ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016519
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
21/12/2021
ვებგვერდი, 22/12/2021
190020020.35.167.016519
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/12/2021 - 01/04/2022)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №23

2021 წლის 21 დეკემბერი

ქ.ლაგოდეხი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
თავი I. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1
ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 ფაქტი

 2021 გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      2,807.7  

      3,348.2  

     9 ,459.5  

      4,030.4  

      4,129.8   

   9,900.6  

      15,503.8  

     15,503.8  

             -    

 გადასახადები

     12,204.5  

     12,204.5  

                -    

     12,952.2  

     12,952.2  

                -    

      14,558.8  

     14,558.8  

             -    

 გრანტები

       9,732.7  

          273.2  

       9,459.5  

     10,278.2  

          377.6  

       9,900.6  

           255.0  

          255.0  

             -    

 სხვა  შემოსავლები

          870.5  

          870.5  

               -     

          800.0  

          800.0  

      -    

           690.0  

          690.0  

             -    

 II. ხარჯები

        8,418.1  

        8,124.8  

           293.3  

      12,057.0  

      10,019.6  

       2,037.5  

       11,817.4  

      11,817.4  

             -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,493.7  

        1,493.7  

                -    

        1,873.0  

        1,873.0  

                -    

         2,876.0  

        2,876.0  

             -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,452.3  

        1,159.0  

           293.3  

        1,775.7  

        1,718.2  

            57.5  

         1,749.1  

        1,749.1  

             -    

 პროცენტი

             49.4  

             49.4  

                -     

             40.0  

             40.0  

                -    

              30.0  

             30.0  

             -    

 სუბსიდიები

        4,501.6  

        4,501.6  

                -    

        5,270.1  

        5,270.1  

                -    

         6,013.1  

        6,013.1  

             -    

 გრანტები

             53.9  

             53.9  

                -    

           101.3  

           101.3  

                -    

              55.0  

             55.0  

             -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           528.0  

           528.0  

                -    

           512.6  

           512.6  

                -    

            489.8  

           489.8  

             -    

 სხვა ხარჯები

           339.2  

           339.2  

                -    

        2,484.3  

           504.3  

       1,980.0  

            604.4  

           604.4  

             -    

 III. საოპერაციო სალდო

      14,389.7  

        5,223.5  

        9,166.2  

      11,973.4  

        4,110.3  

       7,863.1  

         3,686.4  

        3,686.4  

             -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

      15,952.4  

        5,672.0  

      10,280.4  

      14,185.1  

        5,881.0  

       8,304.1  

         3,629.2  

        3,629.2  

             -    

 ზრდა

      16,167.1  

        5,886.7  

      10,280.4  

      15,338.5  

        7,034.3  

       8,304.1  

         4,189.2  

        4,189.2  

             -     

 კლება

           214.6  

           214.6  

 

        1,153.3  

        1,153.3  

 

            560.0  

           560.0  

             -    

 V. მთლიანი სალდო

-       1,562.8  

-          448.6  

-      1,114.2  

-       2,211.7  

-       1,770.7  

-         441.0  

              57.2  

             57.2  

             -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-       1,681.7  

-          567.5  

-      1,114.2  

-       2,296.1  

-       1,855.1  

-         441.0  

-             27.2   

-            27.2  

             -    

 ზრდა

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

             -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

      სესხები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

      აქციები და სხვა კაპიტალი

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

 კლება

        1,681.7  

           567.5  

        1,114.2  

        2,296.1  

        1,855.1  

          441.0  

              27.2  

             27.2   

             -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

        1,681.7  

           567.5  

        1,114.2  

        2,296.1  

        1,855.1  

          441.0  

              27.2  

             27.2  

             -    

      სესხები

                 -     

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

      აქციები და სხვა კაპიტალი

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          119.0  

-          119.0  

                -    

-            84.4  

-            84.4  

                -    

-             84.4  

-            84.4  

             -    

 ზრდა

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

             -    

     საშინაო

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

             -    

           სესხები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

            სხვა

                 -    

 

 

                 -     

 

 

                  -    

 

 

     საგარეო

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

             -    

           სესხები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

            სხვა

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

 კლება

           119.0  

           119.0   

                -    

             84.4  

             84.4  

                -    

              84.4  

             84.4  

             -    

     საშინაო

           119.0  

           119.0  

                -    

             84.4  

             84.4  

                -    

              84.4  

             84.4  

             -    

           სესხები

           119.0  

           119.0  

                -    

             84.4  

             84.4  

                -     

              84.4  

             84.4  

             -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

     საგარეო

                 -    

                 -     

                -    

                 -    

                 -    

                -    

                  -    

                 -    

             -    

           სესხები

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

            სხვა

                 -    

 

 

                 -    

 

 

                  -    

 

 

 VIII. ბალანსი

               0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

               0.0   

                -    

-               0.0  

-              0.0  

             -    

 

მუხლი 2
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

         23,022.4  

         13,562.9  

        9,459.5  

       25,183.7  

       15,283.2  

         9,900.6  

         16,063.8  

       16,063.8  

             -    

 შემოსავლები

         22,807.7  

         13,348.2  

        9,459.5  

       24,030.4  

       14,129.8  

         9,900.6  

         15,503.8  

       15,503.8  

             -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

              214.6  

              214.6  

 

         1,153.3   

         1,153.3  

                  -    

              560.0  

            560.0  

             -    

 გადასახდელები

         24,704.1  

         14,130.4  

      10,573.7  

       27,479.9  

       17,138.3  

       10,341.6  

         16,091.0   

       16,091.0  

             -    

 ხარჯები

           8,418.1  

           8,124.8  

           293.3  

       12,057.0  

       10,019.6  

         2,037.5  

         11,817.4  

       11,817.4  

             -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         16,167.1  

           5,886.7  

      10,280.4  

       15,338.5  

         7,034.3  

         8,304.1  

           4,189.2  

         4,189.2  

             -    

 ვალდებულებების კლება

              119.0  

              119.0  

                 -    

              84.4  

              84.4  

                  -    

                84.4  

              84.4  

             -    

 ნაშთის ცვლილება

-          1,681.7  

-            567.5  

-       1,114.2  

-       2,296.1  

-        1,855.1  

-           441.0  

-               27.2  

-            27.2  

             -    

 

მუხლი 3
ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15503,8  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

        22,807.7  

        13,348.2  

     9,459.5  

      24,030.4  

      14,129.8  

  9,900.6  

        15,503.8  

      15,503.8  

             -    

       გადასახადები

        12,204.5  

        12,204.5  

            -     

      12,952.2  

      12,952.2  

           -    

        14,558.8  

      14,558.8  

             -    

      გრანტები

          9,732.7  

             273.2  

      9,459.5  

      10,278.2  

           377.6  

  9,900.6  

         255.0  

           255.0  

             -    

       სხვა შემოსავლები

              870.5  

              870.5  

 

            800.0  

            800.0  

 

              690.0  

            690.0  

 

 

მუხლი 4
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14558.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

         12,204.5  

         12,204.5  

                 -    

       12,952.2  

       12,952.2  

                  -    

         14,558.8  

       14,558.8  

             -    

საშემოსავლო გადასახადი

                    -    

 

 

                 -    

 

 

                    -    

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

         10,704.5  

         10,704.5  

 

       11,552.2  

       11,552.2  

 

         13,058.8  

       13,058.8  

 

ქონების გადასახადი

           1,500.0  

           1,500.0  

                 -    

         1,400.0  

         1,400.0  

                  -    

           1,500.0  

         1,500.0   

             -    

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              600.0  

              600.0  

 

            600.0  

            600.0  

 

              700.0  

            700.0  

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                    -    

                   -    

 

                 -    

                  -    

 

                    -    

                 -    

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                    -    

                   -    

 

                 -    

                  -    

 

                    -    

                 -    

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

              870.0  

              870.0  

 

            770.0  

            770.0  

 

              770.0   

            770.0  

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                30.0  

                30.0  

 

              30.0  

              30.0  

 

                30.0  

              30.0  

 

 

მუხლი 5
ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 255,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

            9,732.7  

          10,278.2  

       255.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            9,732.7  

          10,278.2  

       255.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               273.2  

               377.6  

       255.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            9,459.5  

            7,920.6  

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

            1,980.0  

             -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 

            1,980.0  

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

 

მუხლი 6
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 690,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

               870.5  

         800.0  

       690.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               340.0  

         340.0  

       300.0  

 პროცენტები

               210.0  

         210.0  

       150.0  

 დივიდენდები

 

 

 

 რენტა

               130.0  

         130.0  

       150.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               230.5  

         160.0  

       140.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 230.5  

         160.0  

       140.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  30.0  

          30.0  

         20.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

 

 

 

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 

 

 

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                 150.0  

                     -    

             -    

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

 

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  50.5  

        130.0   

       120.0   

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

 

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                     -    

                     -    

             -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               300.0  

          300.0  

       250.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

 

 

მუხლი 7
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  11817,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        8,418.1  

        8,124.8  

           293.3  

      12,057.0  

      10,019.6  

        2,037.5  

  11,817.4  

  11,817.4  

             -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,493.7  

        1,493.7  

                 -    

        1,873.0  

        1,873.0  

                 -    

    2,876.0  

    2,876.0  

             -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,452.3  

        1,159.0  

           293.3  

        1,775.7  

        1,718.2   

             57.5  

    1,749.1  

    1,749.1  

             -    

 პროცენტები

             49.4  

             49.4  

                 -    

             40.0  

             40.0  

                 -    

         30.0  

         30.0  

             -    

 სუბსიდიები

        4,501.6  

        4,501.6  

                 -    

        5,270.1  

        5,270.1  

                 -    

    6,013.1  

    6,013.1  

             -    

 გრანტები

             53.9  

             53.9  

                 -    

           101.3  

           101.3  

                 -    

         55.0  

         55.0  

             -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           528.0  

           528.0  

                 -    

           512.6  

           512.6  

                 -    

       489.8  

       489.8  

             -    

 სხვა ხარჯები

           339.2  

           339.2  

                 -    

        2,484.3  

           504.3  

        1,980.0  

       604.4   

       604.4  

             -    

 

მუხლი 8
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3629,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4189,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 560,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               41.2  

               64.9  

         64.9  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               41.2  

               64.9  

         64.9  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        13,390.2  

        11,995.1  

    4,044.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8,716.4  

          7,199.9  

    3,632.3  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          1,601.6  

          1,614.4  

             -    

 02 03

    გარე განათება

             180.8   

             110.5  

             -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

             -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                   -    

             686.6  

         52.0  

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

          1,173.5  

          1,259.3  

             -    

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             933.3  

             760.2  

       140.0  

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

             784.6  

             364.2  

       220.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

               44.5  

             122.5  

         70.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 3.8  

                   -    

             -    

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -     

                   -    

             -    

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

               40.8  

             122.5  

         70.0  

 04 00

 განათლება

          2,304.6  

          1,941.0  

             -     

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             139.9  

             103.7  

             -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             814.0  

          1,430.2  

             -    

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

          1,350.7  

             407.1  

             -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             104.2  

          1,207.5  

         10.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               70.1  

             488.3  

             -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               34.1  

             719.1  

         10.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             282.3  

                 7.5  

             -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             282.3  

                 7.5  

             -    

 06 02

 სოციალური დაცვა

                   -    

                   -    

             -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16,167.1  

        15,338.5  

    4,189.2  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             214.6  

          1,153.3  

       560.0  

 ძირითადი აქტივები

               71.9  

             292.5  

       560.0  

 მატერიალური მარაგები

 

                 1.9  

 

 არაწარმოებული აქტივები

             142.7  

             859.0  

             -    

        მიწა

             142.7  

             859.0  

             -     

 

მუხლი 9
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,168.1  

              3,081.8  

           4,010.8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,118.7  

              2,906.8  

           3,945.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,118.7  

              2,756.8  

           3,795.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 150.0  

              150.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                       -    

                       -    

                    -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   49.4  

                   40.0  

                30.0  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

                 135.0  

                35.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   78.5  

                 100.0  

              134.9  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   78.5  

                 100.0   

              134.9  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                    -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

            10,231.2  

              8,543.6  

           3,846.7  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -     

                       -    

                    -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

            10,231.2   

              8,543.6  

           3,846.7  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              8,862.4  

              7,207.8  

           3,846.7  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

              1,368.8  

              1,335.8  

                    -    

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,038.2  

              1,259.1  

           1,257.5  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 997.4  

              1,136.6  

           1,257.5  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                   40.8  

                 122.5  

                    -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              4,222.1  

              4,516.5   

           1,341.2  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                       -    

                    -    

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -    

                    -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              1,684.2  

              1,690.4  

                93.9  

 7.6 4

 გარე განათება

                 754.3  

                 874.0  

              750.3  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1,783.6  

              1,952.1  

              497.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 421.5  

                 154.0  

              145.3  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 421.5  

                 154.0  

              145.3  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

 

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 942.2  

              2,238.1  

           1,107.9  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 132.5  

                 613.9  

                    -    

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 769.7  

              1,584.1  

           1,067.9  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   40.0  

                   40.0  

                40.0  

 7.9

 განათლება

              4,626.1  

              4,778.1  

           3,019.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              3,138.7  

              4,180.2  

           3,019.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

              1,487.4  

                 597.9  

                    -    

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

              1,487.4  

                 597.9  

                    -    

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 705.9  

              2,724.3  

              946.4  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   71.3   

                   70.3  

              109.4  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                   48.0  

                   48.0  

                52.5  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 149.6  

                 152.0  

              152.0  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                   20.3  

                   30.0  

                30.0   

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   31.7  

                   40.0  

                40.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 385.0  

              2,384.0  

              562.5  

 

 სულ

            24,433.8  

            27,395.5  

         15,809.7  

 

მუხლი 10
ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 57,2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3686,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

        14,389.7  

     11,973.4  

          3,686.4  

 მთლიანი სალდო

-         1,562.8  

-      2,211.7  

               57.2  

 

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 27,2 ათასი ლარით:  

                ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-         1,681.7  

-      2,296.1  

-              27.2  

 ზრდა

                   -    

                -    

                   -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                   -    

                -    

                   -    

 კლება

          1,681.7  

       2,296.1  

               27.2  

        ვალუტა და დეპოზიტი

          1,681.7  

       2,296.1  

               27.2  

 

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 2318689 ლარი, მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი  1548536 ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 770153 ლარი.

მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 104,4 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხის დაფარვას.

                                                                                            თანხა ათას ლარში

დასახელება

გასული

წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

168,4

114,4

104,4

ზრდა

 

 

 

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

168,4

114,4

104,4

საშინაო

168,4

114,4

104,4

საგარეო

 

 

 

 

     მუნიციპალიტეტის მთლიანი ვალდებულება 2022 წლის პირველი იანვრისათვის შეადგენს 334563  ლარს ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრისათვის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 260217  ლარს.

 


თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5162.9,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

 

 პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

3,846.7

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

200.0

02 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

3,582.3

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

64.4

02 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სივრცეებში ხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებულია მოსახლეობის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ფაქტები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

93.9

02 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

   წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
  • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

93.9

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

750.3

 02 03

პროგრამის განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

                                                 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 200.3

 02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების  გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის  მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

550.0

 02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

140.0

 02 07

პროგრამის განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

220.0

 02 08

პროგრამის განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1352,5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1,352.5  

         5,567.5  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

         1,067.9  

         4,577.9  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

            189.6  

            794.6  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

              70.0  

              70.0  

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

              25.0  

            125.0  

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1067.9

 03 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 525 ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 270 ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 255 ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი და ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები.  ქალაქის ქუჩებიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის ) გატანა მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიებიდან.ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის ბულდოზერებისა და კამაზების საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის  და სხვა ხელფასები

მოსალოდნელი შედეგი

  • დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
  • მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.

 

ქვეპროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

189.6

03 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

 მოსალოდნელი შედეგი

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

70.0

03 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანისა და ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდავა.

პროგრამის მიზანია:

  • მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება.
  • მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებს ემსახურებოდეს თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანები.

 მოსალოდნელი შედეგი

მუნიცპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განთავსებულია ნაგავშემკრები კონტეინერები, ასევე მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებს ემსახურება თანამედროვე ნაგავმზიდის ტიპის ავტომანქანები.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

25.0

03 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

 მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

 

მუხლი 15
განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3019,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 04 00

 განათლება

3,019.0

12,349.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,019.0

12,349.0

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

3019.0

04 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1560-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 151 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის და დგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.    

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1560-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს.

 

მუხლი 16
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1234.8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,234.8

5,162.8

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

91.8

441.8

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

71.8

351.8

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

20.0

90.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

0.0

0.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,107.9

4,557.9

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

827.9

3,427.9

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

230.0

960.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

10.0

10.0

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

35.1

163.1

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

91.8

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი

  • ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  • სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად)

პროგრამის მიზანია:

  • სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

 მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

71.8

05 01 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (278ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (87 ბავშვი); ძიუდო (30 ბავშვი); ჭადრაკი (14 ბავშვი); კალათბურთი (76 ბავშვი). კრივი (35 ბავშვი), ფრენბურთი (49 ბავში) ხელბურთი (32 ბავში) სულ 601 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-დღე.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა უფასოდ. სამსახური წლის მანძილზე ანხორციელებს 30 მდე სპორტულ ღონისძიებას სხვადასხვა მიმართულებით, იმართება სახელობითი დღეობები, ''ლაგოდეხის პორველობა ქართულ ჭიდაობაში'', უბნებს შორის შეჯიბრი სხვადასხვა სახეობებში, ასევე კახეთისა და საქართველოს ჩემპოინატები. სპორტული მიმართულებით მოსარგებლე ბენეფიციარები იღებენ მონაწილეობას საქართველოს მაშტაბით შეჯიბრებებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

მოსალოდნელი შედეგი

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამ დასახელება

კოდი

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

20.0

05 01 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის მიზანია:

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1107.9

05 02

პროგრამის განმახორციელებელი

  • ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი  
  • ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  • მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.
  • პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.
  • .პროგრამის მიზანია:
  • მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

 მოსალოდნელი შედეგი

  • მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

827.9

05 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

230.0

05 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38 თანამშრომელს აქედან 38 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 4 პედაგოგი- 4 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ადმინისტრაციული პერსონალი 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

10.0

05 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სხვადასხვა კულტურული ობიექტების  რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას  მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ.

მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი, შესაბამისად    მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი, ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ.    

 

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

35.1

05 03

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი   და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები.  პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 შემეცნებისთ საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგები

ახალგარდების ინიციატივები მხარდაჭერა, არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობ ღონისძიების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭიდა და უნარების გამოვლება.

 

მუხლი 17
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1091,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

დაფინანსება 2022-2025 წლებზე

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,091.7

4,222.1

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

145.3

581.2

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

145.3

581.2

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

946.4

3,640.9

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

62.4

257.4

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

152.0

638.0

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

300.0

1,200.0

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

52.5

222.5

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

115.0

190.0

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

121.5

498.5

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

13.0

63.0

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

24.0

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30.0

134.0

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

40.0

173.0

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

1.0

10.0

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

7.0

28.0

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

47.0

202.5

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

145.3

06 01

პროგრამის განმახორციელებელი

  • ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური.
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის მიზანია:

  • მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
  • პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგები

  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
  •  მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
  • გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

145.3

06 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

•                       პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადიინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

•                       პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;

მოსალოდნელი შედეგი

  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.
  •  მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.
  • გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინი საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

 

 

 

 

სოციალური დაცვა

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

946.4

06 02

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტები;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული  მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების  ხარჯით  უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების;  ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.

 უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია;უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

62.4

06 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა  200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად.

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

152.0

06 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა ,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -15  ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით.უდედმამო  ბავშვთა ( 18 წლამდე) ოჯახს  თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების  გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

300.0

06 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ,  სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი  პაციენტის მიერ გადასახდელი  თანხიდან -  100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  - 100 ლარი;  200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 700  ლარისა.  იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.  

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

მოსალოდნელი შედეგი

გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

52.5

06 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 30  ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:  უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

115.0

06 02 05

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით.  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება - 20   სტუდენტის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მაღალი აკადემიური მოსწრების, სტუდენტების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

121.5

06 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების  პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

                                13.0

06 02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით  არა უმეტეს 200 ლარისა. ( აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი და  თბობის სეზონზე - 100 ლარი).. ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 65  ოჯახი .

ქვეპროგრამის მიზანია:

 დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების  ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

5.0

06 02 08

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -200  ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  ხელშეწყობა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

30.0

06 02 09

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

40.0

06 02 10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

მოსალოდნელი შედეგი

თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

1.0

06 02 11

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

მოსალოდნელი შედეგი

100 და მეტი წლის ასაკის მქონე მოქალაქეების  ფინანსური თანადგომა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

7.0

06 02 12

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300  ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  აგრეთვე გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით; 

ქვეპროგრამის მიზანია:

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

47.0

02 06 13

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების  ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად;    13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.   

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

 

 

მუხლი 18
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.


თავი III
ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19
ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

პროგ

რამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

24,704.1  

       14,130.4  

    10,573.7  

27,479.9 

     17,138.3  

     10,341.6  

16,091.0  

     16,091.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

                  -    

               -    

             124.0  

          124.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           8,418.1  

         8,124.8  

         293.3  

        12,057.0  

     10,019.6  

       2,037.5  

     11,817.4  

     11,817.4  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           1,493.7  

         1,493.7  

               -    

          1,873.0  

       1,873.0  

               -    

       2,876.0  

       2,876.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           1,452.3  

         1,159.0  

         293.3  

          1,775.7  

       1,718.2  

            57.5  

       1,749.1  

       1,749.1  

               -    

 

    პროცენტები

                49.4  

              49.4  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           4,501.6  

         4,501.6  

               -    

          5,270.1  

       5,270.1  

               -    

       6,013.1  

       6,013.1  

               -    

 

    გრანტები

                53.9  

              53.9  

               -    

             101.3  

          101.3  

               -    

            55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              528.0  

            528.0  

               -    

             512.6  

          512.6  

               -    

          489.8  

          489.8  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              339.2  

            339.2  

               -    

          2,484.3  

          504.3  

       1,980.0  

          604.4  

          604.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         16,167.1  

         5,886.7  

    10,280.4  

        15,338.5  

       7,034.3  

       8,304.1  

       4,189.2  

       4,189.2  

               -    

 

 ვალდებულებები

              119.0  

            119.0  

               -    

               84.4  

            84.4  

               -    

            84.4  

            84.4  

               -     

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

           2,516.9  

         2,516.9  

               -    

          3,266.2  

       3,266.2  

               -    

       4,230.1  

       4,230.1  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

                  -    

               -    

             124.0  

          124.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           2,356.8  

         2,356.8  

               -    

          3,116.9  

       3,116.9  

               -    

       4,080.8  

       4,080.8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           1,493.7  

         1,493.7  

               -    

          1,873.0  

       1,873.0  

               -    

       2,876.0  

       2,876.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              562.9  

            562.9  

               -    

             816.6  

          816.6  

               -    

          878.7  

          878.7  

               -    

 

    პროცენტები

                49.4  

              49.4  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                   -    

                  -    

               -    

               14.0  

            14.0  

               -    

            14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

                53.9  

              53.9  

               -    

               55.0  

            55.0  

               -    

            55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              144.8   

            144.8  

               -    

               99.3  

            99.3  

               -    

              8.1  

              8.1  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                52.0  

              52.0  

               -    

             219.0  

          219.0  

               -    

          219.0  

          219.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                41.2  

              41.2  

               -    

               64.9  

            64.9  

               -    

            64.9  

            64.9  

               -    

 

 ვალდებულებები

              119.0  

            119.0  

               -    

               84.4  

            84.4  

               -    

            84.4  

            84.4  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

           2,201.5  

         2,201.5  

               -    

          2,891.8  

       2,891.8  

               -    

       3,965.7  

       3,965.7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

                  -    

               -    

             124.0  

          124.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           2,160.3  

         2,160.3  

               -    

          2,826.9  

       2,826.9  

               -    

       3,900.8  

       3,900.8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           1,493.7  

         1,493.7  

               -    

          1,873.0  

       1,873.0  

               -    

       2,876.0  

       2,876.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              554.5  

            554.5  

               -    

             807.8  

          807.8  

               -    

          878.7  

          878.7  

               -    

 

    სუბსიდიები

                   -    

                  -    

               -    

               14.0  

            14.0  

               -    

            14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

                53.9  

              53.9  

               -    

               55.0  

            55.0  

               -    

            55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  6.1  

                6.1  

               -    

                 8.1  

              8.1  

               -    

              8.1  

              8.1  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                52.0  

              52.0  

               -    

               69.0  

            69.0  

               -    

            69.0  

            69.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                41.2  

              41.2  

               -    

               64.9  

            64.9  

               -    

            64.9  

            64.9  

               -    

 01 01 01

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

              606.5  

            606.5  

               -    

             713.3  

          713.3  

               -    

       1,077.3  

       1,077.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

 

 

                 7.0  

              7.0  

 

               -    

 

 

 

 ხარჯები

              578.8  

            578.8  

               -    

             703.3  

          703.3  

               -    

       1,067.3  

       1,067.3  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

              411.9  

            411.9  

 

             460.0  

          460.0  

               -    

          790.0  

          790.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              115.5  

            115.5  

               -    

             178.3  

          178.3  

               -    

          212.3  

          212.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  1.3   

                1.3  

               -    

                   -    

 

               -    

               -    

 

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                50.2  

              50.2  

               -    

               65.0  

            65.0  

               -    

            65.0  

            65.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                27.7  

              27.7  

               -    

               10.0  

            10.0  

               -    

            10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 02

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

           1,509.0  

         1,509.0  

               -    

          2,013.5  

       2,013.5  

               -    

       2,688.5  

       2,688.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

 

 

             111.0  

          111.0  

 

               -    

 

 

 

 ხარჯები

           1,495.6  

         1,495.6  

               -    

          1,958.6  

       1,958.6  

               -    

       2,633.6  

       2,633.6  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           1,015.4  

         1,015.4  

               -    

          1,340.0  

       1,340.0  

               -    

       1,980.0  

       1,980.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              419.5  

            419.5  

               -    

             537.9  

          537.9  

               -    

          572.9  

          572.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

                   -    

 

               -    

               14.0  

            14.0  

               -    

            14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

                53.9  

              53.9  

               -    

               55.0  

            55.0  

               -    

            55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  4.8  

                4.8  

               -    

                 7.7  

              7.7  

               -    

              7.7  

              7.7  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  1.9  

                1.9  

               -    

                 4.0  

              4.0  

               -    

              4.0  

              4.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                13.5  

              13.5  

               -    

               54.9  

            54.9  

               -    

            54.9  

            54.9  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

                78.5  

              78.5  

               -    

             100.0  

          100.0  

               -    

          134.9  

          134.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   -    

 

 

                 6.0  

              6.0  

 

               -    

 

 

 

 ხარჯები

                78.5  

              78.5  

               -    

             100.0  

          100.0  

               -    

          134.9  

          134.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

                66.4  

              66.4  

               -    

               73.0  

            73.0  

               -    

          106.0  

          106.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                12.1  

              12.1  

               -    

               26.6  

            26.6  

               -    

            28.5  

            28.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                 0.4  

              0.4  

               -    

              0.4  

              0.4  

               -    

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

                  3.2  

                3.2  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  3.2  

                3.2  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  3.2  

                3.2  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

                  4.3  

                4.3  

               -    

               35.0  

            35.0  

               -    

            35.0  

            35.0  

               -     

 

 ხარჯები

                  4.3  

                4.3  

               -    

               35.0  

            35.0  

               -    

            35.0  

            35.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  4.3  

                4.3  

               -    

               35.0  

            35.0  

               -    

            35.0  

            35.0  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

              315.4  

            315.4  

               -    

             374.4  

          374.4  

               -    

          264.4  

          264.4  

               -    

 

 ხარჯები

              196.5  

            196.5  

               -    

             290.0  

          290.0  

               -    

          180.0  

          180.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  8.4  

                8.4  

               -    

                 8.8  

              8.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    პროცენტები

                49.4  

              49.4  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            30.0   

            30.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              138.7  

            138.7  

               -    

               91.2  

            91.2  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

             150.0  

          150.0  

               -    

          150.0  

          150.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

              119.0  

            119.0  

               -    

               84.4  

            84.4  

               -    

            84.4  

            84.4  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                   -    

                  -    

               -    

             150.0  

          150.0  

               -    

          150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

             150.0  

          150.0  

               -    

          150.0  

          150.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

             150.0  

          150.0  

 

          150.0  

          150.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                   -    

                  -    

               -    

               10.0  

            10.0  

               -    

            10.0  

            10.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                   -    

 

 

               10.0  

            10.0  

 

            10.0  

            10.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

              168.4  

            168.4  

               -    

             114.4  

          114.4  

               -    

          104.4  

          104.4  

               -    

 

 ხარჯები

                49.4  

              49.4  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

    პროცენტები

                49.4  

              49.4  

 

               40.0  

            40.0  

 

            30.0  

            30.0  

 

 

 ვალდებულებები

              119.0  

            119.0  

 

               74.4  

            74.4  

 

            74.4  

            74.4  

 

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

              147.1  

            147.1  

               -    

             100.0  

          100.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

              147.1  

            147.1  

               -    

             100.0  

          100.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  8.4  

                8.4  

               -    

                 8.8  

              8.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              138.7  

            138.7  

 

               91.2  

            91.2  

 

               -    

               -    

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         14,448.3  

         6,245.7  

      8,202.7  

        13,008.8  

       6,653.4  

       6,355.4  

       5,162.9  

       5,162.9  

               -    

 

 ხარჯები

           1,058.1  

            901.5  

         156.7  

          1,013.7  

          956.2  

            57.5  

       1,118.6  

       1,118.6  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              726.8  

            570.2  

         156.7  

             740.4  

          682.9  

            57.5  

          824.4  

          824.4  

               -    

 

    სუბსიდიები

              283.0  

            283.0  

               -    

             249.5  

          249.5  

               -    

          294.2  

          294.2  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                48.3  

              48.3  

               -    

               23.8  

            23.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         13,390.2  

         5,344.2  

      8,046.0  

        11,995.1  

       5,697.2  

       6,297.9  

       4,044.3  

       4,044.3  

               -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

           8,862.4  

         2,497.0  

      6,365.4  

          7,207.8  

       3,821.0  

       3,386.8  

       3,846.7  

       3,846.7  

               -    

 

 ხარჯები

              146.1  

            146.1  

               -    

                 7.9  

              7.9  

               -    

          214.4  

          214.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              146.1  

            146.1  

               -    

                 7.9  

              7.9  

               -    

          214.4  

          214.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8,716.4  

         2,350.9  

      6,365.4  

          7,199.9  

       3,813.1  

       3,386.8  

       3,632.3  

       3,632.3  

               -    

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

              146.1  

            146.1  

               -    

                   -    

               -    

               -    

          200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

              146.1  

            146.1  

               -    

                   -    

               -    

               -     

          200.0  

          200.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              146.1  

            146.1  

               -    

                   -    

               -    

               -    

          200.0  

          200.0  

               -    

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

           8,716.4  

         2,350.9  

      6,365.4  

          7,203.1  

       3,816.2  

       3,386.8  

       3,582.3  

       3,582.3  

               -     

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                 3.1  

              3.1  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                 3.1  

              3.1  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8,716.4   

         2,350.9  

      6,365.4  

          7,199.9  

       3,813.1  

       3,386.8  

       3,582.3  

       3,582.3  

 

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

                   -    

                  -    

               -    

                 4.8  

              4.8  

               -    

            64.4  

            64.4  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                 4.8  

              4.8  

               -    

            14.4  

            14.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                 4.8  

              4.8  

               -    

            14.4  

            14.4  

               -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

           1,684.2  

         1,240.8  

         443.4  

          1,690.4  

          692.9  

          997.5  

            93.9  

            93.9  

               -    

 

 ხარჯები

                82.6  

              82.6  

               -    

               76.0  

            76.0  

               -    

            93.9  

            93.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

                82.6  

              82.6  

               -    

               76.0  

            76.0  

               -    

            93.9  

            93.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1,601.6  

         1,158.1  

         443.4  

          1,614.4  

          616.9  

          997.5  

               -    

               -    

               -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

                82.6  

              82.6  

               -    

               76.0  

            76.0  

               -    

            93.9  

            93.9  

               -    

 

 ხარჯები

                82.6  

              82.6  

               -    

               76.0  

            76.0  

               -    

            93.9  

            93.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

                82.6  

              82.6  

 

               76.0  

            76.0  

 

            93.9  

            93.9  

 

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

           1,601.6  

         1,158.1  

         443.4  

          1,614.4  

          616.9  

          997.5  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -     

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1,601.6  

         1,158.1  

         443.4  

          1,614.4  

          616.9  

          997.5  

               -    

 

 

 02 03

    გარე განათება

              754.3  

            754.3  

               -    

             874.0  

          874.0  

               -    

          750.3  

          750.3  

               -    

 

 ხარჯები

              573.5  

            573.5  

               -    

             763.5  

          763.5  

               -    

          750.3  

          750.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              373.1  

            373.1  

               -    

             590.0  

          590.0  

               -    

          550.0  

          550.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              200.4  

            200.4  

               -    

             173.5  

          173.5  

               -    

          200.3  

          200.3  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              180.8  

            180.8  

               -    

             110.5  

          110.5  

               -    

               -    

               -    

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

              200.4  

            200.4  

               -    

             173.5  

          173.5  

               -    

          200.3  

          200.3  

               -    

 

 ხარჯები

              200.4  

            200.4  

               -    

             173.5  

          173.5  

               -    

          200.3  

          200.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

              200.4  

            200.4  

 

             173.5  

          173.5  

 

          200.3  

          200.3  

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

              553.9  

            553.9  

               -    

             700.5  

          700.5  

               -    

          550.0  

          550.0  

               -    

 

 ხარჯები

              373.1  

            373.1  

               -    

             590.0  

          590.0  

               -    

          550.0  

          550.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              373.1  

            373.1  

               -    

             590.0  

          590.0  

               -    

          550.0  

          550.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              180.8  

            180.8  

 

             110.5  

          110.5  

 

               -    

 

 

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                58.2  

              58.2  

               -    

             746.6  

            84.4  

          662.2  

          112.0  

          112.0  

               -    

 

 ხარჯები

                58.2  

              58.2  

               -    

               60.0  

            60.0  

               -    

            60.0  

            60.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  9.9  

                9.9  

               -    

               60.0  

            60.0  

               -    

            60.0  

            60.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                48.3  

              48.3  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

                  -    

               -    

             686.6  

            24.4  

          662.2  

            52.0  

            52.0  

               -    

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

                   -    

                  -    

               -    

             686.6  

            24.4  

          662.2  

            52.0  

            52.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

             686.6  

            24.4  

          662.2  

            52.0  

            52.0  

 

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

                58.2  

              58.2  

               -    

               60.0  

            60.0  

               -    

            60.0  

            60.0  

               -    

 

 ხარჯები

                58.2  

              58.2  

               -    

               60.0  

            60.0  

               -    

            60.0  

            60.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  9.9  

                9.9  

               -    

               60.0  

            60.0  

               -    

            60.0  

            60.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                48.3   

              48.3  

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

           1,368.8  

            454.7  

         914.1  

          1,335.8  

          405.8  

          930.0  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

              195.3  

              38.6  

         156.7  

               76.5  

            19.0  

            57.5  

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              195.3  

              38.6  

         156.7  

               76.5  

            19.0  

            57.5  

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1,173.5  

            416.1  

         757.4  

          1,259.3  

          386.8  

          872.5  

               -    

 

 

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

              933.3  

            453.6  

         479.8  

             760.2  

          381.4  

          378.9  

          140.0  

          140.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              933.3  

            453.6  

         479.8  

             760.2  

          381.4  

          378.9  

          140.0  

          140.0  

 

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

              787.1  

            787.1  

               -    

             394.0  

          394.0  

               -    

          220.0  

          220.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  2.5  

                2.5  

               -    

               29.8  

            29.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  2.5  

                2.5  

               -    

                 6.0  

              6.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

               23.8  

            23.8  

 

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              784.6  

            784.6  

 

             364.2  

          364.2  

 

          220.0  

          220.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           1,043.2  

         1,043.2  

               -    

          1,310.4  

       1,310.4  

               -    

       1,352.5  

       1,352.5  

               -    

 

 ხარჯები

              998.6  

            998.6  

               -    

          1,187.9  

       1,187.9  

               -    

       1,282.5  

       1,282.5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  5.0  

                5.0  

               -    

                 0.0  

              0.0  

               -    

            25.0  

            25.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              993.7  

            993.7  

               -    

          1,136.6  

       1,136.6  

               -    

       1,257.5  

       1,257.5  

               -    

 

    გრანტები

                   -    

                  -    

               -    

               46.3  

            46.3  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                  -     

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                 5.0  

              5.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                44.5  

              44.5  

               -    

             122.5  

          122.5  

               -    

            70.0  

            70.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

              910.8  

            910.8  

               -    

          1,020.4  

       1,020.4  

               -    

       1,067.9  

       1,067.9  

               -    

 

 ხარჯები

              907.0  

            907.0  

               -    

          1,020.4  

       1,020.4  

               -    

       1,067.9  

       1,067.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -     

 

    სუბსიდიები

              907.0  

            907.0  

 

          1,020.4  

       1,020.4  

 

       1,067.9  

       1,067.9  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

                   -    

 

 

               -     

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  3.8  

                3.8  

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                86.6  

              86.6  

               -    

             116.2  

          116.2  

               -    

          189.6  

          189.6  

               -    

 

 ხარჯები

                86.6  

              86.6  

               -    

             116.2  

          116.2  

               -    

          189.6  

          189.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

                86.6  

              86.6  

 

             116.2  

          116.2  

 

          189.6  

          189.6  

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                40.8  

              40.8  

               -    

             122.5  

          122.5  

               -    

            70.0  

            70.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                40.8  

              40.8  

 

             122.5  

          122.5  

 

            70.0  

            70.0  

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                  5.0  

                5.0  

               -    

               51.3  

            51.3  

               -    

            25.0  

            25.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  5.0  

                5.0  

               -    

               51.3  

            51.3  

               -    

            25.0  

            25.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                  5.0  

                5.0  

               -    

                 0.0  

              0.0  

               -     

            25.0  

            25.0  

               -    

 

    გრანტები

                   -    

 

 

               46.3  

            46.3  

 

               -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

                 5.0   

              5.0  

 

               -    

 

 

 04 00

 განათლება

           4,626.1  

         2,537.4  

      2,088.7  

          4,778.1  

       3,419.7  

       1,358.4  

       3,019.0  

       3,019.0  

               -    

 

 ხარჯები

           2,321.5  

         2,184.8  

         136.6  

          2,837.1  

       2,837.1  

               -    

       3,019.0  

       3,019.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              136.6  

                  -    

         136.6  

             190.8  

          190.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           2,184.8  

         2,184.8  

               -    

          2,646.3   

       2,646.3  

               -    

       3,019.0  

       3,019.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2,304.6  

            352.5  

      1,952.1  

          1,941.0  

          582.6  

       1,358.4  

               -    

               -    

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

           2,324.7  

         2,324.7  

               -    

          2,750.0  

       2,750.0  

               -    

       3,019.0   

       3,019.0  

               -    

 

 ხარჯები

           2,184.8  

         2,184.8  

               -    

          2,646.3  

       2,646.3  

               -    

       3,019.0  

       3,019.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           2,184.8  

         2,184.8  

 

          2,646.3  

       2,646.3  

 

       3,019.0  

       3,019.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              139.9  

            139.9  

 

             103.7  

          103.7  

 

               -    

 

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

              814.0  

              52.0  

         762.0  

          1,430.2  

          195.3  

       1,234.9  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              814.0  

              52.0  

         762.0  

          1,430.2  

          195.3  

       1,234.9  

               -    

 

 

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

           1,487.4  

            160.6  

      1,326.7  

             597.9  

          474.4  

          123.5  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

              136.6  

                  -    

         136.6  

             190.8  

          190.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              136.6  

                  -    

         136.6  

             190.8  

          190.8  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1,350.7  

            160.6  

      1,190.1  

             407.1  

          283.6  

          123.5  

               -    

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

              942.2  

            942.2  

               -    

          2,238.1  

       1,596.2  

          641.8  

       1,234.8  

       1,234.8  

               -    

 

 ხარჯები

              838.0  

            838.0  

               -     

          1,030.6  

       1,030.6  

               -    

       1,224.8  

       1,224.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

              833.3  

            833.3  

               -    

          1,010.6  

       1,010.6  

               -    

       1,204.8  

       1,204.8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  0.9  

                0.9  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  3.7  

                3.7  

               -    

               20.0  

            20.0  

               -    

            20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              104.2  

            104.2  

               -    

          1,207.5  

          565.6  

          641.8  

            10.0  

            10.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

              125.5  

            125.5  

               -    

             588.3  

          588.3  

               -    

            91.8  

            91.8  

               -    

 

 ხარჯები

                55.4  

              55.4  

               -    

               99.9  

            99.9  

               -    

            91.8  

            91.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

                51.8  

              51.8  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  3.6  

                3.6  

               -    

               20.0  

            20.0  

               -    

            20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                70.1  

              70.1  

               -    

             488.3  

          488.3  

               -    

               -    

               -    

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

                55.9  

              55.9  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

 ხარჯები

                55.4  

              55.4  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

                51.8  

              51.8  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -     

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  3.6  

                3.6  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  0.5  

                0.5  

               -     

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

                55.9  

              55.9  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

 ხარჯები

                55.4  

              55.4  

               -    

               79.9  

            79.9  

               -    

            71.8  

            71.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

                51.8  

              51.8  

 

               79.9  

            79.9  

 

            71.8  

            71.8  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

                   -    

               -    

 

               -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

                  3.6  

                3.6  

 

                   -    

               -    

 

               -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  0.5  

                0.5  

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

                   -    

                  -    

               -    

               20.0  

            20.0  

               -    

            20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

               20.0  

            20.0  

               -    

            20.0  

            20.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

               20.0  

            20.0  

 

            20.0  

            20.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                69.6  

              69.6  

               -    

             488.3  

          488.3  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                69.6  

              69.6  

 

             488.3  

          488.3  

 

               -    

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

              809.7  

            809.7  

               -    

          1,624.1  

          982.3  

          641.8  

       1,107.9  

       1,107.9  

               -    

 

 ხარჯები

              775.6  

            775.6  

               -    

             905.0  

          905.0  

               -    

       1,097.9  

       1,097.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

              774.5  

            774.5  

               -    

             905.0  

          905.0  

               -    

       1,097.9  

       1,097.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  0.9  

                0.9  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  0.1  

                0.1  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                34.1  

              34.1  

               -    

             719.1  

            77.3  

          641.8  

            10.0  

            10.0  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

              585.0  

            585.0  

               -    

             718.0  

          718.0  

               -    

          827.9  

          827.9  

               -    

 

 ხარჯები

              550.9  

            550.9  

               -    

             665.0  

          665.0  

               -    

          827.9  

          827.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

              549.9  

            549.9  

               -    

             665.0  

          665.0  

               -    

          827.9  

          827.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  0.9  

                0.9  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  0.1  

                0.1  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                34.1  

              34.1  

               -    

               53.0  

            53.0  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 

              585.0  

            585.0  

               -    

             718.0  

          718.0  

               -    

          827.9  

          827.9  

               -    

 

 ხარჯები

              550.9  

            550.9  

               -    

             665.0  

          665.0  

               -    

          827.9  

          827.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

              549.9  

            549.9  

 

             665.0  

          665.0  

 

          827.9  

          827.9  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  0.9  

                0.9  

 

                   -    

               -    

 

               -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

                  0.1  

                0.1  

 

                   -    

               -    

 

               -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                34.1  

              34.1  

 

               53.0  

            53.0  

 

               -    

 

 

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

              184.7  

            184.7  

               -    

             200.0  

          200.0  

               -    

          230.0  

          230.0  

               -    

 

 ხარჯები

              184.7  

            184.7  

               -    

             200.0  

          200.0  

               -    

          230.0  

          230.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              184.7  

            184.7  

 

             200.0  

          200.0  

 

          230.0  

          230.0  

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                   -    

                  -    

               -    

             666.1  

            24.3  

          641.8  

            10.0  

            10.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

             666.1  

            24.3  

          641.8   

            10.0  

            10.0  

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

                40.0  

              40.0  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                40.0  

              40.0  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            40.0  

            40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                40.0  

              40.0  

 

               40.0  

            40.0  

 

            40.0  

            40.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                  7.0  

                7.0  

               -    

               25.7  

            25.7  

               -    

            35.1  

            35.1  

               -    

 

 ხარჯები

                  7.0  

                7.0  

               -    

               25.7  

            25.7  

               -    

            35.1  

            35.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

                  7.0  

                7.0  

 

               25.7  

            25.7  

 

            35.1  

            35.1  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           1,127.4  

            845.1  

         282.3  

          2,878.3  

          892.3  

       1,986.0  

       1,091.7  

       1,091.7  

               -    

 

 ხარჯები

              845.1  

            845.1  

               -    

          2,870.8  

          890.8  

       1,980.0  

       1,091.7  

       1,091.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                21.0  

              21.0  

               -    

               27.8  

            27.8  

               -    

            21.0  

            21.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

              206.8  

            206.8  

               -    

             213.1  

          213.1  

               -    

          223.6  

          223.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              382.2  

            382.2  

               -    

             413.3  

          413.3  

               -    

          481.7  

          481.7  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              235.1  

            235.1  

               -    

          2,216.6  

          236.6  

       1,980.0  

          365.4  

          365.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              282.3  

                  -    

         282.3  

                 7.5  

              1.5  

              6.0  

               -    

               -    

               -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

              421.5  

            139.2  

         282.3  

             154.0  

          148.0  

              6.0  

          145.3  

          145.3  

               -    

 

 ხარჯები

              139.2  

            139.2  

               -    

             146.5  

          146.5  

               -    

          145.3  

          145.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                 8.5  

              8.5  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

              137.9  

            137.9  

               -    

             138.0  

          138.0  

               -    

          145.3  

          145.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  1.3  

                1.3  

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              282.3  

                  -    

         282.3  

                 7.5  

              1.5  

              6.0  

               -    

               -    

               -    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

              139.2  

            139.2  

               -    

             138.0  

          138.0  

               -    

          145.3  

          145.3   

               -    

 

 ხარჯები

              139.2  

            139.2  

               -    

             138.0  

          138.0  

               -    

          145.3  

          145.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

              137.9  

            137.9  

 

             138.0  

          138.0  

 

          145.3  

          145.3  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  1.3  

                1.3  

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

              282.3  

                  -    

         282.3  

               16.0  

            10.0  

              6.0  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

                  -    

               -    

                 8.5  

              8.5  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

                  -    

               -    

                 8.5  

              8.5  

               -    

               -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              282.3  

 

         282.3  

                 7.5  

              1.5  

              6.0  

               -    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

              705.9  

            705.9  

               -    

          2,724.3  

          744.3  

       1,980.0  

          946.4  

          946.4  

               -    

 

 ხარჯები

              705.9  

            705.9  

               -    

          2,724.3  

          744.3  

       1,980.0  

          946.4  

          946.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                21.0  

              21.0  

               -    

               19.3  

            19.3  

               -    

            21.0  

            21.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                68.9  

              68.9  

               -    

               75.1  

            75.1  

               -    

            78.3  

            78.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              380.9  

            380.9  

               -    

             413.3  

          413.3  

               -    

          481.7  

          481.7  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

              235.1  

            235.1  

               -    

          2,216.6  

          236.6  

       1,980.0  

          365.4  

          365.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

                  -    

               -    

                   -    

               -    

               -    

               -    

               -    

               -    

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

                31.4  

              31.4  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            62.4  

            62.4  

               -    

 

 ხარჯები

                31.4  

              31.4  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            62.4  

            62.4  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                31.4  

              31.4  

 

               30.0  

            30.0  

 

            62.4  

            62.4  

 

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

              149.6  

            149.6  

               -    

             152.0  

          152.0  

               -    

          152.0  

          152.0  

               -    

 

 ხარჯები

              149.6  

            149.6  

               -    

             152.0  

          152.0  

               -    

          152.0  

          152.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                21.0  

              21.0  

               -    

               19.3  

            19.3  

               -    

            21.0  

            21.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                  4.6  

                4.6  

 

                 3.4  

              3.4  

 

              5.0  

              5.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              124.0  

            124.0  

 

             129.4  

          129.4  

 

          126.0  

          126.0  

 

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

              220.5  

            220.5  

               -    

             244.0  

          244.0  

               -    

          300.0  

          300.0  

               -    

 

 ხარჯები

              220.5  

            220.5  

               -    

             244.0  

          244.0  

               -    

          300.0  

          300.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                   -    

 

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              220.5  

            220.5  

 

             244.0  

          244.0   

 

          300.0  

          300.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

                48.0   

              48.0  

               -    

               48.0  

            48.0  

               -    

            52.5  

            52.5  

               -    

 

 ხარჯები

                48.0  

              48.0  

               -    

               48.0  

            48.0  

               -    

            52.5  

            52.5  

               -    

 

    სუბსიდიები

                48.0  

              48.0  

 

               48.0  

            48.0  

 

            52.5  

            52.5  

 

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

                  7.0  

                7.0  

               -    

               17.0  

            17.0  

               -    

          115.0  

          115.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  7.0  

                7.0  

               -    

               17.0  

            17.0  

               -    

          115.0  

          115.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  7.0  

                7.0  

 

               17.0  

            17.0  

 

          115.0  

          115.0  

 

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

              110.7  

            110.7  

               -    

             118.0  

          118.0  

               -    

          121.5  

          121.5  

               -    

 

 ხარჯები

              110.7  

            110.7  

               -    

             118.0  

          118.0  

               -    

          121.5  

          121.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              110.7  

            110.7  

 

             118.0  

          118.0  

 

          121.5  

          121.5  

 

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

                12.6  

              12.6  

               -    

               13.0  

            13.0  

               -    

            13.0  

            13.0  

               -    

 

 ხარჯები

                12.6  

              12.6  

               -    

               13.0  

            13.0  

               -    

            13.0  

            13.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                12.6  

              12.6  

 

               13.0  

            13.0  

 

            13.0  

            13.0  

 

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

                  4.5  

                4.5  

               -    

                 5.0  

              5.0  

               -    

              5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  4.5  

                4.5  

               -    

                 5.0  

              5.0  

               -    

              5.0  

              5.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  4.5  

                4.5  

 

                 5.0  

              5.0  

 

              5.0  

              5.0  

 

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

                20.3  

              20.3  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

                20.3  

              20.3  

               -    

               30.0  

            30.0  

               -    

            30.0  

            30.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

                 0.5  

              0.5  

 

               -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                20.3  

              20.3  

 

               29.6  

            29.6  

 

            30.0  

            30.0  

 

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

                31.7  

              31.7  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -    

            40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                31.7  

              31.7  

               -    

               40.0  

            40.0  

               -     

            40.0  

            40.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                31.7  

              31.7  

 

               40.0  

            40.0  

 

            40.0  

            40.0  

 

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                  1.5  

                1.5  

               -    

                 2.0  

              2.0  

               -    

              1.0  

              1.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  1.5  

                1.5  

               -    

                 2.0  

              2.0  

               -    

              1.0  

              1.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                  1.5  

                1.5  

 

                 2.0  

              2.0  

 

              1.0  

              1.0  

 

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

                  2.7  

                2.7  

               -    

                 5.0  

              5.0  

               -    

              7.0  

              7.0  

               -    

 

 ხარჯები

                  2.7  

                2.7  

               -    

                 5.0  

              5.0  

               -    

              7.0   

              7.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

                   -    

 

 

               -    

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                  2.7  

                2.7  

 

                 5.0  

              5.0  

 

              7.0  

              7.0  

 

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

                39.9  

              39.9  

               -    

               40.3  

            40.3  

               -    

            47.0  

            47.0  

               -    

 

 ხარჯები

                39.9  

              39.9  

               -    

               40.3  

            40.3  

               -    

            47.0  

            47.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                20.9  

              20.9  

 

               27.1  

            27.1  

 

            25.8  

            25.8  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                13.3  

              13.3  

 

                 7.5  

              7.5  

 

            15.2  

            15.2  

 

 

    სხვა ხარჯები

                  5.6  

                5.6  

 

                 5.7  

              5.7  

 

              6.0  

              6.0  

 

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

                25.4  

              25.4  

               -    

          1,980.0  

               -    

       1,980.0  

               -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                25.4  

              25.4  

               -    

          1,980.0  

               -     

       1,980.0  

               -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                25.4  

              25.4  

 

          1,980.0  

 

       1,980.0  

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

                   -    

 

               -    

               -    

 

 

 

მუხლი 20
ასიგნებების დაფინანსება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21
ასიგნებების გადანაწილება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23
 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25
დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 282.2 ათასი ლარი (მათ შორის 27.2 ათასი ლარი ნაშთი) მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  145300  ლარი.

ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  134900  ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 28
ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილება, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.167.016492



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია