ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016400
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
23/12/2022
ვებგვერდი, 27/12/2022
190020020.35.129.016400
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2022 - 03/02/2023)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №13

2022 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილისდ.ა“ ქვეპუნქტიდა 61- მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.


თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის
  ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

     2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლებ

  I. შემოსავლები

34820.966

41513.706

13154.896

28358.810

30103.700

390.000

29713.700

  გადასახადები

14900.916

18535.000

0.00

18535.000

21939.400

0.00

21939.400

  გრანტები

11779.538

13154.896

13154.896

0.00

390.000

390.000

0.00

  სხვა შემოსავლები

8140.512

9823.810

0.00

9823.810

7774.300

0.00

7774.300

  II. ხარჯები

19620.735

23365.895

1530.870

21835.025

26380.000

390.000

25990.000

  შრომის ანაზღაურება

2182.202

3396.520

99.000

3297.520

4162.000

185.000

3977.000

  საქონელი და მომსახურება

1791.224

2298.678

1048.451

1250.227

1610.000

0.00

1610.000

  პროცენტი

39.707

51.200

0.00

51.200

53.000

0.00

53.000

  სუბსიდიები

12390.402

13949.580

125.000

13824.580

17495.000

195.000

17300.000

გრანტები

28633

70.000

0.00

70.000

0.00

0.00

0.00

  სოციალური უზრუნველყოფა

1786.551

2216.689

10.000

2206.689

2465.000

10.000

2455.000

  სხვა ხარჯები

1402.016

1383.228

248.419

1134.809

595.000

0.00

595.000

  III. საოპერაციო სალდო

15200.231

18147.811

11624.026

6523.785

3723.700

0.00

3723.700

  IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16184.243

18440.515

12466.412

5974.103

3646.700

0.00

3646.700

  ზრდა

16282.123

18536.515

12466.412

6070.103

3671.700

0.00

3671.700

  კლება

97.880

96.000

0.00

96.000

25.000

0.00

25.000

  V. მთლიანი სალდო

-984.012

-292.704

-842.386

-549.682

77.000

0.000

77.000

  VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1060.796

-2139.839

-842.386

-  1297.453

0.000

0.000

0.000

  ზრდა

1441.106

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

   ვალუტა და დეპოზიტები

1441.106

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  კლება

2501.902

2139.839

842.386

1297.453

0.000

0.000

0.000

   ვალუტა და დეპოზიტები

2501.902

2139.839

842.386

1297.453

0.000

0.000

0.000

  VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.784

-76.600

0.00

-76.600

-77.000

0.000

-77.000

  კლება

76.784

76.600

0.00

76.600

77.000

0.000

77.000

    საშინაო

76.784

76.600

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

     სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

     სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

  VIII. ბალანსი

   0,0

0,0

   0,0

0.0

0.000

0.000

0.000



მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021
წლის
  ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  შემოსულობები

34918.846

41609.706

13154.896

28454.810

 

30128.700

390.000

29738.700

  შემოსავლები

34820.966

  41513.706

13154.896 

28358.810

30103.700 

390.000

29713.700

  არაფინანსური აქტივების კლება

97.880 

96.000 

   0.000

 96.00

25.000

0.000

25.000   

  გადასახდელები

  35979.642 

  43749.545 

13997.282

29752.263

30128.700 

390.000

29738.700   

  ხარჯები

 

19620.735

 

  25136.430 

1530.870

23605.560 

26380.000

390.000

25990.000

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

   16282.123 

   18536.515 

     12466.412 

   6070.103 

3671.700

0.00

3671.700

  ვალდებულებების კლება

76.784 

76.600   

0.000

    76.600   

77.000

0.00

77.000

  ნაშთის ცვლილება

-1060.796

-2139.839

    -842.386

  -1297.453

0,00 0 

0.000

0.000



მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 30103.700 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021

წლის
  ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

34820.966

41513.706

13154.896

28358.810

30103.700

390.000

29713.700

   გადასახადები

14900.916

18535.000

0.000

18535.000

21939.400

0.000

21939.400

   გრანტები

11779.538

13154.896

13154.896

0.000

390.000

390.000

0.000

   სხვა შემოსავლები

8140.512

9823.810

0.000

9823.810

7774.300

0.000

7774.300

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 21939.400 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021
წლის
  ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  გადასახადები

14900.916

18535.000

0.000

 

18535.000

21939.400

0.000

21939.400

   საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

   დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11220.987

14755.000

0.000

 

14755.000

18139.400

0.000

18139.400

   ქონების გადასახადი

3679.929

3780.000

0

 

3780.000

3800.000

   0.000

3800.000

   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2488.728

2455.000

0.000

 

2455.000

2960.000

0.000

2960.000

   უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.278

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28.973

10.000

0.000

 

10.000

20.000

0.000

20.000

   სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

74.741

65.000

0.000

 

65.000

20.000

0.000

20.000

   არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1087.209

1250.000

0.000

 

1250.000

800.000

0.000

800.000



მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 390.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  გრანტები

11779.538

13154.900

390.000 

  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

 0.00

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

11779.538

13154.900

0.00 

  გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

881.823

255.000

  390.000 

  კაპიტალური ტრანსფერი

7110.544

6211.123

0.00

  სპეციალური ტრანსფერი , მათ შორის :

1000.000

0.00

0.00     

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.00

0.00

 0.00

    საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.00

0.00

 0.00

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

0.00

   მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

148.371

400.000

0.00

   საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

2667.927

0.00

   სახ.პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგ.განს.პროგრამები

0.00

1441.947

0.00

    ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების    დასაფინანსებლად

0.00

1366.899

0.00

    სახელმწიფო გრანტი

1826.800

0.00

0.00

    აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.00

 0.00

0.00 



მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7774.300 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები

8140.512

9823.810

7774.300

  შემოსავლები საკუთრებიდან

5663.324

7279.000

 

5620.300

პროცენტი

116.920

149.000

120.300

  რენტა

6208.000

7130.000

5500.000

  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2037.687

2081.400

2054.000

    ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2037.687

2081.400

2054.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.800

0.00

0.0

    სანებართვო მოსაკრებელი

5.810

44.400

15.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2018.000

2024.000

2024.000

   ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13.061

13.000

15.000

    არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

200.270

213.410

  100.000

  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

239.231

250.000

0.000



მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 26380.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021
წლის
  ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  ხარჯები

19620.735

25136.430

1530.870

23605.560

26380.000

390.000

25990.000

  შრომის ანაზღაურება

2182.202

3396.520

99.000

3297.520

4162.000

185.000

3977.000

  საქონელი და მომსახურება

1791.224

2298.678

1048.451

1250.227   

1610.000

0.000

1610.000

  პროცენტები

39.707

51.200

0.000

  51.200     

53.000

0.000

53.000

  სუბსიდიები

  12390.402

13949.580

125.000

13824.580   

17495.000

195.000

17300.000

გრანტები

   28.633

70.000

0.000

70.000

0.000

0.000

0.000

  სოციალური უზრუნველყოფა

1786.551

2216.689

10.000

2206.689   

2465.000

10.000

2455.000

  სხვა ხარჯები

1402.016

1383.228

248.419

1134.809

595.000

0.000

595.000


 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3646.700 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა   3671.7000 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 25.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ . კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

  2021 წლის
ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

117.008

154.000

237.000

  01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

117.008

154.000

237.000

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

14117.618

16496.100

1925.000

  02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12313.625

11052.325

1441.500

  02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

36.285

1593.952

221.100

  02 03

  გარე განათება

0.000

179.400

112.400

  02 06

  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.000

0.000

0.000

02 07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1677.637

3638.400

150.000

  02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0.000

31.966

0.000

  02 09

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

  03 00

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა

600.608

317.527

365.000

  03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

193.042

68.050

260.000

  03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

102.800

100.000

100.000

03 04

სანიაღვრე არხის აღდგენა

304.766

149.477

5.000

  04 00

  განათლება

128.376

363.800

0 . 000

  04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

73.461

17.000

0.000

  04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

6.496

3.270

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

48.419

343.538

0.000

  05 00

  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1318.513

1205.117

1144.700

  05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

657.784

488.200

1014.700

  05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

660.729

716.917

130.000

  06 00

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0 00

0.000

0.0 00  

  06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

0.000

0.000

0.000

 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16282.123

18536.515

3671.700

 

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის
ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება

97.880

96.000

25.000

  ძირითადი აქტივები

88.270

29.000

25.000

  არაწარმოებული აქტივები

9.610

67.000

0.000

   მიწა

9.610

67.000

0.000



მუხლი 9.

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

  დასახელება

  2021 წლის
ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  7.1

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3458.675 

5158.947 

6288.000 

  7.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3339.684 

4857.754 

5808.000 

  7.1.1.1

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3339.684 

4857.754 

5808.000 

  7.1.1.2

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

152.823 

300.000

  7.1.6

  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

116.491

       127.800 

      130.000 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

2.500

20.570

50.000

  7.4

  ეკონომიკური საქმიანობა

15007.233 

13856.025  

3541.500

  7.4 5

  ტრანსპორტი

14797.103

    12593.388 

      3486.500   

  7.4 5 1

  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14797.103

12593.388 

      3486.500   

  7.4 5 5

  მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

210.130

1262.637

55.000

  7.5

  გარემოს დაცვა

2191.562 

2749.477

2605.000

  7.5 1

  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1783.996 

      2380.000 

2500.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

407.566

369.477

105.000

  7.6

  საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3660.965 

7446.041  

2053.500

  7.6 1

  ბინათმშენებლობა

      751.400 

746.703

120.000

  7.6 2

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება

       0.000

0.000

0,000

  7.6 3

  წყალმომარაგება

734.630   

2398.952

1071.100

  7.6 4

  გარე განათება

376.572

630.000

712.400

  7.6 6

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1798.363 

3670.386 

   150.000

  7.7

  ჯანმრთელობის დაცვა

179.331

185.700

227.000 

  7.7 4

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

131.741 

157.700

195.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

47.590

28.000

32.000

  7.8

  დასვენება , კულტურა და რელიგია

5088.031  

6175.927  

6239.700  

  7.8 1

  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2192.783 

3084.700 

      3084.700 

  7.8 2

  მომსახურება კულტურის სფეროში

2681.103 

2744.802 

2915.000

  7.8 4

  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

120.000 

200.000 

120.000 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

94.145

146.425

120.000

  7.9

  განათლება

4434.515 

5978.739  

6635.000  

  7.9 1

  სკოლამდელი აღზრდა

3543.822

4600.000 

6635.000 

  7.9 2

  ზოგადი განათლება

6.496

3.270   

0,0

  7.9 2 2

  საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0   

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

884.197

1375.469   

0.0

  7 10

  სოციალური დაცვა

1945.213 

2198.689  

2539.000

  7 10 1

  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1009.979 

1238.000 

1388.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

836.089

1048.000

1198.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

173.890

190.000

190.000

  7 10 2

  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

23.000 

26.000 

26.000

  7 10 4

  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

290.200 

376.900 

   352.000 

  7 10 7

  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

431.434 

379.789 

595.000

  7 10 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

190.600

178.000

178.000

 

  სულ

35979.642    

43749.545  

30128.700  



მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3723.700 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  საოპერაციო სალდო

15200.231 

18147.811 

3723.700 

  მთლიანი სალდო

-984.012 

-292.704 

77.000

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

  2023 წლის პროექტი

  ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1060.796

- 2139.839 

0.0

  ზრდა

0.0

0.0   

0.0   

     ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0   

0.0   

  კლება

2501.902

2139.839 

0,0 

   ვალუტა და დეპოზიტი

2501.902

     2139.839 

0.0

 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 77.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2022 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 424.381 ათას ლარს, ხოლო 2022 წელს პროცენტის სახით გადარიცხულია 38.044 ათასი ლარი ხოლო სესხის ძირითადი თანხა 76.784 ათასი ლარი.

 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

 

 

v  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

v  ინფრასტრუქტურის განვითარება;

v  დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

v  განათლება;

v  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

v  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

       ათასი ლარი

2023-2026 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობებით)

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

  01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6288.0

6093.9

6509.5

6509.5

მ.შ. რიცხოვნობა

204

204

204

204

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5595.0

12099.6

11989.4

13644.8

მ.შ. რიცხოვნობა

154

153

153

153

მ.შ. ახალი ინიციატივები

        0,0

0

0

0

  03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2605.0

2494.0

2720.0

2720.0

მ.შ. რიცხოვნობა

193

193

193

193

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

 04 00

განათლება

6635.0

5905.0

6500.0

6500.0

მ.შ. რიცხოვნობა

798

800

800

800

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

  05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6239.700

5444.0

5872.0

5872.0

მ.შ. რიცხოვნობა

531

525

525

525

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

  06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2766.0

2479.0

2489.0

2489.0

მ.შ. რიცხოვნობა

19

19

19

19

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

სულ ჯამი

30128.7

34515.5

36079.9

37735.3

მ.შ. რიცხოვნობა

1899

1894

1894

1894

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0

0

0

0

შენიშვნა : რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

 


თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025

წელი

2026 წელი

 02 00

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

5595.000

12099.600

11989.400

13644.800

მ.შ. რიცხოვნობა

154.0

153.0

153.0

153.0

 

 

       

       

       

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

202 3 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01

1441.500  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 30% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება
2 ქვეპროგრამა:
- გზების
მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

- ხიდებისა და მოაჯირების აღგდენა მშენებლობა;

-საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა.
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი:
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვე პროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება

202 3 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01 02

1366.500  

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვე პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 65% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

ქვე პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება

 
 
 

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

55450

 

2.         

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

93408

 

3.         

სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია)

53777

 

4.         

სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

37000

 

5.         

სოფელ წირქვალში კორიალეების უბნის გზის რეაბილიტაცია.

50000

 

6.         

საუბნო გზების პროექტირებები

25000

 

7.         

საზედამხედველო თანხა

300000

 

8.         

თანადაფინანსების თანხა

  მათ შორის:

751865

 

9.         

სოფელ მეჩხეთურის გზა

26400

 

10.      

სოფელ გურაბანიძეების გზა

37700

 

11.      

სოფელ ზედუბანის გზა

38500

 

12.      

სოფელ უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების უბნის გზა

16700

 

13.      

სოფელ სარქველეთუბანის გზა

20400

 

14.      

სოფელ დარკვეთში ახალი დასახლების გზა

10800

 

15.      

სოფელ ითხვისში სილების უბნის გზა

18200

 

16.      

სოფელ ნავარძეთი მარიკა ბარათაშვილის სახლთან მისასვლელი გზა

4500

 

17.      

სოფლების რგანი ვაჭევის დამაკავშირებელი გზა

72600

 

18.      

სოფლ სვერის და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზა

74400

 

19.      

სოფელ ბერეთისაში სკოლასთან ასასვლელი გზა

50000

 

20.      

სოფელ ქვედა ბერეთისის ზედა კვიჟინაძეების გზა

50000

 

21.      

სოფელ ბერეთისაში ნოძაძეების უბნის გზა

8900

 

22.      

სოფელ ბერეთისაში გეორგების უბნის გზა

50000

 

23.      

სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის გზა

50000

 

24.      

სოფელ ცხრუკვეთი სკინდორის და დამაკავშირებელი გზა

8300

 

25.      

  ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის და შიდა ეზოების რეაბილიტაცია

64200

 

26.      

თანადაფინანსების სავარაუდო თანხა მომავალ პროექტებზე

150265

 

 

სულ  ჯამი

1366500

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

 

02 01 04

20.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება. ჭიათურაში რკინიგზის სადგურის მიმდებარეთ საფეხმავლო ხიდის საპროექტო სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

 

02 01 05

55.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის შემოსასვლელებში ღობეების მოწყობის სამუშაოები და ასევე განხორციელდება საყრდენი კედლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

 

02 03

1071.100

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად 2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებ.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

02 02 01

850.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს ,,ჭიათურის წყალი“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილირტაცია

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

02 02 02

221.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსოფელში სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებს ასევე განხორციელდება სოფელ ბჟინევში ჭაბურღილის მოწყობა.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

         

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება 
(
ათას ლარში)

02 03

712.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებშ,. ქალაქ ჭიათურასა და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 5%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

  2. გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (.. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01

600.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 02

112.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 0 4

2100.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

  2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 04 01

2100.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). ასევე ახორციელდება ქალაქ ჭიათურაში და მასში შემავალი სოფლებში მისასვლელი ცენტრალურ გზებზე დაზიანებული ორმოლების შეკეთებას.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრი შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06

120.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამა მუნიციპალური ამხანაგობების ხელშეწყობას და უზრუნველყოფს ისეთი პროგრამების განვითარებას როგორიცაა:

1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

  2. საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, სახურავი მასალის შეძენას.

3. საცხოვრებლი სახლებისა და ფასადების აღდგენა.

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა კომფორტული გადაადგილებისათვის საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენას. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. აგრეთვე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლების საქსპლოატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და იერსახის შენარჩუნებისათვის ფასადების რეაბილიტაციის (შეღებვა- შეკეთების) სამუშაოებს.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის სეძენა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 06 02

120.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სახლებისათვის რბილი გადახურვისა და ლითონის სახურავის შეძენასა და გადაცემას ამხანაგობებისათვის. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07

150.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. ვინაიდან ჭიათურა არის მარგანეცის მომპოვებელი რომლის ტრანსპორტირება ხდება მარალი გამავლობის ავტომობილებით აქედან გამომდინარე ხშირია დამტვერიანება, ასეთი გლობალური პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებლობას წარმოადგენს მწვანე ნარგავების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07 01

50.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სფუთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ჭიათურაში ნაგუთის დასახლებაში განთავსებული სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

02 07 02

100.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება გაეწევა მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებს.

 


მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2025 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 00

2600.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა()იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 01

2500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა()იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 03

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

  03 04

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.


მუხლი 15.

განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

         

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

202 3 წელი

2024 წელი

2025 წელი

202 6 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

6635.000

5900.0

6500.0

6500.0

მ.შ. რიცხოვნობა

798

800

800

800

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

04 01

6635.0

პროგრამის განმახორციელებელი

()იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისმიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის 32 დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1450-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 798 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისპროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; 

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლაშენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.



მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

  05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6239.7

 

5444.0

 

5872.0

 

5872.0

მ.შ. რიცხოვნობა

        625

        605

        605

        605

მ.შ. ახალი ინიციატივები

       

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01

3084.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.

განხორციელდება თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, უნივერმაღის მიმდებარედ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები და თემურ მაღრაძის სახელობის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:
  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01

1870.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ღონისძიებები სარაგბო კლუბი მათეს დაფინანსება.


ქვეპროგრამის მიზანია:
  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 01

1100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,  ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში დადის 606 ბავშვი, მათ შორის: გოგო 79    და ბიჭი 527.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში ცედეფეზე განთავსებული სპორტული კომპლექსის მოწყობის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 02

340.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 165 სპორტსმენს და 12 მწვრთნელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა დ და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 01 03

430.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 180 ბავშვს, მათ შორის გოგო 15  და ბიჭი 165 .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათე“-ს. რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01 03

668.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჭიათურაში თორღვაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჭიათურაში უნივერმაღის წინ საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოები, თემურ მაღრაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და ჩოგბურთის კორტის და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  კულტურის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02

2935.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლ , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01

2585.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: სსიპ რიტუალების სახლი, ა(ა)იპ №1 დ №2 მუსიკალური სკოლ, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 01

285.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 366 მოსწავლეს (მათ შორის: 240 გოგო; 136 ბიჭი, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 84 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 02

275.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს173 მოსწავლეს (მათ შორის: 123გოგო; 40 ბიჭი,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  სახვითი ხელოვნების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 03

195.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 238 ბავშვი(მათ შორის გოგო 151; 87 ბიჭი),

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 04

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება, საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  სასწავლო საგანმანათლებლო და  კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 05

1480.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 786 მოსწავლეს( მათ შორის: გოგო 474 და ბიჭი 272).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 03

130.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქორწინების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარი საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შეძენის თანადაფინანსება, განხორციელდება ტურიზმის ცენტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 04

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

  05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

       2766.0

       2479.0

       2489.0

       2489.0

მ.შ. რიცხოვნობა

        19.0

        19.0

        19.0

        19.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

       

 

 

 

 

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 06 01

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

195.0

პროგრამის განმახორციელებელი

... ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება ... ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2. იმუნიზაციია

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

32.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის სხვადასხვა საჭირო ნივთებისა და მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები 06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1388.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწტობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

1388.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით ბენეფიციართა მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01 01

1000.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის  მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის  დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

46.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის მქონე პირთა პირთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული   მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის   შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

63.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

26.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

655.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 01

90.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად  მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

325.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჭიათურაში ავარიონზე პატარიძის ქუჩაზე განთავსებული ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებთათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აკრედიტირებული ექსპერტიზის დასკვნის საფძველზე. აგრეთვე გაიცემა დახმარება სოფელ ითხვისში მცხოვრებ დაზარალებულ ოჯახებძე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.


მუხლი 18. პრიორიტეტების (პროგრამების) ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.


თავი III
ჭიათურის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის დაზუსტ. გეგმა

2023 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

35,979.6

10,338.432

25,641.210

43,749.545

13,997.282

29,752.263

30,128.700

390.000

29,738.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,925.0

0.000

1,925.000

1,698.000

0.000

1,698.000

1,899.000

0.000

1,899.000

 

ხარჯები

19,620.7

1,267.348

18,353.387

25,136.430

1,530.870

23,605.560

26,380.000

390.000

25,990.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,396.520

99.000

3,297.520

4,162.000

185.000

3,977.000

 

საქონელი და მომსახურება

1,796.1

839.382

956.742

2,298.678

1,048.451

1,250.227

1,610.000

0.000

1,610.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.707

51.2

0.000

51.200

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

10,479.6

95.413

10,384.195

13,949.580

125.000

13,824.580

17,495.000

195.000

17,300.000

 

გრანტები

28.6

0.000

28.633

70.000

0.000

70.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,786.6

5.750

1,780.801

2,216.689

10.000

2,206.689

2,465.000

10.000

2,455.000

 

სხვა ხარჯები

1,397.1

232.384

1,164.732

1,383.228

248.419

1,134.809

595.000

0.000

595.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,282.1

9,071.084

7,211.039

18,536.515

12,466.412

6,070.103

3,671.700

0.000

3,671.700

 

ძირითადი აქტივები

16,282.1

9,071.084

7,211.039

18,536.515

12,466.412

6,070.103

3,671.700

0.000

3,671.700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.600

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,458.7

117.178

3,341.497

5,158.947

120.000

5,038.947

6,288.000

185.000

6,103.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

0.000

199.000

204.000

0.000

204.000

204.000

0.000

204.000

 

ხარჯები

3,264.9

117.178

3,147.705

4,928.347

120.000

4,808.347

5,974.000

185.000

5,789.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,396.520

99.000

3,297.520

4,162.000

185.000

3,977.000

 

საქონელი და მომსახურება

847.7

22.759

824.981

1,164.527

21.000

1,143.527

1,478.000

0.000

1,478.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.707

51.2

0.000

51.200

53.000

0.000

53.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

28.000

0.000

28.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.3

0.000

84.328

118.000

0.000

118.000

26.000

0.000

26.000

 

სხვა ხარჯები

90.8

0.000

90.773

170.100

0.000

170.100

255.000

0.000

255.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

0.000

117.008

154.000

0.000

154.000

237.000

0.000

237.000

 

ძირითადი აქტივები

117.0

0.000

117.008

154.000

0.000

154.000

237.000

0.000

237.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,339.7

117.178

3,222.506

4,857.754

120.000

4,737.754

5,808.000

185.000

5,623.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

0.000

199.000

204.000

0.000

204.000

204.000

0.000

204.000

 

ხარჯები

3,222.676

117.178

3,105.498

4,703.754

120.000

4,583.754

5,571.000

185.000

5,386.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,182.2

94.419

2,087.783

3,396.520

99.000

3,297.520

4,162.000

185.000

3,977.000

 

საქონელი და მომსახურება

845.2

22.759

822.481

991.134

21.000

970.134

1,228.000

0.000

1,228.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

28.0

0.000

28.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.33

0.000

84.328

118.000

0.000

118.000

26.000

0.000

26.000

 

სხვა ხარჯები

90.77

0.000

90.773

170.1

0.000

170.100

155.000

0.000

155.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.008

0.000

117.008

154.000

0.000

154.000

237.000

0.000

237.000

 

ძირითადი აქტივები

117.008

0.000

117.008

154.000

0.000

154.000

237.000

0.000

237.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

611.0

0.000

610.984

992.980

0.000

992.980

1,345.000

0.000

1,345.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.000

30.000

 

30.000

30.000

 

30.000

 

ხარჯები

607.185

0.000

607.185

969.980

0.000

969.980

1,258.000

0.000

1,258.000

 

შრომის ანაზღაურება

413.1

0.000

413.142

671.880

0.000

671.880

895.000

0.000

895.000

 

საქონელი და მომსახურება

109.2

0.000

109.177

151.000

0.000

151.000

228.000

0.000

228.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.000

1.068

2.000

0.000

2.000

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

83.8

0.000

83.798

145.100

0.000

145.100

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.799

0.000

3.799

23.000

0.000

23.000

87.000

0.000

87.000

 

ძირითადი აქტივები

3.8

0.000

3.799

23.000

0.000

23.000

87.000

0.000

87.000

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,586.0

0.000

2,585.970

3,658.917

0.000

3,658.917

4,215.000

0.000

4,215.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

 

161.000

163.0

 

163.000

163.000

 

163.000

 

ხარჯები

2,485.0

0.000

2,485.021

3,532.917

0.000

3,532.917

4,065.000

0.000

4,065.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,669.2

0.000

1,669.185

2,563.6

0.000

2,563.600

3,063.000

0.000

3,063.000

 

საქონელი და მომსახურება

705.5

0.000

705.468

801.317

0.000

801.317

957.000

0.000

957.000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

20.1

0.000

20.133

28.0

0.000

28.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.3

0.000

83.260

115.0

0.000

115.000

20.000

0.000

20.000

 

სხვა ხარჯები

7.0

0.000

6.975

25.0

0.000

25.000

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.9

0.000

100.949

126.0

0.000

126.000

150.000

0.000

150.000

 

ძირითადი აქტივები

100.9

0.000

100.949

126.0

0.000

126.000

150.000

0.000

150.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

142.7

117.178

25.552

205.857

120.000

85.857

248.000

185.000

63.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.000

11.0

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

130.5

117.178

13.292

200.857

120.000

80.857

248.000

185.000

63.000

 

შრომის ანაზღაურება

99.9

94.419

5.456

161.0

99.000

62.040

204.000

185.000

19.000

 

საქონელი და მომსახურება

30.6

22.759

7.836

38.817

21.000

17.817

43.000

0.000

43.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0.000

12.260

5.0

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

12.3

0.000

12.260

5.0

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

116.5

0.000

116.491

280.623

0.000

280.623

430.000

0.000

430.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

39.7

0.000

39.707

204.023

0.000

204.023

353.000

0.000

353.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

152.823

0.000

152.823

200.000

0.000

200.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საგარეო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.000

0.000

66.627

0.000

66.627

200.000

0.000

200.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

66.627

0.000

66.627

200.000

0.000

200.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

66.6

0.000

66.627

200.000

0.000

200.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.000

0.000

86.196

0.000

86.196

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

86.196

0.000

86.196

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

86.196

0.000

86.196

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

116.5

0.000

116.491

127.800

0.000

127.800

130.000

0.000

130.000

 

ხარჯები

39.7

0.000

39.707

51.200

0.000

51.200

53.000

0.000

53.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

39.7

0.000

39.7

51.2

0.000

51.200

53.0

0.0

53.0

 

ვალდებულებების კლება

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

 

საშინაო

76.8

0.000

76.784

76.6

0.000

76.600

77.000

0.000

77.000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.5

0.000

2.500

20.570

0.000

20.570

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.5

0.000

2.500

20.570

0.000

20.570

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.000

2.500

20.570

0.000

20.570

50.000

0.000

50.000

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,682.3

8,361.760

10,320.555

21,302.066

11,741.375

9,560.691

5,595.000

0.000

5,595.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

0.000

151.000

146.0

0.000

146.000

154.000

0.000

154.000

 

ხარჯები

4,564.697

232.384

4,332.313

4,806.003

248.419

4,557.584

3,670.000

0.000

3,670.000

 

სუბსიდიები

3,631.5

0.000

3,631.453

4,059.3

0.000

4,059.300

3,550.000

0.000

3,550.000

 

სხვა ხარჯები

857.7

232.384

625.339

746.7

248.419

498.284

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,117.6

8,129.376

5,988.242

16,496.1

11,492.956

5,003.107

1,925.000

0.000

1,925.000

 

ძირითადი აქტივები

14,117.6

8,129.376

5,988.242

16,496.1

11,492.956

5,003.107

1,925.000

0.000

1,925.000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,457.9

7,016.993

5,440.921

11,052.325

7,539.322

3,513.003

1,441.500

0.000

1,441.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

144.3

0.000

144.28900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

144.3

0.000

144.289

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,313.6

7,016.993

5,296.632

11,052.325

7,539.322

3,513.003

1,441.500

0.000

1,441.500

 

ძირითადი აქტივები

12,313.6

7,016.993

5,296.632

11,052.325

7,539.322

3,513.003

1,441.500

0.000

1,441.500

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

11,688.0

6,588.568

5,099.424

9,161.929

5,839.623

3,322.306

1,366.500

0.000

1,366.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

144.3

0.000

144.289

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

144.3

0.000

144.3

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,543.703

6,588.568

4,955.135

9,161.929

5,839.623

3,322.306

1,366.500

0.000

1,366.500

 

ძირითადი აქტივები

11,543.703

6,588.568

4,955.135

9,161.929

5,839.623

3,322.306

1,366.500

0.000

1,366.500

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

7.2

0.000

7.217

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.000

0.590

0.767

0.000

0.767

20.000

0.000

20.000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

210.1

13.725

196.405

1,262.637

1,113.888

148.749

55.000

0.000

55.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.1

13.725

196.405

1,262.637

1,113.888

148.749

55.000

0.000

55.000

 

ძირითადი აქტივები

210.1

13.725

196.405

1,262.637

1,113.888

148.749

55.000

0.000

55.000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

552.0

414.700

137.285

626.992

585.811

41.181

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.985

414.700

137.285

626.992

585.811

41.181

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

552.0

414.700

137.285

626.992

585.811

41.181

0.000

0.000

0.000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

734.6

0.000

734.630

2,398.952

1,136.395

1,262.557

1,071.100

0.000

1,071.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

0.000

46.000

46.0

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

ხარჯები

698.3

0.000

698.345

805.000

0.000

805.000

850.000

0.000

850.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

698.3

0.000

698.345

805.000

0.000

805.000

850.000

0.000

850.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.285

0.000

36.285

1,593.952

1,136.395

457.557

221.100

0.000

221.100

 

ძირითადი აქტივები

36.285

0.000

36.285

1,593.952

1,136.395

457.557

221.100

0.000

221.100

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

698.3

0.000

698.345

805.000

0.000

805.000

850.000

0.000

850.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

698.3

0.000

698.345

805.000

0.000

805.000

850.000

0.000

850.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

698.3

 

698.345

805.000

 

805.000

850.000

 

850.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

36.3

0.000

36.285

1,593.952

1,136.395

457.557

221.100

0.000

221.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

0.000

36.285

1,593.952

1,136.395

457.557

221.100

0.000

221.100

 

ძირითადი აქტივები

36.3

0.000

36.285

1,593.952

1,136.395

457.557

221.100

0.000

221.100

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

46.000

 

46.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

376.6

0.000

376.572

630.000

0.000

630.000

712.400

0.000

712.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

376.572

0.000

376.572

450.600

0.000

450.600

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

376.6

0.000

376.572

450.6

0.000

450.600

600.000

0.000

600.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

179.400

0.000

179.400

112.400

0.000

112.400

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

179.400

0.000

179.400

112.400

0.000

112.400

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

376.6

0.000

376.572

530.000

0.000

530.000

600.000

0.000

600.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

376.6

0.000

376.572

450.600

0.000

450.600

600.000

0.000

600.000

 

სუბსიდიები

376.6

 

376.572

450.600

 

450.600

600.000

 

600.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

79.400

0.000

79.400

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

79.400

0.000

79.400

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

112.400

0.000

112.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

112.400

0.000

112.400

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

100.000

0.000

100.000

112.400

0.000

112.400

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2,556.5

0.000

2,556.536

2,803.700

0.000

2,803.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

0.000

105.000

100.0

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,803.700

0.000

2,803.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

სუბსიდიები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,803.700

0.000

2,803.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

2,556.5

0.000

2,556.536

2,803.700

0.000

2,803.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

 

105.000

100.0

 

100.000

100.000

 

100.000

 

ხარჯები

2,556.5

0.000

2,556.536

2,803.700

0.000

2,803.700

2,100.000

0.000

2,100.000

 

სუბსიდიები

2,556.5

 

2,556.536

2,803.700

 

2,803.700

2,100.000

 

2,100.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

100.5

0.000

100.509

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

55.6

0.000

55.643

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

55.6

0.000

55.6

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.866

0.000

44.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

44.866

0.000

44.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

657.8

232.384

425.407

746.703

248.419

498.284

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

657.8

232.384

425.407

746.703

248.419

498.284

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

657.8

232.384

425.407

746.7

248.419

498.284

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

23.6

0.000

23.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

23.6

0.000

23.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

23.6

0.000

23.600

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

117.8

0.000

117.792

188.030

0.000

188.030

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.8

0.000

117.792

188.0

0.000

188.030

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

117.8

0.000

117.792

188.0

0.000

188.030

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

516.4

232.384

284.015

558.673

248.419

310.254

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

516.4

232.384

284.015

558.7

248.419

310.254

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

516.4

232.384

284.015

558.7

248.419

310.254

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,753.2

1,112.383

640.775

3,638.420

2,817.239

821.181

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

75.5

0.000

75.521

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,677.6

1,112.383

565.254

3,638.4

2,817.239

821.181

150.000

0.000

150.000

 

ძირითადი აქტივები

1,677.6

1,112.383

565.3

3,638.4

2,817.239

821.181

150.000

0.000

150.000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

684.3

317.818

366.480

2,415.895

1,994.285

421.610

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684.298

317.818

366.480

2,415.895

1,994.285

421.610

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

684.3

317.818

366.5

2,415.895

1,994.285

421.610

50.000

0.000

50.000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,068.9

794.565

274.295

1,222.525

822.954

399.571

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

75.5

0.000

75.5

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.3

794.565

198.774

1,222.525

822.954

399.571

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

993.3

794.565

198.774

1,222.525

822.954

399.571

100.000

0.000

100.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

45.2

0.000

45.205

31.966

0.000

31.966

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,191.6

58.900

2,132.662

2,749.477

0.000

2,749.477

2,605.000

0.000

2,605.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

0.000

225.000

0.000

0.000

0.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,591.0

0.000

1,590.954

2,431.950

0.000

2,431.950

2,240.000

0.000

2,240.000

 

სუბსიდიები

1,586.1

0.000

1,586.054

2,211.950

0.000

2,211.950

2,240.000

0.000

2,240.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

220.0

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.6

58.900

541.708

317.527

0.000

317.527

365.000

0.000

365.000

 

ძირითადი აქტივები

600.6

58.900

541.708

317.527

0.000

317.527

365.000

0.000

365.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,784.0

0.000

1,783.996

2,280.000

0.000

2,280.000

2,500.000

0.000

2,500.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225.0

 

225.000

0.000

 

0.000

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

1,590.954

0.000

1,590.954

2,211.950

0.000

2,211.950

2,240.000

0.000

2,240.000

 

სუბსიდიები

1,586.1

 

1,586.054

2,212.0

 

2,211.950

2,240.000

 

2,240.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.042

0.000

193.042

68.050

0.000

68.050

260.000

0.000

260.000

 

ძირითადი აქტივები

193.0

0.000

193.042

68.050

0.000

68.050

260.000

0.000

260.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.0

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

220.000

0.000

220.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

102.8

0.000

102.800

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.800

0.000

102.800

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

102.8

0.000

102.8

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

304.8

58.900

245.866

149.477

0.000

149.477

5.000

0.000

5.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.8

58.900

245.866

149.5

0.000

149.477

5.000

0.000

5.000

 

ძირითადი აქტივები

304.8

58.900

245.866

149.5

0.000

149.477

5.000

0.000

5.000

04 00

განათლება

4,434.5

862.952

3,571.563

5,978.739

1,366.899

4,611.840

6,635.000

0.000

6,635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

798.0

0.000

798.000

798.0

0.000

798.000

798.000

0.000

798.000

 

ხარჯები

4,306.1

816.623

3,489.516

5,614.9

1,027.451

4,587.480

6,635.000

0.000

6,635.000

 

საქონელი და მომსახურება

816.6

816.623

0.000

1,027.5

1,027.451

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

3,475.4

0.000

3,475.361

4,587.5

0.000

4,587.480

6,635.000

0.000

6,635.000

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.000

14.155

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.4

46.329

82.047

363.8

339.448

24.360

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

128.4

46.329

82.047

363.8

339.448

24.360

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,543.8

0.000

3,543.822

4,600.000

0.000

4,600.000

6,635.000

0.000

6,635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

798.0

 

798.000

798.000

 

798.000

798.000

 

798.000

 

ხარჯები

3,470.361

0.000

3,470.361

4,583.000

0.000

4,583.000

6,635.000

0.000

6,635.000

 

სუბსიდიები

3,470.361

 

3,470.361

4,583.000

 

4,583.000

6,635.000

 

6,635.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.5

0.000

73.461

17.000

0.000

17.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

73.5

0.000

73.461

17.000

0.000

17.000

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

6.5

0.000

6.496

3.270

0.000

3.270

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.496

0.000

6.496

3.270

0.000

3.270

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

6.5

0.000

6.496

3.270

0.000

3.270

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

884.2

862.952

21.245

1,375.469

1,366.899

8.570

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

835.8

816.623

19.155

1,031.931

1,027.451

4.480

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

816.6

816.623

0.000

1,027.5

1,027.451

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

5.0

 

5.000

4.480

 

4.480

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

14.2

0.000

14.155

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.4

46.329

2.090

343.538

339.448

4.090

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

48.4

46.329

2.090

343.538

339.448

4.090

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,088.0

836.479

4,251.552

6,175.927

634.008

5,541.919

6,239.700

0.000

6,239.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

533.0

0.000

533.000

531.000

0.000

531.000

531.000

0.000

531.000

 

ხარჯები

3,769.5

0.000

3,769.518

4,970.810

0.000

4,970.810

5,095.000

0.000

5,095.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

78.7

0.000

78.700

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

1,655.0

0.000

1,654.999

2,933.150

0.000

2,933.150

4,875.000

0.000

4,875.000

 

სხვა ხარჯები

191.5

0.000

191.475

146.4

0.000

146.425

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,318.5

836.479

482.034

1,205.117

634.008

571.109

1,144.700

0.000

1,144.700

 

ძირითადი აქტივები

1,318.5

836.479

482.034

1,205.117

634.008

571.109

1,144.700

0.000

1,144.700

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,192.8

198.549

1,994.234

2,543.735

0.000

2,543.735

3,084.700

0.000

3,084.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.000

196.000

193.0

0.000

193.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,535.0

0.000

1,534.999

285.0

0.000

2,055.535

2,070.000

0.000

2,070.000

 

სუბსიდიები

1,535.0

0.000

1,534.999

285.0

0.000

285.000

2,070.000

0.000

2,070.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657.8

198.549

459.235

488.2

0.000

488.200

1,014.700

0.000

1,014.700

 

ძირითადი აქტივები

657.8

198.549

459.235

488.2

0.000

488.200

1,014.700

0.000

1,014.700

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,845.1

0.000

1,845.138

1,792.150

0.000

1,792.150

1,870.000

0.000

1,870.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.000

196.000

193.0

0.000

193.000

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

1,535.0

0.000

1,534.999

1,770.5

0.000

1,770.535

1,770.000

0.000

1,770.000

 

სუბსიდიები

1,535.0

0.000

1,534.999

0.0

0.000

0.000

1,770.000

0.000

1,770.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.1

0.000

310.139

21.6

0.000

21.615

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

310.1

0.000

310.139

21.6

0.000

21.615

100.000

0.000

100.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1,141.7

0.000

1,141.738

1,127.150

0.000

1,127.150

1,100.000

0.000

1,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.000

 

130.000

128.000

 

128.000

128.000

 

128.000

 

ხარჯები

844.899

0.000

844.899

1,105.535

0.000

1,105.535

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სუბსიდიები

844.899

 

844.899

1,105.535

 

1,105.535

1,000.000

 

1,000.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.8

0.000

296.839

21.615

0.000

21.615

100.000

0.000

100.000

 

ძირითადი აქტივები

296.8

0.000

296.8

21.615

0.000

21.615

100.000

0.000

100.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

409.9

0.000

409.875

299.000

0.000

299.000

340.000

0.000

340.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

 

24.000

24.000

 

24.000

24.000

 

24.000

 

ხარჯები

407.0

0.000

407.025

299.000

0.000

299.000

340.000

0.000

340.000

 

სუბსიდიები

407.0

 

407.025

299.000

 

299.000

340.000

 

340.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.000

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.9

0.000

2.9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

293.5

0.000

293.525

366.000

0.000

366.000

430.000

0.000

430.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.000

41.000

 

41.000

41.000

 

41.000

 

ხარჯები

283.1

0.000

283.075

366.000

0.000

366.000

430.000

0.000

430.000

 

სუბსიდიები

283.1

 

283.075

366.000

 

366.000

430.000

 

430.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

0.000

10.450

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

10.5

0.000

10.450

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.000

0.000

285.000

0.000

285.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

285.000

0.000

285.000

300.000

0.000

300.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

285.000

 

285.000

300.000

 

300.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

347.6

198.549

149.096

466.585

0.000

466.585

914.700

0.000

914.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347.645

198.549

149.096

466.585

0.000

466.585

914.700

0.000

914.700

 

ძირითადი აქტივები

347.645

198.549

149.096

466.585

0.000

466.585

914.700

0.000

914.700

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,801.1

637.930

2,163.173

3,485.767

634.008

2,851.759

3,035.000

0.000

3,035.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

337.000

0.000

337.000

338.000

0.000

338.000

338.000

0.000

338.000

 

ხარჯები

2,140.374

0.000

2,140.374

2,768.850

0.000

2,768.850

2,905.000

0.000

2,905.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

78.7

0.000

78.700

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

120.000

0.000

120.000

2,648.150

0.000

2,648.150

2,805.000

0.000

2,805.000

 

გრანტები

8.500

0.000

8.500

42.0

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

97.3

0.000

97.330

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

660.729

637.930

22.799

716.917

634.008

82.909

130.000

0.000

130.000

 

ძირითადი აქტივები

660.729

637.930

22.799

716.917

634.008

82.909

130.000

0.000

130.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,933.6

0.000

1,933.553

2,559.300

0.000

2,559.300

2,685.000

0.000

2,685.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

337.0

0.000

337.000

338.000

0.000

338.000

338.000

0.000

338.000

 

ხარჯები

1,919.3

0.000

1,919.294

2,490.150

0.000

2,490.150

2,685.000

0.000

2,685.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

2,448.150

0.000

2,448.150

2,685.000

0.000

2,685.000

 

გრანტები

8.5

0.000

8.500

42.0

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

0.000

14.259

69.150

0.000

69.150

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

14.3

0.000

14.259

69.150

0.000

69.150

0.000

0.000

0.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

287.0

0.000

287.000

344.300

0.000

344.300

385.000

0.000

385.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

 

54.000

54.000

 

54.000

54.000

 

54.000

 

ხარჯები

285.0

0.000

284.960

341.050

0.000

341.050

385.000

0.000

385.000

 

სუბსიდიები

285.0

 

284.960

341.050

 

341.050

385.000

 

385.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.000

2.040

3.250

0.000

3.250

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.000

2.040

3.250

0.000

3.250

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

188.3

0.000

188.265

271.000

0.000

271.000

275.000

0.000

275.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

 

29.000

29.0

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

188.3

0.000

188.265

271.000

0.000

271.000

275.000

0.000

275.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

188.3

 

188.265

271.000

 

271.000

275.000

 

275.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

68.9

0.000

68.936

198.000

0.000

198.000

195.000

0.000

195.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

 

12.000

20.0

 

20.000

20.000

 

20.000

 

ხარჯები

64.0

0.000

64.036

145.000

0.000

145.000

195.000

0.000

195.000

 

სუბსიდიები

64.0

 

64.036

145.000

 

145.000

195.000

 

195.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.000

4.9

53.0

0.000

53.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.000

4.9

53.0

0.000

53.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

285.6

0.000

285.587

320.000

0.000

320.000

350.000

0.000

350.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

 

69.000

61.0

 

61.000

61.000

 

61.000

 

ხარჯები

283.6

0.000

283.627

320.000

0.000

320.000

350.000

0.000

350.000

 

სუბსიდიები

283.6

 

283.627

320.000

 

320.000

350.000

 

350.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.000

1.960

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.000

1.960

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,095.3

0.000

1,095.265

1,384.000

0.000

1,384.000

1,480.000

0.000

1,480.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

 

173.000

174.000

 

174.000

174.000

 

174.000

 

ხარჯები

1,089.906

0.000

1,089.906

1,371.100

0.000

1,371.100

1,480.000

0.000

1,480.000

 

სუბსიდიები

1,089.9

 

1,089.906

1,371.1

 

1,371.100

1,480.000

 

1,480.000

 

გრანტები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.359

0.000

5.359

12.900

0.000

12.900

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.4

0.000

5.359

12.900

0.000

12.900

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

8.5

0.000

8.500

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

8.500

0.000

8.500

42.000

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

8.5

0.000

8.500

42.0

0.000

42.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

17.1

0.000

17.050

78.700

0.000

78.700

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

17.050

0.000

17.050

78.700

0.000

78.700

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

0.000

3.750

78.700

0.000

78.700

100.000

0.000

100.000

 

სხვა ხარჯები

13.3

0.000

13.300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

730.5

637.930

92.570

647.767

634.008

13.759

130.000

0.000

130.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

84.030

0.000

84.030

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

646.470

637.930

8.540

647.767

634.008

13.759

130.000

0.000

130.000

 

ძირითადი აქტივები

646.5

637.930

8.540

647.767

634.008

13.759

130.000

0.000

130.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

0.000

120.000

200.000

0.000

200.000

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

120.000

0.000

120.000

200.000

0.000

200.000

120.000

0.000

120.000

 

სუბსიდიები

120.0

 

120.000

200.0

 

200.000

120.000

 

120.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

94.1

0.000

94.145

146.425

0.000

146.425

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

94.1

0.000

94.145

146.425

0.000

146.425

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

94.1

0.000

94.145

146.4

0.000

146.425

120.000

0.000

120.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,124.5

101.163

2,023.381

2,384.389

135.000

2,249.389

2,766.000

205.000

2,561.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

0.000

19.000

19.0

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

2,124.5

101.163

2,023.381

2,384.389

135.000

2,249.389

2,766.000

205.000

2,561.000

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

195.000

195.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,702.2

5.750

1,696.473

2,098.689

10.000

2,088.689

2,439.000

10.000

2,429.000

 

სხვა ხარჯები

243.0

0.000

242.990

100.0

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

179.3

95.413

83.918

185.700

125.000

60.700

227.000

195.000

32.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

0.000

19.000

19.0

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

179.3

95.413

83.918

185.700

125.000

60.700

227.000

195.000

32.000

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

195.000

195.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

131.7

95.413

36.328

157.700

125.000

32.700

195.000

195.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.0

 

 

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

131.7

95.413

36.328

157.700

125.000

32.700

195.000

195.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

131.7

95.413

36.328

157.7

125.000

32.700

195.000

195.000

0.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

47.6

0.000

47.590

28.000

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

 

19.000

19.0

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

47.6

0.000

47.590

28.000

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

საქონელი და მომსახურება

47.6

0.000

47.590

28.0

0.000

28.000

32.000

0.000

32.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

სოციალური დაცვა

1,945.2

5.750

1,939.463

2,198.689

10.000

2,188.689

2,539.000

10.000

2,529.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,945.2

5.750

1,939.463

2,198.689

10.000

2,188.689

2,539.000

10.000

2,529.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,702.2

5.750

1,696.473

2,098.689

10.000

2,088.689

2,439.000

10.000

2,429.000

 

სხვა ხარჯები

243.0

0.000

243.0

100.0

0.000

100.000

100.0

0.0

100.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,010.0

0.000

1,009.979

1,246.000

0.000

1,246.000

1,388.000

0.000

1,388.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,009.979

0.000

1,009.979

1,246.000

0.000

1,246.000

1,388.000

0.000

1,388.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,001.159

0.000

1,001.159

1,246.000

0.000

1,246.000

1,388.000

0.000

1,388.000

 

სხვა ხარჯები

8.8

0.000

8.8

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

648.2

0.000

648.229

850.000

0.000

850.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

648.229

0.000

648.229

850.000

0.000

850.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639.409

0.000

639.409

850.000

0.000

850.000

1,000.000

0.000

1,000.000

 

სხვა ხარჯები

8.8

0.000

8.8

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

46.6

0.000

46.560

46.000

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

46.560

0.000

46.560

46.000

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.6

0.000

46.560

46.000

0.000

46.000

46.000

0.000

46.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

173.9

0.000

173.890

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

173.9

0.000

173.890

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.9

0.000

173.890

190.000

0.000

190.000

190.000

0.000

190.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140.6

0.000

140.600

158.000

0.000

158.000

150.000

0.000

150.000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

0.000

0.700

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.750

0.000

5.500

5.000

0.500

5.000

5.000

0.000

06 02 03

უფასო სასადილო

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

250.000

0.000

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

250.000

0.000

250.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

185.1

0.000

185.064

213.019

0.000

213.019

250.000

0.000

250.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

50.2

5.000

45.200

58.500

5.000

53.500

63.000

5.000

58.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

50.2

5.000

45.200

58.500

5.000

53.500

63.000

5.000

58.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.2

5.000

45.200

58.500

5.000

53.500

63.000

5.000

58.000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

23.0

0.000

23.000

23.000

0.000

23.000

26.000

0.000

26.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

23.000

0.000

23.000

23.000

0.000

23.000

26.000

0.000

26.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.0

0.000

23.000

23.000

0.000

23.000

26.000

0.000

26.000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

8.0

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

8.000

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.000

5.000

3.000

14.500

5.000

9.500

11.000

5.000

6.000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.000

1.600

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

0.000

17.600

17.000

0.000

17.000

22.000

0.000

22.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

508.6

0.000

508.620

497.670

0.000

497.670

655.000

0.000

655.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.000

0.000

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

508.6

0.000

508.620

497.670

0.000

497.670

655.000

0.000

655.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

274.5

0.000

274.450

497.670

0.000

497.670

655.000

0.000

655.000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

64.3

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

64.3

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.300

0.000

64.300

60.000

0.000

60.000

90.000

0.000

90.000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

106.4

0.000

106.400

105.000

0.000

105.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

106.4

0.000

106.400

105.000

0.000

105.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.4

0.000

106.400

105.000

0.000

105.000

100.000

0.000

100.000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

101.9

0.000

101.900

106.400

0.000

106.400

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

101.9

0.000

101.900

106.400

0.000

106.400

140.000

0.000

140.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.9

0.000

101.900

106.400

0.000

106.400

140.000

0.000

140.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

236.0

0.000

236.020

226.270

0.000

226.270

325.000

0.000

325.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

236.0

0.000

236.020

226.270

0.000

226.270

325.000

0.000

325.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.000

1.850

226.270

0.000

226.270

325.000

0.000

325.000

 

სხვა ხარჯები

234.2

0.0

234.2

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

116.6

0.000

116.600

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

116.6

0.000

116.600

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116.6

0.000

116.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.000

0.000

100.0

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.0

0.000

74.000

78.000

0.000

78.000

78.000

0.000

78.000

06 02 08

რეგრესის პენია

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


 


თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.


მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.


მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.


მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

1. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 390.0 ათასი ლარი, მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 195.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 185.0 ათასი ლარი;

გ) „ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

დ) „დევნილთა სოციალური დაცვა“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილება (სსმ, 24/12/2021; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.129.016384).

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი