0

60.0

06 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

31.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

31.0

10.0

0.0

0.0

0.0

06 04

სკოლების რეაბილიტაცია

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

418.2

286.5

305.0

305.0

315.0

 

ხარჯები

257.5

286.5

305.0

305.0

315.0

 

სუბსიდიები

257.5

286.5

305.0

305.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

160.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

160.7

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

ააიპ თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა

215.6

70.0

75.0

80.0

85.0

 

ხარჯები

60.0

70.0

75.0

80.0

85.0

 

სუბსიდიები

60.0

70.0

75.0

80.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

155.6

0.0

0.0

0.0

0.0

07 02

მუზეუმი

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

 

ხარჯები

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

 

სუბსიდიები

20.0

33.0

33.0

33.0

33.0

07 03

ააიპ თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი

90.0

90.0

100.0

90.0

90.0

 

ხარჯები

90.0

90.0

100.0

90.0

90.0

 

სუბსიდიები

90.0

90.0

100.0

90.0

90.0

07 04

ბიბლიოთეკები

30.0

37.0

37.0

37.0

37.0

 

ხარჯები

30.0

37.0

37.0

37.0

37.0

 

სუბსიდიები

30.0

37.0

37.0

37.0

37.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები

62.6

56.5

60.0

65.0

70.0

 

ხარჯები

57.5

56.5

60.0

65.0

70.0

 

სუბსიდიები

57.5

56.5

60.0

65.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

270.7

244.0

256.0

280.0

322.0

 

ხარჯები

255.3

244.0

256.0

280.0

322.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

87.0

71.0

75.0

80.0

85.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168.3

173.0

181.0

200.0

237.0

 

სოციალური დახმარება

168.3

173.0

181.0

200.0

237.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 02

შპს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

 

ხარჯები

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

 

სუბსიდიები

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

08 03

სამშობირო და საავადმყოფო

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 04

 
მშობიარეთა დახმარება

12.8

15.0

16.0

20.0

22.0

 

ხარჯები

12.8

15.0

16.0

20.0

22.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.8

15.0

16.0

20.0

22.0

 

სოციალური დახმარება

12.8

15.0

16.0

20.0

22.0

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური დახმარება

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

08 06

ოჯახებისა და ობოლ ბავშვთა დახმარება

30.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 

სოციალური დახმარება

30.0

30.0

35.0

40.0

45.0

08 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

67.0

68.0

55.0

60.0

85.0

 

ხარჯები

67.0

68.0

55.0

60.0

85.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.0

68.0

55.0

60.0

85.0

 

სოციალური დახმარება

67.0

68.0

55.0

60.0

85.0

08 08

დევნილთა და ომის მონაწილეთა დახმარება

18.5

20.0

35.0

40.0

45.0

 

ხარჯები

18.5

20.0

35.0

40.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.5

20.0

35.0

40.0

45.0

 

სოციალური დახმარება

18.5

20.0

35.0

40.0

45.0

08 09

საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 10

ომში დაღუპულ მეომართა სახელობის სკვერისა და მემორიალის მოწყობა

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

დანართი 5

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 გეგმა

2011 გეგმა

2012 პროექტი

2013 პროექტი

2014 პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

909.1

1,285.0

951.0

955.0

965.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

903.1

1,279.0

945.0

949.0

959.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

771.1

1,174.0

815.0

814.0

814.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

132.0

105.0

130.0

135.0

145.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

702

თავდაცვა

61.8

63.0

65.8

65.8

66.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

423.1

191.4

244.2

244.2

244.2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

215.3

0.0

40.0

40.0

40.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

207.8

191.4

204.2

204.2

204.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

945.5

77.0

120.0

170.0

220.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

344.3

77.0

120.0

170.0

220.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

344.3

77.0

120.0

170.0

220.0

705

გარემოს დაცვა

165.7

290.0

300.0

310.0

350.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

107.8

290.0

300.0

310.0

350.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

700.7

173.2

455.0

390.0

359.0

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

53.2

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

183.9

0.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

183.0

20.0

165.0

170.0

175.0

7064

გარე განათება

59.0

90.0

90.0

90.0

90.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

274.8

10.0

200.0

130.0

94.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

92.0

71.0

75.0

80.0

85.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0

71.0

75.0

80.0

85.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

418.2

286.5

305.0

305.0

315.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

215.6

70.0

75.0

80.0

85.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

202.6

216.5

230.0

225.0

230.0

709

განათლება

284.4

160.0

150.0

150.0

160.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

216.9

150.0

150.0

150.0

160.0

7092

ზოგადი განათლება

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

31.0

10.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

178.7

173.0

181.0

200.0

237.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

42.8

45.0

51.0

60.0

67.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

85.5

88.0

90.0

100.0

130.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ

4,179.2

2,770.1

2,847.0

2,870.0

3,002.0