ქ.თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

  • Word
ქ.თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12-72
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს დედაქალაქი თბილისი (საკრებულო)
მიღების თარიღი 18/11/2010
დოკუმენტის ტიპი ქ. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 56, 29/11/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.36.101.016006
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
12-72
18/11/2010
სსმ, 56, 29/11/2010
190020020.36.101.016006
ქ.თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს დედაქალაქი თბილისი (საკრებულო)
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (29/11/2010 - 28/01/2011)

ქალაქ თბილისის საკრებულოს

გადაწყვეტილება №12-72

2010 წლის 18 ნოემბერი

ქ. თბილისი

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

„საქართველოს დედაქალაქისთბილისის შესახებსაქართველოს კანონის მე-12 მუხლის „ვ” ქვეპუნქტის შესაბამისად ქ.თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა:

თავი I

ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

           მუხლი 1. ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:

 ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

1

შემოსულობები

604966,8

743623,0

620788,0

635770,0

643150,0

656700,0

 

 შემოსავლები

566862,1

710023,0

605788,0

617270,0

624650,0

638200,0

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

14070,0

20000,0

15000,0

18500,0

18500,0

18500,0

 

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

12415,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ზრდა

11619,0

13600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

გადასახდელები

634052,0

759463,0

620788,0

635770,0

643150,0

656700,0

 

 ხარჯები

482290,1

591633,1

460543,4

464295,9

464255,7

469054,9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

125646,7

149730,3

142377,0

151811,7

159717,7

167704,7

 

 ფინანსური აქტივების ზრდა

19826,6

4650,0

2050,0

5050,0

6050,0

7050,0

 

ვალდებულებების კლება

6288,7

13449,5

15817,6

14612,4

13126,6

12890,4

3

ნაშთის ცვლილება

29085,2

15840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქ. თბილისის ბიუჯეტის 2011-2014 წლების ძირითადი პრიორიტეტები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

· გზების კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთება

· ეზოებისა და შიდაკვარტალური გზების შეკეთება

· გზაჯვარედინების მოწესრიგება

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

Ö  დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე

Ö  დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებზე

Ö  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

Ö  დახმარება სპორტულ და სახელოვნებო სკოლებში სწავლებაზე

· მოსახლეობის სამედიცინ დაზღვევა

· ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის უზრუნველყოფა

· მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობა.

მოსახლეობისათვის მომსახურების გაუმჯობესება

· ქ. თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება

· ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება

· სადარბაზოების შეკეთება

· თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება.

თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

· მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი, ბიზნესის საწყისები)

· ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

· მცირე და საშუალო ბიზნესის იაფი სესხით უზრუნველყოფა.

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

· მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

· სამშენებლო ბიზნესის ხელშეწყობა

· ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ქალაქის დასუფთავება და სანიტარიული წესრიგი

· ქალაქის დაგვა-დასუფთავება

· ახალი ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა-პატრონობა

· ძველი პოლიგონების დახურვა-კონსერვაცია.

ქალაქის გამწვანება

· თბილისის ცენტრალური მაგისტრალების გამწვანება

· ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა .

განათლება

– საბავშვო ბაგა-ბაღების ერთ ბავშვზე გათვლილი ნორმატივით (ვაუჩერით) დაფინანსება.

ქალაქგანათება

· გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია.

           მუხლი 2. . თბილისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

566862,1

710023,0

605788,0

617270,0

624650,0

638200,0

 

 გადასახადები

77539,0

95650,0

96263,0

97000,0

99000,0

101000,0

 

 გრანტები

423318,6

531010,0

440025,0

451310,0

456204,0

467754,0

 

 სხვა შემოსავლები

66004,5

83363,0

69500,0

68960,0

69446,0

69446,0

2

ხარჯები

482290,1

591633,1

460543,4

464295,9

464255,7

469054,9

 

 შრომის ანაზღაურება

28346,9

34807,1

22634,5

22813,4

22813,4

22813,4

 

 საქონელი და მომსახურება

124919,9

150747,0

141529,3

156736,9

158024,3

161348,8

 

 პროცენტი

2442,7

2306,3

2410,2

1980,6

1682,0

1388,6

 

 სუბსიდიები

41083,7

50879,3

56894,4

63293,4

63093,4

63283,4

 

 გრანტები

272,4

3264,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

58277,2

115469,7

100386,2

97774,1

97884,1

97884,1

 

 სხვა ხარჯები

226947,2

234158,8

136688,8

121697,5

120758,5

122336,6

3

საოპერაციო სალდო

84572,0

118389,9

145244,6

152974,1

160394,3

169145,1

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

111576,7

129730,3

127377,0

133311,6

141217,6

149204,6

4.1

 ზრდა

125646,7

149730,3

142377,0

151811,7

159717,7

167704,7

4.2

 კლება

14070,0

20000,0

15000,0

18500,0

18500,0

18500,0

5

მთლიანი სალდო

-27004,6

-11340,4

17867,7

19662,5

19176,7

19940,5

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-21674,3

-11190,0

2050,0

5050,0

6050,0

7050,0

6.1

 ზრდა

19826,6

4650,0

2050,0

5050,0

6050,0

7050,0

6.2

 კლება

41500,9

15840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.21

 ვალუტა და დეპოზიტები

29085,2

15840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.22

 სესხები

11880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.23

 სხვა დებიტორული დავალიანებები

535,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

ვალდებულებების ცვლილება

5330,3

150,4

-15817,6

-14612,4

-13126,6

-12890,4

7.1

 ზრდა

11619,0

13600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 საგარეო

11619,0

13600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 საშინაო

 

 

 

 

 

 

7.2

 კლება

6288,7

13449,5

15817,6

14612,4

13126,6

12890,4

 

 საგარეო

3809,4

8376,7

13817,6

12101,4

12126,6

11890,4

 

 საშინაო

2479,3

5072,8

2000,0

2511,0

1000,0

1000,0

8

 ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი II

. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები

           მუხლი 3. . თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები 605788,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

 

შემოსავლები

 566 862,1

 710 023,0

 605 788,0

11

 გადასახადები

 77 539,0

 95 650,0

 96 263,0

13

 გრანტები

423318,6

531010,0

440025,0

14

 სხვა შემოსავლები

66004,5

83363,0

69500,0

 მუხლი 4. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები 96263,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

 77 539,0

 95 650,0

 96 263,0

11311

 ქონების გადასახადი
 
მათ შორის:

 77 168,2

 95 650,0

 96 263,0

1131101

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

 64 652,6

83950,0

84563,0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

 1 711,2

1800,0

1800,0

1131104

 მიწაზე ქონების გადასახადი

 10 761,0

9900,0

9900,0

116

 სხვა გადასახადები

 370,8

 

 

           მუხლი 5. . თბილისის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის გრანტები 440025,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

13

 გრანტები

423318,6

531010,0

440025,0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 54,0

 

 

133

 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

423264,6

531000,0

440000,0

1331

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 152 945,8

323037,7

349892,0

1332

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 1 600,0

1400,0

1400,0

1333

სპეციალური ტრანსფერი

268718,8

206562,3

88708,0

13331

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 249 879,2

196562,3

88708,0

13333

 საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 18 839,6

10000,0

 

1334

სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

 

10,0

25,0

 

           მუხლი 6. . თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 69500,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულო -ბების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

14

 სხვა შემოსავლები

66004,5

83363,0

69500,0

141

 შემოსავლები საკუთრებიდან

6161,4

2763,0

2818,0

1411

 პროცენტები

 4 748,8

1500,0

1500,0

1412

 დივიდენდები

 283,0

313,0

200,0

1415

 რენტა

1129,6

950,0

1118,0

14151

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

695,5

650,0

600,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, რავნობა და სხვა) გადაცემიდან

434,1

300,0

518,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

46127,2

66500,0

51882,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

45538,7

65932,0

51592,0

14223

 ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი, მათ შორის

1692,5

1800,0

600,0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე

 467,3

 600,0

600,0

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის

 1 225,2

 1 200,0

 

14227

 სახელმწიფო ბაჟი

 202,3

 200,0

130,0

14229

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 2,5

 2,0

2,0

142210

 ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 550,5

 400,0

 

142212

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 28,6

 30,0

28,0

142213

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 27 840,0

 29 000,0

29000,0

142214

 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 14 598,0

 33 000,0

20000,0

142216

 მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 304,4

 1 500,0

1832,0

14232

 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 588,5

568,0

290,0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

10952,2

11000,0

11100,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 2 763,7

 3 100,0

3700,0

 

მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემიდან

 

 

1200,0

თავი III

ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

           მუხლი 7. . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები 460543,4 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

 482 290,1

 591 633,1

 460 543,4

შრომის ანაზღაურება

 28 346,9

 34 807,1

 22 634,5

საქონელი და მომსახურება

 124 919,9

 150 747,0

 141 529,3

პროცენტი

 2 442,7

 2 306,3

 2 410,2

სუბსიდიები

 41 083,7

 50 879,3

 56 894,4

გრანტები

 272,4

 3 264,9

 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

 58 277,2

 115 469,7

 100 386,2

სხვა ხარჯები

 226 947,2

 234 158,8

 136 688,8

           მუხლი 8. . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.  განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 127377,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 142377,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

. თბილისის მერიის სისტემა

 117 610,4

 123 887,9

 138 352,0

02 00

. თბილისის საკრებულო

 140,7

 232,2

 208,8

03 00

სსიპ ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სააგენტო

 157,3

 20,0

 125,0

05 00

.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

 -

 109,0

 150,0

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

 1 749,0

 8 047,5

 10,0

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

 838,7

 3 226,2

 535,0

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

 916,8

 4 282,6

 301,0

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

 694,7

 3 819,3

 297,0

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

 3 075,0

 3 363,0

 180,0

11 00

დიდგორის რაიონი

 464,1

 2 742,6

 2 218,2

 

სულ

 125 646,7

 149 730,3

 

 142 377,0

 

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 15000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

14070,0

20000,0

15000,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

977,8

3000,0

5000,0

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

13092,2

17000,0

10000,0

    მუხლი 9. . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ფუნქციო -ნალური კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 56 692,1

 64 728,9

 45 843,7

7011

. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები

 42 414,6

 45 869,4

 29 888,2

7011

წარმომადგენლობითი ორგანოები

 4 514,7

 5 775,2

 6 926,2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 2 442,7

 2 306,3

 2 410,2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 7 320,1

 10 778,1

 6 619,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

 13 009,8

 12 462,2

 12 480,0

7031

პოლიციის სამსახურები

 2 100,7

 2 105,0

 2 105,0

7032

საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 10 909,1

 10 357,2

 10 375,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 158 650,6

 153 200,2

 89 681,6

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

 156 994,5

 148 862,7

 84 602,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 1 656,1

 4 337,5

 5 079,5

705

გარემოს დაცვა

 48 032,0

 63 311,4

 63 203,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)

 40 932,7

 49 740,7

 50 823,3

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)

 7 099,2

 13 570,7

 12 380,0

706

საბინაოკომუნალური მეურნეობა

 206 515,9

 224 514,9

 196 049,8

7061

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)

 140 306,8

 81 620,0

 54 187,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 21 866,0

 45 265,0

 29 450,0

7064

გარე განათება

 14 394,4

 19 725,2

 15 000,0

7065

კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 1 211,9

 10 930,7

 65 414,7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში (კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები)

 28 736,9

 66 974,0

 31 998,1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

 23 458,4

 28 947,7

 26 110,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 399,9

 400,0

 400,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში

 23 058,4

 28 547,7

 25 710,6

708

დასვენება და კულტურა

 21 320,3

 24 987,8

 25 535,7

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

 1 931,9

 4 573,8

 2 200,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 14 625,1

 15 718,5

 11 398,7

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში

 4 763,3

 4 695,5

 11 937,0

709

განათლება

 43 101,0

 44 658,1

 30 897,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 23 213,8

 39 586,1

 24 578,1

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 17 966,0

 5 072,0

 1 919,6

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 1 921,2

 -

 4 400,0

710

სოციალური დაცვა

 37 156,7

 124 552,4

 113 118,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 28,1

 24 051,6

 24 630,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 13 116,3

 32 651,6

 20 484,1

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 1 062,5

 1 354,6

 2 113,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 22 949,6

 66 494,6

 65 890,1

 

სულ

 607 936,7

 741 363,5

 602 920,4

 

თავი IV

           მუხლი 10. . თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 17867,7 ათასი ლარის ოდენობით.

           მუხლი 11. . თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2050,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2050,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

                ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

 184,7

 4 650,0

 2 050,0

 

           მუხლი 12. . თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-15817,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

). განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 15817,6 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში

ვალდებულეების კლება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

 6 288,7

 13 449,5

 15 817,6

საგარეო

 3 809,4

 8 376.7

 13 817,6

საშინაო

 2 479,3

 5 072.8

 2 000,0

თავი V

. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები

           მუხლი 13. . თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს . თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

ქ. თბილისის მერიის სისტემა

 423 644,9

 647 484,9

 507 067,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 835,0

 976,0

 736,0

2

ხარჯები

 299 561,2

 505 497,5

 351 897,8

21

შრომის ანაზღაურება

 20 424,9

 22 114,4

 12 657,1

22

საქონელი და მომსახურება

 101 217,6

 113 193,0

 119 901,6

24

პროცენტი

 2 442,7

 2 306,3

 2 410,2

25

სუბსიდიები

 17 705,0

 50 091,4

 30 850,3

26

გრანტები

 149,2

 2 914,9

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 49 812,5

 105 027,0

 90 113,0

28

სხვა ხარჯები

 107 809,2

 209 850,6

 95 965,6

31

არაფინანსური აქტივები

 117 610,4

 123 887,9

 138 352,0

32

ფინანსური აქტივები

 184,7

 4 650,0

 1 000,0

33

ვალდებულებები

 6 288,7

 13 449,5

 15 817,6

02 00

. თბილისის საკრებულო

 4 514,7

 5 775,2

 6 926,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 91,0

 240,0

 200,0

2

ხარჯები

 4 374,0

 5 543,0

 6 717,4

21

შრომის ანაზღაურება

 1 664,4

 3 112,0

 3 212,5

22

საქონელი და მომსახურება

 2 663,6

 2 392,5

 3 454,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,6

 17,2

 20,0

28

სხვა ხარჯები

 42,4

 21,3

 30,0

31

არაფინანსური აქტივები

 140,7

 232,2

 208,8

03 00

. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

 2 823,2

 2 626,2

 2 901,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90,0

 112,0

 112,0

2

ხარჯები

 2 665,9

 2 606,2

 2 776,9

21

შრომის ანაზღაურება

 2 296,2

 2 284,5

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 356,5

 318,7

 -

25

სუბსიდიები

 

 

 2 776,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 11,9

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 1,3

 3,0

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 157,3

 20,0

 125,0

04 00

. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო

 2 100,7

 2 105,0

 2 105,0

2

ხარჯები

 2 100,7

 2 105,0

 2 105,0

22

საქონელი და მომსახურება

 1 785,7

 1 999,8

 2 105,0

28

სხვა ხარჯები

 315,0

 105,3

 -

05 00

. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

 -

 868,7

 1 717,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 57,0

2

ხარჯები

 -

 759,7

 1 567,2

21

შრომის ანაზღაურება

 -

 612,4

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 146,3

 -

25

სუბსიდიები

 

 

 1 567,2

28

სხვა ხარჯები

 -

 1,0

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 109,0

 150,0

 

თბილისის ცენტრალური არქივი

 165,0

 -

 -

2

ხარჯები

 165,0

 -

 -

25

სუბსიდიები

 165,0

 

 

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

 15 115,8

 21 462,7

 13 434,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 84,0

 102,0

 85,0

2

ხარჯები

 13 366,9

 13 415,2

 12 974,7

21

შრომის ანაზღაურება

 746,6

 1 446,9

 1 446,9

22

საქონელი და მომსახურება

 3 194,7

 6 225,9

 3 215,1

25

სუბსიდიები

 5 864,1

 400,0

 400,0

26

გრანტები

 13,6

 250,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 397,8

 2 812,2

 2 703,9

28

სხვა ხარჯები

 1 150,0

 2 280,2

 5 208,8

31

არაფინანსური აქტივები

 1 749,0

 8 047,5

 10,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 450,0

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

 9 012,0

 11 710,7

 6 806,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 53,0

 66,0

 56,0

2

ხარჯები

 8 173,3

 8 484,5

 6 271,2

21

შრომის ანაზღაურება

 589,5

 883,0

 907,9

22

საქონელი და მომსახურება

 1 611,6

 2 217,6

 1 550,3

25

სუბსიდიები

 2 744,2

 388,0

 300,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 912,2

 1 420,0

 934,6

28

სხვა ხარჯები

 2 315,8

 3 575,9

 2 578,4

31

არაფინანსური აქტივები

 838,7

 3 226,2

 535,0

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

 11 634,1

 15 026,5

 10 628,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 76,0

 93,0

 75,0

2

ხარჯები

 10 717,3

 10 743,9

 10 177,9

21

შრომის ანაზღაურება

 719,8

 1 257,4

 1 294,8

22

საქონელი და მომსახურება

 3 532,8

 6 893,9

 2 703,8

25

სუბსიდიები

 3 877,2

 -

 -

26

გრანტები

 53,6

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 086,3

 1 320,2

 1 300,0

28

სხვა ხარჯები

 1 447,7

 1 272,4

 4 879,3

31

არაფინანსური აქტივები

 916,8

 4 282,6

 301,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 150,0

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

 16 938,8

 21 665,9

 13 980,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90,0

 105,0

 88,0

2

ხარჯები

 16 244,1

 17 846,6

 13 233,1

21

შრომის ანაზღაურება

 726,3

 1 473,3

 1 474,2

22

საქონელი და მომსახურება

 4 274,2

 10 832,8

 2 974,5

25

სუბსიდიები

 6 436,4

 -

 -

26

გრანტები

 42,9

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 618,9

 2 601,2

 2 943,7

28

სხვა ხარჯები

 2 145,4

 2 939,3

 5 840,7

31

არაფინანსური აქტივები

 694,7

 3 819,3

 297,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 450,0

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

 124 397,2

 24 965,5

 29 614,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 48,0

 78,0

 67,0

2

ხარჯები

 121 322,2

 21 602,5

 29 434,0

21

შრომის ანაზღაურება

 747,7

 1 092,9

 1 107,6

22

საქონელი და მომსახურება

 4 194,1

 5 183,0

 4 507,3

25

სუბსიდიები

 3 573,7

 -

 -

26

გრანტები

 13,1

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 345,5

 2 066,8

 2 274,0

28

სხვა ხარჯები

 111 448,1

 13 259,8

 21 545,1

31

არაფინანსური აქტივები

 3 075,0

 3 363,0

 180,0

11 00

დიდგორის რაიონი

 4 063,6

 5 771,7

 4 606,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 27,0

 43,0

 35,0

2

ხარჯები

 3 599,5

 3 029,1

 2 388,2

21

შრომის ანაზღაურება

 431,5

 530,3

 533,5

22

საქონელი და მომსახურება

 2 089,1

 1 343,6

 1 116,8

25

სუბსიდიები

 718,2

 -

 -

26

გრანტები

 -

 100,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 88,5

 205,1

 97,0

28

სხვა ხარჯები

 272,2

 850,1

 640,9

31

არაფინანსური აქტივები

 464,1

 2 742,6

 2 218,2

12 00

სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

 -

 -

 21 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 2 061,0

2

ხარჯები

 -

 -

 21 000,0

25

სუბსიდიები

 

 

 21 000,0

 

სულ . თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები

 614 410,1

 759 463,0

 620 788,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 1 394,0

 1 815,0

 3 572,0

2

ხარჯები

 482 290,1

 591 633,2

 460 543,4

21

შრომის ანაზღაურება

 28 346,9

 34 807,1

 22 634,5

22

საქონელი და მომსახურება

 124 919,9

 150 747,0

 141 529,3

24

პროცენტი

 2 442,7

 2 306,3

 2 410,2

25

სუბსიდიები

 41 083,7

 50 879,3

 56 894,4

26

გრანტები

 272,4

 3 264,9

 0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 58 277,2

 115 469,7

 100 386,2

28

სხვა ხარჯები

 226 947,2

 234 158,8

 136 688,8

31

არაფინანსური აქტივები

 125 646,7

 149 730,3

 142 377,0

32

ფინანსური აქტივები

 184,7

 4 650,0

 2 050,0

33

ვალდებულებები

 6 288,7

 13 449,5

 15 817,6

 

           მუხლი 14. ქ. თბილისის მერიის სისტემა

განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სისტემის ასიგნებები 507067.4 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

ქ. თბილისის მერიის სისტემა

 423 644,9

 647 484,9

 507 067,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 835,0

 976,0

 736,0

2

ხარჯები

 299 561,2

 505 497,5

 351 897,8

21

შრომის ანაზღაურება

 20 424,9

 22 114,4

 12 657,1

22

საქონელი და მომსახურება

 101 217,6

 113 193,0

 119 901,6

24

პროცენტი

 2 442,7

 2 306,3

 2 410,2

25

სუბსიდიები

 17 705,0

 50 091,4

 30 850,3

26

გრანტები

 149,2

 2 914,9

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 49 812,5

 105 027,0

 90 113,0

28

სხვა ხარჯები

 107 809,2

 209 850,6

 95 965,6

31

არაფინანსური აქტივები

 117 610,4

 123 887,9

 138 352,0

32

ფინანსური აქტივები

 184,7

 4 650,0

 1 000,0

33

ვალდებულებები

 6 288,7

 13 449,5

 15 817,6

01 01

მერიის სისტემის ადმინისტრაციისა და საქალაქო სამსახურების აპარატები

 33 523,5

 31 976,3

 20 368,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 835,0

 976,0

 736,0

2

ხარჯები

 29 369,2

 29 299,3

 20 368,1

21

შრომის ანაზღაურება

 15 008,5

 16 220,9

 12 651,3

22

საქონელი და მომსახურება

 14 023,9

 12 776,7

 7 593,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 106,8

 115,0

 123,5

28

სხვა ხარჯები

 230,0

 186,6

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 4 154,3

 2 677,0

 -

01 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა

 109 753,0

 148 072,9

 98 505,6

2

ხარჯები

 15 897,8

 59 991,7

 43 768,3

22

საქონელი და მომსახურება

 8 347,9

 13 703,5

 13 244,8

24

პროცენტი

 37,7

 254,0

 -

28

სხვა ხარჯები

 7 512,2

 46 034,2

 30 523,5

31

არაფინანსური აქტივები

 93 855,2

 84 928,4

 54 737,3

33

ვალდებულებები

 -

 3 152,8

 -

01 03

თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები

 1 576,1

 4 642,5

 5 279,5

2

ხარჯები

 1 352,2

 3 550,7

 4 279,5

21

შრომის ანაზღაურება

 -

 3,1

 5,8

22

საქონელი და მომსახურება

 341,7

 2 698,1

 4 261,0

25

სუბსიდიები

 1 000,0

 835,5

 -

28

სხვა ხარჯები

 10,4

 14,0

 12,7

31

არაფინანსური აქტივები

 39,2

 41,8

 -

32

ფინანსური აქტივები

 184,7

 1 050,0

 1 000,0

01 04

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 38 710,3

 85 798,6

 45 278,1

2

ხარჯები

 32 494,3

 72 306,5

 41 178,1

22

საქონელი და მომსახურება

 26 587,2

 32 419,1

 34 641,1

26

გრანტები

 52,0

 36,9

 -

28

სხვა ხარჯები

 5 855,1

 39 850,5

 6 537,0

31

არაფინანსური აქტივები

 6 215,9

 13 492,1

 4 100,0

01 05

ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები

 33 240,6

 84 647,5

 50 450,0

2

ხარჯები

 24 537,2

 74 851,3

 36 400,0

22

საქონელი და მომსახურება

 323,7

 900,0

 500,0

28

სხვა ხარჯები

 24 213,6

 73 951,3

 35 900,0

31

არაფინანსური აქტივები

 8 703,4

 9 796,2

 14 050,0

01 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

 14 846,8

 28 170,5

 600,0

2

ხარჯები

 14 846,8

 24 570,5

 600,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 855,1

 1 133,5

 600,0

28

სხვა ხარჯები

 10 991,7

 23 437,0

 -

32

ფინანსური აქტივები

 

 3 600,0

 

01 07

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

 357,1

 10 210,7

 64 414,7

2

ხარჯები

 323,1

 126,7

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 323,1

 126,7

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 34,0

 10 084,0

 64 414,7

01 08

. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები

 40 932,7

 49 740,7

 50 823,3

2

ხარჯები

 40 688,2

 49 739,3

 50 823,3

22

საქონელი და მომსახურება

 33 708,3

 39 035,6

 44 823,3

28

სხვა ხარჯები

 6 979,8

 10 703,7

 6 000,0

31

არაფინანსური აქტივები

 244,6

 1,4

 -

01 09

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

 23 458,4

 28 947,7

 15 485,6

2

ხარჯები

 23 458,4

 28 947,7

 15 485,6

22

საქონელი და მომსახურება

 59,3

 60,0

 60,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 23 300,9

 28 544,7

 15 425,6

28

სხვა ხარჯები

 98,1

 343,0

 -

01 10

სოციალური დაცვის პროგრამები

 28 508,3

 75 705,4

 63 838,5

2

ხარჯები

 28 353,7

 75 680,7

 63 388,5

22

საქონელი და მომსახურება

 2 384,7

 252,4

 162,0

25

სუბსიდიები

 37,8

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 25 793,7

 74 979,8

 59 029,1

28

სხვა ხარჯები

 137,5

 448,5

 4 197,4

31

არაფინანსური აქტივები

 154,6

 24,7

 450,0

01 11

განათლების პროგრამები

 19 887,2

 43 850,1

 45 460,5

2

ხარჯები

 19 887,2

 43 850,1

 45 460,5

22

საქონელი და მომსახურება

 1 578,1

 1 145,6

 5 569,6

25

სუბსიდიები

 8 507,6

 39 483,1

 23 798,1

26

გრანტები

 -

 2 878,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 13 992,8

28

სხვა ხარჯები

 9 801,6

 343,4

 2 100,0

01 12

კულტურის პროგრამები

 14 967,2

 15 918,5

 15 598,7

2

ხარჯები

 14 467,2

 15 230,5

 15 598,7

22

საქონელი და მომსახურება

 5 741,3

 4 295,5

 6 646,5

25

სუბსიდიები

 8 159,7

 9 772,8

 7 052,2

28

სხვა ხარჯები

 566,2

 1 162,2

 1 900,0

31

არაფინანსური აქტივები

 500,0

 688,0

 -

01 13

სპორტული პროგრამები

 6 353,1

 9 069,3

 9 937,0

2

ხარჯები

 5 410,5

 8 579,8

 9 337,0

22

საქონელი და მომსახურება

 1 057,3

 1 131,0

 1 000,0

26

გრანტები

 97,2

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 611,0

 1 387,5

 1 542,0

28

სხვა ხარჯები

 3 644,9

 6 061,3

 6 795,0

31

არაფინანსური აქტივები

 942,6

 489,5

 600,0

01 14

საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა

 10 909,1

 10 357,2

 -

2

ხარჯები

 8 142,5

 8 697,5

 -

21

შრომის ანაზღაურება

 5 416,3

 5 741,8

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 2 621,3

 2 740,4

 -

28

სხვა ხარჯები

 104,9

 215,3

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 2 766,5

 1 659,7

 -

01 15

სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა

 8 693,8

 12 349,0

 18 227,8

2

ხარჯები

 2 405,1

 2 052,3

 2 410,2

24

პროცენტი

 2 405,1

 2 052,3

 2 410,2

33

ვალდებულებები

 6 288,7

 10 296,7

 15 817,6

01 16

 მერის სარეზერვო ფონდი

 4 331,9

 7 099,6

 2 000,0

2

ხარჯები

 4 331,9

 7 099,6

 2 000,0

28

სხვა ხარჯები

 4 331,9

 7 099,6

 2 000,0

01 17

შპს თბილისის ავტობუსისკაპიტალის ზრდა

 16 216,7

 -

 -

2

ხარჯები

 16 216,7

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 16 216,7

 -

 -

01 18

. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა

 264,7

 745,0

 800,0

2

ხარჯები

 264,7

 745,0

 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

 264,7

 745,0

 800,0

01 20

თბილისის მერიის სსიპ -ქონების მართვის სააგენტო

 -

 183,5

 -

2

ხარჯები

 -

 178,5

 -

21

შრომის ანაზღაურება

 -

 148,6

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 29,9

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 5,1

 -

 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა (01 02)

განისაზღვროს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ასიგნებები 98505,6 ათასი ლარის ოდენობით:

· გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები

მიზანი :

თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება (დაახლოებით 575,0 ათასი მ2);

– მ.შ. ჩიქოვანის ქუჩისა და ჭავჭავაძის გამზირის დამაკავშირებელი გზა (ვერეს ხეობის გავლით); ნუცუბიძის I და II მ/რ-ბის დამაკავშირებელი გზა; დ. აღმაშენებლის ხეივნის მონაკვეთი; ხარაბაძის ქ.; მიქელაძის ქ.; ნადარეიშვილის ქ.; გლდანი-მუხიანის შემაერთებელი გზა; იპოლიტოვ-ივანოვას ქ.; ოცხელის ქ.; სოფ. დიღმის გზა; წყნეთი, სტალინის ქუჩის ჩიხი; წყნეთი, ჩოლოყაშვილის ქუჩა; კოჯორი, ბარათაშვილის ქ., იუნკერების ქ., გორკის ქ., ვაჟა-ფშაველას ქ.; კოჯორი, ტაბიძის ქუჩა; კოჯორი, სკოლის ქუჩა; რეხის ქ.; ვორონინის ქ.; ქურდიანის ქ; უჩანეიშვილის ქუჩა; მარტყოფის ქ.; ვახტანგ VI ქ.; ქიქოძის ქ.; ალაზნის ქ.; წმ. ნიკოლოზის ქ.; დუშეთის ქ. ; ა. კათალიკოსის ქ.; გუთნის ჩიხი; გუთნის II ჩიხი; გუთნის III ჩიხი; ზიგზაგის ქ. და გვაზაურის II გასასვლელი; ბაბუშკინის ქ.; ზალდასტანიშვილის ქ., ყიფიანის ქ., არსენას ქ., ლარსის და კეკელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა, ჯანაშიას ქ., ლიხის ქ. და მოედანი, ლერმონტოვის ქუჩის ბოლო და სხვა.

– გზის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება (დაახლოებით 112 ათასი მ2);

– ქვაფენილის მიმდინარე შეკეთება ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონში (დაახლოებით 17 ათასი მ2);

– ტროტუარების ადაპტირება ინვალიდებისთვის;

– რეაბილიტირებული გზების საგზაო სამოსის მშენებლობის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული მომსახურება;

– სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:

– ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

– ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება;

– თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდით მიღწეული თვისობრივი ცვლილება;

– გზების გაუმჯობესების შედეგად მიღებული არაპირდაპირი ეკონომიკური შედეგები.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან (განტვირთვა 40%-ით);

– დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის 95%-მდე გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) დაკმაყოფილება;

– არსებული გზების 5%-ის სწორი და რეგულარული ექსპლოატაცია (ბზარების შევსება, ორმოული შეკეთება, ზედაპირული დამუშავება).

· სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

მიზანი:

ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა და შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– გზაჯვარედინებისა და ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია;

– შუქნიშნის მართვის ცენტრის მოწყობა და 19 გზაჯვარედინის მიერთება;

– შუქნიშნის 10 ახალი ობიექტის, 40 ერთეულის რეკონსტრუქცია და 150 წამზომის მონტაჟი;

– ბოწკინტების მონტაჟი;

– ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საღებავით (პასპორტის მიხედვით);

– ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა ორკომპონენტიანი საღებავით;

– ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საღებავით;

– ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი დახაზულის წაშლა;

– სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნური უსწორმასწორობის” (ბორცვების) შეძენა- მონტაჟი;

– საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი, მათ შორის, ავტობუსების გაჩერების მაჩვენებლებ;

– მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების მონტაჟი;

– ვაგონების მოდერნიზება და ძრავების შეკეთება;

– საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის სფერული სარკეების შეძენა- მონტაჟი;

– შუქნიშნებს, საგზაო ნიშნების და ბოწკინტების ექსპლუტაცია და მოვლა-შენახვა. ქვეითებისათვის გამოსაძახებელი მოწყობილობების და ხმამაღლა მოლაპარაკე ხელსაწყოების ექსპლუატაცია და სხვა;

მოსალოდნელი შედეგი:

– დედაქალაქში ტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა და რეგულირება;

– ტრანსპორტის და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;

– მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება;

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქალაქის ქუჩების კოორდინირებული რეგულირების პირობებში, შუქნიშნების შეთანხმების რეჟიმში მუშაობისას, მოძრაობის ერთ ზოლში, სატრანსპორტო საშუალებების გამტარუნარიანობის გაზრდა;

– ფეხით მოსიარულეთა ავარიული შემთხვევების მინიმუმამდე შემცირება;

ცხელ ხაზზეშემოსული განცხადებების და წინადადებების შემცირება;

– 2011 წელს 10 ვაგონის მოდერნიზება.

 

· სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

მიზანი:

რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მეტროპოლიტენი და ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მეტროპოლიტენი და ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება;

– სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტზე მგზავრობის ტარიფის შენარჩუნებით კმაყოფილი მგზავრები.

შეფასების კრიტერიუმები:

დაახლოებით 145.9 მლნ. მგზავრის რეგულირებადი ტარიფით გადაყვანა.

თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები (01 03)

განისაზღვროს თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები ასიგნებები 5279,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

· ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი:

ბიზნესის დაწყების მხარდაჭერა და არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– იაფი სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის;

– ბიზნესის დამწყებთა ტრენინგი და ბიზნესკონსულტაციები;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი :

– იაფი სესხის ხელმისაწვდომობა;

– დამატებით შექმნილი და შენარჩუნებული სამუშაო ადგილები;

– მცირე და საშუალო ბიზნესის რაოდენობის ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები :

– მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილი რაოდენობა;

– დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები;

– პროექტის მხარდაჭერით დაფინანსებული მეწარმეები.

· თბილისი – შეხვედრების და შესაძლებლობების ქალაქი

მიზანი:

თბილისის შესაძლებლობების წარმოჩენა და თბილისის, როგორც ბიზნესფორუმების, გამოფენების, კონფერენციებისა და შეხვედრების ადგილის ცენტრად გადაქცევა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და თბილისში ანალოგიური ღონისძიებების მხარდაჭერა, სადაც უნდა მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ;

– თბილისის ეკონომიკის ცალკეული სექტორების კვლევა;

– კონფერენციების და ბიზნესფორუმების ორგანიზება;

– სხვადასხვა სახის ტურისტული მასალების დამზადება და გავრცელება;

– თბილისში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და მოქმედ ინვესტორთა მხარდაჭერა;

– თბილისში დაგეგმილი ტურისტული და უძრავი ქონების გამოფენა-ბაზრობების მხარდაჭერა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ამაღლდება თბილისის, როგორც რეგიონალური შეხვედრების ადგილის, ცნობადობა;

– პოტენციური უცხოელი ინვესტორები, ვიზიტორები და ადგილობრივი მეწარმეები გაეცნობიან ქ. თბილისის ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და ტურისტულ პოტენციალს, რაც ხელს შეუწყობს მათი რაოდენობის ზრდას.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება, ინვესტიციების მოცულობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა;

– თბილისში ჩატარებული რეგიონალური გამოფენების, კონფერენციებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შედეგად განხორციელებული პროექტები;

– ქალაქის ეკონომიკასა და მის ცალკეულ სექტორებზე არსებული ინფორმაციების ხელმისაწვდომობა.

· თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი

მიზანი:

თბილისის განვითარების ინტეგრირებული სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა;

– ქალაქის ყველა მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმის შემუშავება;

– პროგრამის მონიტორინგი;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

თბილისს ექნება განვითარების ერთიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის დინამიკურ განვითარებას და მიმდინარე რეფორმების ეფექტურობის გაზრდას.

შეფასების კრიტერიუმები:

თბილისის განვითარების ერთიანი, სრულყოფილი სტრატეგიის არსებობა.

· „მერების შეთანხმებით” ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებები

 მიზანი:

სათბურის გაზების ემისიების შემცირება თბილისში

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

– ენერგოეფექტურობის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება საქალაქო ენერგეტიკის დღეების მოწყობით;

– ენერგომენეჯმენტის გაუმჯობესება ქ. თბილისის მერიაში და სტრუქტურული ოპტიმიზაცია;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

– ქალაქის ეკოლოგიური პარამეტრების გაუმჯობესება;

– საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობის სფეროში და მათი ჩართულობა საქალაქო ენერგეტიკულ დღეებში.

 შეფასების კრიტერიუმები:

– სათბურის გაზების (CO2)-ის შემცირება საქალაქო ტრანსპორტის, საცხოვრებლის, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და საწარმოო სექტორებში;

– ქალაქ თბილისის მერიის მენეჯმენტის გაუმჯობესება ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის სფეროში.

 მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი, ბიზნესის საწყისები)

მიზანი:

– მოქალაქეთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება, მათი დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– წიგნების შესყიდვა;

– მასალების ბეჭდვა;

– საკანცელარიო ნივთების შეძენა;

– კომუნიკაციის ხარჯები;

– შრომის ანაზღაურება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქს შეემატება კვალიფიკაციაამაღლებული შრომითი რესურსი;

– ადამიანებს გაეზრდებათ დასაქმების და შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– კვალიფიკაცია ამაღლებული მოქალაქეები;

– დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები.

  · თბილისი ქალაქთა ქსელებსა და ევროპულ პროექტებში

მიზანი:

საერთაშორისო მასშტაბით თბილისის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება თბილისის, როგორც საიმედო კონკურენტუნარიანი პარტნიორის, იმიჯის ჩამოყალიბებით, საზღვარგარეთის ქალაქების წარმატებული გამოცდილების გაზიარებითა და თბილისში მათი აქტიური დანერგვით

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქალაქების საერთაშორისო ქსელში აქტიური ჩართულობა;

– თბილისის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის აქტიური პრომოცია;

– ქსელის წევრების ერთობლივ პროექტებსა თუ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და თბილისის ინტერესების ლობირებს საერთაშორისო მასშტაბით;

– სხვა ღონისძიებები.

 მოსალოდნელი შედეგები:

– თბილისის სტრატეგიულ პარტნიორ მხარეებთან (ქალაქები, რეგიონები, სხვა) თანამშრომლობის გაღრმავება;

– ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის გაზრდა და თბილისისთვის სასურველი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.

– მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.  

შეფასების კრიტერიუმები:

– ახალი პარტნიორები და მათთან თანამშრომლობით განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები

· ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა

მიზანი:

ქ. თბილისის ბიუჯეტის საერთაშორისო სტანდარებში მოყვანა და დარიცხვის მეთოდზე გადასვლისათვის მზადყოფნა;

ქ. თბილისის საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის ერთიანი მოდელის შექმნა და დანერგვა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– საფინანსო სისტემის პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად ტრენინგების ჩატარება;

– PEFA-ს ინდიკატორების მიხედვით ქ. თბილისის ბიუჯეტის შეფასება და შემდგომში გათვალისწინება;

– საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების მომზადება;

– პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტის შესადგენად მზადება და შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება;

– ქალაქის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა-აუდიტი და შესაბამისი საწყისი საბალასო ნაშთების გამოყვანა (ქონების მარვის სააგენტოსთან ერთად);

– ახალი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი საინფორმაციო-ელექტრონული ქსელისა და მერიის სისტემის ნაერთი ბალანსის შედგენის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის შექმნა და დანერგვა. ქ. თბილისის ბიუჯეტისა და საბუღალტრო ანგარიშგების თანხვედრა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ახალ ფორმატში საერთაშორისო სტანდარტებით შედგნილი ეფექტიანი და გამჭირვალე ბიუჯეტი;

– სრულყოფილი სააღრიცხვო სისტემა;

– გაზრდილი შესაძლებლობები ფინანსური ანალიზისათვის და ქალაქის ფინანსური რესურსების ეფექტური დაგეგმვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქ. თბილისის ბიუჯეტისა და სააღრიცხვო სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებში მოყვანა

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (01 04)

განისაზღვროს კეთილმოწყობის ღონისძიებები ასიგნებები 45278,1 ათასი ლარის ოდენობით:

· გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

მიზანი:

გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, მომსახურეობის ხარისხობრივი დონის ამაღლება, შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია;

– შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოხმარებული სიმძლავრეების და ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირების გზით გარე განათების ხანგრძლივობის გაზრდა. განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა. ობიექტების მინათების მხატვრული ეფექტი;

– განათებული ქალაქი. უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქალაქის ქუჩების 100%-იანი განათებ.

 

 

· სანიაღვრე ქსელის ექპლუატაცია

მიზანი:

სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში ყოფნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქალაქში არსებული სანიაღვრე ქსელების გაწმენდა-გარეცხვა, საკონტროლო და სათვალთვალო წვიმმიმღები ჭების და გვერდმიმღებების აღდგენა, ჭების დაზიანებული თავსახურების ახლით შეცვლა, ტექნიკის შეძენა, განახლება, მცირე კაპიტალური შეკეთება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება – გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილები, კოლექტორები და წვიმმიმღები ჭები.

· ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

მიზანი:

– ქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სადღესასწაულო ღონისძიებების უზრუნველყოფა სცენებით, პოდიუმებით, სასცენო განათებისა და გახმოვანების აპარატურით, საახალწლო ნაძვის ხის გაფორმებით;

– სხვადასხვა ღონისძიებათა უზრუნველყოფა შემზღუდავი ჯებირებით სამართალდამცავ და სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით; ბიოტუალეტებით; სადღესასწაულო ფეიერვერკით და სხვა;

– „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით: მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნება; საწნახელის მოწყობა და ყურძნის შეძენა-ტრანსპორტირება და სხვა ღონისძიებები;

– ქალაქში არსებული ძეგლების, ბიუსტების, კვარცხლბეკებისა და მემორიალების დამზადება-მონტაჟი, გადატანა-განთავსება და მოვლა-პატრონობა;

– ქუჩების სახელწოდებების აღმნიშვნელი აბრების მოწესრიგება-განთავსება;

– დედაქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა და საახალწლო პავილიონების მხატვრული მინათება;

სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, ეროვნული დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დედაქალაქის ესთეტიკური იერსახე.

· მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა

მიზანი:

დედაქალაქის მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი დროული მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებების განხორციელება;

სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; სატრანსპორტო კვანძების განტვირთვა; კმაყოფილი მოსახლეობა; მოგვარებული სანიტარიული პრობლემები.

შეფასების კრიტერიუმები:

– მიწისქვეშა გადასასვლელების გამართული ფუნქციონირება.

· ქალაქგამწვანებითი ღონისძიებები

მიზანი:

ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ტერიტორიის გადაბარვა, ხე-მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა-გაფხვიერება, მერქნიანი ხე-მცენარეების და ყვავილების დარგვა, მცენარეების მორწყვა, ტერიტორიების დასუფთავება;

– ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა;

– რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა წყალმზიდით;

– გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოწყობა, ცენტრალურ მაგისტრალებზე სპეციალური საყვავილე კონსტრუქციების განთავსება და შემდგომი მოვლა-პატრონობა;

– საბაღე ფურნიტურის შეძენა და რეაბილიტაცია;

– ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი;

– ფოთლოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა);

– ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი);

– ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება;

– სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია;

– პარკი „მზიურის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

– ეთნოგრაფიულ მუზეუმში „ქართული ბაღის“ და სარწყავი სისტემის მოწყობა;

– სხვადასხვა ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიებზე სკვერების მოწყობა;

– მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები);

– მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი მომსახურებით;

– ქ. თბილისის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა;

– დაზიანებული ღობის ბოძების და უჯრედის დემონტაჟი, ახალი ბოძების მოწყობა, უჯრედის შემადგენლობის დაწნეხვა, შეკვრა და მონტაჟი. სამღებრო სამუშაოები;

– ბაღებსა და სკვერებში შადრევან-აუზის მორეცხვა-დასუფთავება, წყლის დამცლელი ქსელის გაწმენდა, წყლის საცირკულაციო სისტემის მიმდინარე შეკეთება;

– თბილისის პარკების რესტრუქტურიზებული საგადასახადო ვალების დაფარვა;

– საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– დედაქალაქის გამწვანებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შეფასების კრიტერიუმები:

– მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები

მიზანი:

დედაქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შადრევნების მოვლა-პატრონობა, ექსპლუატაცია;

– ქვეწარმავლების დაჭერა-იზოლაცია;

– მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა და ვეტერენარიული ზედამხედველობის განხორციელება;

– მოსახლეობის დაცვა ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენების რადიაციული ზემოქმედებისაგან;

– სასაწყობო ბაზების მოვლა-პატრონობა;

– დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენითი სამუშაოები;

სხვა ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქის იერსახის გალამაზება და მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

– მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– მოწესრიგებული შადრევნები, მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისაგან დაცული მოსახლეობა.

ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოები (01 05)

განისაზღვროს ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ასიგნებები 50450,0 ათასი ლარის ოდენობით:

· ავარიული შენობების გამაგრება , საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა , აღდგენა-რეკონსტრუქცია

მიზანი:

– საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აღდგენა - გაუმჯობესება, ავარიული შენობების უეცარი ჩამოშლის თავიდან აცილება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ავარიული შენობების გამაგრება-გაძლიერება;

– თბილისის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები;

– ხიდების რეკონსტრუქცია;

– ინვალიდებისთვის ფეხით მოსიარულეთა ხიდის ადაპტირება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება;

– ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დედაქალაქში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირება;

– ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების შემცირება.

· უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

 მიზანი:

– ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება-გალამაზება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემო-პირობების შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქ. თბილისის ტერიტორიაზე საერთო სარგებლობის მიწებზე, გამწვანების ზოლში, პარკებში, სკვერებში, ტროტუარებზე, სათამაშო მოედნებზე განთავსებული უკანონო და უსახური ნაგებობების დემონტაჟი. მათ შორის: კაპიტალური კონსტრუქციების, ცხაური ტიპის ნაგებობების, უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების, ბილბორდების, რეკლამების დემონტაჟი და მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა;

– უხარისხო მშენებლობების ჩამონგრევით გამოწვეული საფრთხის ლიკვიდაცია;

– ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი (მდგრადობის ლაბორატორიული ექსპერტიზა);

სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე;

– ლიკვიდირებული უკანონო და უხარისხო მშენებლობები;

– ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– უკანონო და უხარისხო მშენებლობების შემცირება.

· საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა.

მიზანი:

სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობების აღება, კონსერვაცია და მშენებლობის თანმდევი სხვა ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მშენებლობის განხორციელება ექსპერტიზაზე გავლილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

შეფასების კრიტერიუმები:

– განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (01 06)

განისაზღვროს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ასიგნებები 600.0 ათასი ლარის ოდენობით:

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისათვის საინფორმაციო სემინარების მოწყობა, რეკლამის, სარეკლამო ტრიპლეტების, ბუკლეტების, ფლაერების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სახელმძღვანელოების და სხვადასხვა სუვენირების და აქსესუარების დამზადება.

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

შეფასების კრიტერიუმები:

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე (01 07)

განისაზღვროს ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ასიგნებები 64414,7 ათასი ლარის ოდენობით:

· ძველი თბილისის განვითარების პროგრამა

მიზანი:

სამშენებლო ბიზნესის განვითარება;

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სამშენებლო კომპანიების მიერ გამოთავისუფლებული ქონების (მიწის) შესყიდვა;

– დაწყებული საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულებისათვის ხელშეწყობა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– გაუმჯობესდება ათასობით მოქალაქის საცხოვრებელი პირობები;

– ხელი შეეწყობა სამშენებლო და საფინანსო სექტორებს.

შეფასების კრიტერიუმები:

– პარტნიორი სამშენებლო კომპანიების დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება.

– მოსახლეობის უზრუნველყოფა ახალი საცხოვრებელი ფართით.

ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები (01 08)

განისაზღვროს ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებებიასიგნებები 50823,3 ათასი ლარის ოდენობით

· დასუფთავების პროგრამა

მიზანი:

დედაქალაქში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;

ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;

ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქუჩების დაგვა-დასუფთავება. საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება;

– თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება;

– ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება;

იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარიული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია;

– იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა;

– ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა-პატრონობა, დაცვა (მოვლა-პატრონობის დროს, ნაგავსაყრელი პოლიგონის გამართულ მდგომარეობაში ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მისი რეკონსტრუქციის ხარისხი, სასიცოცხლო ციკლის დახურვის შემდეგ);

– ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მშენებლობის დასრულება, კაპიტალის ზრდა;

– მოსახლეობიდან და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიანი საბილინგო სისტემის (მოსაკრებლის ამოღება) ფუნქციონირების მომსახურება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– დასუფთავებული ქალაქი;

– დაბინძურების კერების არსებობის შემცირება, ეკოლოგიურად დაცული გარემო;

– დედაქალაქში გაუმჯობესებული სანიტარიული წესრიგი და ინფრასტრუქტურა.

შეფასების კრიტერიუმები:

 – ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით დაახლოებით 9 400 000 კვ.მ;

– ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება; ყოველწლიურად ნაგავსაყრელებზე საშუალოდ 360 000 ტონა ნაგვის შეტანა;

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (01 09)

განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ასიგნებები 15485,6 ათასი ლარის ოდენობით:

· სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება)

მიზანი:

მაღალკვალიფიციური და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

– სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები, სარძევე ჯირკვლის ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები);

– წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დაავადებათა გავრცელების შემცირება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების ფართო კონტინგენტის მოცვა.

· სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

მიზანი:

17-18 წლამდე ასაკის მოზარდების აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით სამედიცინო შემოწმება საჯარისო ნაწილების ჯანმრთელი კონტინგენტით დაკომპლექტების მიზნით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

– სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა შემოწმება სამხედრო-სააღრიცხვო კომისიის მიერ და კომისიის წევრი ექიმების ხელფასებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მაღალკვალიფიციური ექიმების სამედიცინო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ჯანმრთელი წვევამდელები.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სამხედრო ძალების ჯანმრთელი კონტინგენტი.

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა

მიზანი:

მაღალკვალიფიციური გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა, დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დროული ეპიდღონისძიებების გატარება, მ.შ. პროფილაქტიკური აცრებისა და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება, ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინებით უზრუნველყოფა.

· სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

მიზანი:

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში 70000-დან ზევით სარეიტინგო ქულით და ქულის არ მქონე ოჯახების, საბავშვო ბაგა-ბაღებში, ხელოვნების სკოლებში, მუზეუმებში, ბიბლიოთეკებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესა და ფოლკლორის სასახლეში მომუშავე პერსონალისა და საგანგებო სიტუაციების მაშველების, მეხანძრეების და სხვა კატეგორიის პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ხელსაყრელი სადაზღვევო პირობები.

· წინამდებარე ჯირკვლის, თვალის დაავადებათა, ჩიყვის, ნუშურა ჯირკვლების, ადენოიდების, ნაღველკენჭოვან დაავადებათა, საშვილოსნოს და დანამატების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამები

 მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ოპერაციების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

– წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები.

შეფასების კრიტერიუმები:

 შედეგით კმაყოფილი პაციენტი.

· ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა

 მიზანი:

– ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ნარკომანიით დაავადებული 100 ბენეფიციარის ჩანაცვლებითი თერაპიით მკურნალობის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი.

– წარმატებულად ჩატარებული მკურნალობა

შეფასების კრიტერიუმები:

– შედეგით კმაყოფილი ბენეფიციარი

სოციალური დაცვის პროგრამები (01 10)

განისაზღვროს სოციალური დაცვის პროგრამების ასიგნებები 63838,5 ათასი ლარის ოდენობით:

· დახმარებები კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

მიზანი:

სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ ოჯახთა (70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე მატრიალური დახმარების დარიცხვა.

– მოსალოდნელი შედეგი:

– სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა დაახლოებით 40000 ოჯახისათვის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების საფასურის ნაწილობრივი ანაზღაურება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

· სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

მიზანი:

„სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

– დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

– სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების კმაყოფილების გაზრდა.

· სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - „ახალშობილთა~ პროგრამა

მიზანი:

„სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ ახალშობილზე.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე – 600 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე – 800 ლარის ოდენობით, ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

– დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების კმაყოფილების გაზრდა.

· ინვალიდ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამა

მიზანი:

. თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურად დაუცველი 20 წლამდე ასაკის მოზარდთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ნოზოლოგიების მიხედვით კონტინგენტის შერჩევა, განაწილება, ნაკადების დაკომპლექტება და მთისა და ზღვის კურორტების საგზურების გაცემა;

– გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება წარმოდგენილი სამუშაოების შესაბამისად;

– გაწეული მომსახურების მონიტორინგი;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

· 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

მიზანი:

– ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

· 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით) – 600 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– კმაყოფილი ხანდაზმული მოქალაქეები.

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

მიზანი:

– სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქ. თბილისის აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიური განათლების ფასიან სექტორებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლების ღირებულების 50%-ის დარიცხვა სასწავლებლების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით;

– 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მუნიციპალურ სპორტული, სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად;

– სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი:

– ინდივიდზე ორიენტირებული პერსონიფიცირებული სოციალური დახმარების გაწევა სხვადასხვა სერვისის მიწოდებით და ამით არსებული სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური ხასიათის სერვისის დროულად და ეფექტურად მიწოდება და კონტინგენტის მაქსიმალური მოცვა.

· სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა

მიზანი:

მოქალაქეებთან ყოველდღიური შეხვედრები, ბენეფიციარების მაქსიმალური რაოდენობის დროულად ინფორმირება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მოქალქეთა სრულყოფილი ინფორმირება პროგრამების შინაარსის შესახებ;

– მოქალაქეებთან ინდივიდუალური შეხვედრები და სათანადო კონსულტაციების გაწევა;

– აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული სოციალური მუშაკებისათვის შრომის ანაზღაურება;

– სამეურვეო და სამზრუნველო პირების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება, მათთვის ინფორმაციის ოპერატიულად და ხარისხიანად მიწოდება, მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– მოსახლეობის სრული ინფორმირება.

· უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსების პროგრამა

მიზანი:

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სანიტრის მომსახურება, სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, საფლავის ბორცვზე ფირფიტის დაყენება.

 მოსალოდნელი შედეგი:

– უპატრონო მიცვალებულებზე დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა.

· ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა

მიზანი:

ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად. პროგრამის მიმდინარეობაზე ყოველთვიური მონიტორინგის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სმენადაქვეითებულ პირთა უზრუნველყოფა კვალიფიციური თარჯიმნებითა და სოციალური მუშაკებით, იურიდიული კონსულტაციების, სოციალური, კომუნალური და საბინაო საკითხების გადასაწყვეტად.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

· საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა

მიზანი:

მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასოდ ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები :

– საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და თბილისის მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით ისარგებლებს სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქე, მათ შორის:

უფასო მგზავრებენ:

 ა) ქმედუნარიანობის შეზღუდვის მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე უსინათლო პირები;

 ბ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

 გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის: სამოქალაქო მფრინავები;

 დ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

 ე) სამხედრო ძალების ვეტერანები;

 ვ) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის: ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები;

 ზ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები;

 თ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს . თბილისის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორები.

20 თეთრად იმგზავრებენ:

 ა) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ლიცენზირებული და აკრედიტებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები;

 ბ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული შემდეგი დაწესებულებების ყველა თანამშრომელი:

 ბ.ა) ქ. თბილისის მერიის ბიუჯეტით დაფინანსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;

 ბ.) საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

 ბ.) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

 ბ.) სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებები;

 ბ.) . თბილისის მერიის ხელოვნების სკოლები, ქართული ფოლკლორის სასახლე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი;

 ბ.) საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები: . სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი და . სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო კოლეჯი;

 ბ.) საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

 ბ.) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სპეციალიზებული დაწესებულებები (სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები, დღის ცენტრები და სათემო ორგანიზაციები);

 გ) თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის, მცხეთის, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში არსებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სკოლების მასწავლებლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან . თბილისში;

 დ) დედაქალაქში რეგისტრირებული, . თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები;

 ე) დედაქალაქში რეგისტრირებულისახელმწიფო პენსიის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები;

 ვ) საქართველოს საპატრიარქოს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები.

10 თეთრად იმგზავრებენ:

 ა) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაშირეგისტრირებული 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე . თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი :

– ქ. თბილისში მცხოვრები მგზავრობის შეღავათებით მოსარგებლე სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების სოციალური დაცვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

შეღავათიანი ტარიფის შენარჩუნებით კმაყოფილი მგზავრი.

· ქალაქ თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის (დახმარების) გაცემის პროგრამა

მიზანი:

. თბილისში მცხოვრები პესიონერების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

პენსიონერისათვის პენსიაზე დანამატის გაცემა 10 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

პენსიონერთა პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– პენსიონრებზე პენსიის დანამატის გაცემა.

 

· „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროგრამა

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პრობლემების მოგვარება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ახალი სოციალური სახლების მშენებლობის თანადაფინანსება;

არსებულ სოციალურ სახლებში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება;

– თემის განვითარება;

– კრიზისული სიტუაციების მართვა;

– კომუნალური გადასახადების თანაგადახდისათვის ფონდის განკარგვა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მიუსაფარი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა;

– ოჯახების სულიერი გაძლიერება, დამოუკიდებლად ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნება და განმტკიცება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– უბინაოთა რაოდენობის შემცირება.

· პროგრამა თბილისელების ადვოკატი

მიზანი:

– თბილისის მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარებით უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში;

– უფასო იურიდიული კონსულტაციების დაფინანსება;

– მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის საგადასახადო და სამეწარმეო საკითხებზე უფასო იურიდიული დახმარება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში.

შეფასების კრიტერიუმები:

– უფასო, კვალიფიციური იურიდიული მომსახურებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

· დევნილების გაზიფიკაციის პროგრამა

მიზანი:

დევნილი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– თბილისში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობაზე საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების გაზიფიცირება.

მოსალოდნელი შედეგი:

დევნილების გაუმჯობესებული კომუნალური პირობები.

· სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მშობიარობის თანადაფინანსების - დახმარების (ვაუჩერის) პროგრამა

მიზანი:

ქ.თბილისში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სოციალურად დაუცველი 100000-დან 200000-მდე ქულის მქონე ოჯახებისათვის მშობიარობის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განათლების პროგრამები (01 11)

განისაზღვროს განათლების პროგრამების ასიგნებები 45460,5 ათასი ლარის ოდენობით:

· საზოგადოების ინფორმირების, მოსწავლეთა აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა

მიზანი:

– მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოზარდთათვის შემეცნებით-შემოქმედებითი აქციების, მათ შორის, კონკურსების ვიქტორინების, ფესტივალების მოწყობა;

– სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და სახელმძღვანელოების შესაძენად საჯარო სკოლების დაფინანსება;

– სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვა (სტანდარტი, მეთოდოლოგია, მენეჯმენტი, გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამები);

– საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში დანიშნული თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასებით უზრუნველყოფა.

– საგანმანათლებლო პროგრამები ეროვნული უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება, აღზრდისა და განათლების სფეროში ნოვაციების დანერგვა;

– სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სწავლისა და აღზრდის სრულფასოვანი პირობები;

– მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაცია, ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემეცნებითი საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება;

– საზოგადოებისა და კვალიფიციური ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული რეფორმა.

· სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა

მიზანი:

დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი გარემოს ჩამოყალიბება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– საბავშვო ბაგა-ბაღების ერთ ბავშვზე გათვლილი ნორმატივით (ვაუჩერით)დაფინანსება;

– საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

– სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

– საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა;

– სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის პროცესში.

შეფასების კრიტერიუმები:

– საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობის ზრდა.

კულტურის პროგრამები (01 12)

განისაზღვროს კულტურის პროგრამების ასიგნებები 15598,7 ათასი ლარის ოდენობით

· თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა;

ქართული თეატრისა და კულტურის პოპულარიზაცია.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების რეპერტუარის განახლება;

– თეატრალური კონკურსების ჩატარება თავისუფალი თეატრალური პროექტებისათვის, თავისუფალი და ინოვაციური თეატრალური პროექტების დაფინანსება;

– თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ორგანიზება;

– საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურის საუკეთესო ნამუშევრებით;

– ქართული ხელოვნების პროპაგანდა და პრომო საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში, მის მიმართ დაინტერესების გაზრდა და ამ გზით მისი „მყიდველობითუნარიანობის” ამაღლება;

– ქართული “showcase” ჩვენება თეატრალური სივრცის უცხოელი წარმომადგენლებისათვის, ქართული თეატრების პოპულარიზაცია და პროპაგანდა საერთაშორისო დონეზე;

– საერთაშორისო ფესტივალებთან, კულტურულ ინსტიტუტებთან და მედიასთან თანამშრომლობა ყურადღების მოზიდვისა და განვითარების მიზნით;

სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა, ახალი სპექტაკლების გამოშვება და მაღალმხატვრული დონე;

– ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა;

– შემოქმედებითი კავშირების დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

 – თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებულ მაყურებელთა ზრდა.

· ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

საბიბლიოთეკო ქსელის ოპტიმიზაცია და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ქ.თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და ფილიალების ხელშეწყობა (თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკა აერთიანებს 42 ფილიალს თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 12 ბიბლიოთეკას);

– წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით;

– ბიბლიოთეკების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, მათი აღჭურვა ტექნიკითა და ინვენტარით;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები და ბიბლიოთეკებში მომსახურების სრულყოფა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;

· ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა

მიზანი:

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება - პოპულარიზაცია;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– 10 ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის ხელშეწყობა;

– სამუზეუმო ფონდების აღრიცხვისა და უკეთ დაცვის მიზნით ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმებში ფონდების ციფრული კამერით გადაღება და დისკებზე დაფიქსირება;

– მუზეუმებში დაცული ექსპონატების სისტემატიზაცია;

– მუზეუმებში ახალი ექსპოზიციების მოწყობა და ძველის განახლება საექსპოზიციო გეგმების მიხედვით;

– დაინტერესებული პირებისათვის საჭირო მასალის მოსაძიებლად მუზეუმების მონაცემთა ბაზის ოპტიმალური ფორმის შემუშავება;

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– აღრიცხული და უკეთ დაცული სამუზეუმო ფონდები;

მუზეუმის საქმიანობით დაინტერესებულ პირთათვის გაადვილებული სამუშაო პროცედურები.

შეფასების კრიტერიუმები:

– მუზეუმებში დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდა.

· სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების ხელშეწყობა;

განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეების და მათი პედაგოგების წახალისება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები – სასულე და სიმფონიურ ორკესტრებვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, გიტარა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

– ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;

– შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;

– ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება;

– ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – წყნეთის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა უფასო სწავლება;

– წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ხელოვნების სკოლებში ფესტივალების, საქალაქო კონკურსების და საანგარიშო კონცერტების ჩატარება;

– ხელოვნების სკოლების წარმატებული მოსწავლეებისათვის სტიპენდიების გაცემა და მათი პედაგოგების წახალისება;

– ხელოვნების სკოლებისათვის საანგარიშო და საიუბილეო კონცერტების გასამართად დარბაზით მომსახურება;

– სკოლის კურსდამთავრებულთათვის მოწმობების, სერტიფიკატების, დიპლომების, სიგელების დაბეჭდვა და გადაცემა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

– სახელოვნებო სკოლების წარმატებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების სტიმულირება;

– ბავშვთა მოქმედი ორკესტრის, ხალხური მუსიკის ბიჭუნათა გუნდის „ბიჭების” ფუნქციონირება და მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა სახელოვნებო განათლება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რიცხოვნობის 10-%-ით ზრდა.

· გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის

მიზანი:

დედაქალაქთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან, ასევე მეგობარი ქვეყნების ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარება;

– მეგობარი სახელმწიფოებისა და ქართველი ხალხის შემოქმედების ურთიერთ-გაცნობა;

– თბილისთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან, მეგობარი ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;

– სხვადასხვა გაცვლით კულტურულ ღონისძიებებში ქართველი წარმომადგენლების მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

– უცხოელი სტუმრებისა და კომპანიების დაინტერესება და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფორმით;

– სხვადასხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქართული კულტურის პოპულარიზაცია;

– საქართველოს მიმართ უცხო ქვეყნების დაინტერესება და ინვესტიციების ზრდა;

საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ხალხისა და ქართველი ხალხის მეგობრობის გაღრმავება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ქართული კულტურის შედევრების წარმოჩინება;

– უცხო ქვეყნის ინტერესის ზრდა საქართველოს მიმართ.

· ფესტივალები, კონკურსები , საიუბილეო ღონისძიებები და სახელმწიფო დღესასწაულები

მიზანი:

თბილისის საფესტივალო ქალაქად გადაქცევა;

სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების და კონკურსების დაფინანსება (თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი „პრომეთე”, თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „შემოდგომის თბილისი”, ფესტივალი „მუსიკაში აჟღერებული ლექსი”, ფესტივალი „მუზეუმების გაზაფხული”, კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და სხვა);

სემინარების და მასტერკლასების ორგანიზება როგორც ქართველი, ასევე უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთა მონაწილეობით;

ფესტივალებისა და კონკურსების სტუმრების მასპინძლობა;

– გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოების დაფინანსება;

საშობაო მსვლელობა ალილოს, 3 მარტს – დედის დღის, 8 მარტს - ქალთა დღის, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის, 8 მაისს – ევროპის დღის, 9 მაისს – ფაშიზმზე გამარჯვების დღის, 26 მაისს – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის, 1 ივნისს – ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის, თბილისობის, 23 ნოემბერს – გიორგობის დღესასწაულის, ახალი წლის და სხვა მიმდინარე სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები;

მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება;

საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობისა და მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად;

– ფართო მასების და შემოქმედებითი ახალგაზრდობის ღონისძიებაში ჩართვა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებსა და კონკურსებში;

– გამოჩენილი და ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება;

– საზოგადოების დადებითი განწყობა სახელმწიფო, რელიგიური დღესასწაულების და სახალხო ზეიმების მიმართ;

– უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების ინტერესის ზრდა ქართული კულტურის მიმართ;

შეფასების კრიტერიუმები:

– ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე ჩატარებული ღონისძიებები;

– საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის ჩართულობა და მონაწილეობა.

· თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა

მიზანი:

საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებ და პოპულარიზაცი

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრის „ბიგ-ბენდი” ჩართვა სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში, ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება;

– ქართული და უცხოური მუსიკის საუკეთესო ნიმუშების პროპაგანდა საქართველოში;

– ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება;

– კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა;

– ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა და მოზარდების დაინტერესება ფოლკლორული მუსიკით;

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა;

– მხატვრული კოლექტივების მონაწილეობა მსოფლიო ფესტივალებსა და კონკურსებში;

– ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება ხელოვნების სხვადასხვა დარგით და მათი მოზიდვა საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში;

– საქართველოს მოსახლეობაში ქართული და უცხოური მაღალხარისხიანი მუსიკის პოპულარობის მატება;

– ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ცოცხალი საშემსრულებლო (ინსტრუმენტალური და ვოკალური) მუსიკის პოპულარობის ზრდა;

– დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარება და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის ზრდა.

· პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

თბილისის პანთეონების–როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მთაწმინდის, დიდუბის და ხოჯევანქის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონების მოვლა-პატრონობა;

– პანთეონების ჩართვა ქალაქის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;

– დედაქალაქის სტუმრებისათვის გამოჩენილი მოღვაწეების საფლავების მონახულება, საქართველოს ისტორიის გაცნობა.

შეფასების კრიტერიუმები :

– დამთვალიერებელთა და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა.

· თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ზოოლოგიური პარკის შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– თბილისის ზოოლოგიური პარკის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა;

– ახალი ვოლიერების აშენება, სტანდარტების შესაბამისად ძველი ვოლიერების განახლება, იშვიათი ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფა;

– ახალი სახეობების შემოყვანა და ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება;

– ცხოველების კვება და ვეტერინარული მომსახურება;

– ცხოველთა გავრცელებისა და ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე სათანადო პირობების შექმნა (შესაბამისი მიკროკლიმატის, ტემპერატურული გარემოს მოწყობა);

– ცოცხალი კოლექციის აღწერა, ცხოველების პასპორტიზაცია და შეგროვებული მონაცემების საერთაშორისო პროგრამა „ARKS”-ში შეტანა, რაც მოგვცემს უცხოეთის ზოოპარკებთან ცხოველების და გამოცდილების გაცვლის საშუალებას;

– ცხოველთა სწორი მოვლისა და შენახვისათვის, თანამშრომელთა უცხოეთის ზოოპარკებში მივლინება და სემინარ-ტრეინინგების მოსაწყობად უცხოელი გამოცდილი სპეციალისტების მოწვევა, საერთაშორისო კონფერენციებსა და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;

– ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;

– საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– ვიზიტორთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის 15-20% -ით ზრდა.

· ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები

მიზანი:

ახალგაზრდა თაობაში შრომის, მართვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის აქტუალურ თემებზე და სხვა);

– საერთაშორისო ურთიერთობების გასაღრმავებლად ახალგაზრდების ხელშეწყობა (საერთაშორისო ფორუმები, სესიები);

– ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სეზონურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში შეღავათების დაწესება და სხვა);

– სხვადასხვა დარგში წარჩინებულ სტუდენტთა დაჯილდოება;

– შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, კულტურულ-შემეცნებითი კონკურსები, სპექტაკლები);

– ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა;

– ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა და პროექტების განსახორციელებლად მომსახურე პერსონალის შრომის ანაზღაურება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები;

– საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება, სხვა ქვეყნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად ხარისხობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები.

შეფასების კრიტერიუმები:

– საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდობა.

· კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

მიზანი:

– კულტურის დაწესებულებებში კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– კულტურის დაწესებულებებში ინსტრუმენტების, საოფისე ინვენტარის, სასწავლო და საოფისე ტექნიკის შეძენა (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები);

– კულტურის დაწესებულებებში გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები);

– კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები) მცირე სარემონტო სამუშაოები;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– კეთილმოწყობილი გარემო და თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობს დაწესებულებების საქმიანობის ხარისხობრივი მაჩვენებლის ზრდას;

– პერსონალის შრომისუნარიანობის და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებითი ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაწესებულებების მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რიცხოვნობის ზრდა.

სპორტული პროგრამები (01 13)

განისაზღვროს სპორტული პროგრამების ასიგნებები 9937,0 ათასი ლარის ოდენობით:

· სპორტული ღონისძიებები

მიზანი:

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სპორტული ღონისძიებები ტარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, წყალბურთი, ცურვა, წყალში ხტომა, რაგბი, კრივი, ძიუდო, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, შტანგა, მშვილდოსნობა, მძლეოსნობა, მეკლდეურობა, ბეისბოლი, სოფდბოლი, ფარიკაობა, აღმოსავლური ორთაბრძოლები, ცხენოსნობა, თანამედროვე ხუთჭიდი, ტყვიით სროლა, სასტენდო სროლა, ქუჩის კალათბურთი, ნარდი, ჭადრაკი, ბაიდარა-კანოე, აკადემიური ნიჩბოსნობა, ციგურებით სრიალი, კარატე, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი და სხვა).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, თასის გათამაშებების, ქალაქის პირველობების და ჩემპიონატების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;

– სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების ხელშეწყობა, მათ შორის, ქ.თბილისში საერთაშორისო ტურნირების ჩასატარებლად;

– თბილისის ნაკრები გუნდების საერთაშორისო და რესპუბლიკის ტურნირებში მონაწილეობა;

– დედაქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სასწავლო-საწვრთნო და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა;

– თასების, მედლების, სიგელების, ბურთების და სპორტული ინვენტარის შეძენა;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

–თბილისის ნაკრები გუნდების და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;

–საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა საპრიზო ადგილების დაკავება.

შეფასების კრიტერიუმები:

 – საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში საპრიზო ადგილების დაკავება.

· მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა

მიზანი:

– სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთვნელ-მასწავლებლის დახმარება;

– დედაქალაქში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიება და მათი ჩაბმა სპორტულ ჯგუფებში.

მოსალოდნელი შედეგი:

– დედაქალაქის მოსწავლე-ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

· სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებ და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკო სტრუქცია

მიზანი:

სპორტის დაწესებულებებში კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა;

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნები ჩვენი შვილების ჯანსაღი მომავლისათვის.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სპორტული დაწესებულებების ბაზების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

– ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ხელშეწყობა;

– მარტივი ტიპის კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მშენებლობა და თბილისის სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურ;

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;

– თბილისის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და სა– ერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება;

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.

· წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა

მიზანი:

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში, სახელობით და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებული შედეგების მქონე სპორტსმენი ბავშვების გამოვლენა;

– წარმატებული სპორტსმენი ბავშვის წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– საპრიზო ადგილების დაკავება სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;

– მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

შეფასების კრიტერიუმი:

– საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება;

– სპორტით დაინტერესებულ ბავშვთა რიცხოვნობის ზრდა.

           მუხლი 15. ქ. თბილისის საკრებულო (02 00)

განისაზღვროს ქ. თბილისის საკრებულოს ასიგნებები 6926,2 ათას ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანი -ზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

02 00

. თბილისის საკრებულო

 4 514,7

 5 775,2

 6 926,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 91,0

 240,0

 200,0

2

ხარჯები

 4 374,0

 5 543,0

 6 717,4

21

შრომის ანაზღაურება

 1 664,4

 3 112,0

 3 212,5

22

საქონელი და მომსახურება

 2 663,6

 2 392,5

 3 454,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,6

 17,2

 20,0

28

სხვა ხარჯები

 42,4

 21,3

 30,0

31

არაფინანსური აქტივები

 140,7

 232,2

 208,8

 

           მუხლი 16. ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური (03 00)

განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სსიპ – თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ასიგნებები 2901,9 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

03 00

. თბილისის მერიის სსიპ –თბილისის არქიტექტურის სამსახური

 2 823,2

 2 626,2

 2 901,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90,0

 112,0

 112,0

2

ხარჯები

 2 665,9

 2 606,2

 2 776,9

21

შრომის ანაზღაურება

 2 296,2

 2 284,5

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 356,5

 318,7

 -

25

სუბსიდიები

 

 

 2 776,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 11,9

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 1,3

 3,0

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 157,3

 20,0

 125,0

 

           მუხლი 17. ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო (04 00)

განისაზღვროს ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ასიგნებები 2105,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანი -ზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

04 00

. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო

 2 100,7

 2 105,0

 2 105,0

2

ხარჯები

 2 100,7

 2 105,0

 2 105,0

22

საქონელი და მომსახურება

 1 785,7

 1 999,8

 2 105,0

28

სხვა ხარჯები

 315,0

 105,3

 -

    მუხლი 18. ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო (05 00)

განისაზღვროს ქ.თბილისის მერიის სსიპ – ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 1717,2 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანი -ზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

05 00

.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

 -

 868,7

 1 717,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 57,0

2

ხარჯები

 -

 759,7

 1 567,2

21

შრომის ანაზღაურება

 -

 612,4

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 146,3

 -

25

სუბსიდიები

 

 

 1 567,2

28

სხვა ხარჯები

 -

 1,0

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 109,0

 150,0

მუხლი 19. გლდანი-ნაძალადევის რაიონი (06 00)

განისაზღვროს გლდანი-ნაძალადევის რაიონი ასიგნებები 13434.7 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

 15 115,8

 21 462,7

 13 434,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 84,0

 102,0

 85,0

2

ხარჯები

 13 366,9

 13 415,2

 12 974,7

21

შრომის ანაზღაურება

 746,6

 1 446,9

 1 446,9

22

საქონელი და მომსახურება

 3 194,7

 6 225,9

 3 215,1

25

სუბსიდიები

 5 864,1

 400,0

 400,0

26

გრანტები

 13,6

 250,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 397,8

 2 812,2

 2 703,9

28

სხვა ხარჯები

 1 150,0

 2 280,2

 5 208,8

31

არაფინანსური აქტივები

 1 749,0

 8 047,5

 10,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 450,0

06 01

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

 1 729,1

 3 323,1

 1 982,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 84,0

 102,0

 85,0

2

ხარჯები

 1 499,4

 2 106,3

 1 972,5

21

შრომის ანაზღაურება

 746,6

 1 446,9

 1 446,9

22

საქონელი და მომსახურება

 474,3

 655,1

 520,6

26

გრანტები

 3,5

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 274,9

 4,3

 5,0

31

არაფინანსური აქტივები

 229,7

 1 216,8

 10,0

06 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 5 864,1

 400,0

 400,0

2

ხარჯები

 5 864,1

 400,0

 400,0

25

სუბსიდიები

 5 864,1

 400,0

 400,0

06 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

 2 400,5

 2 816,2

 2 703,9

2

ხარჯები

 2 400,5

 2 816,2

 2 703,9

22

საქონელი და მომსახურება

 13,5

 4,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 387,0

 2 812,2

 2 703,9

06 04

 გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

 305,0

 1 243,0

 400,0

2

ხარჯები

 305,0

 1 243,0

 400,0

22

საქონელი და მომსახურება

 7,2

 -

 -

26

გრანტები

 -

 18,0

 -

28

სხვა ხარჯები

 297,8

 1 225,0

 400,0

06 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 4 817,1

 13 680,4

 3 780,0

2

ხარჯები

 3 297,9

 6 849,7

 3 780,0

22

საქონელი და მომსახურება

 2 699,6

 5 566,8

 2 630,0

26

გრანტები

 10,1

 232,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10,8

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 577,3

 1 050,9

 1 150,0

31

არაფინანსური აქტივები

 1 519,3

 6 830,7

 -

06 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 4 168,3

2

ხარჯები

 -

 -

 3 718,3

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 64,5

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 3 653,8

32

ფინანსური აქტივები

 

 

 450,0

 

· სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებ

მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში (ლოგოპედიური ბაღი) აღსაზრდელთა განათლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მუშა -მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.

– ოფისის ხარჯები.

– სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საკვები პროდუქტებით მომარაგება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ჯანსაღი, გონებრივად განათლებული და ინტელექტუალური ბავშვი.

შეფასების კრიტერიუმი

– ბავშვთა აღზრდა-განათლებისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო და კმაყოფილი მშობელი.

სოციალური ღონისძიებები

· მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.

 

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურდახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება;

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– კმაყოფილი ვეტერანები.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

მიზანი:

საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სადარბაზოების ავარიული წინფარების დაშლა-მოწყობა;

– სახცოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების შეკეთება;

– სახურავების პარაპეტების აღდგენა-შეკეთება;

– თავშესაფრის შენობების ექსპლუატაცია;

– სახურავების შეკეთება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი:

– ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;

– მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.

შეფასების კრიტერიუმი:

– დაახლოებით 81500 კვმ გზის მიმდინარე და 14800 კვ.მ გზის კაპიტალური შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა;

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

– გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები.

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ხეების მოჭრა გადაბელვა; საყრდენი კედლების აღდგენა -შეკეთება; სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია; სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია; კიბეების მოწყობა შეკეთება; სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების შეკეთება; გარე და შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების შეკეთება; რაიონის იერსახის მოწესრიგება და ტერიტორიების კეთილმოწყობა; საახალწლო ღონისძიებები (ნაძვის ხეების განათებების და ილუმინაციების მოწყობა); ეკლესიების დახმარებები, სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

– მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 – სახურავების შკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა;

 – ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

– სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა;

– სადარბაზოების შიდა რემონტი;

– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

           მუხლი 20. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი (07 00)

განისაზღვროს დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ასიგნებები 6806.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

 9 012,0

 11 710,7

 6 806,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 53,0

 66,0

 56,0

2

ხარჯები

 8 173,3

 8 484,5

 6 271,2

21

შრომის ანაზღაურება

 589,5

 883,0

 907,9

22

საქონელი და მომსახურება

 1 611,6

 2 217,6

 1 550,3

25

სუბსიდიები

 2 744,2

 388,0

 300,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 912,2

 1 420,0

 934,6

28

სხვა ხარჯები

 2 315,8

 3 575,9

 2 578,4

31

არაფინანსური აქტივები

 838,7

 3 226,2

 535,0

07 01

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

 1 456,7

 2 098,1

 1 236,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 53,0

 66,0

 56,0

2

ხარჯები

 1 077,6

 1 262,7

 1 221,8

21

შრომის ანაზღაურება

 589,5

 883,0

 907,9

22

საქონელი და მომსახურება

 364,4

 372,0

 306,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,5

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 120,2

 7,7

 7,8

31

არაფინანსური აქტივები

 379,1

 835,4

 15,0

07 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 2 744,2

 388,0

 380,0

2

ხარჯები

 2 744,2

 388,0

 380,0

25

სუბსიდიები

 2 744,2

 388,0

 300,0

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 80,0

07 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

 908,7

 1 420,0

 934,6

2

ხარჯები

 908,7

 1 420,0

 934,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 908,7

 1 420,0

 934,6

07 04

 გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

 772,6

 2 459,2

 740,0

2

ხარჯები

 772,6

 2 459,2

 740,0

28

სხვა ხარჯები

 772,6

 2 459,2

 740,0

07 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 3 129,8

 5 345,4

 2 580,0

2

ხარჯები

 2 670,2

 2 954,6

 2 060,0

22

საქონელი და მომსახურება

 1 247,2

 1 845,6

 1 220,0

28

სხვა ხარჯები

 1 423,0

 1 109,0

 840,0

31

არაფინანსური აქტივები

 459,7

 2 390,8

 520,0

07 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 934,8

2

ხარჯები

 -

 -

 934,8

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 24,2

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 910,6

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

მიზანი:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში (სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ბაღი) აღსაზრდელთა განათლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მუშა -მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება;

– ოფისის ხარჯები.

– სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საკვები პროდუქტებით მომარაგება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ჯანსაღი, გონებრივად განათლებული და ინტელექტუალური ბავშვი.

შეფასების კრიტერიუმი

– ბავშვთა აღზრდა-განათლებისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო და კმაყოფილი მშობელი.

სოციალური ღონისძიებები

· მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება;

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი :

ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– კმაყოფილი ვეტერანები.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

მიზანი:

საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები;

– სახურავების შეკეთება;

– დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია;

– საპროექტო სამუშაოები;

– სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-შეკეთება;

– სხვა ავარიული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;

– მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;

– რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაახლოებით 21000 კვ.მ გზის მიმდინარე შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა;

მოსალოდნელი შედეგი:

რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– მეწყერსაშიშ ზონაში საყრდენი კედლების მოწყობა;

– რაიონში არსებული 3 შადრევანის და 20 სასმელი წყლის ნიჟარის ექსპლოატაცია;

– სპორტული მოედნების მოვლა;

– სპორტული მოედნების და ბაღ-სკვერების მიმდინარე შეკეთება;

– ახალი ბაღ-სკვერების და დეკორატიული კუთხეების მოწყობა;

– საცხოვრებელი სახლებისა და იტალიურ ეზოებში წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

– ქუჩების დამაკავშირებელ ავარიულ საცალფეხო კიბეების შეკეთება;

– მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული სალიკვიდაციო სამუშაოები;

– ეკლესიების დახმარებები;

– სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება;

– ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

– მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სახურავების შკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა გამგეობის თანამონაწილეობ 80%);

– ლიფტების მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

– სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა;

– სადარბაზოების შიდა რემონტი;

|– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

           მუხლი 21. ვაკე-საბურთალოს რაიონი (08 00)

განისაზღვროს ვაკე-საბურთალოს რაიონის ასიგნებები 10628.9 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

 11 634,1

 15 026,5

 10 628,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 76,0

 93,0

 75,0

2

ხარჯები

 10 717,3

 10 743,9

 10 177,9

21

შრომის ანაზღაურება

 719,8

 1 257,4

 1 294,8

22

საქონელი და მომსახურება

 3 532,8

 6 893,9

 2 703,8

25

სუბსიდიები

 3 877,2

 -

 -

26

გრანტები

 53,6

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 086,3

 1 320,2

 1 300,0

28

სხვა ხარჯები

 1 447,7

 1 272,4

 4 879,3

31

არაფინანსური აქტივები

 916,8

 4 282,6

 301,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 150,0

08 01

ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა

 1 726,6

 2 981,9

 1 771,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 76,0

 93,0

 75,0

2

ხარჯები

 1 456,6

 1 626,5

 1 710,7

21

შრომის ანაზღაურება

 719,8

 1 257,4

 1 294,8

22

საქონელი და მომსახურება

 406,8

 363,8

 408,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 7,0

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 323,1

 5,3

 7,5

31

არაფინანსური აქტივები

 270,0

 1 355,4

 61,0

08 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 3 877,2

 -

 -

2

ხარჯები

 3 877,2

 -

 -

25

სუბსიდიები

 3 877,2

 

 

08 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

 1 079,3

 1 320,2

 1 300,0

2

ხარჯები

 1 079,3

 1 320,2

 1 300,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 079,3

 1 320,2

 1 300,0

08 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

 509,7

 813,0

 500,0

2

ხარჯები

 509,7

 813,0

 500,0

26

გრანტები

 48,9

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 460,8

 813,0

 500,0

08 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 4 441,4

 9 911,4

 3 680,0

2

ხარჯები

 3 794,6

 6 984,2

 3 440,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 126,0

 6 530,1

 2 247,0

26

გრანტები

 4,7

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 663,9

 454,1

 1 193,0

31

არაფინანსური აქტივები

 646,8

 2 927,2

 240,0

08 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობ ების განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 3 377,2

2

ხარჯები

 -

 -

 3 227,2

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 48,4

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 3 178,8

32

ფინანსური აქტივები

 

 

 150,0

 

სოციალური ღონისძიებები

· მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება;

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– კმაყოფილი ვეტერანები.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

მიზანი:

საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები;

– სახურავების შეკეთება;

– დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია;

– საპროექტო სამუშაოები;

– სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-შეკეთება;

– საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების და კიბის უჯრედების აღდგენა-შეკეთებითი სამუშაოები;

– სხვა ავარიული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი:

ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი:

– ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;

– მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.

შეფასების კრიტერიუმი.

– დაახლოებით 65000 კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

– მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

– გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები.

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– გამხმარი და ნახევრად გამხმარი ხეების მოჭრა და გადაბელვა; სკვერ-ბაღებში გარე განათების აღდგენა-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა მოწყობა, მწვანე ზოლის და ბაღ-სკვერების სარწყავი ქსელების მოწყობა, ავარიული ხეების მოჭრა, სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია, კიბეების აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მცირე მონაკვეთებზე წყალგაყვანილობის ქსელის აღდგენა რეკონსტრუქცია, საბავშვო მოედნების ექსპლოატაცია, შადრევნების და დეკორატიული აუზების და წყლის სოკოების ექსპლუატაცია (წყალი და ელ.ენერგია), ბაღ-სკვერებში გარე განათების ექსპლოატაცია, ეკლესიების დახმარებები, სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება საპროექტო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

– მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

მიზანი:

– ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სახურავების შკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა;

 – ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

– სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა;

 – სადარბაზოების შიდა რემონტი;

– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

           მუხლი 22. ისანი-სამგორის რაიონი (09 00)

განისაზღვროს ისანი-სამგორის რაიონის ასიგნებები 13980.1 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

 16 938,8

 21 665,9

 13 980,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90,0

 105,0

 88,0

2

ხარჯები

 16 244,1

 17 846,6

 13 233,1

21

შრომის ანაზღაურება

 726,3

 1 473,3

 1 474,2

22

საქონელი და მომსახურება

 4 274,2

 10 832,8

 2 974,5

25

სუბსიდიები

 6 436,4

 -

 -

26

გრანტები

 42,9

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 618,9

 2 601,2

 2 943,7

28

სხვა ხარჯები

 2 145,4

 2 939,3

 5 840,7

31

არაფინანსური აქტივები

 694,7

 3 819,3

 297,0

32

ფინანსური აქტივები

 -

 -

 450,0

09 01

ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა

 1 979,1

 3 266,7

 2 253,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90,0

 105,0

 88,0

2

ხარჯები

 1 796,6

 2 107,0

 2 103,5

21

შრომის ანაზღაურება

 726,3

 1 473,3

 1 474,2

22

საქონელი და მომსახურება

 447,2

 585,1

 623,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,8

 0,9

 -

28

სხვა ხარჯები

 616,3

 47,7

 5,4

31

არაფინანსური აქტივები

 182,5

 1 159,7

 150,0

09 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 6 436,4

 -

 -

2

ხარჯები

 6 436,4

 -

 -

25

სუბსიდიები

 6 436,4

 

 

09 03

 სოციალური დაცვის ხარჯები

 2 612,0

 2 600,3

 2 943,7

2

ხარჯები

 2 612,0

 2 600,3

 2 943,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 612,0

 2 600,3

 2 943,7

09 04

 გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

 627,5

 1 338,0

 675,0

2

ხარჯები

 627,5

 1 338,0

 675,0

26

გრანტები

 37,6

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 589,9

 1 338,0

 675,0

09 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 5 283,7

 14 460,9

 3 720,0

2

ხარჯები

 4 771,5

 11 801,3

 3 573,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 827,0

 10 247,7

 2 278,0

26

გრანტები

 5,3

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 939,3

 1 553,6

 1 295,0

31

არაფინანსური აქტივები

 512,2

 2 659,6

 147,0

09 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 4 387,9

2

ხარჯები

 -

 -

 3 937,9

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 72,6

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 3 865,3

32

ფინანსური აქტივები

 

 

 450,0

 

სოციალური ღონისძიებები

· მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

– რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– კმაყოფილი ვეტერანები.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საბინაო ფონდის გამაგრება-გაძლიერება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– III მასივის VIII კვარტალის I კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები;

– სახურავების შეკეთება;

– საპროექტო სამუშაოები;

– ჩამონგრევის მდგომარეობაში მყოფი კიბის მარშების და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების გამაგრება;

– სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისათვის გადახურვის მასალების შეძენა და მიწოდება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;

– მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.

შეფასების კრიტერიუმი:

– დაახლოებით 68000 კვმ გზის მიმდინარე შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა;

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

– გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები.

 

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სკვერების კაპიტალური მშენებლობა; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა; ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა; სკვერების შეკეთება; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების შეკეთება; სპორტული მოედნების აღდგენა; საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება-მოწყობა; სადრენაჟე ქსელების შეკეთება-მოწყობა; სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა; წყალსადენის ქსელების შეკეთება-მოწყობა; ხეების გადაბელვა და ავარიული ხეების მოჭრა; სადღესასწაულო ღონისძიებები; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა და შეკეთება; მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა; საყრდენი კედლების მოწყობა; ქუჩების და სახლების ნუმერაცია; შადრევან-აუზების და წყლის სოკოების შეკეთება-ექსპლუატაცია; ალექსეევკის დასახლების გაზიფიცირება, ეკლესიების დახმარება და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა, სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

– მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა (თანამონაწილეობ 80%);

 – ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

 – სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა;

– სადარბაზოების შიდა რემონტი;

– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

           მუხლი 23. ძველი თბილისის რაიონი (10 00)

განისაზღვროს ძველი თბილისის რაიონის ასიგნებები 29614.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანი -ზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

 124 397,2

 24 965,5

 29 614,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 48,0

 78,0

 67,0

2

ხარჯები

 121 322,2

 21 602,5

 29 434,0

21

შრომის ანაზღაურება

 747,7

 1 092,9

 1 107,6

22

საქონელი და მომსახურება

 4 194,1

 5 183,0

 4 507,3

25

სუბსიდიები

 3 573,7

 -

 -

26

გრანტები

 13,1

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 345,5

 2 066,8

 2 274,0

28

სხვა ხარჯები

 111 448,1

 13 259,8

 21 545,1

31

არაფინანსური აქტივები

 3 075,0

 3 363,0

 180,0

10 01

ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა

 1 226,8

 1 488,8

 1 529,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 48,0

 78,0

 67,0

2

ხარჯები

 1 171,7

 1 422,3

 1 499,7

21

შრომის ანაზღაურება

 747,7

 1 092,9

 1 107,6

22

საქონელი და მომსახურება

 244,1

 304,4

 383,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,5

 8,5

 -

28

სხვა ხარჯები

 176,5

 16,5

 9,0

31

არაფინანსური აქტივები

 55,2

 66,5

 30,0

10 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 3 573,7

 -

 -

2

ხარჯები

 3 573,7

 -

 -

25

სუბსიდიები

 3 573,7

 

 

10 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

 1 562,0

 2 058,3

 2 274,0

2

ხარჯები

 1 342,0

 2 058,3

 2 274,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 342,0

 2 058,3

 2 274,0

31

არაფინანსური აქტივები

 220,0

 -

 -

10 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

 6 325,0

 6 194,0

 900,0

2

ხარჯები

 6 325,0

 6 194,0

 900,0

26

გრანტები

 13,1

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 6 311,9

 6 194,0

 900,0

10 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 5 378,9

 8 899,6

 5 906,0

2

ხარჯები

 5 053,8

 6 003,0

 5 756,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 936,9

 4 248,0

 4 100,0

28

სხვა ხარჯები

 1 116,9

 1 755,0

 1 656,0

31

არაფინანსური აქტივები

 325,1

 2 896,6

 150,0

10 06

ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება, აღდგენა-რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია

 106 330,7

 6 324,8

 -

2

ხარჯები

 103 855,9

 5 924,9

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 13,2

 630,6

 -

28

სხვა ხარჯები

 103 842,8

 5 294,3

 -

31

არაფინანსური აქტივები

 2 474,8

 399,9

 -

10 07

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 19 004,3

2

ხარჯები

 -

 -

 19 004,3

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 24,2

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 18 980,1

 

სოციალური ღონისძიებები

· მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

 მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

– უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.

 

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

– რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).

მოსალოდნელი შედეგი:

– დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

– დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი

– დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– კმაყოფილი ვეტერანები.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

მიზანი:

– საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ავარიული წყალ-კანალიზაციის საერთო სარგებლობის ქსელების შეკეთება;

– დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;

– სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;

– შენობების მდგრადობის შეფასება;

– საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

– ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი:

– ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;

– მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

– რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:   

– შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის შეკეთება;

– ქვაფენილისა და რკინაბეტონის საფარიანი გზების მოვლა-შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.

შეფასების კრიტერიუმი:

– დაახლოებით 53000 კვმ გზის მიმდინარე შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა;

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

– გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები.

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლოატაცია;

– ხეების გადაბელვა და მოჭრა;

– საყრდენი კედლების გამაგრება;

– რაიონის ტერიტორიაზე საფეხმავლო სვრცის, ბაღებისა და სკვერების მოწესრიგება;

– საერთო სარგებლობის ავარიული კიბეების შეკეთება;

ვარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, სამშენებლი ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება;

– შენობა-ნაგებობების დაზიანებული მზიდი კედლების გამაგრება;

–  ნარიყალა-მთაწმინდის ტურისტული ბილიკის აღდგენა-რეაბილიტაცია;

– რუსთაველის გამზირის, გალაქტიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების აღდგენა-რესტავრაცია (მოვლა);

–  შენობა-ნაგებობების დაზიანებული ელემენტების შეცვლა-შეკეთება;

– რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა და ტრანსპორტის სავალი ნაწილის აღდგენის, შემოღობვის, იზოლირებისა და გადაკეტვის სამუშაოები;

– ხის მოაჯირების, საყრდენი კოჭების, იატაკის, სხვენისა და სხვა სახის ხის ნაკეთობათა შეკეთების სამუშაოები;

– რაიონის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების გამო დაზიანებული შენობა-ნაგებობების სარემონტო სამუშაოები;

– სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება;

– ეკლესიების დახმარება;

– სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება;

– ურბანული ავეჯის შეძენა;

–საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;

 – სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– კმაყოფილი მოსახლეობა;

– რაიონის კეთილმოწყობა და სათანადო სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

– ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:   

– სახურავების შკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა);

 – ლიფტების მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

– სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა) ;

– სადარბაზოების შიდა რემონტი;

– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

– ძველი თბილისის შენობების რესტავრაციის სამუშაოები;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

           მუხლი 24. დიდგორის რაიონი (11 00)

განისაზღვროს დიდგორის რაიონის ასიგნებები 4606,4 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11 00

დიდგორის რაიონი

 4 063,6

 5 771,7

 4 606,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 27,0

 43,0

 35,0

2

ხარჯები

 3 599,5

 3 029,1

 2 388,2

21

შრომის ანაზღაურება

 431,5

 530,3

 533,5

22

საქონელი და მომსახურება

 2 089,1

 1 343,6

 1 116,8

25

სუბსიდიები

 718,2

 -

 -

26

გრანტები

 -

 100,0

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 88,5

 205,1

 97,0

28

სხვა ხარჯები

 272,2

 850,1

 640,9

31

არაფინანსური აქტივები

 464,1

 2 742,6

 2 218,2

11 01

დიდგორის რაიონის გამგეობა

 772,8

 734,5

 745,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 27,0

 43,0

 35,0

2

ხარჯები

 740,9

 714,5

 735,9

21

შრომის ანაზღაურება

 431,5

 530,3

 533,5

22

საქონელი და მომსახურება

 240,6

 177,4

 198,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,7

 3,1

 -

28

სხვა ხარჯები

 66,2

 3,7

 3,7

31

არაფინანსური აქტივები

 31,8

 20,0

 10,0

11 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 718,2

 -

 -

2

ხარჯები

 718,2

 -

 -

25

სუბსიდიები

 718,2

 

 

11 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

 85,8

 202,0

 97,0

2

ხარჯები

 85,8

 202,0

 97,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 85,8

 202,0

 97,0

11 04

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 2 486,8

 4 835,2

 3 614,0

2

ხარჯები

 2 054,6

 2 112,6

 1 405,8

22

საქონელი და მომსახურება

 1 848,5

 1 166,2

 910,0

26

გრანტები

 -

 100,0

 -

28

სხვა ხარჯები

 206,1

 846,4

 495,8

31

არაფინანსური აქტივები

 432,2

 2 722,6

 2 208,2

11 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 -

 149,5

2

ხარჯები

 -

 -

 149,5

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 8,1

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 141,4

სოციალური ღონისძიებები

· გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს რაიონში მცხოვრებ, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას.

განსახორციელებელი ღონისძიებები :

– რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

– გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

· სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.

შეფასების კრიტერიუმი :

კმაყოფილი მოსახლეობა.

· ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი :

– კმაყოფილი ვეტერანები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

· გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების მიმდინარე შეკეთება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი :

– რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;

– რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი:

– დაახლოებით 18630 კვმ გზის მიმდინარე შეკეთება.

· მწვანე ნარგაობათა მოვლა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– შიდაკვარტალურ ტერიტორიებში არსებული გამწვანებული ტერიტორიის (სკვერები, გაზონები და სხვა) მოვლა-პატრონობა;

მოსალოდნელი შედეგი: 

– რაიონის შიდაკვარტალურ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.

შეფასების კრიტერიუმი:

– გამწვანებული შიდაკვარტალური ტერიტორიები.

· სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– რაიონის ტერიტორიაზე: ახალი მოსაცდელი პავილიონების მოწყობა და არსებულის აღდგენა, გზის გაწმენდა ჩამონაშალისაგან, სტადიონების აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, სპორტული მოედნების მოვლა (ტაბახმელა), ხეების გადაბელვა და მოჭრა; არსებული შადრევნების და სოკოების ექსპლუატაცია-მოვლა; არსებული სკვერებისა და მოსასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობა, საცხოვრებელი კორპუსების აღდგენითი სამუშაოები, კოჯორში, იუნკერების მემორიალის რეკონსტრუქცია, გაზიფიცირება (ბეთანია, კიკეთი, ახალდაბა, დიდება), ჩატარებული სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოების ექსპერტიზა, ახალი სკვერებისა და მოსასვენებელი ადგილების მოწყობა, სხვადასხვა გადაუდებელი ავარიული სამუშაოები, არსებული ტაძრების კეთილმოწყობის მიმდინარე სამუშაოები, სადღესასწაულო ღონისძიებები და საპროექტო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

– მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.

მოსახლეობის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა;

შეფასების კრიტერიუმი:

– განვითარებული ინფრასტრუქტურა;

– სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა;

– მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

· ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა (თანამონაწილეობ 80%);

– ლიფტების მიმდინარე შეკეთება;

– შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

– ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

– სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

– ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა ;

– სადარბაზოების შიდა რემონტი;

– სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;

– პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

ბმა თავმჯდომარეების წახალისება;

– სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

– საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

– დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;

– ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.

მუხლი 25. სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო (12 00)

 

განისაზღვროს სსიპ – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 21000,0 ათასი ლარით:

 ათას ლარებში

ორგანიზა -ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის გეგმა

12 00

სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

 21 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 2 061,0

2

ხარჯები

 21 000,0

25

სუბსიდიები

 21 000,0

 

მიზანი:

ქ. თბილისში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესება;

ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ფარგლებში რეგისტრირებული მოსახლეობის უზრუნველყოფა სრულყოფილი და ოპერატიული პირველადი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

– საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სამოქალაქო უსაფრთხოების ზომების გატარება - სტიქიური უბედურებების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს პირთა უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგისა და პირთა ქონების ხელყოფისაგან დაცვა, დაზარალებულ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთათვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;

– სამოქალაქო თავდაცვაზე უსაფრთხოების მოთხოვნათა კონტროლი და დარღვევების აღკვეთა;

– ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება და განხორციელება, მათი ჩაქრობა და დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშოების ჩატარება;

– სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების ორგანიზება ავარიებით, კატასტროფებითა და სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით;

– სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება ადამიანების სიცოცხლის დაცვის მიზნით მდინარეებზე, ტბებზე, წყალსაცავებზე;

მოსახლეობის ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება;

– სამსახურის ფუნქციონირებისათვის არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის შეძენა;

–სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

– მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფა;

– სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია;

– მეხანძრეთა და მაშველთა გაუმჯობესებული სოციალური პირობები;

– დროული და კვალიფიციური სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, მიზანმიმართული ჰოსპიტალიზაცია, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

– განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

შეფასების კრიტერიუმი:

– სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული მოსახლეობა და ქონება;

– საავარიო სამაშველო სამუშაოების და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროული და ხარისხიანი წარმოება;

– საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისა და დაზიანებული ქონების შემცირება 40%-ით.

–მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა.

 

 

 

თავი VI

მარეგულირებელი ნორმები

           მუხლი 26

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასხდელების დაფინანსება გაგრძელდეს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.

           მუხლი 27

ქ. თბილისის ბიუჯეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

           მუხლი 28

დადგინდეს, რომ 2011 წლის განმავლობაში ქ. თბილისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

           მუხლი 29

ქ.თბილისის მერიის სისტემის, რაიონული გამგეობებისა და სხვა მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილება განხორციელდეს ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი და ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

           მუხლი 30

უფლება მიეცეს ქ. თბილისის მთავრობას, ამ გადაწყვეტილების მე-14 მუხლში საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამით გათვალისწინებულ მოქალაქეთა ცალკეულ კატეგორიებში,                  ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილებით, შეტანილი ცვლილება ან/და დამატება დააფინანსოს ქ. თბილისის მერიის სისტემისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

           მუხლი 31

1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.

2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.

           მუხლი 32

ქ. თბილისის ბიუჯეტით საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ღონისძიებბის ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებს, ქ. თბილისის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

           მუხლი 33

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები, იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.

            მუხლი 34

დადგინდეს, რომ ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტით მერიის სისტემის, რაიონული გამგეობებისა და სხვა მხარჯავი დაწესებულებებისათვის დამტკიცებული მოცულობების ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ცალკეული ქვეპროგრამებისა და ღონისძიებების მიხედვით, ქ.თბილისის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით, ხოლო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქ. თბილისის მერიის საფინანსო ორგანომ მოამზადოს ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

           მუხლი 35

2011 წლიდან ქ. თბილისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

თავი VII

           მუხლი 36

ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. სამადაშვილი