გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 53
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016548
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
53
05/12/2022
ვებგვერდი, 06/12/2022
190020020.35.166.016548
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/12/2022 - 18/01/2023)

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №53

2022 წლის 5 დეკემბერი

ქ. გურჯაანი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის  შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი




თავი I. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

                                                                                                                                                          ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის
 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   30,993.8  

       33,706.3  

     24,180.0  

      9,526.3  

      28,817.9  

      28,547.9  

          270.0  

 გადასახადები

   18,507.7  

       22,430.0  

     22,430.0  

               -    

      25,912.9  

      25,912.9  

                -    

 გრანტები

   10,991.2  

         9,526.3  

                -    

      9,526.3  

           270.0  

                 -    

          270.0  

 სხვა  შემოსავლები

     1,494.9  

         1,750.0  

       1,750.0   

               -    

        2,635.0  

        2,635.0  

                -    

 II. ხარჯები

   16,396.7  

       22,350.3  

     21,717.3  

         633.0  

      24,268.1  

      23,998.1  

          270.0  

 შრომის ანაზღაურება

     2,280.7  

         3,590.0  

       3,465.0  

         125.0  

        4,475.0  

        4,350.0  

          125.0  

 საქონელი და მომსახურება

     2,420.1  

         3,388.7  

       3,156.7  

         232.0  

        2,521.9  

        2,521.9  

                -    

 პროცენტი

          39.5  

              38.0  

            38.0  

               -    

             40.0  

             40.0  

                -    

 სუბსიდიები

     8,469.2  

       13,049.4  

     12,929.4  

         120.0  

      15,040.4  

      14,895.4  

          145.0  

 გრანტები

            3.9  

              55.0  

            55.0  

               -    

             50.0  

             50.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

     1,221.7  

         1,416.0  

       1,416.0  

               -    

        1,446.0  

        1,446.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

     1,961.6  

            813.2  

          657.2  

         156.0  

           694.8  

           694.8  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

   14,597.1  

       11,356.0  

       2,462.7  

      8,893.3  

        4,549.8  

        4,549.8  

-             0.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     9,787.9  

       16,873.5  

       5,602.7  

    11,270.8  

        7,469.8  

        7,469.8  

                -    

 ზრდა

   10,941.4  

       17,273.5  

       6,002.7  

    11,270.8  

        7,969.8  

        7,969.8  

                -    

 კლება

     1,153.5  

            400.0  

          400.0  

 

           500.0  

           500.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

     4,809.2  

-        5,517.5  

-      3,140.0  

-     2,377.5  

-       2,920.0  

-       2,920.0  

-             0.0  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

     4,732.9  

-        5,597.5  

-      3,220.0  

-     2,377.5  

-       3,000.0  

-       3,000.0  

-             0.0  

 ზრდა

             -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

             -    

                  -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

-   4,732.9  

         5,597.5  

       3,220.0  

      2,377.5  

        3,000.0  

        3,000.0  

              0.0  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-   4,732.9  

         5,597.5  

       3,220.0  

      2,377.5  

        3,000.0  

        3,000.0  

              0.0  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-        76.3  

-             80.0  

-           80.0  

               -    

-            80.0  

-            80.0  

                -    

 კლება

          76.3  

              80.0  

            80.0  

               -    

             80.0  

             80.0   

                -    

     საშინაო

          76.3  

              80.0  

            80.0  

               -    

             80.0  

             80.0  

                -    

           სესხები

             -    

                  -    

 

 

             80.0  

             80.0  

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

          76.3  

              80.0  

            80.0  

 

                 -    

 

 

 VIII. ბალანსი

-          0.0  

                0.0  

                -    

               -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

2. მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს

შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის

 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   32,147.3  

    21,156.1  

    10,991.2  

     34,106.3  

    24,580.0  

     9,526.3  

    29,317.9  

     29,047.9  

         270.0  

 შემოსავლები

   30,993.8  

    20,002.6  

    10,991.2  

     33,706.3  

    24,180.0  

     9,526.3  

    28,817.9  

     28,547.9  

         270.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

    1,153.5  

      1,153.5  

             -    

         400.0  

         400.0  

 

         500.0  

          500.0  

              -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

            -    

             -    

 

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

            -    

 

 

              -    

 

 

              -    

 

 

 გადასახდელები

   27,414.4  

    16,760.0  

    10,654.4  

     39,703.8  

    27,800.0  

   11,903.8  

    32,317.9  

     32,047.9  

         270.0  

 ხარჯები

   16,396.7  

    14,189.7  

     2,207.0  

     22,350.3  

    21,717.3  

        633.0  

    24,268.1  

     23,998.1  

         270.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   10,941.4  

      2,494.0  

     8,447.4  

     17,273.5  

      6,002.7  

   11,270.8  

      7,969.8  

       7,969.8  

              -     

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

            -    

 

 

              -    

 

 

              -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

         76.3  

          76.3  

             -    

           80.0  

           80.0  

             -    

           80.0  

           80.0  

              -    

 ნაშთის ცვლილება

    4,732.9  

      4,396.1  

        336.8  

-     5,597.5  

-     3,220.0  

-    2,377.5  

-     3,000.0  

-      3,000.0  

-           0.0  

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 28817,9  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის

 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

   30,993.8  

    20,002.6  

    10,991.2  

     33,706.3  

    24,180.0  

     9,526.3  

    28,817.9  

     28,547.9  

         270.0  

       გადასახადები

   18,507.7  

    18,507.7  

             -    

     22,430.0  

    22,430.0  

             -    

    25,912.9  

     25,912.9  

              -    

      გრანტები

   10,991.2  

 

    10,991.2  

      9,526.3  

 

     9,526.3  

         270.0  

 

         270.0  

       სხვა შემოსავლები

    1,494.9  

      1,494.9  

 

      1,750.0  

      1,750.0  

 

      2,635.0  

       2,635.0  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 25912,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
წლის

 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

   18,507.7  

    18,507.7  

             -    

     22,430.0  

    22,430.0  

             -    

    25,912.9  

     25,912.9  

              -    

      საშემოსავლო გადასახადი

            -    

             -    

 

              -    

              -    

 

              -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

   12,939.4  

    12,939.4  

 

     16,940.0  

    16,940.0  

 

    20,362.9  

20,362.9

 

      ქონების გადასახადი

    5,568.3  

      5,568.3  

             -    

      5,490.0  

      5,490.0  

             -    

      5,550.0  

       5,550.0  

              -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    3,749.6  

      3,749.6  

 

      4,000.0  

      4,000.0  

 

      4,150.0  

       4,150.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            -    

 

 

              -    

              -    

 

              -    

               -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       148.5  

        148.5  

 

           50.0  

           50.0  

 

              -    

               -    

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

       878.2  

        878.2  

 

         890.0  

         890.0  

 

         800.0  

          800.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

       792.0  

        792.0  

 

         550.0  

         550.0  

 

         600.0  

          600.0  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 გრანტები

        10,991.2  

        9,526.3  

         270.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                  -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

        10,991.2  

        9,526.3  

         270.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

             418.7  

           496.2  

         270.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

          9,385.4  

        6,920.5  

              -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

             667.1  

        1,589.6  

              -    

      მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

             400.0  

           493.6  

              -    

    სპეციალური ტრანსფერი 

          2,072.2  

        1,095.9  

              -    

 სხვა ტრანსფერები  .პ

             520.0  

           520.0  

              -    

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2635,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

          1,494.9  

        1,750.0  

       2,635.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

             301.5  

           400.0  

         705.0  

 პროცენტები

             185.6  

           300.0  

         618.4  

 რენტა

             115.9  

           100.0  

           86.6  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

             306.5  

           350.0  

         430.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

             273.6  

           330.0  

         430.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

                  -    

 

              -    

      სანებართვო მოსაკრებელი

              79.1  

           100.0  

         150.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

              79.1  

           100.0  

         150.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                0.0  

                -    

              -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                0.4  

                -    

              -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

             131.8  

           130.0  

         130.0  

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

                  -    

 

    

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

                  -    

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

              62.7  

           100.0  

         150.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                  -    

                -    

              -    

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

              32.9  

             20.0  

              -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

             877.6  

        1,000.0  

       1,500.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                  -    

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                9.3  

                -    

              -    

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  24268,1ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021
 წლის

 ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      16,396.7  

      22,350.3  

      21,717.3  

           633.0  

      24,268.1  

      23,998.1  

           270.0  

 შრომის ანაზღაურება

        2,280.7  

        3,590.0  

        3,465.0  

           125.0  

        4,475.0  

        4,350.0  

           125.0  

 საქონელი და მომსახურება

        2,420.1  

        3,388.7  

        3,156.7  

           232.0  

        2,521.9  

        2,521.9  

                 -    

 პროცენტები

             39.5  

             38.0  

             38.0  

                 -    

             40.0  

             40.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        8,469.2  

      13,049.4  

      12,929.4  

           120.0  

      15,040.4  

      14,895.4  

           145.0  

    გრანტები

             12.5  

 

 

 

             50.0  

             50.0  

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1,221.7  

        1,416.0  

        1,416.0  

                 -    

        1,446.0  

        1,446.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

        1,961.6  

           813.2  

           657.2  

           156.0  

           694.8  

           694.8  

                 -    

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 7469,8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 7969,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -500.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             262.5  

             147.6  

          1,210.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             262.5  

             147.6  

          1,210.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          9,122.8  

        13,498.4  

          5,478.8  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          7,315.2  

          9,045.7  

          2,151.3  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          1,253.7  

          1,966.1  

          1,030.0  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

             175.0  

             103.5  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             131.1  

          1,795.4  

          1,681.5  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                   -    

                   -    

             227.5  

 02 08

 სოფლის პროგრამა

             422.8  

             516.2  

                   -    

 02 07

 ხევები

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

                   -    

                   -    

             285.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

             250.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

                   -    

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

                   -    

                   -    

             250.0  

 04 00

 განათლება

             428.3  

             131.0  

             905.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             253.4  

               34.0  

                 5.0  

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             174.9  

               97.0  

             900.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 2.0  

             120.0  

             126.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 2.0  

             120.0  

               20.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

             106.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                   -    

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          9,815.6  

        13,897.0  

          7,969.8  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

          1,153.5  

             400.0  

             500.0  

 ძირითადი აქტივები

             884.7  

             200.0  

             300.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             268.3  

             200.0  

             200.0  

        მიწა

             268.3  

             200.0  

             200.0  

 მატერიალური მარაგები

                 0.5  

                   -     

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2021 წლის
ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              3,548.4  

              5,602.2  

              7,163.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              3,432.6  

              5,143.1  

              7,043.9  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              3,353.2  

              4,953.1  

              6,943.9  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                   79.4  

                 190.0  

                 100.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 115.8  

                 459.1  

                 120.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 118.5  

                 145.0  

                 138.8  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 118.5  

                 145.0  

                 138.8  

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              8,004.9  

              9,905.9  

              2,201.3  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

                       -    

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              7,509.0  

              9,337.7  

              2,201.3  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              7,509.0  

              9,337.7  

              2,201.3  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

                       -    

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 495.9  

                 568.2  

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,360.1  

              2,150.0  

              2,550.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,355.9  

              1,950.0  

              2,300.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                     4.2  

                 200.0  

                 250.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              7,496.7  

            11,341.1  

              8,786.3  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 131.1  

              1,795.4  

              1,881.5  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

              2,068.9  

                 156.0  

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              3,433.5  

              4,672.1  

              4,052.3  

 7.6 4

 გარე განათება

              1,011.1  

              1,616.0  

              1,980.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 852.1  

              3,101.6  

                 872.5  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 137.6  

                 150.0  

                 175.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 137.6  

                 150.0  

                 175.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              2,284.5  

              4,236.8  

              4,034.1  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 647.3  

              1,020.0  

              1,021.5  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1,470.1  

              3,125.0  

              2,938.6  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 167.1  

                   91.8  

                   74.0  

 7.9

 განათლება

              3,639.5  

              4,022.3  

              5,028.5  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              3,164.3  

              3,622.0  

              4,923.5  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 475.2  

                 400.3  

                 105.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 475.2  

                 400.3  

                 105.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,334.8  

              2,150.5  

              2,240.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

                 100.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

                       -    

                     8.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

                       -    

                 425.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

                       -    

                   15.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

              1,334.8  

              2,150.5  

              1,692.0  

 

 სულ

            27,925.0  

            39,703.8  

            32,317.9  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2920,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4549,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2021წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

14597,1

11356,0

4549,8

 მთლიანი სალდო

4809,2

-5517,5

-2920,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს:

ათას ლარში

დასახელება

 2021წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 4732,9  

- 5597,5

-3000,0

 ზრდა

-  

                           -    

00    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

00    

 კლება

4732,9  

6377,8

2950,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

4732,9  

6377,8

2950,0

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.    წარმოდგენილ ბიუჯეტში გაწერილია ნაშთის გამოყენება ხარჯვით ნაწილში 3000,0ათ.ლარი

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0ათ ლარი და % 40,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული  სესხის  თანხის დაფარვას.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა  619,3ათას ლარს. 2022წლისთვის დაფარულია 401,6ათ ლარი. 

თავი II. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8156,1ათ. ლარით:

 

ათას ლარში

ორგ. კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

    13,216.4  

   21,099.5  

    9,777.5  

  11,322.0  

  10,827.6  

 10,827.6  

          -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

       7,509.0  

      9,337.7  

    2,792.0  

    6,545.7   

    2,201.3  

    2,201.3  

          -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

       7,280.4  

      9,045.7  

    2,500.0  

    6,545.7  

    2,151.3  

    2,151.3  

          -    

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

          188.0  

         230.0  

        230.0  

              -    

              -    

              -    

          -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

            40.6  

           62.0  

          62.0  

              -    

          50.0  

         50.0  

          -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

       3,433.5  

      4,672.1  

    3,747.0  

        925.1  

    4,052.3  

    4,052.3  

          -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

       1,145.9  

      1,825.1  

        900.0  

        925.1  

        780.0  

       780.0  

          -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

       2,287.6  

      2,847.0  

    2,847.0  

              -    

    3,272.3  

    3,272.3  

          -    

 02 03

    გარე განათება

       1,011.1  

      1,616.0  

    1,616.0  

              -    

    1,980.0  

    1,980.0  

          -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგია

          866.3  

         940.0  

        940.0  

              -    

        940.0  

       940.0  

          -    

 02 03 02

  გარე განათების  ქსელის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

          144.8  

           71.0  

          71.0  

              -    

              -    

              -    

          -    

 02 03 03

 ()იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური

                         -    

         605.0  

        605.0  

 

    1,040.0  

    1,040.0  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

          131.1  

      1,795.4  

        600.0  

    1,195.4  

    1,881.5  

    1,881.5  

          -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

          131.1  

      1,795.4  

        600.0  

    1,195.4  

    1,681.5  

    1,681.5  

          -    

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

              0.7  

                -    

              -    

              -    

        200.0  

       200.0  

          -    

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

          785.7  

      2,531.6  

        600.0  

    1,931.6  

        227.5  

       227.5  

          -    

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

                 -    

         150.0  

        150.0  

              -    

        180.0  

       180.0  

          -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

            66.4  

         260.0  

        260.0  

              -    

        285.0  

       285.0  

          -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

          500.6  

         568.2  

              -    

        568.2  

              -    

              -    

          -    

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

              5.6  

           12.5  

          12.5  

              -    

          20.0  

         20.0  

          -    

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

       2,068.9  

         156.0  

              -    

        156.0  

              -    

              -    

          -    

 

 

 

 

                 

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 01

პროგრამის ბიუჯეტი

2201.3

ფუნქციონალური კოდი

7.451

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა,  ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები           

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების  კაპიტალური შეკეთება

პროგრამული კოდი

02 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2151.3

ფუნქციონალური კოდი

7.451

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა  მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  2023წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.  გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2024წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გაზრდილია გზების ექსპლუატასიის  პერიოდი; მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების  ინფრასტრუქტურა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

პროგრამული კოდი

02 01 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50

ფუნქციონალური კოდი

7064

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება ეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამეთვალყურეო კამერების მოვლა პატრონობას

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში

ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა პატრონობა

 

50

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 02

პროგრამის ბიუჯეტი

4052.3

ფუნქციონალური კოდი

 

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 20საათიანი წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა,
2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.         5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ყველა ოჯახს მიეწოდება  წყალი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 02 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

780,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგება   წლის ნებისმიერ პერიოდში.   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 152ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის  მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით  წლის ნებისმიერ პერიოდში.  მიმდინარე წელს სახელმწიფო დაფინანსებით დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების კაჭრეტის ზონისა და  კარდენახიდან -სოფ.გურჯაანის      ჩათვლით წყლის  სისტემების სრული ამოცვლა, რაც ერთ ერთი მნიშვნელოვანი  და დიდი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს  წყალმომარაგების გამართულ მუშაობას.  
 

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს    წყლის მიწოდება ხარისხისა და შეფერხების დაცვით.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.         5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2024წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 02 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3272.3

ფუნქციონალური კოდი

7.6.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა  მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 152 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები.   დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (30,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც   სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს    წყლის დროული და ხარისხიანი  მიწოდება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.                                                                                                                                                         

 5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

გარეგანათება

პროგრამული კოდი

02 03

პროგრამის ბიუჯეტი

1980,0

ფუნქციონალური კოდი

7.64

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.                                                                                                              5. გენდერული თანასწორობა 

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია

პროგრამული კოდი

02 03 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

940,0

ფუნქციონალური კოდი

7064

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარეგანათების მიერ გახარჯული ელ ენერგია

ღონისძიებების დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები ათ.ლარში

ელ ენერგიის ხარჯი

940,0

 

ქვეპროგრამის მიზანი

შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

     5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                        

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განათებულია  ქლაქისა და სოფლის  უბნები

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათება

პროგრამული კოდი

02 03 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1040

ფუნქციონალური კოდი

7.6.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  გურჯაანის გარე განათების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს   ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.                                                                                                              5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                        

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განათებულია  ქლაქისა და სოფლის  უბნები

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

პროგრამული კოდი

02 04

პროგრამის ბიუჯეტი

1881.5

ფუნქციონალური კოდი

7061

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევე  კერძო საერთოსაცხოვრებლების  კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის   გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ღონისძიებისგან, ესენია:
1. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია
 2. მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია  (ამხანაგობის თანადაფინანსება)
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი

სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები,  და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად  ხელი შეეწყოს  ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გალამაზებულია  მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები.  მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 04 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1681.5

ფუნქციონალური კოდი

7061

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის   გაუმჯობესებას.
. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები, 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                         11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                               

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ  

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გალამაზებულია  მუნიციპალური შენობები,   მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე

 

       

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ამხანაგობების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

02 04 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200

ფუნქციონალური კოდი

7061

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის   კერძო საერთოსაცხოვრებლების  კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის   გაუმჯობესების
მიზნით ფინანსდება ამხანაგობების მიერ წამოყენებული პრობლემების სამუშაოების თანადაფინანსება . 

ღონისძიებების დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

რიცხოვნობა

 

 

ამხანაგობების თანადაფინანსება

200

0

ქვეპროგრამის მიზანი

 კომფორტული გარემოს შესაქმნელად   და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად  ხელი შეეწყოს  ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გალამაზებულია  მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები.  მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 05 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

227.5

ფუნქციონალური კოდი

7.6.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის  ასღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ეწყობა სკვერები და მინისპორტული მოედნები.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტისათვის ბოლო წლებში   მოეწყო ლამაზი რეკრიაციული ადგილები სადაც მოსახლეობა დაისვენებს.    ასევე   განხორციელდა  14 ლოკაციაზე სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი), სადაც როგორც ბავშვთა გასართობი ადგილები ასევე მოეწყობა ტრენაჟორები, მოსახლეობის დასვენებისა და გაკაჟებისთვის.  სოფლად და ქალაქად შეიქმნას გარემო სადაც შეძლებს ასაკის, სქესისა და ეროვნების განურჩევლად მოქალაქემ გაატაროს საღამო განტვირთვის, დასვენებისა და სპორტული აქტივობის მიზნით

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 შექმნილია   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა  და   გენდერული  თანასწორობის  დაცვით   კომფორტული გარემო და პირობები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 06 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

285

ფუნქციონალური კოდი

70451

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ნხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან და ეკოლოგიურად დაბინძურებისაგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. .  შეიქმნას უსაფრთხო და კომფორტული  გარემო,  არ მოხდეს  მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა  და მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                            

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

    შეკეთებულია სანიაღვრეები, შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და   კმაყოფილია მოსახლეობა

 

                    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ხევების გაწმენდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 07 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

180

ფუნქციონალური კოდი

7.6.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი

ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა გამაგრება საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია.  

უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

  13.  კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

    დაცულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან

 

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა  ბალახისა და ბუჩქნარისგან.

00 00

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     1,360.1  

        2,150.0  

       2,150.0  

               -    

      2,550.0  

    2,550.0  

              -    

 

 ხარჯები

     1,355.9  

        1,950.0  

       1,950.0  

               -    

      2,300.0  

    2,300.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

     1,355.9  

        1,950.0  

       1,950.0  

               -    

      2,300.0  

    2,300.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             4.2  

           200.0  

          200.0  

               -    

         250.0  

       250.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

     1,171.3   

        1,650.0  

       1,650.0  

               -    

      1,800.0  

    1,800.0  

              -    

 

 ხარჯები

     1,171.3  

        1,650.0  

       1,650.0  

               -    

      1,800.0  

    1,800.0  

              -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -ს

     1,171.3  

        1,650.0  

       1,650.0  

 

      1,800.0  

    1,800.0  

 

 03 03

  სასაფლაოებისმწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

        184.6  

           300.0  

          300.0  

               -    

         500.0  

       500.0  

              -    

 

 ხარჯები

        184.6  

           300.0  

          300.0  

               -    

         500.0  

       500.0  

              -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -ს

        184.6  

           300.0  

          300.0  

 

         500.0  

       500.0  

 

 03 02

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             4.2  

           200.0  

          200.0  

               -    

         250.0  

       250.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  ააიპს

             4.2  

           200.0  

          200.0  

 

         250.0  

       250.0  

 

 

 

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი

03 00

პროგრამის ბიუჯეტი

2550

ფუნქციონალური კოდი

7.51

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა  ბალახისა და ბუჩქნარისგან.

პროგრამის მიზანი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6: სუფთა წყალი და სანიტარია

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1800,0

ფუნქციონალური კოდი

7051

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან (31სოფ) საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ნაგვის  გამზიდი მანქანა .  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე. ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა ხდება სხვადასხვა მიმართულებით მოქმედ ნაგავსაყრელებზე, ასევე სამსახური  თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების     შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, და ხარჯვა ხორციელდება  დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ქვე პროგრამიდან.დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6: სუფთა წყალი და სანიტარია

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი,

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამული კოდი

03 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250

ფუნქციონალური კოდი

7051

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ხორციელდება ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების     შეძენა,  ჯერ კიდევ არსებული ტექნიკა და ურნები ვერ უზრუნველყოფს სერვისის სრულ მიწოდებას  დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6: სუფთა გარემო და სანიტარია

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დასუფთავებული ტერიტორია, ჯანსაღი სანიტარულ-ფიგიენური პირობების შექმნა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

500,0

ფუნქციონალური კოდი

7051

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6: სუფთა წყალი და სანიტარია

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილია ყველა მუნიციპალური სკვერი

 

 

 

 

 

 

მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5028,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

 

 

ორგ. კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 00

 განათლება

       3,639.5  

      4,022.3  

    3,685.5  

        336.8  

    5,028.5  

    5,028.5  

          -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

       2,940.3  

      3,525.0  

    3,525.0  

              -    

    4,023.5  

    4,023.5  

          -    

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

          174.9  

           97.0  

          70.0  

          27.0  

        900.0  

       900.0  

          -    

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

          475.2  

         309.8  

              -    

        309.8  

              -    

              -    

          -    

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

            49.1  

           50.0  

          50.0  

              -    

          55.0  

         55.0  

          -    

 04 06

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისმედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება

                 -    

           40.5  

          40.5  

              -    

          50.0  

         50.0  

          -    


 

 

პროგრამის დასახელება

განათლება

პროგრამული კოდი

04 00

პროგრამის ბიუჯეტი

5028,5

ფუნქციონალური კოდი

 7.9

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

   სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლის მოსწავლეთა  სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე განთავსებულ 37 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული  და ერთი მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, სკოლის მოსწავლეთა საგნობრივი მომზადების მიზნით

პროგრამის მიზანი

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (შემდგომში – სტანდარტები) განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს. ა) განუვითაროს ბავშვს მომავალი ცხოვრებისათვის, წარმატებულ მოქალაქედ ფორმირებისათვის, მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები;
ბ) ხელი შეუწყოს ბავშვს სწორი არჩევანის გაკეთებასა და გამოწვევებთან გამკლავებაში; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში;
გ) განუვითაროს ბავშვს ფიზიკური და ემოციური სიჯანსაღე;
დ) მოამზადოს ბავშვი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში მოსწავლის მიმართ არსებული მოლოდინებისა და გამოწვევებისათვის;
ე) შეუქმნას ბავშვს პოზიტიური განწყობა სწავლისადმი სკოლაში წასვლამდე ერთი წლის განმავლობაში;
ვ) განუვითაროს ბავშვს კითხვისა და წერის სწავლისათვის საჭირო უნარები და მათემატიკური წარმოდგენები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   4 - ხარისხიანი განათლება                                                                                                                                                                                    5. გენდერული თანასწორობა 

პროგრამის განხორციელების ვადები

2023-2026 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი განათლება

პროგრამული კოდი

04 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4023,5

ფუნქციონალური კოდი

7.9.1 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება   

ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 37 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია  2100  ბავშვის სწავლება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება". სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულ 568 თანამშრომელდან 96 აღმზრდელი  და 89 აღმზრდელის  თანაშემწეა.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
გენდერულ ჭრილში სტატისტიკით სულ მუნიციპალიტეტში 2053 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია, მ.შ. გოგონა - 1003 და ვაჟი- 1050
აქედან 2053 ბავშვია დარეგისტრირებული საბავშვო ბაღებში -, მათ შორის გოგონა -1003, ვაჟი- 1050
სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 568 თანამშრომელი, მათ შორის მ.შ. ქალბატონი- 539
მ.შ. მამაკაცი- 29 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები (შემდგომში – სტანდარტები) განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს. ა) განუვითაროს ბავშვს მომავალი ცხოვრებისათვის, წარმატებულ მოქალაქედ ფორმირებისათვის, მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები;
ბ) ხელი შეუწყოს ბავშვს სწორი არჩევანის გაკეთებასა და გამოწვევებთან გამკლავებაში; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში;
გ) განუვითაროს ბავშვს ფიზიკური და ემოციური სიჯანსაღე;
დ) მოამზადოს ბავშვი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში მოსწავლის მიმართ არსებული მოლოდინებისა და გამოწვევებისათვის;
ე) შეუქმნას ბავშვს პოზიტიური განწყობა სწავლისადმი სკოლაში წასვლამდე ერთი წლის განმავლობაში;
ვ) განუვითაროს ბავშვს კითხვისა და წერის სწავლისათვის საჭირო უნარები და მათემატიკური წარმოდგენები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

  4 - ხარისხიანი განათლება                                                                                                                                                                                    5. გენდერული თანასწორობა 

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განათლებული აღსაზრდელები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

განათლება

პროგრამული კოდი

04 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

55,0

ფუნქციონალური კოდი

7.9.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

 მოსწავლეთა ხელშეწყობა  პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში  გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისთვის.  

იზრუნოს რომ მოსწავლემ შეძლოს საგაკვეთილო პროცესებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება,აუმაღლდეს პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნება,მსჯელობისა და არგუმენტების უნარ-ჩვევები,შექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატების და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანებაში აქტიურად ჩართვის. ასევე სასწავლო- შემეცნებითი ღონისძიებებით იზრუნოს მოსწავლეთა ინტელექტის ამაღლებისთვის,გონივრული დასვენებისთვის, თავისუფალი დროის მიზნობრივად გამოყენებისთვის. 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   4 - ხარისხიანი განათლება                                                                                                                                                                                    5. გენდერული თანასწორობა 

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

 2023წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება.

 

 

 

 

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

            მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

 

ორგ. კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

       2,284.5  

      4,236.8  

    4,236.8  

              -    

    4,034.1  

    4,034.1  

        0.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

          647.3  

      1,020.0  

    1,020.0  

              -    

    1,021.5  

    1,021.5  

        0.0  

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

          640.8  

      1,020.0  

    1,020.0  

              -     

    1,021.5  

    1,021.5  

          -    

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

              6.5  

                -    

              -    

              -    

              -    

              -    

          -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

       1,470.1  

      3,125.0  

    3,125.0  

              -    

    2,938.6  

    2,938.6  

          -    

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

            67.6  

         400.0  

        400.0  

              -     

              -    

              -    

          -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

          608.3  

      1,443.1  

    1,443.1  

              -    

    1,502.2  

    1,502.2  

          -    

 05 02 01 15

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

          232.4  

         388.0  

        388.0  

              -    

        389.4  

       389.4  

          -    

 05 02 01 11

 ()იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

          344.4  

         699.0  

        699.0  

              -    

        950.0  

       950.0  

          -    

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

            40.0  

           40.0  

          40.0  

              -    

          44.0  

         44.0  

          -    

 05 02 01 10

 ()იპ მარავალჟამიერი1

          138.0  

           96.9  

          96.9  

              -    

              -    

              -    

          -    

 05 02 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

            48.0  

           58.0  

          58.0  

              -    

          53.0  

         53.0  

          -    

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

          102.1  

           17.8  

          17.8  

              -    

              -    

              -    

          -    

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

            65.0  

           74.0  

          74.0  

              -    

          74.0  

         74.0  

          -    

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

5010107

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1021.5

ფუნქციონალური კოდი

7.8.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ გურჯაანის  სპორტული  გაერთიანება ორიენტირებულია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ აღზრდა- დაოსტატებაზე, მათი ხელის შეწყობაზე სპორტულ ღონისძიებებიში მონაწილეობაზე,  უზრუნველყოს მათი სპორტულ შეკებების ორგანიზება, სპორტული ბაზების მოწესრიგება.მათი ინვენტარით და სპორტული ფორმებით უზრუნველყოფა. გაერთიანებაში   ფუნქციონირებს  49 ჯგუფი 965 მოსწავლით,, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ  არა მარტო, რაიონულ და რეგიონალურ ღონისძიებებში, არამედ, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო და  ევროპისა თუ მსოფლიო  ტურნირებზე, სადაც აღწევენ სერიოზულ შედეგებს

სპორტული ჯგუფების  გამართული ფუნქციონირება, ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, ქალთა შორის სპორტლი სახეობების პოპულარიზაცია და გუნდების ჩამოყალიბება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

5. გენდერული  თანასწორობა  3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტული წრეების  გამართული მუშაობა, ორგანიზებულად ჩატარებული ღონისძიებები და ტურნირები

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ააიპ  გურჯაანის  სამხატვრო  სკოლა

პროგრამული კოდი

05 02 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

44,0  ლარი

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ  გურჯაანის  სამხატვრო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა  მიზანი

 ქვეპროგრამა  გულისხმობს  გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის    სამხატვრო   სკოლის  მომავალი  თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო  დონის  ამაღლებას   და   აქტიურ  მუშაობას,  სამხატვრო  სკოლის  მოსწავლეთა  კლასიკური და  თანამედროვე  მიმართულებების ,  სამხატვრო და  სახვითი ხელოვნების  განათლების  უზრუნველყოფა, ბავშვების  მომზადება  სამომავლო  შემოქმედებითი  საქმიანობისათვის.

 სამხატვრო სკოლის  საქმიანობის  ხელშეწყობა,  საქმიანობის    საყოველთაო  ხელმისაწვდომობა,  ქართული კულტურის  პოპულარიზაცია,   დაინტერესებული  მოსახლეობა  და  კმაყოფილი  მშობლები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

მიმდინარე

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურულ,  სახელოვნებო, საგანმანათლებლო   დაწესებულებების  გამართულად  ფუნქციონირება.

 

     

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

 05.02.01.03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1483,2

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ. გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით 2023 წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, კულტურული დღეები, გამოფენები. კულტურის ცენტრის მიზანია  მოსახლეობაში  ტრადიციული კულტურის  პოპულარიზაცია,  შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი  მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა. 

ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდჭერა და განვითარების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წლის გეგმა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

პროგრამული კოდი

05 02 01 08

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

53,0

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ- ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ფინანსდება ქორეოგრაფიული ანსამბლის, რომლის მიზანია  ღონისძიებებში მონაწილეობა და ცნობიერების ამაღლება ჩვენი რაიონის მიმართ.

ახალგაზრდების კულტურ-ესთეტიკური აღზრდა  

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა 5. გენდერული  თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

 2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 ქართული ცეკვის პოპულარიზაცია

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02 01 11

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

950,0

ფუნქციონალური კოდი

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

ქვეპროგრამის მიზანი

    მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის  მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა ქალაქ ქგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება და მისი  ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2022-2026 წლები

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მკითხველთათვის და ვიზიტორებისთვის  შექმნილი  კომფორტული გარემო

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

05 02 01 15

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

389,4

ფუნქციონალური კოდი

7.8.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"

ქვეპროგრამის  აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ,,გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება"-ში შემავალ სამუსიკო სკოლებში მომავალი თაობის მუსიკალური და შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, სამუსიკო სკოლებში მუშაობის გააქტიურებას.

სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

მიმდინარე

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გაერთიანებაში შემავალი სამუსიკო სკოლების გამართულად ფუნქციონირება.

 

 

 

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2273,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

 

     სოციალური დაცვა

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარებას და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას  გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

 

ორგ. კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

       1,472.4  

      2,448.0  

    2,328.0  

        120.0  

    2,575.0  

    2,430.0  

   145.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

          137.6  

         150.0  

          30.0  

              -    

        175.0  

         30.0  

   145.0  

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

          137.6  

         150.0  

          30.0  

        120.0  

        175.0  

         30.0  

   145.0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

       1,334.8  

      2,150.5  

    2,150.5  

              -    

    2,240.0  

    2,240.0  

          -    

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

          243.8  

         260.0  

        260.0  

              -    

        260.0  

       260.0  

          -    

 06 02 02

 ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება

          187.2  

         165.0  

        165.0  

              -    

        165.0  

       165.0  

          -    

 06 02 03

 ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

              9.9  

           15.0  

          15.0  

              -    

          15.0  

         15.0  

          -    

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

                 -    

           30.0  

          30.0  

              -    

          30.0  

         30.0  

          -    

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

            11.0  

           40.0  

          40.0  

              -    

          50.0  

         50.0  

          -    

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

          520.0  

         500.0  

        500.0  

              -    

        550.0  

       550.0  

          -    

 06 02 08

 მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

          130.3  

         180.0  

        180.0  

              -    

        180.0  

       180.0  

          -    

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

            41.5  

         640.0  

        640.0  

              -    

        535.0  

       535.0  

          -    

 06 02 10

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება

              2.3  

           11.0  

          11.0  

              -    

          15.0  

         15.0  

          -    

 06 02 11

  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

              0.5  

             1.5  

            1.5  

              -    

            5.0  

           5.0  

          -    

 06 02 12

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

            38.4  

           50.0  

          50.0  

              -    

          80.0  

         80.0  

          -    

 06 02 13

საცხოვრებელი ფართის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

            38.2  

           46.0  

          46.0  

              -    

        150.0  

       150.0  

          -    

 06 02 14

 ხანდაზმულ პირთა დახმარება

                 -    

             1.0  

            1.0  

              -    

            3.0  

           3.0  

          -    

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

            14.0  

           20.0  

          20.0  

              -    

          30.0  

         30.0  

          -    

 06 02 16

 ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება

            21.9  

           50.0  

          50.0  

              -    

          50.0   

         50.0  

          -    

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

            34.2  

           60.0  

          60.0  

              -    

          60.0  

         60.0  

          -    

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

            31.6  

           68.0  

          68.0  

              -    

          50.0  

         50.0  

          -    

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება

            10.0  

           13.0  

          13.0  

              -    

          12.0  

         12.0  

          -    

 06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

            54.8  

         147.5  

        147.5  

              -    

        160.0  

       160.0   

          -    

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ეპიდემიოლოგია, იმუნიცაზია, ენტომოლოგია, პარაზიტოლოგია, პრევენციული პროგრამების ხელშეწყობა.  

პროგრამული კოდი

კოდი-06 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

175,0

ფუნქციონალური კოდი

7.7.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                                              ა(ა)იპ გურჯაანის საზ.ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

 2023 წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

260,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                     7.10.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა  განცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, თუ  ბავშვი/ბავშვები  იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის და  დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 - სიღარიბის აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

165,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                    7.10.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მოსარგებლეა: ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის ბავშვი,
ბ)  ერთწლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის ერთერთი მშობელი არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  ფაქტიურად მცხოვრები დევნილის სტატუსის მქონე პირი.
დახმარება გაიცემა პირველ და მეორე  ახალშობილზე 300 ლარი, მესამე და ყოველ შემდეგ ბავშვზე 500ლარის  ოდენობით ერთჯერადად.

ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დემოგრაფიული მონაცემების გაუმჯობესების  წახალისება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დახმარება გაცემულია 550 ოჯახზე

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე
პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი

06 02 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

15,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                     7.10.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:                                                            
 ა) ერთი წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, რომელიც სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის   მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს კახეთის რეგიონალურ ცენტრში დარეგისტრირებულია შესაბამისი პროგრამის მაძიებლად და   რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა. თანადაფინანსების ოდენობა თვეში 100 ლარი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე.
ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული პირი. თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი 3000 ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის და   იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისათვის  აუცილებელი საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 05

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

30,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                 7.10.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველადი საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახი, რომელიც შეფასებულია მწვავე კრიზისული მდგომარეობით მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ : 
ა) ოჯახი, სადაც დაგეგმილია რეინტეგრაციის განხორციელება;
ბ) ოჯახი, რომელიც ჩართულია რეინტეგრაციის პროგრამაში;
გ) ოჯახი, რომელშიც იმყოფება ერთი ან მეტი შშმ ბავშვი;
დ) ოჯახი, რომელშიც ცხოვრობს სამი ან მეტი ბავშვი;
ე) ოჯახი, რომელიც განცხადების შემოტანის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 30 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა;

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები  გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულებ 200 ლარი

 

 

2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით  ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში

 

 

3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა).

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 06

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                             7.10.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

  1.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები:
ა) 0-18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი -,,Q 90”
ბ) 0-დან 12  წლის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი - ,,F 84.0“, ,,F84.9"
გ) 0-დან   7 წლის ჩათვლით ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვი -,,R 62“
დ) 0- 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვი - ,,G 80“  დაფინანსების მოცულობა
2. სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის მიზნით დაფინანსება განხორციელდება თვეში:
ა) 0-დან 7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების შეფერხების,  აუტისტური სპექტრის აშლილობის, 0-დან 18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის და ბავშვთა ცერებრალური დამბლის მქონე  ბავშვებისთვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე 8 სეანსი. შესაბამის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შემდეგ 4 სეანსი.
ბ) 7 წლიდან 12 წლამდე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებისათვის 12 სეანსი.
3. სეანსის ღირებულება შეადგენს   არაუმეტეს 30 ლარს              

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეროგრამის მიზანია ბავშვთა  ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 07

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

550,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  და დევნილი სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები  პირები:
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი.
 ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილე;
გ) დევნილის სტატუსის მქონე პირი;
დ) ონკოლოგიური დაავადეებების მქონე პირები
თანადაფინანსების მოცულობა
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქმედი 150 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა  და დევნილის ტატუსის მქონე პირების, შშმ ბავშვების, ძალადობის მსხვერპლი პირების   თანადაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება წელიწადში ერთხელ. თანადაფნანსების ოდენობა შეადგენს მომსახურების ღირებულების 50%-ს არა უმეტეს 1000 ლარის (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების მხრიდან).
 2. პირის, რომელიც არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღრულ კრიტერიუმებს, სამედიცინო მიმსახურების თანადაფინანსება შეადგენს 25% არაუმეტეს 500,0ლარის

3.  ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 1500 ლარით. (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით/ მხრიდან).

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

 სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

550,0 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის  სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა,  კლინიკო- ლაბორეტორიული, ინსტრუმენტული, მაღალტექნოლოგიური  გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა. 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება  

პროგრამული კოდი

06 02 08

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

180,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                             7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  და დევნილი სტატუსის მქონე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები  პირები:
        ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 100 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირი;
        ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილე;
       გ) 0-18 წლამდე შშმ ბავშვი;
      დ) მიასთენიით და გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პირი
      ე) 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით, A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული და თირკმლის დაავადების III-IV სტადიის მქონე ბავშვი;
        ვ) დევნილისს ტატუსის მქონე პირი
       ზ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირი. 

       თ)    ძალადობის მსხვერპლი სტსტუსის მქონე პირი                                                                                                                                                                               თანადაფინანსების მოცულობა
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 120 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის, და მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილის, დევნილის ტატუსის მქონე პირის და  0-18 წლამდე შშმ ბავშვის  მედიკამენტების თანადაფინანსების (გარდა ონკოლოგიური დაავადების) განხორციელდება მედიკამენტების ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 150 ლარისა წელიწადში ერთხელ.
ბ) მიასთენიით,  გაფანტული სკლეროზით,  0-დან 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით, თირკმლის დაავადების III-IV სტადიის მქონე ბავშვის სამკურნალო მედიკამენტების და 18 წლამდე ასაკის  A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული ბავშვის საანალიზო  ჩხირების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი  შეადგენს 800 ლარს;
გ) ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების  თანადაფინანსების  წლიური ლიმიტი  შეადგენს 300 ლარს;

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 მედიკამენტ, თანადაფ,

180,0 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.        

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა) იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია  ,, მოქალაქეთა თანადგომის " დაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 09

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

535,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                         7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; 300 ბენეფიციარის უფასო  კვება განხორციელდება  კვირაში ექვსი დღე, დღეში ერთხელ ადგილზე და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში საჭიროების შემთხვევაში. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა".

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  საკვებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 10

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

15,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                       7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)  ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და ეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის ერთკერადი ფულადი დახმარების გაცემა.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)  ბრძოლებში გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი(გარდაცვლილის მშობელი, მეუღლე და/ან 0-18 წლამდე ასაკის შვილი) და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები. გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარი

 

 

 გარდაცვლილი ომის ვეტერანი. დაკრძალვის სარიტუალო არჯის თანადაფინანსება - 500 ლარი

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია:  ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 11

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                           7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) უპატრონო გარდაცვლილი
ბ) გარდაცვლილი, რომლის ოჯახი შედგება მხოლოდ შშმ პირებისგან ან 0-18 წლამდე
ასაკის ბავშვებისგან.
 სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით,

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია გარდაცვლილის მიართ პატივისცემის გამოხატვა.

გაეროს მდგრადი განვით. SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

1 არა სიღარიბეს

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი

06 02 12

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

80 ,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                          7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საცხოვრებელი ფართის ქირა 200 ლარის ოდენობით გაიცემა ყოველთვიურად, ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  ოჯახად/პირად რეგისტრირებული:
ა)  ოჯახი, რომელსაც  არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან;
ბ) ოჯახი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან და ერთ-ერთი მშობელი არის შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (პირი, რომელსაც ასეთი სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად);
გ)  ოჯახი, რომელსაც აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ;
დ)  მრავალშვილიანი ოჯახი;
ე)  ძალადობის მსხვერპლი;
ვ)   18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა, რომელიც  სახელმწიფო ზრუნვიდან გასულია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში;                                     
 ზ) თუ ოჯახი შედგება მხოლოდ    70 წელზე მეტი ასაკის პირის/პირებისაგან.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია: უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახის/პირის დროებითი  თავშესაფრით უზრუნველყოფა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი ფართის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამული კოდი

06 02 13

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                         7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლე:  ა) უბედური შემთხვის (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი და სხვა) შედეგად დაზარალებული ოჯახი.

ბ)უბედური შემთხვევის გარეშე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ საცხოვრებელ ფართში მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულიასოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში, სარეოტინგო ქულა ნაკლებია 65001ზე და იმავდროულად სახეზეა შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებებიდან ერთ ერთი მაინც:

ბ.ა)ოჯახში ცხოვრობს/ცხოვრობენ არასრულწლოვანი პირები

ბ.ბ) ოჯახი შედგება მხოლოდ საპენსიო ასაკის პირი/პირებისაგან

ბ.გ)ოჯახი შედგება მხოლოდ შშმ პირის სტატუსის პირი/პირებისაგან.

პროგრამის ფარგლებში უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მიზნით გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერსი ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად არაუმეტეს 5 000 ლარის.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია უბედური შემთხვის (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, მეწყერი და სხვა) შედეგად დაზარალებული და/ან ამგვარი შემთხვევის გარეშე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ საცხოვრებელ ფართში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულ პირთა დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 14

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                          7.10.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მოსარგებლეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები  95 წლის და 95 წელს გადაცილებული ასაკის  ხანდაზმული პირი. დახმარების ოდენობა 300,0 (სამასი) ლარი 

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია  ხანდაზმულ პირის მიმართ ზრუნვისა და პატივისცემის გამოხატვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი  (ფულადი) სოციალური დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 15

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

30,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                         7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამის მოსარგებლეები არიან:

ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად  მცხოვრები ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში და ოჯახის   სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 100 000-მდე.  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  შეადგენს  100 ლარს
ბ) რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი -  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  შეადგენს 200 ლარს ერთ ბავშვზე

გ)ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი -100,0ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.                                  

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 16

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                          7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულიე: მარჩენალდაკარგული ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ყავს ერთი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი,  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლების მონაწილე შშმ პირი, რეინტეგრირებული ბავშვის ოჯახი. ერთ ბენეფიციარს ჩაერიცხება თვეში 15 ლარი აბონენტის ნომერზე.     ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პროჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი),

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

მიზანია ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

1 - არა სიღარიბეს

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 17

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

60,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                           7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვე პროგრამის მოსარგებლეები არიან  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: 
  ა) დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირები
 
  ბ) 0- 18 წლამდე ასაკი დაუნის სინდრომის მქონე  (Q 90) და ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვი (G 80 )
  გ) 0 - 12 წლამდე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი (F84)
 დ ) 0 – 7 წლამდე  ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვი (R62)  ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელი ადგილის დაშორების შესაბამისად დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია დამტკიცებული  დანართის შესაბამისად .

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების გზით მოქალაქეებისათვის სამედცინო სერვისებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შშმ პირითა დახმარება

პროგრამული კოდი

06 02 18

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                           7.10.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1. 200 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე გადაადგილების უნარშეზღუდული შშმ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა) თანადაფინანსება - წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 200,0 ლარი.

 46,5

 

2.  100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლის თანადაფინანსება  -  ყოველთვიურად სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %.

1,0

 

3. უსინათლო პირთა დახმარება

0,5

 

4. საოჯახო ტიპის სახლის ,,ხელი ხელს“ ელექტროენერგიის თანადაფინანსება წლიური -

1,0

 

5. სათემო ორგანიზაცია ,,LIFE LINE”  გაზის გადასახადის თანადაფინანსება

1,0

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

06 02 19

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

12,0

ფუნქციონალური კოდი

                                                                                                         7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის  დაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული
ა) სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-მდე  სარეიტინგო ქულის ოჯახის:

 ა.ა)ობოლი სტუდენტი;
 ა.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახის  სტუდენტი შვილი
ა. გ) მარტოხელა მშობლის  სტუდენტი შვილი,

ბ) ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილი

 სწავლების თანადაფინანსების წლიური ლიმიტი  შეადგენს  1000 ლარს.

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისათვის   განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

4 -ხარისხიანი განათლება

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023 წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

 

 

 

 

 

ა(ა)იპ მიუსაფარი ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო 

(პროგრამული  კოდი  06 03) 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ვეტერინარული მომსახურება

პროგრამული კოდი

06 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

160,0

ფუნქციონალური კოდი

7.10.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

ქვეპროგრამის მიზანი

მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია-კასრტაცია, ხდება მათი დამუშავება, ვაქცინაცია, კვებით უზრუნველყოფა.

მიუსაფარი ცხოველების  რიცხოვნობის შემცირება და მათზე ზრუნვა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023წ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მიუსაფარი ცხოველებში გადამდები დაავადებების შემცირება, ოჯახებში მიკედლება და შემდგომში მათი მორიტორინგი.

 

 

 

 

 

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

        ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

ორგ კოდი

 დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 2023 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

   27,414.4  

     39,703.8  

     27,800.0  

  11,903.8  

   32,317.9  

  32,047.9  

        270.0  

 

 ხარჯები

   16,396.7  

     22,350.3  

     21,717.3  

        633.0  

   24,268.1  

  23,998.1  

        270.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,280.7  

        3,590.0  

       3,465.0  

        125.0  

      4,475.0  

    4,350.0  

        125.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

     2,420.1  

        3,388.7  

       3,156.7  

        232.0  

      2,521.9  

    2,521.9  

              -    

 

    პროცენტები

          39.5  

             38.0  

            38.0  

               -    

           40.0  

          40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

     8,469.2  

     13,049.4  

     12,929.4  

        120.0  

   15,040.4  

  14,895.4  

        145.0   

 

    გრანტები

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,221.7  

        1,416.0  

       1,416.0  

               -    

      1,446.0  

    1,446.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

     1,961.6  

           813.2  

          657.2  

        156.0  

         694.8  

       694.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   10,941.4  

     17,273.5  

       6,002.7  

  11,270.8  

      7,969.8  

    7,969.8  

              -    

 

 ვალდებულებები

          76.3  

             80.0  

            80.0  

               -    

           80.0  

          80.0  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     3,670.8  

        5,743.2  

       5,618.2  

        125.0  

      7,302.7  

    7,177.7  

        125.0  

 

 ხარჯები

     3,332.0  

        5,515.6  

       5,390.6  

        125.0  

      6,012.7  

    5,887.7  

        125.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,280.7  

        3,590.0  

       3,465.0  

        125.0  

      4,475.0  

    4,350.0  

        125.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        889.3  

        1,310.4  

       1,310.4  

               -    

      1,257.9  

    1,257.9  

              -    

 

    პროცენტები

          39.5  

             38.0  

            38.0  

               -    

           40.0  

          40.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

                -    

                 4.0  

                4.0  

               -    

               4.0  

             4.0  

               -    

 

    გრანტები

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          17.8  

             27.0  

            27.0  

               -    

             3.0  

            3.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        100.8  

           495.2  

          495.2  

               -    

         182.8  

       182.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        262.5  

           147.6  

          147.6  

               -    

      1,210.0  

    1,210.0  

              -    

 

 ვალდებულებები

          76.3  

             80.0  

            80.0  

               -    

           80.0  

          80.0  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

     3,414.1  

        4,979.1  

       4,854.1  

        125.0  

      6,925.2  

    6,800.2  

        125.0  

 

 ხარჯები

     3,151.6  

        4,831.5  

       4,702.5  

        125.0  

      5,715.2  

    5,590.2  

        125.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,280.7  

        3,590.0  

       3,465.0  

        125.0  

      4,475.0  

    4,350.0  

        125.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        752.3  

        1,056.4  

       1,056.4  

               -    

      1,050.4  

    1,050.4  

              -    

 

    სუბსიდიები

                -    

                 4.0  

                4.0  

               -    

               4.0  

             4.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          17.8  

             27.0  

            27.0  

               -    

             3.0  

            3.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

        100.8  

           154.1  

          154.1  

               -    

         182.8  

       182.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        262.5  

           147.6  

          147.6  

               -    

      1,210.0  

    1,210.0  

              -    

 01 01 01

     გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

        717.0  

        1,214.6  

       1,214.6  

               -    

      1,412.8  

    1,412.8  

              -    

 

 ხარჯები

        717.0  

        1,202.0  

       1,202.0  

               -    

      1,402.8  

    1,402.8  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        519.2  

           880.0  

          880.0  

               -    

      1,050.0  

    1,050.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        104.1  

           175.0  

          175.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          93.7  

           147.0  

          147.0  

               -    

         172.8  

       172.8  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

             12.6  

            12.6  

               -    

           10.0  

          10.0  

              -    

 01 01 02

   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

     2,578.6  

        3,619.5  

       3,619.5  

               -    

      5,373.6  

    5,373.6  

              -    

 

 ხარჯები

     2,316.1  

        3,484.5  

       3,484.5  

               -    

      4,173.6  

    4,173.6  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

     1,659.8  

        2,585.0  

       2,585.0  

               -    

      3,290.0  

    3,290.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        631.4  

           861.4  

          861.4  

               -    

         866.6  

       866.6  

              -    

 

    სუბსიდიები

                -    

                 4.0  

                4.0  

               -    

             4.0  

            4.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          17.8  

             27.0  

            27.0  

               -    

             3.0  

            3.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              7.1  

                 7.1  

                7.1  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        262.5  

           135.0  

          135.0  

               -    

      1,200.0  

    1,200.0  

              -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

        118.5  

           145.0  

            20.0  

        125.0  

         138.8  

          13.8  

        125.0  

 

 ხარჯები

        118.5  

           145.0  

            20.0  

        125.0  

         138.8  

          13.8  

        125.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

        101.7  

           125.0  

                 -    

        125.0  

         135.0  

          10.0  

        125.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

          16.8  

             20.0  

            20.0  

               -    

             3.8  

            3.8  

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

        199.1  

           649.1  

          649.1  

               -    

         220.0  

       220.0  

              -    

 

 ხარჯები

        122.8  

           228.0  

          228.0  

               -    

         140.0  

       140.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          79.4  

           190.0  

          190.0  

               -    

         100.0  

       100.0  

              -    

 

    პროცენტები

          39.5  

             38.0  

            38.0  

               -    

           40.0  

          40.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                       -    

             341.1  

             341.1  

                      -    

                -    

              -    

                      -    

 

 ვალდებულებები

          76.3  

             80.0  

            80.0  

               -    

           80.0  

          80.0  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

          79.4  

           190.0  

          190.0  

               -    

         100.0  

       100.0  

              -     

 

 ხარჯები

          79.4  

           190.0  

          190.0  

               -    

         100.0  

       100.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          79.4  

           190.0  

          190.0  

               -    

         100.0  

       100.0  

              -    

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა და სხვა ვალდბულებების  დაფარვა  

        115.8  

           459.1  

          459.1  

               -    

         120.0  

       120.0  

              -    

 

 ხარჯები

          39.5  

             38.0  

            38.0  

               -    

           40.0  

          40.0  

              -    

 

    პროცენტები

          39.5  

             38.0  

            38.0  

 

           40.0  

          40.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                       -    

           341.1  

          341.1  

 

                -    

 

 

 

 ვალდებულებები

          76.3  

             80.0  

            80.0  

 

           80.0  

          80.0  

 

 01 03

 კახეთის რეგიონის  განვითარება

                -    

               55.0  

              55.0  

               -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

 ხარჯები

                -    

               55.0  

              55.0  

               -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

                  -    

                  -    

               -    

                -    

               -    

               -    

 

    გრანტები

                -    

               55.0  

              55.0  

 

             50.0  

            50.0  

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

          57.6  

             64.0  

            64.0  

               -    

           81.6  

          81.6  

              -    

 

 ხარჯები

          57.6  

             64.0  

            64.0  

               -    

           81.6  

          81.6  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          57.6  

             64.0  

            64.0  

               -    

           81.6  

          81.6  

              -    

 01 05

 წესრიგი და უსაფრთხოება

                -    

                  -    

                  -    

 

 

 

 

 

 ხარჯები

                -    

                  -    

                  -    

               -    

                -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

                  -    

                  -    

 

 

               -    

 

 01 07

 გენდერული საბჭოს დაფინანსება

               -    

                  -    

                 -    

               -    

           25.9  

          25.9  

 

 

 ხარჯები

               -    

                  -    

                 -    

               -    

           25.9  

          25.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

                  -    

                 -    

               -    

           25.9  

          25.9  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   13,216.4  

     21,099.5  

       9,777.5  

  11,322.0  

   10,827.6  

  10,827.6  

              -    

 

 ხარჯები

     5,016.9  

        4,809.5  

       4,601.5  

        208.0  

      5,348.8  

    5,348.8  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

     1,065.7  

        1,406.5  

       1,354.5  

          52.0  

      1,190.0  

    1,190.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,179.8  

        3,247.0  

       3,247.0  

               -    

      3,958.8  

    3,958.8  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

     1,771.4  

           156.0  

                 -    

        156.0  

         200.0  

       200.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9,970.2  

     16,290.0  

       5,176.0  

  11,114.0  

      5,478.8  

    5,478.8  

              -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

     7,509.0  

        9,337.7  

       2,792.0  

     6,545.7  

      2,201.3  

    2,201.3  

              -    

 

 ხარჯები

        193.8  

           292.0  

          292.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -     

 

    საქონელი და მომსახურება

        193.8  

           292.0  

          292.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     7,315.2  

        9,045.7  

       2,500.0  

     6,545.7  

      2,151.3  

    2,151.3  

              -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

     7,280.4  

        9,045.7  

       2,500.0  

     6,545.7  

      2,151.3  

    2,151.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     7,280.4  

        9,045.7  

       2,500.0  

     6,545.7  

      2,151.3  

    2,151.3  

              -    

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

        188.0  

           230.0  

          230.0  

               -     

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

        188.0  

           230.0  

          230.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        188.0  

           230.0  

          230.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

          40.6  

             62.0  

            62.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

             5.8  

             62.0  

            62.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             5.8  

             62.0  

            62.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          34.8  

                  -    

                 -    

 

                -    

              -    

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

     3,433.5  

        4,672.1  

       3,747.0  

        925.1  

      4,052.3  

    4,052.3  

              -    

 

 ხარჯები

     2,179.8  

        2,706.0  

       2,706.0  

               -    

      3,022.3  

    3,022.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,179.8  

        2,706.0  

       2,706.0  

               -    

      3,022.3  

    3,022.3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,253.7  

        1,966.1  

       1,041.0  

        925.1  

      1,030.0  

    1,030.0  

              -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

     1,145.9  

        1,825.1  

          900.0  

        925.1   

         780.0  

       780.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,145.9  

        1,825.1  

          900.0  

        925.1  

         780.0  

       780.0  

              -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

     2,287.6  

        2,847.0  

       2,847.0  

               -    

      3,272.3  

    3,272.3  

              -    

 

 ხარჯები

     2,179.8  

        2,706.0  

       2,706.0  

               -    

      3,022.3  

    3,022.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,179.8  

        2,706.0  

       2,706.0  

 

      3,022.3  

    3,022.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        107.8  

           141.0  

          141.0  

 

         250.0  

       250.0  

 

 02 03

    გარე განათება

     1,011.1  

        1,616.0  

       1,616.0  

               -    

      1,980.0  

    1,980.0  

              -    

 

 ხარჯები

        866.3  

        1,441.0  

       1,441.0  

               -    

      1,876.5  

    1,876.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        866.3  

           900.0  

          900.0  

               -    

         940.0  

       940.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

               -    

           541.0  

          541.0  

               -    

         936.5  

       936.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

         103.5  

       103.5  

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგია

        866.3  

           940.0  

          940.0  

               -    

         940.0  

       940.0  

              -    

 

 ხარჯები

        866.3  

           900.0  

          900.0  

               -    

         940.0  

       940.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        866.3  

           900.0  

          900.0  

               -    

         940.0  

       940.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                       -    

               40.0  

              40.0  

 

                        -    

 

 

 02 03 02

  გარე განათების  ქსელის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

        144.8  

             71.0   

            71.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

           144.8  

               71.0  

              71.0  

               -    

                -    

               -    

                      -    

 

    სუბსიდიები  

                -    

               71.0  

              71.0  

               -    

                -    

               -    

                      -    

 02 03 03

 ()იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური

                       -    

           605.0  

          605.0  

 

      1,040.0  

    1,040.0  

 

 

    სუბსიდიები  

               -    

           470.0  

          470.0  

 

         936.5  

       936.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  

                       -    

             135.0  

             135.0  

 

           103.5  

          103.5  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

        131.1  

        1,795.4  

          600.0  

     1,195.4  

      1,881.5  

    1,881.5  

              -    

 

 ხარჯები

             0.7  

                  -    

                 -    

               -    

         200.0  

       200.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             0.7  

                  -    

                 -    

               -    

         200.0  

       200.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        131.1  

        1,795.4  

          600.0  

     1,195.4  

      1,681.5  

    1,681.5  

              -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        131.1  

        1,795.4  

          600.0  

     1,195.4  

      1,681.5  

    1,681.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        131.1  

        1,795.4  

          600.0  

     1,195.4  

      1,681.5  

    1,681.5  

              -    

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

             0.7  

                  -    

                 -    

               -    

         200.0  

       200.0  

              -    

 

 ხარჯები

             0.7  

                  -    

                 -    

               -    

         200.0  

       200.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

                  -    

                 -    

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             0.7  

                  -    

                 -    

 

         200.0  

       200.0  

 

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

        785.7  

        2,531.6  

          600.0  

     1,931.6  

         227.5  

       227.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        225.5  

        2,531.6  

          600.0  

     1,931.6  

         227.5  

       227.5  

              -    

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 

 ხარჯები

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

          66.4  

           260.0  

          260.0  

               -    

         285.0  

       285.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          66.4  

           260.0  

          260.0  

 

         285.0  

       285.0  

              -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

        500.6  

           568.2  

                 -    

        568.2  

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

            77.8  

               52.0  

                  -    

            52.0  

                -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          77.8  

             52.0  

 

          52.0  

                -     

 

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        422.8  

           516.2  

                 -    

        516.2  

                -    

 

              -    

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

             5.6  

             12.5  

            12.5  

               -    

           20.0  

          20.0  

              -    

 

 ხარჯები

             5.6  

             12.5  

            12.5   

               -    

           20.0  

          20.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             5.6  

             12.5  

            12.5  

               -    

           20.0  

          20.0  

              -    

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

     2,068.9  

           156.0  

                 -    

        156.0  

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

     2,068.9  

           156.0  

                 -     

        156.0  

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        376.0  

                  -    

                 -    

               -    

                -    

 

              -    

 

    სხვა ხარჯები

     1,692.9  

           156.0  

 

        156.0  

                -    

              -    

              -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     1,360.1  

        2,150.0  

       2,150.0  

               -    

      2,550.0  

    2,550.0  

              -    

 

 ხარჯები

     1,355.9  

        1,950.0  

       1,950.0  

               -    

      2,300.0  

    2,300.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

     1,355.9  

        1,950.0  

       1,950.0  

               -    

      2,300.0  

    2,300.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             4.2  

           200.0  

          200.0  

               -    

         250.0  

       250.0  

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

     1,171.3  

        1,650.0  

       1,650.0  

               -    

      1,800.0  

    1,800.0  

              -    

 

 ხარჯები

     1,171.3  

        1,650.0  

       1,650.0  

               -    

      1,800.0  

    1,800.0  

              -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -ს

     1,171.3  

        1,650.0  

       1,650.0  

 

      1,800.0  

    1,800.0  

 

 03 03

  სასაფლაოებისმწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

        184.6  

           300.0  

          300.0  

               -    

         500.0  

       500.0  

              -    

 

 ხარჯები

        184.6  

           300.0  

          300.0  

               -    

         500.0  

       500.0  

              -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -ს

        184.6  

           300.0  

          300.0  

 

         500.0  

       500.0  

 

 03 02

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             4.2  

           200.0  

          200.0  

               -    

         250.0  

       250.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  ააიპს

             4.2  

           200.0  

          200.0  

 

         250.0  

       250.0  

 

 04 00

 განათლება

     3,639.5  

        4,022.3  

       3,685.5  

        336.8  

      5,028.5  

    5,028.5  

              -    

 

 ხარჯები

     2,959.9  

        3,761.5  

       3,581.5  

        180.0  

      4,123.5  

    4,123.5  

              -     

 

    საქონელი და მომსახურება

        223.9  

           180.0  

                 -    

        180.0  

                -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,736.0  

        3,541.0  

       3,541.0  

               -    

      4,073.5  

    4,073.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

             40.5  

            40.5  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        679.6  

           260.8  

          104.0  

        156.8  

         905.0  

       905.0  

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

     2,940.3  

        3,525.0  

       3,525.0  

               -    

      4,023.5  

    4,023.5  

              -    

 

 ხარჯები

     2,686.9  

        3,491.0  

       3,491.0  

               -    

      4,018.5  

    4,018.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,686.9  

        3,491.0  

       3,491.0  

 

      4,018.5  

    4,018.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        253.4  

             34.0  

            34.0  

 

             5.0  

            5.0  

 

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

        174.9  

             97.0  

            70.0  

          27.0  

         900.0  

       900.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        174.9  

             97.0  

            70.0  

          27.0  

         900.0  

       900.0  

              -    

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

        475.2  

           309.8  

                 -    

        309.8  

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

        223.9  

           180.0  

                 -    

        180.0  

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        223.9  

           180.0  

                 -    

        180.0  

                -    

              -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        251.3  

           129.8  

                 -    

        129.8  

                -    

 

              -    

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

          49.1  

             50.0  

            50.0  

               -    

           55.0  

          55.0  

              -    

 

 ხარჯები

          49.1  

             50.0  

            50.0  

               -    

           55.0  

          55.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          49.1  

             50.0  

            50.0  

 

           55.0  

          55.0  

 

 04 06

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისმედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისება

               -    

             40.5  

            40.5  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

               -    

             40.5  

            40.5  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

             40.5  

            40.5  

 

           50.0  

          50.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     2,284.5  

        4,236.8  

       4,236.8  

               -     

      4,034.1  

    4,034.1  

            0.0  

 

 ხარჯები

     2,266.3  

        3,965.2  

       3,965.2  

               -    

      3,908.1  

    3,908.1  

            0.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

               -    

                  -    

                 -    

               -    

             0.0  

              -    

            0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        241.2  

           491.8  

          491.8  

               -    

           74.0  

          74.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

     2,025.1  

        3,473.4  

       3,473.4  

               -    

      3,834.1  

    3,834.1  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          18.2  

           271.6  

          271.6  

               -    

         126.0  

       126.0  

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

        647.3  

        1,020.0  

       1,020.0  

               -    

      1,021.5  

    1,021.5  

            0.0  

 

 ხარჯები

        645.3  

           900.0  

          900.0  

               -    

      1,001.5  

    1,001.5  

            0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

             6.5  

                  -    

                 -    

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

        638.8  

           900.0  

          900.0  

               -    

      1,001.5  

    1,001.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.0  

           120.0  

          120.0  

               -    

           20.0  

          20.0  

              -    

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

        640.8  

        1,020.0  

       1,020.0  

               -    

      1,021.5  

    1,021.5  

              -    

 

 ხარჯები

        638.8  

           900.0  

          900.0  

               -    

      1,001.5  

    1,001.5  

              -    

 

    სუბსიდიები

        638.8  

           900.0  

          900.0  

 

      1,001.5  

    1,001.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.0  

           120.0  

          120.0  

 

           20.0  

          20.0  

 

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

             6.5  

                  -    

                 -    

               -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

             6.5  

                  -    

                 -    

               -    

                -     

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             6.5  

                  -    

                 -    

               -    

                -    

              -    

              -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

     1,470.1  

        3,125.0  

       3,125.0  

               -    

      2,938.6  

    2,938.6  

              -    

 

 ხარჯები

     1,453.9  

        2,973.4  

       2,973.4  

               -    

      2,832.6  

    2,832.6  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          67.6  

           400.0  

          400.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

     1,386.3  

        2,573.4  

       2,573.4  

               -    

      2,832.6  

    2,832.6  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          16.2  

           151.6  

          151.6  

               -    

         106.0  

       106.0  

              -    

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

          67.6  

           400.0  

          400.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

          67.6  

           400.0  

          400.0  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          67.6  

           400.0  

          400.0  

               -    

                -    

              -     

              -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

        608.3  

        1,443.1  

       1,443.1  

               -    

      1,502.2  

    1,502.2  

              -    

 

 ხარჯები

        608.3  

        1,413.1  

       1,413.1  

               -    

      1,471.2  

    1,471.2  

              -    

 

    სუბსიდიები  

        608.3  

        1,413.1  

       1,413.1  

 

      1,471.2  

    1,471.2  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

             30.0  

            30.0  

 

           31.0  

          31.0  

 

 05 02 01 15

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

        232.4  

           388.0  

          388.0  

               -    

         389.4  

       389.4  

              -    

 

 ხარჯები

        220.0  

           308.9  

          308.9  

               -    

         384.4  

       384.4  

              -    

 

    სუბსიდიები

        220.0  

           308.9  

          308.9   

 

         384.4  

       384.4  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          12.4  

             79.1  

            79.1  

 

             5.0  

            5.0  

 

 05 02 01 11

 ()იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

        344.4  

           699.0  

          699.0  

               -    

         950.0  

       950.0  

              -    

 

 ხარჯები

        340.6  

           659.0  

          659.0  

               -    

         880.0  

       880.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

        340.6  

           659.0  

          659.0  

 

         880.0  

       880.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             3.8  

             40.0  

            40.0  

 

           70.0  

          70.0  

 

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

          40.0  

             40.0  

            40.0  

               -    

           44.0  

          44.0  

              -    

 

 ხარჯები

          40.0  

             40.0  

            40.0  

               -    

           44.0  

          44.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          40.0  

             40.0  

            40.0  

 

           44.0  

          44.0  

 

 05 02 01 10

 ()იპ მარავალჟამიერი1

        138.0  

             96.9  

            96.9  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

        129.4  

             94.4  

            94.4  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

        129.4  

             94.4  

            94.4  

 

                -    

              -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     8.6  

               2.5  

               2.5  

 

                -    

              -    

 

 05 02 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

          48.0  

             58.0  

            58.0  

               -    

           53.0  

          53.0  

              -    

 

 ხარჯები

          48.0  

             58.0  

            58.0  

               -    

           53.0  

          53.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          48.0  

             58.0  

            58.0  

 

           53.0  

          53.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

        102.1  

             17.8  

            17.8  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

        102.1  

             17.8   

            17.8  

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        102.1  

             17.8  

            17.8  

               -    

                -    

              -    

              -    

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

          65.0  

             74.0  

            74.0  

               -    

           74.0  

          74.0  

              -    

 

 ხარჯები

          65.0  

             74.0  

            74.0  

               -    

           74.0  

          74.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          65.0  

             74.0  

            74.0  

               -    

           74.0  

          74.0  

              -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     1,472.4  

        2,448.0  

       2,328.0  

        120.0  

      2,575.0  

    2,430.0  

        145.0  

 

 ხარჯები

     1,465.7   

        2,344.5  

       2,224.5  

        120.0  

      2,575.0  

    2,430.0  

        145.0  

 

    სუბსიდიები

        172.4  

           834.0  

          714.0  

        120.0  

         870.0  

       725.0  

        145.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,203.9  

        1,389.0  

       1,389.0  

               -    

      1,443.0  

    1,443.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          89.4  

           121.5  

          121.5  

               -    

         262.0  

       262.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.7  

           103.5  

          103.5  

               -    

                -    

              -    

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

        137.6  

           150.0  

            30.0  

               -    

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 

 ხარჯები

        137.6  

           150.0  

            30.0  

               -    

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 

    სუბსიდიები

        137.6  

           150.0  

            30.0  

        120.0  

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

        137.6  

           150.0  

            30.0  

        120.0  

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 

 ხარჯები

        137.6  

           150.0  

            30.0  

        120.0  

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 

    სუბსიდიები

        137.6  

           150.0  

            30.0  

        120.0  

         175.0  

          30.0  

        145.0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

     1,334.8  

        2,150.5  

       2,150.5  

               -    

      2,240.0  

    2,240.0  

              -    

 

 ხარჯები

     1,328.1  

        2,048.0  

       2,048.0  

               -    

      2,240.0  

    2,240.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          34.8  

           684.0  

          537.5  

               -    

         535.0  

       535.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,203.9  

        1,389.0  

       1,389.0  

               -    

      1,443.0  

    1,443.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          89.4  

           121.5  

          121.5  

               -    

         262.0  

       262.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.7  

           102.5  

          102.5  

               -    

                -     

              -    

              -    

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

        243.8  

           260.0  

          260.0  

               -    

         260.0  

       260.0  

              -    

 

 ხარჯები

        243.8   

           260.0  

          260.0  

               -    

         260.0  

       260.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        243.8  

           260.0  

          260.0  

 

         260.0  

       260.0  

 

 06 02 02

 ახალშობილთა  ოჯახების  დახმარება

        187.2  

           165.0  

          165.0  

               -    

         165.0  

       165.0  

              -    

 

 ხარჯები

        187.2  

           165.0  

          165.0  

               -     

         165.0  

       165.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        187.2  

           165.0  

          165.0  

 

         165.0  

       165.0  

 

 06 02 03

 ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

             9.9  

             15.0  

            15.0  

               -    

           15.0  

          15.0  

              -    

 

 ხარჯები

             9.9  

             15.0  

            15.0  

               -    

           15.0  

          15.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             9.9  

             15.0  

            15.0  

 

           15.0  

          15.0  

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

           30.0  

          30.0  

              -    

 

 ხარჯები

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

           30.0  

          30.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               -    

             30.0  

            30.0  

 

           30.0  

          30.0  

 

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

          11.0  

             40.0  

            40.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

          11.0  

             40.0  

            40.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          11.0  

             40.0  

            40.0  

 

           50.0  

          50.0  

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

        520.0  

           500.0  

          500.0  

               -    

         550.0  

       550.0  

              -    

 

 ხარჯები

        520.0  

           500.0  

          500.0  

               -    

         550.0  

       550.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        520.0  

           500.0  

          500.0  

 

         550.0  

       550.0  

 

 06 02 08

 მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო - ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება

        130.3  

           180.0  

          180.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 

 ხარჯები

        130.3  

           180.0  

          180.0  

               -    

         180.0  

       180.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        130.3  

           180.0  

          180.0  

 

         180.0  

       180.0  

 

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

          41.5  

           640.0  

          640.0  

               -    

         535.0  

       535.0  

              -    

 

 ხარჯები

          34.8  

           537.5  

          537.5  

               -    

         535.0  

       535.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          34.8  

           537.5  

          537.5  

 

         535.0  

       535.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             6.7  

           102.5  

          102.5  

 

                -    

              -    

 

 06 02 10

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება

             2.3  

             11.0  

            11.0  

               -    

           15.0  

          15.0  

              -    

 

 ხარჯები

             2.3  

             11.0  

            11.0  

               -    

           15.0  

          15.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             2.3  

             11.0  

            11.0  

 

           15.0  

          15.0  

 

 06 02 11

  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

             0.5  

               1.5  

               1.5  

               -    

             5.0  

            5.0  

              -    

 

 ხარჯები

             0.5  

               1.5  

               1.5  

               -    

             5.0  

            5.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

             0.5  

               1.5  

               1.5  

 

             5.0  

            5.0  

 

 06 02 12

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

          38.4  

             50.0  

            50.0  

               -    

           80.0  

          80.0  

              -    

 

 ხარჯები

          38.4  

             50.0  

            50.0  

               -    

           80.0  

          80.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          38.4  

             50.0  

            50.0  

 

           80.0  

          80.0  

 

 06 02 13

საცხოვრებელი ფართის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

          38.2  

             46.0  

            46.0  

               -    

         150.0  

       150.0  

              -    

 

 ხარჯები

          38.2  

             46.0  

            46.0  

               -    

         150.0  

       150.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          38.2  

             46.0  

            46.0  

 

         150.0  

       150.0  

 

 06 02 14

 ხანდაზმულ პირთა დახმარება

               -    

               1.0  

               1.0  

               -    

             3.0  

            3.0  

              -    

 

 ხარჯები

               -    

               1.0  

               1.0  

               -    

             3.0  

            3.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               -    

               1.0  

               1.0  

 

             3.0  

            3.0  

 

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

          14.0  

             20.0  

            20.0  

               -    

           30.0  

          30.0  

              -    

 

 ხარჯები

          14.0  

             20.0  

            20.0  

               -    

           30.0  

          30.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

                  -    

                 -    

               -    

                -    

              -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          14.0  

             20.0  

            20.0  

 

           30.0  

          30.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

               -    

                  -    

 

 

                -    

 

 

 06 02 16

 ელექტროენერგიის გადასახადის  თანადაფინანსება

          21.9  

             50.0  

            50.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

          21.9  

             50.0  

            50.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          21.9  

             50.0  

            50.0  

 

           50.0  

          50.0  

 

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

          34.2  

             60.0  

            60.0  

               -    

           60.0  

          60.0  

              -    

 

 ხარჯები

          34.2  

             60.0  

            60.0  

               -    

           60.0  

          60.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          34.2  

             60.0  

            60.0  

 

           60.0  

          60.0  

 

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

          31.6  

             68.0  

            68.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

 ხარჯები

          31.6  

             68.0  

            68.0  

               -    

           50.0  

          50.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          31.6  

             68.0  

            68.0  

 

           50.0  

          50.0  

 

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის  თანადაფინანსება

          10.0  

             13.0  

            13.0  

               -    

           12.0  

          12.0  

              -    

 

 ხარჯები

          10.0  

             13.0  

            13.0  

               -    

           12.0  

          12.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

          10.0  

             13.0  

            13.0  

 

           12.0  

          12.0  

 

 06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

          54.8  

           147.5  

          147.5  

               -    

         160.0  

       160.0  

              -    

 

 ხარჯები

          53.8  

           146.5  

          146.5  

               -    

         160.0  

       160.0  

              -     

 

    სუბსიდიები

          53.8  

           146.5  

          146.5  

 

         160.0  

       160.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.0  

               1.0  

               1.0  

 

                -    

              -     

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.  

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  145000  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  125000  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.