ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016371
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
16
27/12/2021
ვებგვერდი, 28/12/2021
190020020.35.136.016371
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2021 - 24/02/2022)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №16

2021 წლის 27 დეკემბერი

დაბა ხულო

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის შესაბამისად  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის  2022  წლის ბიუჯეტის თანდართული რედაქციით;
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილება.  
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2022 წლის  01 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

13 656 742

16 002 840

17 664 100

გადასახდელები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

გრანტები

7 643 484

9 068 740

9 740 000

სხვა შემოსავლები

319 117

274 000

274 000

ხარჯები

9 420 461

9 630 858

10 695 000

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 078 442

4 917 708

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 381 994

4 180 012

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

500

0

0

გრანტები

223 909

220 000

236 260

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

920 210

934 600

სხვა ხარჯები

1 983 278

1 030 212

426 420

საოპერაციო სალდო

4 236 281

6 371 982

6 969 100

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 121 774

6 561 495

6 969 100

ზრდა (შეძენა)

4 122 405

6 561 495

6 969 100

კლება (გაყიდვა)

631

0

0

მთლიანი სალდო

114 507

-189 513

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-189 513

0

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

189 513

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

189 513

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

16 002 840

17 664 100

შემოსავლები

13 656 742

16 002 840

17 664 100

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

13 657 373

16 192 353

17 664 100

ხარჯები

9 420 461

9 630 858

10 695 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

6 561 495

6 969 100

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

114 507

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

0

-189 513

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 664 100 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

შემოსულობები

13 657 373

16 002 840

17 664 100

შემოსავლები

13 656 742

16 002 840

17 664 100

გადასახადები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

გრანტები

7 643 484

9 068 740

9 740 000

სხვა შემოსავლები

319 117

274 000

274 000

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 650 100  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

5 694 141

6 660 100

7 650 100

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 280 460

3 500 000

3 700 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 951 281

3 494 000

3 694 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 319

1 000

1 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 532

 

 

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                

325 328

5 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2 413 681

3 160 100

3 950 100

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  9 740 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

7 643 484

9 068 740

9 740 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

7 643 484

9 068 740

9 740 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

2 810 000

2 000 000

2 600 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 322 506

6 128 740

6 500 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 025 016

940 000

640 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

485 962

0

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

319 117

274 000

274 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

225 548

215 000

215 000

პროცენტები

109 613

100 000

100 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

115 935

115 000

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

107 534

115 000

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8 401

0

 0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0

0

0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

21 134

29 000

29 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 134

29 000

29 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

19 017

25 000

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10

 0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 107

4 000

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

22 630

20 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

 0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

49 805

10 000

10 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 695 000 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

2

ხარჯები

9 420 461

9 630 858

10 695 000

21

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 078 442

4 917 708

22

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 381 994

4 180 012

25

სუბსიდიები

500

0

0

26

გრანტი

223 909

220 000

236 260

27

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

920 210

934 600

28

სხვა ხარჯები

1 983 278

1 030 212

426 420

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 969 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 969 100 ლარის ოდენობით:

როგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0

39 323

23 000

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 861 296

6 110 358

6 130 260

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

1 500

2 800

05 00

განათლება

250 505

205 374

545 700

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

9 304

203 640

267 340

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 300

1 300

0

 

სულ ჯამი

4 122 405

6 561 495

6 969 100

გ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

631

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

 

არაწარმოებული აქტივები

631

0

0

მიწა

631

0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 17 664 100 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 345 605

2 451 023

2 901 012

 

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 345 605

2 451 023

2 901 012

 

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 345 605

2 315 700

2 761 012

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

135 323

140 000

 

702

თავდაცვა

83 145

82 700

95 408

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

83 145

82 700

95 408

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 524 512

1 962 252

933 700

 

7045

ტრანსპორტი

1 524 512

1 962 252

933 700

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 441 533

1 878 752

835 000

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

82 979

83 500

98 700

 

705

გარემოს დაცვა

190 420

304 000

233 803

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

93 600

154 000

30 000

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96 820

150 000

203 803

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 463 816

5 452 064

6 518 897

 

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 261 476

2 886 303

3 322 182

 

7063

წყალმომარაგება

391 140

1 560 771

1 556 935

 

7064

გარე განათება

176 617

245 000

294 000

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 634 583

759 990

1 345 780

 

707

ჯამრთელობის დაცვა

454 791

798 700

907 300

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

454 791

798 700

907 300

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 106 771

1 530 040

1 697 200

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

162 384

476 640

553 640

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

943 388

1 043 400

1 133 560

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

999

10 000

10 000

 

709

განათლება

2 240 145

2 640 174

3 825 480

 

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 670 211

2 110 300

2 930 180

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

569 934

529 874

895 300

 

710

სოციალური დაცვა

2 133 661

971 400

551 300

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

42 477

52 200

57 000

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 091 184

919 200

494 300

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 542 866

16 192 353

17 664 100

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1.განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

114 507

-189 513

0

ზრდა

114 507

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

114 507

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

189 513

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

189 513

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.

ასევე მმართველობით სფეროში განხორციელდება პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის მერიას მისცემს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 3600 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 36000 კვ.მ გზა.

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებში. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 8014-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია და ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა, სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ხიხაძირში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების  (მილხიდი) მოწყობა დაახლოებით 1000 გრძივ მეტრზე.

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 6-8-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა, სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა, ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა.

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა, სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა, სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა, სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა, სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი, სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კურორტ ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა და საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ადმინისტრაციული ერთეულებიდან გამოტანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და კურორტ ბეშუმში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გადაიტანება ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. რეისების რაოდენობა განისაზღვრება საჭიროების შესაბამისად.

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 160 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8014 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ბეშუმის  იაილაში მინი სპორტული მოედნზე განათების მოწყობა, სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პაქსაძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის  და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 60 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, კერძოდ  კი (მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე  უსინათლოები და ეტლით მოსარგებლე პირები) უმეტესად ვერ ახერხებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. ამ  ადამიანებს ხშირად სჭირდებათ სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში ვიზიტი, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე  პირების მომსახურება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მკვეთრად შეზღუდული სტატუსის მქონე  უსინათლოთა და ეტლით მოსარგებლე პირთა გადაადგილების მიზნით ასისტენტის  მომსახურების დაფინანსებას. ასევე ე.წ. ,,ამოსუნთქვის საშუალებას'',  ოჯახის წევრებისათვის, რომელიც გულისხმობს  ასისტენტების მიერ მომსახურეობის პერიოდში ნაწილობრივ სოციალური მუშაკის ფუნქციების შეთავსებას. საწყის ეტაპზე დაგეგმილია, რომ აღნიშნული სერვისით ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი, რომელთაც მოემსახურება 15 ასისტენტი. შშმ პირთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის 19 მუხლის  თანახმად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დამოუკიდებელ ცხოვრებაში სრულყოფილ ჩართვას. რაც შეიძლება მიღწეული იქნას პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2021 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-120000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე.

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 17 664 100 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

13 542 866

16 192 353

17 664 100

0

17 664 100

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

631

649

647

0

647

 

 

ხარჯები

9 420 461

9 630 858

10 695 000

0

10 695 000

 

 

შრომის ანაზღაურება

3 867 421

4 078 442

4 917 708

0

4 917 708

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 733 844

3 381 994

4 180 012

0

4 180 012

 

 

სუბსიდიები

500

0

0

0

0

 

 

გრანტები

223 909

220 000

236 260

0

236 260

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

611 509

920 210

934 600

0

934 600

 

 

სხვა ხარჯები

1 983 278

1 030 212

426 420

0

426 420

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 122 405

6 561 495

6 969 100

0

6 969 100

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 428 750

2 533 723

2 996 420

 

2 996 420

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

145

 

145

 

 

ხარჯები

2 428 750

2 494 400

2 973 420

 

2 973 420

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 743 097

2 103 600

 

2 103 600

 

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

571 815

668 420

 

668 420

 

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

11 088

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

178 945

168 400

201 400

 

201 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 323

23 000

 

23 000

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 428 750

2 398 400

2 856 420

 

2 856 420

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

147

145

 

145

 

 

ხარჯები

2 428 750

2 384 400

2 833 420

 

2 833 420

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 679 918

1 743 097

2 103 600

 

2 103 600

 

 

საქონელი და მომსახურება

557 959

571 815

668 420

 

668 420

 

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 011

11 088

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

178 945

58 400

61 400

 

61 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 000

23 000

 

23 000

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

633 918

641 900

801 180

 

801 180

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

28

 

28

 

 

ხარჯები

633 918

641 900

793 180

 

793 180

 

 

შრომის ანაზღაურება

479 128

482 385

615 960

 

615 960

 

 

საქონელი და მომსახურება

103 147

101 115

123 820

 

123 820

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

805

5 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

50 838

53 400

53 400

 

53 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

8 000

 

8 000

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 711 687

1 673 800

1 959 832

 

1 959 832

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

114

112

 

112

 

 

ხარჯები

1 711 687

1 659 800

1 944 832

 

1 944 832

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 145 257

1 210 115

1 426 920

 

1 426 920

 

 

საქონელი და მომსახურება

427 200

443 200

509 912

 

509 912

 

 

გრანტები

3 917

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 206

1 485

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

128 107

5 000

8 000

 

8 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 000

15 000

 

15 000

 

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

83 145

82 700

95 408

 

95 408

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

83 145

82 700

95 408

 

95 408

 

 

შრომის ანაზღაურება

55 533

50 597

60 720

 

60 720

 

 

საქონელი და მომსახურება

27 612

27 500

34 688

 

34 688

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 603

0

 

0

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

135 323

140 000

 

140 000

 

 

ხარჯები

0

110 000

140 000

 

140 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

110 000

140 000

 

140 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 323

0

 

0

 

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

60 000

 

60 000

 

 

ხარჯები

0

0

60 000

 

60 000

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

60 000

 

60 000

 

01 02 02

სარეზერვო ფონდი

0

110 000

80 000

 

80 000

 

 

ხარჯები

0

110 000

80 000

 

80 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

110 000

80 000

 

80 000

 

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

25 323

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 323

0

 

0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 599 787

7 013 926

6 940 620

0

6 940 620

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

56

56

0

56

 

 

ხარჯები

738 491

903 568

810 360

0

810 360

 

 

შრომის ანაზღაურება

242 520

242 520

266 772

0

266 772

 

 

საქონელი და მომსახურება

351 043

453 520

533 368

0

533 368

 

 

სხვა ხარჯები

144 928

207 528

10 220

0

10 220

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 861 296

6 110 358

6 130 260

0

6 130 260

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 441 533

1 962 252

933 700

 

933 700

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

 

ხარჯები

25 312

118 500

130 700

 

130 700

 

 

შრომის ანაზღაურება

0

75 720

83 292

 

83 292

 

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

42 680

47 308

 

47 308

 

 

სხვა ხარჯები

0

100

100

0

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 221

1 843 752

803 000

 

803 000

 

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

25 312

35 000

35 000

 

35 000

 

 

ხარჯები

25 312

35 000

35 000

 

35 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

25 312

35 000

35 000

 

35 000

 

02 01 02

სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

43 752

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43 752

0

 

0

 

02 01 03

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 233 160

1 800 000

800 000

 

800 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 233 160

1 800 000

800 000

 

800 000

 

02 01 04

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

41 019

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 019

0

0

 

 

 

02 01 05

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

20 951

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 951

0

0

 

0

 

02 01 06

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

82 979

83 500

98 700

 

98 700

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

14

14

 

14

 

 

ხარჯები

82 979

83 500

95 700

 

95 700

 

 

შრომის ანაზღაურება

75 720

75 720

83 292

 

83 292

 

 

საქონელი და მომსახურება

7 187

7 680

12 308

 

12 308

 

 

სხვა ხარჯები

72

100

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3 000

 

3 000

 

02 01 07

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

121 091

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 091

0

0

 

 

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 023 948

2 315 371

2 864 738

 

2 864 738

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

 

ხარჯები

485 434

785 068

679 660

 

679 660

 

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 800

183 480

 

183 480

 

 

საქონელი და მომსახურება

318 544

410 840

486 060

 

486 060

 

 

სხვა ხარჯები

90

207 428

10 120

 

10 120

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

538 514

1 530 303

2 185 078

 

2 185 078

 

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

335 524

454 600

924 000

 

924 000

 

 

ხარჯები

153 526

220 000

264 000

 

264 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

220 000

264 000

 

264 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 998

234 600

660 000

 

660 000

 

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

176 618

245 000

294 000

 

294 000

 

 

ხარჯები

153 526

220 000

264 000

 

264 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

153 526

220 000

264 000

 

264 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 092

25 000

30 000

 

30 000

 

03 02 01 02

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

 

02 02 01 03

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

152 511

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152 511

0

0

 

 

 

02 02 01 04

ბეღლეთის მთის ახალ იეილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

90 000

 

90 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

90 000

 

90 000

 

02 02 01 05

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

6 395

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 395

0

0

 

 

 

02 02 01 06

სოფელ ბაკოს მთაში ელექტროგაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

116 631

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

116 631

0

 

0

 

02 02 01 07

კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

92 969

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 969

0

 

0

 

03 02 01 08

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

100 000

 

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 000

 

100 000

 

02 02 01 09

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

100 000

 

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

100 000

 

100 000

 

02 02 01 10

ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

300 000

 

300 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

300 000

 

300 000

 

02 02 02

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

257 144

260 900

312 260

 

312 260

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

 

ხარჯები

257 144

260 900

310 660

 

310 660

 

 

შრომის ანაზღაურება

166 800

166 800

183 480

 

183 480

 

 

საქონელი და მომსახურება

90 254

93 980

127 060

 

127 060

 

 

სხვა ხარჯები

90

120

120

 

120

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 600

 

1 600

 

02 02 03

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

133 997

1 299 871

1 244 675

 

1 244 675

 

 

ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 997

1 099 871

1 244 675

0

1 244 675

 

02 02 03 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

200 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

200 000

0

 

0

 

02 02 03 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

26 489

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 489

0

0

 

 

 

02 02 03 03

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

17 787

268 294

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 787

268 294

0

 

0

 

02 02 03 04

სოფელ  მინთაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

98 816

 

98 816

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

98 816

 

98 816

 

02 02 03 05

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

22 911

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 911

0

0

 

 

 

02 02 03 06

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

203 515

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

203 515

0

 

0

 

02 02 03 07

სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

18 905

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18 905

0

 

0

 

02 02 03 08

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

144 406

144 406

 

144 406

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

144 406

144 406

 

144 406

 

02 02 03 09

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სამარაგო რეზერუარის მოწყობა

0

0

55 510

 

55 510

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

55 510

 

55 510

 

02 02 03 10

სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

197 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197 000

0

 

0

 

02 02 03 11

სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა

0

26 968

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 968

0

 

0

 

02 02 03 12

სოფელ ქედლებში ჭოლონის უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

35 960

 

35 960

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

35 960

 

35 960

 

02 02 03 13

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სასმელი წყლის შემკრები და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

0

0

150 000

 

150 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

150 000

 

150 000

 

02 02 03 14

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა

0

25 768

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 768

0

 

0

 

02 02 03 15

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

5 997

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 997

0

0

 

0

 

02 02 03 16

სოფელ ზემო თხილვანაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

230 000

 

230 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

230 000

 

230 000

 

03 02 03 17

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

70 000

 

70 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70 000

 

70 000

 

03 02 03 18

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

120 000

 

120 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

120 000

 

120 000

 

03 02 03 19

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

 

02 02 03 20

სოფელ დანისპარაულში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

50 000

 

50 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

50 000

 

50 000

 

02 02 03 21

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

100 000

 

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

100 000

 

100 000

 

02 02 03 22

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

75 000

 

75 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

75 000

 

75 000

 

02 02 03 23

სოფელ კვატიაში ოხორის უბანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

25 000

 

25 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

25 000

 

25 000

 

02 02 03 24

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

60 813

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 813

0

0

 

 

 

02 02 03 25

სოფელ დიაკონიძეებში სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

30 000

29 983

 

29 983

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30 000

29 983

 

29 983

 

02 02 03 26

სოფელ სტეფანაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

100 989

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

100 989

0

 

0

 

02 02 03 27

სოფელ ბაკოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

84 026

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

84 026

0

 

0

 

02 02 04

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

126 661

50 000

80 000

 

80 000

 

 

ხარჯები

42 701

9 860

15 000

 

15 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

42 701

9 860

15 000

 

15 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 960

40 140

65 000

 

65 000

 

02 02 05

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

133 918

150 000

203 803

 

203 803

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 918

150 000

203 803

 

203 803

 

02 02 05 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

0

150 000

203 803

 

203 803

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

203 803

 

203 803

 

02 02 05 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

96 820

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 820

0

0

 

 

 

02 02 05 03

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

37 098

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 098

0

0

 

0

 

02 02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

36 704

100 000

100 000

 

100 000

 

 

ხარჯები

32 063

94 308

90 000

 

90 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

32 063

87 000

80 000

 

80 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

7 308

10 000

 

10 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 641

5 692

10 000

 

10 000

 

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 061 012

2 736 303

3 142 182

 

3 142 182

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061 012

2 736 303

3 142 182

 

3 142 182

 

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

569 226

1 832 881

1 278 752

 

1 278 752

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569 226

1 832 881

1 278 752

 

1 278 752

 

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

246 097

657 665

800 000

 

800 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246 097

657 665

800 000

 

800 000

 

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

320 127

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320 127

0

0

 

0

 

02 03 01 03

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

967 405

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

967 405

0

 

0

 

02 03 01 04

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

0

65 005

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 005

0

 

0

 

02 03 01 05

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

12 762

 

12 762

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 762

 

12 762

 

02 03 01 06

თამარ მეფის ქუჩის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

15 990

 

15 990

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 990

 

15 990

 

02 03 01 07

სოფელ წაბლანაში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

20 000

 

20 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

 

02 03 01 08

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

0

0

170 000

 

170 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

170 000

 

170 000

 

02 03 01 09

ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

200 000

 

200 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

200 000

 

200 000

 

02 03 01 10

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

 

02 03 01 11

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

3 002

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 002

0

0

 

0

 

02 03 01 12

სატბაოში ფანჩატურებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

142 806

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

142 806

0

 

0

 

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

491 786

903 422

1 863 430

0

1 863 430

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491 786

903 422

1 863 430

 

1 863 430

 

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

26 897

90 549

100 000

 

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 897

90 549

100 000

 

100 000

 

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

47 560

43 742

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 560

43 742

0

 

0

 

02 03 02 03

სოფელ დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

100 000

271 140

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 000

271 140

0

 

0

 

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

139 021

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 021

0

0

 

 

 

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

38 820

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 820

0

0

 

0

 

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

85 931

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 931

0

0

 

 

 

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

53 557

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 557

0

0

 

0

 

02 03 02 08

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია

0

120 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120 000

0

 

0

 

02 03 02 09

სოფელ ვაშაყმაძეებში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

6 433

 

6 433

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 433

 

6 433

 

02 03 02 10

სოფელ ზემო თხილვანაში სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების მემორიალის მოწყობა

0

0

47 840

 

47 840

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

47 840

 

47 840

 

02 03 02 11

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

410 077

 

410 077

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

410 077

 

410 077

 

02 03 02 12

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

0

0

500 000

 

500 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500 000

 

500 000

 

02 03 02 13

სოფელ განახლებაში ფანჩატურის მოწყობა

0

0

20 000

 

20 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

 

02 03 02 14

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

120 000

 

120 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

120 000

 

120 000

 

02 03 02 15

სოფელ ზემო თხილვანის მუზეუმის რემონტი

0

0

35 000

 

35 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 000

 

35 000

 

02 03 02 16

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრისა და ალტერნატიული საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

150 000

 

150 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

 

150 000

 

02 03 02 17

შერიფ ხიმშიაშვილის საფლავის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა

0

14 181

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 181

0

 

0

 

02 03 02 18

ბეშუმში ტრენაჟორებისა და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

0

63 810

68 080

 

68 080

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63 810

68 080

 

68 080

 

02 03 02 19

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის კაბინის რეაბილიტაცია და გენერატორის შესყიდვა

0

0

106 000

 

106 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

106 000

 

106 000

 

02 03 02 20

საგანგებო სიტუაციების კოორდიციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

300 000

300 000

 

300 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

300 000

 

300 000

 

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

990 315

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

144 766

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

144 766

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845 549

0

0

 

0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

578 962

704 390

745 780

 

745 780

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

 

ხარჯები

578 962

702 890

742 980

 

742 980

 

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 680

64 548

 

64 548

 

 

საქონელი და მომსახურება

520 682

644 210

678 432

 

678 432

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

2 800

 

2 800

 

03 01

სანიტარული დასუფთავება

100 880

167 000

43 000

 

43 000

 

 

ხარჯები

100 880

167 000

43 000

 

43 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

100 880

167 000

43 000

 

43 000

 

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

93 600

54 000

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

93 600

54 000

30 000

 

30 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

93 600

54 000

30 000

 

30 000

 

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

0

100 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

100 000

0

 

0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

100 000

0

 

0

 

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

7 280

13 000

13 000

 

13 000

 

 

ხარჯები

7 280

13 000

13 000

 

13 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

7 280

13 000

13 000

 

13 000

 

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

478 082

537 390

702 780

 

702 780

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

 

ხარჯები

478 082

535 890

699 980

 

699 980

 

 

შრომის ანაზღაურება

58 280

58 680

64 548

 

64 548

 

 

საქონელი და მომსახურება

419 802

477 210

635 432

 

635 432

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

2800

 

2 800

 

04 00

განათლება

1 913 316

2 305 574

3 455 180

 

3 455 180

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

 

ხარჯები

1 662 811

2 100 200

2 909 480

 

2 909 480

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 252 945

1 623 468

 

1 623 468

 

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

830 049

1 285 912

 

1 285 912

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

7 922

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

4 840

9 284

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 505

205 374

545 700

 

545 700

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 670 211

2 110 300

2 930 180

0

2 930 180

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

 

ხარჯები

1 662 811

2 100 200

2 909 480

0

2 909 480

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 252 945

1 623 468

0

1 623 468

 

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

830 049

1 285 912

0

1 285 912

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

7 922

0

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

4 840

9 284

100

0

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

10 100

20 700

0

20 700

 

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 670 211

2 110 300

2 930 180

 

2 930 180

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

 

ხარჯები

1 662 811

2 100 200

2 909 480

 

2 909 480

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 117 789

1 252 945

1 623 468

 

1 623 468

 

 

საქონელი და მომსახურება

536 106

830 049

1 285 912

 

1 285 912

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 076

7 922

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

4 840

9 284

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 400

10 100

20 700

 

20 700

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

243 105

0

525 000

 

525 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243 105

0

525 000

 

525 000

 

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

24 416

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 416

0

0

 

0

 

04 02 02

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

212 048

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 048

0

0

 

0

 

04 02 03

სოფელ ვერნებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

0

25 000

 

25 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

25 000

 

25 000

 

04 02 04

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

250 000

 

250 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

250 000

 

250 000

 

04 02 05

სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

250 000

 

250 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

250 000

 

250 000

 

04 02 06

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

6 641

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 641

0

0

 

 

 

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

0

195 274

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

195 274

0

 

0

 

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

77 497

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

77 497

0

 

0

 

04 03 02

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

117 777

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 777

0

 

0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 433 599

1 864 640

2 067 500

 

2 067 500

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

178

178

 

178

 

 

ხარჯები

1 424 295

1 661 000

1 800 160

 

1 800 160

 

 

შრომის ანაზღაურება

737 714

750 000

825 000

 

825 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

444 891

544 400

602 700

 

602 700

 

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

 

სხვა ხარჯები

21 698

146 600

136 200

 

136 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 304

203 640

267 340

 

267 340

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

261 722

583 940

681 640

 

681 640

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

53

53

 

53

 

 

ხარჯები

256 822

390 000

424 300

 

424 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

218 834

227 760

250 536

 

250 536

 

 

საქონელი და მომსახურება

17 568

52 240

73 764

 

73 764

 

 

სხვა ხარჯები

20 420

110 000

100 000

 

100 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 940

257 340

 

257 340

 

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

201 579

213 100

243 400

 

243 400

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

45

45

 

45

 

 

ხარჯები

201 579

213 100

240 400

 

240 400

 

 

შრომის ანაზღაურება

186 954

187 080

205 788

 

205 788

 

 

საქონელი და მომსახურება

14 625

26 020

34 612

 

34 612

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3 000

 

3 000

 

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

32 029

46 900

53 900

 

53 900

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

 

ხარჯები

32 029

46 900

53 900

 

53 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

31 880

40 680

44 748

 

44 748

 

 

საქონელი და მომსახურება

149

6 220

9 152

 

9 152

 

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

23 214

130 000

130 000

 

130 000

 

 

ხარჯები

23 214

130 000

130 000

 

130 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

2 794

20 000

30 000

 

30 000

 

 

სხვა ხარჯები

20 420

110 000

100 000

 

100 000

 

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4 900

193 940

254 340

 

254 340

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

193 940

254 340

 

254 340

 

05 01 04 01

ბეშუმის  იაილაში მინი სპორტულ მოედანზე განათების მოწყობა

0

0

7 340

 

7 340

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 340

 

7 340

 

05 01 04 02

სოფელ კვატიაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

50 000

 

50 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 000

 

50 000

 

05 01 04 03

დაბა ხულოში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

37 000

 

37 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 000

 

37 000

 

05 01 04 04

სოფელ პაქსაძეებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

30 000

 

30 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

 

05 01 04 05

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

70 000

 

70 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70 000

 

70 000

 

05 01 04 06

სოფელ ჭახაურში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

60 000

 

60 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

 

05 01 04 07

სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

53 969

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 969

0

 

0

 

05 01 04 08

ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

4 900

0

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

0

0

 

0

 

05 01 04 09

კურორტ ბეშუმში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

60 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60 000

0

 

0

 

05 01 04 10

სოფელ მეკეიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

43 221

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 221

0

 

0

 

05 01 04 11

სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

31 750

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31 750

0

 

0

 

05 01 04 12

სოფელ შურმულში მინი სპორტულ მოედანზე  გარე განათების მოწყობა

0

5 000

0

 

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5 000

0

 

0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 171 877

1 280 700

1 385 860

 

1 385 860

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

125

 

125

 

 

ხარჯები

1 167 473

1 271 000

1 375 860

 

1 375 860

 

 

შრომის ანაზღაურება

518 880

522 240

574 464

 

574 464

 

 

საქონელი და მომსახურება

427 323

492 160

528 936

 

528 936

 

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

 

სხვა ხარჯები

1 278

36 600

36 200

 

36 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 404

9 700

10 000

 

10 000

 

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

125 249

121 500

126 900

 

126 900

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

 

ხარჯები

125 249

121 500

126 900

 

126 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

69 561

71 520

78 672

 

78 672

 

 

საქონელი და მომსახურება

55 688

49 980

48 228

 

48 228

 

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

698 447

706 400

779 300

 

779 300

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

96

96

 

96

 

 

ხარჯები

695 293

698 200

771 300

 

771 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

394 680

395 880

435 468

 

435 468

 

 

საქონელი და მომსახურება

300 443

301 820

335 732

 

335 732

 

 

სხვა ხარჯები

170

500

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 154

8 200

8 000

 

8 000

 

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

 

ხარჯები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

 

გრანტები

219 992

220 000

236 260

 

236 260

 

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

21 506

99 000

100 000

 

100 000

 

 

ხარჯები

20 256

99 000

100 000

 

100 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

20 256

69 000

70 000

 

70 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

30 000

30 000

 

30 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 250

0

0

 

0

 

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

999

10 000

10 000

 

10 000

 

 

ხარჯები

999

10 000

10 000

 

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

999

8 000

8 000

 

8 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

2 000

2 000

 

2 000

 

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

102 241

105 800

115 400

 

115 400

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

 

ხარჯები

102 241

104 300

113 400

 

113 400

 

 

შრომის ანაზღაურება

54 639

54 840

60 324

 

60 324

 

 

საქონელი და მომსახურება

47 552

49 360

52 976

 

52 976

 

 

სხვა ხარჯები

50

100

100

 

100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 500

2 000

 

2 000

 

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

444

10 000

10 000

 

10 000

 

 

ხარჯები

444

10 000

10 000

 

10 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

444

8 000

8 000

 

8 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

2 000

2 000

 

2 000

 

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

2 999

8 000

8 000

 

8 000

 

 

ხარჯები

2 999

8 000

8 000

 

8 000

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 941

6 000

6 000

 

6 000

 

 

სხვა ხარჯები

1 058

2 000

2 000

 

2 000

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 588 452

1 770 100

1 458 600

 

1 458 600

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

2 587 152

1 768 800

1 458 600

 

1 458 600

 

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

338 000

411 180

 

411 180

 

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

599 422

901 200

934 600

 

934 600

 

 

სხვა ხარჯები

1 632 867

498 400

78 500

 

78 500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

0

 

0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

454 791

798 700

907 300

 

907 300

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

453 491

797 400

907 300

 

907 300

 

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

336 000

409 180

 

409 180

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

425 200

428 800

 

428 800

 

 

სხვა ხარჯები

13 928

5 000

35 000

 

35 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

0

 

0

 

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

369 591

373 500

448 500

 

448 500

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

 

ხარჯები

368 291

372 200

448 500

 

448 500

 

 

შრომის ანაზღაურება

31 200

31 200

34 320

 

34 320

 

 

საქონელი და მომსახურება

323 163

336 000

409 180

 

409 180

 

 

სხვა ხარჯები

13 928

5 000

5 000

 

5 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 300

1 300

0

 

0

 

06 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება

0

0

30 000

 

30 000

 

 

ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

30 000

 

30 000

 

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

340 000

340 000

 

340 000

 

 

ხარჯები

0

340 000

340 000

 

340 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

340 000

340 000

 

340 000

 

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

 

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

85 200

88 800

 

88 800

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2 133 661

971 400

551 300

 

551 300

 

 

ხარჯები

2 133 661

971 400

551 300

 

551 300

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

2 000

2 000

 

2 000

 

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

514 222

476 000

505 800

 

505 800

 

 

სხვა ხარჯები

1 618 939

493 400

43 500

 

43 500

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

42 477

52 200

57 000

 

57 000

 

 

ხარჯები

42 477

52 200

57 000

 

57 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42 477

52 200

57 000

 

57 000

 

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

9 492

25 400

25 500

 

25 500

 

 

ხარჯები

9 492

25 400

25 500

 

25 500

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

2 000

2 000

 

2 000

 

 

სუბსიდიები

500

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

8 992

23 400

23 500

 

23 500

 

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

35 400

25 000

40 000

 

40 000

 

 

ხარჯები

35 400

25 000

40 000

 

40 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 400

25 000

40 000

 

40 000

 

06 02 04

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

156 000

122 000

135 000

 

135 000

 

 

ხარჯები

156 000

122 000

135 000

 

135 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156 000

122 000

135 000

 

135 000

 

06 02 05

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

0

400 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

0

400 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

400 000

0

 

0

 

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 555 535

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

1 555 535

0

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

1 555 535

0

0

 

0

 

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

68 100

67 200

67 200

 

67 200

 

 

ხარჯები

68 100

67 200

67 200

 

67 200

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68 100

67 200

67 200

 

67 200

 

06 02 08

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

65 020

65 400

80 000

 

80 000

 

 

ხარჯები

65 020

65 400

80 000

 

80 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65 020

65 400

80 000

 

80 000

 

06 02 09

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

54 412

50 000

0

 

0

 

 

ხარჯები

54 412

50 000

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

54 412

50 000

0

 

0

 

06 02 10

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

38 780

55 000

60 000

 

60 000

 

 

ხარჯები

38 780

55 000

60 000

 

60 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 780

55 000

60 000

 

60 000

 

06 02 11

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

37 000

89 200

66 600

 

66 600

 

 

ხარჯები

37 000

89 200

66 600

 

66 600

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37 000

89 200

66 600

 

66 600

 

06 02 12

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

71 445

0

0

 

0

 

 

ხარჯები

71 445

0

0

 

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 445

0

0

 

0

 

06 02 13

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

0

20 000

20 000

 

20 000

 

 

ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

20 000

20 000

 

20 000

 

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო
2022 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.