ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016577
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
19/12/2022
ვებგვერდი, 20/12/2022
190020020.35.158.016577
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/12/2022 - 26/01/2023)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2022 წლის 19 დეკემბერი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის პირველი იანვრიდან.
მუხლი 3
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, გამოქვეყნების თარიღი: 02/12/2021 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016538)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანი



დანართი N1

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39025.8

6786.2

32239.6

36752.8

7172.3

29580.6

36640

495

36145

გადასახადები

6383.2

0.0

6383.2

8370.0

0.0

8370.0

11600

0

11600

გრანტები

7006.6

6786.2

220.4

7655.3

7172.3

483.0

780.9

495

285.9

სხვა შემოსავლები

25636.0

0.0

25636.0

20727.6

0.0

20727.6

24259.1

0

24259.1

ხარჯები

28668.6

721.9

27946.7

32759.1

1020.1

31739.0

34247.6

495

33752.6

შრომის ანაზღაურება

3795.3

132.0

3663.3

5108.7

172.0

4936.7

6186.42

278

5908.42

საქონელი და მომსახურება

3641.3

419.2

3222.1

4621.2

675.1

3946.2

4010.74

42

3968.74

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

პროცენტი

29.7

0.0

29.7

32.0

0.0

32.0

18

0

18

სუბსიდიები

15333.0

170.0

15163.0

18092.7

170.0

17922.7

20144

173

19971

გრანტები

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45

0

45

სოციალური უზრუნველყოფა

3567.4

0.8

3566.6

2572.5

3.0

2569.5

1866.5

2

1864.5

სხვა ხარჯები

2256.9

0.0

2256.9

2286.9

0.0

2286.9

1976.94

0

1976.94

საოპერაციო სალდო

10357.2

6064.3

4292.9

3993.7

6152.2

-2158.5

2392.4

0.0

2392.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9585.2

5813.3

3771.9

12071.4

6771.3

5300.1

3709.9

0.0

3709.9

ზრდა

10373.8

5813.3

4560.5

12481.4

6771.3

5710.1

3829.9

0

3829.9

კლება

788.6

0.0

788.6

410.0

0.0

410.0

120

0

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

772.0

251.0

521.0

-8077.7

-619.1

-7458.6

-1317.5

0.0

-1317.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

714.5

251.0

463.6

-8140.2

-619.1

-7521.0

-1380.0

0.0

-1380.0

ზრდა

8530.8

641.6

7889.2

0.0

0.0

0.0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

8530.8

641.6

7889.2

0.0

0.0

0.0

0

0

0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

კლება

7816.3

390.7

7425.6

8140.2

619.1

7521.0

1380

0

1380

ვალუტა და დეპოზიტები

7816.3

390.7

7425.6

8140.2

619.1

7521.0

1380

0

1380

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-57.5

0.0

-57.5

-62.5

0.0

-62.5

-62.5

0

-62.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

კლება

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

62.5

0

62.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

საშინაო

57.5

0.0

57.5

62.5

0.0

62.5

62.5

0

62.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

შემოსულობები

39814.42

6786.21

33028.21

37345.84

7354.41

29991.44

36760.00

495.00

36265.00

შემოსავლები

39025.82

6786.21

32239.62

36935.84

7354.41

29581.44

36640.00

495.00

36145.00

არაფინანსური აქტივების კლება

788.60

0.00

788.60

410.00

0.00

410.00

120.00

0.00

120.00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

39099.91

6535.25

32564.66

45486.00

7973.55

37512.45

38140.00

495.00

37645.00

ხარჯები

28668.65

721.91

27946.74

32370.72

1037.08

31333.63

34247.60

495.00

33752.60

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10373.80

5813.35

4560.45

13052.82

6936.46

6116.35

3829.90

0.00

3829.90

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

57.47

0.00

57.47

62.47

0.00

62.47

62.50

0.00

62.50

ნაშთის ცვლილება

714.51

250.96

463.55

-8140.16

-619.14

-7521.02

-1380.00

0.00

-1380.00

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 36640.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

39025.82

6786.21

32239.62

36935.84

7354.41

29581.44

36640.00

495.00

36145.00

გადასახადები

6383.22

0.00

6383.22

8370.00

0.00

8370.00

11600.00

0.00

11600.00

გრანტები

7006.56

6786.21

220.35

7837.41

7354.41

483.00

780.90

495.00

285.90

სხვა შემოსავლები

25636.05

0.00

25636.05

20728.44

0.00

20728.44

24259.10

0.00

24259.10

 

მუხლი  4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6383.22

0.00

6383.22

8370.00

0.00

8370.00

11600.00

0.00

11600.00

საშემოსავლო გადასახადი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

გადასახადები ქონებაზე

5129.07

0.00

5129.07

6595.00

0.00

6595.00

6600.00

0.00

6600.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3870.67

0.00

3870.67

5602.20

0.00

5602.20

5575.60

0.00

5575.60

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

5.49

0.00

5.49

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

18.47

0.00

18.47

0.00

0.00

0.00

0.40

0.00

0.40

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

780.70

0.00

780.70

992.80

0.00

992.80

1000.00

0.00

1000.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

574.39

0.00

574.39

792.80

0.00

792.80

800.00

0.00

800.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

206.31

0.00

206.31

200.00

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

453.74

0.00

453.74

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

43.12

0.00

43.12

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

410.63

0.00

410.63

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

1254.15

0.00

1254.15

1775.00

0.00

1775.00

5000.00

0.00

5000.00

სხვა გადასახადები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი  5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  680.90 ათ. ლარის ოდენობით .

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

გრანტები

7006.56

7837.41

680.90

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

220.35

383.00

185.90

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6786.21

7454.41

495.00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

572.41

1120.08

495.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

572.41

1020.08

495.00

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6213.80

6334.32

0.00

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5499.80

5370.32

0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

714.00

714.00

0.00

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 24259.10 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

25,636.05

20,728.44

24,259.10

შემოსავლები საკუთრებიდან

25,012.07

18,878.37

22,751.70

პროცენტები

1,252.78

500.00

600.00

დივიდენდები

0.00

0.00

0.00

რენტა

23,759.29

18,378.37

22,151.70

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

23,617.11

18,363.47

22,136.00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.00

0.00

15.70

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

193.77

140.07

147.40

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

184.08

128.20

132.00

სანებართვო მოსაკრებელები

65.29

50.00

50.00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.80

1.20

2.00

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

115.99

77.00

80.00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.69

11.87

15.40

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9.69

11.87

15.40

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

295.05

1,650.00

1,300.00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0.00

0.00

60.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 34247,60 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გემა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

ხარჯები

28,668.6

721.9

27,946.7

32,370.7

1,037.1

31,333.6

34247.60

495.00

33752.60

შრომის ანაზღაურება

3795.33

132.00

3663.33

5108.70

172.00

4936.70

6186.42

278.00

5908.42

საქონელი და მომსახურება

3641.29

419.16

3222.14

4654.92

692.08

3962.84

4010.74

42.00

3968.74

პროცენტი

29.72

0.00

29.72

32.00

0.00

32.00

18.00

0.00

18.00

სუბსიდიები

15333.02

170.00

15163.02

18015.66

170.00

17845.66

20036.40

173.00

19863.40

გრანტები

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

სოციალური უზრუნველყოფა

3567.39

0.75

3566.64

2302.53

3.00

2299.53

1974.10

2.00

1972.10

სხვა ხარჯები

2256.90

0.00

2256.90

2211.91

0.00

2211.91

1976.94

0.00

1976.94

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3709,90 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:      

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3829,90  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

39,099.9

45,303.00

38,140.0

495.0

37,645.0

 

ხარჯები

28,668.6

32,759.1

34,247.6

495.0

33,752.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,373.8

12,481.4

3,829.9

0.00

3,829.9

 

ვალდებულებების კლება

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,774.0

8,470.772

9,228.160

320.0

8,908.2

 

ხარჯები

5,455.7

8,225.1

8,977.8

320.0

8,657.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.8

183.2

187.9

0.0

187.9

 

ვალდებულებების კლება

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,026.6

1,442.8

1,781.1

0.0

1,781.1

 

ხარჯები

970.9

1,442.8

1,776.2

0.0

1,776.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0.0

4.9

0.0

4.9

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

4,380.1

6,022.0

6,792.00

0.0

6,792.00

 

ხარჯები

4,175.0

5,841.4

6,609.00

0.0

6,609.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.1

180.6

183.0

0.0

183.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

530.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

530.0

100.0

0.0

100.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა  დაფარვა

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

87.2

89.5

75.5

0.0

75.5

 

ხარჯები

29.7

32.0

18.0

0.0

18.0

 

ვალდებულებების კლება

57.5

57.5

57.5

0.0

57.5

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

258.5

329.6

414.56

320.0

94.6

 

ხარჯები

258.5

326.88

414.6

320.0

94.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

21.7

52.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

21.7

52.0

60.0

0.0

60.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,240.4

15,988.9

6,456.00

0.0

6,456.0

 

ხარჯები

3,871.2

4,086.6

3,834.0

0.0

3,834.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,369.2

11,902.3

2,622.0

0.0

2,622.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6,978.6

6,544.0

787.00

0.0

787.000

 

ხარჯები

563.0

170.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,415.6

6,373.6

777.0

0.0

777.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,859.8

6,638.9

3,360.6

0.0

3,360.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

1,300.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,675.8

3,251.2

3,075.6

0.0

3,075.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,184.0

3,387.7

285.0

0.0

285.0

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

684.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

684.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

404.6

672.6

427.60

0.0

427.6

 

ხარჯები

33.6

92.6

142.6

0.0

142.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.0

580.0

285.0

0.0

285.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,088.7

2,591.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

ხარჯები

1,030.6

1,160.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

1,431.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

1,032.3

1,092.9

12.3

0.0

12.3

 

ხარჯები

300.1

486.3

12.3

0.0

12.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

732.2

606.6

0.0

0.0

0.0

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

570.7

618.3

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

570.7

618.3

650.0

0.0

650.0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

475.2

614.8

680.7

0.0

680.7

 

ხარჯები

475.2

613.9

680.7

0.0

680.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

288.3

274.5

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

265.6

274.5

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

330.2

914.0

1,906.0

0.0

1,906.0

 

ხარჯები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

509.0

1,460.0

0.0

1,460.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

0.9

194.0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

194.0

900.0

0.0

900.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

ხარჯები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

02 03 05

ავტობუსების შეძენა

0.0

0.0

560.0

0.0

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

560.0

0.0

560.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,714.0

1,014.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

223.4

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,490.6

1,013.9

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

157.7

210.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

62.7

42.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.0

168.0

80.0

0.0

80.0

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

200.1

190.0

60.00

0.0

60.0

 

ხარჯები

17.1

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.1

150.0

20.0

0.0

20.0

02 08

ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარებისთვის

0.0

478.0

232.40

0.0

232.4

 

ხარჯები

0.0

178.0

232.4

0.0

232.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,460.3

3,098.23

3,745.00

0.0

3,745.0

 

ხარჯები

2,457.0

3,076.2

3,325.0

0.0

3,325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

22.0

420.0

0.0

420.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,735.3

2,300.73

2,880.00

0.0

2,880.0

 

ხარჯები

1,735.3

2,300.7

2,460.0

0.0

2,460.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

420.0

0.0

420.0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

725.1

797.50

865.00

0.0

865.0

 

ხარჯები

721.8

775.5

865.0

0.0

865.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

22.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3,850.9

4,386.582

4,483.00

0.0

4,483.0

 

ხარჯები

3,384.1

4,370.6

4,183.0

0.0

4,183.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466.8

16.0

300.0

0.0

300.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3,242.1

3,458.00

4,200.00

0.0

4,200.0

 

ხარჯები

2,878.7

3,442.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

363.4

16.0

300.0

0.0

300.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2,966.2

3,442.00

3,900.0

0.0

3,900.0

 

ხარჯები

2,878.7

3,442.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

275.9

16.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.9

16.0

300.0

0.0

300.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

200.3

228.50

258.00

0.0

258.0

 

ხარჯები

200.3

228.5

258.0

0.0

258.0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

408.5

700.082

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

305.0

700.082

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6,883.4

8,042.12

8,807.700

0.0

8,807.7

 

ხარჯები

6,609.8

7,690.4

8,507.7

0.0

8,507.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273.6

351.7

300.0

0.0

300.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,357.4

3,926.47

4,125.20

0.0

4,125.2

 

ხარჯები

3,271.5

3,602.1

4,125.2

0.0

4,125.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.9

324.4

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,663.6

2,956.55

3,428.20

0.0

3,428.2

 

ხარჯები

2,656.8

2,955.1

3,428.2

0.0

3,428.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

1,194.0

1,309.35

1,455.00

0.0

1,455.00

 

ხარჯები

1,189.9

1,309.35

1,455.00

0.0

1,455.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

148.5

155.00

183.20

0.0

183.2

 

ხარჯები

145.8

155.0

183.2

0.0

183.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

1,000.1

1,135.10

1,400.00

0.0

1,400.0

 

ხარჯები

1,000.1

1,135.1

1,400.0

0.0

1,400.0

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

321.0

357.10

390.00

0.0

390.0

 

ხარჯები

321.0

355.6

390.0

0.0

390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

693.8

969.92

697.00

0.0

697.0

 

ხარჯები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.1

322.92

0.00

0.00

0.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

70.3

322.92

0.00

0.00

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.3

322.9

0.0

0.00

0.0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

623.5

647.0

697.0

0.0

697.0

 

ხარჯები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,790.0

3,237.75

3,770.00

0.0

3,770.0

 

ხარჯები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.2

27.3

300.0

0.0

300.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,656.9

3,227.75

3,470.00

0.0

3,470.0

 

ხარჯები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.2

17.3

0.0

0.0

0.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი

353.9

568.75

590.00

0.0

590.0

 

ხარჯები

353.9

566.8

590.0

0.0

590.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

277.6

283.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

277.6

283.0

310.0

0.0

310.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ -ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2,025.4

2,376.00

2,570.00

0.0

2,570.0

 

ხარჯები

1,973.2

2,360.7

2,570.0

0.0

2,570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.2

15.3

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული  შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

133.1

10.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

10.0

300.0

0.0

300.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

11.7

20.0

60.0

0.0

60.00

 

ხარჯები

11.7

20.0

60.0

0.0

60.00

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

360.0

360.0

360.0

0.0

360.0

 

ხარჯები

360.0

360.0

360.0

0.0

360.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

147.0

182.00

192.50

0.0

192.5

 

ხარჯები

147.0

182.0

192.5

0.0

192.5

05 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

4.9

96.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

4.9

96.0

90.0

0.0

90.0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

200.4

195.00

170.00

 

170.0

 

ხარჯები

200.4

195.0

170.0

 

170.0

05 08

ინიციატივის თანადაფინანსება

2.4

20.00

10.00

 

10.00

 

ხარჯები

0.0

20.0

10.0

 

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 09

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9.6

4.90

30.00

0.0

30.0

 

ხარჯები

9.6

4.9

30.0

0.0

30.0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,890.9

5,316.374

5,420.14

175.0

5,245.1

 

ხარჯები

6,890.9

5,310.2

5,420.1

175.0

5,245.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

526.2

593.8

617.0

173.0

444.0

 

ხარჯები

526.2

587.6

617.0

173.0

444.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

526.2

593.80

617.00

173.0

444.0

 

ხარჯები

526.2

587.6

617.0

173.0

444.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

317.1

363.80

370.00

117.0

253.0

 

ხარჯები

317.1

357.6

370.0

117.0

253.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01 02

სადერატიზაციო,სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

209.1

230.00

247.00

56.0

191.0

 

ხარჯები

209.1

230.0

247.0

56.0

191.0

06 02

სოციალური პროგრამები

6,364.7

4,722.57

4,803.14

2.0

4,801.14

 

ხარჯები

6,364.7

4,722.6

4,803.1

2.0

4,801.1

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

171.6

200.00

180.00

0.0

180.0

 

ხარჯები

171.6

200.0

180.0

0.0

180.0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

378.2

445.00

445.00

0.0

445.0

 

ხარჯები

378.2

445.0

445.0

0.0

445.0

06 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

529.4

667.20

766.00

0.0

766.0

 

ხარჯები

529.4

667.2

766.0

0.0

766.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

16.2

40.00

40.00

0.0

40.0

 

ხარჯები

16.2

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 05

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.5

15.00

0.00

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.5

15.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

7.2

12.00

7.00

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.2

12.0

7.0

0.0

7.0

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი
დახმარება
 
 

131.8

170.75

100.00

0.0

100.00

 

ხარჯები

131.8

170.8

100.0

0.0

100.0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1,903.7

1,187.90

600.00

0.0

600.0

 

ხარჯები

1,903.7

1,187.9

600.0

0.0

600.0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება)

19.3

45.00

50.00

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.3

45.0

50.0

0.0

50.0

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

31.5

45.00

45.00

0.0

45.0

 

ხარჯები

31.5

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

64.9

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

64.9

100.0

100.0

0.0

100.0

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

638.5

748.00

842.00

0.0

842.0

 

ხარჯები

638.5

748.0

842.0

0.0

842.0

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11.8

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

11.8

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

868.1

260.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

868.1

260.0

300.0

0.0

300.0

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

2.8

5.0

4.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

2.8

5.0

4.0

2.0

2.0

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1,512.2

664.72

1,092.54

0.0

1,092.54

 

ხარჯები

1,512.2

664.7

1,092.5

0.0

1,092.5

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

77.0

77.00

84.00

0.0

84.0

 

ხარჯები

77.0

77.0

84.0

0.0

84.0

06 02 18

ბავშვთა მხარდაჭერა

0.0

0.00

95.00

0.0

95.0

06 02 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0.0

0.00

12.60

0.0

12.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

12.6

0.0

12.6

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

788.6

410.0

120.0

ძირითადი აქტივები

205.6

10.0

20.0

არაწარმოებული აქტივები

582.9

400.0

100.0

მიწა

582.9

400.0

100.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,515.6   

8,141.2   

8,813.6   

0.0   

8,813.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,428.4   

8,046.8   

8,733.1   

0.0   

8,733.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,428.4   

7,516.8   

8,633.1   

0.0   

8,633.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

530.0   

100.0   

0.0   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

87.2   

94.5   

80.5   

0.0   

80.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

258.5   

326.9   

414.6   

320.0   

94.6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9,050.4   

9,120.2   

1,749.4   

0.0   

1,749.4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

684.2   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

684.2   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

6,978.6   

6,544.0   

1,347.0   

0.0   

1,347.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,978.6   

6,544.0   

1,347.0   

0.0   

1,347.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,071.8   

1,892.0   

402.4   

0.0   

402.4   

705

გარემოს დაცვა

2,460.3   

3,098.2   

3,745.0   

0.0   

3,745.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,735.3   

2,300.7   

2,880.0   

0.0   

2,880.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

725.1   

797.5   

865.0   

0.0   

865.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,860.7   

6,463.7   

4,260.6   

0.0   

4,260.6   

7061

ბინათმშენებლობა

1,795.8   

1,982.2   

1,013.0   

0.0   

1,013.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

85.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

404.6   

672.6   

427.6   

0.0   

427.6   

7064

გარე განათება

1,088.7   

2,591.0   

1,270.0   

0.0   

1,270.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

571.6   

1,132.8   

1,550.0   

0.0   

1,550.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

526.2   

600.0   

617.0   

173.0   

444.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

526.2   

593.8   

617.0   

173.0   

444.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,212.7   

8,447.1   

9,253.7   

0.0   

9,253.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,686.7   

4,331.5   

4,571.2   

0.0   

4,571.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,668.7   

3,247.8   

3,530.0   

0.0   

3,530.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

154.3   

278.0   

282.5   

0.0   

282.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

360.0   

360.0   

360.0   

0.0   

360.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

343.1   

229.9   

510.0   

0.0   

510.0   

709

განათლება

3,850.9   

4,386.6   

4,483.0   

0.0   

4,483.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,242.1   

3,458.0   

4,200.0   

0.0   

4,200.0   

7092

ზოგადი განათლება

608.8   

928.6   

283.0   

0.0   

283.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

608.8   

928.6   

283.0   

0.0   

283.0   

710

სოციალური დაცვა

6,364.7   

4,722.6   

4,803.1   

2.0   

4,801.1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

549.7   

645.0   

625.0   

0.0   

625.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

171.6   

200.0   

180.0   

0.0   

180.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

378.2   

445.0   

445.0   

0.0   

445.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

606.4   

744.2   

850.0   

0.0   

850.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,059.4   

1,425.7   

842.0   

0.0   

842.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

19.3   

45.0   

50.0   

0.0   

50.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

31.5   

45.0   

57.6   

0.0   

57.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3,098.3   

1,817.7   

2,378.5   

2.0   

2,376.5   

 

სულ

39,099.9   

45,306.5   

38,140.0   

495.0   

37,645.0   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

საოპერაციო სალდო

10357.2

4565.1

2392.4

მთლიანი სალდო

772.0

-8077.7

-1317.5

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1380,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1380,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

714.51

-8140.16

-1380.00

ზრდა

8530.81

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

8530.81

0.00

0.00

კლება

7816.30

8140.16

1380.00

ვალუტა და დეპოზიტები

7816,3

8140.16

1380.00

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.

ვალდებულებების კლება-საშინაო-სესხების ეკონომიკურ მუხლში გეგმა განისაზღვრა სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2017 წლის 13 მარტის N50  ხელშეკრულებების  მიხედვით. სესხის ფარგლებში განხორციელდა ორი ცალი კომპაქტორიან ნაგავმზიდი მანქანის და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესყიდვა.

დასახელება

2021 წლის გემა

2022 წლის პროექტი

2023 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-57.47

-62.47

-62.50

ზრდა

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.00

0.00

0.00

კლება

57.47

62.47

62.50

საშინაო

57.47

62.47

62.50

ვალის ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრისთვის შეადგენს 201128.0 ლარი  და 2023 წლის 31 დეკემრისთვის კი - 114662.0 ლარი.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 495.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 173,00 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ა) ა.ა.ი.პ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადიობრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის;-ს მიერ 2022 წელს განსახორციელებელი; სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 117.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ბ) შ.პ.ს. დეზე-ეფექტის-ს მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 56.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 320,0 ათასი ლარის ოდენობით;   

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0  ათასი ლარისა ოდენობით;

თავი II

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია. ადგილობრივი ბიუჯეტით, მასში გაწერილი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით განისაზღვრება, თუ როგორ უნდა დახარჯოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საჯარო ფინანსები იმ გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რომლებიც აუცილებელია მოქალაქეთა ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიუჯეტის შემუშავების ფუნდამენტური პრინციპია - ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. გამჭვირვალობა გულისხმობს ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობას საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის; დამტკიცებული ბიუჯეტებისა და მათი შესრულების შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნებას; ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის.  აღნიშნული პრინციპების საფუძველზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს ჩაერთოს ბიუჯეტის შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში. მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ჩაერთონ და საკუთარი მოსაზრებები მიაწოდონ ადგილობრივ ხელისუფლებას. ბიუჯეტის პროექტის შედგენის, განხილვისა და დამტკიცებისას, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, წინადადებებით მიმართონ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ასევე, დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს და მიაწოდონ საკრებულოს საკუთარი წინადადებები და შენიშვნები. ბიუჯეტის შედგენისა და განხილვის ეტაპებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორმებია:  საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების სხდომებში მონაწილეობა; საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა; საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციის წესით ინიცირება. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნებისმიერი მოქალაქის კანონით გარანტირებული უფლებაა მოითხოვოს შეხვედრა საკრებულოს წევრთან და მიაწოდოს საკუთარი მოსაზრება ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვა მათ დამტკიცებამდე. ასევე, საკრებულოს ვალდებულებაა სამ თვეში ერთხელ მაინც უზრუნველყოს „ღია კარის სხდომები“ მოქალაქეთა მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების მოსასმენად. გარდა საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედგენის ეტაპზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების ორგანიზებით იმართება საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტისა და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის. აღნიშნულ შეხვედრებზე ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება აქვს განიხილოს საბიუჯეტო დოკუმენტების პროექტები, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება წარმოდგენილ პროექტებთან დაკავშირებით და მიაწოდოს რეკომენდაციები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობას, მერიის შესაბამისი სამსახურებისა თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებისა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ჩაერთოს პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში.    მოქალაქეთა მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები თვითმმართველობის ბიუჯეტის აღსრულების პროცესში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიგეგმოს გამჭვირვალედ, მიზანმიმართულად და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ხოლო მისი ხარჯვა კი განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად. ბიუჯეტის ხარჯვის, ანუ აღსრულების, ეტაპზე მოქალაქეებს შეუძლიათ, განახორციელონ მონიტორინგი, თუ რამდენად წესებისა და პროცედურების დაცვით ხდება დამტკიცებული ბიუჯეტის ხარჯვა და ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება, ასევე, რამდენად მიზანმიმართულად და ეფექტიანად იხარჯება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო რესურსები.  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და აუდიტორული დასკვნა არის საჯარო ინფორმაცია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის.  გასათვალისწინებელია, რომ წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტს ემატება ახალი ღონისძიებები, ასევე, იცვლება არსებული ღონისძიებების დაფინანსება.  მოსმენილი ანგარიშების საფუძველზე, მოქალაქეს უფლება აქვს შეიმუშაოს რეკომენდაციები და წარუდგინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021წლის ფაქტი

2022წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,774.030

8,470.772

9,228.160

9,176.600

9,115.100

8,841.130

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,026.608

1,442.800

1,781.100

1,782.300

1,782.300

1,782.300

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

4,380.101

6,021.956

6,792.000

6,766.000

6,709.700

6,745.400

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

530.000

100.000

100.000

100.000

100.000

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

01 04 02

მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

87.183

89.466

75.500

69.300

64.100

30.030

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

258.458

329.550

414.560

387.000

387.000

111.400

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

21.679

52.000

60.000

67.000

67.000

67.000

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(პროგრამული კოდი 01 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(პროგრამული კოდი 01 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

საშტატო რიცხოვნობა

29 ერთეული

პროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი ორგანოს  გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო პლურალიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის, რამდენადაც იგი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელ საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციის მქონე სახელისუფლებო შტოს.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელებისას მისი მოცულობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალობის გაზრდა. მერიის საქმიანობის კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების  დახვეწა-სრულყოფა.

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.(პროგრამული კოდი 01 02 )

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

(პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

(პროგრამული კოდი 01 02 )

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

საშტატო რიცხოვნობა

160  ერთეული

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ორგანოს განხორციელების პირობების შექმნა; მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ებისა და შპს-ების  საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; მერიის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა; მერიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა. სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.

პროგრამის მიზანი

მერიის გამართული და ეფექტური მუშობა.

 

1. სარეზერვო ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 03)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

(პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

სარეზერვო ფონდი.

(პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

სარეზერვო ფონდის ოდენობა

100 000 ლარი

პროგრამის აღწერა

სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრება ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების მთლიანი მოცულობის 2%-ს, რომელსაც ამ წესის შესაბამისად განკარგავს ადგილობრივი  თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი – მერი.              სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდება: ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ფარგლებში კატასტროფისაგან,  ასევე  სტიქიური მოვლენებისგან  (ხანძარი, მიწისძვრა, მეწყერი, ჩამოცვენა, ჩამოშლა, ქვათა ცვენა, კარსტული ჩამოქცევა, ღვარცოფი, წყალდიდობა, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნა, ქარიშხალი, გრიგალი, ძლიერი ქარბუქი, დიდთოვლობა, ძლიერი ყინვა, მსხვილი სეტყვა, ძლიერი წვიმები, ხანგრძლივი წვიმები, კოკისპირული წვიმები, გვალვა, ზვავი და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენები)  გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ხარჯები,  გადაუდებელი სანიტარიულეპიდემიოლოგიური ვითარების შედეგების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; საგანგებო და საომარი მოქმედების დროს შექმნილი საფრთხეებისგან მშვიდობიანი მოსახლეობის საევაკუაციო და დაცვითი (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვითი) ღონისძიებების ხარჯები; ბ) ადგილობრივი პროგრამები (ქვეპროგრამები), ღონისძიებები, რომლებიც განეკუთვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას და მათი გათვალისწინება შეუძლებელი იყო ბიუჯეტის  დამტკიცების დროს ან/და ამ ღონისძიების დაგვიანებით გატარებისაგან გამოწვეული ზიანი არსებითად აღემატება მასზე გასაწევი ხარჯისაგან სხვა მოსალოდნელ  მატერიალურ სიკეთეს; http://www.matsne.gov.ge 01025002035158016272 გ) ხარჯები, როდესაც საფრთხე ექმნება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ქონებას ან საქართველოს კანონმდებლობით  დაცულ სხვა სიკეთეს, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტით  გაუთვალისწინებული   სხვა ხარჯები; დ) ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ხარჯები  დაავადებულ პირთა  მედიკამენტოზური, ქირურგიული და სხვა ფორმით  მკურნალობისათვის,   ხარჯები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისათვის,  ასევე ხარჯები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ  პირთა ოჯახის წევრების სოცილურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ხარჯები მოქალაქეებისათვის, რომლებისთვისაც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს სამკურნალო ან მატერიალური უზრუნველყოფა და ვერ ხვდებიან ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების  წესით“ გათვალისწინებულ კატეგორიებში;  ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამით გაუთვალისწინებელი ან/და  შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვის შემდეგ მძიმე ან/და გადაუდებელი შემთხვევების დროს გასაწევი ხარჯები, როდესაც საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ქონებას ან კანონით დაცულ სხვა სიკეთეს; აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი  გადაუდებელი შემთხვევების (უცხო ქვეყანის ტერიტორიაზე მომხდარი ტრაგიკული  შემთხვევა)  დროს გასაწევი ხარჯები, როდესაც ოჯახს არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსები; ე) ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ხარჯები დაზიანებულ მდგომარეობაში არსებული საცხოვრებელი ფართის შეკეთების ან/და აღდგენის მიზნით, ასევე უსახლკაროდ დარჩენილ პირთა  საცხოვრებელი ბინების შეძენისათვის ან  დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის, აგრეთვე ხარჯები ისეთ პირთა საცხოვრებელი ბინების უზრუნველყოფის მიზნით, რომელთაც აქვთ საცხოვრებელი სახლები, თუმცა მასში ცხოვრება საფრთხეს წარმოადგენს  მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის; ვ) ხარჯები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისეთი სამუშაოების ჩატარებისათვის, როდესაც დაზიანდა ან განადგურდა საინჟინრო ინფრასტრუქტურა (გზა, ხიდი, ნაგებობა და სხვა) და აუცილებლობას წარმოადგენს, დროულად იქნეს ჩატარებული სამუშაოები მუნიციპალიტეტის,  მოსახლეობის კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით; ზ) ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ის ხარჯები, რომლებიც საჭიროა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების  ახალგაზრდულ, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში მივლინებისათვის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ; ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ის ხარჯები, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა კულტურული, სპორტული, საფესტივალო და სადღესასწაულო  ღონისძიებების ჩასატარებლად; თ) ადგილობრივი  ბიუჯეტით  გაუთვალისწინებული ის ხარჯები, რომლებიც საჭიროა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდების სწავლის დასაფინანსებლად უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (რომელიც შედის მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების სარეიტინგო სიაში) პოსტ-სამაგისტრო კვლევის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე და რომელთაც მოპოვებული აქვთ სწავლის ნაწილობრივი დაფინანსება  (არანაკლებ 70%-ისა).

  სარეზერვო ფონდიდან იკრძალება იმ პროგრამების (ქვეპროგრამების), ღონისძიებების დაფინანსება, რომლის ხარჯებიც უკვე განსაზღვრულია წლიურ ბიუჯეტში როგორც მიმდინარე, ისე კაპიტალური ხარჯები, თუ ეს საჭიროება არ დადგა ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ნორმების შესაბამისად

პროგრამის მიზანი

ფონდის მიზანია, ბიუჯეტის გეგმაში შესაბამის პროგრამაში

გაუთვალისწინებელი  გადასახდელების დროს,

რესურსის გამოყოფა და დროულად აღმოფხვრა.

1. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 04)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

1.4. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი.(პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში შექმნილია წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ოდენობა განისაზღვრება წლიური ბიუჯეტით.
       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

 

1.3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.(პროგრამული კოდი 01 05)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.(პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.

საშტატო რიცხოვნობა

12  ერთეული

პროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური ვალდებულია შეატყობინოს და გამოიძახოს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქე ან/და მოქალაქე,რომელსაც არ აქვს რეგისტრაციის ადგილი, – ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (18-დან 27 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და რომელსაც არ აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან განთავისუფლების ან გაწვევის გადავადების საფუძველი, ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას)   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდისთვის.

პროგრამის მიზანი

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესა.

 

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება.(პროგრამული კოდი 01 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

1.5. საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება.(პროგრამული კოდი 01 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მართვის და რეგულირების; მიმდინარე.

პროგრამის განმახორცილებელი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული თანამდებობისადმი დადგენილი საკვალიფიკაციო ცოდნის სავალდებულო მინიმუმში კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამის მიზანია საჯარო სამსახურის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფაა. პროგრამა საჯარო მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების დაგეგმვა-ადმინისტრირებას და მათ პროფესიულ გადამზადებას სხვადასხვა თემატური ტრეინინგებით და მოდულებით  გეგმავს.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო ნოვაციების სწავლება და კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების გაცნობა; ცოდნისა და კვალიფიკაციის ზრდა, პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესება;

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება  ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,240.40

15988.92

6,456.00

8,245.50

8,434.00

5,854.00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6,978.63

6,544.01

787.00

3,378.50

4,755.00

2,175.00

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,859.76

6,638.91

3,360.60

3,309.00

2,983.00

2,983.00

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.00

684.20

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

404.57

672.64

427.60

30.00

30.00

30.00

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,088.67

2,591.03

1,270.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

1,032.30

1,092.94

12.30

328.30

2.30

2.30

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

570.71

618.31

650.00

650.00

650.00

650.00

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0.00

90.50

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

475.22

614.80

680.70

680.70

680.70

680.70

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

288.29

274.50

320.00

320.00

320.00

320.00

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

330.19

914.00

1,906.00

1,286.00

446.00

446.00

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

0.00

315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

0.90

194.00

900.00

0.00

0.00

0.00

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

329.29

405.00

446.00

446.00

446.00

446.00

02 03 05

ავტობუსების შეძენა

0.00

0.00

560.00

840.00

0.00

0.00

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,713.97

1,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

157.73

210.00

110.00

100.00

100.00

100.00

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

200.12

190.00

60.00

150.00

150.00

150.00

02 08

ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარებისთვის

0.00

478.00

232.40

22.00

0.00

0.00

  2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.(პროგრამული კოდი 02 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

  2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს : გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; 

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, ქალაქში და მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში გამავალი გზების რეაბილიტაცია, რაც ქალაქისა და სოფლის გზებზე ავტოტრანსპორტის უფრო კომფორტულად გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
    

   2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

   2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური და მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

 მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

მერიის ეკონომიკის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,

სარიტუალო სახლებისა და  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი,უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი  გარემოს შექმნა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა და განვითარება;                                                                                                                                                                                                                     

2.2.1.   სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

   2.2.2.   სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია;

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გამართვასა და შეუფერხებლად უსაფრთხო წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის.    

 

          2.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.(პროგრამული კოდი 02 02 03)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.(პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის ეკონომიკის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

     ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას.

ქვეპროგრამის მიზანი

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

      2.2.3.   ბინათმშენებლობა.(პროგრამული კოდი 02 02 06)

პრიორიტეტის, პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

(პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

2.2.5.   ბინათმშენებლობა.(პროგრამული კოდი 02 02 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული შენობები, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია  გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია,  რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და  საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება, მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის;

 

        2.2.4.  სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

შ.პ.ს. რიტუალური მომსახურების სააგენტო; მერიის ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი რიტუალური სახლების და სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა.
1. ბოლნისის ძველი სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 6,4 ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირებები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1,2 ჰა) დასუფთავება, გავსებული ნაგვის კონტეინერების  გატანა სასაფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1,2   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
2. ბოლნისის გეოლოგების სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 3  ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2,4 ჰა) დასუფთავება, გავსებული ნაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2,4   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
3. დაბა კაზრეთის სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 4 ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1 ჰა) დასუფთავება, ნგავსებულიაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (1   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
4. სოფელ რაჭისუბნის სასაფლაოს დასუფთავება და მოვლა პატრონობა: ფართობი 3  ჰა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგვის კონტეირები, ყოველდღიურად ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2 ჰა) დასუფთავება, ნგავსებულიაგვის კონტეინერების  გატანა სასფლაოს ტერიტორიიდან, სეზონურედ ხდება სასაფლაოს შიდა გზებისა და საფლავებს შორის ტერიტორიის (2   ჰა) ბალახისგან და მწვანე მასისგან გაწმენდა შხამქიმიკატებით დამუშავებით, გათიბვით.
5. ქალაქ ბოლნისის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  500 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
6. სოფელ რატევნის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  500 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
7. სოფელ რაჭისუბნის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  300 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
8. სოფელ ქვეშის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  250 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.).
9. სოფელ ტანძიის რიტუალების სახლის ექსპლუტაცია და მოვლა პატრონობა: რიტუალების სახლში შესაძლებელია საბანკეტო და სარიტუალო მომსახურება გაუწიოს  250 კაცს-რაც უზრუნელყოფს ორგანიზაციას საკუთარი შემოსავლებით. პერიოდულად ტარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (წყალგაყვანილობის, გაზგაყვანილობის, ელგაყვანილობის, კარფნჯრის და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

   არსებული რიტუალური სახლების და სასაფლაოების საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება; 

     2.2.5. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

ააიპ ბოლნისის კორპუსი.მერიის  ეკონომიკის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

        მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ ბოლნისის კორპუსის  დაფინანსებას, რომლის საქმიანობაც მოიცავს შესაბამის ორგანოებთან ერთად და საინიციატივო ჯგუფების მონაწილეობით მრავალბინიანი სახლების ტექნიკური პასპორტების და ამ სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშესაწყობად პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას.

ქვეპროგრამის მიზანი

     ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა. აღწერა-პასპორტიზაცია და განვითარება;  ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება.    

2.2.6.ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების. მრავალწლიანი

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის ეკონომიკის სამსახური; შპს აგრო-ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა

            პროექტის კონკრეტული ამოცანები:ბოლნისის რეგიონალური აგრო-ბიზნესის კვანძად ჩამოყალიბების მიზნით ბიზნეს  კლასტერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;მცირე და საშუალო საწარმოების და ინდივიდუალური მეწარმეების თანამშრომლობისა და კავშირების გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და რეგიონულ ბაზრებთან უკეთესად ხელმისაწვდომობის მიზნით;
          პროექტი მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: საწარმოო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებისა და ადგილობრივ წარმოებულ საქონელზე მოთხოვნის დასადგენად სრულყოფილი კვლევის განხორციელება, ასევე მიწოდების წყაროების იდენტიფიცირება, რეგიონული აგრო-ბიზნეს ლოჯისტიკური კვანძის ტერიტორიაზე პერიფერიული მომხმარებლების საქმიანი ინტერესების შეფასება; საჯარო-კერძო დიალოგისთვის მდგრადი არხების შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის ჩართვა გრძელვადიანი ინფორმაციის გაზიარებისა და კომუნიკაციის მექანიზმების შესანარჩუნებლად; აგროცენტრის ხელშეწყობით აგროწარმოებაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესების დამხმარე შესაძლებლობებით( ხილ-ბოსტნეულის, ყველისა და სხვა ნაწარმის შეფუთვის  და ღვინის ჩამოსხმის სერვისის მიწოდება);ფერმერებისა და ტურიზმის დარგში არსებული მეწარმეების დატრენინგება ბიზნესის მართვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად; ყოველწლიურად 2 ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა/გაყიდვის მოწყობა. ჯამში მოეწყობა 4 გამოფენა/გაყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბიზნესის განვითარებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების სტიმულირება  მყარ ინფრასტრუქტურასა და მეწარმეთა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში თანხების ინვესტირებით; საჯარო-კერძო დიალოგის წახალისება ფერმერული მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით და ქალთა და ახალგაზრდობის ჩართულობაზე განსაკუთრებული აქცენტებით.

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.3.     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მომსახურეაბისმიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;მერიის ეკონომიკის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-პატრონობის და ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაციის ღონისძიებები. 

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

 

 2.3.1. სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                                       2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

  2.3.2. სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური;  მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა არსებული სკვერების და შადრევნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიისა და წლის  მიწოდება .

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

 

  2.3.2.  ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის  ეკონომიკის სამსახური; შ.პ.ს. ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკი.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  შპს  „კულტურისა და დასვენების პარკი“  , რომელიც 
ახორციელებს ბოლნისის ცენტრალური პარკის და დაბა კაზრეთის პარკის მოვლა-პატრონობას, ცენტრალური პარკის განათებას, ფასადის რეაბილიტაციას, მოსახლეობის სოციალური, კულტურული, საყოფაცხოვრებო და სპორტულ- გამაჯანსაღებელი მომსახურეობის მიზნით სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობ ლოკაციის მოწყობას, სკვერის  დასუფთავებას,გამწვანების აქციებს, რაც გამოიხატება პარკების  და სკვერის მწვანე ნარგავების ( ხეები, ბუჩქები, გაზონები) განაშენიანებით, მოვლით, კეთილმოწყობითა და დაცვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა,  კომფორტული, მშვიდი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი გარემოს შექმნა ვიზიტორთათვის.

 

2.6.  საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)                                                                                                      

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

2.6.  საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური;  მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2019 წლის N128/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოებზე.

პროგრამის მიზანი

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

 

2.8. ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი ეკონომიკური  განვითარებისთვის (პროგრამული კოდი 02 08)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება.(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი ეკონომიკური  განვითარებისთვის (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მერიის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

            პროექტის კონკრეტული ამოცანები:  ბოლნისის რეგიონალური აგრო-ბიზნესის კვანძად ჩამოყალიბების მიზნით უკვე შექმნილი აგროცენტრისთვის -  აგროპროდუქტების, კულტურების, რძის პროდუქტებისა და ღვინის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის შექმნას,რაცუზრუნველყოფს აგროცენტრის ფუნქციონირების მდგრადობას და გააძლიერებს მის როლს წარმოების ღირებულების ჯაჭვში. აგროცენტრის ბაზაზე ბოლნისის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის შეიქმნება ვებგვერდი და ელექტრონული აპლიკაცია. ვებ-გვერდი და აპლიკაცია შექმნის ელექტრონულ ბაზარს ადგილობრივი პროდუქტებისთვის. ინფორმაცია ადგილობრივი წარმოების ღვინოების, ყველის და ნებისმიერი სხვა წარმოების შესახებ განთავსდება ელექტრონულ ბაზარზე. ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედების შერბილების, წყლის უსაფრთხოებისა და ნარჩენების მართვის საკითხებზე კვლევის ჩატარება და „მდგრადი და მწვანე ქალაქის“ სტრატეგიის შექმნა. რის შემდეგაც მოეაწყობა მწვანე ქალაქის საპილოტე სადემონსტრაციო  ადგილი, რომელიც  შეირჩევა ქალაქ ბოლნისის რეაბილიტირებულ  „კატარინენფელდის“ ისტორიულ უბანში.   ადგილი გახდება „მწვანე ქალაქის“ საპილოტე სადემონსტრაციო ნიმუში.

ქვეპროგრამის მიზანი

აგროპროდუქტების ლაბორატორიის შექმნით ადგილობრივი ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობების გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გაძლიერება ბიზნესის სტიმულირების ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში, კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელების დანერგვასა და მონიტორინგში; „კატერინენფელდის“  ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებების განხორციელების გზით ბოლნისის მიმზიდველ ტურისტულ და საცხოვრებელ ადგილად გადაქცევის ხელშეწყობა.

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.(პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია  ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა, მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა,  მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს  ეკოლოგიური მდგომარეობა.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,460.3

3,098.2

3,745.0

3,920.0

3,290.0

3,290.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,735.3

2,300.7

2,880.0

3,090.0

2,460.0

2,460.0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

725.1

797.5

865.0

830.0

830.0

830.0

     3.1.   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა.(პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის ეკონომიკის სამსახური; შ.პ.ს. კომუნალური მეურნეობა.
   

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.  ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.  ზამთრის პერიოდში    დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და უსაფრთხო ეპიდგარემოს უზრუნველყოფა.

3.2  ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 02)]

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის ეკონომიკის სამსახური; ა(ა)იპ ბილნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის 

ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და  მოსახლეობის დასვენების პირობები.

 მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას 

იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ბოლნისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება 

ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა,

(სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების 

მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა; 

სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის 

ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; მოსახლობის

 უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის 

სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი 

სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას.

 პროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად 

დაუცველ ოჯახებზე დარიგება.ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ 

ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და  რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა.    

პროგრამის მიზანი

 საზოგადოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

4.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ  უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს   წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

3850.9

4386.6

4483.0

4158.0

4158.0

5308.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3242.1

3458.0

4200.0

3900.0

3900.0

5050.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2966.2

3442.0

3900.0

3900.0

3900.0

3900.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

275.9

16.0

300.0

0.0

0.0

1150.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

200.3

228.5

258.0

258.0

258.0

258.0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწობა

408.5

700.1

25.0

0.0

0.0

0.0

 

   4.1. სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

  4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

4.1.სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

 

4.1.1. ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00);  სკოლამდელი განათლება.

(პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება: მრავალწლიანი

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ააიპ ბილნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდოდური კოორდინაციის დაწესებულება.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ობიექტია ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“-ში შემავალი საბავშვო ბაღები და ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის (სასკოლო მზაობის პროგრამის) დღის ცენტრები, მათი  საქმიანობის ორგანიზება და კოორდინაცია, აღსაზრდელების სკოლისათვის მზაობა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღები.                                                                                          ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის თითოეული ბავშვისთვის არ არის ხელმისაწვდომი  სკოლამდელი განათლება.  12 საბავშვო ბაღსა და 4 ალტერნატიულ სკოლამდელი განათლების დღის ცენტრს  5 სააღმზრდელო ჯგუფით, რომელიც დღეისათვის  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს,  მხოლოდ 1300 ბავშვის მომსახურება შეუძლია. იმისათვის, რომ თითოეულმა  სკოლამდელი ასაკის ბავშვმა ისარგებლოს მისთვის კანონით მინიჭებული უფლებით-მიიღოს ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება– საჭიროა ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და  არსებული ბაღების სრული კაპიტალური რეაბილიტაცია ადაპტირებული გარემოს მისადაგებით; ახალი ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების  დღის ცენტრების გახსნა იმ სოფლებში, სადაც არ არის საბავშვო ბაღები.   სხვადასხვა კვლევებით დასტურდება, რომ, როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას. ამიტომ ბავშვის მრავალმხრივი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკშივე  საჭირო გარემოსა და პირობების შექმნა.  საბავშვო ბაღის დამთავრებისას, ბავშვს  აუცილებელია ჰქონდეს სათანადო სასკოლო მზაობა. ამისთვის კი ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნაა საჭირო, რომელიც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მიიღწევა  ჯგუფებში აღმზრდელთა და აღსაზრდელთა თანაფარდობით-1:13, 1:15, აღმზრდელთა და სხვა პერსონალის  კვალიფიკაციის ამაღლებით; დაწესებულების შიდა და გარე სივრცეების უნივერსალური დიზაინის პრინციპით მოწყობითა  და ხელმისაწვდომი, მათ შორის, ღია, მასალებით აღჭურვით;  მრავალფეროვანი  და ხარისხიანი საგანმანათლებლო რესურსების (ილუსტრირებული წიგნები, ფერადი თვალსაჩინოებები, სათამაშოები, საკანცელარიო ნივთები, სხვადასსხვა სახარჯი მასალები და .შ.) გამოყენებით, რომელთა ერთობლიობა  ხელს უწყობს თითოეული ბავშვის მრავალმხრივ და ჰოლისტურ განვითარებას; უსაფრთხო ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გარემოს შექმნით; ამ სფეროში არსებული ყველა სტანდარტისა და ტექნიკური რეგლამენტის დაცვითა და დანერგვით.                                                 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

    4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პრიორიტეტის და პროგრამის  დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

  4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)                                                                                                                                       4.1.სკოლამდელი განათლება.(პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

    4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა.

 

4.2. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 04 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

შშმ ბავშვების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლო სარეაბილიტაციო ცენტრი განთიადი.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ა.ა.ი.პ. ,, განთიადის" დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებასა და მათ ჩართულობას კულტურულ და გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში, ბავშვთა მომზადებას ინკლუზიური განათლებისათვის. პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა და მათი განათლება უნარების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი

შშმ პირთა  სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ცნობიერების ამაღლება და  საზოგადოებაში ინკლუზია;

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებს, როგორც ქვეყნის მრავალმხრივი განვითარების ერთ - ერთ  უმნიშვნელოვანეს სეგმენტს, ბევრ სხვა სიკეთეებთან ერთად მისი წილი ეკონომიკის ადგილობრივ დონეზე გაჯანსაღებაში არანაკლებ პატარა მოცულობისა შეიძლება გავხადოთ თუ მისადმი  დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება მოხერხდება თანამედროვე მიდგომებით, მაგ: შემოქმედებითი და სპორტული ინდუსტრიების შექმნა, როგორც დასაქმებისა და ტურიზმის განვითარებისათვის ეფექტური ხელშემწყობი ფაქტორი; 

  • კულტურაზე ეფექტური ხელმისაწვდომობა, კულტურის კერების შექმნა და აღდგენა, სახელოვნებო განათლების და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.
  • ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა: ეკლესიების, მონასტრებისა და ციხე - სიმაგრეების რესტავრაცია -  აღდგენის, მოვლა - პატრონობისა და სულიერების აღორძინებისათვის.
  • სპორტის, როგორც ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის ეფექტური შესაძლებლობის დამკვიდრება და ხელშეწყობა, აგრეთვე მასობრივ სპორტზე მოსახლეობის მხრიდან  ხელმისაწვდომობა, სპორტული კერების შექმნა და აღდგენა, სპორტული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.
  • არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და განვითარება, ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრული პოლიტიკის განსაზღვრისა და  სახვადასხვა თემატური აქტივობების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა.

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროები ადგილობრივ დონეზე დაეფუძნება საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს

  • კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;
  • მრავალფეროვანი კულტურილი ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით;
  • ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;
  • სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;
  • სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობა;
  • სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა;
  • მწვრთნელ - მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;
  •  სპორტული მოედნების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია;
  • ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა და მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა.
  • ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი

6883.4

8042.1

8807.7

8247.9

8247.9

10647.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3357.4

3926.5

4125.2

4000.2

4000.2

6400.2

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2663.6

2956.6

3428.2

3303.2

3303.2

3303.2

05 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

1194.0

1309.4

1455.0

1430.0

1430.0

1430.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

148.5

155.0

183.2

183.2

183.2

183.2

05 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

1000.1

1135.1

1400.0

1300.0

1300.0

1300.0

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

321.0

357.1

390.0

390.0

390.0

390.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

693.8

969.9

697.0

697.0

697.0

3097.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

70.3

322.9

0.0

0.0

0.0

2400.0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

623.5

647.0

697.0

697.0

697.0

697.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2790.0

3237.8

3770.0

3470.0

3470.0

3470.0

05 02 01

კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა

2656.9

3227.8

3470.0

3470.0

3470.0

3470.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი

353.9

568.8

590.0

590.0

590.0

590.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

277.6

283.0

310.0

310.0

310.0

310.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი

2025.4

2376.0

2570.0

2570.0

2570.0

2570.0

05 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

133.1

10.0

300.0

0.0

0.0

0.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

11.7

20.0

60.0

30.0

30.0

30.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

360.0

360.0

360.0

360.0

360.0

360.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

147.0

182.0

192.5

177.7

177.7

177.7

05 06

განცხადებები, რეკლამა და საეთერო დრო

4.9

96.0

90.0

0.0

0.0

0.0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

200.4

195.0

170.0

170.0

170.0

170.0

05 08

ინიციატივების თანადაფინანსება

2.4

20.0

10.0

10.0

10.0

10.0

05 09

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9.6

4.9

30.0

30.0

30.0

30.0

 5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური და მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  გონებრივი, სულიერი და ფიზიკური აღზრდის გზით ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება.
    პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                             5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს,  ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის“, ააიპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა ,,ნონას“, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.

5.1.1.1.  ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი(პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

პრიორიტეტი - კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამა - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)  ქვეპროგრამა - სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურეობის მიწოდების: მრავალწლიანი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის , განათლების, კულტურისა და სპორტის; სამსახური; ა.ა.ი.პ. სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება  ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი.

ღონისძიების აღწერა

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის საქმიანობა ემყარება საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს, საქართველოს კანონებს ,,ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ’“, რომელიც ემყარება ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანიტარულ და კულტურულ ღონისძიებებს, ისტორიულ გამოცდილებას, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებს.
     აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ ხელს უწყობს ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის სპორტსმენების სასწავლო წვრთნების და შეკრებების ჩატარებას, მათი ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მონაწილეობას, საქართველოს ნაკრებ გუნდებისათვის სპორტული რეზერვების მომზადებას, მეტი რაოდენობის მოზარდების ჩაბმას სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში , მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და გოგონათა ჩაბმა აქტიურ სპორტში. ახალგაზრდების ფიზიკურ, გონებრივ, ინტელექტიალურ  და კულტურულ განვითარებას.
       ღონისძიება თავის მხრივ ითვალისწინებს  თანამედროვე მოთხოვნილებათა დონეზე მომზადებას  და ლიცენზირებას, სპორტულ შეჯიბრებებზე მონაწილეთა უსაფრთოების დაცვას , სპორტსმენთა ეკიპირებას , მგზავრობის, კვების და სხვა საჭირო ხარჯების გაწევას.
        ბოლნისის სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა, რომელშიც გაერთიანებულია 679 სპორტსმენი და ემსახურება 59 მწვრთნელი.

 ღონისძიების მიზანი

ღონისძიების მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის ფართო ფენებში სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება, თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობების შევსების გზით, მომავალი თაობის ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური, მორალური და კულტურული განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

5.1.1.2.  ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

.  ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“.

ღონისძიების აღწერა

ისეთი მდიდარი საჭადრაკო  ტრადიციების  მქონე ქვეყანა, როგორიც საქართველოა, ნიშანდობლივია, რომ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტშიც წლიდან წლამდე  მზარდი პოპულარობის ფაქტორი ხდება და  დღეისათვის, განსაკუთრებით მომავალი თაობაში  ერთ - ერთ მიმზიდველ სპორტულ სახეობადაა წარმოდგენილი.
  ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერებისა და სპორტის ელემენტები, ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის, ყურადღების კონცენტრაციისა და თვითშეფასების უნარების ჩამოყალიბებასა და გამარჯვებისაკენ სწრაფვას და სხვა.
   საჭადრაკო სკოლა ნონა ემსახურება ჭადრაკის პოპულარიზაციას და მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმას წადრაკის სექციებში.საქარტველოს ნაკრები გუნდებისთვის მარალი კვალიფიციური სპორტული რეზერვების მომზადებას, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას  და წარმატებულ გამოსვლას სასკოლო შეჯიბრებებზე.

 ღონისძიების მიზანი

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა და  ბავშვთა და მოზარდთა გონებრივი და  ინტელექტუალური განვითარება.

5.1.1.3.  ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისი" (05010103)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება და მრავალწლიანი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; 

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისი".

ღონისძიების აღწერა

     ქართული რაგბის განვითარება კვლავ ინარჩუნებს თავის ძირითად მიზანს, რაც გულისხმობს ქვეყანაში რაგბის შემდგომ განვითარებას და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული რაგბის ღირსეულად წარმოჩენას.
      ბავშვთა რაგბის განვითარების ეგიდით მომავალი ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ქართველებთან ერთად მცხოვრები სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ბავშვთა და მოზარდთა ინტეგრაციას. სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების ჩამოყალიბებას და მათ მონაწილეობა სრკ ეგიდით ჩატარებულ შეჯიბრებებში.

   ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ ხელშეკრულება N1 საფუძველზე , განხორციელდება ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანება ააიპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისი“-სთვის , რომლის მიზანს წარმოადგენს რაგბის ერთობლივ განვიტარებას და შემდგომ პოპულარიზაციას. მხარეების მიერ გაერთიანებული საბიუჯეტო სახსრები მოხმარდება ააიპ რაგბის კლუბი ბოლნისი მიერ განსახორციელებელ შემდეგ ღონისძიებებს:

  • ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, მორაგბეების ფიზიკური და სათამასო კონდიციების შენარჩუნება;
  • მორაგბეების მწვრთნელებით, ექიმ-მასაჟისტებითა და სხვა აუცილებელი პერსონალით უზრუნველყოფა;
  • ბავშვთა რაგბის განვითარება;
  • რაგბის პოპულარიზაცია (რაგბის ტურნირების და სხვა მსგავსი სორტული ღონისძიებებისმოწყობა);

 ღონისძიების მიზანი

რაგბის კლუბი ბოლნისის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ჯანსაღი თაობის აღზრდა.

5.1.1.4.  ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა.

ღონისძიების აღწერა

ძიუდოს სკოლა გემავს და ანხორციელებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის სპორტული სახეობებით -  ძიუდო, სამბო და  ქართული ჭიდაობით დაინტერესებას.  ბავშვების, მოზარდებისა და ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის გამართული გარემო პირობების შეთავაზებას, მათვის განსაზღვრავს და ორგანიზებას უკეთებს ეფექტური სასწავლო წვრთნებისა  და შეკრებების ჩატარებასა და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებს გამართვას. აგრეთვე ეროვნულ  და საერთაშორისო მაშტაბის შეჯიბრებებსა და ტურნირებზე მონაწილეობას, საქართველოს ნაკრები გუნდებისთვის კონკურენტუნარიანი რეზერვის მომზადებას. ზრუნავს ქალთა და ვაჟთა სპორტის თანაბრად განითარებისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე.
ძიუდოს სკოლაში არსებული მწვრთნელთა და ბენეფიციართა რაოდენობა, სპორტული სახეობების მიხედვით:
მწვრთნელთა რაოდენობა ჯამში: 15
 ბენეფიციართა (ბავშვი და მოზარდი) რაოდენობა ჯამში: 179
-ძიუდო - 120 ბავშვი და მოზარდი, 11 - მწვრთნელი (ქ. ბოლნისი. სოფ. ტანძია და დ. თამარისი);
-სამბო - 36 ბავშვი და მოზარდი, 3 - მწვრთნელი, (ქ. ბოლნისი. სოფ. ტანძია და დ. თამარისი);
-ქართული ჭიდაობა - 23 ბავშვი და მოზარდი, 1 - მწვრთნელი (ქ. ბოლნისი).

 ღონისძიების მიზანი

მომავალი თაობის თავისუფალი დროის ფიზიკური აღზრდითა და სპორტული აქტივობებით შევსება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და განმტკიცება.

 

 5.1.2  სპორტული  ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01  02).

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                             5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.1.2  სპორტული  ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01  02).

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, არენები, სტადიონები, სარბენი ბილიკები) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლოატაციასა და მოვლა-პატრონობას; ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

 

5.1.2.2. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01  02 02).

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 01)
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01  02 02).

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

 მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;  ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური.

ღონისძიების აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონებზე და სპორტულ მოედნებზე სხვადასხვა სახის ტურნირების და საერტაშორისო თამაშების ჩატარების ხელშეწყობა, ცენტრალური სტადიონის მინდვრის საფარის გადატესვა და ტრიბუნებზე სავალი ბილიკების შეკეთება, საშხაპეებისა და საპირფარეშოების შეკეთება.

 ღონისძიების მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ახალგაზრდებისთვის მოწესრიგებული  სტადიონებისა და სპორტული მოედნებით სარგებლობა.

 5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი, ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პანდემიით გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე  სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შედგენასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის მუნიციპალიტეტია  გამონაკლისი.
    კულტურული ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი  კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, შესაბამისად  განხორციელდება სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვისათვის მხარდაჭერა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. სახელოვნებო განათლების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია. კულტურულ - საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი

ბოლნისში მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

5.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)                                                                                      5.2 .კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შემდეგი ორგანიზაციების: ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“- ს,  ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“- ს, ააიპ „ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის“ მხარდაჭერას, მათ მიერ წარმოებული სახელოვნებო განათლებისა და პროფესიული სახელოვნებო სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის ხელშეწყობას. აღნიშნული ორგანიზაციების  განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ქმედითი ღონისძიებების გატარებას. 

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია;

 

5.2.1 .1. ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

 

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი.

ღონისძიების აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი  მოღვაწეობის ნახევარსაუკუნეზე მეტ მდიდარ ისტორიას მოიცავს, დღიდან დაარსებისა, ისევე, როგორც დასის აწგარდაცვლილი ლეგენდარული და დამსახურებული წევრების, აგრეთვე ამჟამინდელი ვეტერანი და ახალი თაობის მიერ თავდადებით შექმნილი შარავანდედით მოსილი შემოქმედებითი ცხოვრების გამოცდილებაა, რომელიც  მიუხედავად გავრცელებული კოვიდ პანდემიით გამოწვეული უმძიმესი მდგომარეობისა,  იძლევა  იმედს, ბოლნისში თეატრალური ცხოვრების მაქსიმალური მცდელობით ჩვეულ კალაპოტში დაბრუნებისა და მომდევნო სამი წლის (2022 – 2023 – 2024)  უწყვეტი სამუშაო რეჟიმის - თეატრალური სეზონის უმტკივნეულოდ,  დროისა და  ვითარების შესაბამისად ეფექტურად წარმართვისათვის.
  პანდემიით გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე  სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შედგენასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის მუნიციპალური თეატრია გამონაკლისი.
     ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფს მარავალფეროვან და დატვირთულ თეატრალურ ცხოვრებას. თეატრში ადგილობრივი ნიჭერი ადამიანები არიან დასაქმებულები და პროფესიულ დონეზე ქმნიან კონკურენტუნარიან მაღალი ხარისხის შემოქმედებით პროდუქტებს. თეატრში, ქართველ და უცხოელ ავტორთა პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლების პრემიერები დღესასწაულის სახეს ატარებს, კულტურული ცხოვრების ამ მეტად მნიშვნელოვანი ტრადიციის მიმართ დიდი მოლოდინი აქვს  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, რომელსაც ბევრი მაყურებელი სხვადასხვა რეგიონებიდანაც სტუმრობს.                                                                                                                                                                                2022 წლის შემოქმედებითი გეგმაა:წარმოებაში ერთდროულად ჩაეშვას სამი სპექტაკლი, რომელსაც სამი სახვასადხვა რეჟისორი წარმოადგენს თეატრის სამხატვროხელმძღვანელის მიხედვით. ორი ურთიერთგანსხვავებული ჟანრის სპექტაკლი და ერთი საბავშვო - საშობაო ზღაპარი.ამასთანავე, ორი სპექტაკლის აღდგენა, სამის გაცვლითი საგასტროლო ჩვენება(ქვეყნის შიდა მასშტაბი) სპექტაკლებში განაწილებული  იქნება დასის ყველა წევრი  და მოწვეული იქნება დამატებითი არტისტები რეჟისორების მოთხოვნების მიხედვით.

 ღონისძიების მიზანი

საზოგადოების ზნეობრივი და სულიერი გამდიდრების თვალსაზრისით ბოლნისის მუნიციპალიტეტში თეატრალური ხელოვნებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.        

 

5.2.1 .2. ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა.

ღონისძიების აღწერა

     ღონისძიება ითვალისწინებს სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობას, კერძოდ ბავშვებსა და მოზარდებში  მუსიკის როლის გაზრდას -  საფორტეპიანო (შვიდწლედი) და კლასიკური გიტარის სწავლებას.
    სამუსიკო სკოლა, გარდა ქ. ბოლნისისა, ფილიალის სახით ფუნქციონირებს დაბა კაზრეთშიც.
    სკოლაში ასწავლიან მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, რომლებიც საზოგადოებას თავის მიღწევებს აჩვენებენ შემაჯამებელი და საანგარიშო გაკვეთილებითა და კონცერტებით, აგრეთვე მათი აღსაზრდელების რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში ინტენსიური და წარმატებული მონაწილეობით, სკოლის კურსდამთავრებულების   უმაღლეს საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებითა და უნარებით.
  განსაზღვრავს და სწავლობს საზოგადოების დამოკიდებულებებსა და მოთხოვნებს სახელოვნებო განათლების, კერძოდ სამუსიკო  სკოლაში არსებული  კლასების გარდა, სხვა მუსიკალური დისციპლინების - ინსტრუმენტების სასწავლო კლასების აღდგენა - დაფუძნების შესახებ საჭიროებებს.
     სამუსიკო სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება წლის საღონისძიებო გეგმის შემუშავება, სადაც გაწერილია წლის აქტივობები: მუსიკალური საღამოები, შეხვედრები, სიმპოზიუმები, ფესტივალები, კონკურსები, საჩვენებელი გაკვეთილები, მინი და დიდი კონცერტები, გასტროლები და სხვ. როგორც სკოლის შიდა, აგრეთვე რეგიონალური, ქვეყნისა და საერთაშორისო დონეზე, სკოლის მოსწავლეთა ინდივიდუალური და საგუნდო შემსრულებლების მონაწილეობის თვალსაზრისით.
    სამუსიკო სკოლა, განვითარების ახალი კონცეფციალური ხედვების დოკუმენტის შექმნისთვის პერიოდულად ეწევა, მშობლების, პედაგოგების, სამოქალაქო საზოგადოების, მუსიკის მოყვარული წევრებისა და სპეციალისტების შეკრებას და აკომპლექტებს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც სწავლობს საზოგადოების აზრსა და შეხედულებებს, შეაბამისად შეიმუშავებს კონკრეტული სამომავლო - სამოქმედო გეგმებს, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ის საჭიროებები, რომელიც მნიშვნელოვანია სამოსიკო სკოლის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოდერნიზაციისთვის, შემდგომში სკოლის მიმართ ინტერესის კიდევ უფრო გაზრდისა და ცნობადობის აწევის მიზნით, სკოლის მიმზიდველობის დახვეწისა და შემდგომი სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის ეფექტურად წარმართვისა და წარმატებული მოღვაწეობისათვის.
     პერმანენტულად ხდება სამუსიკო სკოლაში არსებული საწავლო მეთოდოლოგიის გადახალისება - დახვეწა,  საფორტეპიანო და საგუნდო მიმართულებების განვითარებისთვის თვისობრივად ახალი ტენდენციების დანერგვა და სხვა სამუსიკო კლასების - სიმებიანი და ჩასაბერი ინსტრუმენტების სასწავლო კლასებზე ხელმისაწვდომობის დანერგვისათვის საჭიროებების განსაზრვრა, საკითხის უზრუნველყოფისთვის კი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და კონკრეტული გეგმის შემუშავება.
  სკოლაში ახალი ინვენტარისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების საჭიროებების განსაზღვრისა და შეძენისათვის, აგრეთვე სკოლის სამუშაო  სივრცეების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოების დაგეგმვისა და  განხორციელებისათვის,  თანამედროვე მოთხოვნებთან შესატყვისი ხარისხიანი და შედეგზე ორიენტირებული ეფექტური შემოქმედებითი სამუშაო პროცესის უზრუნველყოფისა და წარმართვისათვის, პერიოდულად ანხორციელებს შესაბამის ქმედებებს. 

 ღონისძიების მიზანი

საზოგადოებაში მაღალი მუსიკალური კულტურის დანერგვა, აღორძინება და განვითარების სტაბილური ტენდენციების განსაზღვრა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და მასშტაბურობა.  მომავალი თაობის სულიერი და ესთეტიკური აღზრდა.

 

 

5.2.1 .3. ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი

ღონისძიების აღწერა

კულტურის ცენტრი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ზოგადი  განვითარებისა და მისი საუკეთესოდ წარმოჩენის საქმეში ერთ - ერთ უმთავრეს როლს  თამაშობს და ხშირ შემთხვევაში სავიზიტო ბარათის როლსაც ითავსებს.
     კულტურის ცენტრის განვითარების საკითხები მუდმივი განსჯის საგანს წარმოადგენს ადგილობრივი მმართველი ორგანოსათვის და ერთ - ერთი უმთავრესი პრიორიტეტული ზრუნვის მიმართულებაა, რომელიც მჟღავდება შესაძლებლობის ფარგლებში სხვადასხვა მასშტაბისა და შინაარსის  განხორციელებული ან მიმდინარე დაგეგმილი და დასაგეგმი  მხარდამჭერი ღონისძიებებით.
     ღონისძიება ითვალისწინებს კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაში მყოფი  კულტურისა და ხელოვნების ობიექტებისა და დაწესებულებების (8 - სასოფლო და 3 - ქალაქის ბიბლიოთეკა, 2 - მუზეუმი, 3 - კულტურის სახლი, 2 - სასოფლო კლუბი)  მოვლა პატრონობას.  კულტურის  ცენტრი   აღწერს   ობიექტების  მატერიალურ -  ტექნიკური ბაზის (შენობა - ნაგებობები, აღჭურვილობა, ინვენტარი, რეკვიზიტი) მდგომარეობას  და განსაზღვრავს  გადახალისება - გაახლებისა და შეძენის, რეკონსტრუქცია - რემონტის, აღდგენითი და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების  შესახებ საჭიროებებს, რომელსაც წარუდგენს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიას განხილვისათვის, გარდა ამისა ცდილობს მოიზიდოს ფინანსური რესურსი სხვადასხვა კერძო ფინანურ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გზით.
      კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების მთავარ სტრატეგიულ ხაზს წარმოადგენს - კულტურული მემკვიდრეობის, სახელოვნებო განათლებისა და პროფესიული ხელოვნების,  სამუზეუმო, საბიბლიოთეკო და საღონისძიებო მიმართულებები:
ა) კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და დაცვის სეგმენტში ქვეყნის მთავარ შესაბამის უწყებებთან- კულტურის სამინისტროსთან, სააგენტოსთან, ეროვნულ მუზეუმთან, აგრეთვე ადგილობრივ დონეზე მერიის შესაბამის სამსახურთან და ბოლნისის ეპარქიის წინამძღოლთან კულტურის ცენტრი ცდილობს შექმნას ეფექტური თანამშრომლობისა და ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების  სტაბილური ტენდენციები. ისტორიულ ძეგლებზე  ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით,  მისასვლელებისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მომსახურეობის სერვისის თანამედროვე  ხედვების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება და გაუმჯობესებისათვის წარდგენა დაინტერესებული სტრუქტურებისადმი შემდგომი განხილვებისა და რეაგირებისათვის.
ბ) სახელოვნებო მიმართულების ნაწილში კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს პროფესიული - სახელოვნებო და ბავშვთა და მოზარდთა სახელოვნებო სწავლების სექციები. პროფესიული დასები კომპლექტდება ბავშვთა და მოზარდთა სახელოვნებო წრეებში მიღებული ცოდნისა და გმოცდილების შემდეგ, სადაც პროფესიონალურ დონეზე აგრძელებენ მსახურებას, რის შედეგადაც მოკრძალებული წვლილი შეაქვთ მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების მნიშვნელოვან საქმეში და ქმნიან კულტურული ცხოვრების საინტერესო პალიტრას. პროფესიული ნაწილის წარმომადგენლები იღებენ შრომის ანაზრაურებას ხელფასის სახით, ხოლო ბავშვთა და მოზარდთა სეგმენტში სწავლება და ცოდნის შეძენა ფასიანია, საიდანაც კულტურის ცენტრის ანგარიშზე საკუთარი შემოსავლების პროფილით ირიცხება და ხმარდება კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარების საქმეს.
გ) საგანმანათლებლო სეგმენტში მნიშვნელოვანი როლი ენეჭება მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების, აგრეთვე კულტურის სახლების სხვადასხვა შინაარსისა და დატვირთვის მქონე სფეროების გამართულ მუშაობას, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, აგრეთვე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემოსულ ვიზიტორთა მიმართ მაღალ დონეზე მომსახურების თვალსაზრისს, საამისოდ კი კულტურის ცენტრი სხვადასხვა სახის  თანამედროვე სტანდარტების ეფექტური მექანიზმებისა და სერვისების შექმნასა და ჩამოყალიბებაზე ფიქრობს და  შესაბამის ხედვებსა და წინადადებებს შეიმუშავებს.
დ) დაწესებულების შიდა და  მუნიციპალურ ღონისძიებებს, დაკისრებული პასუხისმგებლობის, კომპეტენციისა და შესაბამისი რესურსის გამოყენების  ფარგლებში  უზრუნველყოფს კულტურის ცენტრი.                                                                                                                                    
  მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა სახისა და შინაარსის კულტურული, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და გასართობი  არაერთი ღონისძიება, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ღონისძიებების გაფართოების, გამრავალფეროვნებისა და დახვეწის ფორმები და ზოგადად კულტურული ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მუდმივად საჭიროებს დამატებით ხელშეწყობას, რადგან ყველასთვის კარგად ცნობილია  კულტურული აქტივობების მნიშვნელობა და მრავალმხრივი შინაარსობლივი დატვირთვა, თუ რა როლს თამაშობს საზოგადოების  ყველა ასაკობრივი ჯგუფის სულიერი და ესთეტიკური განვითარებისა და მათში ცნობიერების ამაღლებისათვის, რაც, თავის მხრივ განაპირობებს ძლიერი და პროგრესული საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
  ორგანიზაცია - კულტურის ცენტრი პროფესიონალურ/კვალიფიციურ დონეზე,  კვლევებზე დაყრდნობითა  და საზოგადოებრივი განწყობების შესწავლის ხარჯზე, განსაზღვრავს მოქნილი და თანამედროვე ტენდენციებზე მორგებულ  იმ დარგებისა და სფეროების  საჭიროებებს, რაც მრავალმხრივ ხელშემწყობი ფაქტორი გახდება განვითარების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით კი საყურადრებოა შემოქმედებითი ინდუსტრიების შექმნა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის გაჯანსაღებაში კულტურისა და ხელოვნების წილის განსაზღვრაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. 
  კოვიდ  პანდემიით  გამოწვეულმა  ვითარებამ, ხელოვნების დარგების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთლიანად სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც უხდებათ ფიქრი დროისა და ვითარების გათვალისწინებით  სამუშაო  რეჟიმის ახალი დღის წესრიგის შექმნასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ არც ბოლნისის კულტურის ცენტრია გამონაკლისი. დღეისათვის კულტურის ცენტრში  შეიმუშავებულია  ვითარებასთან ადაბტირებული,  მაქსიმალურად ეფექტური მიდგომები, რაც ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების განვითარების უწყვეტობის პროცესს

 ღონისძიების მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა და პოპულარიზაცია.  კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და მასშტაბურობა.  მომავალი თაობის სულიერი და ესთეტიკური აღზრდა.

 

5.2.2.  კულტურული  შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია (05 02 02)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.2.2  კულტურული  შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია (05 02 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა

      ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან.

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეფექტური მართვა სათანადო პირობებს ქმნის მაღალი ხარისხის კულტურისმიერი პროდუქტისა და მომსახურების შექმნისა და მიწოდებისთვის, კულტურული ფასეულობების შენარჩუნებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბებისთვის.

 

5.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 )

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება, მრავალწლიანი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, ხელოვნების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო და ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვნების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება;

 5.4.  ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 5.4.  ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა - ახალი ტაძრების მშენებლობაში, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომ აღორძინებაში.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების, ციხე - სიმაგრეების შენარჩუნება, როგორც ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა და ადგილობრივი მდიდარი წარსულის საუკეთესო მტკიცებულების უტყუარი ნიმუშის გამოხატულება, მისი შეთავაზების მხარდაჭერა ფართო საზოგადოებისთვის, ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისათვის, როგორც  სულიერების, აგრეთვე კულტურული, რელიგიური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ტურისტული კერებისა.

 

  5.5.  საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 05 05)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური; შ.პ.ს. გაზეთი ბოლნისი.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს,  ახალი ამბების და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში პრობლემური და სხვა მიმდინარე მოვლენების საკითხების კვლევას, შესწავლასა და ანალიზს, საზოგადოებისათვის პრიორიტეტული საჭიროებების გამოკვეთას, ადგილიდან რეპორტაჟების, რუბრიკებისა და სხვადასვა საინფორმაციო პროდუქტების საშუალებით გაშუქებას, წვლილი შეაქვს  ადგილობრივ მოსახელობასა და მმართველ ორგანოსთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ხელშეწყობაში გაზეთის როლის გაზრდაში, პრობლემებისა და სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხების ეფექტურად დაძლევის კუთხით. 

პროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ჟურნალისტური საქმიანობისა და მედია საშუალების განვითარების ხელშეწყობა.  ინფორმაცის მოპოვებისა და მიწოდების ეფექტურობა, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და უზრუნველყოფა. მიმდინარე მოვლენებზე მოსახლეობის სწრაფი და სრულყოფილი ინფორმირება.

 

5.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                                            

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

5.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო  უზრუნველყოფის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

5.7.  წარჩინებული სპორტსმენების,სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირების, მრავალწლიანი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით საბაკალავრო პროგრამაზე ((A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა)  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის  ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო  წლის 1 ოქტომბრიდან  1 მარტამდე და 1 მარტიდან 1 აგვისტომდე) წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((B) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა)  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით  (მიმდინარე სასწავლო  წლის 1 ოქტომბრიდან  1 მარტამდე და 1 მარტიდან 1 აგვისტომდე), სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((A)ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა-150 (ას ორმოცდაათი) ლარის  ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო  წლის 1 ოქტომბრიდან  1 მარტამდე და 1 მარტიდან 1 აგვისტომდე), სადოქტორო პროგრამაზე მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((A)ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა-300 (სამასი) ლარის  ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო  წლის 1 ოქტომბრიდან  1 მარტამდე და 1 მარტიდან 1 აგვისტომდე).


 ასევე, სპორტსმენებს, რომლებიც გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან:
ა) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (დიდებში და ახალგაზრდებში) საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები და
საქართველოს ნაკრების წევრები – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩემპიონები და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები – 100 (ასი) ლარისოდენობით;
გ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები –50
(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა სპორტსმენებზე, რომლებიც:
ა) გახდებიან ოლიმპიური ჩემპიონები – 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობით;
ბ) გახდებიან ოლიმპიური პრიზიორები (II ადგილი) – 8 000 (რვა ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 6 000 (ექვსი ათასი)
ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;
გ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩემპიონები – 4 500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
დ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) 
2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;
ე) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარის
ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ვ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 4
000 (ოთხი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000
(ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ზ)გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
თ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა
ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ
უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი
სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ი) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები – 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის
ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
კ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათუშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონისპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდანუკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ლ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
მ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ნ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან - პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო ღია მასტერსის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთ ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ო) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან-პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო მასტერსის
პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – (II – ადგილი) – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III –
ადგილი) – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ
დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
პ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები – 1000 (ერთიათასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ჟ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები –(II ადგილი) 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
რ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები სხვადასხვა
ასაკობრივ ჯგუფში – 8 00 (რვაასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ
დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ს) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);
ტ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის ჩემპიონები
სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებზე - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო).
          ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის მიმდინარე წლის „ეტალონის“ ბოლნისის ეტალონ მოსწავლეს მიეცემა
სტიპენდია ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით მიმდინარე წლის განმავლობაში.

პროგრამის მიზანი

ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა და მოტივირება, მხარდაჭერა და წახალისება; ბოლნისის მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება.

5.8.  ინიციატივების თანადაფინასება(პროგრამული კოდი 05 08)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ინიციატივების თანადაფინასება(პროგრამული კოდი 05 08)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

 ინფრასტრუქტურული/კაპიტალური; მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდობა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში, რაც, თავის მხრივ, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების საფუძველია. ახალგაზრდები ხშირად არიან ცვლილების, განვითარებისა და ინოვაციების ინიციატორები. მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის აუცილებელია  შექმნას სათანადო პირობები, რათა მყისიერად უპასუხოს ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებს, განახორციელოს თანმიმდევრული, საჯარო და ინტეგრირებული ახალგაზრდული პოლიტიკა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებთან ერთად.

პროგრამის მიზანი

 "თანადაფინანსების პროექტის” ქვეპროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სრულწლოვანი მოქალაქეების, საინიციატივო ჯგუფების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება.

5.9.  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 09)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00 )

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 09)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

 მომსახურების მიწოდების/სუბსიდირების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად იყონ ჩართულნი და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში,ამისთვის საჭიროა საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება. ახალგაზრდული მხარდაჭერის ქვეპროგრამის .

პროგრამის მიზანი

პროგრამა  მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას და მათ შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ქვეყნის რეკრეაციული ლოკაციების გაცნობა/პოპულარიზაციას, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ახალგაზრდებისთვის თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობას, გართობისა და დასვენებისთვის არაფორმალური გარემოს შექმნას, აქტიური ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

   6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

2026 წლის პროგნოზი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6890.86

5316.37

5420.14

5245.60

5295.60

5295.60

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

526.18

593.80

617.00

617.00

617.00

617.00

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

526.18

593.80

617.00

617.00

617.00

617.00

06 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

317.10

363.80

370.00

370.00

370.00

370.00

06 01 01 02

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

209.08

230.00

247.00

247.00

247.00

247.00

06 02

სოციალური პროგრამები

6364.68

4722.57

4803.14

4628.60

4678.60

4678.60

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

171.57

200.00

180.00

200.00

200.00

200.00

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

378.15

445.00

445.00

445.00

445.00

445.00

06 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

529.38

667.20

766.00

725.00

725.00

725.00

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

16.21

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

06 02 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.50

15.00

0.00

15.00

15.00

15.00

06 02 06

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

7.20

12.00

7.00

12.00

12.00

12.00

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

131.80

170.75

100.00

100.00

100.00

100.00

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1903.74

1187.90

600.00

400.00

400.00

400.00

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების  დახმარება)

19.30

45.00

50.00

20.00

20.00

20.00

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

31.52

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

64.89

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

638.53

748.00

842.00

842.00

842.00

842.00

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11.80

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

868.10

260.00

300.00

400.00

400.00

400.00

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

2.75

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1512.24

664.72

1092.54

1050.00

1100.00

1100.00

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

77.00

77.00

84.00

84.00

84.00

84.00

06 02 18

ბავშვთა მხარდაჭერა

0.00

0.00

95.00

95.00

95.00

95.00

06 02 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0.00

0.00

12.60

12.60

12.60

12.60

6.1. ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

   6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

6.1.  ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

 

6.1.2 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

   6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)                                                    6.1.  ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

6.1.2 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"-ს და შპს დეზ-ეფექტი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

ქვეპროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.  ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. მუნიციპალიტეტში  გადამდები  და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით.დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

 

 

6.1.2 .1. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.                    ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი.(პროგრამული კოდი 06 01 01 01)

ღონისძიების აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება. Covid 19 -ის დაავადების დროული გამოვლენა გამოვლენის ხელშეწყობა,  დაავადებათა ენდემური გავრცელების  შენარჩუნება, მისი კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და  მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება , დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა  , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;  კოვიდ საწინააღმდეგო და გეგმიური ვაქცინაციის მოცვის გაუმჯობესება

 ღონისძიების მიზანი

მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური საიმედო გარემოსა შექმნა და შენარჩუნება.

 

6.1.2 .2. სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები(პროგრამული კოდი 06 01 01 02)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.(პროგრამული კოდი 06 01 01)

ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები(პროგრამული  კოდი 06 01 01 02)

ღონისძიების ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების; მრავალწლინი.

ღონისძიების განმახორცილებელი 

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური; შპს "დეზ-ეფექტი"

ღონისძიების აღწერა

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო (მავნე მღრნელების წინააღმდეგ) , სადეზინსექციო (მავნე მწერების წინააღმდეგ) და სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების ფარგლებში შესრულდეს სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემავალ საბავშვო ბაღებში, ორგანიზაცია დაწესებულებებში ,ადმინისტრაციულ შენობებში, ქ.ბოლნისის ნაგვისშემკრებ ბუნკერებზე,დაბა კაზრეთის ნაგვის შემკრებ  ბუნკერებზე, ქ.ბოლნისისა და დაბა კაზრეთის დასასვენებელ სკვერებში, მუნიციპალური ტრანსპორტი.

 ღონისძიებისმიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

6.2 .სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

   6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. (პროგრამულიკოდი 06 00)                                                   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

6.2 .სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

პროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება/მომსახურების მიწოდების; მრავალწლინი.

პროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური  ახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამისმიზანი

პროგრამისმიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

 6.2.1.  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის და სხვა სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასომედიკამენტებით(2000 ლარი) უზრუნველყოფა. დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტიგენტია:
ა) ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეები;
ბ) ბრონქიალური ასთმით დაავადებული მოქალაქეები;
გ) ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეები;
დ) პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეები;
ე) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცით დაავადებული მოქალაქეები;

ვ) შიზოტიპური აშლილობა.  

ქვეპროგრამის მიზანი

ზემოაღნიშნული შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

 

6.2.2.   შშმპ დახმარებები (პროგრამულიკოდი 0602 02)

პრიორიტეტის დაპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

შშმპ დახმარებები (პროგრამული კოდი 0602 02)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ პირების და დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ყოველთვიური მატერიალური დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში გაეწევათ შემდეგ ბენეფიციარებს:
ა. მხედველობის მკვეთრად დამნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18   წელზე მეტი ასაკის ბენეფიციარებს - 130 (ასოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში იღებენ სამედიცინო მომსახურეობას დახმარებას მიიღებენ - 130 (ას ოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში იღებენ სამედიცინო მომსახურებას - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;
გ. ყრუ-მუნჯებს - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
დ. 18-დან 26 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე:                                                                                                                                           დ. ა) ბენეფიციარებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და საჭიროებენ მუდმივ
მომვლელს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
დ. ბ) კლასიკური ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბენეფიციარებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
დ. გ) აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ე. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს (18 წლამდე), რომლებიც საჭიროებენ
მომვლელს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ვ. „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეინტეგრირებულ შშმ
პირებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარისოდენობით;

ქვეპროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია;

 

6.2.3 ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ (პროგრამულიკოდი 06 02 03)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეპროგრამა:

საზოგადოებრივიჯანმრთელობისდაცვა.(პროგრამულიკოდი 06 01 01)
სოციალურიპროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამისდასახელება

(პროგრამულიკოდი)

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისისმუნიციპალიტეტისსათნოებისსახლი“

(პროგრამულიკოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამულიბიუჯეტირებისიერარქია

მომსახურებისმიწოდება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამისგანმახორცილებელი

მერიისსოციალურიდაჯანდაცვისსამსახური; 

  ა(ა)იპ - ,,ბოლნისისმუნიციპალიტეტისსათნოებისსახლი“

ქვეპროგრამისაღწერა

ქვეპროგრამისფარგლებშიგანხორუპოვარდაუმწეომოხუცთათავშესაფრით,

კვებითდასამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა;

ერთჯერადიკვებითუზრუნველყოფა; განსაკუთრებულიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონეპირთა

ცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესებაკვალიფიციურიშინ-მოვლისმომსახურებით;ძალადობისმსხვერპლისოჯახის

წევრთაუფლებრივითანასწორობისაღიარება,

ფიზიკურიდაფსიქოლოგიურიხელშეუხებლობა, მსხვერპლთადაცვის, დახმარებისადარეაბილიტაციისსაფუძვლებისშექმნა. ძალადობისმსხვერპლთარეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამისმიზანი

სოციალურადდაუცველიმოქალაქეების
ცხოვრებისპირობებისგაუმჯობესება

 

6.2.4.   სოციალურად დაუცველი ერთწლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02 04)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად

კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა და  სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე  წლების პერიოდში ან იმ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ერთ წლამდე ასაკის შვილი და მძიმეა მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, რაც დასტურდება მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის დაცვის  და მხარდაჭერის განყოფილების  სპეციალისტის (სოციალური მუშაკის) დასკვნით ერთ წლამდე ბავშვების კვებით უზრუნველსაყოფად, დახმარება გაეწევათ თვეში - 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ერთ წლამდე ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

6.2.6.    „სოციალური დახმარების შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 06)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მატერიალური დახმარება გაეწევათ  „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეიტენგრირებულ  18 წლამდე არასრულწლოვნებს  – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 

6.2.7. გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

პრიორიტეტის დაპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამულიკოდი)

„სოციალურიდახმარებისშესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი შშმ პირების  ოჯახების,  აგრეთვე  სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების გათბობის სეზონისათვის მატერიალური  უზრუნველყოფა.
გათბობის სეზონის დასაწყისში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის იმ ტერიტორიულ ერთეულებში, სადაც მიეწოდება ბუნებრივი გაზი,
ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სადაც
არ მიეწოდება ბუნებრივი გაზი, ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორასორმაცდაათი) ლარის
ოდენობით გაეწევათ:
ა. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) მარტოხელა პესიონერებს;
ბ. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) შშმ პირების ოჯახებს;
გ. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) მრავალშვილიან (სამი და მეტი არასრულწლოვანი) ოჯახებს.

ქვეპროგრამის მიზანი

მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 

6.2.8. სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამულიკოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამულიკოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამულიკოდი)

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამული

ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის

განმახორცილებელი

მერიის სოციალურ იდა ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები:

. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბენეფიციარებს

კალენდარული წლის განმავლობაში სამედიცინო დამხარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის  (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში) –

1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

2. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ

აღემატება 200 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, 

გარდა იმ ოჯახებისა, რომელთაც ჰყავთ 16 წლამდე ასაკის წევრი და

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-ს, დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის – 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტებით მკურნალობისთვის შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს – 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

4. სტაციონარული, ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური მკურნალობისათვის

5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით  დახმარება გაეწევათ:

ა) ლეიშმანიოზით დაავადებულ ბენეფიციარებს;

ბ) დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე არასრულწლოვნებს;

გ) ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადებულ ბენეფიციარებს.

5. ფარისებრი ჯირკვლით დაავადებულ ბენეფიციარებს სტაციონარული

და ამბულატორიული მკურნალობისთვის დახმარება გაეწევათ – 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.

6. ომისა და სამხედრო ძალის ვეტერანებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

7. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

8. ფსორიაზით დაავადების მედიკამენტური მკურნალობისათვის

დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:

ა) სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო

ქულა არ აღემატება 100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს.

9. ფენილკეტონურიით და ჰიპერფენილალანემიით დაავადებულ ბავშვებს

(სპეციალური საკვების შესაძენად) დახმარება გაეწევათ კალენდარული

წლის განმავლობაში – 4200 (ოთხი ათას ორასი) ლარის ოდენობით.

9​1. აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებს რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის

წლის განმავლობაში დახმარება გაეწევათ 7 000 (შვიდი ათასი) ლარის ოდენობით.

 9​2. ამ მუხლის 1-9 პუნქტებით გათვალისწინებული ბენეფიციარები ორი

ან მეტი კატეგორიის არსებობის შემთხვევაში, დახმარებას მიიღებენ მხოლოდ ერთი კატეგორიიდან.

10. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობების დაცვით რეგისტრირებული იმ მოქალაქეების (ოჯახების), რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, მათი მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი ჯანმრთელობის  მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას და ესაჭიროება სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება, აგრეთვე იმ მოქალაქეების, რომელზეც განცხადების განხილვის ეტაპისთვის ვრცელდება წესით დაწესებული შეზღუდვები (მაგ: ათვისებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემი დახმარებები), განცხადებას განიხილავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი. შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია გამონაკლისის სახით დახმარება გაეწიოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ პირს, კალენდარული წლის გამავლობაში  არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით (აქედან მედიკამენტური მკურნალობისთვის - არაუმეტეს 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით).“

ქვეპროგრამის მიზანი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

6.2.9. ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები.

(პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ბინის ქირით უზრუნველყოფა(უსახლკაროების დახმარება)

(პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამისაღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სოციალურ ზღვარს ქვევით მყოფი უსახლკარო  ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.
ბინის ქირა არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ: 
ა. სოციალურად დაუცველ უსახლკარო - მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და აღნიშნული ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების  პერიოდში;
ბ. „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის

შესაბამისად განსაზღვრულ მსხვერპლს.ს.

ქვეპროგრამისმიზანი

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე მცხოვრებთა

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

6.2.10.  სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 10)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური დაჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, დ. აღმაშენებლის ქ. უ/ნ-ში და დაბა კაზრეთში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია 250კვ/სთ - ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი - გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო - ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით;
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, სიონის ჩიხი N1-ში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია სრულად - საერთო მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი - გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო - ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

6.2.11. სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პრიორიტეტის დაპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირებისი ერარქია

სუბსიდირება;მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას.
 ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ (მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში:
ა. ობოლ და მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან  სტუდენტებს - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
ბ. სტუდენტებს იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
გ. სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა და ქულა მიენიჭათ გასული ან მიმდინარე წლების პერიოდში)  - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
დ. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;
ე. სტუდენტებს ოჯახებიდან, რომელთაც ჰყავთ ორი ან მეტი სტუდენტი - თითოეულს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ვ. შშმ სტუდენტებს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ზ. „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც გახდა სტუდენტი - 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
      ზემოთ აღნიშნული სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი

სტუდენტების მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის

გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.12. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი (პროგრამულიკოდი 06 02 12)

პრიორიტეტის დაპროგრამის

დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

(პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების

იერარქია

მომსახურების მიწოდების; მრავალწლაინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური. შპს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური“-
-ს დაფინანსებაში და მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

6.2.13. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთადა და კარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 013)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 013)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

 1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ:
ა. მიმდინარე წლის 9 მაისისთვის - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები  – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
ბ. მიმდინარე წლის 8 აგვისტოსთვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) - 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს გარდაცვლილთა ოჯახები - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
გ. მიმდინარე წლის 27 სექტებრისათვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულთა და უგზოუკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები– 500 (ხუთასი) ლარისოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

ომის ვეტერანთა მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.14. ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

პრიორიტეტის  და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან:
ა. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს - 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ბ. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 150 000-მდე და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

1)უკიდურესად შეჭირვებული ოჯაები, რომელთაც ჰყავთ სასკოლო ასაკის ბავშვები, სასკოლოდ შესაბამისი საჭიროებების შესაძენად ერთჯერადად, ოჯახის/თემის  სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე- 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;


გ. ასი და მეტი წლის ხანდაზმული - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
დ.„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული მსხვერპლი– 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
ე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობის დაცვით რეგისტრირებულ იმ ღატაკი ოჯახების წევრებს, რომლებიც განცხადებით მომართვის მომენტში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება არაუმეტეს 300 (სმასი) ლარის ოდენობით, გაეწევათ მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი „ერთჯერადი დახმარების მიღების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის“ დასკვნის საფუძველზე, შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლების ადგილზე შესწავლის აქტის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსურიხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.15. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში, ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება  1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

 

6.2.16. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება(პროგრამული კოდი 06 02 16)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება,

რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამულიკ ოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

(პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად. 2022-2023 წლებში სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი), ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარელებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
           ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს 500 (ხუთასი) ლარამდე ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, ხოლო 500 (ხუთასი) ლარის ზემოთ – მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 20000 (ოცი ათასი) ლარისა.“ ხოლო სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი) შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, წარმოდგენილი აუდიტის დასკვნის შესაბამისად.
          სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, საქონლის სადგომზე, საქონლის საკვებსა (თივა) და საკვების შესანახ თავლაზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
          მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, აგრეთვე საქონლის სადგომზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში, დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, ხოლო საქონლის საკვებზე (თივა), აგრეთვე საკვების (თივა) შესანახ თავლაზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში–არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბოლნისი სმუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 

               

6.2.17. ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

პრიორიტეტისდა პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდებაქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

(პროგრამული კოდი 06 00)
სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება

(პროგრამული კოდი)

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

მომსახურების მიწოდება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ააიპ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვა და სხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელ და დაშესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრი ვითვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრები საქტიურმონაწილეობას განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელიჯვრის საზოგადოება,როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოები სშესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილია დამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომდღეისათვის საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მნიშვნელოვან პრიორიტეტებსწარმოადგენს:

Ø კატასტროფების მართვა (რისკის შემცირება, მზადება და რეაგირება), რაც გულისხმობს თემის მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას, ცოდნის ამაღლებას კატასტროფების შესახებ თემში მათი შესაძლებლობების გაზრდისა და თემის ეფექტური რეაგირებისათვის საგანგებო/კრიზისული სიტუაციის დროს; რეაგირების გუნდების შექმნას (მათშორისპირველიდახმარებისდაფსიქოსოციალურიდახმარებისგუნდები), წვრთნას/სწავლებას, სიმულაციური ვარჯიშების მოწყობას და რეაგირების მექანიზმში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებას; მუნიციპალიტეტების რეაგირებისა და ევაკუაციის გეგმების (მათ შორის საოჯახო გეგმის) შემუშავებაში/განახლებაში აქტიურმო ნაწილეობას.
Ø ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მობილური პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტების მეშვეობით უფასო სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებსა (მუცლისღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა, სისხლში შაქრის შემცველობის დონის განსაზღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის რადიოლოგიურიკვლევა) და ექიმი-თერაპევტის, გინეკოლოგისა თუ ოფთალმოლოგის კონსულტაციას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ქალაქები დან მოშორებით მდებარე დასახლებებსა და თემებში. ასევე სისხლის უანგარო, ნებაყოფლობითი დონაციის პროპაგანდის მეშვეობით სისხლის დონორების მობილიზებას და ქვეყანაში არსებული სისხლის მარაგის შევსებას, იმუნიზაციის გზით ქვეყნის მოსახლეობის ეფექტურ დაცვას მართვადი დაავადებებისაგან, საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისთვის მზადყოფნას, ეპიდემიური კონტროლის, წყლის ჰიგიენისა და სანიტარიის, მასობრივი საგანგებო სიტუაციებიის მართვის, პირველი დახმარებისა და ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ ცოდნის ამაღლების და პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს თემის დონეზე საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გაუმჯობესებას;
Ø სოციალური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებში  ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის“  ბაზაზე არის შექმნილი სხვადასხვა საქმიანობათა ჯგუფები და ხორციელდება ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების განვითარება (თემატური ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო სესიები დაა.შ.), სერვისების მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, შინმოვლა, საოჯახო საქმეებში დახმარება, რეცხვა დაა.შ.) და ადვოკატირება (სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ პირთამო ნაწილეობით, კონსულტაცია და ინფორმირება). ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ეძლევათ ღირსეულ გარემოში დაგეგმონდა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ზემოაღნიშნული ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, რაც ხელს უწყობს მათი ყოფის შემსუბუქებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თაობათა შორის იურთიერთობების გაუმჯობესებას.
Ø ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისე ობრივაქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლოსესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების დაა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, მათში ჰუმანიტარული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მათ მობილიზებას და აქტიურ მონაწილეობა სმოწყვლადი ჯგუფების დახმარებაში, როგორც სასოფლო, ასევე საქალაქო თემებში. ახალგაზრდებს ეძლევათ არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა ცხოვრების ულიუნარ-ჩვევების განვითარების საშუალება, რაც ხელს უწყობს მათ თვითრეალიზებას და უშუალო მონაწილეობას თემის, მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის გავნვითარებაში. ახალგაზრდებისთვის ასევე ხელმისაწვდომი ხდება ჩაერთონ თანასწორთა განათლების პროცესში და  დაეხმარონ თანატოლებს გახდენენ უფრო მოტივირებულები, აქტიურები და გაიუმჯობესონ მათთვის საჭირო შესაბამისი უნარ-ჩვევები.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება საქვს როგორც თემებში მოწყვლადი ჯგუფების ((სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მოზარდები, ხანდაზმულები, ასევე იძულებით გადაადგილებული, განსაკუთრებული საჭიროებები სმქონე და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისა და რისკების შემცირების მრავალწლიანი გამოცდილება, ცოდნა და პოტენციალი. იგი ხელს უწყობს უსაფრთხო ადგილობრივი თემების განვითარებას საერთაშორისო თუა დგილობრივ დონეზე პარტნიორთა მობილიზებით და თთგ (თემის თანამონაწილეობით განვითარება) მიდგომის გამოყენებით, რომლის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყველა დაინტერესებულ მხარეს თემის საჭიროებებზე რეაგირების პროცესში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და თვით თემისწევრებს, რაც შემდგომში არის ამპროცესის მდგრადობის წინაპირობა.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებად ამისი ფილიალი ბოლნისში თავისი პრიორიტეტები დანდა განსაზღვრული მანდატიდან გამომდინარე ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურს სადა გამოცდილებას იყენებს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.

საქართველოს წითელიჯვრის საზოგადოების ბოლნისის ფილიალი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, თემის უნარიანობი სამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებითა წვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად დამჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.  თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. სასწავლო ტრენინგ მოდულებისა და კვალიფიციური ტრენერების არსებობა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საშუალებას აძლევს განახორციელოს როგორც თემის წევრების სწავლება, ასევე მოახდინოს სათანადო რეაგირება საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ. 

პროექტი საშუალებას მისცემს თემს შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს ის ცოდნ ადა გამოცდილება, რომელსაც წითელი ჯვრის საზოგადოება გადასცემს თემის წევრებსთავის პარტნიორებთან ერთად.   თემის წევრები მიღებულ ცოდნასა და გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით შეძლებენ უფრო მეტად უსაფრთხო და სტაბილური თემების ჩამოყალიბებას, რომელსაც შესწევს უნარი ადგილობრივ ხელისუფლებას თანდა ბოლნისის წითელი ჯვრის გუნდთან კოორდინირებაში მოახდინონ კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის რისკის შემცირება და გაუმკლავდნენ ადგილზე წარმოქმნილ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, მათ შორის covid-19-ით მიღებულ ზიანს. შეთავაზებული პროექტის განხორციელებით, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას და ბოლნისის ფილიალს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტროფებისა დმიმოწყვლადი ჯგუფების, ახალგაზრდების, ხანდაზმულების და მთლიანად თემის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებაში, მათ გაძლიერებასა და მათივე პრობლემების ადვოკატირებაში. მობილიზებული პარტნიორები, თემის წევრები და სერვისების მიწოდებასა და განხორციელებაში გაწრთვნილი მოხალისეები კიარის შეთავაზებული პროექტის წარმატებით განხორციელების ადამდგრადობის გარანტი.

ქვეპროგრამის მიზანი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითყარების ხელშეწყობა კატასტროფისთვის მზადება, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით

 

6.2.18. ბავშვთა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
 სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბავშვთა მხარდაჭერა (სახაზინო კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშის უფლებების დაცვასა და მხარდაჭერის პირობების, პროცედურების კოორდინაციას საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, ბავშიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) დახმარების გზით.

 

6.2.19. მარტოხელა დედების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)

 

პრიორიტეტის და პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)
 სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

მარტოხელა დედების დახმარება  (სახაზინო კოდი 06 02 19)

ქვეპროგრამული ბიუჯეტირების იერარქია

სუბსიდირება; მრავალწლინი.

ქვეპროგრამის განმახორცილებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა განსაზღვრავს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედების მატერიალური დახმარების გაცემის პირობებსა და პროცედურებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობას ყოველთვიურად(70 ლარი).                                      კაცებთან შედარებით, ქალებზე სიღარიბე უფრო დიდ გავლენას ახდენს, მათ ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ჯანდაცვის აუცილებელ მომსახურებებზე, საცხოვრებლზე და ქონებაზე კერძოდ, ქალების
გარკვეულ კატეგორიას (მარტოხელა მშობლები) გაცილებით უფრო მეტად
ემუქრება სიღარიბე, ვიდრე კაცებს. ქალებს ნაკლებად აქვთ ღირსეული შემოსავალი სამუშაო ადგილებიდან და აქვთ დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი. დასაქმებული ქალების საშუალო შემოსავალი დაბალია სტრუქტურული უთანასწორობის გამო, ვინაიდან მათ ხშირ შემთხვევაში უწევთ ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა, რაც დაკავშირებულია საოჯახო
საქმიანობის არათანაბარ განაწილებასთან, გენდერული ნიშნით დასაქმების სეგრეგაციასთან,ანაზღაურების სისტემასთან და ანაზღაურების გენდერულ სხვაობასთან (gap). უთანასწორობის ფაქტორები და სიღარიბის გაზრდილი რისკი გროვდება ქალის სიცოცხლის მანძილზე პროფესიული საქმიანობის დაწყებიდან პენსიაზე გასვლამდე და იწვევს  სიღარიბის გენდერულ სხვაობას.მარტოხელა დედა უფრო დაუცველად მიიჩნევა და, შესაბამისად, უფრო მეტად არიან სიღარიბისა და სოციალური გარიყვის საფრთხის წინაშე.

ქვეპროგრამის მიზანი

 მარტოხელა დედების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით (ათ.ლარი)

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

39,099.9

45,303.00

38,140.0

495.0

37,645.0

 

ხარჯები

28,668.6

32,759.1

34,247.6

495.0

33,752.6

 

შრომის ანაზღაურება

3,795.3

5,108.7

6,186.4

278.0

5,908.4

 

საქონელი და მომსახურება

3,641.3

4,621.2

4,010.7

42.0

3,968.7

 

პროცენტი

29.7

32.0

18.0

0.0

18.0

 

სუბსიდიები

15,333.0

18,092.7

20,036.4

173.0

19,863.4

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,567.4

2,572.5

1,974.1

2.0

1,972.1

 

სხვა ხარჯები

2,256.9

2,286.9

1,976.9

0.0

1,976.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,373.8

12,481.4

3,829.9

0.00

3,829.9

 

ძირითადი აქტივები

10,372.6

12,181.4

3,829.9

0.0

3,829.9

 

მატერიალური მარაგები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

 

საშინაო

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,774.0

8,470.772

9,228.160

320.0

8,908.2

 

ხარჯები

5,455.7

8,225.1

8,977.8

320.0

8,657.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,795.3

5,108.7

6,186.4

278.0

5,908.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,450.3

2,242.0

2,365.8

42.0

2,323.8

 

პროცენტი

29.7

32.0

18.0

0.0

18.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.8

89.4

35.5

0.0

35.5

 

სხვა ხარჯები

113.5

708.0

327.0

0.0

327.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.8

183.2

187.9

0.0

187.9

 

ძირითადი აქტივები

260.8

183.2

187.9

0.0

187.9

 

ვალდებულებების კლება

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

 

საშინაო

57.5

62.5

62.5

0.0

62.5

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,026.6

1,442.8

1,781.1

0.0

1,781.1

 

ხარჯები

970.9

1,442.8

1,776.2

0.0

1,776.2

 

შრომის ანაზღაურება

650.7

995.7

1,181.0

0.0

1,181.0

 

საქონელი და მომსახურება

215.9

289.1

388.2

0.0

388.20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

102.7

153.0

202.0

0.0

202.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.7

0.0

4.9

0.0

4.9

 

ძირითადი აქტივები

55.7

0.0

4.9

0.0

4.9

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

4,380.1

6,022.0

6,792.00

0.0

6,792.00

 

ხარჯები

4,175.0

5,841.4

6,609.00

0.0

6,609.00

 

შრომის ანაზღაურება

2,948.9

3,860.0

4,680.4

0.0

4,680.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,150.6

1,831.4

1,828.6

0.0

1,828.58

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.5

80.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

10.9

25.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.1

180.6

183.0

0.0

183.0

 

ძირითადი აქტივები

205.1

180.6

183.0

0.0

183.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

530.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

530.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

530.0

100.0

0.0

100.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა  დაფარვა

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

საშინაო

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

87.2

89.5

75.5

0.0

75.5

 

ხარჯები

29.7

32.0

18.0

0.0

18.0

 

პროცენტი

29.7

32.0

18.0

0.0

18.0

 

ვალდებულებების კლება

57.5

57.5

57.5

0.0

57.5

 

საშინაო

57.5

57.5

57.5

0.0

57.5

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

258.5

329.6

414.56

320.0

94.6

 

ხარჯები

258.5

326.88

414.6

320.0

94.6

 

შრომის ანაზღაურება

195.7

253.0

325.0

278.0

47.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.2

69.5

89.1

42.0

47.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

4.4

0.5

0.0

0.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

21.7

52.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

21.7

52.0

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.7

52.0

60.0

0.0

60.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,240.4

15,988.9

6,456.00

0.0

6,456.0

 

ხარჯები

3,871.2

4,086.6

3,834.0

0.0

3,834.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,881.0

1,583.3

1,464.9

0.0

1,464.9

 

სუბსიდიები

1,632.2

1,911.7

2,096.7

0.0

2,096.7

 

სხვა ხარჯები

358.0

591.7

272.4

0.0

272.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,369.2

11,902.3

2,622.0

0.0

2,622.0

 

ძირითადი აქტივები

9,368.0

11,602.3

2,622.0

0.0

2,622.0

 

მატერიალური მარაგები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6,978.6

6,544.0

787.00

0.0

787.000

 

ხარჯები

563.0

170.4

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

563.0

170.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,415.6

6,373.6

777.0

0.0

777.0

 

ძირითადი აქტივები

6,415.6

6,373.6

777.0

0.0

777.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,859.8

6,638.9

3,360.6

0.0

3,360.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

1,300.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,675.8

3,251.2

3,075.6

0.0

3,075.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,079.4

1,272.8

1,424.9

0.0

1,424.9

 

სუბსიდიები

1,302.9

1,506.7

1,650.7

0.0

1,650.7

 

სხვა ხარჯები

293.4

471.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,184.0

3,387.7

285.0

0.0

285.0

 

ძირითადი აქტივები

1,182.8

3,387.7

285.0

0.0

285.0

 

მატერიალური მარაგები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

684.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

684.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

684.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

404.6

672.6

427.60

0.0

427.6

 

ხარჯები

33.6

92.6

142.6

0.0

142.6

 

საქონელი და მომსახურება

23.2

92.6

142.6

0.0

142.6

 

სხვა ხარჯები

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.0

580.0

285.0

0.0

285.0

 

ძირითადი აქტივები

371.0

580.0

285.0

0.0

285.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,088.7

2,591.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

ხარჯები

1,030.6

1,160.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,030.6

1,160.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

1,431.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

58.1

1,431.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

1,032.3

1,092.9

12.3

0.0

12.3

 

ხარჯები

300.1

486.3

12.3

0.0

12.3

 

საქონელი და მომსახურება

17.0

14.6

12.3

0.0

12.3

 

სხვა ხარჯები

283.1

471.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

732.2

606.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

732.2

606.6

0.0

0.0

0.0

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

570.7

618.3

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

570.7

618.3

650.0

0.0

650.0

 

სუბსიდიები

570.7

618.3

650.0

 

650.0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0.0

90.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

475.2

614.8

680.7

0.0

680.7

 

ხარჯები

475.2

613.9

680.7

0.0

680.7

 

სუბსიდიები

475.2

613.9

680.7

 

680.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

288.3

274.5

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

265.6

274.5

320.0

0.0

320.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

257.0

274.5

320.0

 

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

21.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მატერიალური მარაგები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

330.2

914.0

1,906.0

0.0

1,906.0

 

ხარჯები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

სუბსიდიები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

509.0

1,460.0

0.0

1,460.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

509.0

1,460.0

0.0

1,460.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

0.9

194.0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

194.0

900.0

0.0

900.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

194.0

900.0

0.0

900.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

ხარჯები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

 

სუბსიდიები

329.3

405.0

446.0

0.0

446.0

02 03 05

ავტობუსების შეძენა

0.0

0.0

560.0

0.0

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

560.0

0.0

560.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

560.0

0.0

560.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,714.0

1,014.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

223.4

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

223.4

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,490.6

1,013.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,490.6

1,013.9

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

157.7

210.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

62.7

42.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

60.3

32.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.0

168.0

80.0

0.0

80.0

 

ძირითადი აქტივები

95.0

168.0

80.0

0.0

80.0

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

200.1

190.0

60.00

0.0

60.0

 

ხარჯები

17.1

40.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

4.2

20.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.1

150.0

20.0

0.0

20.0

 

ძირითადი აქტივები

183.1

150.0

20.0

0.0

20.0

02 08

ბოლნისის მოდელი-წარმატებული მაგალითი ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარებისთვის

0.0

478.0

232.40

0.0

232.4

 

ხარჯები

0.0

178.0

232.4

0.0

232.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

68.0

232.4

0.0

232.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,460.3

3,098.23

3,745.00

0.0

3,745.0

 

ხარჯები

2,457.0

3,076.2

3,325.0

0.0

3,325.0

 

სუბსიდიები

2,457.0

3,076.2

3,325.0

0.0

3,325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

22.0

420.0

0.0

420.0

 

ძირითადი აქტივები

3.3

22.0

420.0

0.0

420.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,735.3

2,300.73

2,880.00

0.0

2,880.0

 

ხარჯები

1,735.3

2,300.7

2,460.0

0.0

2,460.0

 

სუბსიდიები

1,735.3

2,300.7

2,460.0

 

2,460.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

420.0

0.0

420.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

420.0

0.0

420.0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

725.1

797.50

865.00

0.0

865.0

 

ხარჯები

721.8

775.5

865.0

0.0

865.0

 

სუბსიდიები

721.8

775.5

865.0

 

865.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.3

22.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3,850.9

4,386.582

4,483.00

0.0

4,483.0

 

ხარჯები

3,384.1

4,370.6

4,183.0

0.0

4,183.0

 

საქონელი და მომსახურება

305.0

675.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3,079.1

3,670.5

4,158.0

0.0

4,158.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466.8

16.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

466.8

16.0

300.0

0.0

300.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

3,242.1

3,458.00

4,200.00

0.0

4,200.0

 

ხარჯები

2,878.7

3,442.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

სუბსიდიები

2,878.7

3,442.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

363.4

16.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

363.4

16.0

300.0

0.0

300.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2,966.2

3,442.00

3,900.0

0.0

3,900.0

 

ხარჯები

2,878.7

3,442.0

3,900.0

0.0

3,900.0

 

სუბსიდიები

2,878.7

3,442.00

3,900.00

0.0

3,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

87.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

275.9

16.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275.9

16.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

275.9

16.0

300.0

0.0

300.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

200.3

228.50

258.00

0.0

258.0

 

ხარჯები

200.3

228.5

258.0

0.0

258.0

 

სუბსიდიები

200.3

228.5

258.0

0.0

258.0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

408.5

700.082

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

305.0

700.082

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

305.0

675.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

103.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6,883.4

8,042.12

8,807.700

0.0

8,807.7

 

ხარჯები

6,609.8

7,690.4

8,507.7

0.0

8,507.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

120.9

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

6,393.7

7,354.5

8,147.7

0.0

8,147.7

 

სხვა ხარჯები

211.2

215.0

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273.6

351.7

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

273.6

351.7

300.0

0.0

300.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,357.4

3,926.47

4,125.20

0.0

4,125.2

 

ხარჯები

3,271.5

3,602.1

4,125.2

0.0

4,125.2

 

სუბსიდიები

3,271.5

3,602.1

4,125.2

0.0

4,125.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.9

324.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

85.9

324.4

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,663.6

2,956.55

3,428.20

0.0

3,428.2

 

ხარჯები

2,656.8

2,955.1

3,428.2

0.0

3,428.2

 

სუბსიდიები

2,656.8

2,955.1

3,428.2

0.0

3,428.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

6.9

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

1,194.0

1,309.35

1,455.00

0.0

1,455.00

 

ხარჯები

1,189.9

1,309.35

1,455.00

0.0

1,455.00

 

სუბსიდიები

1,189.9

1,309.35

1,455.00

0.0

1,455.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

148.5

155.00

183.20

0.0

183.2

 

ხარჯები

145.8

155.0

183.2

0.0

183.2

 

სუბსიდიები

145.8

155.0

183.2

0.0

183.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

1,000.1

1,135.10

1,400.00

0.0

1,400.0

 

ხარჯები

1,000.1

1,135.1

1,400.0

0.0

1,400.0

 

სუბსიდიები

1,000.1

1,135.1

1,400.0

0.0

1,400.0

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

321.0

357.10

390.00

0.0

390.0

 

ხარჯები

321.0

355.6

390.0

0.0

390.0

 

სუბსიდიები

321.0

355.6

390.0

 

390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

693.8

969.92

697.00

0.0

697.0

 

ხარჯები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

სუბსიდიები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.1

322.92

0.00

0.00

0.0

 

ძირითადი აქტივები

79.1

322.92

0.00

0.00

0.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

70.3

322.92

0.00

0.00

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.3

322.9

0.0

0.00

0.0

 

ძირითადი აქტივები

70.3

322.9

0.0

0.0

0.0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

623.5

647.0

697.0

0.0

697.0

 

ხარჯები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

სუბსიდიები

614.7

647.0

697.0

0.0

697.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,790.0

3,237.75

3,770.00

0.0

3,770.0

 

ხარჯები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

სუბსიდიები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.2

27.3

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

185.2

27.3

300.0

0.0

300.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,656.9

3,227.75

3,470.00

0.0

3,470.0

 

ხარჯები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

სუბსიდიები

2,604.8

3,210.5

3,470.0

0.0

3,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.2

17.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

52.2

17.3

0.0

0.0

0.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი

353.9

568.75

590.00

0.0

590.0

 

ხარჯები

353.9

566.8

590.0

0.0

590.0

 

სუბსიდიები

353.9

566.8

590.0

0.0

590.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

277.6

283.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

277.6

283.0

310.0

0.0

310.0

 

სუბსიდიები

277.6

283.0

310.0

0.0

310.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ -ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2,025.4

2,376.00

2,570.00

0.0

2,570.0

 

ხარჯები

1,973.2

2,360.7

2,570.0

0.0

2,570.0

 

სუბსიდიები

1,973.2

2,360.7

2,570.0

0.0

2,570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.2

15.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

52.2

15.3

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული  შენობა-ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

133.1

10.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

10.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

133.1

10.0

300.0

0.0

300.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

11.7

20.0

60.0

0.0

60.00

 

ხარჯები

11.7

20.0

60.0

0.0

60.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

20.0

60.0

0.0

60.00

 

სუბსიდიები

5.5

0.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

360.0

360.0

360.0

0.0

360.0

 

ხარჯები

360.0

360.0

360.0

0.0

360.0

 

სუბსიდიები

360.0

360.0

360.0

0.0

360.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

147.0

182.00

192.50

0.0

192.5

 

ხარჯები

147.0

182.0

192.5

0.0

192.5

 

სუბსიდიები

147.0

182.0

192.5

 

192.5

05 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

4.9

96.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

4.9

96.0

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

96.0

90.0

0.0

90.0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

200.4

195.00

170.00

 

170.0

 

ხარჯები

200.4

195.0

170.0

 

170.0

 

სხვა ხარჯები

200.4

195.0

170.0

 

170.0

05 08

ინიციატივის თანადაფინანსება

2.4

20.00

10.00

 

10.00

 

ხარჯები

0.0

20.0

10.0

 

10.00

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.0

10.0

 

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 09

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9.6

4.90

30.00

0.0

30.0

 

ხარჯები

9.6

4.9

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.9

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,890.9

5,316.374

5,420.14

175.0

5,245.1

 

ხარჯები

6,890.9

5,310.2

5,420.1

175.0

5,245.1

 

სუბსიდიები

1,771.1

2,079.8

2,309.0

173.0

2,136.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,545.6

2,483.2

1,938.6

2.0

1,936.6

 

სხვა ხარჯები

1,574.2

747.2

1,172.5

0.0

1,172.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

526.2

593.8

617.0

173.0

444.0

 

ხარჯები

526.2

587.6

617.0

173.0

444.0

 

სუბსიდიები

526.2

587.6

617.0

173.0

444.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

526.2

593.80

617.00

173.0

444.0

 

ხარჯები

526.2

587.6

617.0

173.0

444.0

 

სუბსიდიები

526.2

587.6

613.0

173.0

440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

317.1

363.80

370.00

117.0

253.0

 

ხარჯები

317.1

357.6

370.0

117.0

253.0

 

სუბსიდიები

317.1

357.6

370.0

117.0

253.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 01 02

სადერატიზაციო,სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

209.1

230.00

247.00

56.0

191.0

 

ხარჯები

209.1

230.0

247.0

56.0

191.0

 

სუბსიდიები

209.1

230.0

247.0

56.0

191.0

06 02

სოციალური პროგრამები

6,364.7

4,722.57

4,803.14

2.0

4,801.14

 

ხარჯები

6,364.7

4,722.6

4,803.1

2.0

4,801.1

 

სუბსიდიები

1,244.9

1,492.2

1,692.0

0.0

1,692.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,545.6

2,483.2

1,938.6

2.0

1,936.6

 

სხვა ხარჯები

1,574.2

747.2

1,172.5

0.0

1,172.5

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

171.6

200.00

180.00

0.0

180.0

 

ხარჯები

171.6

200.0

180.0

0.0

180.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

171.6

200.0

180.0

0.0

180.0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

378.2

445.00

445.00

0.0

445.0

 

ხარჯები

378.2

445.0

445.0

0.0

445.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

378.2

445.0

445.0

0.0

445.0

06 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

529.4

667.20

766.00

0.0

766.0

 

ხარჯები

529.4

667.2

766.0

0.0

766.0

 

სუბსიდიები

529.4

667.2

766.0

 

766.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

16.2

40.00

40.00

0.0

40.0

 

ხარჯები

16.2

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 05

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.5

15.00

0.00

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.5

15.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

15.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

7.2

12.00

7.00

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.2

12.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

12.0

7.0

0.0

7.0

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი
დახმარება
 
 

131.8

170.75

100.00

0.0

100.00

 

ხარჯები

131.8

170.8

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131.8

170.8

100.0

0.0

100.0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1,903.7

1,187.90

600.00

0.0

600.0

 

ხარჯები

1,903.7

1,187.9

600.0

0.0

600.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,903.7

1,187.9

600.0

0.0

600.0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება)

19.3

45.00

50.00

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.3

45.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.3

42.5

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

31.5

45.00

45.00

0.0

45.0

 

ხარჯები

31.5

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.5

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

64.9

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

64.9

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

61.9

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

638.5

748.00

842.00

0.0

842.0

 

ხარჯები

638.5

748.0

842.0

0.0

842.0

 

სუბსიდიები

638.5

748.0

842.0

 

842.0

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11.8

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

11.8

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

868.1

260.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

868.1

260.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

868.1

260.0

300.0

0.0

300.0

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

2.8

5.0

4.0

2.0

2.0

 

ხარჯები

2.8

5.0

4.0

2.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

5.0

4.0

2.0

2.0

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1,512.2

664.72

1,092.54

0.0

1,092.54

 

ხარჯები

1,512.2

664.7

1,092.5

0.0

1,092.5

 

სხვა ხარჯები

1,512.2

664.7

1,092.5

0.0

1,092.5

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

77.0

77.00

84.00

0.0

84.0

 

ხარჯები

77.0

77.0

84.0

0.0

84.0

 

სუბსიდიები

77.0

77.0

84.0

 

84.0

06 02 18

ბავშვთა მხარდაჭერა

0.0

0.00

95.00

0.0

95.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

06 02 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0.0

0.00

12.60

0.0

12.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

12.6

0.0

12.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

12.6

0.0

12.6

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 60.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.       

მუ ხლი 16.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 17.

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 19.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების და ა(ა)იპ–ების ბიუჯეტების და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

 საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების და ააიპ-ების  ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).

მუხლი 21. 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 22 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 23. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 495,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 173,0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 320,0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარის ოდენობით;

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


10. 27/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 28/12/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 9. 18/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 19/12/2023 8. 11/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 12/12/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 7. 04/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 06/12/2023 6. 15/11/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 17/11/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 5. 21/09/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 22/09/2023 4. 17/07/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 18/07/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 3. 05/05/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 08/05/2023 2. 27/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 28/03/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 1. 26/01/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 30/01/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას