ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016326
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
27/12/2021
ვებგვერდი, 28/12/2021
190020020.35.151.016326
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2021 - 04/02/2022)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2021 წლის 27 დეკემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

 

ყაზბეგის მუნიციპალიყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “24- ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის ,61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ემუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის N 14 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 17.12.2020 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016312) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია  2022 წლის 1 იანვრიდან.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავითი ქირიკაშვილი



დანართი
ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12592,3

18843,7

4858,5

13985,2

8435,0

100,0

8335,0

გადასახადები

4137,2

4527,4

0,0

4527,4

4809,3

0,0

4809,3

გრანტები

3960,5

 

10899,7

4858,5

6041,2

100,0

100,0

0,0

სხვა შემოსავლები

4494,6

3416,6

0,0

3416,1

3525,7

0,0

3525,7

ხარჯები

5861,2

10301,9

113,3

10188,6

6532,4

100,0

6432,4

შრომის ანაზღაურება

1119,9

1185,0

36,0

1149,0

1370,0

42,6

1327,4

საქონელი და მომსახურება

569,2

677,8

32,3

645,5

590,7

4,1

586,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

14,6

21,6

0,0

21,6

13,1

0,0

13,1

სუბსიდიები

3591,6

4202,1

45,0

4157,1

3896,0

53,3

3842,7

გრანტები

10,9

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

სოციალური უზრუნველყოფა

417,0

548,0

0,0

548,0

533,2

0,0

533,2

სხვა ხარჯები

138,0

3660,4

0,0

3660,4

122,4

0,0

122,4

საოპერაციო სალდო

6731,1

8541,8

4745,2

3796,6

1902,6

0,0

1902,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7781,9

12386,2

4930,6

7455,6

1870,6

0,0

1870,6

ზრდა

7890,5

12386,2

4930,6

7455,6

1870,6

0,0

1870,6

კლება

108,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-1050,8

-3844,4

-185,4

-3659,0

32,0

0,0

32,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1068,9

-3876,9

-185,4

-3691,5

0,0

0,0

0,0

ზრდა

276,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

276,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1345,8

3876,9

185,4

3691,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1345,8

3876,9

185,4

3691,5

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-18,1

-32,5

0,0

-32,5

-32,0

0,0

-32,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

18,1

32,5

0,0

32,5

32,0

0,0

32,0

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

საშინაო

18,1

32,5

0,0

32,5

32,0

0,0

32,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2.   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

          

 

 

                 დასახელება

 

 

 

2020 წ. ფაქტი

 

            2021 წლის გეგმა

             2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12701,0

18 843,7

4 858,5

13 985,2

8435,0

100,0

8335,0

შემოსავლები

12592,4

18 843,7

4 858,5

13 985,2

8435,0

100,0

8435,0

არაფინანსური აქტივების კლება

108,6

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

13769,7

22 221,1

5 043,9

17 177,2

8435,0

100,0

8335,0

ხარჯები

5861,2

12 845,5

113,3

12 732,2

6552,4

100,0

8452,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7890,4

9 348,3

 4 930,6

4 417,7

1850,6

0,0

1850,6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

18.1

27,3

 0,0

27,3

32,0

0,0

32,0

ნაშთის ცვლილება

-1068.7

-3 377,4

-185,4

-3 192,0

0,0

0,0

0,0

 მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8435,0  ათასი ლარის ოდენობით

           

 

 

             დასახელება

2020 წლის ფაქტი

           2021 წლის გეგმა

             2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12592.4

18 843,7

    4 858,5

13 985,2

8435,0

100,0

8335,0

გადასახადები

4137.3

4 527,4

     0,0

4 527,4

4809,3

0,0

4809,3

გრანტები

3960.5

10 899,7

   4 858,5

6 041,2

100,0

100,0

0,0

სხვა შემოსავლები

4494.6

3 416,6

    0,0

6 041,2

3525,7

0,0

3525,7

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები 4809,3   ლარის ოდენობით

        დასახელება

 

 

 

კოდი

 

 

 

2020 წლის ფაქტი

        2021  წლის გეგმა

          2022 წლის გეგმა

სულ

         მათ შორის

სულ

       მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

4137.3

4 527,4

       0,0

4 527,4

4809,3

0,0

4809,3

საშემოსავლო გადასახადი

111

0.0

0,0

       0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

113

4040.6

4 400,0

       0,0

4 400,0

4650,0

0,0

4650,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

3532.0

4 100,0

     0,0

4 100,0

4346,0

0,0

4346,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

96.6

1,0

    0,0

1,0

3,0

0,0

3,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

11.0

1,0

      0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

372.0

298,0

     0,0

298,0

300,0

0,0

300,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11411

96.7

127,4

    0,0

127,4

159,3

0,0

159,3

 

მუხლი 5.  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  100,0 ათ. ლარის ოდენობით:

                                       დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

3960.5

10 899,7

100,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3960.5

10899,7

100,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

505.9

147,5

100,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

105.9

147,5

100,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3454.6

10 752,2

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3102.6

3 967,2

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

352.0

352,0

0, 0

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.0

6000,5

0,0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

0,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

432,5

0,0

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები  3525,7   ათ.ლარის ოდენობით                                                                                           

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის  გეგმა

2022 წლის  პროექტი

სხვა შემოსავლები

4494,6

3416,6

3525,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

176,6

59,0

75,0

პროცენტები

72,0

0,0

0,0

რენტა

104,6

59,0

75,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

54,5

45,0

28,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50,1

14,0

47,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3669,6

2664,3

2893,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3658,4

2664,3

2870,0

სანებართვო მოსაკრებელი

37,4

40,0

15,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3578,6

2589,3

2820,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,2

35,0

35,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,2

23,0

23,1

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11,2

23,0

23,1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

416,7

605,3

522,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

231,7

85,0

35,0

მუხლი 7. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  6532,4  ათასი ლარის ოდენობით

      დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 

სულ

          მათ შორის

სულ

          მათ შორის

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი

შემო

სავ

ლები

ხარჯები

5861.2

12 845.5

     113.3

  12 732.2

6532,4

100,0

6432,4

შრომის ანაზღაურება

1119.8

1 185.0

     36.0

  1 149.0

1370,0

42,6

1327,4

საქონელი და მომსახურება

569.3

677.8

    32.3

  645.5

590,7

4,1

586,6

პროცენტი

14.6

26.8

    0.0

  26.8

13,1

0,0

13,1

სუბსიდიები

3591.7

4 198.6

   45.0

  4 153.6

3896,0

53,3

3842,7

გრანტები

10.9

7.0

    0.0

  7.0

7,0

0,0

7,0

სოციალური უზრუნველყოფა

417.0

548.0

   0.0

  548.0

533,2

0,0

533,2

სხვა ხარჯები

137.9

6 202.3

   0.0

  6 202.3

122,4

0,0

122,4

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებები

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1870,6 ათასი ლარის ოდენობით

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2020  წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

   01 00

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების   ხარჯები

 

279.4

3.0

20,0

 01 01      

საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

279.4

3.0

20,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6696.7

9 013.1

1807,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4497.0

6 286.5

1436,5

02 02

წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

741.7

1 431.2

76,0

02 03

გარე განათება

0.0

0.0

0,0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

243.1

79.2

0,0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

731.2

321.1

295,1

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

333.7

745.1

0,0

02 07

განაშენიანების გეგმა

150.0

150.0

0,0

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

 

 

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

89.4

14.4

0,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

86.0

0,0

0,0

03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა

3.4

10.9

0,0

03 03

ა(ა)იპ „თრუსოს  დაცული ლანდშაფტის დაცვა“

0,0

3,5

0,0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

769.7

295,8

23,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

29.5

81,9

23,0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

740.2

213,9

0,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

0.0

0,0

0,0

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

44.2

20,0

20,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

28.1

0,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

16.1

20,0

20,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0,0

 

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა

0.0

2,0

0,0

05 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0,0

 

05 02

მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა

0.0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7890.4

9 348.3

1870,6

ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0    ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

108.6

0.0

0,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0,0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

108.6

0.0

0,0

მიწა

108.6

0.0

0,0

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ  აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით:

 

                        დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1946.4

1 751.3

2004,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1946.4

1 751.3

2004,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1946.4

1 711.3

1924,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

40.0

80,1

7016

ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები

0.0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5565.9

12 705.3

1970,4

7045

ტრანსპორტი

4497.0

6 304.5

1675,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4497.0

6 304.5

1675,3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

731.2

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

337.7

6 400.8

295,1

705

გარემოს დაცვა

1893.1

2 689.9

983,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1364.1

1 449.8

725,8

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

529.0

1 240.1

257,5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

605.7

1 134.2

177,5

7063

წყალმომარაგება

212.6

191.1

0,0

7064

გარე განათება

0.0

0.0

129,5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

393.1

943.1

48,0

707

ჯამრთელობის დაცვა

97.7

110.2

119,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

97.7

110.2

119,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1264.2.

1609.3

1301,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

232.7

211.9

208,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1031.5

1 397.4

1093,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0,0

0,0

709

განათლება

1860.3

1 497.5

1256,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1090.4

1 251.7

1256,7

7092

ზოგადი განათლება

29..7

31.9

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

29.7

31.9

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

740.2

213.9

0,0

710

სოციალური დაცვა

501.0

682.0

622,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

311.4

834.4

441,1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

297.4

828.5

437,2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14.0

5.9

3,9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

188.1

158.6

152,1

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

1.6

89.0

29,0

 

სულ

13769.7

22 221.1

8435,0

მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   32,0  ათასი ლარის ოდენობით.

 მუხლი 11.  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2021 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3493121.33  ლარი.   მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი-3192,068 ლარია, ხოლო ტრანსფერის ნაშთი 301053.33 ლარი. აქედან:

31696.56 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  18 იანვრის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-2550.60 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-29145.96 ლარი) ნაშთი.

146044.47 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9  იანვრის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა-1871.84 ლარი და დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია-144172.63 ლარი) ნაშთი.

67087.86 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის  #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კარკუჩაში შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

12680 ლარი-საქართველოს 2020 წლის 8 მარტის #559 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან(დაბა გუდაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

43 544.44 ლარი-საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის  #654 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ( საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი  პროექტები) ნაშთი.

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ნაშთი-183 341.03 ლარი.

მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს   -32,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები   2022-2025 წლებისათვის,პროგრამები/ქვეპროგრამები

 მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2405,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

     2022

      წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025 წელი

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1447,1

1000,0

0,0

0,0

 

020101

ახალი გზების მშენებლობა

1316,5

1000,0

 

 

 

020102

გზების მიმდინარე შეკეთება

130,6

0,0

 

 

 

0202

წყლის სისტემების განვითარება

257,5

1348,4

181,5

181,5

 

020201

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

0,0

0,0

 

 

 

020202

კანალიზაციის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია

76,0

1166,9

 

 

 

020203

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

181,5

181,5

181,5

181,5

 

0203

გარე განათება

129,5

129,5

129,5

129,5

 

020301

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

 

 

 

 

020302

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

129,5

129,5

129,5

129,5

 

0204

                         კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

2179,7

2230,8

 

020401

მშენებლობა,ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

2179,7

2230,8

 

020402

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0,0

0,0

 

 

 

020403

დაბაში ცენტრალური ნაწილის ურბანული განვითარება

0,0

0,0

 

 

 

0205

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

295,1

0,0

0,0

0,0

 

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

48,0

48,0

48,0

48,0

 

02 07

                      განაშენიანების გეგმა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

228,2

228,2

228,2

228,2

 

 

                                                                   ჯამი

2405,4

2754,1

2766,9

281,8

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება,

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

                    1447,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს, როგორც  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები .

მოსალოდნელი  შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი

 გზების მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

              1316,5

ქვეპროგრამის

 

განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.2022 წელს გაგრძელდება  წინა წელს დაწყებული გზების რეაბილიტაცია ,რომლებიც განხორციელდება, როგორც რგფ-დან გამოყოფილი, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 73,2, ათასი ლარი, მათ შორის:

სოფ. ხურთისის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება-36.0 ათ. ლარი

  სოფ. არშის გზის რეაბილიტაციის  თანადაფინანსება-37.2ათ.ლარი ,ხოლო

  სოფ. გარბნის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია-1243,3 ათ.ლარი

მიღწეული შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

                  130,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, სტიქიის პრევენციისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთება, ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.აგრეთვე ვიდეოკამერების მომსახურების შესყიდვა

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

257,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

    ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.

პროგრამის მიზანია
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
-  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.


 

მოსალოდნელი  შედეგი

გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

        კოდი

 

 

  საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა -  რეაბილიტაცია

  

2022 წლის დაფინანსება ათ.ლარებში

        02 02 02

76,0

  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი     სამსახური

 

    ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

 

 

 

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

.

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჩხოტში    ახალი  კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება 70 -მდე ოჯახს და   რომლის მოწყობა–მოწესრიგება ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება, როგორც რგფ- დან გამოყოფილი თანხით ,ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით-76,0 ლარით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოფ. არშის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია თანხით-100.0 ათ. ლარი.სოფ. გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 მიღწეული შედეგი

 სოფ. აჩხოტში კანალიზაციის მშენებლობა დააკმაყოფილებს   საერთაშორისო სტანდარტებს,რომლითაც ისარგებლებს 70-მდე ოჯახი.იგი ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება

         ათას ლარში

02 02 03

181,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

       ა(ა)იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტტის  ტერიტორიაზე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის შიდა ქსელის სისტემების მოვლა-პატრონობა,როგორც დაბა სტეფანწმინდაში ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში .ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება    დაბა სტეფანწმინდის საკანალიზაციო სისტემების მოვლა პატრონობა სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.

.აღნისნული   პროგრამის   მიზანია   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.ასევე გამართული საკანალიზაციო სისტემებით მომსახურება.რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის   სოფლებში  წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

129,5

პროგრამის

განმახორციელებელი

 ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,

ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული

ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება.

 

 

 

  ქვეპროგრამის   დასახელება

 

    კოდი

 

 

       გარე განათების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

   02 03 02

129,5

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელ სამსახური

 

             ა(ა)იპ „ ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

 

 

 ქვეპროგრამის აღწერა

 

დღე-ღამის  ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის90 პროცენტს.გარე განათების ქსელი მოიცავს 1501 ბოძს და ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო სამუშაოების  ზედამხედველობის  მომსახურების შესყიდვა

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

295,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი

აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი

კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

48,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული  კომუნალური ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

      2022  წლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

228,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

 არსებულ ეტაპზე ა(ა) იპ  „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“-ის ავტოპარკის ბალანსზე არის 9 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და 6 ერთეული ტექნიკა მათ შორის ერთი ავტობული და 2 მიკროავტობუსი ემსახურება 14 სოფელს. ა(ა)იპ

„კეთილმოწყობა“ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოვლა-პატრონობას.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისა და მუნიციპალური სერვისების შეუფერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა და ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად,რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 725,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

  2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0300

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

725,8

725,8

725,8

725,8

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მუნიციპალური ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

687,5

687,5

687,5

687,5

03 03

ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

38,3

38,3

38,3

38,3

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის

დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის  

ტერიტორიის დასუფთავება და ნაჩენების გატანა

              2022წლის

            დაფინანსება
             ათას ლარში

03 02

687,5

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 

ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური  ახორციელებს  მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა.  სამუშაოები  ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში:ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა.
ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც.

ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე  დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,დაბაში მსხვილფეხა პირუტყვის აღკვეთას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

      2022წლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

38,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ყაზბეგის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებულის კვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1256,7  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1256,7

1256,7

1256,7

1256,7

04  02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

1256, 7

1256,7

1256,7

1256,7

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1256,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -„ სკოლამდელ  დაწესებულებათა  ცენტრის „ადმინისტრაცია

პროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის“სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი“. სულ სკლომადელ ცენტრში დასაქმებულია 122 თანამშრომელი, მათ შორის: ცენტრის ადმინისტრაციაში -11,ხოლო დანარჩენი-111 პირი დასაქმებულია ბაგა-ბაღებში,აქედან  და  40 აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწეა ხოლო -71 სხვა პერსონალი . ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2020-2023 წლებში ზრდა.

 

 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

 

 

 

 

    

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

 მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1301,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022

წელი

2023

წელი

2024

წელი

2025

წელი

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

208,0

208,0

208,0

208,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

 

 

 

 

05 01 02

ა(ა )იპ სპორტკომპლექსი

208,0

208,0

208,0

208,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1093,0

1093,0

1093,0

1093,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

3,0

3,0

3,0

3,0

05 02 02

ა(ა)იპ განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

1090,0

1090,0

1090,0

1090,0

05 02 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

1301,0

1301,0

1301,0

1301,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

      2022წლის დაფინანსება
               ათას ლარში

05 01

208,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2022 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული  ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში,  ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება,

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ყაზბეგის სპორტკომპლექსი

 2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

208,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა) იპ    „ყაზბეგის სპორტკომპლექსი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 

სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად

ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება,  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების ,ცენტრების,კლუბების ,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა ,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1093,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის,

სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;

მოსალოდნელი შედეგი

არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით  ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვა და შენარჩუნება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

        2022 წლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

1090,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების,  კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას.დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.

 კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული  ანსამბლები და წრეები:ქორეოგრაფიული,ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე მონაწილე. დაფინანსება 754,6 ათასი ლარი.დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა.

მუნიციპალიტეტის  5  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება  110,2 ათ.ლარი.

 

მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის  ჯანსაღი  მდგომარეობით,    ჩატარდება  სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ  მონაწილეობას მიიღებს  500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე  როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და  სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი , რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13%  პროცენტია.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი,  სადაც ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის  მიზანია უფრო მეტი ახალგაზრდის  მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაფინანსება  225,2 ათ ლარი.

მუნიციპალიტეტის  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები  საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 741,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგ

რამული კოდი

დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025  წელი

 

 

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახელ

მწიფო ტრან

სფერი

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახელ

მწიფო ტრანს

ფერი

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახელ

მწიფო ტრანს

ფერი

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახელ

მწიფო ტრანს

ფერი

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

66,0

53,3

66,0

45,0

66,0

45,0

66,0

45,0

06 02

სოციალური დაცვა

622,2

0,0

622,2

 

 

 

 

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

437,2

0,0

 

 

312,0

 

315,0

 

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დაცვასოციალური დაცვა

3,9

0,0

4,0

 

4,3

 

4,5

 

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

152,1

0,0

153,5

 

155,0

 

157,0

 

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

4,0

0,0

4,5

 

4,5

 

4,5

 

06 02 05

უბედური შემთხვევის და სტიქიის დროს დაზარალებულების დახმარება

25,0

0,0

30,0

 

30,0

 

35,0

 

 

სულ პრიორიტეტი

741,5

53,3

563,0

45,0

571,8

45,0

582,0

45,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

            საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

2022 წლის

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

119,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(.ა.) ი.პ  საზოგადოებრივი ჯნადაცვა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის  დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

437,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეებს დაუფინანსდება სამედიცინო კვლევები და ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა.

   ონკოდაავადების მქონე მოქალაქეებს,შშმ პირებს,სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ იმ პირებს,რომლებსაც მინიჭებული  აქვთ 0-დან 100 000 -მდე სარეიტინგო ქულა სამედიცინო კვლევა უფინანსდება 1000 ლარამდე.ყველა სხვა სახის კატეგორიის მოქალაქეებს-არა უმეტეს 500 ლარისა.

  საყოვალთაო ჯანდაცვის დაზღვევის ან კერზო დაზღვევის პაკეტის ფარგლებსი არაანაზღაურებადი ამბულატორული და სტაციონალური მკურნალობა დაფინანსდება  წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით არაუმეტეს  2000 ლარისა.საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო დაზღვევის პაკეტით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება 0-დან 3000 ლარამდე  -70 %,3001 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 2100 ლარისა.

   სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

 

  მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე  უზრუნველყოფილი იქნებიან  250 ლარის მედიკამენტებით.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  გათვალისწინებულია  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად:  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო  მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით. 

  2.0 ათ.ლარი გათვალისწინებულია ინვენტარის(ტრენაჟორის) შესაძენად

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

152,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება  პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე  და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  -1000 ლარი.დაფინანსება -27,0 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად  ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი -  150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება-2,0 ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1 ათ.ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ  85 და 90 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე  გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,დაფინანსება-12,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ  და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა  თვეში შესაბამისად  200 და 150 ლარის ოდენობით.დაფინანსება- 12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების სწავლის დაფინანსება,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები,   რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-70,0 ათ. ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება . სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

4,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის  სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი ,  ხოლო  უპატრონო მიცვალებულთათვის  -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.  2021 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა  და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 10 000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრისა და სტიქიით  დაზარალებული ოჯახების  უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

                           

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავ

ლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

13,769.8

3,683.6

10,086.2

22,720.6

5,043.9

17,676.7

8,435.0

100.0

8,335.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

 

 72,0

78,0

 

 78,0

83,0

 

83,0

 

ხარჯები

5,861.2

105.3

5,755.9

10,301.9

113.3

10,188.6

6,532.4

100.0

6,432.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.9

31.5

1,088.4

1,185.0

36.0

1,149.0

1,370.0

42.6

1,327.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,890.5

3,578.3

4,312.2

12,386.2

4,930.6

7,455.6

1,870.6

0.0

1,870.6

 

ვალდებულებების კლება

18.1

0.0

18.1

32.5

0.0

32.5

32.0

0.0

32.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,981.9

34.4

1,947.5

1,792.7

40.0

1,752.7

2,004.6

46.7

1,957.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

83,0

0.0

83,0

 

ხარჯები

1,702.5

34.4

1,668.1

1,789.7

40.0

1,749.7

1,952.6

46.7

1,905.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.9

31.5

1,088.4

1,185.0

36.0

1,149.0

1,370.0

42.6

1,327.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

0.0

279.4

3.0

0.0

3.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,981.9

34.4

1,947.5

1,752.7

40.0

1,712.7

1,924.5

46.7

1,877.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

78.0

 

78.0

78,0

 

78.0

 

ხარჯები

1,702.5

34.4

1,668.1

1,749.7

40.0

1,709.7

1,904.5

46.7

1,857.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.9

31.5

1,088.4

1,185.0

36.0

1,149.0

1,370.0

42.6

1,327.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

0.0

279.4

3.0

0.0

3.0

20.0

0.0

20.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

435.3

0.0

435.3

484.2

0.0

484.2

507.7

0.0

507.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

 

22.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

435.3

0.0

435.3

484.2

0.0

484.2

507.7

0.0

507.7

 

შრომის ანაზღაურება

352.6

0.0

352.6

385.2

0.0

385.2

408.3

0.0

408.3

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,511.2

0.0

1,511.2

1,227.1

0.0

1,227.1

1,369.0

0.0

1,369.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

 

47.0

53,0

0.0

 53,0

58,0

0.0

58,0

 

ხარჯები

1,231.8

0.0

1,231.8

1,224.1

0.0

1,224.1

1,349.0

0.0

1,349.0

 

შრომის ანაზღაურება

734.8

0.0

734.8

763.8

0.0

763.8

919.1

0.0

919.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

0.0

279.4

3.0

0.0

3.0

20.0

0.0

20.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

35.4

34.4

1.0

41.4

40.0

1.4

47.8

46.7

1.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

 

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

35.4

34.4

1.0

41.4

40.0

1.4

47.8

46.7

1.1

 

შრომის ანაზღაურება

32.5

31.5

1.0

36.0

36.0

0.0

42.6

42.6

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

80.1

0.0

80.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

48.1

0.0

48.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.1

0.0

45.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.1

0.0

13.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,700.7

3,141.8

3,558.9

15,579.1

4,751.7

10,827.4

2,405.4

0.0

2,405.4

 

ხარჯები

3.9

0.0

3.9

3,524.6

0.0

3,524.6

597.8

0.0

597.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,696.8

3,141.8

3,555.0

12,054.5

4,751.7

7,302.8

1,807.6

0.0

1,807.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,497.1

2,424.9

2,072.2

6,304.5

3,231.1

3,073.4

1,447.1

0.0

1,447.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

10.6

0.0

10.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,497.1

2,424.9

2,072.2

6,286.5

3,231.1

3,055.4

1,436.5

0.0

1,436.5

02 01 01

ახალი გზების მშენებლობა

4,497.1

2,424.9

2,072.2

6,304.5

3,231.1

3,073.4

1,316.5

0.0

1,316.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,497.1

2,424.9

2,072.2

6,286.5

3,231.1

3,055.4

1,316.5

0.0

1,316.5

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

130.6

0.0

130.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.6

0.0

10.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

741.6

408.4

333.2

1,431.2

1,168.6

262.6

257.5

0.0

257.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

181.5

0.0

181.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

741.6

408.4

333.2

1,431.2

1,168.6

262.6

76.0

0.0

76.0

02 02 01

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

212.6

25.0

187.6

191.1

0.0

191.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.6

25.0

187.6

191.1

0.0

191.1

0.0

0.0

0.0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

529.0

383.4

145.6

1,240.1

1,168.6

71.5

76.0

0.0

76.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.0

383.4

145.6

1,240.1

1,168.6

71.5

76.0

0.0

76.0

02 02 03

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

181.5

0.0

181.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

181.5

0.0

181.5

02 03

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

129.5

0.0

129.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

129.5

0.0

129.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

 

9.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე განათების მოვლა- პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

129.5

0.0

129.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

129.5

0.0

129.5

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

243.1

0.0

243.1

6,579.2

0.0

6,579.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3,458.6

0.0

3,458.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.1

0.0

243.1

3,120.6

0.0

3,120.6

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

243.1

0.0

243.1

79.2

0.0

79.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.1

0.0

243.1

79.2

0.0

79.2

0.0

0.0

0.0

02 04 03

დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება

0.0

0.0

0.0

6,500.0

0.0

6,500.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3,458.6

0.0

3,458.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3,041.4

0.0

3,041.4

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

731.2

0.0

731.2

321.1

0.0

321.1

295.1

0.0

295.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

731.2

0.0

731.2

321.1

0.0

321.1

295.1

0.0

295.1

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

337.7

308.5

29.2

793.1

352.0

441.1

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

3.9

0.0

3.9

48.0

0.0

48.0

48.0

0.0

48.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.8

308.5

25.3

745.1

352.0

393.1

0.0

0.0

0.0

02 07

განაშენიანების გეგმა

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

228.2

0.0

228.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

228.2

0.0

228.2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,364.1

0.0

1,364.1

1,449.8

0.0

1,449.8

725.8

0.0

725.8

 

ხარჯები

1,256.6

0.0

1,256.6

1,406.4

0.0

1,406.4

725.8

0.0

725.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.4

0.0

89.4

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.1

0.0

18.1

32.5

0.0

32.5

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

118.7

0.0

118.7

103.1

0.0

103.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.6

0.0

14.6

70.6

0.0

70.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.0

0.0

86.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.1

0.0

18.1

32.5

0.0

32.5

0.0

0.0

0.0

03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,245.4

0.0

1,245.4

1,306.0

0.0

1,306.0

687.5

0.0

687.5

 

ხარჯები

1,242.0

0.0

1,242.0

1,295.1

0.0

1,295.1

687.5

0.0

687.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

0.0

3.4

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

03 03

ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

40.7

0.0

40.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.7

0.0

40.7

0.0

0.0

0.0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38.3

0.0

38.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38.3

0.0

38.3

04 00

განათლება

1,860.2

462.4

1,397.8

1,497.5

207.2

1,290.3

1,256.7

0.0

1,256.7

 

ხარჯები

1,090.6

25.9

1,064.7

1,201.7

28.3

1,173.4

1,233.7

0.0

1,233.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

769.6

436.5

333.1

295.8

178.9

116.9

23.0

0.0

23.0

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,090.3

0.0

1,090.3

1,251.7

0.0

1,251.7

1,256.7

0.0

1,256.7

 

ხარჯები

1,060.9

0.0

1,060.9

1,169.8

0.0

1,169.8

1,233.7

0.0

1,233.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.4

0.0

29.4

81.9

0.0

81.9

23.0

0.0

23.0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

740.2

436.5

303.7

213.9

178.9

35.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

740.2

436.5

303.7

213.9

178.9

35.0

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

29.7

25.9

3.8

31.9

28.3

3.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.7

25.9

3.8

31.9

28.3

3.6

0.0

0.0

0.0

05 00

სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა

1,264.1

0.0

1,264.1

1,609.3

0.0

1,609.3

1,301.0

0.0

1,301.0

 

ხარჯები

1,219.9

0.0

1,219.9

1,589.3

0.0

1,589.3

1,281.0

0.0

1,281.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

0.0

44.2

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

232.7

0.0

232.7

211.9

0.0

211.9

208.0

0.0

208.0

 

ხარჯები

204.6

0.0

204.6

211.9

0.0

211.9

208.0

0.0

208.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.1

0.0

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.9

0.0

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.1

0.0

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტკომპლექსი"

175.7

0.0

175.7

211.9

0.0

211.9

208.0

0.0

208.0

 

ხარჯები

175.7

0.0

175.7

211.9

0.0

211.9

208.0

0.0

208.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,031.4

0.0

1,031.4

1,397.4

0.0

1,397.4

1,093.0

0.0

1,093.0

 

ხარჯები

1,015.3

0.0

1,015.3

1,377.4

0.0

1,377.4

1,073.0

0.0

1,073.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.1

0.0

16.1

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 02 02

ა(ა)იპ  მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

1,031.4

0.0

1,031.4

1,334.4

0.0

1,334.4

1,090.0

0.0

1,090.0

 

ხარჯები

1,015.3

0.0

1,015.3

1,314.4

0.0

1,314.4

1,070.0

0.0

1,070.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.1

0.0

16.1

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 02 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

598.8

45.0

553.8

792.2

45.0

747.2

741.5

53.3

688.2

 

ხარჯები

587.7

45.0

542.7

790.2

45.0

745.2

741.5

53.3

688.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

0.0

11.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

97.7

45.0

52.7

110.2

45.0

65.2

119.3

53.3

66.0

 

ხარჯები

97.7

45.0

52.7

110.2

45.0

65.2

119.3

53.3

66.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

501.1

0.0

501.1

682.0

0.0

682.0

622.2

0.0

622.2

 

ხარჯები

490.0

0.0

490.0

680.0

0.0

680.0

622.2

0.0

622.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

0.0

11.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

297.4

0.0

297.4

428.5

0.0

428.5

437.2

0.0

437.2

 

ხარჯები

297.4

0.0

297.4

428.5

0.0

428.5

437.2

0.0

437.2

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

5.9

0.0

5.9

3.9

0.0

3.9

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

0.0

11.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

188.1

0.0

188.1

158.6

0.0

158.6

152.1

0.0

152.1

 

ხარჯები

188.1

0.0

188.1

158.6

0.0

158.6

152.1

0.0

152.1

06 02 05

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 02 06

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

0.8

0.0

0.8

85.0

0.0

85.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

85.0

0.0

85.0

25.0

0.0

25.0

 

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 100,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. 

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,3  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს  კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  46,7  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 25,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.