წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016500
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
30/12/2022
ვებგვერდი, 30/12/2022
190020020.35.104.016500
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2022 - 26/01/2023)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2022 წლის 30 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20   და 25-ე მუხლების  შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი" თანდართული  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკორნელი სალია



დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

19,889.8

21,817.3

14,144.1

360.0

13,784.1

გადასახადები

9,647.7

12,060.0

13,384.1

0.0

13,384.1

გრანტები

9,242.1

9,357.3

360.0

360.0

0.0

სხვა შემოსავლები

1,000.0

400.0

400.0

0.0

400.0

ხარჯები

12,413.1

15,024.4

13,110.1

360.0

12,750.1

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,342.0

3,196.0

205.0

2,991.0

საქონელი და მომსახურება

1,330.8

1,807.9

1,221.5

0.0

1,221.5

პროცენტი

107.3

81.0

65.0

0.0

65.0

სუბსიდიები

5,186.5

6,618.2

6,847.4

155.0

6,692.4

გრანტები

0.0

394.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

678.1

927.0

1,161.0

0.0

1,161.0

სხვა ხარჯები

3,052.4

2,853.9

619.2

0.0

619.2

საოპერაციო სალდო

7,476.7

6,792.9

1,034.0

0.0

1,034.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,169.6

10,047.4

804.0

0.0

804.0

ზრდა

8,219.6

10,087.4

804.0

0.0

804.0

კლება

50.0

40.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-692.9

-3,254.4

230.0

0.0

230.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-886.4

-3,472.4

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

886.4

3,472.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

886.4

3,472.4

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-193.5

-210.0

-230.0

0.0

-230.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

193.5

210.0

230.0

0.0

230.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

193.5

210.0

230.0

0.0

230.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2.  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო,

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსულობები

19,939.8

22,382.3

14,144.1

360.0

13,784.1

შემოსავლები

19,889.8

22,342.3

14,144.1

360.0

13,784.1

არაფინანსური აქტივების კლება

50.0

40.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

20,826.2

25,799.1

14,144.1

360.0

13,784.1

ხარჯები

12,413.1

15,430.7

13,110.1

360.0

12,750.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,219.6

10,153.4

804.0

0.0

804.0

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

ნაშთის ცვლილება

-886.4

-3,416.7

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 144.1  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

 

 

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

19,889.8

22,342.3

14,144.1

360.0

13,784.1

გადასახადები

9,647.7

12,275.0

13,384.1

0.0

13,384.1

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

   

ქონების გადასახადი

2,600.0

3,455.0

3,480.0

0.0

3,480.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,400.0

3,255.0

3,280.0

 

3,280.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

   

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.0

   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   

80.0

80.0

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირებიდან

25.0

25.0

25.0

 

25.0

იურიდიულ პირებიდან

55.0

55.0

55.0

 

55.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე 

120.0

120.0

120.0

0.0

120.0

ფიზიკურ პირებიდან

10.0

10.0

10.0

 

10.0

იურიდიულ პირებიდან

110.0

110.0

110.0

 

110.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

   

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7,047.7

8,820.0

9,904.1

 

9,904.1

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

   

 


მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 360.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

   სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გრანტები

9,242.1

9,660.3

360.0

360.0

0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის

მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,242.1

9,660.3

360.0

360.0

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

726.5

1,426.0

360.0

360.0

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

726.5

1,193.2

360.0

360.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა

მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

   

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

232.2

0.0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,515.6

8,234.3

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,388.6

4,099.5

0.0

   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

644.0

644.0

0.0

   

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან

3,363.5

2,480.8

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

119.5

1,010.0

0.0

   

 


მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,000.0

407.0

400.0

0.0

400.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

210.0

150.0

150.0

0.0

150.0

პროცენტები

105.0

50.0

50.0

 

50.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

   

რენტა

105.0

100.0

100.0

0.0

100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

95.0

90.0

90.0

 

90.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.0

10.0

10.0

 

10.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

   

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

665.0

70.0

70.0

0.0

70.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

630.0

35.0

35.0

0.0

35.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

სანებართვო მოსაკრებელი

600.0

5.0

5.0

 

5.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

   

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30.0

30.0

30.0

 

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

   

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

35.0

35.0

35.0

0.0

35.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

35.0

35.0

35.0

 

35.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

120.0

175.0

175.0

 

175.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

   

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5.0

12.0

5.0

 

5.0

 


მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,110.1 ათასი ლარის ოდენობით.   

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

 

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

12,413.1

15,430.7

13,110.1

360.0

12,750.1

    შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,196.0

205.0

2,991.0

    საქონელი და მომსახურება

1,330.8

1,811.5

1,221.5

0.0

1,221.5

    პროცენტი

107.3

81.0

65.0

0.0

65.0

    სუბსიდიები

5,186.5

6,973.2

6,847.4

155.0

6,692.4

    გრანტები

0.0

394.4

0.0

0.0

0.0

    სოციალური უზრუნველყოფა

678.1

1,063.9

1,161.0

0.0

1,161.0

    სხვა ხარჯები

3,052.4

2,837.7

619.2

0.0

619.2

 


მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 804.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 804.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის

ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

110.0

183.0

29.0

0.0

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

29.0

0.0

29.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,808.8

9,517.0

750.0

0.0

750.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,808.8

9,517.0

750.0

0.0

750.0

03 00

გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

32.4

158.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

158.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები

252.1

291.2

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.1

291.2

25.0

0.0

25.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და

  სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

4.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

4.2

0.0

0.0

0.0

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

             დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

50.0

40.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

44.0

40.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

54.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. 

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,154.0   

3,657.3   

4,434.5   

55.0   

4,379.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,954.8   

3,614.9   

4,434.5   

55.0   

4,379.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,627.8   

3,281.2   

4,038.5   

55.0   

3,983.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

327.0   

333.7   

396.0   

0.0   

396.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

199.2   

42.4   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

130.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

69.0   

42.4   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

115.4   

118.0   

150.0   

150.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,210.3   

8,407.8   

935.0   

0.0   

935.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

644.0   

0.0   

30.0    

0.0   

30.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

644.0   

0.0   

30.0   

0.0   

30.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

375.9   

100.0   

0.0   

100.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

375.9   

100.0   

0.0   

100.0   

7045

ტრანსპორტი

4,566.3   

6,985.3   

735.0   

0.0   

735.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,566.3   

6,985.3   

735.0   

0.0   

735.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

60.0   

0.0   

60.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

50.0   

0.0   

50.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

1,046.6   

10.0   

0.0   

10.0   

705

გარემოს დაცვა

901.1   

1,220.8   

1,211.6    

0.0   

1,211.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

750.4   

986.8   

1,021.5   

0.0   

1,021.5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

67.5   

122.6   

107.1   

0.0   

107.1   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

83.2   

111.4   

83.0   

0.0   

83.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,001.8   

5,295.9   

1,242.6   

0.0   

1,242.6   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

2,250.4   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

33.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

516.4   

558.4   

158.4   

0.0   

158.4   

7064

გარე განათება

451.9   

722.2   

585.0   

0.0   

585.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

1,764.9   

499.2   

0.0   

499.2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

508.6   

345.4   

413.0   

155.0   

258.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

158.7   

198.7   

258.0   

0.0   

258.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

158.7   

198.7   

240.0   

0.0   

240.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

18.0   

0.0   

18.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.0   

142.5   

155.0   

155.0   

0.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

224.9   

4.2   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,553.7    

1,756.0   

1,725.0   

0.0   

1,725.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

469.4   

851.5   

755.0   

0.0   

755.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,054.3   

853.4   

870.0   

0.0   

870.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0   

51.1   

100.0   

0.0   

100.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

4,116.2   

3,698.2   

2,610.0   

0.0   

2,610.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,538.5   

2,625.6   

2,600.0   

0.0   

2,600.0   

7092

ზოგადი განათლება

1,577.7   

1,072.6   

10.0   

0.0   

10.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,577.7   

1,072.6   

10.0   

0.0   

10.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

899.9   

1,299.7   

1,422.4    

0.0   

1,422.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29.5   

26.0   

38.0   

0.0   

38.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29.5   

26.0   

38.0   

0.0   

38.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

4.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

345.6   

415.1   

444.0   

0.0   

444.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

524.8   

854.6   

940.4   

0.0   

940.4   

 

სულ

17,460.9   

25,799.1   

14,144.1   

360.0   

13,784.1   

 


მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 230.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

              დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

მთლიანი სალდო

-692.9

-3,461.1

230.0

0.0

230.0

 


მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით.

             დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-886.4

-3,676.1

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

886.4

3,676.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

886.4

3,676.1

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -230.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 230.0  ათასი ლარის ოდენობით.  

 

 

                                  დასახელება

 

 

2021 წლის ფაქტი

 

 

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-193.5

-215.0

-230.0

0.0

-230.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

 


მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას    სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2023-2026 წლებისთვის,   პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

2. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

3. გარემოს დაცვა

4. განათლება;

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;

6. ეკონომიკის განვითარება.

 7. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;


მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 077,6  ათასი ლარით:

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,077.6

2,395.6

2,641.5

2,915.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

735.0

678.4

801.3

999.5

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

650.0

578.4

701.3

899.5

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

85.0

100.0

100.0

100.0

02 02

წყლის სისტემები

158.4

160.0

180.0

190.0

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

158.4

160.0

180.0

190.0

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

97.5

90.0

100.0

100.0

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

60.9

70.0

80.0

90.0

02 03

გარე-განათება

585.0

650.0

670.0

690.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე-განათების ექსლუატაცია

585.0

650.0

670.0

690.0

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

280.0

340.0

350.0

360.0

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

305.0

310.0

320.0

330.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

329.2

507.2

590.2

636.3

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

329.2

507.2

590.2

636.3

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯი

100.0

200.0

200.0

200.0

02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება

170.0

200.0

200.0

200.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

   02 01

735.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  25 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 
ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

  02 01 01

650.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  20 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 60 [პპროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვა, საგზაო ნიშნების მოწესრიგება და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს.

მოსალოდნელი  შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 
ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

85.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პარალელურად მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა  ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე;  გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.  

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

 
ბ) წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

158.4

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 01

97.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება და  საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. 

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

60.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

გ) გარე-განათება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

585.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია. გარე განათების პროგრამა არის როგორც კაპიტალური ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მრავალწლიანი. 2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

 
გ.ა) გარე-განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 01

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 -     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 -    დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

გ.ბ) გარე-განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 02

305.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

329.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, მშენებლობა–რეაბილიტაცია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. კერძოდ: ლ.ქიაჩელის სახელობის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით 40 ათასი ლარი; ზ.გამსახურდიას გორაზე აღმართული ჯვრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 70 ათასი ლარი; ზღვაიას დასახლებაში მდებარე კორპუსების კანალიზაციის კეთილმოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 39 ათასი ლარი; გ.კალანდიას სახელობის ცენტრალური მოედნის კეთილმოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 180 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

 

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება;

 

ვ)  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

        02 08

170.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობა, ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება  აღემატება 50.0 ათას ლარს ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხის განკარგვა ხორციელდება კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 


მუხლი 15. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1835.4  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,835.4

1,860.4

1,895.4

1,930.4

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

413.0

415.0

420.0

425.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.0

155.0

160.0

165.0

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

100.0

100.0

100.0

100.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

30.0

30.0

30.0

30.0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

30.0

30.0

30.0

30.0

06 01 05

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

60.0

60.0

60.0

60.0

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

10.0

10.0

10.0

10.0

06 01 07

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება

10.0

10.0

10.0

10.0

06 01 08

ბავშვთა რეაბილიტაციის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა

18.0

20.0

20.0

20.0

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

893.0

911.0

931.0

951.0

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

70.0

50.0

50.0

50.0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

52.0

50.0

60.0

70.0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

25.0

30.0

30.0

30.0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

370.0

380.0

390.0

400.0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

35.0

35.0

35.0

35.0

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

20.0

15.0

15.0

15.0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

11.0

11.0

11.0

11.0

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.0

2.0

2.0

2.0

06 02 11

დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

5.0

5.0

5.0

5.0

06 02 12

წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

10.0

10.0

10.0

10.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

70.0

100.0

100.0

100.0

06 02 14

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

220.0

220.0

220.0

220.0

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

100.0

100.0

100.0

100.0

06 04

სარიტუალო მომსახურება

10.0

10.0

10.0

10.0

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

5.0

5.0

5.0

5.0

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

5.0

5.0

5.0

5.0

06 05

სოც.დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

375.0

390.0

400.0

410.0

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

6.0

6.0

6.0

6.0

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

8.4

8.4

8.4

8.4

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

10.0

10.0

10.0

10.0

06 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

20.0

10.0

10.0

10.0

 

ა) ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

413.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრება. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განხორციელებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა. არსებულ პირობებთან ადაპტირება, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

  1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
  2. ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
  3. ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება
  4. თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
  5. მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა
  6. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა.
  7. 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება.

 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

155.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან  დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის მეტად დაცული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

ა.ბ) ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის  არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ  შემთხვევავაში აღნიშნული  ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად  პაციენტის თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო  დაზღვევით დაფინანსებულ  თანხაზე პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის  გადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი  წესით:  თუ  საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული  თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია, დაფინანსდება პაციენტის  გადასახდელი  თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70% -ზე  ნაკლებია- დაფინანსდება საყოველთაო  დაზღვევით დაფარული თანხის 25%. ამ ორივე  შემთხვევაში პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 50 (ორმოცდაათი)  ლარი და ზემოთ, არა უმეტეს 700 (შვიდასი )ლარისა . პროგრამა  ასევე არ  ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით, ასევე კერძო დაზღვევით დაფინანსებულთათანადაფინანსება  პროგრამა  ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო  წერილის  გაცემას ,რომელიც  დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის  მიერ გაწეულ  მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის  შემდეგ. საგარანტიო წერილის  გასაცემად  საჭიროა შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა ფ.N 100 და საყოველთაო  დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე ინფორმაციის მატარებელი სხვა  დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სოციალური კომისია , ხოლო საგარანტიო  წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის  მერი. იშვიათ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო  მომსახურების შემდგომ არა უგვიანეს 3 თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ფინანსური დახმარება და მათი პირობების გაუმჯობესება.

 

ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა დამატებით  საჭიროებენ ძვირად  ღირებული  მედიკამენტებით მკურნალობას.ბენფიციართა შერჩევა ხდება სოციალური  კომისიის  მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად მოწოდებული  მონაცემების გათვალისწინებით ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ 100 და პირადი  საბანკო  ანგარიში. საჭიროების  შემთხვევაში ოჯახის  წევრის ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია . პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე  50 ლარის  ჩარიცხვას. პროგრამა ამ ეტაპზე გათვლილია 45 ბენეფიციარზე

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.დ) თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01  04

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული  არიან თირკმლის  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და პროცედურის ჩასატარებლად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა  ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს  თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას. ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის  მოწმობის  ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ფN 100 და პირადი  საბანკო ანგარიში აღნიშნულ  დოკუმენტაციას განიხილავს და  შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია, პროგრამა გათვალისწინებულია 20 ბენეფიციარზე (დიალოგის სხვადასხვა პერიოდში დაწყების გათვალისწინებით) და მიზნად ისახავს ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.ე) მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 05

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის  ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული  არიან იშვიათი დაავადებებით (გაფანტული სკლეროზი, სირინგომიელია, მოტონეირონთა დაავადება, ლეიკემია(ლეიკოზი), სისტემური სკლოროდერმი, პარკისონის დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, აუტო იმუნური ჰეპატიტი და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას. ბენეფიციარმა  უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი  დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე, ან წინა წლის ფ N 100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად, ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის  მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში. პროგრამა ითვალისწინებს: თითოეულ  ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას.  აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

 

ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები არიან (ბავშვთა აუტიზმი, ატიპური აუტიზმი, ასპერგერის სინდრომი და განვითარების  დაუზუსტებელი ზოგადი აშლილობა) ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა  მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ N 100, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს. აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.ზ) 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-18 წლამდე ასკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების ( კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური, სომატური, ჰემატოლოგიური, ბიოქიმიური, სეროლოგიური, იმუნოლგიური, ციტოლგიური, მორფოლოგიური, ციტოგენეტიკური) ღირებლების ნაწილობრივ, ან სრულ დაფინანსებას არუმეტეს 700 ლარისა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :

1.ჯანრთელობის ცნობა ფ N100, საჭირო მაღალტექნლოგიური კვლევის მითითებით.

2.მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშფაქტურა

3.პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება.

აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე გაიცემა საგარანტიო წერილი, რომელიც დაფინანსდება მომსაუხრების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორებით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის  0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებში ავადმყოფი კონტიგენტის გამოვლენა.

 

ა.თ) ბავშვთა რეაბილიტაციის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა რეაბილიტაიის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 08

18.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვთა აბილიტაცია/ რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ტერიტორიულად  ყველაზე ახლო მომწოდებელია;

  1. ივ. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრის ზუგდიდის ფილიალი.
  2. ზუგდიდის რეაბილიტაციის ცენტრი ,, თანაზიარი“

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-18 წლამდე  ბავშვთა  აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  საყოველთაო პროგრამაში ჩართული  ბენეფიციართა  ქ. ზუგდიდამდე გადაადგილების ყოველთვიურ ფინანსურ მხარდაჭერას 100 ლარის ოდენობით, ბენეფიციართა პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

 ქვეპროგრამა გათვლილია 15 ბენეფიციარზე.  პროგრამა გრძელდება წლის განმავლობაში, თვეში 8-10 სეანსით.

 წარსადგენი დოკუმენტაცია;

  1. ფ N 100- ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მითოთებით.
  2. პროგრამის მომწოდებლის მიერ გაცემული ცნობა ბენეფიციართა  პროგრამაში ჩართვის ხანგრძლივობის  შესახებ (ყოველთვიურად, ან სრული კურსის პერიოდის მითითებით)
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ( დევნილი კონტიგენტისთვის დამატებით დევნილის მოწმობის ასლი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის  0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებში ავადმყოფი კონტიგენტის გამოვლენა.

 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  მოქალაქეებზე (ოჯახებზე), რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ, წელიწადში ერთხელ, ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაწევას 50 -დან 200-ლარამდე, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში. აღნიშნული ლიმიტის ფარგლებში გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარები გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

52.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 400 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით, ასევე გაორმაგდება მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული საჯარო რეესტრიდან. დაფინანსება მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა. ტყუპების შეძენისას ასევე გაიცემა გაორმაგებით მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაშიც.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) აფხაზეთისა და რვა აგვისტოს საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელთა ოჯახები. სტატუსის შესაბამისად სხვადასხვა საზეიმო დღესთან დაკავშირებით ბენეფიციართა შერჩევას და თითოეულ ბენეფიციარზე წელიწადში ერთხელ გასაცემი ფულადი და მატერიალური დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური კომისია ბენეფიციართა სიებისა და შესაბამისი მონაცემების მიღება ხდება მომსახურების სააგენტოდან ან/და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენლებიდან.

 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

370.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან  მეტი   შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების  მოწმობის  ასლებს, მშობლების ქორწინების მოწმების ასლს - ასეთის  არსებობის შემთხვევაში, ერთ-ერთი მშობლის  პირადობის  მოწმობის  ასლს და პირად  საბანკო  ანგარიშის  ნომერს.მრავალშვილიან  ოჯახებზე  ყოველთვიურად გაიცეს დახმარება 50 ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 -ზე დაბალი სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებულ პირებს , რომლებიც არ  არიან ასაკით პენსიონერები და  წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა ) შემოწმების  აქტის  ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად  გამოხატული (I  ჯგუფი) და  არიან სახლს (ეტლით  მოსარგებლე), ან საწოლს  მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ  მომვლელს .ასევე ჯამრთელობის ფ N100 მუდმივად  მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის  ასლს ,სარეიტინგო  ქულის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, პირად  საბანკო  ანგარიშს. საჭიროების  შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლებამოსილი  პირის პირადობის  მოწმობის  ასლს და საბანკო  ანგარიშს. დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ოდენობის  თანხის  ჩარიცხვით , მოხდება სოციალური  კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი  დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ. პროგრამა გათვალისწინებულია 25 ბენეფიციარზე (პროგრამაში სხვადასხვა პერიოდში ჩართვის გათვალისწინებით)

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.ვ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოდან  წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს, დაბადების  მოწმობის  ასლს, პირადობის მოწმობის  ასლს, ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და  პირად ანგარიშს. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ  ბავშვზე ყოველთვიურად 300 ლარის ოდენობის დახმარების მეურვის პირად  ანგარიშზე ჩარიცხვას.  აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება.

 

ბ.ზ) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მერიის მიერ მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში მათთვის საცხოვრებელი ფართების დაქირავებით. (არაუმეტეს 200 ლარისა თვეში)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართა დახმარება

 

ბ.თ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პრორამით სარგებლობა შეუძლიათ მოქალაქებს, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს  შსს შესაბამისი სამსახურის, ან/და   სასამართლოს ორგანოს ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის  განმსაზღვრელ სხვა დოკუმენტს. ბენეფიცართა დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით პირად ანგარიშზე წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილა  6 ბენეფიცარზე. პროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადოობის მსხხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა და  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.ი) სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის  სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მხარდაჭერას, რომლებსაც მკურნალობა  უგრძელდებათ ბინაზე  და ხანგრძლივად საჭიროებენ მეთვალყურეობასა და ზრუნვას. წარმოდგენილი სამედიცინო ფორმა N100 საფუძველზე  სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ამ კატეგორიის ოჯახზე ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.კ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დიდი სამამაულო ომის მონაწილის კომუნალური მომსახურების სუბსიდირება. ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი ქვითრების მიხედვით კომუნალური გადასახადების (დენი,წყალი,გაზი) ანაზღაურება უნაღდო ანგარიშსწორებით. პროგრამის განხორციელების აუცილებელი პირობა: ყოვეთვიურად  კომუნალური გადასახადების ქვითრების წარდგენა. პროგრამის ყოველთვიური ღირებულება - 300 ლარამდე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.ლ) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკასელთა კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პირველკლასელების კვებით უზრუნველყოფა მოიცავს საშუალოდ 300 მდე პირველკლასელი, დღეშის ერთჯერადად სადილის (ლანჩ-მენიუ) შეთავაზებას. სადილის პერიოდია 13:00-14:00 სათების შუალედი. ჯამური თანხა მოიცავს 220000 ლარს და იგი გაანგარიშებულია 180 დღიან სასწავლო პერიოდზე წელიწადში. ერთ ბავშვზე გამოყოფილი კვების თანხა კი მოიცავს საშუალოდ 4 ლარს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

გ)  სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

  06 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი) იშვიათი გამონაკლისისი შემთხვევაში მეწყერი, ქარბუქი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, დენადი გრუნტი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება. პოგრამის ფარგლებში განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის დაზიანება, ხანძრით დაზიანების გარდა იშვიათი გამონაკლისის სახით განიხილება აღნიშნული მოვლენების გამო არა მზარდად დაზიანებული, არამედ მოულოდნელად სტიქიის გამო საცხოვრებლის იმ დონით დაზიანება, რომ ის გამოუსადეგარია საცხოვრებლად. დაზიანება პირობითათ იყოფა ოთხ  კატეგორიად: 1) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება; 2) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის სრული დაზიანება;  3) სახლის ნაწილობრივი დაზიანება; 4) დამხმარე ნაგებობის (ე.წ. სამზადი (როგორც ხის, ასევე კაპიტალური,  ერთსართულიანი ნაგებობა, რომელიც ძირითადი საცხოვრებელი სახლისგან არის განცალკავებული)) დაზიანება.დაზარალებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიით დაზარალებულის ამსახველი ფოტო მასალა, მუნიციპალიტეტის მერის წამომადგენლის შუამდგომლობა დაზარალებულის ახლო მეზობლების დამოწმებით, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სტრუქტურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტი, დაზარალებული პირის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგომ დახმარების გაწევაზე და გასაწევი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. I კატეგორია - 15000 ლარამდე, II კატეგორია - 10000 ლარამდე  III კატეგორია - 5000 ლარამდე. IV-კატეგორია-3000 ლარამდე. დახმარება გაეწევა მხოლოდ მიმდინარე წელს დაზარალებულ ოჯახებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

დ) სარიტუალო მომსახურება
დ.ა) ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 01

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. პროგრამა ითვალისწინებს არსებული კანონმდებლობით დადგენილი გარდაცვლილი დიდი სამამულო ომის მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას.

2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრულ პირთა (გარდა იძულებით გადაადგილებული პირების ოჯახებისა) ოჯახების დაფინანსება განისაზღვრება 250 ლარით.

3. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გასაცემი თანხა განისაზღვროს 200 ლარის

ოდენობით.

4. გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) ცნობა გარდაცვალების შესახებ;

ბ) გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში.

5. დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

დ.ბ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფას

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

 

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 05

375.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში 2 უმწეოთა სასადილოს მეშვეობით, ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი ყოველდღიური ერთჯერდი კვებითი უზრუნველყოფის მიზნით ემსახურება 224 ბენეფიციარს,(112-ი ქ.წალენჯიხაში,112-ი ქ.ჯვარში)ეტაპობრივად საჭიროების შემთხვევაში  ხორციელდება ბენეფიციარების შეცვლა ჯამურად 224 ბენეფიციარის ფარგლებში. ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს მიერ ყოველი წლის დასაწყისში(ზოგჯერ შუალედურად) ხდება ბენეფიციარების სოციალური სარეიტინგო ქულების გადამოწმება წალენჯიხის სოციალური სააგენტოს მეშვეობით.ბენეფიციართა შერჩევა ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრისN106 განკარგულების საფუძველზე შემდეგი კრიტერიუმებით; იშვიათი გამონაკლისის გარდა ბენეფიციარი უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სოციალური სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000-ს,ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება;1.საპენსიო ასაკს,2.ოჯახში შრომისუუნარო წევრების(ინვალიდების)ყოლას,3.დედმამით ობოლ ბავშვებს,4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, 5.გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს.იშვიათი გამონაკლისისის შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებთან ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში შეთანხმებით, მათი წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე ხდება იმ ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფაზე აყვანა რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზების  გამო არ გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა მაგრამ იმყოფებიან ცუდ ეკონომიკურ პირობებში ან  არიან სოციალური სარეიტინგო ქულების დათვლის პროცესში.ბენეფიციართათვის სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ და სააღდგომოდ) განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გადაცემა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება

 

 

ვ) ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 08

8.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი აქტიურ მონაწილეობას იღებს  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შესაძლებლობის ფარგლებში ზრუნავს ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კანონიერი უფლებების ახალგაზრდობის პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდისა და სხვა პრობლემების გადაჭრელად.

 

•               კონსულტაციის გაწევა   ვეტერანთა მოწმობის გამოცვლის პროცედუების და სათანადო საბუთების მოძიებაში.

•               შშმ ვეტერანთა  სოციალური მდგომარეობის შესწავლა, ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების გადაჭრის მიზნით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნით წინადაბებების წარდგენა მერიაში.

•               სისტემატური კავშირი   ვეტერანთა საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

•               უპატრონო ვეტერანთა სასაფლაოების მოძიება და მათი მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაგეგმვა და წარდგენა მერიის შესაბამის სტრუქტურებთან.   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ომის,შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური, ეკონომიკური, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

 

ზ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 09

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდრული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად  სენსიტიური ჯგუფის-ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების ( როგორც ქალის ისე კაცის, განსაკუთროებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის  საწიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე  მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას  გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორების სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული  გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად  სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი  კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების აქტიური ჩართულობა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, რომლის საშუალებით მოხდება  საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა და პრობლემის ადეკვატური აღქმა.

 


მუხლი 16. გარემოს დაცვა
გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განისაზღვროს 1211,6 ათასი ლარი.  გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                               

 

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

03 00

გარემოს დაცვა

1,211.6

1,195.0

1,230.0

1,265.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,021.5

1,000.0

1,020.0

1,040.0

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

657.5

620.0

630.0

640.0

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

364.0

380.0

390.0

400.0

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

107.1

80.0

95.0

110.0

03 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემების ექსპლუატაცია

107.1

80.0

95.0

110.0

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

88.0

60.0

70.0

80.0

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

19.1

20.0

25.0

30.0

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

67.0

85.0

85.0

85.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

52.0

65.0

65.0

65.0

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

15.0

20.0

20.0

20.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

16.0

30.0

30.0

30.0

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

10.0

20.0

20.0

20.0

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

6.0

10.0

10.0

10.0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

   03 01

1 021,5

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გადამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

მოსალოდნელი  შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების  გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 
ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის

დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01

657,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54  მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ა.ბ) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 02

364,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიმართულებით ქ.ჯვარს ემსახურება 17  მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 70000კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

107,1

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

 

ბ.ა) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 01

88,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 02

19,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

გ) გამწვანების ღონისძიებები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                    გამწვანების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

67,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2. გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

 

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 01

52,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 02

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

დ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                   

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

16,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

 

დ.ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 01

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

 

დ.ბ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 02

6.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 


მუხლი 17.  განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 610.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

04 00

განათლება

2,610.0

2,820.0

2,920.0

3,020.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,600.0

2,800.0

2,900.0

3,000.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

10.0

20.0

20.0

20.0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2,600.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი  შედეგი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

 


მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 725.0 ათასი ლარი.  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,725.0

1,710.0

1,750.0

1,800.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

755.0

770.0

790.0

810.0

05 01 01

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

375.0

380.0

390.0

400.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

380.0

390.0

400.0

410.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტური განვითარების ხელშეწყობა

870.0

840.0

860.0

890.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

650.0

620.0

630.0

650.0

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

210.0

220.0

230.0

240.0

05 02 03

კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

10.0

0.0

0.0

0.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

50.0

50.0

50.0

50.0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

50.0

50.0

50.0

50.0

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

755,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წალენჯიხელი სპორტსმენების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე. მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე, ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე, მამაკაცებისათვის

 

ა.ა) სპორტული ცენტრის დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

375,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო საარმზრდელო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 10  სპორტულ მიმართულებას,  ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე     (81– ბავშვი), კარატე 7 წრე (123–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (80 – ბავშვი), კალათბურთი 4 წრე (51– ბავშვი), რაგბი (20– ბავშვი) , მძლეოსნობა (19– ბავშვი) , კრივი ( 30–ბავშვი),  ტაეკვანდო 2 წრე     ( 25– ბავშვი),  ფრებურთი (25 ბავშვი) ,ფიტნესი(14 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 468 ბავშვი,  დაფინანსება375000(სამას სამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი,სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 46 კაცი, აქედან 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26 მწვრთნელი.პროგრამის მიზანია  სპორტის განვითარება  ,   მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.პროგრამის მიზანია:  სპორტის განვითარება   ,   მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით.

 

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

380.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების ჩატარებისათვის:  ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო -გასახდელების მომზადება,უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4 საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში.

მოსალოდნელი შედეგი

რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში

 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

870,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა,  განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში  ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და  ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება.

 

ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

650,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურულ  ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.  ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა

 

ბ.ბ) სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

210.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლის გარეშე განათლებას  იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 210000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა''სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების  ჩატრება მუნიციპალიტეტში, მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც  საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსწავლეები , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000–ს, ფინანსდებიან ცენტრის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო–საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

50,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფორმდება მემორანდუმი მერიასა და ეპარქიას შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია -  მონასტრების მოვლა შენახვის ხარჯების დასაფინანსებლად 

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა.

 

დ) ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

50,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა ”Summer Job” და  მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტებს. პროექტის ფარგლებში  დასაქმდება 20 სტუდენტი, რომლებიც მიიღებენ 500 ლარის ოდენობის ანაზღაურებას, 3 თვის განმავლობაში; სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში, მას  შესაძლებლობა მიეცემა მონაწილეობა მიიღოს პროგრამა ”Summer Job”-ში და აირჩიოს შეთავაზებული სამუშაო სახეობებიდან სასურველი ერთი ვაკანსია (მუნციპალიტეტის მერია და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი ა(ა)იპ-ები). პროექტი ”Summer Job” გამიზნულია იმისათვის, რომ სტუდენტმა შეძლოს კვალიფიკაციის ამაღლება და  გამოცდილების მიღება იმ სფეროში, რომელშიც მომავალში სურს დასაქმდეს, ასევე გამომუშავებული თანხა გამოიყენოს საკუთარი პრიორიტეტების შესაბამისად. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სტუდენტური დღეები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

 


მუხლი 19. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.
ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 100.0  ათასი ლარი. ეკონომიკური განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                      

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

100.0

160.0

160.0

160.0

07 01

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

10.0

10.0

10.0

10.0

07 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

30.0

50.0

50.0

50.0

07 03

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

10.0

0.0

0.0

0.0

07 04

ტურიზმის  ხელშეწყობა

50.0

100.0

100.0

100.0

 

ა) სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 01

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური  განკარგვა და შემოსავლების  ზრდა მიწის საკუთრებიდან.

 

ბ) სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის განვითარების თემატიკაზე საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმების მოწყობას, ფერმერთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარებას, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის მეტი შესაძლებლობების შექმნას. ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს სოფლის განვითარების პოლიტიკის მართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მეურნეობის განვიტარების ხელშეწყობა

 

გ) ტურიზმის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 04

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"

მოსალოდნელი შედეგი

ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

 


მუხლი 20. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

 

პრიორიტეტი

დასახელება

2023 წელი პროექტი

2024 წელი პროგნოზი

2025 წელი პროგნოზი

2026 წელი პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

4,584.5

4,965.0

5,311.0

5,771.0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,188.5

4,580.0

4,930.0

5,420.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,153.5

1,250.0

1,350.0

1,550.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,865.0

3,150.0

3,390.0

3,670.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

150.0

160.0

170.0

180.0

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება

20.0

20.0

20.0

20.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

396.0

385.0

381.0

351.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

100.0

100.0

100.0

100.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და  სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

1.0

1.0

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

295.0

284.0

280.0

250.0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01

      4 188,5

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს  გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა.

 

ა.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 03

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  (ქ. თბილისში)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

ა.ბ) მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 04

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია  ( ადმინისტრაციული სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

 

ბ) .. - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

295.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების  დადგენილ ვადებში დაფარვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 


თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 21. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები              

 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

ფონდებიდან გამოყოგილი

საბიუჯეტო სახსრები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

20,826.2

25,799.1

14,144.1

360.0

13,784.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

12,413.1

15,165.1

13,110.1

360.0

12,750.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,196.0

205.0

2,991.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,219.6

10,153.4

804.0

0.0

804.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

3,261.6

3,775.3

4,584.5

205.0

4,379.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

2,958.1

3,377.3

4,325.5

205.0

4,120.5

 

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,196.0

205.0

2,991.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

29.0

0.0

29.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,932.0

3,399.2

4,188.5

205.0

3,983.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

161.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

2,822.0

3,216.2

4,159.5

205.0

3,954.5

 

შრომის ანაზღაურება

2,058.0

2,269.0

3,196.0

205.0

2,991.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

183.0

29.0

0.0

29.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

720.0

805.0

1,153.5

0.0

1,153.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

33.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

720.0

788.0

1,139.5

0.0

1,139.5

 

შრომის ანაზღაურება

480.0

506.0

770.0

0.0

770.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.0

14.0

0.0

14.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,092.0

2,465.2

2,865.0

55.0

2,810.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

121.0

 

121.0

 

ხარჯები

1,982.0

2,299.2

2,850.0

55.0

2,795.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,500.0

1,670.0

2,276.0

55.0

2,221.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

166.0

15.0

0.0

15.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

105.0

118.0

150.0

150.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

105.0

118.0

150.0

150.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.0

93.0

150.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

15.0

11.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.0

11.0

20.0

0.0

20.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

329.6

376.1

396.0

0.0

396.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

136.1

161.1

166.0

0.0

166.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.3

19.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.3

19.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 02

წლებში წარმოქმნილი დავალიანენებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

300.8

313.7

295.0

0.0

295.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

107.3

98.7

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

193.5

215.0

230.0

0.0

230.0

01 02 04

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

7.5

10.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.5

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის  ხელშეწყობა

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

20.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,424.2

13,703.7

2,077.6

0.0

2,077.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,615.4

4,186.7

1,327.6

0.0

1,327.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,808.8

9,517.0

750.0

0.0

750.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,073.1

6,985.3

735.0

0.0

735.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.0

602.2

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,048.1

6,383.1

650.0

0.0

650.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

6,048.1

6,781.0

650.0

0.0

650.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

397.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,048.1

6,383.1

650.0

0.0

650.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

25.0

204.3

85.0

0.0

85.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.0

204.3

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

816.1

558.4

158.4

0.0

158.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

210.2

235.3

158.4

0.0

158.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.9

323.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

605.9

323.1

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.9

323.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

210.2

235.3

158.4

0.0

158.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

210.2

235.3

158.4

0.0

158.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

121.0

174.4

97.5

0.0

97.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

121.0

174.4

97.5

0.0

97.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

89.2

60.9

60.9

0.0

60.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

89.2

60.9

60.9

0.0

60.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

624.4

722.2

585.0

0.0

585.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

493.0

720.7

585.0

0.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03  01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

131.4

1.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03  02

გარე განათების ექსპლოატაცია

493.0

720.7

585.0

0.0

585.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

493.0

720.7

585.0

0.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

280.0

377.7

280.0

0.0

280.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

280.0

377.7

280.0

0.0

280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

213.0

343.0

305.0

0.0

305.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

213.0

343.0

305.0

0.0

305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

11.0

852.9

329.2

0.0

329.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

279.3

329.2

0.0

329.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

573.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

11.0

847.9

329.2

0.0

329.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

274.3

329.2

0.0

329.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

573.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები . წალენჯიხაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები . ჯვარში

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

647.7

912.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

647.7

912.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

2,945.2

2,250.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,887.2

2,250.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

0.0

375.9

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

98.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

277.1

100.0

0.0

100.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

0.0

170.0

0.0

170.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

306.7

1,046.6

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.7

1,046.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

გარემოს დაცვა

911.1

1,220.8

1,211.6

0.0

1,211.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

911.1

1,220.8

1,211.6

0.0

1,211.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

758.4

986.8

1,021.5

0.0

1,021.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

758.4

986.8

1,021.5

0.0

1,021.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

469.5

619.1

657.5

0.0

657.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

469.5

619.1

657.5

0.0

657.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

288.9

367.7

364.0

0.0

364.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

288.9

367.7

364.0

0.0

364.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

67.5

122.6

107.1

0.0

107.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

67.5

122.6

107.1

0.0

107.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია

67.5

122.6

107.1

0.0

107.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

67.5

122.6

107.1

0.0

107.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

55.5

93.7

88.0

0.0

88.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.5

93.7

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

12.0

28.9

19.1

0.0

19.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

12.0

28.9

19.1

0.0

19.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

60.0

89.9

67.0

0.0

67.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

60.0

89.9

67.0

0.0

67.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

55.0

74.9

52.0

0.0

52.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.0

74.9

52.0

0.0

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

5.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

25.2

21.5

16.0

0.0

16.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25.2

21.5

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

19.7

14.5

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.7

14.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

5.5

7.0

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.5

7.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,701.0

3,698.2

2,610.0

0.0

2,610.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,668.6

3,540.2

2,610.0

0.0

2,610.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.4

158.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,060.0

2,610.0

2,600.0

0.0

2,600.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,060.0

2,610.0

2,600.0

0.0

2,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

27.9

15.6

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

15.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

25.0

25.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.0

25.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

583.6

905.2

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

583.6

777.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

4.5

142.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

142.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,353.1

1,756.0

1,725.0

0.0

1,725.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,101.0

1,464.8

1,700.0

0.0

1,700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.1

291.2

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

515.0

851.5

755.0

0.0

755.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

510.0

644.5

755.0

0.0

755.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

207.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული ცენტრის დაფინანსება

250.0

322.0

375.0

0.0

375.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

250.0

322.0

375.0

0.0

375.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

260.0

322.5

380.0

0.0

380.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

260.0

322.5

380.0

0.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

5.0

207.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

207.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

808.1

853.4

870.0

0.0

870.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

561.0

769.2

845.0

0.0

845.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

84.2

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრის დაფინანსება

411.0

601.4

650.0

0.0

650.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

411.0

575.2

625.0

0.0

625.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.2

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

150.0

194.0

210.0

0.0

210.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

150.0

194.0

210.0

0.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

247.1

58.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

58.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

247.1

0.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

20.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

10.0

6.1

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.0

6.1

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,175.3

1,645.1

1,835.4

155.0

1,680.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,159.0

1,640.9

1,835.4

155.0

1,680.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

308.3

345.4

413.0

155.0

258.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

292.0

341.2

413.0

155.0

258.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

120.0

142.5

155.0

155.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

120.0

142.5

155.0

155.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

80.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

80.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

22.0

5.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.0

5.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

21.0

23.7

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.0

23.7

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 05

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

44.0

62.0

60.0

0.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

44.0

62.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

5.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 07

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცა/რეაბილიტაციის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია

16.3

4.2

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

475.9

612.3

893.0

0.0

893.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

475.9

612.3

893.0

0.0

893.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

99.9

70.0

70.0

0.0

70.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

99.9

70.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

25.0

35.0

52.0

0.0

52.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.0

35.0

52.0

0.0

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

25.0

45.0

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.0

45.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

263.0

365.0

370.0

0.0

370.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

263.0

365.0

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

33.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

33.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

10.0

13.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.0

13.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

17.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

17.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

1.0

1.0

3.0

0.0

3.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.0

1.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.0

2.3

2.0

0.0

2.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.0

2.3

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 11

დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 12

წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

3.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

0.0

35.0

70.0

0.0

70.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

35.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

104.7

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

104.7

100.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

სარიტუალო მომსახურება

6.0

10.3

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.0

10.3

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

5.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.

1.0

3.3

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.0

3.3

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

230.0

328.5

375.0

0.0

375.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

230.0

328.5

375.0

0.0

375.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

19.2

232.2

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.2

232.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

6.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

7.2

8.4

8.4

0.0

8.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.2

8.4

8.4

0.0

8.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

9.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

9.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 03

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 04

ტურიზმის  ხელშეწყობა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 22
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 23
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 24
2023 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 25
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 27
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 28
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 29
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 30
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 360.00  ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  155.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150,0 ათასი ლარი.

 

გ) კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურებისა და ბავშთა უფლებების დაცვის მხარდაჭერის განყოფილებისათვის 55.0 ათასი ლარი.   
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 31
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 


14. 28/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 29/12/2023 13. 28/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 29/12/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 12. 27/10/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 31/10/2023 11. 29/09/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 04/10/2023 10. 06/09/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 08/09/2023 9. 25/08/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 30/08/2023 8. 10/08/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 14/08/2023 7. 24/07/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 26/07/2023 6. 25/05/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 30/05/2023 5. 28/04/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 02/05/2023 4. 31/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 04/04/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 3. 10/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 14/03/2023 2. 24/02/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 28/02/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 1. 26/01/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 30/01/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას