„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016460
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
08/12/2022
ვებგვერდი, 12/12/2022
190020020.35.156.016460
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დმანისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (12/12/2022 - 17/01/2023)

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №29

2022 წლის 8 დეკემბერი

ქ. დმანისი

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91 მუხლის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

 თავი I

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

 მუხლი 1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის
 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

18682,6

22360.0

6689.4

15670.6

16339,6

16179.6

160,0

1,1

გადასახადები

9052,3

11200.0

0,0

11200.0

13629,6

13629,6

0,0

1,3

გრანტები

4488,4

8310.0

6689.4

1620.6

160,0

0,0

160,0

1,4

სხვა შემოსავლები

5141,9

2850.0

0,0

2850.0

2550.0

2550.0

0,0

II

II. ხარჯები

6752,7

13109.7

1095.0

12014.7

13907.7

13747.7

160.0

2,1

შრომის ანაზღაურება

 1653,0

2676.5

81.3

2595.2

3243.3

3153.3

90.0

2,2

საქონელი და მომსახურება

2007,5

3372.1

735.0

2637.1

3287.4

3287.4

0,0

2,4

პროცენტი

28,8

31,0

 

31.0

25.0

25.0

0,0

2,5

სუბსიდიები

2103,9

3138.8

61.7

3077.1

4548.0

4479.0

69.0

2,6

გრანტები

25,0

2470.0

0,0

2470.0

1355.0

1355.0

0,0

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

798,6

755.0

1,0

754.0

806.0

805.0

1,0

2,8

სხვა ხარჯები

135,8

666,3

216.0

450.3

643.0

643.0

0,0

III

III .საოპერაციო სალდო

11929,9

9250.3

3655.9

5594.4

2431.9

2431.9

0

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8853,0

17009.3

9900.3

7109.0

2376.3

2376.3

0,0

 

ზრდა

8902,6

17009.3

9900.3

7109.0

2576.3

2576.3

0,0

 

კლება

49,7

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

V

V.მთლიანი სალდო

 3077,0

-7759.0

-1514.6

-6244.4

55.6

55.6

0

VI

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3021,4

-7814.6

-1514.6

-6300.0

0

0

0

 

ზრდა

3021,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

3021,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კლება

 

7814.6

1514.6

6300.0

0

0

0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

7814.6

1514.6

6300.0

0

0

0

32.1.4

სესხები

             

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

             

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

             

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

 

ზრდა

           

0,0

33,1

საგარეო

             
 

საშინაო

0,0

           
 

კლება

55.6

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

33,1

საგარეო

             
 

საშიანო

0,0

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

VIII

 VIII ბალანსი

0,0

     

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

2021 წლის ფაქტი

2022წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18732,3

30174.6

21970.6

8204.0

 16539,6

 

16379,6

 

160,0

შემოსავლები

18682,6

22360.0

15670.6

6689.4

16339,6

16179,6

160,0

არაფინანსური აქტივების კლება

 49,7

0.0

0.0

0,0

 200,0

 200,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

7814.6

 6300.0

 1514.6

 0,0

 0,0

 0,0

გადასახდელები

15710,9

30174.6

21970.6

8204.0

16539.6

 16379.6

 160.0

ხარჯები

6752,7

13109.7

12014.7

1095.0

13907.7

 13747.7

 160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8902,6

17009.3

9900.3

7109.0

2576.3

 2576.3

 0.0

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

 55,6

 0,0

ნაშთის ცვლილება

3021,4

0.0

0.0

0.0

55,6

 55,6

 0,0

 

 თავი II

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 3.დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვოს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16339,6 ათასი ლარის ოდენობით.

  ათას ლარში

2021წლის ფაქტი

2022წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18682,6

22360.0

15670.6

6689.4

16339,6

16179,6

160,0

გადასახადები

9052,3

11200.0

11200.0

0,0

13629,6

13629,6

0,0

გრანტები

4488,4

8310.0

1620.6

6689.4

160,0

0,0

160,0

სხვა შემოსავლები

 5141.9

2850.0

2850.0

0,0

2550.0

2550.0

0,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13629,6 ათასი ლარით:

დასახელება

2021წლის
 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

9052,3

8592.4

8592.4

0,0

13629,6

13629,6

0,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)

7440,5

7192.4

7192.4

0,0

12129,6

12129,6

0,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1611,9

1400.0

1400.0

0,0

1500.0

1500.0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)

1007,5

950.0

950.0

0,0

1100.0

1100.0

0,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

             

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

522,5

440,0

440,0

0,0

390.0

390.0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

77,9

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 5.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 160,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის
ფაქტი

2022 წლის
გეგმა

2023წლის
გეგმა

გრანტები

4488,4

6526.0

160,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4488,4

6526.0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

313,2

228.8

160,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

313,2

228.8

160,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4175,2

6297.2

0,0

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3168,0

3532.6

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

686,0

686

0,0

სახეელმწიფო პროგრამა

განახლებული რეგიონები“

321,2

2078.6

0,0

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0.0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0,0

0.0

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2550.0ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის
 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

5141,9

2850.0

2850.0

0,0

2550.0

2550.0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

4211,6

2530.0

2530.0

0,0

2230.0

2230.0

0,0

პროცენტები

251,9

250.0

250.0

0,0

200.0

200.0

0,0

რენტა

3959,8

2280.0

2280.0

0,0

2030.0

2030.0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

3503,4

1850.0

1850.0

0,0

1850.0

1850.0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

456,4

430.0

430.0

0,0

180.0

180.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

72,7

45.0

45.0

0,0

45.0

45.0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

52,3

15.0

15.0

0,0

15.0

15.0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

9,6

4.0

4.0

0,0

4.0

4.0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

1,0

1,0

0,0

1.0

1.0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

8,0

10.0

10.0

0,0

10.0

10.0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,4

30.0

30.0

0,0

30.0

30.0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,4

30.0

30.0

0,0

30.0

30.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

72,0

75.0

75.0

0,0

75.0

75.0

0,0

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

785,5

200.0

200.0

0,0

200.0

200.0

0,0

 

 თავი III

 დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13907.7 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარში

2021წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6752,7

13109.7

12014.7

1095.0

13907.7

13747.7

160.0

შრომის ანაზღაურება

1653,0

2676.5

2595.2

81.3

3243.3

3153.3

90.0

საქონელი და მომსახურება

2007,5

3372.1

2637.1

735.0

3287.4

3287.4

0.0

პროცენტი

28,8

31.0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

სუბსიდიები

2103,9

3138.8

3077.1

61.7

4548.0

4479.0

69.0

გრანტები

25,0

2470.0

2470.0

0,0

1355.0

1355.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

798,6

755.0

754.0

1.0

806.0

805.0

1,0

სხვა ხარჯები

135,8

666.3

450.3

216.0

643.0

643.0

 

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1.განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2576.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარი

კოდი

დასახელება

2021წლის ფაქტი

2022წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

102,0

392.0

300.0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

102,0

387.0

300.0

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

5.0

0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8500,8

16444.4

2180.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1181,0

4004.2

294.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1833,4

2132.3

118.1

02 03

გარე განათება

214,3

564.3

30.0

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2836,3

3227.8

746.6

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1042,9

4462.1

191.4

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

979,1

1382.9

500.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

413,7

670.8

300.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

270,1

30.0

60.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

0.0

0,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

270,1

30.0

60.0

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

20,5

135.9

13.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0.0

5.0

13.0

0402

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

20,5

130.9

0,0

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

9,2

7.0

23.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

9,2

7.0

23.0

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0

0.0

0,0

სულ ჯამი

8902,6

17009.3

2576.3

 

2. განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

  ათას ლარში

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

49,7

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

33,5

0,0

150,0

 

არაწარმოებული აქტივები

16,2

0,0

50,0

 

მიწა

16,2

0,0

50,0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2021 ფაქტი

2022გეგმა

2023 გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2686,3

4541.7

5862.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2601,9

4340.6

5645.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2601,9

4340.6

5645.3

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

84,4

86,6

80.6

702

II. თავდაცვა

74,8

114,5

137.0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

74,8

114,5

137.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

1421,6

4304.2

644.2

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1421,6

4304.2

644.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0,0

0,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

875,2

1027.9

1590.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

580,7

997.9

1510.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

294,5

30.0

80.0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7917,2

16141,6

3986.1

7061

ბინათმშენებლობა

2836,3

3693.8

1046.6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

1977,8

4705,3

1318.1

7064

გარე განათება

616,3

1114.3

630.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2486,8

6628.2

991.4

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

54,1

73.7

107.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

54,1

73.7

107.5

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

756,5

1311.3

1861.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

167,9

237.9

481.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

538,6

750.8

1279.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

70.0

100.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

252.6

324.0

709

IX. განათლება

938,9

1763.4

1334.0

7091

სკოლამდელი განათლება

572,2

848.8

1190.0

7096

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

78,9

103.7

136.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

287,8

810.9

0.0

710

X. სოციალური დაცვა

986,3

1010.8

1153.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

198,5

350.0

370.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0

1.0

1,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

84,2

102.0

140.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

702,6

557.8

642.8

 

სულ

15710,9

30174.6

16539.6

 

 თავი IV

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 2431.9 ათასი ლარით:

 (ათასი ლარებში)

დასახელება

2021წლის
 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023
წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

11929,9

9250.3

5594.4

3655.9

2386.5

2431.9

0

V.მთლიანი სალდო

3077,0

7759.0

1514.6

6244.4

55.6

55.6

0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0ათასი ლარით:

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ნაშთმა 2022 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 6332930 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების ნაშთმა 1518048 ლარი,სულ 7850978 ლარი. მათ შორის ტრანსფერების ნაშთიდან მიმართული იქნა 1507743 ლარი,კერძოდ:

 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 742605,91 ლარი დანართი №1-ში მითითებული სხვადასხვა პროექტების დასრულებისათვის.

 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 253241,91 ლარი დანართი №2-ში მითითებული პროექტების დასრულებისათვის.

 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 2018 წლის 31 დეკემბრის № 2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 131085,36 ლარი (სოფელ კამიშლოში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია)

 საქართველოს მთავრობის №551 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 8898,2ლარი (სოფელ სოგუთლომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის.

 საქართველოს მთავრობის №1213 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 55137,85 ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ანხორციელება)

 2017-2021 წლების სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ნაშთი 185300 ლარი .

 საქართველოს მთავრობის №47 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 43882,55 ლარი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად).

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი ნაშთი 87591,24 ლარი დანართი №3-ში მითითებული პროექტების დასრულებისათვის.

 ათას ლარში

დასახელება

2021წლის
 ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

3021.4

-7814,6

-1514,6

-6300.0

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

3021.4

7814.6

1514.6

6300.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3021.4

7814.6

1514.6

6300.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 194594 ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება138994 ლარი და სესხზე დარიცხული პროცენტის სავარაუდო ოდენობა შეადგენს 41.5 ათას ლარს, მათ შორის 2023 წელს სავარაუდოდ გადასახდელია 25000 ლარი.

 

თავი V

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2023-2026 წლებისთვის,პროგრამები/ ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) .

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნუშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების,აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ასევე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია.ზემო აღნიშნულის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4630.3

6827.4

 

9180.4

 

9995.1

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

644.2

 1350.0

2550.0

3000.0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

350,0

 350.0

350.0

350.0

02 01 02

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

294.2

 1000.0

2200.0

2650.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1318.1

 2550.0

1500.0

1500.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

0.0

 0.0

 

 0.0

 

 0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

1318.1

 2550.0

 1500.0

 1500.0

02 03

გარე განათება

630.0

 

 680.0

 

 

700.0

 

 

700.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

     

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

600.0

 650.0

 

670.0

 

670.0

02 03 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

30.0

 30.0

 

 30.0

 

 30.0

02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1046.6

 500.0

 

1644.4

 

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

746.6

 500.0

 

1644.4

 

2009.1

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

300.0

 0.0

 

 0.0

 

 0.0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

191.4

 211.4

 

1200.0

 

1200.0

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

191.4

 211.4

 

1200.0

 

1200.0

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

     

020503

სასაფლაოების მოწყობა მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

     

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

500.0

 1186.0

 

1186.0

 

1186.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

300.0

 350.0

 

400.0

 

 400.0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

644.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

 მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქის ქუჩების, სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამა მოიცავს გზების (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთებას, ქვიშა - ხრეშოვანი მასალით მოწყობას, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალურ შეკეთებას, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავებას და ა.შ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება საავტომობილო გზებზე მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 01

350.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის დაზიანებული საფარის ორმული შეკეთება,ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით,მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება

 

ა.ბ) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

კოდი

პროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 02

294.2

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების დაახლოებით 20 % აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. 2022 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ ათასი ლარი, მათ შორის :

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა და მოწესრიგებული მიმოსვლა.

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში)

02 02

1318.1

   

პროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში წყალი 24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობის დაახლოებით 40%. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობას, მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევაში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან: სასმელი წყლის მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ შპს, რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების უზრუნველყოფა;

 

ბ.ა) წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2022 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 02 01

0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ დმანისსა და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 12 სოფელს ემსახურება შპს „ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, რომელიც ახორციელებს სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდას, სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდასა და სპეციალური ხსნარით დაქლორვას, ასევე დაზიანებული ხაზების აღდგენას.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დანარჩენ 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. აღნიშნულ წყლის სისტემებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭაბურღილებს ემსახურება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა და მოვლა- შენახვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, სასმელი წყლის ბასეინების გაწმენდა- დაქლორვა.

 ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გაიცემა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, წყლის სისტემების გაუმართაობის დროული აღმოფხვრა და უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

1318.1

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. საჭიროებისამებრ ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა და ახლის მშენებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი მიწოდება

 

გ) გარე განათება

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 03

630.0

 

 

პროგრამის აღწერა

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო პროექტები. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტებში). გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. გარე განათების ქსელი მოიცავს 3441 ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 3441-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30514 გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათას ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში- მრავალწლიანი. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

0,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე და დეკორატიული განათების სისტემაში პერიოდულად შექმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის.

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 02

600.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება,სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერდახარჯული კილოვატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება,რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯის შემცირებას.

 

გ.გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 03

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება/ გაუმჯობესების ღონისძიებებს, როგორიც არის გარე განათების სისტემების მოწყობა, ახალი სანათი წერტილების დამატება, გარე განათების ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის უბნებში და სხვა. ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა

 

დ) ბინათმშენებლობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04

1046.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,ხოლო ქალაქ დმანისში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას; ასევე გათვალისწინებული იქნება ავარიული ობიექტების და შენობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, რითაც თავიდან ავიცილებთ მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 30 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან ქალაქ დმანისში არის 23 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აღნიშნული სახლების 95%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. სახურავის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქალაქ დმანისის 22 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს, დარჩენილია მხოლოდ ერთი სარეაბილიტაციო სახურავი. სოფლებში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები კარგ მდგომარეობაშია და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

 

დ.ა) ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია დარეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04 01

1046.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის

რეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა და სხვა.

 

ე) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 05

191.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი დამოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების დაგართობის ადგილების შექმნა,შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი დამოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა.

 

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია,

ექსპლუატაცია

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 05 01

191.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას ,კერძოდ მინი სტადიონების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების თანამედროვე სტილის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს 18 მინი-სტადიონი, აქედან რეაბილიტირებულია 8 მინი-სტადიონი. ასევე 8 სკვერი (სოფელ მაშავერას, სოფელ დიდი დმანისი-ვარდისუბნის, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ გომარეთის და ქალაქის 3 სკვერი).

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა

 

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

500.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის, მერისა და მერის წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები, შემდგომ მათი მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და იგეგმება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

 

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და საექსპერტო მომსახურება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

300.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსაზღრული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული

კოდი

 დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 1590.0

1670.0

1730.0

1810.0

03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1510.0

1590.0

1670.0

1750.0

030101

()იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

1510.0

1590.0

1670.0

1750.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

     

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

60.0

50.0

30.0

30.0

03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20.0

30.0

30.0

30.0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 01

1510.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

დმანისი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება ქალაქ ბოლნისში არსებულ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს,მათ შორის 172 განთავსებულია ქალაქში,ხოლო დანარჩენი სოფლებში-478. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი,ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენების მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78000 მ2 ქუჩებისა და 24180 მ2 სკვერების დასუფთავება.

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული პარკების და სკვერების მოვლა -პატრონობა,კერძოდარსებული მწვანე ნარგავების მოვლის და აღდგენის ღონისძიებები ,ნიადაგის მომზადება,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,მორწყვა,შეწამვლა აღნიშნულ ღონისძიებებს ემსახურება 3 თანამშრომელი.

 კომუნალური სამსახური მომსახურებას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ გარე განათების ქსელის მოვლა-პატროვნობას 3441 სანათი წერტილის დაზიანების შემთხვევაში გამოცვლას,ამორტიზებული ბოძების შეკეთებას ახლით ჩანაცვლებას,აღნიშნულ ღონისძიებას ემსახურება 3 თანამშრომელი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების უფასო მოხვნა ერთ ჰექტრამდე იმ ოჯახებისათვის,რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 -ს. ასევე მომსახურებას გაუწევს სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-შენახვას-დაზიანებული ხაზების დროულ აღდგენას და ხარისხიანი წყლის მიწოდება მოსახლეობისათვის.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ხელფასებს.სულ სამსახურში დასაქმებულია 75 თანამშრომელი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა

 

ა.ა)დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

 03 01 01

1510.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დმანისიდან და მუნიციპალიტეტის 43 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქ ბოლნისის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს, მათ შორის 172 განთავსებულია ქალაქში და 478 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78 000 მ² ქუჩებისა და 24 180მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ქ.დმანისში, მიმდებარე სოფლებში ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.სადაც დასაქმებულია 75 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ,შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალიტეტის სერვისის გამართული ფუნქციონირება რის შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა (რაოდენობა) და სკვერების( რაოდენობა) მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ დმანისის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

გ) კაპ. დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 03

60.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მყარი ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ინვენტარის, ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხელშეწყობა

 

დ) უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

კოდი

პროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 04

20.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, რომელსაც უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;

ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა , მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა ვეტერინარულ ღონისძიებების გატარების გზით

 

2. განათლება (0400)

 მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას ,რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს რომლის ფარგლებშიც ყოველ წლებში ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დასახელება

 2023

წელი

2024 წელი

2025

წელი

2026

წელი

04 00

განათლება

1334.0

 

1440,.2

 

1553.0

 

1674.1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1190.0

1285.2

1388.0

1499.1

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

1190.0

1285,2

1388.0

1499.1

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

     

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

136.0

145.0

155.0

165.0

04 02 01

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

136.0

145.0

155.0

165.0

04 02 02

პრ0ფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

8.0

10.0

10.0

10.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

0.0

     

04 03 01

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა

0.0

     

04 03 02

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

0.0

     

 

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა

2023წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 04 01

1190.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 10 საბავშვო ბაღი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების მოსახლეობას: სოფელი იაღუფლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი. 2020-2021 წლებში განხორციელდა ქალაქ დმანისის N1, სოფელ ჯავახისა და სოფელ განთიადისა და სოფელ მაშავერას საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ გომარეთის, სოფელ სარკინეთის და ქალაქ დმანისის N2- N3 ბაღების სრული რეაბილიტაცია. აღნიშნული დასრულდება 2022 წელს. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში და ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 01 01

1190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი და დამატებით რეაბილიტაციის პროცესშია ერთი ბაღი - ქალაქ დმანისის N1, N2, N3 ბაღები, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის, სოფელ მაშავერასა და სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღები. მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 60 თანამშრომელი, მათ შორის 16 აღმზრდელი და 12 თანაშემწე, ხოლო ირიცხება 340 აღსაზრდელი, აქედან ბიჭი 172, გოგო 168. ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების რეაბილიტაციას, აღმზრდელ-პედაგოგების გადამზადებასა და ა.შ. ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

 

ბ) საგანმანათლებლო ცენტრი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგანამათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 02 01

136.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2021 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და მიმდინარე წელს პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე სწავლობდა 157 ბენეფიციარი ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. პროგრამაში ჩართულნი არიან სოფლები: ზემო და ქვემო ოროზმანი, ბაზაქლო, დალარი, კარაბულახი, შინდლარი, დაგარახლო, ამამლო, მამიშლო და სოფლებთან ერთად ქალაქ დმანისის მკვიდრი ახალგაზრდები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პროფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება

(ათას ლარებში)

04 02 02

8.0

პროგრამის განმახორციელებე-ლი სამსახური

 განათლების, კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2023წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2021 წელს პროგრამით სარგებლობენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2023 წელს პროგრამით ისარგებლებენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება, რეაბილიტაციას და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება/გამართვას. მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ზედამხედველობას უწევს მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 27 საჯარო სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 10 საბაზო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში 2018 წლიდან დღემდე მოეწყო სკოლათა სველი წერტილები( ქალაქ დმანისის N1,განთიადის საჯარო სკოლა, მაშავერას საჯარო სკოლა,დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, კამარლოს სკოლა, დაგარახლოს სკოლა, ოროზმანის სკოლა და სხვა). შეიცვალა სახურავი სარკინეთის სკოლაში. დამონტაჟდა გათბობის სისტემები და სხვა.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი,ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასდა შესაბამისი პირობების შექმნას,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლებობის გამოვლენა.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1861.1

1975.4

2058.8

2167.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

 481.6

503.0

525.0

547.0

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

 350.0

370.0

390.0

410.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 131.6

133.0

135.0

137.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

 1279.5

1372.4

1433.8

1520.9

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 730.5

789.5

800.5

840.5

05 02 02

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

 154.0

160.0

170.0

180.0

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

 170.0

182.9

213.3

230.4

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

 225.0

240.0

250.0

270.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 100.0

100.0

100.0

100.0

05 04

ინიციატივების თანადაფინანსება

 0.0

     

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2023წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01

481.6

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა,რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება სპორტული სკოლა .პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია. მეორე ქვეპროგრამა ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მოიცავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ჩატარებას.

პროგრამის მიზანი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება, სპორტული ტრადიციების დაცვა,სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია,მატერიარული და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება,სპორტის ინდუსტრიის განვითარება.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01 02

131.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები და სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული. წარმატებულ სპორტსმენებთან ჩატარდება შეხვედრები და უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას.

ქვეპროგრამის მიზანი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 01 01

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ " ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 8 სპორტის სახეობის მიმართულებით. სკოლას აქვს ფილიალი სოფელ განთიადში, სოფელ გომარეთსა და სოფელ ვარდისუბანში. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, აქედან 3 ქალი და 19 კაცი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ჭიდაობა- ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა - ქართული, ჭიდაობა - სამბო, ჭადრაკი, ფეხბურთი, კრივი და კარატე 13 მწვრთნელი ემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (6 დან - 18 წლამდე) ახალგაზრდას. სკოლაში რიცხულია 192 ბენეფიციარი, სპორტული წრეების სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ შორის ყველა ბიჭია. სკოლა გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას. იგეგმება ფრენბურთის წრის დამატება. ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ წახალისებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 დმანისის მუნიციპალიტეტში სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობით მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სპორტში და პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა.მატერიარული და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

 

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 02

1279.5

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 200-მდე კულტურული ძეგლის აღწერა, მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობაზე. დმანისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც აქვს ფილიალი სოფელ გომარეთში, ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს სოფელ განთიადისა და სოფელ ვარდისუბნის ფილიალები და დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური, რომელშიც შედის საბავშვო, ცენტრალური და ოთხი სოფლის (ამამლო, გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი) ბიბლიოთეკა. მეოთხე ქვეპროგრამას მოიცავს ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, კულტურული მრავალფეროვნების ფესტივალების, სხვადასხვა კონცერტების გამოფენების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების დაგეგმვა-განხორციელებასა და ახალგაზრდების ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრის ორგანიზებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

 

ბ.ა)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

05 02 01

730,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ახალგაზრდებში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად. სახვითი, (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) გამოყენებითი და ხალხური ხელოვნების (თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) განვითარების ხელშეწყობა, მივიწყებული ტრადიციული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია: ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებების, ოსტატების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა. ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვების, შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის პირობების შექმნა, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშებისადმი ინტერესის გაღვივება, ეროვნული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და თამაშობების ფიქსაცია, პოპულარიზაცია. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განხორციელება. ამ ექსპოზიციებისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვა მასალის მომზადება, საზოგადოებისათვის წარმოჩენა, თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის ზოგად_საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საქართველოს ეროვნულ და სხვა მუზეუმებთან, ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებთან, უცხოეთის სხვადასხვა სამუზეუმო, სამეცნიერო და კულტურის ცენტრებთან.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები. ასევე, ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი"). სტუდიებში დღეისათვის დადის 324 ბავშვი (გოგო და ბიჭი): ხალხური სიმღერის სტუდია ---; ცენტრში დასაქმებულია 57 თანამშრომელი (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წევრები და სხვ.)აქედან 22 შტატიანი და 36 შტატგარეშე თანამშრომელი.. ქალი .. კაცი ,, . . ცენტრში ფუნქციონირებს არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

ქვეპროგრამის მიზანი

 დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში

 

ბ.ბ.)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

05 02 02

154.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა" და მასში შემავალი ორი ფილიალი - სოფელ ვარდისუბნისა და სოფელ განთიადის ფილიალები, რომლის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა მოსწავლეები ეზიარონ ხელოვნების საფუძვლებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების ფესტივალებსა და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში მონაწილეობა. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 65 მოსწავლე - გოგო ... ბიჭი ... აქედან, ვარდისუბნის ფილიალში დადის ხოლო განთიადის ფილიალში კი - . სკოლაში დასაქმებულია (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელი, აქედან 14 ქალი და 1 კაცი. 2023 წელს დაგეგმილია მოსწავლეთათვის კულტურულ-შემეცნებითი ტურები, როგორიც არის სხვადასხვა კულტურულ საღამოებზე, თეატრის, ოპერისა და ბალეტის წარმოდგენებზე დასწრება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა და საფორტეპიანო, კლასიკური მუსიკის საფუძვლების შესწავლა

 

ბ.გ)

კოდი

ქვექპროგრამის დასახელება

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 02 03

170.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო სამსახური, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია. საბიბლიოთეკო სამსახურში შედის: საბავშვო ბიბლიოთეკა, სოფელ განთიადის ფილიალი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალი, სოფელ გომარეთის ფილიალი, სოფელ ამამლოს ფილიალი. სამსახურში დასაქმებულია 13 ადამიანი, მათგან ყველა ქალია. ბიბლიოთეკები ყველა ასაკის მკითხველს ემსახურებიან. საბიბლიოთეკო სამსახურის წიგნადი ფონდი შეადგენს .... წიგნს. წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ბავშვებში კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ბიბლიოთეკის მიერ დაგეგმილია რიგი ღონისძიებები: ჩატარდება ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება წიგნის აუქციონი, ლიტერატურული სასამართლოები, პოეტური ბატლი, გაიმართება ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები, სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდის განახლება და სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა

 

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

05 02 04

225.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები, სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული). ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა", გომარეთობა,ეთნო ფესტივალი, საახალწლო კონცერტი და სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი - შემოქმედი ახალგაზრდობა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება,სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება,მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ბ.ე,) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი.

 რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერობის ამაღლება.

 

ბ.ვ) ინიციატივების თანადაფინანსება

კოდი

პროგრამის დასახელება

ინიციატივების თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 04

0.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა რუსთავის ჰაბთან თანამშრომლობით შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ინიციატივების ან მათი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამას საფუძვლად უდევს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის N7054 დადგენილება „2020-2030 ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ, რომლის მე-3 პუნქტის მიხედვით ეთხოვათ მუნიციპალიტეტებს ხელი შეუწყონ კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.

პროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მერიის გარდა, რომელიმე დონორი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში (რომელიც ეხება ახალგაზრდების გაძლიერებას) გამარჯვების შემთხვევაში, თანადაფინანსების მსურველი ფიზიკური პირი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს წერილობით საპროექტო განაცხადს, რომელსაც განიხილავს შესაბამისი კომისია, მუნიციპალიტეტის მერი და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტის არამუმეტეს 50 %.

პროგრამის მიზანი

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები ახალგაზრდა პირების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.

ა) ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 01)

 პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთველობაზე,ჯანმრთველობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

 

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2023 წელი

2024

წელი

2025

წელი

2026

წელი

სულ

ადგი. ბიუჯეტი

სახე. ბიუჯეტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

 უზრუნველყოფა

1261,3

1191.3

70.0

1337.1

1413.8

1442.9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

107.5

38,5

69.0

118.3

130.0

143.1

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

107.5

38.5

69.0

 

118.3

 

130.0

 

143.1

06 02

სოციალური დაცვა

1153.8

1152.8

1.0

 

1218.8

 

1283.8

 

1299.8

06 02 01

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა (ავდამყოფთა სოციალური დაცვა)

370.0

370.0

 

 

400.0

 

450.0

 

450.0

06020101

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

216.0

216.0

 

 

246.0

 

296.0

 

296.0

06020102

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარება

19.2

19.2

 

 

19.2

 

19.2

 

19.2

06020103

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება

15.0

15.0

 

 

15.0

 

15.0

 

15.0

06020104

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

26.4

26.4

 

 

26.4

 

26.4

 

26.4

06 02 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

15.0

15.0

 

 

15.0

 

15.0

 

15.0

06 02 01 06

18 წელს გადაცილებულ შშ ქალთა და 18 წლამდე შშ მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 52.4

52.4

 

52.4

52.4

52.4

06 02 01 07

მარჩენალდაკარგული,დედმამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარება

26.0

26.0

 

26.0

26.0

26.0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

64.0

64.0

 

 

64.0

 

64.0

 

64.0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

400.0

400.0

 

 

420.0

 

420.0

 

420.0

06 02 03 01

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

50.0

50.0

 

 

50.0

 

50.0

 

50.0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანები)

1.0

 

1.0

 

1.0

 

1.0

 

1.0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

140.0

140.0

 

 

155.0

 

170.0

 

186.0

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

148.8

148.8

 

 

148.8

 

148.8

 

148.8

 06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები (სარეზერვო)

           

06

02 08

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება)

 

30.0

 

30.0

 

 

30.0

 

30.0

 

30.0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 00

1261.3

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

პროგრამის მიზანი

 დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

()იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

060101

107.5 მ.შ დელეგირება 69.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის, მათ შორის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების კონტაქტების კვლევა, შეწყვეტილი და ურჩი ტუბ პაციენტების მოძიება მათი მკურნალობაში ხელახალი ჩართვის მიზნით, პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტუბ პაციენტების ზედამხედველობა მკურნალობის დასრულების მიზნით, სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა განხორციელება. სხვადასხვა პარაზიტულ დაავადებებზე მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება; ცოფის გავრცელების სუტუაციური მართვის პროცესებზე მეთვალყურეობა. კონტროლსდაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებაზე, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობაზე რეკომენდაციების მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მათ შორის ანტირაბიული და სპეციფიური შრატებით, სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა ასაცრელი მასალითა და ტესტ-სისტემებით - ,,ცივი ჯაჭვის'' პრინციპის დაცვით და მონიტორინგი. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და მეორადი კვამლის მავნეობაზე, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა. სხვადასხვა ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით. საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება--გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა მოიცავს:...

ქვეპროგრამის მიზანი

 მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 02

1153.8

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის დახმარებას. პროგრამა მოიცავს 7 ქვეპროგრამას:

ა) მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოფიაცური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა, რომელშიც შედის ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ბ) ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ბიოსაწვავით უზრუნველყოფის პროგრამა

გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარება, რომელშიც შედის აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარება.

დ) მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

ე) ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

06 02 01

370.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე დიაგნოზის მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

06 02 01 01

216.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, რომლის მოცულობაც არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებისთვის

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

06 02 01 02

19.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პაციენტები. სხვადასხვა სამედიცინო სერვისის მისაღებად საჭირო ხარჯებისა და მგზავრობის ხარჯების უზრუნველსაყოფად დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტი დიალიზზე მყოფ ადამიანებისთვის ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით ფინანასურ დახმარებას გასცემს. 2021 წელს ფინანსური დახმარებით ისარგებლა 15 ადამიანმა (ამ ეტაპზე სარგებლობს 14 ბენეფიციარი, 4 გარდაიცვალა კორონავირუსით). მუნიციპალიტეტი გარკვეული კატეგორიის მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფს ტრანსპორტით უფასო მომსახურებას, მათ შორის სარგებლობენ დიალიზზე მყოფი პირები, თუმცა რეისების განრიგს არ ემთხვევა მათი მკურნალობის დღეები, ამიტომ სჭირდებათ კერძო ტრანსპორტის მომსახურება.

ქვეპროგრამის მიზანი

 დიალიზზე მყოფი ადამიანებისთვის სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 03

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 მოსარგებლენი არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებული პირები, შესაბამისი დახმარებას იღებს ფინანსური დახმარების სახით. ამ ეტაპზე გვყავს 5 ბენეფიციარი და წლის ბოლოს დაემატება კიდევ ერთი პირი

ქვეპროგრამის მიზანი

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 04

26.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 05

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის მიზანი

 გარდაცვლილი ოჯახებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონისთვის სოციალურად დაუცველთა საწვავით (ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

64.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა. ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ზამთრის სეზონზე მარტოხელა პენსიონერების და სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახების გათბობისთვის საჭირო საწვავით მომარაგება და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფ

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო (სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპია და რეაბილიტაცია) დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მკურნალობის დაფინანსება ხორციელდება სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით დაფინანსების განხორციელება. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მუნიციპალური პროგრამის განხორცილების მიზნით“ შექმნილი კომისიას. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD_10) განვითარების ზოგადი აშლილობების დიაგნოზი (ბავშვთა აუტიზმი (F84.0), ატიპური აუტიზმი (F84.1), ასპერგერის სინდრომი (F84.5), განვითარების ზოგადი აშლილობა (F84.9) ).

პროგრამა ხორციელდება აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით პირებზე; მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს წელიწადში ერთხელ არა უმეტეს 4620 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი

 აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის , სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ვეტერანთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

140.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთხჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები; თვეში ერთხელ ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის და უმასპინძლდება ტკბილეულით. სათნოების სახლში 2022 წლის მონაცემებით დაფიქსირებულია 60 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის მიზანი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ტრანსპორტით მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

148.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები, უსინათლოები; ვეტერანები (კოდი – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800),დიალიზის საჭიროების მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამით“) ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.

ტრანსპორტის გადადგილების მიმართულება: ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ყველა კატეგორიის ბენეფიცარზე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით მხოლოდ სტუდენტებისათვის; სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ტრანსპორტის გამოყოფა მოხდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინები; საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მხარეში გამართულ კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და სხვა ღონისძებებში ჩართულობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა განხორციელდეს საჭიროების შესაბამისად; სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა მუნიციპალური გადაადგილებისათვის სოფელი პატარა დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ცალკეულ შემთხვევებში ტრანსპორტის გამოყოფა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე; ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი ,,მიმწოდებელი"

ქვეპროგრამის მიზანი

 სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების გადაადგილების ხელშეწყობა სერვისების მიღების, კომუნიკაციის გაადვილებისა და დროის ეფექტიანი გამოყენებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება)

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

060208

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთველობის,სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანი

 

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

რიცხოვნობა

2023

წელი

ჯამი

..

ადგი. ბიუჯეტი

..

სახე.

ტრანსფერი

 

2024 წელი

 

2025 წელი

 

2026 წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 132

5862.9

5772.9

90.0

6238.0

6538.0

6868.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

 132

4215,1

 

4125.1

 

 90.0

 

5860.0

 

6213.0

 

6588.0

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 22

1080.0

1080.0

 0

1170.0

1260.0

1350.0

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

 104

4300.3

4300.3

 0

4540.0

4790.0

5060.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 6

137.0

47.0

90.0

150.0

163.0

178.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 0

345.6

345.6

 0

378.0

325.0

280.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 0

150.0

150.0

 0

200.0

200.0

200.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებე- ბისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი.

 0

115.0

115.0

 0

100.0

50.0

10.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

 0

80.6

80.6

 0

78.0

75.0

70.0

 

თავი VI

დმანისის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 14. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

 

19070.6

 

30174.6

 

21970.6

 

8204.0

 

16539.6

 

16379.6

 

160.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

110

129

123

 

6

132

126

6

 

ხარჯები

5420.1

13109.7

12014.7

1095.0

13907.7

13747.7

160.0

 

შრომის ანაზღაურება

1388.4

2676.5

2595.2

81.3

3243.3

3153.3

90.0

 

თანამდებობრივი სარგო

1388.4

2664.5

2583.2

81.3

3039.8

2949.8

90.0

 

დანამატი

0,0

12.0

12.0

0,0

203.5

203.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1502.9

3372.1

2637.1

735.0

3287.4

3287.4

0.0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

 

სუბსიდიები

1722.1

3138.8

3077.1

61.7

4548.0

4479.0

69.0

 

გრანტები

28.9

2470.0

2470.0

0,0

1355.0

1355.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

610.9

755.0

754.0

1,0

806.0

 805.0

1,0

 

სხვა ხარჯები

131.0

666.3

450.3

216.0

643.0

 643.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13594.9

17009.3

9900.3

7109.0

2576.3

2576.3

 0.0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0.0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2382.8

4541.7

4459.4

82.3

5862.9

5772.9

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

128

122

6

132

126

6,0

 

ხარჯები

2234.3

4094.1

4011.8

82.3

5452.3

5417.3

90.0

 

შრომის ანაზღაურება

1388.3

2676.5

2595.2

81.3

3243.3

3153.3

90.0

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

2664.5

2583.2

81.3

3039.8

2949.8

90.0

 

დანამატი

0,0

12.0

12.0

0,0

203.5

203.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

653.1

1193.3

1192.3

1.0

1888.0

1888.0

0.0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

20.0

20.0

0,0

31.0

31.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

112.7

148.3

148.3

0,0

295.0

295.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

392.0

392.0

0,0

300.0

300.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2291.2

4170.6

4088.3

82.3

5517.3

5427.3

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104

128

122

6

128

122

6

 

ხარჯები

2198.3

3783.6

3701.3

82.3

5217.3

5127.3

90.0

 

შრომის ანაზღაურება

1388.3

2676.5

2595.2

81.3

3243.3

3153.3

90.0

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

2664.5

2583.2

81.3

3039.8

2949.8

90.0

 

დანამატი

0,0

12.0

12.0

0,0

203.5

203.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

653.1

913.8

912.8

1.0

1738.0

1738.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

20.0

20.0

0,0

31.0

31.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

112.7

148,3

148.3

0,0

180.0

180.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

387.0

387.0

0,0

300.0

300.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

512.1

928.6

928.6

0,0

1080.0

1080.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

20

20

0,0

22

22

0,0

 

ხარჯები

512.1

928.6

928.6

0,0

1080.0

1080.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

329.0

633.0

633.0

0,0

719.0

719.0

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

329.0

631.0

631.0

 0.0

711.5

711.5

 
 

დანამატი

0,0

2.0

2.0

0.0

7.5

7.5

 
 

საქონელი და მომსახურება

104.8

177.3

177,3

0,0

230.0

230,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10.0

10.0

0,0

11.0

11.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

78,3

108.3

108.3

0,0

120.0

120.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

1707.1

3207.0

3207.0

0,0

4300.3

4300.3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

84

100

100

0,0

104

104

0,0

 

ხარჯები

1614.2

2820.0

2820.0

0,0

4000.3

4000.3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

990.3

1930.0

1930.0

0,0

2388.3

2388.3

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

990.3

1920.0

1920.0

 

2203.3

2203.3

 
 

დანამატი

0,0

10.0

10.0

 

185.0

185.0

 
 

საქონელი და მომსახურება

545.3

815.0

815.0

0,0

1507.0

1507.0

0,0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

28.9

25.0

25.0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.3

10.0

10.0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

34,4

40.0

40.0

0,0

60.0

60.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

387.0

387.0

0,0

300.0

300.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

 

 

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

72.0

114.5

32.2

82.3

137.0

47.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6,0

6,0

6,0

 

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

72.0

114.5

32.2

82.3

137.0

47.0

90.0

 

შრომის ანაზღაურება

69.0

113.5

32.2

81.3

136.0

46.0

90.0

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

113.5

 32.2

81.3

125.0

35.0

90.0

 

დანამატი

0,0

0,0

   

11.0

11.0

 
 

საქონელი და მომსახურება

3,0

1.0

0,0

1.0

1,0

1.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

91.6

291.6

291.6

0,0

345.6

345.6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

36.0

231.0

231.0

0,0

290.0

290.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

200.0

200.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

115.0

115.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

200.0

200.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

200.0

200.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

200.0

200,0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 02

 

 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

5,0

5,0

0,0

115.0

115.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

     
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

115.0

115.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

115.0

115.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

91.6

86.6

86.6

0,0

80.6

80.6

0,0

 

ხარჯები

36.0

31,0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

36.0

31,0

31,0

0,0

25.0

25.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13423.1

20445.8

13197.7

7248.1

4630.3

4630.3

0,0

 

ხარჯები

601.3

3990.4

3720.4

270.0

2450.0

2450.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

       

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

583.1

1179.4

1125.4

54.0

950.0

950.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.2

466.0

250.0

216.0

300.0

300.0

0,0

 

გრანტები

0.0

2345.0

2345.0

0.0

1200.0

1200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12821.8

16455.4

9477.3

6978.1

2180.3

2180.3

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5444.4

4304.2

1315.8

2988.4

644.2

644.2

0,0

 

ხარჯები

226.9

300.0

300.0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

226.9

300.0

300.0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5217.5

4004.2

1015.8

2988.4

294.2

294.2

0,0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

226.9

300.0

300.0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

     
 

ხარჯები

226.9

300.0

300,0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

0,0

     
 

საქონელი და მომსახურება

226.9

300.0

300.0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5217.5

4004.2

1015.8

2988.4

294.2

294.2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5217.5

4004.2

1015.8

2988.4

294.2

294.2

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1757.2

4705.3

3639.6

1065.7

1318,1

1318,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.9

2573.0

2573.0

0,0

1200,0

1200,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100.9

228.0

228.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0.0

2345.0

2345.0

0.0

1200.0

1200.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

 

1656.3

 

 

2132.3

 

 

1066.6

 

 

1065.7

 

 

118,1

 

 

118,1

 

 

0,0

02 02

01

სასმელი წყლის

 სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

100.9

228.0

228.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100.9

228.0

228.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

         
 

საქონელი და მომსახურება

100.9

228.0

228.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1656.3

4477.3

3411.6

1065.7

1318,1

1318,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

2345.0

2345.0

0,0

1200.0

1200.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტი

0.0

2345.0

2345.0

0.0

1200.0

1200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1656.3

2132.3

1066.6

1065.7

118,1

118,1

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

     

02 03

გარე განათება

638.8

1114.3

1114.3

0,0

630.0

630.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

ხარჯები

180.6

550.0

550.0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180.6

550.0

550.0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.2

564.3

564.3

0,0

30.0

30.0

0,0

02 03 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

180.6

550.0

550,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

180.6

550.0

550.0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180.6

550.0

550.0

 

600,0

600,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

   

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

458.2

564.3

564.3

0,0

30.0

30.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.2

564.3

564.3

 

30.0

30.0

0,0

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2243.8

3693.8

1793.6

1900.2

1046.6

1046.6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

ხარჯები

18.2

466.0

250.0

216.0

300,0

300,0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.2

466.0

250.0

216.0

300,0

300,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2225.6

3227.8

1543.6

1684.2

746,6

746,6

0,0

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2149.4

3323.8

1793.6

1530.2

746,6

746,6

0,0

 

მომუშავეთა

 

რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

0.0

250.0

250.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

250.0

250.0

0,0

0,0

 0,0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2149.4

3073.8

1543.6

1530.0

746.6

746.6

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

         

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

94.4

370.0

0.0

370.0

300.0

300.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

         
 

ხარჯები

18.2

216.0

0,0

216.0

300,0

300,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

   

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.2

216.0

 

216.0

300,0

300.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.2

154.0

0.0

154.0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

   

0,0

   

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1649.1

4462.1

4039.6

422.5

191.4

191.4

 
 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1649.1

4462.1

4039.6

422.5

191,4

191.4

 

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1649.1

4462.1

4039.6

422.5

191.4

191.4

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

0.0

0,0

   

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1649.1

4462.1

4039.6

422.5

191.4

191.4

 
 

ვალდებულებები

 

0,0

         

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

         
 

ხარჯები

 

0,0

         
 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

         
 

პროცენტი

 

0,0

         
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

         
 

ვალდებულებები

 

0,0

         

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

1034.3

1480.9

609.6

871.3

500.0

500.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

74.7

98.0

44.0

54.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

74.7

98.0

44.0

54.0

0,0

0,0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.6

1382.9

565.6

817.3

500.0

500.0

0.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

655.5

685.2

685.2

0,0

   

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

       

0,0

   
 

ხარჯები

0,0

14.4

14.4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 3.4

3.4

 

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

 

 11.0

 11.0

 

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

655.5

670.8

670.8

 

300.0

300.0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

572.6

1027.9

1027.9

0,0

1590.0

1590.0

0,0

 

ხარჯები

509.8

997.9

997.9

0,0

1530.0

1530.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

 

საქონელი და

მომსახურება

23.6

30.0

30.0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სუბსიდიები

484.4

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0,0

0,0

0,0

0,0

 0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

30.0

30.0

0,0

60.0

60.0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

486.2

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

0,0

 

ხარჯები

486.2

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

484.3

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ()იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

486.2

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

0,0

 

ხარჯები

486.2

967.9

967.9

0,0

1510.0

1510.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

0,0

 
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

484.3

967.9

967.9

 

1510.0

1510.0

0,0

 

გრანტები

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0.0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

   

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

0,0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

62.8

30.0

30.0

0,0

60.0

60.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

   

0,0

   
 

პროცენტი

0,0

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

0.0

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.8

295.6

295.6

 

60.0

60.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

         

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

23.6

30.0

30.0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

ხარჯები

23.6

30.0

30.0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

30.0

30.0

 

20.0

20.0

 
 

პროცენტი

0,0

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებები

0,0

0,0

   

0,0

   

04 00

განათლება

1216.2

1763.4

952.5

810.9

1334.0

1334.0

0.0

 

ხარჯები

612.9

1627.5

947.5

680.0

1321.0

1321.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

154.5

680.0

0,0

680.0

8.0

8.0

0.0

 

სუბსიდიები

458,4

943.5

943.5

0,0

1309.0

1309.0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4.0

4.0

0,0

4.0

4.0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603.3

135.9

5.0

130.9

13.0

13.0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

612.9

848.8

848.8

0,0

1190.0

1190.0

0,0

 

ხარჯები

612.9

843.8

843.8

0,0

1177.0

1177.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

154.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

458.4

839.8

839.8

0,0

1173.0

1173.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4.0

4.0

0,0

4.0

4.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

0,0

13.0

13.0

0,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ()იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

391.9

848.8

848.8

0,0

1190.0

1190.0

0,0

 

ხარჯები

391.9

843.8

843.8

0,0

1177.0

1177.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

391.9

839.8

839.8

 

1173.0

1173.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

 

13.0

13.0

0,0

04 02 01

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება ()იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

66.5

103.7

103.7

0,0

136.0

136.0

0,0

 

ხარჯები

66.5

103.7

103.7

0,0

136.0

136.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

   
 

სუბსიდიები

66.5

103.7

103.7

 

136.0

136.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

   

0,0

   

04 02 02

               
 

 ხარჯები

       

8.0

8.0

 
 

საქონელი და მომსახურება

       

8.0

8.0

 
 

სხვა ხარჯები

             
                 

04 03

საჯარო სკოლების

დაფინანსება

757.8

810.9

0,0

810.9

 

8.0

 
 

ხარჯები

154.5

680.0

0,0

680.0

 

0,0

 
 

საქონელი და მომსახურება

154.5

680.0

0,0

680.0

 

8.0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603.3

130.9

0,0

130.9

 

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

665.9

1311.3

1311.3

0,0

1861.1

1861.1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

654.1

1304.3

1304,3

0,0

1838.1

1838.1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

99.0

 99.0

0,0

208.6

208,6

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

652.3

1051.7

1051.7

0,0

1481.5

1481.5

0,0

 

გრანტები

0,0

100.0

100.0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

41.0

41.0

0,0

48.0

48.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

9.8

9.8

0,0

23.0

23.0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

140.0

350.5

350.5

0,0

481.6

481.6

0,0

 

ხარჯები

140.0

350.5

350.5

0,0

481.6

481.6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

12.6

12.6

0,0

31.6

31.6

0,0

 

სუბსიდიები

140.0

237.9

237.9

0,0

350.0

350.0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

140.0

237.9

237.9

0,0

350.0

350.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

140.0

237.9

237.9

0,0

350.0

350.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

140.0

237.9

237.9

 

350.0

350.0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

   

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

112.6

112.6

0,0

131.6

131.6

0,0

 

ხარჯები

 

112.6

112.6

0,0

131.6

131.6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

 

12.6

12.6

 

31.6

31.6

0,0

 

სუბსიდია

 

0,0

   

0,0

0.0

 
 

გრანტები

 

100.0

 100.0

 

100.0

100.0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

47.6

47.6

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

475.7

890.8

890.8

0,0

1379.5

1379.5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

ხარჯები

464.1

883.8

883.8

0,0

1431.5

1431.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

99.0

99.0

0,0

177.0

177.0

0,0

 

სუბსიდიები

462.3

743.8

743.8

0,0

1131.5

1131.5

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

     
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

   

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

41.0

41.0

0,0

48.0

48.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

9,8

9,8

0,0

23.0

23.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

     

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "დმანისის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი"

295.6

487.1

487.1

0,0

730.5

730.5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

292.8

487.1

487.1

0,0

722.5

722.5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

 0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

292.8

487.1

487.1

 

722.5

722.5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

0,0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

     

8.0

8.0

 

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
 ()იპ"დმანისის სამუსიკო სკოლა

86.8

134.7

134.7

0,0

154.0

154.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

85.8

134.7

134.7

0,0

154.0

154.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

85.8

134.7

134.7

 

154.0

154..0

0,0

 

გრანტები

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

0.0

 

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

 

0,0

0,0

 

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ()იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

91.6

129.0

129.0

0,0

170.0

170.0

0,0

 

ხარჯები

83.6

122.0

122.0

0,0

155.0

155.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

83,6

122.0

122.0

 

155.0

155.0

 
 

გრანტები

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

       

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

7.0

7.0

 

15.0

15.0

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებეი

1.8

140.0

140.0

0,0

225.0

225.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

1.8

140.0

140.0

0,0

225.0

225.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.8

92.0

92.0

 

177.0

177.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

48.0

48.0

 

48.0

48.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებები

 

0,0

   

0,0

   

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის
 ხელშწყობა

50.0

70.0

70.0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

ხარჯები

50.0

70.0

70.0

0,0

100.0

100.0

 
 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

70.0

70.0

 

100.0

100.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

   
 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

   
 

ვალდებულებები

 

0,0

   

0,0

   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

810.0

1084.5

1021.8

62.7

1261.3

1191.3

70.0

 

ხარჯები

807.5

1084.5

1021.8

62.7

1261,3

1191.3

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

86.8

177.8

177.8

0,0

212.8

212.8

0,0

 

სუბსიდიები

126.9

175.7

114.0

61.7

247.5

178.5

69.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

593.8

739.3

738.3

1.0

771.0

770.0

1,0

 

გრანტი

       

30,0

30,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

52.1

73.7

12.0

61,7

107.5

38.5

69.0

 

ხარჯები

52.1

73.7

12.0

61.7

107.5

38.5

69.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

52.1

73.7

12.0

61.7

107.5

38.5

69.0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

52.1

73.7

12.0

61.7

107.5

38,5

69.0

 

ხარჯები

52.1

73.7

12.0

61.7

107.5

38.5

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

52.1

73,7

12.0

61.7

107.5

38.5

69.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

   

06 02

სოციალური დაცვა

757.9

1010.8

1009.8

1,0

1153.8

1152.8

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0.0

0.0

 

ხარჯები

755.4

1010.8

1009.0

1,0

1153.8

1152.8

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

86.8

177.8

177.8

0,0

212.8

212.8

0,0

 

სუბსიდიები

74.8

102.0

102.0

0,0

140.0

140.0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

30.0

 30.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

593.8

731.0

730.0

2,0

771.0

770.0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

190.1

350.0

350.0

0,0

370.0

370.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

         
 

ხარჯები

190.1

350.0

350.0

0,0

370.0

370.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

190.1

350.0

350.0

 

370.0

370.0

0,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა

43.0

55.0

55.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

43.0

55.0

55.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

   

0,0

   
 

საქონელი და მომსახურება

43.0

55.0

55.0

 

64.0

64.0

 
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

312.3

380.0

380,0

0,0

400.0

400.0

0,0

 

ხარჯები

312.3

380.0

380.0

0,0

400.0

400.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

312.3

380.0

380.0

0,0

 400.0

400.0

0,0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

0.3

1.0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0.3

1.0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

         
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.0

0,0

1.0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
()იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

77.3

102.0

102.0

0,0

140.0

140.0

0,0

 

ხარჯები

74.8

102.0

102.0

0,0

140.0

140.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

   

0,0

   
 

სუბსიდიები

74.8

102.0

102.0

 

140.0

140.0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

 

0,0

   
 

ვალდებულებები

             

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების
მუნიციპალური პროგრამა

43.8

122.8

122.8

0,0

148,8

148,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

   

0,0

   
 

ხარჯები

43.8

122.8

122,8

0,0

148,8

148,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

43.8

122,8

122,8

 

148,8

148,8

 
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

91.2

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

91.2

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

   

0,0

0,0

 
 

პროცენტი

 

0,0

   

0,0

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

   

0,0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

   

0,0

   

 

06 02 08

ხანდასმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერე- ბის პროგპამა

       

 

30.0

 

30.0

 
 

ხარჯები

       

30.0

30.0

 
 

საქონელი და მომსახურება

             
 

სუბსიდია

             
 

გრანტი

       

30.0

30.0

 
 

სხვა ხარჯები

             

 

 თავი VII

 მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი16.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის საფუძველზე დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 25.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.

მუხლი 17.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება,ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება),დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18.

1. დმანისის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა,ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში დმანისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ,საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების ბიუჯეტის და საშტატო ნუსხის დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნებების გადანაწილება,გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისა,წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამების, ქვეპროგრამების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს,(გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნებების გადანაწილება შესაძლებელია განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

5. ამ მუხლის 2-4 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური,განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0,0 ათასი ლარის ოდენობით და სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -90.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის-1.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

 თავი VIII

 დასკვნითი დებულებანი

 

 მუხლი 25. დადგენილების ამოქმედება

1. დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 ნოემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №42 დადგენილება (www.matshe.gov.ge),25/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020 .35. 156.016420).


დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ყულიაშვილი
12. 28/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 29/12/2023 11. 13/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 14/12/2023 10. 28/11/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 01/12/2023 9. 28/11/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 01/12/2023 8. 26/10/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 27/10/2023 7. 21/09/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 25/09/2023 6. 28/07/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 01/08/2023 5. 20/06/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 22/06/2023 4. 11/05/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 15/05/2023 3. 30/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 04/04/2023 2. 27/02/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 02/03/2023 1. 17/01/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 18/01/2023