აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016440
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12
24/12/2021
ვებგვერდი, 27/12/2021
190020020.35.110.016440
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2021 - 23/05/2022)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2021 წლის 24 დეკემბერი

აბაშა



 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგელა ხოშტარია




თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

18,311.9

12,524.3

5,294.7

7,229.6

7,869.8

0.0

7,869.8

 გადასახადები

5,886.4

6,715.6

0.0

6,715.6

7,453.8

0.0

7,453.8

 გრანტები

12,141.2

5,534.7

5,294.7

240.0

150.0

0.0

150.0

 სხვა  შემოსავლები

284.3

274.0

0.0

274.0

266.0

0.0

266.0

 II. ხარჯები

6,510.3

7,657.6

467.1

7,190.5

7,786.1

0.0

7,786.1

შრომის ანაზღაურება

1,751.1

1,846.4

0.0

1,846.4

2,971.5

0.0

2,971.5

საქონელი და მომსახურება

804.0

1,273.1

423.4

849.7

931.9

0.0

931.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

სუბსიდიები

3,170.1

3,741.8

0.0

3,741.8

3,162.2

0.0

3,162.2

გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

650.0

611.6

0.0

611.6

577.1

0.0

577.1

 სხვა ხარჯები

98.0

158.1

43.7

114.4

119.4

0.0

119.4

 III. საოპერაციო სალდო

11,801.6

4,866.7

4,827.6

39.1

83.7

0.0

83.7

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,208.9

6,060.3

5,241.6

818.7

727.0

0.0

727.0

 ზრდა

12,247.1

6,060.3

5,241.6

818.7

777.0

0.0

777.0

 კლება

38.2

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 V. მთლიანი სალდო

-407.3

-1,193.6

-414.0

-779.6

-643.3

0.0

-643.3

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-407.3

-1,245.0

-414.0

-831.0

-695.3

0.0

-695.3

 ზრდა

51.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        სესხები

51.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

458.7

1,245.0

414.0

831.0

695.3

0.0

695.3

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        სესხები

458.7

1,245.0

414.0

831.0

695.3

0.0

695.3

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-51.4

0.0

-51.4

-52.0

0.0

-52.0

 კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

-52.0

0.0

-52.0

     საშინაო

0.0

51.4

0.0

51.4

-52.0

0.0

-52.0

           სესხები

 

 

 

 

 

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსულობები

18,808.8

13,769.3

5,708.7

8,060.6

8,615.1

0.0

8,268.1

 შემოსავლები

18,311.9

12,524.3

5,294.7

7,229.6

7,869.8

0.0

7,869.8

 არაფინანსური აქტივების კლება

38.2

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

458.7

1245.0

414.0

831.0

695.3

0.0

695.3

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

18,808.8

13,769.3

5,708.7

8,060.6

8,615.1

0.0

8,615.1

 ხარჯები

6,510.3

7,657.6

467.1

7,190.5

7,786.1

0.0

7,786.1

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,247.1

6,060.3

5,241.6

818.7

777.0

0.0

777.0

 ვალდებულებების კლება

51.4

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 ნაშთის ცვლილება

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  7 869.8 ათასი  ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსავლები

18,311.9

12,524.3

5,294.7

7,229.6

7,869.8

0.0

7,869.8

       გადასახადები

5,886.4

6,715.6

0.0

6,715.6

7,453.8

0.0

7,453.8

       გრანტები

12,141.2

5,534.7

5,294.7

240.0

150.0

0.0

150.0

       სხვა შემოსავლები

284.3

274.0

0.0

274.0

266.0

0.0

266.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 7 453.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

5,886.4

6,715.6

0.0

6,715.6

7,453.8

0.0

7,453.8

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

4,803.4

5,715.6

0.0

5,715.6

6,453.8

0.0

6,453.8

      ქონების გადასახადი

1,083.0

1,000.0

0.0

1,000.0

1,000.0

0.0

1,000.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

603.7

527.0

 

527.0

527.0

 

527.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

32.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.4

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

316.0

330.0

0.0

330.0

330.0

0.0

330.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

128.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 გრანტები

12,141.2

5,534.7

150.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4.4

90.0

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

12,136.8

5,444.7

 

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

581.5

343.1

150.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

11,055.3

4,601.6

 

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

 

 

 

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

500.0

500.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 266.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

284.3

274.0

266.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

134.9

105.0

93.0

 პროცენტები

47.0

35.0

35.0

 რენტა

87.9

70.0

58.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

54.3

39.0

41.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

43.4

30.0

32.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

18.9

10.0

10.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

23.3

20.0

22.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10.9

9.0

9.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

93.5

130.0

132.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.6

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 ხარჯები

6,510.3

7,657.6

467.1

7,190.5

8,615.1

0.0

8,615.1

 შრომის ანაზღაურება

1,751.1

1,846.4

0.0

1,846.4

2,971.5

0.0

2,971.5

 საქონელი და მომსახურება

804.0

1,273.1

423.4

849.7

931.9

0.0

931.9

 პროცენტები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 სუბსიდიები

3,170.1

3,741.8

0.0

3,741.8

3,162.2

0.0

3,162.2

 გრანტები

3.9

 

 

 

 

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

650.0

611.6

0.0

611.6

577.1

0.0

577.1

 სხვა ხარჯები

98.0

158.1

43.7

114.4

119.4

0.0

119.4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 777.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 777.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 50.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020
წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

16.8

275.5

174.0

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

16.8

275.5

174.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

9.9

219.5

5.3

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

6.9

54.8

167.9

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

0.0

1.2

0.8

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,846.0

5,494.8

600.0

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,731.0

2,052.1

 

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,623.4

2,049.4

 

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

107.6

2.7

 

02 02

   ბინათმშენებლობა

963.1

924.0

 

02 03

   გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

244.5

1,735.0

 

02 05

   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

153.8

153.8

 

02 06

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

487.0

310.9

 

02 07

   მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6.7

5.0

 

02 07 01

   სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

 

02 07 02

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6.7

5.0

 

02 07 02 02

   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

6.7

5.0

 

02 08

   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

300.0

02 09

   ტურიზმი

0.0

0.0

 

02 10

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

259.9

314.0

300.0

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

 

03 02

   მწვანე ნარგავების შეძენა

0.0

0.0

 

04 00

 განათლება

2,188.8

273.8

 

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება

90.8

41.0

 

04 02

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

2,096.3

232.8

 

04 03

   სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

1.7

0.0

 

05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

0.0

0.0

 

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

0.0

0.0

 

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

0.0

0.0

 

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

 

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

195.5

16.2

3.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

3.0

06 02 02

   ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

195.5

16.2

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,247.1

6,060.3

777.0

 

      ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლისაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

38.2

0.0

50.0

 ძირითადი აქტივები

1.9

0.0

30.0

 არაწარმოებული აქტივები

36.3

0.0

0.0

        მიწა

36.3

0.0

20.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020
წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,602.3

3,112.9

4,227.2

 7.1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,438.4

3,013.9

4,130.2

 7.1 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,438.4

3,003.9

4,120.2

 7.1 1 2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

10.0

10.0

 7.1 6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

84.6

79.0

77.0

7.1 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

79.3

20.0

20.0

 7.2

 თავდაცვა

 

 

 

 7.2 2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

8,433.3

2,783.8

307.1

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

153.8

153.8

 

7.4 21

სოფლის მეურნეობა

153.8

153.8

 

 7.4 5

ტრანსპორტი

7,772.0

2,052.1

7.1

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,772.0

2,052.1

 

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

7.4 7 3

ტურიზმი

 

577.9

 

7.4 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

507.5

 

300.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

269.9

340.0

260.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

269.9

340.0

260.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

7.5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,420.7

4,028.9

880.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

1,005.6

967.7

 

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 

 

 

 7.6 4

 გარე განათება

506.1

2,084.5

300.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

909.0

976.7

580.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

561.6

392.0

335.2

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126.0

155.8

155.2

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

435.6

236.2

180.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

895.3

984.9

890.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

290.3

332.0

295.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

526.7

614.9

560.0

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

28.3

35.0

30.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

3.0

5.0

7.8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

 7.9

 განათლება

3,290.2

1714.2

1,300.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

1,067.2

1,320.0

1,300.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

2,221.3

394.2

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

2,221.3

394.2

 

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1.7

 

 

 7.10

 სოციალური დაცვა

335.5

412.6

415.6

 7.10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7.10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.0

2.0

2.0

 7.10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

56.3

60.8

60.8

 7.10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

206.6

228.0

228.0

7.10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

8.0

10.0

 7.10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

 7.10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

71.6

113.8

114.8

 

 სულ

18,808.8

13,769.3

8,615.1

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 643.3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 83.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლისაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

11,801.6

4,866.7

83.7

 მთლიანი სალდო

- 407.3

- 1,193.6

- 643.3

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 695.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 407.3

- 1,245.0

- 695.3

 ზრდა

51.4

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

0.0

0.0

         სესხები

51.4

0.0

0.0

 კლება

458.7

1,245.0

695.3

          ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

0.0

0.0

          სესხები

458.7

1,245.0

695.3

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 235.7  ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 160.7 ათასი ლარი.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 187.1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2022 წლის გეგმა

02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

1 187.1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7.1

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

7.1

02 02

ბინათმშენებლობა

 

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

580.0

02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

 

02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

300.0

02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

280.0

02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

300.0

02 09

ტურიზმი

 

02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

300.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

7.1

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხველობის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამა ითვალისწინებს მაღალი ტექნოლოგიური მონაცემების მქონე ჭკვიანი და ზოგადი კამერების მოვლა-შენახვას

მოსალოდნელი შედეგი

   მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. აბაშაში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

● მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

● ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

● დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება;

  პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (ერთ წელში 280.0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად, პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 02

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრისა და შემოგარენის გალამაზება, კეთილმოწყობა. გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

    ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხდება ნარგავების მორწყვა და ნიადაგის გაფხვიერება, განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გზების ნაპირების გაცელვითი სამუშაოები. რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაითიბება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური                                

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა; ასევე ფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

     ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 260.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

260.0

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

 

 03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა

260.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

260.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში დასუფთავების სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი სპეც ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ნორიო, სამიქაო, მაიდანი, გეზათი, ონტოფო, ძვ/აბაშა, ტყვირი, ნაესაკოვო, ქოლობანი, მარანი, სუჯუნა, ზანათი, წყემი, სეფიეთი შეგროვებული ნარჩენი გადის ქ. სამტრედიის ტერიტორიის არსებულ ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი სპეც ავტომანქანა.

მოსალოდნელი შედეგი

    მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ აბაშის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენის გატანა, დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,300.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

04 00

 განათლება

1,300.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,300.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

1,300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს, დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც ჩარიცხულია 610 აღსაზრდელი, რაც მოიცავს ჩასარიცხ მსურველთა 85%-ს, საძინებელი პირობების უქონლობის გამო 2-3 წლამდე ასაკის ბავშვების მიღება საბავშვო ბაღებში ვერ ხერხდება, კონტიგენტის ჩარიცხვისას უპირატესობა ენიჭება მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია 224 თანამშრომელი; მ.შ 19 საბავშვო ბაღის უფროსი; აღმზრდელ-პედაგოგი და შემცვლელი 54; აღმზრდელი თანაშემწე 29; მზარეული 26 და სხვა ადმინისტრაციული და დამხმარე ტექნიკური პერსონალი; 3-6 წლის ასაკის ბავშვთა სრული ჩართვა სკოლამდელ დაწესებულებებში, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი კვება, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონის, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. ხორციელდება სასკოლო მზაობის პროგრამა. სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა და რეკომენდაციების შესაბამისად საბავშვო ბაღების შიდა სივრცეების მოწყობა. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფა. სამედიცინო ფსიქოლოგოგიური და ლოგოპედური მომსახურეობა, საბავშვო ბაღებში HACCP სისტემის დანერგვა, პერსონალთა ინდივიდუალური კარადებით უზრუნველყოფა. აღმზრდელ-პედაგოგთა სასერთიფიკაციო ტრენინგებში მონაწილეობა. საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწყობა მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით;

    ბავშვთა კვება ძირითადად შეესებამება რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; კვება არის სამჯერადი; სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები პასუხობს მოქმედ სტანდარტებს, ს/ბაღები უზრუნველყოფილი არიან ცივი და ცხელი წყლით, წელიწადში ერთჯერ სწავლის დაწყებამდე ტარდება წყლის ლაბორატორიული გამოკვლევა, გაზიფიცირებულია 5 ს/ბაღი, ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით; მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.  

     მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებეულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 610-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშების 80%-შეადგენს.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 890.0 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

890.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

295.0

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

200.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

90.0

05 01 04

სპორტული ღონისძიებები

5.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

590.0

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

550.0

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

10.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

5.0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სპორტის ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ სახეობას ესენია: ბ|ჰოკეი (45 ბავშვი), ბ|რომაული ჭიდაობა (32 ბავშვი), რაგბი (16-18 ბავშვი), ძიუდო (16-18 ბავშვი), ჭადრაკი (20 ბავშვი), კრივი (16 ბავშვი), მ/ჩოგბურთი (16 ბავშვი) კალათბურთი (16 ბავშვი), ტაეკვონდო (16 ბავშვი), მძლეოსნობა (16 ბავშვი) ნიჩბოსნობა (16 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 230 ბავშვი; საწვრთნელი პროცესები უტარდებათ 3-4 ჯერ, სპორტის ცენტრში დასაქმებულია 38 ადამიანი, მათ შორის 9 ადმინისტრაციული პერსონალი, 9 ტექნიკური პერსონალი და 13 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

    ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტის სახეობებში მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთაც.

მოსალოდნელი შედეგი

   სპორტის ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს რეგულაციების შესაბამისად ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურეობით და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

90.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ზანა”.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ფეხბურთის პოპულარიზაცია, სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ - გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება, ნიჭიერი, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ეროვნული ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის მიწოდება;

მოსალოდნელი შედეგი

    საფეხბურთო შეჯიბრებებზე მაქსიმალური სპორტული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების რეალიზება ამაღლებული  სპორტული შედეგების მიღწევა; ჯანსაღი თაობის  აღზრდა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 04

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

● ბავშვთა და სასკოლო სპორტის  ეროვნული ფედერაციის მიერ შემოთავაზებული პროექტის ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის" მუნიციპალურ ტურში  გამარჯვებული სასკოლო გუნდებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა.

● სპორტის საერთაშორისო დღის (6აპრილი) აღნიშვნა.

● ოლიმპიური დღის (22 ივნისი) აღნიშვნა.

● ევროპის სპორტის კვირეულში (12-30 სექტემბერი) მონაწილეობა.

● წარმატებული ახალგაზრდების(შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული  ახალგაზრდების, სპორტსმენების.) წახალისება.

     პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია მოსახლეობის ჩართვა სპორტის სახეობებში, წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები; ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებული სპორტსმენები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01

550.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, კულტურულ - საგანმანათლებლო - სახელოვნებო სააღმზრდელო საინფორმაციო და შემოქმედებითი საქმიანობა. ამ მიზნით იგეგმება პროგრამები: კულტურის სამსახურის, განათლების განყოფილების სამოქმედო გეგმის, ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილების და კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა სახის  ღონისძიებები: კონცერტები, ფესტივალები, სხვადასხვა სახის თემატური საღამოები, ინტელექტუალური თამაშები, დისკუსიები, ლექციები აქტუალურ თემებზე, გენდერულ საკითხებზე და ბავშვთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის თემებზე.  ახალგაზრდული დღეები, ლიტერატურულ - მუსიკალური კომპოზიციები: 9 აპრილის, 9 მაისის, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებულ  ღონისძიებებზე, ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილი თემატური კონფერენციები,  ევროპის მემკვიდრეობის დღეების ჩატარება  და მის ფარგლებში კულტურულ - საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა. სახალხო ზეიმების: "გულეირობა", "ტირიფობა", "კონსტანტინეობა", "აბაშობა", "გიორგობა" და სხვა. ქართული ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული ხალხური სამოსის დღის აღნიშვნა. მოსწავლეთა მონაწილეობა სხვადასხვა სახის რესპუბლიკურ კონკურს- ფესტივალებზე. ღვაწლმოსილ აბაშელ ხელოვანებთან შეხვედრა; შეხვედრა მწერლებთან, პოეტებთან, პროფესიული დღეების აღნიშვნა; აბაშის განვითარების იდეის მოწყობის ფარგლებში:  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში სხვადასხვა სახისა და თემატიკის ღონისძიებების გამართვა. საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა სახის კონკურსებისა და სემინარების ჩატარება. საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატი "ეტალონის"-ს ჩატარება.  შემოქმედებით ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სოლო კონცერტების ჩატარება.  საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა სახის დაგეგმილი და  დაუგეგმავი ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. თეატრის დღისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა. ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა კონცერტების, თემატური საღამოების მოწყობა, მოსწავლეთა მონაწილეობა სხვადასხვა სახის კონკურს - ფესტივალებზე. სისტემატიური ზრუნვა ხელოვნების სკოლაში საგაკვეთილო პროცესებში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და შემდგომი ფართოდ გამოყენების მიზნით.   მთ. ბიბლიოთეკაში, თემის ბიბლიოთეკებში საინფორმაციო - საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, თემატური საღამოების ჩატარება. კულტურული ღონისძიებების განსაკუთრებულ შემთხვევაში შესაძლებლობის ფარგლებში ონლაინ ჩატარება.  მუზეუმებში შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებების ჩატარება, როგორიცაა "ღამე მუზეუმში" ტურისტული თვალსაზრისით  მუზეუმებში და სხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა.  მუნიციპალური ღონისძიებების ჩატარების  ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება. საშობაო საახალწლო ღონისძიებების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს რეგულაციების შესაბამისად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნა. ა(ა)იპ - ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის მიზანია დიდი იყოს გაზეთის როლი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობაში, გაზეთის საშუალებით გაშუქდეს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები და კულტურული თუ საზოგადოებრივი საკითხები, ასევე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფორმაციული პროექტების მიმდინარეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 03

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გახორციელდება შემდეგი პროექტები:  

• კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის მოწყობა

   რიგი კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემეცნებითი ღონისძიებებისა, პროექტებისა (პრეზენტაციები, კლასიკური მუსიკის, პოეზიის საღამოები, მინი სპექტაკლები, დისკუსია, შეხვედრები  საინტერესო თემებზე და საინტერესო, შემოქმედ ადამიანებთან, ცნობად სახეებთან, ახალგაზრდებთან, გამოფენები, წიგნის განხილვა, საზეიმო ცერემონიები, ლექცია-კონცერტები, ღია, სოლო კონცერტები, ნებისმიერი სახის კონკურსების გამარჯვებულთა დაჯილდოებები და სხვ.) არ საჭიროებს მაყურებელთა დიდ რიცხოვნებას  და მოითხოვს სივრცეს, სადაც მისი გამართვა კომფორტული და მომგებიანი იქნება.

  კოვიდ პანდემიის პირობებში ღონისძიებების გასამართავად, დახურულთან (საკონცერტო დარბაზები) ერთად, აუცილებლობას წარმოადგენს ალტერნატიული, ღია სივრცეების არსებობა.

  ქ. აბაშის ცენტრში, საქართველოს ეროვნულ გმირთა ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას სახელობის რეაბილიტირებული პარკი, არსებული ინფრასტრუქტურა   და პარკის შემოგარენი იძლევა მსგავსი სივრცეების მოწყობის საშუალებას. ამ სივრცეებში  ღონისძიებების  გამართვა შესაძლებელია სხვადასხვა ლოკაციაზე ღონისძიების შინაარსობრივი და თემატური დატვირთვიდან გამომდინარე.

   პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურულ - საგანმანათლებლო ღია სივრცის აღჭურვა თანამედროვე ინვენტარით და ტექნიკით უზრუნველყოფა.                                                                                

  ღია სივრცე იფუნქციონირებს ღია სივრცეებში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ღონისძიებების ორგანიზების შესახებ არსებული რეკომენდაციების სრული დაცვით ადრე ზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე.

• მიღწეული წარმატებებისათვის, დამსახურებისათვის, აბაშაში მცხოვრებ ხელოვანთა და კულტურის სფეროს მოღვაწეთა (მათ შორის: სახელოვნებო განათლების პედაგოგთა) დაჯილდოება.

   პროგრამის მიზანია:

• მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მუშაობის ახალი, თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების დანერგვა;

• აბაშაში მცხოვრებ, მოღვაწე ხელოვან ადამიანთა ღვაწლის დაფასება;

• ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა, ხელოვნების და კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წარმოჩინება; ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსებას:

● ,,ახალგაზრდული საბჭოს"  შექმნა.

● შემეცნებით წამახალისებელი ექსკურსიების მოწყობა.

● გარემოს დაცვითი ღონისძიებების მოწყობა.

● ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობა (ტრენინგების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის: პიროვნული უნარების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების განვითარების საკითხებზე).

მოსალოდნელი შედეგი

   ახალგაზრდული პოლიტიკის შესაბამისად ახალგაზრდებისათვის ეფექტური წინაპირობის შექმნა, მმართელობის პროცესში მათი ჩართვის მიზნით წარმატებული მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლება

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 750.8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

750.8

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

155.2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.2

06 02

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

180.0

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

180.0

06 03

სოციალური დაცვა

415.6

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

70.0

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

30.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

1.8

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა.

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

38.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

5.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა.

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

35.3

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების   დახმარების პროგრამა.

38.0

06 03 12

დღის ცენტრის შშმ ბავშვთა ტრანპორტირების მხარაჭერის პროგრამა

0

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

108.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა.

2.0

06 03 15

სკრინინგ ცენტრში ბენეფიციარების ტრანსპორტირების მხარდაჭერის პროგრამა

0

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

10.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

155.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ადამიანური რესურსი ქვეყნის პრიორიტეტია, ხოლო საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უპირველესი გამოწვევაა.

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა გულისხმობს მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეების და რისკების თავიდან აცილებას.

    თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოვალეობები საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის სფეროში შემდეგია:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა და ხელშეწყობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში;

გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნო პროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებელთათვის;

დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდ საშიშროებისას;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდ კვლევის ხელშეწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკების შეფასება, მონიტორინგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება.

     პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამისგან:

1. სანიტარული ღონისძიებები;

2. ეპიდ ზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზი, მალარია და პარაზიტული დაავადებები);

3. იმუნიზაცია;

4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა

მუნაციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სანიტარული განათლების ამაღლება, სანიტარულ-ჰიგიენური ჯანსაღი გარემოს შექმნა, იმუნური ფონის გაზრდა, მართვადი ინფექციების მინიმუმადმდე შემცირება იმუნური ფონის გაზრდით. განსაკუთრებით საშიში ინფექციათა  დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის მკვეთრი შემცირება, ნარკომანიისა და თამბაქოს პრევენცია, პირადი ჰიგიენის ჩვევების გამომუშავება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 და + ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგი, სწრაფი მარტივი ტესტით, ტუბერკულოზის, აივ შიდსისა და C ჰეპატიტის ნაადრევი გამოვლენის თვალსაზრისით პროგრამაში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ჩართვით. პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის აივ შიდსის C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა,  მკურნალობა, შორეული გართულების პრევენციის მიზნით

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის   დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 200.000 - ის ჩათვლით.

 ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები, (0-დან 18 წლამდე) ასევე შშმ    პირები, რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში.

 სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია:

ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: 100 (ასი) ლარიდან  500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ათასხუთასი) ლარისა.

ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 101.000 დან 200.000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

● 200 (ორასი) ლარიდან ღირებულების - 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა

● ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200.000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

● 250 ლარიდან 1000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში 50%-ით

● 1001 ლარიდან 2000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 40%-ით

● 2001 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა.

● 0 დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 (ორმოცდაათი) ლარიდან 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 (ხუთასერთი) ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ათასხუთასი) ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0 -დან 70 000-მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობებსება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 2500 (ორიათასხუთასი) ლარის ოდენობით, საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

1.8

პროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური        

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული ბავშვები, განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული ბავშვების (0-18) ხელშეწყობა. ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ბავშვების მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუბჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

38.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის ვეტერანების  ხელშეწყობა, კერძოდ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. (8 აგვისტო, 27 სექტემბერი)  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა ომის მონაწილეებზე -150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე   ვეტერანთა   ოჯახების   თანადგომა და მათ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

2.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა  ემსახურება   საქართველოს  კანონმდებლობის:  „ომისა  და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ განსაზღვრული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას.

     პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 (ორასმორცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური  მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 2400 იძულებით გადაადგილებული პირი. მათ ოჯახებს ესაჭიროება მატერიალური და მორალური თანადგომა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50 - მდე შშმ ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას. შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯები და ,,ჩერნობილელები“, რომლებსაც გააჩნიათ შშმ პირის სტატუსები, მუდივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მათ უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

35.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით ყოველწლიურად შეადგენს 7-15 პირს. მათ კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ უწევთ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში პროცედურების ჩასატარებლად, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაა.  ტრანსპორტით გადაადგილება დაკავშირებულია ხარჯებთან, რაზეც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ყველა მათგანს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის სტატუსი. პროგრამით აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

   პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

38.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

    აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

108.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მათზე მონაცემთა ბაზის დადგენა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წელს გადაცილებული პირების წელიწადში ერთჯერ ფულადი დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე,  მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი  ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები რომლებსაც  ყავს  (1,2,3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც შეეძინება ახალშობილი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება  პირველ ბავშვზე 100 (ასი) ლარი. მეორე ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე  300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის  და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისთვის საშიში გახდა. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

მოსალოდნელი შედეგი

   სხვადასხვა გარემოებებით, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობისთვის შექმნილი   მინიმალური საცხოვრებელი პირობები და ნაწილობრივ შემსუბუქებული სოციალური  მდგომარეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარება, პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას 250 ლარით, სოციალურად დაუცველი პირის გარდაცვალებისას

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას  ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი

18,808.8

13,769.3

5,708.7

8,060.6

8,615.1

0.0

8,615.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

137

137

0

137

133

0

133

 

 ხარჯები

6,510.3

7,657.6

467.1

7,190.5

7,786.1

0.0

7,786.1

 

   შრომის ანაზღაურება

1,751.1

1,846.4

0.0

1,846.4

2,971.5

0.0

2,971.5

 

   საქონელი და მომსახურება

804.0

1,273.1

423.4

849.7

931.9

0.0

931.9

 

   პროცენტები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 

   სუბსიდიები

3,170.1

3,741.8

0.0

3,741.8

3162.2

0.0

3162.2

 

   გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

650.0

611.6

0.0

611.6

577.1

0.0

577.1

 

    სხვა ხარჯები

98.0

158.1

43.7

114.4

119.4

0.0

119.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,247.1

6,060.3

5,241.6

818.7

777.0

0.0

777.0

 

 ვალდებულებების კლება

51.4

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,602.3

3,112.9

0.0

3,112.9

4,227.2

0.0

4,227.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

137

137

0

137

133

0

133

 

 ხარჯები

2,534.1

2,786.0

0.0

2,786.0

4,001.2

0.0

4,001.2

 

    შრომის ანაზღაურება

1751.1

1,846.4

0.0

1,846.4

2,971.5

0.0

2,971.5

 

    საქონელი და მომსახურება

616.0

833.8

0.0

833.8

921.8

0.0

921.8

 

    პროცენტები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 

    სუბსიდიები

0.0

5.9

0.0

5.9

 

 

 

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

79.4

9.0

0.0

9.0

11.5

0.0

11.5

 

    სხვა ხარჯები

50.5

64.3

0.0

64.3

72.4

0.0

72.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

275.5

0.0

275.5

174.0

0.0

174.0

 

 ვალდებულებების კლება

51.4

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,438.4

3,003.9

0.0

3,003.9

4,120.2

0.0

4,120.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

137

137

0

137

133

0

133

 

 ხარჯები

2,421.6

2,728.4

0.0

2,728.4

3,946.2

0.0

3,946.2

 

    შრომის ანაზღაურება

1,751.1

1,846.4

0.0

1,846.4

2,971.5

0.0

2,971.5

 

    საქონელი და მომსახურება

608.7

811.3

0.0

811.3

901.8

 

901.8

 

    პროცენტები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

5.9

0.0

5.9

 

 

 

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

7.4

9.0

0.0

9.0

11.5

0.0

11.5

 

    სხვა ხარჯები

50.5

55.8

0.0

55.8

61.4

0.0

61.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

275.5

0.0

275.5

174.0

0.0

174.0

 

 ვალდებულებები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 01 01 01

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

787.2

1,092.0

0.0

1,092.0

1,095.0

0.0

1,095.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

36

36

0

36

32

 

32

 

 ხარჯები

777.3

872.5

0.0

872.5

1,089.7

0.0

1,089.7

 

    შრომის ანაზღაურება

564.5

594.0

0.0

594.0

801.3

0.0

801.3

 

    საქონელი და მომსახურება

173.0

228.7

0.0

228.7

228.0

0.0

228.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.0

0.0

3.0

4.0

0.0

4.0

 

    სხვა ხარჯები

39.8

46.8

0.0

46.8

56.4

0.0

56.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

219.5

0.0

219.5

5.3

0.0

5.3

 01 01 02

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია

1,585.6

1,837.9

0.0

1,837.9

2,910.4

0.0

2,910.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

96

96

0

96

96

0

96

 

 ხარჯები

1,578.7

1,783.1

0.0

1,783.1

2,742.5

0.0

2,742.5

 

    შრომის ანაზღაურება

1,131.4

1,197.2

0.0

1,197.2

2,076.4

0.0

2,076.4

 

    საქონელი და მომსახურება

425.3

565.0

0.0

565.0

655.1

0.0

655.1

 

    პროცენტები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

5.9

0.0

5.9

 

 

 

 

    გრანტები

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

7.4

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

    სხვა ხარჯები

10.7

9.0

0.0

9.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

54.8

0.0

54.8

167.9

0.0

167.9

 

 ვალდებულებების კლება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

65.6

74.0

0.0

74.0

114.8

0.0

114.8

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

0

5

5

0

5

 

 ხარჯები

65.6

72.8

0.0

72.8

114.0

0.0

114.0

 

    შრომის ანაზღაურება

55.2

55.2

0.0

55.2

93.8

0.0

93.8

 

    საქონელი და მომსახურება

10.4

17.6

0.0

17.6

18.7

0.0

18.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

0.0

1.2

0.8

0.0

0.8

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

163.9

109.0

0.0

109.0

107.0

0.0

107.0

 

 ხარჯები

112.5

57.6

0.0

57.6

55.0

0.0

55.0

 

    შრომის ანაზღაურება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

7.3

22.5

0.0

22.5

20.0

0.0

20.0

 

    პროცენტები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 

    სუბსიდიები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

72.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

8.5

0.0

8.5

11.0

0.0

11.0

 

 ვალდებულებები

51.4

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

 

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 01 02 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

84.6

78.0

0.0

78.0

76.0

0.0

76.0

 

 ხარჯები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 

    პროცენტები

33.2

26.6

0.0

26.6

24.0

0.0

24.0

 

  ვალდებულებების კლება

51.4

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

 ხარჯები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

     სხვა ხარჯები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

79.3

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

79.3

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

    საქონელი და მომმსახურება

7.3

12.5

0.0

12.5

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

72.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

 

7.5

0.0

7.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,854.0

6,812.7

5,299.7

1,513.0

1,187.1

0.0

1,187.1

 

 ხარჯები

1,008.0

1,317.9

305.7

1,012.2

587.1

0.0

587.1

 

    საქონელი და მომსახურება

61.5

267.0

262.0

5.0

7.1

0.0

7.1

 

    სუბსიდიები

904.0

1,007.2

0.0

1,007.2

580.0

0.0

580.0

 

    გრანტები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

42.5

43.7

43.7

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,846.0

5,494.8

4,994.0

500.8

600.0

0.0

600.0

 

    ძირითადი აქტივები

9,846.0

5,494.8

4,994.0

500.8

600.0

0.0

600.0

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,772.0

2,052.1

1,995.9

56.2

7.1

0.0

7.1

 

 ხარჯები

41.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

 

    საქონელი და მომსახურება

7,731.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,052.1

1,995.9

56.2

0.0

0.0

0.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშნებელობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,664.4

2,049.4

1,993.2

56.2

 

 

 

 

ხარჯები

41.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

41.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,623.4

2,049.4

1,993.2

56.2

 

 

 

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

107.6

2.7

2.7

0.0

7.1

0.0

7.1

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

7.1

0.0

7.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.6

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ბინათმშენებლობა

1,005.6

967.7

867.7

100.0

 

 

 

 

 ხარჯები

42.5

43.7

43.7

0.0

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

42.5

43.7

43.7

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

963.1

924.0

824.0

100.0

 

 

 

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

244.5

1,735.0

1,734.9

0.1

 

 

 

 

 ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244.5

1,735.0

1,734.9

0.1

 

 

 

 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

153.8

153.8

153.8

0.0

 

 

 

 

 ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.8

153.8

153.8

0.0

 

 

 

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

507.5

577.9

547.4

30.5

 

 

 

 

 ხარჯები

20.5

267.0

262.0

5.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

267.0

262.0

5.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487.0

310.9

285.4

25.5

 

 

 

 02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

910.7

1,012.2

0.0

1,012.2

 

 

 

 

 ხარჯები

904.0

1,007.2

0.0

1,007.2

 

 

 

 

      სუბსიდიები

904.0

1,007.2

0.0

1,007.2

 

 

 

 

      სხვა ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

5.0

0.0

5.0

 

 

 

 02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 07 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

910.7

1,012.2

0.0

1,012.2

580.0

0.0

580.0

 

 ხარჯები

904.0

1,007.2

0.0

1,007.2

580.0

0.0

580.0

 

    სუბსიდიები

904.0

1,007.2

0.0

1,007.2

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

5.0

0.0

5.0

 

 

 

 02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

261.6

349.5

0.0

349.5

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

261.6

349.5

0.0

349.5

300.0

0.0

300.0

 

    სუბსიდიები

261.6

349.5

0.0

349.5

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

649.1

662.7

0.0

662.7

280.0

0.0

280.0

 

ხარჯები

642.4

657.7

0.0

657.7

280.0

0.0

280.0

 

       სუბსიდიები

642.4

657.7

0.0

657.7

280.0

0.0

280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

5.0

0.0

5.0

 

 

 

 02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

 

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

300.0

0.0

300.0

 02 09

ტურიზმი

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

259.9

314.0

0.0

314.0

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.9

314.0

0.0

314.0

300.0

0.0

300.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

 ხარჯები

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

    სუბსიდიები

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

 ხარჯები

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

    სუბსიდიები

269.9

340.0

0.0

340.0

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 04 00

 განათლება

3,290.2

1714.2

394.2

1,320.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

 ხარჯები

1,101.4

1,440.4

161.4

1,279.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

    საქონელი და მომსახურება

125.0

161.4

161.4

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

976.4

1,279.0

0.0

1,279.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

    სხვა ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,188.8

273.8

232.8

41.0

0.0

0.0

0.0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,067.2

1,320.0

0.0

1,320.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

 ხარჯები

976.4

1,279.0

0.0

1,279.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

     საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

      სუბსიდიები

976.4

1,279.0

0.0

1,279.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.8

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2,221.3

394.2

394.2

0.0

 

 

 

 

 ხარჯები

125.0

161.4

161.4

0.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

125.0

161.4

161.4

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,096.3

232.8

232.8

0.0

 

 

 

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

 

 

 

 

 

 

05 00

კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

895.3

984.9

0.0

984.9

890.0

0.0

890.0

 

 ხარჯები

895.3

984.9

0.0

984.9

890.0

0.0

890.0

 

      საქონელი და მომსახურება

1.5

10.9

0.0

10.9

3.0

0.0

3.0

 

      სუბსიდიები

893.8

953.9

0.0

953.9

870.0

0.0

870.0

 

      სხვა ხარჯები

 

20.1

0.0

20.1

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

290.3

332.0

0.0

332.0

295.0

0.0

295.0

 

 ხარჯები

290.3

332.0

0.0

332.0

295.0

0.0

295.0

 

       საქონელი და მომსახურება

 

8.0

0.0

8.0

3.0

0.0

3.0

 

       სუბსიდიები

290.3

320.0

0.0

320.0

290.0

0.0

290.0

 

        სხვა ხარჯები

 

4.0

0.0

4.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

206.2

220.0

0.0

220.0

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

206.2

220.0

0.0

220.0

200.0

0.0

200.0

 

    სუბსიდიები

206.2

220.0

0.0

220.0

200.0

0.0

200.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

84.1

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

 

 ხარჯები

84.1

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

 

    სუბსიდიები

84.1

100.0

0.0

100.0

90.0

0.0

90.0

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 01 04

სპორტული ღონისძიებები

 

12.0

0.0

12.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

 

12.0

0.0

12.0

5.0

0.0

5.0

 

     საქონელი და მომსახურება

 

8.0

0.0

8.0

3.0

0.0

3.0

 

     სხვა ხარჯები

 

4.0

0.0

4.0

2.0

0.0

2.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

605.0

649.9

0.0

649.9

590.0

0.0

590.0

 

 ხარჯები

605.0

649.9

0.0

649.9

590.0

0.0

590.0

 

      საქონელი და მომსახურება

1.5

2.9

0.0

2.9

 

 

 

 

      სუბსიდიები

603.5

633.9

0.0

633.9

580.0

0.0

580.0

 

      სხვა ხარჯები

 

13.1

0.0

13.1

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

525.2

598.9

0.0

598.9

550.0

0.0

550.0

 

 ხარჯები

525.2

598.9

0.0

598.9

550.0

0.0

550.0

 

    სუბსიდიები

525.2

598.9

0.0

598.9

550.0

0.0

550.0

05 02 02 01

ხელოვნების სკოლა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

05 02 02 01

კულტურის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

28.3

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

28.3

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

    სუბსიდიები

28.3

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

1.5

16.0

0.0

16.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

1.5

16.0

0.0

16.0

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1.5

2.9

0.0

2.9

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

 

13.1

0.0

13.1

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

50.0

 

 

 

 

 

 

 

   სუბსიდიები

50.0

 

 

 

 

 

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

 

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

        სხვა ხარჯები

 

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

897.1

804.6

14.8

789.8

750.8

0.0

750.8

 

 ხარჯები

701.6

788.4

0.0

788.4

747.8

0.0

747.8

 

    სუბსიდიები

126.0

155.8

0.0

155.8

152.2

0.0

152.2

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

570.6

602.6

0.0

602.6

565.6

0.0

565.6

 

    სხვა ხარჯები

5.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.5

16.2

16.2

16.2

3.0

0.0

3.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

126.0

155.8

0.0

155.8

155.2

0.0

155.2

 

ხარჯები

126.0

155.8

0.0

155.8

152.2

0.0

152.2

 

   სუბსიდიები

126.0

155.8

0.0

155.8

152.2

0.0

152.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126.0

155.8

0.0

155.8

155.2

0.0

155.2

 

 ხარჯები

126.0

155.8

0.0

155.8

152.2

0.0

152.2

 

    სუბსიდიები

126.0

155.8

0.0

155.8

152.2

0.0

152.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

3.0

0.0

3.0

06 02

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

435.6

236.2

14.8

221.4

180.0

0.0

180.0

 

 ხარჯები

240.1

220.0

0.0

220.0

180.0

0.0

180.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

240.1

220.0

0.0

220.0

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.5

16.2

14.8

1.4

 

 

 

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

240.1

220.0

0.0

220.0

180.0

0.0

180.0

 

 ხარჯები

240.1

220.0

0.0

220.0

180.0

0.0

180.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

240.1

220.0

0.0

220.0

180.0

0.0

180.0

 

    სხვა ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

195.5

16.2

14.8

1.4

 

 

 

 

 ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.5

16.2

14.8

1.4

 

 

 

06 03

სოციალური დაცვა

335.5

412.6

0.0

412.6

415.6

0.0

415.6

 

 ხარჯები

335.5

412.6

0.0

412.6

415.6

0.0

415.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

330.5

382.6

0.0

382.6

385.6

0.0

385.6

 

    სხვა ხარჯები

5.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

60.8

72.0

0.0

72.0

70.0

0.0

70.0

 

 ხარჯები

60.8

72.0

0.0

72.0

70.0

0.0

70.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

60.8

72.0

0.0

72.0

70.0

0.0

70.0

 

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

5.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

5.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

5.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

 ხარჯები

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა

19.5

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

 ხარჯები

19.5

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

19.5

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

36.2

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

 ხარჯები

36.2

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

36.2

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

0.3

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

 ხარჯები

0.3

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

1.6

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

1.6

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

8.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

8.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა

2.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

2.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

25.7

35.3

0.0

35.3

35.3

0.0

35.3

 

 ხარჯები

25.7

35.3

0.0

35.3

35.3

0.0

35.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

25.7

35.3

0.0

35.3

35.3

0.0

35.3

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა

36.4

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

 ხარჯები

36.4

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

36.4

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

06 03 12

დღის ცენტრის შშმ ბავშვთა ტრანპორტირების მხარაჭერის პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

108.8

106.0

0.0

106.0

108.8

0.0

108.8

 

 ხარჯები

108.8

106.0

0.0

106.0

108.8

0.0

108.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

108.8

106.0

0.0

106.0

108.8

0.0

108.8

06 03 14

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

1.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

 ხარჯები

1.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 03 15

სკრინინგ ცენტრში ბენეფიციარების ტრანსპორტირების მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

25.6

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

 ხარჯები

25.6

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

25.6

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

 

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

06 03 18

829.3

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02 - დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 150 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  80.0 ათასი  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  67.0 ათასი  ლარი.

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2.5 ათასი ლარი.

დ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი - 0.5 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილება