ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 37
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016503
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
37
22/12/2022
ვებგვერდი, 26/12/2022
190020020.35.112.016503
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2022 - 08/02/2023)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №37

2022 წლის 22 დეკემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით;
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 25 ნოემბრის ,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  №26 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - www.matsne.gov.ge 26/11/2021, სარ. კოდი 190020020.35.112.016464).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე



დანართი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი

                                                         თავი I.

 


ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                          ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსა

ვლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსა

ვლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  22,623.5  

26,041.2  

      14,526.1  

      11,515.1  

17,021.0  

15,121.0  

       1,900.0  

 გადასახადები

    9,778.5  

11,295.0  

      11,295.0  

                -    

12,739.0  

12,739.0  

                -    

 გრანტები

    9,479.8  

11,860.1  

           345.0  

      11,515.1  

2,280.0  

380.0  

       1,900.0  

 სხვა 

შემოსავლები

    3,365.3  

2,886.1  

        2,886.1  

                -    

2,002.0  

 2,002.0  

                -    

 II. ხარჯები

  12,678.0  

 16,730.9  

      14,985.2  

        1,745.8  

16,380.4  

16,380.4  

                -    

 შრომის

ანაზღაურება

    5,127.4  

6,356.9  

        6,356.9  

                -    

7,421.0  

 7,421.0  

                -    

 საქონელი და

მომსახურება

    5,457.1  

6,927.7  

        6,214.8  

           712.9  

7,045.2  

7,045.2  

                -    

 პროცენტი

         30.0  

31.9  

             31.9  

                -    

31.9  

 31.9  

                -    

 სუბსიდიები

       553.3  

833.3  

           833.3  

                -    

821.6  

821.6  

                -    

 გრანტები

         37.2  

-    

                 -    

                -    

-    

 -    

                -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

       607.2  

868.9  

           868.9  

                -    

 812.2  

812.2  

                -    

 სხვა ხარჯები

       865.7  

1,712.2  

           679.4  

        1,032.9  

248.5  

248.5  

                -    

 III.

საოპერაციო

ალდო

    9,945.6  

9,310.3  

-          459.1  

        9,769.3  

640.6  

-1,259.4  

       1,900.0  

 IV.

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

    8,807.0  

14,368.5  

        2,503.6  

      11,864.9  

3,208.7  

1,308.7  

       1,900.0  

 ზრდა

    9,286.6  

14,678.8  

        2,813.9  

      11,864.9  

3,319.2  

1,419.2  

       1,900.0  

 კლება

       479.7  

310.3  

           310.3  

 

110.5  

110.5  

 

 V.

მთლიანი სალდო

    1,138.6  

-5,058.2  

-       2,962.6  

-      2,095.6  

-2,568.1  

-2,568.1  

                -    

 VI.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,080.6  

-5,116.3  

-       3,020.7  

-      2,095.6  

-2,626.2  

- 2,626.2  

                -    

 კლება

-   1,080.6  

5,116.3  

        3,020.7  

        2,095.6  

 2,626.2  

2,626.2  

                -    

 ვალუტა და

დეპოზიტები

-   1,080.6  

5,116.3  

        3,020.7  

        2,095.6  

2,626.2  

2,626.2  

                -    

 VII.

ვალდებულებების

ცვლილება

-        58.0  

-58.1  

-            58.1  

                -    

-58.1  

- 58.1  

                -    

 კლება

         58.0  

58.1  

             58.1  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

     საშინაო

         58.0  

58.1  

             58.1  

                -    

58.1  

58.1  

                -    

           სესხები

         58.0  

 58.1  

             58.1  

 

 58.1  

58.1  

 

 VIII.

ბალანსი

             -    

-0.0  

-              0.0  

                -    

- 0.0  

- 0.0  

                -    

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                       ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის

ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

23,103.2   

26,351.5  

      14,836.4  

      11,515.1  

17,131.5  

15,231.5  

        1,900.0  

 შემოსავლები

22,623.5  

26,041.2  

      14,526.1  

      11,515.1  

17,021.0  

15,121.0  

        1,900.0  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

 479.7  

 310.3  

           310.3  

 

110.5  

110.5  

                -    

 გადასახდელები

22,022.6  

31,467.8  

      17,857.1  

      13,610.7  

19,757.7   

17,857.7  

        1,900.0  

 ხარჯები

12,678.0  

16,730.9  

      14,985.2  

        1,745.8  

16,380.4  

16,380.4  

                -    

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9,286.6  

14,678.8  

        2,813.9  

      11,864.9  

3,319.2  

 1,419.2  

        1,900.0  

 ვალდებულებების

კლება

 58.0  

 58.1  

             58.1  

                -    

 58.1  

58.1  

                -     

 ნაშთის ცვლილება

1,080.6  

- 5,116.3  

-      3,020.7  

-      2,095.6  

-2,626.2  

- 2,626.2  

                -    

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 17,021.0 ათასი  ლარით:

                                                                                                                                                            ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

22,623.5  

26,041.2  

14,526.1  

      11,515.1  

17,021.0  

15,121.0  

        1,900.0  

       გადასახადები

 9,778.5  

11,295.0  

11,295.0  

                -    

12,739.0  

12,739.0  

                -    

      გრანტები

9,479.8  

11,860.1  

345.0  

      11,515.1  

2,280.0  

380.0  

        1,900.0  

       სხვა შემოსავლები

 3,365.3  

2,886.1  

2,886.1  

 

 2,002.0  

2,002.0  

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12,739.0 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                              ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის ფაქტი

 2022 წლის  გეგმა

 2023 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

 9,778.5  

11,295.0  

      11,295.0  

                -    

12,739.0  

      12,739.0  

                -    

დამატებითი

ღირებულების

გადასახადი

8,471.5  

10,110.0  

      10,110.0  

 

11,539.0  

      11,539.0  

 

ქონების

გადასახადი

1,307.0  

1,185.0  

        1,185.0  

                -    

1,200.0  

        1,200.0  

                -    

 საქართველოს

საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

392.7  

485.0  

           485.0  

 

 500.0  

           500.0  

 

უცხოურ საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

14.8  

 -    

                -    

 

 -    

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

26.8  

10.0  

             10.0  

 

10.0  

             10.0  

 

სასოფლო

სამეურნეო

დანიშნულების
მიწაზე

222.7  

50.0  

             50.0  

 

100.0  

           100.0  

 

 არასასოფლო

სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

650.0   

640.0  

           640.0  

 

 590.0  

           590.0  

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2.280.0 ათასი ლარით:

                                                                            ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

            9,479.8  

          11,860.1  

            2,280.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

               50.00  

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            9,429.8  

          11,860.1  

            2,280.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220.0  

               345.0  

               380.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            5,615.1   

            5,013.7  

            1,900.0  

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            3,594.7  

            6,501.4  

                     -    

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            2,426.6   

               600.0  

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

გამოყოფილი თანხები

               748.0  

               748.0  

 

      სხვა სახის ტრანსფერები

               420.1  

            5,153.4  

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,002.0 ათასი ლარით:

                                                                                                                    ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის

ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

 3,365.3  

            2,886.1  

            2,002.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

109.0  

               110.0  

               110.0  

 რენტა

109.0  

               110.0  

               110.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32.5  

                 63.5  

                 42.0  

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები

19.5  

                  33.5  

                  22.0   

      სანებართვო მოსაკრებელი

13.3  

                  20.5  

                  10.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

 6.2  

                  13.0  

                  12.0  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და

მომსახურება

13.0  

                  30.0  

                  20.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 3,080.7  

            2,464.6  

            1,850.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

143.1  

               248.0  

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  16,380.4 ათასი ლარით:

                                                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

 2021

წლის

ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12,678.0  

16,730.9  

      14,985.2  

        1,745.8  

16,380.4  

      16,380.4  

                 -    

 შრომის

ანაზღაურება

5,127.4  

6,356.9  

        6,356.9  

                 -    

7,421.0  

        7,421.0  

                 -    

 საქონელი და

მომსახურება

5,457.1  

 6,927.7  

        6,214.8  

           712.9  

7,045.2  

        7,045.2  

                 -    

 პროცენტები

30.0  

31.9  

             31.9  

                 -    

 31.9  

             31.9  

                 -    

 სუბსიდიები

553.3  

833.3  

           833.3  

                 -    

821.6  

           821.6  

                 -    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

 607.2  

868.9  

           868.9  

                 -    

 812.2  

           812.2  

                 -    

 სხვა ხარჯები

865.7  

1,712.2  

           679.4  

        1,032.9  

248.5  

           248.5  

                 -    

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3,208.7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3,319.2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 110,5 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                               ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

23.5

4,667.1

430.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

23.5

4,667.1

430.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,872.9

9,320.8

2,828.2

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,233.8

6,639.8

2,190.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

59.1

268.6

23.2

 02 03

    გარე განათება

1.5

199.9

10.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და

შენობების რეაბილიტაცია

67.6

172.7

-

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

117.5

41.9

105.0

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო

მომსახურების შესყიდვა

415.7

729.8

500.0

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243.8

520.0

-

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

734.0

748.0

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5.6

12.0

7.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5.6

12.0

7.0

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

-

-

-

 04 00

 განათლება

217.6

345.8

10.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

112.0

65.0

10.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების

რეაბილიტაცია, მშენებლობა

105.6

280.8

-

 04 03 

 საბაზო ზოგადი განათლება

     

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

163.8

333.2

42.6

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

117.6

27.2

-

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

46.2

306.0

42.6

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

-

1.4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

3.2

-

1.4

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,286.6

14,678.8

3,319.2

 

                                                                                                       ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             479.7  

             310.3  

             110.5  

 ძირითადი აქტივები

             109.9  

             110.3  

               10.5  

 არაწარმოებული აქტივები

             369.8  

             200.0  

             100.0  

        მიწა

             369.8  

             200.0  

             100.0  

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

                                                                                                                                                         ათას ლარში

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,100.3

9,167.7

5,346.1

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,033.1

9,135.8

5,314.2

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,033.1

9,045.8

5,224.2

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

90.0

90.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

67.2

31.9

31.9

 7.2

 თავდაცვა

135.6

203.2

185.5

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

135.6

203.2

185.5

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7,442.8

7,002.8

2,713.1

 7.4 5

 ტრანსპორტი

7,442.8

7,002.8

2,613.1

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,422.8

6,978.2

2,590.0

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

20.0

24.6

23.1

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

   

100.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,502.6

1,905.8

2,299.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,502.6

1,905.8

2,299.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,117.0

4,781.6

1,649.8

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

736.2

1,346.7

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

146.1

382.6

160.3

 7.6 4

 გარე განათება

525.7

871.4

769.5

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,709.0

2,180.8

720.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

164.9

170.0

194.5

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.9

170.0

194.5

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,625.5

3,464.8

2,963.6

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,324.6

1,456.4

1,355.4

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,232.4

1,646.7

1,568.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

68.5

361.7

40.0

 7.9

 განათლება

3,172.4

3,725.9

3,481.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,586.1

2,700.0

3,450.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

586.3

1,025.9

31.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

586.3

1,025.9

31.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

703.5

888.0

867.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

116.5

183.0

190.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

4.5

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

73.4

116.2

145.6

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.0

40.2

20.1

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

468.6

545.6

506.8

 

 სულ

21,964.6

31,309.7

19,699.6

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2,568.1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 640.6 ათასი ლარით:

                                                                                 ათას ლარში

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  9,945.6  

                  9,310.3  

                     640.6  

 მთლიანი სალდო

                  1,138.6  

-                 5,058.2  

-                 2,568.1  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2,626.2 ათასი ლარით:

                                                                                  ათას ლარში

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  1,080.6  

-                 5,116.3  

-                 2,626.2  

 კლება

-                 1,080.6  

                  5,116.3  

                  2,626.2  

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,080.6  

                  5,116.3  

                  2,626.2  

 

ფინანსური აქტივების კლება 2,626.2 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 5312,3 ათ ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 2282,8 ათ ლარი. აქედან  2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 14,1 ათ.ლარი , 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 182,9 ათ.ლარი, 02 თებერვლის 2021 წლის N147 განკარგულებით საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 65,8 ათ.ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 214,6 ათ ლარი, 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 3,8 ათ ლარი, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 30,1 ათ ლარი. 2019 წლის 14 მაისის N1063 განკარგულების ნაშთი 16,4 ათ ლარი, 2020 წლის 19 მარტის N574 განკარგულების ნაშთი 46,2 ათ ლარი, 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულების ნაშთი 55,6 ათ ლარი, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 1655,0 ათ ლარი.

არსებული ნაშთებიდან   მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 2095,7 ათ ლარი, ხოლო 187,1  ათ ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთიდან 3020,7  ათ ლარი მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 261,1 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 203,0  ათასი ლარი.

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,342.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგ

რამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023

წლის

გეგმა

 2024

წლის პროგნოზი

 2025

წლის პროგნოზი

 2026

წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,342.9

5,605.0

5,630.0

5,708.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

2,590.0

2,640.0

2,550.0

2,550.0

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

2,000.0

2,200.0

2,300.0

2,300.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

350.0

200.0

200.0

200.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

240.0

240.0

50.0

50.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

160.3

160.0

180.0

180.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

10.0

     

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

150.3

160

180

180

 02 03

 გარე განათება

769.5

900.0

970.0

1,020.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის

ექსპლოტაცია

759.5

800

850

900

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

10.0

100

120

120

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული

ობიექტების და შენობების

რეაბილიტაცია

-

100.0

100.0

100.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე

რიცხული შენობის ექსპლოატაცია

და

რეაბილიტაცია

-

100

100

100

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და

რეაბილიტაცია

-

100

100

100

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

150.0

152.0

155.0

158.0

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

100.0

100.0

100.0

100.0

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

40.0

42.0

45.0

48.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

10.0

10

10

10

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

23.1

25

27

32

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

550.0

780.0

800.0

820.0

 02 10

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

-

748

748

748

 02 11

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური
გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

100.0

100

100

100

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

2000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  და ხიდების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროექტები რომელთა განხორციელება  დაწყებულია 2022 წელს და დასრულდება  2023-2024 წელში:

1.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ შუხუთიდან გაგურის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია

2.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოითის გვიმბალაურის, ნინოშვილის, მამათის, აცანის, შუხუთის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის, ჩოჩხათის, ლესის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

    გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახსრებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მიღწეული შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             350,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას, მილხიდების რეაბილიტაციას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

160,3

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში   წყლის  მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი წყლის სისტემების ქსელზე მიერთების საფასურის გადახდა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

150,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

769,5

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 500,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

759,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელზე მიერთების ხარჯებს

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული პროექტი, კერძოდ ებრალიძის ქუჩის N27 ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის, მიმდებარედ რეკრიაციული ზონის მოწყობა, ასევე განთავსდება განათების ბოძკიტები და სკვერის  სკამები.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება ადგილობრივი მოსახლეობის დასვენებისთვის კეთილმოწყობილი და უსაფრთხო სივრცე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

40,0

ქვეპროგრამის განმახო

რციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო  ღონისძიებების უზრუნველყოფას, 

სადღესასწაულო 

კომფორტული გარემოს შექმნასა 

და მოსახლეობის განწყობის ამაღლბას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  ქალაქის მორთვა 

საახალწო დეკორატიული  განათებებით;  მოირთვება ქალაქ  ლანჩხუთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი 

და მიმდებარე ქუჩები.

  ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო 

ღონისძიებებისთვის.     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 

ქალაქის საახალწლო 

დეკორაციებით 

გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში 

მთავარი ნაძვის 

ხის მონტაჟი  /დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო

ღონისძიებებისთვის

 ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

23,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

550,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;

ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;

გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;

დ) ბენეფიციარების გადამზადება;

ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;

ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;

ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;

თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;

ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;

კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;

ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;

გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

დ)  დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა  დაახლოებით 15-მდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,319.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                           

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2319

2335

2495

2635

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2049.2

2050

2200

2310

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

249.8

260

270

300

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

25.0

25.0

25.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

2049,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე  14 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან.  რომელსაც ემსახურება  34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 1040 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის  85 მ³  ნარჩენის  გატანა ხორციელდება  13 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.


-  ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნაღჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელებ  მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

249,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესთეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..  -  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონონა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა  დაცვა მაწანწალა  ძაღლებისაგან.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,481.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                             ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

3,481.0

3,981.0

4,082.0

4,185.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,450.0

3300

3400

3500

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

31.0

31

32

35

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა

-

100

100

100

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

550

550

550

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

3450,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1050-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

      ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. ა(ა)იპ ში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

31,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,963.6 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                        ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,963.6

3,300.0

3,362.0

3,385.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1,355.4

1,490.0

1,502.0

1,515.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

1,295.4

1,350.0

1,360.0

1,370.0

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

599.4

620.0

620.0

630.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

196.0

210.0

210.0

210.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

167.0

170.0

170.0

170.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

333.0

350.0

360.0

360.0

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

60.0

40.0

42.0

45.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

-

100.0

100.0

100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,588.2

1,790.0

1,840.0

1,850.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,518.2

1,620.0

1,670.0

1,680.0

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

1,053.5

1150.0

1200.0

1200.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

464.7

470.0

470.0

480.0

 05 02 02

 კულტურის ხელშეწყობა

30.0

30.0

30.0

30.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

-

100.0

100.0

100.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

20.0

20.0

20.0

20.0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

599.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარება სპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა , რაგბი ,ცურვა , მაგიდის ჩოგბურთი , კარატე , ჭადრაკი , კალათბურთი  და სპორტული ტანვარჯიში. სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 380 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 65 ადამიანი, მათ შორის, 25 ტექნიკური და 47 ადმინისტრაციული პერსონალი და  მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გარღმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

196

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

167,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

333.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 7ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 200 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი , 22 ადმინისტრაციული პერსონალი და 20 მწვრთნელი . სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით-ქვეპროგრამის მიზანია:

 -ფეხბურთის პოპულარიზაცია

-ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

-მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეს ქუჩისთვის

მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება.

    მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული,  ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

1053.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

  მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2022 წელს თეატრში გაიმართა 2 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

464,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 280 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 51 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 20 თანამშრომელი, მათ შორის, 14 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 04

40

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა- 40000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილი რელიგიის მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის , ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

შშმ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში.

 ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით.

პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის-ინტეგრირების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის,სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება განხორციელება და ხელშეწყობა.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1061,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                             ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,061.5

1,101.5

1,118.5

1,131.5

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

194.5

195.0

200.0

200.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

194.5

195

200

200

 06 02

 სოციალური დაცვა

867.0

906.5

918.5

931.5

 06 02 01

  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

32.0

33

34

35

 06 02 02

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

40.0

45

46

48

 06 02 03

  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

150.0

150

150

150

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

15.0

15

15

15

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

20.0

20

20

20

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

135.0

135

140

145

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

15.3

16

17

18

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

57.0

58

58

58

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

80.0

85

85

85

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

20.1

22

22

22

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

4.5

5

5

5

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

50.0

50

50

50

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.5

2.5

2.5

2.5

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

30.0

40

40

40

 06 02  16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

20.0

20

20

20

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

55.0

60

60

60

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

3.0

3

3

3

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

7.0

7

8

9

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

3.0

3

4

5

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

2.0

3

4

5

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3.6

4

5

6

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

82.0

90

90

90

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

-

     

 06 02 25

  რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

40.0

40

40

40

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

194,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

5 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)

6 კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა

7 C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.

8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

32,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ  (170 ლარი თითო ბენეფიციარზე ყოველთვიურად)  ხოლო  პერიტონიულ დიალიზზე მყოფ ბენეფიციარს დაუფინანსდება  სატრანსპორტო ხარჯი  დიალიზისა და ნეფროლოგიის ცენტრში თვეში 4 ვიზიტი ( 56 ლარის ოდენობით თითო ბენეფიციარზე) . 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა საიდანაც 15 კაცი და 5 ქალი

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 16 ბენეფიციარის  ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 40(ორმოცი) ლარს.  პროგრამით სარგებლობენ ის  ოჯახები, რომლებიც  არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 24 მრავალშვილიანი ოჯახი.  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა  23 ოჯახმა საიდანაც გოგო 63 ბიჭი 39.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 24 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

150

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება , კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული კვლევის თანადაფინანსება- 50%. პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  თანადაფინანსება ღირებულების 50 %-ით.   კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების   ანგიოგრაფიული კვლევის და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.“ (2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 664 ბენეფიციარმა, საიდანაც 342 ქალი 301 კაცი;  21 ბავშვი 12 გოგო და 9 ბიჭი

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 470  ბენეფიციარი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 12 გოგომ 12 ბიჭმა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

20

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან,  აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 99 მოსწავლე). 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 99 ბენეფიციარმა გოგო 46 ბიჭი 53.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.   პროგრამით შესაძლებელი იქნება 99  მოსწავლის ტრანსპორტირებაში ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

135

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში სამჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 0-დან  65000-ის ჩათვლით.  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 105 ბენეფიციარმა საიდანაც ქალი 56 კაცი 46 ბავშვი გოგო 1 ბიჭი 2

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამა ხელს შეუწყობს 95 ბენეფიციარის საკვებზე ხელმისაწვდომობას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

15,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 61 ოჯახი (192 დევნილი) 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 40 ოჯახმა საიდანაც კაცი 18 ქალი 22.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 61 ოჯახზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

57     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით  ( 1000 ლარის ოდენობით) დღეის მდგომარეობით არის 1 ბენეფიციარი).  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  500 ლარით დახმარება (15 ვეტერანის ოჯახი სულ 7 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილისთვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (1 ვეტერანი). დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 300 ლარით (15 ვეტერანის დედა  4500 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი.  2022 წლის პროგრამით ისარგებლა 90 ბენეფიციარმა საიდანაც კაცი64 ქალი26

მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამა  გათვლილია 90 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

80,0                      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 58 ოჯახმა საიდანაც კაცი 39, ქალი 59 ბიჭი 27, გოგო 38.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, უსახლკარო, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 44 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,
 

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

20,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს:  გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრების შეხვედრები ფსიქოლოგთან,თემატური საქმიანობა,   არტთერაპიის კომპონენტებით ;სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის ;მოწვეული სპეციალისტების მომსახურება;პაციენტების ტრანსპორტირება  კვლევებზე;საგანმანათლებლო  და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება; საინფორმაციო მასალისმომზადება და ბეწდვა ონკოპაციენტებისათვის ; რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურება ;საოფისე საჭიროება(კომუნიკაცია, ინტერნეტი და დასუფთავება); მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა; პროგრამის საოპერაციო ხარჯი .

2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 8 კლუბის წევრმა ქალბატონმა

მოსალოდნელი შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 8 კლუბის წევრის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

4,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი  დახმარება 1500(ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) . 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა ქალი 3 კაცი 0.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.  პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

                      50    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 7 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების

მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად

განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. პროგრამით ისარგებლა 30  ბენეფიციარმა. საიდანაც 15 ქალი 15 კაცი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.   პროგრამა გათვლილია  დაახლობით 20 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

2,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით  მერის  ინდივიდუალური ადმინისტრაციული- სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს  სარიტუალო მომსახურეობაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე. 2022 წელს დახმარება  გაიცა 9 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობაზე  კაცი 3 ქალი 6.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 10 გარდაცვლილზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

30

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და  სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები,   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;     სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. 2022 წელს დახმარება გაიცა 196 ბენეციციარზე საიდანაც კაცი 88 ქალი 108.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა  ოჯახების თანადგომა. .  პროგრამა გათვლილია 240 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

20

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 50(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და40(ორმოცი) ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა. საიდანაც ბიჭი 14 გოგო 6.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე შშმ ბენეფიციარების მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, ასევე ქ. ლანჩხუთში მიმღებ ოჯახში განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელება. მგზავრობის საფასური შეადგენს 6 ლარს. ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით ვინაიდან ამ სერვისის მოწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში თვეში 10 დღე. ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვის, ბათუმისა და დაბა ურეკის  სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანმხლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 7 ლარი, ჩაქვი 6 ლარი,  დაბა ურეკი 3 ლარი, შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი სერვისის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურება მოხდება შპს „ავტო-2018“ მიერ მოწოდებული ფასების მიხედვით) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 45 ბავშვზე. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას.“  2022 წელს პროგრამით ისარგებლა  43 ბენეფიციარმა საიდანაც ბიჭი 31 გოგო 12.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 45 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ.

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 0 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა პროგრამა გათვლილია 3  ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის

პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო

ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების

საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა საიდან კაცი 7 ქალი 2.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, მათი  ოჯახების თანადგომა.   პროგრამა გათვლილია 11 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით

 აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.   გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, 2022 წელს ბავშვების რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება არ განხორციელებულა

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,   საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ოჯახების თანადგომა.  პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით. 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 6 ბავშვმა საიდანაც  ბიჭი 3, გოგო 3

მოსალოდნელი შედეგი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე-ბიჭი 3 გოგო 3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

3,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებული ბენეფიციარის  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.

 2022 წელს პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა . ბიჭი1.

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

82,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამით სარგებლობენ ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმღებ ოჯახში განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის სეანსების ოდენობამ უნდა შეადგინოს  13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება. „მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ  ფაქტობრივად გაწეული მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 500(ხუთასი) ლარისა .ანგარიშგება1. სერვისის მომწოდებელი  ორგანიზაცია ვალდებულია  განმახორციელებელს  ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია.2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა) 3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლება საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის გაწეული მომსახურების მოცულობა. ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 15 ბენეფიციარზე.  2022წელს პროგრამით ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა საიდანც ბიჭი 12 გოგო 1.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე  შშმ ბავშვების  მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 15 ბენეფიციარის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 25

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც აქვთ მძიმე ყოფითი პირობები არსებობს ძალადობის მაღალი რისკი;( უგულებელყოფილია ბავშვის უფლებები,  ბავშვი ვერ იღებს განათლებას; არ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ბავშვი განიცდის ფიზიკურ  ან/ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას) ოჯახს გაეწევა დახმარება  საჭიროების შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ბავშვის სოციალური მუშაკის და ტრეფიკინგის მხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სოციალური მუშაკის შეფასების/დასკვნის გათვალისწინებით.  ბენეფიციარს ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელს გაეწევა    როგორც ფინანსური (მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება)  ასევე არაფინანსური (სწავლება/გადამზადება, ფსიქოლოგის დახმარება, ადვოკატირება) დახმარება ოჯახის საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 4000 (ოთხიათასი) ლარამდე.  პროგრამა გათვლილია 8 ბენეფიციარზე.

           ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების მიზნით მერიის ბავშვის სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდება მშობლების შერჩევა მათი უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად, განხორციელდება ე.წ. „პოზიტიური მშობლის“ პროგრამა.   ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ბავშვის ასაკობრივი კრიზისების დაძლევაზე და ა.შ.  განხოციელდება მშობლებისთვის ცნობიერების ამაღლება. მუნიციპალიტეტი „პოზიტიური მშობლის“ სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის გზით.  პროგრამა გათვლილია 25 ბენეფიციარზე. სოციალური მუშაკის მიერ  პერიოდულად განხორციელდება მონიტორინგი 6 თვის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

0- დან 18 წლამდე რისკის ქვეშ მყოფი  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება, ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. მშობლების და ბავშვების  ცნობიერების ამაღლება, ბავშვების სოციალიზაცია. ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, რაც შეამცირებს ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანის რისკს. პროგრამა გათვლილია 33  ბენეფიციარზე

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან , როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება . პრიორიტეტი  ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა  და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველოფის, მუნიციპალიტეტის ვალდებულების  მომსახურების და დაფარვის ხარჯებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრის დაფინანსებასა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

ორგ კოდი 01 01 02 ქვეპროგრამაში 11,5 ათ ლარი გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროგნოზი

 2025 წლის პროგნოზი

 2026 წლის პროგნოზი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების
 ხარჯები

5,002.0

5,180.0

5,340.0

5,500.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,822.0

5,010.0

5,170.0

5,330.0

 01 01 01

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,287.0

1,300.0

1,350.0

1,400.0

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

3,355.0

3,500.0

3,600.0

3,700.0

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

180.0

210.0

220.0

230.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

180.0

170.0

170.0

170.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

70.0

70.0

70.0

70.0

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

20.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

90.0

90.0

90.0

90.0

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგ

რამ

ული კოდი

 დასახელება

 

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 22,022.6  

 31,467.8  

17,857.1  

13,610.7  

19,757.7  

17,857.7  

1,900.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

814.0  

807.0  

       807.0  

-    

756.0  

       756.0  

 -    

 

 ხარჯები

 12,678.0  

 16,730.9  

  14,985.2  

1,745.8  

 16,380.4  

  16,380.4  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

5,127.4  

6,356.9  

    6,356.9  

             -    

7,421.0  

    7,421.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

5,457.1  

6,927.7  

    6,214.8  

       712.9  

7,045.2  

    7,045.2  

              -    

 

    პროცენტები

30.0  

31.9  

         31.9  

             -    

31.9  

         31.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

553.3  

833.3  

       833.3  

             -    

821.6  

       821.6  

              -    

 

    გრანტები

 37.2  

 -    

             -    

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 607.2  

868.9  

       868.9  

             -    

      812.2  

       812.2  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

865.7  

1,712.2  

       679.4  

    1,032.9  

248.5  

       248.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,286.6  

 14,678.8  

    2,813.9  

  11,864.9  

3,319.2  

    1,419.2  

      1,900.0  

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.1  

         58.1  

             -    

58.1  

         58.1  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,293.9  

9,429.0  

    5,006.6  

    4,422.4  

5,589.7  

    5,589.7  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

185.0  

187.0  

       187.0  

             -    

171.0  

       171.0  

              -    

 

 ხარჯები

3,212.4  

 4,703.8  

    4,703.8  

             -    

 5,101.6  

    5,101.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

2,170.7  

3,310.7  

    3,310.7  

             -    

3,585.6  

    3,585.6  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

892.6  

1,189.8  

    1,189.8  

             -    

1,159.6  

    1,159.6  

              -    

 

    პროცენტები

30.0  

31.9  

         31.9  

 -    

31.9  

         31.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

-    

-    

             -    

             -    

200.0  

       200.0  

              -    

 

    გრანტები

37.2  

 -    

             -    

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

13.0  

94.2  

         94.2  

             -    

31.0  

         31.0  

 -     

 

    სხვა ხარჯები

69.0  

77.3  

         77.3  

             -    

93.5  

         93.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 23.5  

4,667.1  

       244.7  

    4,422.4  

430.0  

       430.0  

              -    

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.1  

         58.1  

             -    

58.1  

         58.1  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,983.8  

4,601.9  

    4,601.9  

             -    

5,209.7  

    5,209.7  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

166.0  

168.0  

       168.0  

             -    

171.0  

       171.0  

              -    

 

 ხარჯები

2,962.8  

4,401.9  

    4,401.9  

             -    

4,779.7  

    4,779.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

2,045.0  

 3,204.1  

    3,204.1  

             -    

3,585.6  

    3,585.6  

 -    

 

    საქონელი და მომსახურება

835.9  

1,058.9  

    1,058.9  

             -    

1,089.6  

    1,089.6  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 13.0  

71.6  

         71.6  

             -    

31.0  

         31.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

69.0  

67.3  

         67.3  

             -    

73.5  

         73.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.0  

200.0  

       200.0  

             -    

430.0  

       430.0  

              -    

 01 01 01

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

776.8  

 1,304.2  

    1,304.2  

             -    

1,278.1  

    1,278.1  

 -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

34.0  

 36.0  

         36.0  

 

36.0  

         36.0  

 

 

 ხარჯები

770.2  

1,214.2  

    1,214.2  

             -    

1,278.1  

    1,278.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

499.1  

887.2  

       887.2  

             -    

950.1  

       950.1  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

197.9  

250.2  

       250.2  

             -    

247.9  

       247.9  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 4.5  

10.0  

         10.0  

             -    

10.0  

         10.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

 68.8  

66.8  

         66.8  

             -    

70.1  

         70.1  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6  

 90.0  

         90.0  

             -    

-    

 

              -    

 01 01 02

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,071.4  

 3,094.5  

    3,094.5  

             -    

3,746.1  

    3,746.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

123.0  

123.0  

       123.0  

 

128.0  

       128.0  

 

 

 ხარჯები

2,057.0  

2,984.5  

    2,984.5  

             -    

3,316.1  

    3,316.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

1,432.7  

2,159.0  

    2,159.0  

             -    

2,492.0  

    2,492.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

615.7  

772.0  

       772.0  

             -    

800.7  

       800.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8.5  

 53.0  

         53.0  

             -    

20.0  

         20.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

0.2  

0.5  

           0.5  

             -    

3.4  

           3.4  

              -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

14.4  

110.0  

       110.0  

             -    

430.0  

       430.0  

              -    

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა

და გაწვევის სამსახური

135.6  

      203.2  

       203.2  

             -    

185.5  

       185.5  

-    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 9.0  

9.0  

           9.0  

 

7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

135.6  

203.2  

       203.2  

             -    

185.5  

       185.5  

              -     

 

    შრომის ანაზღაურება

113.2  

157.9  

       157.9  

             -    

143.5  

       143.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

22.4  

36.7  

         36.7  

             -    

41.0  

         41.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

-    

8.6  

           8.6  

             -    

 1.0  

           1.0  

              -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

310.1  

4,827.1  

       404.7  

    4,422.4  

 380.0  

       380.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

19.0  

19.0  

         19.0  

             -    

 -    

             -    

-     

 

 ხარჯები

249.6  

 301.9  

       301.9  

             -    

321.9  

       321.9  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

125.7  

106.6  

       106.6  

             -    

-    

-    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

56.7  

130.9  

       130.9  

             -    

70.0  

         70.0  

              -    

 

    პროცენტები

30.0  

31.9  

         31.9  

-    

31.9  

         31.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

 -    

 -    

             -    

             -    

 200.0  

       200.0  

              -    

 

    გრანტები

37.2  

-    

             -    

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

-    

22.5  

         22.5  

             -    

-    

             -    

-    

 

    სხვა ხარჯები

 -    

 10.0  

         10.0  

             -    

 20.0  

         20.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2.5  

4,467.1  

         44.7  

    4,422.4  

-    

             -    

              -    

 

 ვალდებულებები

58.0  

58.1  

         58.1  

             -    

58.1  

         58.1  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

 -     

80.0  

         80.0  

             -    

 70.0  

         70.0  

              -    

 

 ხარჯები

-    

80.0  

         80.0  

             -    

70.0  

         70.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

-    

80.0  

         80.0  

             -    

70.0  

         70.0  

              -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-    

10.0  

         10.0  

             -    

 20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

-    

10.0  

         10.0  

             -    

20.0  

         20.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

-    

10.0  

         10.0  

 

20.0  

         20.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

125.2  

90.0  

         90.0  

             -    

90.0  

         90.0  

              -    

 

 ხარჯები

67.2  

31.9  

         31.9  

             -    

31.9  

         31.9  

              -    

 

    პროცენტები

30.0  

31.9  

         31.9  

 

31.9  

         31.9  

 

 

    გრანტები

37.2  

-    

 

 

-    

 

 

 

 ვალდებულებები

58.0  

 58.1  

         58.1  

 

58.1  

         58.1  

 

 01 02 04

 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი

177.8  

180.0  

       180.0  

             -    

-    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

19.0  

19.0  

         19.0  

 

-    

 

 

 

 ხარჯები

177.8  

180.0  

       180.0  

             -    

-    

             -    

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

125.7  

106.6  

       106.6  

 

-    

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

52.1  

50.9  

         50.9  

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

-    

22.5  

         22.5  

 

-    

 

 

 01 02 05

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 7.1  

4,467.1  

         44.7  

    4,422.4  

200.0  

       200.0  

              -    

 

 ხარჯები

4.6  

-    

             -    

-     

200.0  

       200.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

4.6  

-    

             -    

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

-     

 -    

             -    

 

200.0  

       200.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5  

4,467.1  

         44.7  

    4,422.4  

-    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,539.8  

11,864.3  

    4,173.4  

    7,691.0  

4,342.9  

    2,442.9  

      1,900.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0  

14.0  

         14.0  

             -    

5.0  

           5.0  

              -    

 

 ხარჯები

1,666.9  

2,543.5  

    1,816.3  

       727.2  

1,514.7  

    1,514.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

97.5  

62.0  

         62.0  

             -    

41.6  

         41.6  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

883.6  

1,184.6  

    1,184.6  

             -    

1,323.1  

    1,323.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

-    

100.0  

       100.0  

             -    

100.0  

100.0   

              -    

 

    სხვა ხარჯები

685.8  

1,196.9  

       469.7  

       727.2  

50.0  

         50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,872.9  

9,320.8  

    2,357.0  

    6,963.8  

2,828.2  

       928.2  

      1,900.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,422.8  

6,978.2  

    1,497.0  

    5,481.1  

2,590.0  

       690.0  

      1,900.0  

 

 ხარჯები

189.0  

338.4  

       338.4  

-    

400.0  

       400.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

189.0  

338.4  

       338.4  

             -    

400.0  

       400.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,233.8  

6,639.8  

    1,158.6  

    5,481.1  

2,190.0  

       290.0  

      1,900.0  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

7,233.8  

6,489.8  

    1,008.6  

    5,481.1  

2,000.0  

       100.0  

      1,900.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,233.8  

6,489.8  

    1,008.6  

    5,481.1  

2,000.0  

       100.0  

      1,900.0  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

158.0  

300.0  

       300.0  

             -    

350.0  

       350.0  

              -    

 

 ხარჯები

158.0  

300.0  

       300.0  

             -    

 350.0  

       350.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

158.0  

300.0  

       300.0  

             -    

350.0  

       350.0  

              -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

31.0  

188.4  

       188.4  

             -    

 240.0  

       240.0  

              -    

 

 ხარჯები

 31.0  

 38.4  

         38.4  

             -    

50.0  

         50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

31.0  

 38.4  

         38.4  

             -    

50.0  

         50.0  

-    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-    

150.0  

       150.0  

 

190.0  

       190.0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

146.1  

382.6  

       168.1  

       214.6  

160.3  

       160.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

1.0  

1.0  

           1.0  

             -    

3.0  

           3.0  

              -    

 

 ხარჯები

 87.0  

114.0  

       114.0  

-    

137.1  

       137.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

7.8  

19.8  

         19.8  

             -    

19.8  

         19.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

79.2  

94.2  

         94.2  

             -    

117.3  

       117.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1  

268.6  

         54.1  

       214.6  

23.2  

         23.2  

-     

 02 02 01

       წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

59.1  

265.6  

         51.1  

       214.6  

10.0  

         10.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 59.1  

265.6  

         51.1  

214.6  

10.0  

         10.0  

 

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

87.0  

 117.0  

       117.0  

             -    

150.3  

       150.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

1.0  

 1.0  

           1.0  

 

3.0  

           3.0  

 

 

 ხარჯები

87.0  

114.0  

       114.0  

             -    

137.1  

       137.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

7.8  

19.8  

         19.8  

 

19.8  

         19.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 79.2  

94.2  

         94.2  

             -    

117.3  

       117.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-    

3.0  

           3.0  

 

13.2  

         13.2  

 

 02 03

    გარე განათება

525.7  

871.4  

       871.4  

             -    

769.5  

       769.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0  

6.0  

           6.0  

             -    

2.0  

           2.0  

              -    

 

 ხარჯები

524.2  

671.5  

       671.5  

             -    

759.5  

       759.5  

 -     

 

    შრომის ანაზღაურება

41.5  

26.3  

         26.3  

             -    

21.8  

         21.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

482.7  

645.2  

       645.2  

             -    

737.7  

       737.7  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5  

199.9  

       199.9  

             -    

10.0  

         10.0  

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

524.2  

671.5  

       671.5  

             -    

759.5  

       759.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 6.0  

6.0  

           6.0  

 

2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

524.2  

671.5  

       671.5  

             -    

759.5  

       759.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

 41.5  

26.3  

         26.3  

 

21.8  

         21.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

482.7  

645.2  

       645.2  

             -    

737.7  

       737.7  

              -    

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

1.5  

199.9  

       199.9  

             -    

10.0  

         10.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5  

199.9  

       199.9  

 

10.0  

         10.0  

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

736.2  

1,346.7  

       619.5  

       727.2  

-    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

668.6  

1,173.9  

       446.7  

       727.2  

 -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

-    

 22.0  

         22.0  

             -    

-    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

 668.6  

1,151.9  

       424.7  

       727.2  

-    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.6  

 172.7  

       172.7  

             -    

-    

             -    

              -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

67.6  

172.7  

       172.7  

             -    

 -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.6  

172.7  

       172.7  

 

-    

 

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

668.6  

1,173.9  

       446.7  

       727.2  

-    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

668.6  

1,173.9  

       446.7  

       727.2  

-    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

-    

22.0  

         22.0  

             -    

 -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

668.6  

 1,151.9  

       424.7  

       727.2  

-    

 

 

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

278.4  

118.0  

       118.0  

             -    

150.0  

       150.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0  

 4.0  

           4.0  

             -    

-    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

160.9  

76.1  

         76.1  

             -    

45.0  

         45.0  

-    

 

    შრომის ანაზღაურება

 28.2  

 9.4  

           9.4  

             -    

-    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

132.7  

66.7  

         66.7  

 -    

45.0  

         45.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.5  

41.9  

         41.9  

             -    

105.0  

       105.0  

              -    

 02 06 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

117.5  

36.9  

         36.9  

             -    

100.0  

       100.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.5  

36.9  

         36.9  

 

 100.0  

       100.0  

 

 02 06 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

42.0  

30.0  

         30.0  

             -    

40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

42.0  

25.0  

25.0   

             -    

35.0  

         35.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

42.0  

25.0  

         25.0  

             -    

35.0  

         35.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -    

5.0  

           5.0  

 

5.0  

           5.0  

 

 02 06  04

       შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

 6.8  

10.0  

         10.0  

             -    

10.0  

10.0  

              -    

 

 ხარჯები

6.8  

10.0  

         10.0  

             -    

10.0  

         10.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

6.8  

10.0  

         10.0  

-    

10.0  

         10.0  

              -    

 02 06 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

112.1  

41.1  

         41.1  

             -    

-    

             -    

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 4.0  

4.0  

           4.0  

 

-    

 

 

 

 ხარჯები

 112.1  

41.1  

         41.1  

             -    

-    

             -    

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

28.2  

9.4  

           9.4  

 

-    

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

83.9  

31.7  

         31.7  

             -    

-    

             -    

              -    

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

20.0  

24.6  

         24.6  

             -    

 23.1  

         23.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

4.0  

3.0  

           3.0  

 

-    

 

 

 

 ხარჯები

 20.0  

24.6  

         24.6  

             -    

23.1  

         23.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

 20.0  

6.5  

           6.5  

 

-    

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

-    

18.1  

         18.1  

             -    

23.1  

         23.1  

              -    

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

432.9  

774.8  

       774.8  

             -    

550.0  

       550.0  

              -    

 

 ხარჯები

17.2  

45.0  

         45.0  

             -    

50.0  

         50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

17.2  

45.0  

         45.0  

 

50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

415.7  

729.8  

       729.8  

 

 500.0  

       500.0  

 

 02 09

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243.8  

520.0  

             -    

       520.0  

-    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.8  

520.0  

 

       520.0  

-    

 

 

 02 10

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 734.0  

748.0  

             -    

       748.0  

-    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

734.0  

748.0  

 

       748.0  

 -    

 

 

 02 11

 ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა

 -    

100.0  

       100.0  

             -    

100.0  

       100.0  

              -    

 

 ხარჯები

 -    

100.0  

       100.0  

             -    

100.0  

       100.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

-    

100.0  

       100.0  

 

100.0  

       100.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,522.6  

1,925.8  

    1,925.8  

             -    

2,319.0  

    2,319.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

36.0  

33.0  

         33.0  

             -    

 25.0  

         25.0  

              -    

 

 ხარჯები

1,517.0   

1,913.8  

    1,913.8  

             -    

2,312.0  

    2,312.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

254.1  

250.8  

       250.8  

             -    

 269.4  

       269.4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

1,262.9  

1,661.9  

    1,661.9  

             -    

2,042.6  

    2,042.6  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 -    

1.1  

           1.1  

             -    

 -     

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

        12.0  

         12.0  

             -    

          7.0  

           7.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

   1,345.4  

   1,695.4  

    1,695.4  

             -    

   2,049.2  

    2,049.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        27.0  

        26.0  

         26.0  

 

        21.0  

         21.0  

 

 

 ხარჯები

   1,339.8  

   1,683.4  

    1,683.4  

             -    

   2,042.2  

    2,042.2  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      212.2  

      217.8  

       217.8  

 

      234.0  

       234.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,127.6  

   1,464.5  

    1,464.5  

             -    

   1,808.2  

    1,808.2  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          1.1  

           1.1  

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

        12.0  

         12.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

      157.2  

      210.4  

       210.4  

             -    

      249.8  

       249.8  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          9.0  

          7.0  

           7.0  

 

          4.0  

           4.0  

 

 

 ხარჯები

      157.2  

      210.4  

       210.4  

             -    

      249.8  

       249.8  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        41.9  

        33.0  

         33.0  

 

        35.4  

         35.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      115.3  

      177.4  

       177.4  

             -    

      214.4  

       214.4  

              -    

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        20.0  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 04 00

 განათლება

   3,172.4  

   3,725.9  

    2,732.2  

       993.6  

   3,481.0  

    3,481.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      380.0  

      378.0  

       378.0  

             -    

      378.0  

       378.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,954.8  

   3,380.1  

    2,667.2  

       712.9  

   3,471.0  

    3,471.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,727.5  

   1,766.1  

    1,766.1  

             -    

   2,408.4  

    2,408.4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,205.0  

   1,587.8  

       874.9  

       712.9  

   1,037.1  

    1,037.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.0  

        11.2  

         11.2  

             -    

        11.5  

         11.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        18.3  

        15.0  

         15.0  

             -    

        14.0  

         14.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      217.6  

      345.8  

         65.0  

       280.8  

        10.0  

         10.0  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,586.1  

   2,700.0  

    2,700.0  

             -    

   3,450.0  

    3,450.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      380.0  

      380.0  

       380.0  

 

      378.0  

       378.0  

 

 

 ხარჯები

   2,474.1  

   2,635.0  

    2,635.0  

             -    

   3,440.0  

    3,440.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,727.5  

   1,766.1  

    1,766.1  

 

   2,408.4  

    2,408.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      746.6  

      868.9  

       868.9  

             -    

   1,031.6  

    1,031.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      112.0  

        65.0  

         65.0  

 

        10.0  

         10.0  

 

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

        26.8  

        32.2  

         32.2  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

 ხარჯები

        26.8  

        32.2  

         32.2  

             -    

        31.0  

         31.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          4.5  

          6.0  

           6.0  

             -    

          5.5  

           5.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.0  

        11.2  

         11.2  

 

        11.5  

         11.5  

 

 

    სხვა ხარჯები

        18.3  

        15.0  

         15.0  

 

        14.0  

         14.0  

 

 04 04

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

      105.6  

      280.8  

             -    

       280.8  

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      105.6  

      280.8  

 

       280.8  

           -    

 

 

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

      453.9  

      712.9  

             -    

       712.9  

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

      453.9  

      712.9  

             -    

       712.9  

           -    

             -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      453.9  

      712.9  

             -    

       712.9  

           -    

             -    

              -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   2,625.5  

   3,464.8  

    2,961.1  

       503.7  

   2,963.6  

    2,963.6  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      179.0  

      177.0  

       177.0  

             -    

      157.0  

       157.0  

              -    

 

 ხარჯები

   2,461.7  

   3,131.7  

    2,826.0  

       305.7  

   2,921.0  

    2,921.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      777.8  

      855.1  

       855.1  

             -    

      979.7  

       979.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,118.9  

   1,219.8  

    1,219.8  

             -    

   1,425.3  

    1,425.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

      469.6  

      628.9  

       628.9  

             -    

      425.0  

       425.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          4.8  

           4.8  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        92.7  

      423.0  

       117.3  

       305.7  

        91.0  

         91.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      163.8  

      333.2  

       135.2  

       198.0  

        42.6  

         42.6  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

   1,324.6  

   1,456.4  

    1,456.4  

             -    

   1,355.4  

    1,355.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

             -    

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,207.0  

   1,429.2  

    1,429.2  

             -    

   1,355.4  

    1,355.4  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      139.8  

      139.8  

       139.8  

             -    

      155.0  

       155.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      603.0  

      661.9  

       661.9  

             -    

      755.4  

       755.4  

              -    

 

    სუბსიდიები

      414.0  

      565.1  

       565.1  

             -    

      363.0  

       363.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        47.5  

        60.0  

         60.0  

             -    

        82.0  

         82.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      117.6  

        27.2  

         27.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

   1,268.3  

   1,417.9  

    1,417.9  

             -    

   1,295.4  

    1,295.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

             -     

        18.0  

         18.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,183.4  

   1,390.7  

    1,390.7  

             -    

   1,295.4  

    1,295.4  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      139.8  

      139.8  

       139.8  

             -    

      155.0  

       155.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      590.1  

      637.4  

       637.4  

             -    

      727.4  

       727.4  

              -    

 

    სუბსიდიები

      414.0  

      565.1  

       565.1  

             -    

      363.0  

       363.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        36.8  

        46.0  

         46.0  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        84.9  

        27.2  

         27.2  

             -    

           -    

             -    

              -    

 05 01 01 01

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

      557.7  

      541.0  

       541.0  

             -    

      599.4  

       599.4  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        12.0  

        12.0  

         12.0  

 

        11.0  

         11.0  

 

 

 ხარჯები

      472.8  

      518.0  

       518.0  

             -    

      599.4  

       599.4  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      100.2  

        80.4  

         80.4  

 

        87.0  

         87.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      340.6  

      394.2  

       394.2  

             -    

      467.4  

       467.4  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

        32.0  

        41.0  

         41.0  

 

        45.0  

         45.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        84.9  

        23.0  

         23.0  

 

           -    

 

 

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

      185.0  

      190.1  

       190.1  

             -    

      196.0  

       196.0  

              -    

 

 ხარჯები

      185.0  

      190.1  

       190.1  

             -    

      196.0  

       196.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      185.0  

      190.1  

       190.1  

 

      196.0  

       196.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

      154.0  

      175.0  

       175.0   

             -    

      167.0  

       167.0  

              -    

 

 ხარჯები

      154.0  

      175.0  

       175.0  

             -    

      167.0  

       167.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

      154.0  

      175.0  

       175.0  

 

      167.0  

       167.0  

 

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

      296.6  

      311.8  

       311.8  

             -    

      333.0  

       333.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          7.0   

          7.0  

           7.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 

 ხარჯები

      296.6  

      307.6  

       307.6  

             -    

      333.0  

       333.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        39.6  

        59.4  

         59.4  

 

        68.0  

         68.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      249.5  

      243.2  

       243.2  

             -    

      260.0  

       260.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          2.7  

           -    

 

 

           -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

          4.8  

          5.0  

           5.0  

 

          5.0  

           5.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

          4.2  

           4.2  

 

           -    

 

 

 05 01 01 06

 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა

        75.0  

      200.0  

       200.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        75.0  

      200.0  

       200.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სუბსიდიები

        75.0  

      200.0  

       200.0  

 

           -    

 

 

 05 01 02 

 სპორტის ხელშეწყობა

        23.6  

        38.5  

         38.5  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

 ხარჯები

        23.6  

        38.5  

         38.5  

             -    

        60.0  

         60.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        12.9  

        24.5  

         24.5  

             -    

        28.0  

         28.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        10.7  

        14.0  

         14.0  

 

        32.0  

         32.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

        32.7  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        32.7  

           -    

 

 

           -    

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

   1,288.9  

   1,991.4  

    1,487.7  

       503.7  

   1,588.2  

    1,588.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      160.0  

      158.0  

       158.0  

             -    

      139.0  

       139.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,242.7  

   1,685.5  

    1,379.8  

       305.7  

   1,545.6  

    1,545.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      638.0  

      715.3  

       715.3  

             -    

      824.7  

       824.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      515.9  

      557.9  

       557.9  

             -    

      669.9  

       669.9  

              -    

 

    სუბსიდიები

        43.6  

        46.8  

         46.8  

             -     

        42.0  

         42.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        45.2   

      363.0  

         57.3  

       305.7  

          9.0  

           9.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        46.2  

      306.0  

       108.0  

       198.0  

        42.6  

         42.6  

              -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

   1,201.4  

   1,318.0  

    1,318.0  

             -    

   1,518.2  

    1,518.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

      160.0  

      158.0  

       158.0  

             -    

      139.0  

       139.0  

              -    

 

 ხარჯები

   1,160.8  

   1,291.2  

    1,291.2  

             -    

   1,475.6  

    1,475.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      638.0  

      715.3  

       715.3  

             -    

      824.7  

       824.7  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

      511.9  

      541.4  

       541.4  

             -    

      650.9  

       650.9  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        10.9  

        32.0  

         32.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        40.6  

        26.9  

         26.9  

             -    

        42.6  

         42.6  

              -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

      873.2  

      915.0  

       915.0  

             -    

   1,053.5  

    1,053.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        89.0  

        87.0  

         87.0  

 

        68.0  

         68.0  

 

 

 ხარჯები

      837.6  

      888.2  

       888.2  

             -    

   1,010.9  

    1,010.9  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      350.0  

      350.9  

       350.9  

 

      410.9  

       410.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

      476.7  

      502.9  

       502.9  

             -    

      600.0  

       600.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          2.4  

           2.4  

 

           -    

             -    

 

 

    სხვა ხარჯები

        10.9  

        32.0  

         32.0  

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        35.6  

        26.9  

         26.9  

 

        42.6  

         42.6  

 

 05 02 01 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

      328.2  

      403.0  

       403.0  

             -    

      464.7  

       464.7  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        71.0  

        71.0  

         71.0  

 

        71.0  

         71.0  

 

 

 ხარჯები

      323.2  

      403.0  

       403.0  

             -    

      464.7  

       464.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      288.0  

      364.4  

       364.4  

 

      413.8  

       413.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        35.2  

        38.6  

         38.6  

             -    

        50.9  

         50.9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.0  

           -    

 

 

           -    

 

 

 05 02 02

     კულტურის ხელშეწყობა

        13.4  

        32.6  

         32.6  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

 ხარჯები

        13.4  

        32.6  

         32.6  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          4.0  

        16.5  

         16.5  

             -    

        19.0  

         19.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          3.6  

          6.8  

           6.8  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          5.8  

          9.3  

           9.3  

 

          9.0  

           9.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

          5.6  

      279.1  

         81.1  

       198.0  

           -    

             -     

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5.6  

      279.1  

         81.1  

       198.0  

           -    

 

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

        68.5  

      361.7  

         56.0  

       305.7  

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        68.5  

      361.7  

         56.0  

       305.7  

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        40.0  

        40.0  

         40.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

        28.5  

      321.7  

         16.0  

       305.7  

           -    

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

        12.0  

        17.0  

         17.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        12.0  

        17.0  

         17.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        12.0  

        17.0  

         17.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      868.4  

   1,058.0  

    1,058.0  

             -    

   1,061.5  

    1,061.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

      865.2  

   1,058.0  

    1,058.0  

             -    

   1,060.1  

    1,060.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        99.8  

      112.2  

       112.2  

             -    

      136.3  

       136.3  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        94.1  

        83.8  

         83.8  

             -    

        57.5  

         57.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

        79.7  

        93.2  

         93.2  

             -    

        85.1  

         85.1  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      591.6  

      768.8  

       768.8  

             -    

      781.2  

       781.2  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3.2  

           -    

             -    

             -    

          1.4  

           1.4  

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

      164.9  

      170.0  

       170.0  

             -    

      194.5  

       194.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        18.0  

         18.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -     

 

 ხარჯები

      161.7  

      170.0  

       170.0  

             -    

      193.1  

       193.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        99.8  

      112.2  

       112.2  

             -    

      136.3  

       136.3  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        61.9  

        57.8  

         57.8  

             -    

        56.8  

         56.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3.2  

           -    

             -    

             -    

          1.4  

           1.4  

              -    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

      162.8  

      170.0  

       170.0  

             -    

      194.5  

       194.5  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

        19.0  

        19.0  

         19.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 

 ხარჯები

      161.7  

      170.0  

       170.0  

             -    

      193.1  

       193.1  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        99.8  

      112.2  

       112.2  

 

      136.3  

       136.3  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        61.9  

        57.8  

         57.8  

             -    

        56.8  

         56.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1.1  

           -    

 

 

          1.4  

           1.4  

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

          2.1  

           -    

             -    

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2.1  

           -    

 

 

           -    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

      703.5  

      888.0  

       888.0  

             -    

      867.0  

       867.0  

              -    

 

 ხარჯები

      703.5  

      888.0  

       888.0  

             -    

      867.0  

       867.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        32.2  

        26.0  

         26.0  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სუბსიდიები

        75.6  

        90.4  

         93.2  

             -    

        75.1  

         85.1  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      585.6  

      768.8  

       768.8  

             -    

      781.2  

       781.2  

              -    

 06 02 01

      ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

        28.4  

        28.8  

         28.8  

             -    

        32.0  

         32.0  

              -    

 

 ხარჯები

        28.4  

        28.8  

         28.8  

             -    

        32.0  

         32.0  

              -     

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        28.4  

        28.8  

         28.8  

 

        32.0  

         32.0  

 

 06 02 02

      მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

        38.0  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

 ხარჯები

        38.0  

        40.0  

         40.0  

             -    

        40.0  

         40.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        38.0  

        40.0  

         40.0  

 

        40.0  

         40.0  

 

 06 02 03

      სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

      129.3  

      192.0  

       192.0  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 

 ხარჯები

      129.3  

      192.0  

       192.0  

             -    

      150.0  

       150.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      129.3  

      192.0  

       192.0  

 

      150.0  

       150.0  

 

 06 02 04

      ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

        13.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

 ხარჯები

        13.0  

        15.0  

         15.0  

             -    

        15.0  

         15.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        13.0  

        15.0  

         15.0  

 

        15.0  

         15.0  

 

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

        14.6  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

        14.6  

        20.0  

         20.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        14.6  

        20.0  

         20.0  

 

        20.0  

         20.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

      100.0  

      130.0  

       130.0  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

 ხარჯები

      100.0  

      130.0  

       130.0  

             -    

      135.0  

       135.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

      100.0  

      130.0  

       130.0  

 

      135.0  

       135.0  

 

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

        11.0  

        15.3  

         15.3  

             -    

        15.3  

         15.3  

              -    

 

 ხარჯები

        11.0  

        15.3  

         15.3  

             -    

        15.3  

         15.3  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        11.0  

        15.3  

         15.3  

 

        15.3  

         15.3  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

        52.2  

        57.0  

         57.0  

             -    

        57.0  

         57.0  

              -    

 

 ხარჯები

        52.2  

        57.0  

         57.0  

             -    

        57.0  

         57.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          0.4  

          1.0  

           1.0  

             -    

          0.7  

           0.7  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        51.8  

        56.0  

         56.0  

 

        56.3  

         56.3   

 

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

        58.7  

        80.0  

         80.0  

             -    

        80.0  

         80.0  

              -    

 

 ხარჯები

        58.7  

        80.0  

         80.0  

             -    

        80.0  

         80.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        58.7  

        80.0  

         80.0  

 

        80.0  

         80.0  

 

 06 02 10

       ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

        42.0  

        40.2  

         40.2  

             -    

        20.1  

         20.1  

              -    

 

 ხარჯები

        42.0  

        40.2  

         40.2  

             -    

        20.1  

         20.1  

              -    

 

    სუბსიდიები

        42.0  

        40.2  

         40.2  

 

        20.1  

         20.1  

 

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

          3.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

 ხარჯები

          3.0  

          3.0  

           3.0  

             -    

          4.5  

           4.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          3.0  

           3.0  

 

          4.5  

           4.5  

 

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

        28.5  

        35.0  

         35.0  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

 ხარჯები

        28.5  

        35.0  

         35.0  

             -    

        50.0  

         50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        28.5  

        35.0  

         35.0  

 

        50.0  

         50.0  

 

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

          3.0  

          2.5  

           2.5  

             -    

          2.5  

           2.5  

              -    

 

 ხარჯები

          3.0  

          2.5  

           2.5  

             -    

          2.5  

           2.5  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          2.5  

           2.5  

 

          2.5  

           2.5  

 

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

        82.7  

        40.0  

         40.0  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

 ხარჯები

        82.7  

        40.0  

         40.0  

             -    

        30.0  

         30.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        82.7  

        40.0  

         40.0  

 

        30.0  

         30.0  

 

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

        16.4  

        25.0  

         25.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

 ხარჯები

        16.4  

        25.0  

         25.0  

             -    

           -    

             -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        16.4  

        25.0  

         25.0  

 

           -    

 

 

 06 02 16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

          6.0  

        16.0  

         16.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.0  

        16.0  

         16.0  

             -    

        20.0  

         20.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          6.0  

        15.2  

         15.2  

 

        20.0  

         20.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          0.8  

           0.8  

 

           -    

 

 

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

        16.5  

        53.0  

         53.0  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

 ხარჯები

        16.5  

        53.0  

         53.0  

             -    

        55.0  

         55.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          4.1  

          2.8  

           2.8  

 

        10.0  

         10.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        12.4  

        50.2  

         50.2  

 

        45.0  

         45.0  

 

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

            -    

          3.0  

           3.0  

             -    

          3.0  

           3.0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

          3.0  

           3.0  

             -    

          3.0  

           3.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

          3.0  

           3.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             -    

          7.0  

           7.0  

              -    

 

 ხარჯები

          6.0  

          6.0  

           6.0  

             -    

          7.0  

           7.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

          6.0  

           6.0  

 

          7.0  

           7.0  

 

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 

 ხარჯები

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          4.0  

          4.0  

           4.0  

 

          3.0  

           3.0  

 

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

          1.8  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

 ხარჯები

          1.8  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          1.8  

          2.0  

           2.0  

 

          2.0  

           2.0  

 

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 

 ხარჯები

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          3.0  

          3.6  

           3.6  

 

          3.6  

           3.6  

 

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

        13.6  

        51.6  

         51.6  

 

        82.0  

         82.0  

 

 

 ხარჯები

        13.6  

        51.6  

         51.6  

 

        82.0  

         82.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        13.6  

        51.6  

         51.6  

 

        82.0  

         82.0  

 

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

        31.8  

        25.0  

         25.0  

 

           -    

             -    

 

 

 ხარჯები

        31.8  

        25.0  

         25.0  

 

           -    

             -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

        31.8  

        25.0  

         25.0  

 

           -    

             -    

 

 06 02 25

  რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე  ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების
პროგრამა

            -    

           -    

             -    

 

        40.0  

         40.0  

 

 

 ხარჯები

            -    

           -    

             -    

 

        40.0  

         40.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            -    

           -    

 

 

        40.0  

         40.0  

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ასიგნებების დაფინანსება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22. ასიგნებების გადანაწილება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად

მუხლი 23. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  194.5 ათ  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  185.5 ათ  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.