ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 89-86
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/10/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/10/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016904
89-86
19/10/2021
ვებგვერდი, 20/10/2021
190020020.35.101.016904
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №89-86

2021 წლის 19 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 71-134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 25/12/2020, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.101.016807) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე



დანართი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

I

შემოსავლები

     1,101,206.0  

     853,437.4  

  1,107,399.5  

1.1

      გადასახადები

        708,992.3  

     602,439.0  

     696,579.5  

1.3

      გრანტები

        151,112.1  

     108,963.0  

     211,152.6  

1.4

      სხვა შემოსავლები

        241,101.6  

     142,035.4  

     199,667.4  

II

ხარჯები

        710,069.2  

     847,449.1  

     923,692.2  

2.1

    შრომის ანაზღაურება

          86,163.0  

      63,846.3  

      73,146.9  

2.2

    საქონელი და მომსახურება

        137,144.4  

     131,786.4  

     148,076.8  

2.4

    პროცენტი

           1,559.7  

        2,369.9  

        7,651.1  

2.5

    სუბსიდიები

        181,518.1  

     292,035.8  

     348,280.5  

2.6

    გრანტები

              990.0  

        1,014.7  

           561.8  

2.7

    სოციალური უზრუნველყოფა

        167,429.5  

     143,931.2  

     146,178.5  

2.8

    სხვა ხარჯები

        135,264.6  

     212,464.7  

     199,796.6  

III

საოპერაციო სალდო

        391,136.8  

        5,988.3  

     183,707.3  

IV

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        225,521.1  

     210,149.5  

     237,725.7  

 

    ზრდა

        282,821.3  

     258,149.5  

     289,075.7  

 

    კლება

          57,300.2  

      48,000.0  

      51,350.0  

V

მთლიანი სალდო

        165,615.7  

-    204,161.2  

-     54,018.4  

VI

ფინანსური აქტივების ცვლილება

        155,964.6  

-    220,210.7  

-     69,577.4  

 

    ზრდა

        157,583.8  

                -    

                -    

 

    კლება

           1,619.2  

     220,210.7  

      69,577.4  

32.1.2

       ვალუტა და დეპოზიტები

           1,618.7  

     220,110.7  

      69,477.4  

32.1.4

       სესხები

                  0.5  

           100.0  

           100.0  

VII

ვალდებულებების  ცვლილება

-          9,651.1  

-     16,049.5  

-     15,559.0  

 

  ზრდა

                  0.8  

                -    

                -    

33.2

       საგარეო

                  0.8  

                -    

 

 

  კლება

           9,651.9  

      16,049.5  

      15,559.0  

33.1

       საშინაო

           9,651.9  

      16,049.5  

      15,559.0  

 


მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

     1,160,126.2  

      901,868.1  

     1,158,892.7  

 

   შემოსავლები

     1,101,206.0  

      853,437.4  

     1,107,399.5  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

         57,300.2  

        48,000.0  

         51,350.0  

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

           1,619.2  

            430.7  

              143.2  

 

ვალდებულებების ზრდა

                 0.8  

                 -    

                   -    

2

გადასახდელები

     1,002,542.4  

   1,121,648.1  

     1,228,326.9  

 

   ხარჯები

       710,069.2  

      847,449.1  

       923,692.2  

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

       282,821.3  

      258,149.5  

       289,075.7  

 

ვალდებულებების კლება

           9,651.9  

        16,049.5  

         15,559.0  

3

ნაშთის ცვლილება

       157,583.8  

-     219,780.0  

-        69,434.2  

 


მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 107 399,5 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

  1,101,206.0  

    853,437.4  

  1,107,399.5  

11

გადასახადები

     708,992.3  

    602,439.0  

     696,579.5  

13

გრანტები

     151,112.1  

    108,963.0  

     211,152.6  

14

სხვა შემოსავლები

     241,101.6  

    142,035.4  

     199,667.4  

 


მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 696 579,5 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

     708,992.3  

    602,439.0  

     696,579.5  

11311

  ქონების გადასახადი
  მათ შორის:

     211,185.8  

    185,000.0  

     192,000.0  

113111
113112

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

     169,338.6  

    145,000.0  

     157,000.0  

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

      24,301.3  

      24,000.0  

       19,000.0  

113114
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

      17,545.9  

      16,000.0  

       16,000.0  

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

     497,806.5  

    417,439.0  

     504,579.5  

 


მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 211 152,6 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

13

   გრანტები

     151,112.1  

   108,963.0  

   211,152.6  

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

            645.5  

          503.0  

          692.6  

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

     150,466.6  

   108,460.0  

   210,460.0  

1331

მიმდინარე

            460.0  

     30,460.0  

          460.0  

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

            460.0  

          460.0  

          460.0  

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

                  -    

     30,000.0  

                -    

13313

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

                6.6  

       3,000.0  

                -    

133132

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან

                6.6  

       3,000.0  

                -    

1332

კაპიტალური

     150,000.0  

     75,000.0  

   210,000.0  

1332111

სპეციალური ტრანსფერი

     150,000.0  

     55,000.0  

   175,000.0  

1332119

სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

                  -    

     20,000.0  

     35,000.0  

 


მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 199 667,4 ათასი ლარის ოდენობით.

 

     

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

14

  სხვა შემოსავლები

     241,101.6  

  142,035.4  

  199,667.4  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

       18,459.9  

    23,138.0  

    10,300.0  

1411

  პროცენტები

       13,278.9  

    19,000.0  

      4,700.0  

1412

  დივიდენდები

             44.4  

        200.0  

        200.0  

1415

  რენტა

         5,136.6  

      3,938.0  

      5,400.0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

         1,819.1  

      1,400.0  

      1,400.0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

         3,317.5  

      2,538.0  

      4,000.0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

     153,057.6  

    68,805.0  

    93,905.0  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

     151,430.0  

    66,855.0  

    91,955.0  

14223

სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

       14,752.9  

    11,000.0  

    11,500.0  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

       13,309.1  

    10,000.0  

    10,000.0  

14223993

მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე

         1,444.7  

      1,000.0  

      1,500.0  

14227

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

             37.2  

          50.0  

          50.0  

14229

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

       74,044.9  

      4,500.0  

    31,000.0  

142210

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

       48,312.7  

    46,000.0  

    48,000.0  

142212

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

       13,180.1  

      5,000.0  

      1,100.0  

142214

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

               2.7  

            5.0  

            5.0  

142299

  სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

         1,099.6  

        300.0  

        300.0  

1423

არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

         1,627.6  

      1,950.0  

      1,950.0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

         1,627.6  

      1,950.0  

      1,950.0  

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

              1,611.5  

         1,950.0  

         1,950.0  

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

                   16.1  

                    -    

                    -    

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

       59,281.9  

    43,000.0  

    55,000.0  

144

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

       10,302.1  

      7,092.4  

    40,462.4  

1441

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

       10,302.1  

      7,092.4  

    40,462.4  

144127

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

            432.6  

      1,062.6  

        432.6  

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

         9,869.5  

      6,029.8  

    40,029.8  

 


მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 923 692,2 ათასი  ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ხარჯები

    710,069.2  

 847,449.1  

 923,692.2  

შრომის ანაზღაურება

      86,163.0  

   63,846.3  

   73,146.9  

საქონელი და მომსახურება

    137,144.4  

 131,786.4  

 148,076.8  

პროცენტი

        1,559.7  

     2,369.9  

     7,651.1  

სუბსიდიები

    181,518.1  

 292,035.8  

 348,280.5  

გრანტები

           990.0  

     1,014.7  

        561.8  

სოციალური უზრუნველყოფა

    167,429.5  

 143,931.2  

 146,178.5  

სხვა ხარჯები

    135,264.6  

 212,464.7  

 199,796.6  

 


მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 237 725.7 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  289 075,7 ათასი  ლარის ოდენობით;

 

  ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

    123,994.5  

   58,975.7  

   58,892.0  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

        2,744.7  

   14,034.4  

   14,124.0  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

      25,167.4  

   38,747.2  

   42,355.4  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

        1,168.0  

        544.4  

        801.7  

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        1,634.8  

     1,704.1  

     3,207.7  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

           111.4  

        115.8  

        500.0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      42,472.7  

   56,836.6  

   49,149.2  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

      23,264.7  

   37,254.3  

   11,479.6  

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

           192.5  

              -    

        500.0  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

      17,399.5  

   17,194.8  

   47,747.2  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

        2,429.8  

     1,250.5  

     2,653.4  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

             26.5  

          13.6  

              -    

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 

           135.0  

              -    

              -    

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

               1.4  

              -    

              -    

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

             20.0  

          90.0  

        120.0  

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

             36.6  

              -    

              -    

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

           411.0  

        634.1  

     1,000.0  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

        4,410.2  

            2.8  

              -    

06 02

სოციალური დაცვა

             76.1  

        562.7  

        100.0  

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

      20,106.0  

   13,367.7  

   15,476.6  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

        1,977.1  

     2,688.9  

     9,121.7  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

             93.3  

     1,093.4  

        758.0  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

               3.1  

          16.1  

          30.7  

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

           257.4  

          34.0  

        195.0  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

           113.8  

          68.7  

          42.8  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

           288.1  

        700.0  

        341.1  

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

        2,371.3  

        760.2  

        320.0  

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

        6,098.9  

     8,589.4  

   23,336.5  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

           405.2  

        262.0  

        465.0  

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

                -    

            9.7  

              -    

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

           445.3  

        477.1  

        659.7  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

           151.5  

        700.8  

        235.8  

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

           354.3  

        191.1  

        100.0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

        4,080.8  

        756.3  

     2,471.2  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

                -    

          32.8  

        360.0  

10 19

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური

                -    

            0.6  

              -    

10 20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

                -    

            1.6  

            5.0  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

           133.4  

          19.2  

          50.0  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

             38.7  

          39.7  

          65.0  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

             48.0  

          88.6  

          56.2  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

             15.7  

          10.3  

          25.0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

             15.1  

          49.7  

          15.0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

               9.6  

            4.7  

          20.0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

             33.4  

          29.0  

          30.0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

             14.6  

          10.8  

          20.6  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

               9.9  

        120.0  

     2,219.7  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

             60.1  

          66.2  

          25.0  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    282,821.3  

 258,149.5  

 289,075.7  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 51 350,0 ათასი  ლარის ოდენობით;

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

      57,300.2  

   48,000.0  

   51,350.0  

311

ძირითადი აქტივები

      25,927.1  

     4,000.0  

     4,000.0  

314

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

      31,373.1  

   44,000.0  

   47,350.0  

 


მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 
     

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

     73,726.0  

     77,463.0  

    102,906.6  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

     69,569.4  

     72,563.5  

      87,469.4  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

     69,569.4  

     65,983.5  

      74,482.4  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

               -    

       6,580.0  

      12,987.0  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

       1,567.0  

       2,369.9  

        7,651.1  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

       2,589.6  

       2,529.6  

        7,786.1  

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

          468.3  

       4,105.6  

        2,817.1  

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

             0.4  

       3,585.2  

        2,000.0  

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

          467.9  

          520.4  

           817.1  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

    193,910.5  

    285,559.7  

    278,538.5  

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

    191,949.1  

    284,209.0  

    276,010.5  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

       1,961.4  

       1,350.8  

        2,528.0  

705

გარემოს დაცვა

     86,402.2  

    115,212.5  

    164,872.7  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

     53,200.0  

     67,365.5  

      76,254.0  

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

       2,416.8  

       3,477.3  

        3,500.0  

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

     30,785.3  

     44,369.7  

      85,118.7  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

    233,003.4  

    267,395.9  

    258,883.3  

7061

ბინათმშენებლობა

    106,711.9  

    122,391.7  

    107,652.7  

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

     25,442.7  

     38,942.2  

      42,355.4  

7063

წყალმომარაგება

          739.8  

            11.5  

            59.5  

7064

გარეგანათება

     30,723.3  

     22,020.2  

      30,207.7  

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

       5,977.5  

       6,818.3  

        7,133.8  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

     63,408.3  

     77,212.0  

      71,474.2  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

     54,368.0  

     22,371.5  

      21,577.7  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

     39,355.3  

       3,391.5  

        2,672.8  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

     15,012.7  

     18,980.0  

      18,904.9  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

     51,078.1  

     54,502.5  

      76,903.1  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

     13,137.8  

     15,547.5  

      32,494.8  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

     31,672.5  

     32,306.4  

      37,187.7  

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

       4,078.6  

       4,667.7  

        4,667.7  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

       2,189.2  

       1,980.9  

        2,552.9  

709

განათლება

    149,713.2  

    154,941.4  

    178,941.3  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

    134,684.0  

    138,935.1  

    153,666.9  

7093

პროფესიული განათლება

          172.9  

          660.0  

           180.0  

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

          133.0  

            20.2  

            92.2  

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     14,723.4  

     15,326.1  

      25,002.2  

710

სოციალური დაცვა

    150,220.7  

    124,046.5  

    127,327.7  

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

       3,160.3  

       3,631.3  

        3,844.1  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

          458.2  

          445.4  

           492.4  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

     38,521.7  

     39,634.2  

      42,616.4  

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

       7,491.7  

       7,483.5  

        8,020.6  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

    100,588.8  

     72,852.1  

      72,354.2  

 

სულ

    992,890.5  

 1,105,598.6  

  1,212,767.9  

 


მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

     

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

      391,136.8  

          5,988.3  

 183,707.3  

მთლიანი სალდო

      165,615.7  

-     204,161.2  

-  54,018.4  

       

 


მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (69 577,4) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

      157,583.8  

                   -    

                   -    

ვალუტა დეპოზიტები

      157,583.8  

                   -    

                   -    

 

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 69 577,4 ათასი ლარის ოდენობით.

 

   

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

          1,619.2  

      220,210.7  

        69,577.4  

ვალუტა დეპოზიტები

          1,618.7  

      220,110.7  

        69,477.4  

სესხები

                 0.5  

             100.0  

             100.0  

 


მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (15 559,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

   

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

          9,651.9  

        16,049.5  

        15,559.0  

საშინაო

          9,651.9  

        16,049.5  

        15,559.0  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2021 წლის ბოლოსთვის  679 937.8 ათასი ლარის ოდენობით;

 

 

ათას ლარებში

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2021 წლის ბოლოსათვის

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        62,990.8  

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

        54,436.5  

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა ٭

      290,328.0  

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება  ٭

      272,182.5  

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

      679,937.8  

 

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო  – 3.6291 ლარი, 13.10.2021წ.


თავი II
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

(კოდი 01 01)

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.     

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11;

01 01 12;  01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტივანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი: 01 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  ავტობუსების შეძენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრებისათვის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ისტორიული ნაწილის, მთაწმინდის რეკრეაციულ ზონასთან უმოკლესი მარშუტით დაკავშირებას და სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელოვანი ფუნქციის მინიჭებას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციის მქონე სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის სრული რეაბილიტაცია.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ავარიული შენობების გამაგრება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.     

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. ასევე, მოხდება ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.  

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გათვალისწინებულია გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა, დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03 01)

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. შესაბამისად, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები  (კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა;  ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება. 

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06) 

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება (სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა), სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.  

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07) 

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია  კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია;  თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების  და გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10;  02 09 11;  02 09 12; 

02 09 13;  02 09 14;  02 09 15; 02 09 16;  02 09 17;  02 09 18;  02 09 19). 

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია,  სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი  საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო  დასვენების,  გართობის  და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი: 02 11)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, სხვა სახის ფულადი დახმარების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვა ღონისძიებები.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა, ამისათვის, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული ღონისძიებები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება  და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03) 

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოველების მოვლა-პატრონობისთვის, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის, მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლებას და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვას, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ზოოპარკებთან ურთიერთობას; სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდებში ეკოლოგიური განათლების გავრცელებას სწავლების სხვადასხვა ფორმით; ახალი ვოლიერების მშენებლობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაყვანის უზრუნველყოფას, ჩამოყვანილი ცხოველებისთვის გამოთავისუფლებული ვოლიერების შესაბამისობაში მოყვანას, ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებას საექსპოზიციო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებას და სხვა ღონისძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას. ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერიისთვის მნიშვნელოვანია სტრატეგიების და გეგმების შექმნა/დახვეწა და მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. მოხდება მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით, მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა, ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). ასევე, გათვალისწინებულია მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობის ღონისძიებები აუდიტის, შესყიდვების და საფინანსო სფეროში, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება და სხვა.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

თბილისის  განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა. ასევე, ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის  ინვესტორებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება თბილისის საზღვრებში არსებული ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის, ბროშურების, კატალოგების და შეხვედრების სახით.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07) 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი, საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი მეთოდოლგიის შემუშავება და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებია: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებია: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა,  მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი:  04 12)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ასევე, ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის.  

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01;  05 01 08;  05 01 0 9;  05 01 10;  05 01 11;  05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)   

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი  სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი  სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.   

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგს, პროსტატისა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვას:

•ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას და მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას და პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით, ნაცხში პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას, და საჭიროების შემთხვევაში ჰისტოლოგიურ კვლევას.

• პროსტატის კიბოს მართვა -  წელიწადში ერთხელ სისხლში  საერთო პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას, საერთო პროსტატის კიბოს სპეციფიკური ანტიგენის მაჩვენებლის ე.წ. რუხ ზონაში.

•  კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტებით) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში, კოლონოსკოპიას, საჭიროების შემთხვევაში ჰისტოლოგიურ კვლევას.

• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა - 5 წელიწადში ერთხელ ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

გარდა ამისა, დაფინანსდება ა(ა)იპ ეროვნული სკრინიგ ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის და ფინგოლიმოდის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა),  კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სამკურნალო მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის  ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/ დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) HER2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

ტრანსპლანტაცია  (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათი სიცოცხლის დაცვა. აღნიშნული გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02) 

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული  კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი  ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური  კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ  მიზნით  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება (კოდი: 06 02 04)  

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული   ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე, უფასო სასადილოების მომსახურებით სარგებლობის პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლებისა და ბავშვის აღმზრდელი სხვა პირების მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით; მშობლებისა და აღმზრდელებისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას; ბავშვის დაცვას უარყოფითი გარემო ფაქტორების მავნე ზემოქმედებისგან და მათი დაძლევისათვის აუცილებელი პიროვნული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას შესაბამისი სოციალური აქტივობის ღონისძიებების შეთავაზებით; ბავშვის კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას, სოციალური აქტივობის, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების და ინიციატივის გამოჩენის ხელშეწყობას; ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფას; დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით/ფასით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება). აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების თანახმად, განსახორციელებელია უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე გასათვალისწინებელია მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

ასევე, უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ  სისტემაში ჩართული ავტობუსებისა) ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და დადგენილი ტარიფის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ  სისტემაში ჩართულ ავტობუსებისა), სადაც დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, კომუნალური (მათ შორის დასუფთავების) გადასახადების დაფინანსების გზით, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14;  06 02 14 06;  06 02 14 07;  06 02 14 08;  06 02 14 09;  06 02 14 10;  06 02 14 11;  06 02 14 12;  06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  200000-ს.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15;  06 02 15 07;  06 02 15 08;  06 02 15 09;  06 02 15 10;  06 02 15 11; 06 02 15 12;  06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16;  06 02 16 07;  06 02 16 08;  06 02 16 09;  06 02 16 10;  06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი,  სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17;  06 02 17 07;  06 02 17 08;  06 02 17 09;  06 02 17 10;  06 02 17 11;  06 02 17 12;  06 02 17 13;  06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07;  06 02 18 08;  06 02 18 09;  06 02 18 10; 06 02 18 11;  06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში  რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 04)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისში თავშესაფრის არმქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ადგილით, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა. ასევე, გათვალისწინებულია ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის და დიდი დიღმის სოციალური საცხოვრისების მოვლა-პატრონობა და რემონტი და სხვა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე, აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადობის სტიმულირებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა, ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალური დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა ღონისძიებებს.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი  განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიურ მონაწილეობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და სხვა.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა  (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03; 07 03 03)

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროფესიული   განათლების  და   დასაქმების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,  მასტერკლასები,  ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,  მასტერკლასები,  ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის. 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.  

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებულ სპორტსმენთა (ბავშვები და მოზარდები) სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინო ფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული და ახალგაზრდული კომპლექსები; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 

შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის  საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ - ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას;  ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე  ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და ბავშვთა ეტლით მოსარგებლეთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.   

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება, საფლავების კეთილმოწყობა და სხვა.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელ კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური  და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებებს.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 06 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.  

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სავარჯიშო პირობებით დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადბინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა  მიზნად  ისახავს  ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა),  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია  და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები, სარემონტო სამუშაოები და სხვა.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს; ფართოვდება  მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილოების პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები; ძლიერდება არაფორმალური განათლების და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები და უცხოელი მოხალისე ტრენერები, ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის; ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები, ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები, ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია.  ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით,  საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა).

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში და საგანმანათლებლო მიმართულებით.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

პროგრამა ემსახურება თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მყარი ნარჩენების შეგროვების საავტომობილო პარკის განახლება; არსებული მყარი ნარჩენების გადამზიდი სადგურების განახლება და თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების სისტემის გაუმჯობესება.

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა (კოდი 10 47)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის ადაპტირებული ავტობუსებით. ასევე, ავტობაზის მშენებლობა.

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

პროგრამა ემსახურება მეტროს რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს კაპიტალური შეკეთება და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია.

 


მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

  1,002,542.4  

 1,121,648.1  

  1,228,326.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             4,937  

            3,952  

             4,007  

2

ხარჯები

     710,069.2  

    847,449.1  

     923,692.2  

21

შრომის ანაზღაურება

       86,163.0  

       63,846.3  

       73,146.9  

22

საქონელი და მომსახურება

     137,144.4  

    131,786.4  

     148,076.8  

24

პროცენტი

         1,559.7  

         2,369.9  

          7,651.1  

25

სუბსიდიები

     181,518.1  

    292,035.8  

     348,280.5  

26

გრანტები

             990.0  

         1,014.7  

             561.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

     167,429.5  

    143,931.2  

     146,178.5  

28

სხვა   ხარჯები

     135,264.6  

    212,464.7  

     199,796.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     282,821.3  

    258,149.5  

     289,075.7  

33

ვალდებულებების კლება

         9,651.9  

       16,049.5  

       15,559.0  

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

     191,949.1  

    284,209.0  

     276,010.5  

2

ხარჯები

       65,210.0  

    211,198.9  

     202,994.5  

22

საქონელი და მომსახურება

       28,234.2  

       29,167.9  

       24,018.4  

25

სუბსიდიები

         5,605.5  

       75,709.6  

     107,263.8  

28

სხვა   ხარჯები

       31,370.3  

    106,321.4  

       71,712.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     126,739.2  

       73,010.1  

       73,016.0  

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

     154,588.0  

       89,716.9  

       82,616.0  

2

ხარჯები

       30,593.5  

       30,741.2  

       23,724.0  

22

საქონელი და მომსახურება

       24,592.3  

       25,768.3  

       19,161.4  

28

სხვა   ხარჯები

         6,001.3  

         4,972.9  

          4,562.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     123,994.5  

       58,975.7  

       58,892.0  

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

       99,223.2  

       42,560.1  

       32,120.0  

2

ხარჯები

         6,518.3  

         7,016.4  

          3,177.4  

22

საქონელი და მომსახურება

         6,518.3  

         7,016.4  

          3,177.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       92,704.9  

       35,543.6  

       28,942.6  

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

         9,009.6  

         7,477.0  

          7,395.0  

2

ხარჯები

         1,294.4  

         2,155.4  

             835.2  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,294.4  

         2,155.4  

             835.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7,715.2  

         5,321.6  

          6,559.8  

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

         5,852.3  

         4,525.2  

          5,477.8  

2

ხარჯები

         3,102.8  

         2,308.7  

          1,769.4  

22

საქონელი და მომსახურება

         2,506.7  

         1,272.3  

             890.4  

28

სხვა   ხარჯები

             596.1  

         1,036.4  

             879.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,749.6  

         2,216.5  

          3,708.4  

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

         3,471.5  

         3,500.0  

          2,315.4  

2

ხარჯები

         3,086.7  

         3,264.1  

          2,248.8  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,652.9  

         2,052.1  

          1,168.0  

28

სხვა   ხარჯები

         1,433.9  

         1,212.0  

          1,080.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             384.8  

            235.9  

               66.6  

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

         3,123.9  

         3,462.7  

          3,300.0  

2

ხარჯები

         3,123.9  

         3,462.7  

          3,300.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         2,774.5  

         3,163.5  

          3,102.5  

28

სხვა   ხარჯები

             349.3  

            299.2  

             197.5  

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

         5,635.6  

         4,730.9  

          5,100.0  

2

ხარჯები

         4,508.7  

         4,596.9  

          4,147.4  

22

საქონელი და მომსახურება

         4,508.7  

         4,596.9  

          4,147.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,126.9  

            134.0  

             952.6  

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

         9,717.3  

         6,126.1  

          7,547.8  

2

ხარჯები

         2,507.2  

         1,523.1  

          1,688.1  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,184.7  

            685.5  

          1,028.1  

28

სხვა   ხარჯები

         1,322.5  

            837.6  

             660.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7,210.1  

         4,602.9  

          5,859.7  

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

         3,863.4  

         3,775.9  

          3,810.0  

2

ხარჯები

         1,100.0  

         1,536.0  

          1,228.4  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,100.0  

         1,536.0  

          1,228.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,763.4  

         2,239.9  

          2,581.6  

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

         7,996.4  

         6,243.7  

          8,300.0  

2

ხარჯები

         2,507.5  

         1,690.8  

          2,385.3  

22

საქონელი და მომსახურება

             293.4  

            461.1  

             940.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,214.1  

         1,229.8  

          1,445.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         5,488.9  

         4,552.8  

          5,914.7  

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

         3,028.8  

         3,437.6  

          2,750.0  

2

ხარჯები

         2,465.4  

         2,377.6  

          2,250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         2,465.4  

         2,377.6  

          2,250.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             563.5  

         1,060.0  

             500.0  

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

         3,666.1  

         3,877.8  

          4,500.0  

2

ხარჯები

             378.7  

            809.3  

             694.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             293.4  

            451.5  

             394.0  

28

სხვა   ხარჯები

               85.3  

            357.9  

             300.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3,287.4  

         3,068.5  

          3,806.0  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

       37,361.1  

    194,492.1  

     193,394.5  

2

ხარჯები

       34,616.5  

    180,457.7  

     179,270.5  

22

საქონელი და მომსახურება

         3,641.9  

         3,399.6  

          4,857.0  

25

სუბსიდიები

         5,605.5  

       75,709.6  

     107,263.8  

28

სხვა   ხარჯები

       25,369.0  

    101,348.5  

       67,149.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,744.7  

       14,034.4  

       14,124.0  

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

       11,760.5  

       21,068.1  

       32,491.0  

2

ხარჯები

         9,015.8  

         7,033.8  

       18,367.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         3,410.3  

         3,399.6  

          4,857.0  

25

სუბსიდიები

         5,605.5  

         3,624.1  

          1,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

              10.0  

       12,010.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,744.7  

       14,034.4  

       14,124.0  

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

       25,369.0  

       95,338.5  

       37,500.0  

2

ხარჯები

       25,369.0  

       95,338.5  

       37,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

       25,369.0  

       95,338.5  

       37,500.0  

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

                    -   

         6,000.0  

                     -   

2

ხარჯები

                    -   

         6,000.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

         6,000.0  

                     -   

01 02 04

  ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

             231.6  

                    -   

                     -   

2

ხარჯები

             231.6  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             231.6  

                    -   

                     -   

01 02 05

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია

                    -   

       72,085.4  

     105,763.8  

2

ხარჯები

                    -   

       72,085.4  

     105,763.8  

25

სუბსიდიები

 

       72,085.4  

     105,763.8  

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

                    -   

                    -   

       17,639.7  

2

ხარჯები

                    -   

                    -   

       17,639.7  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

       17,639.7  

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

     218,740.1  

    236,705.3  

     224,437.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                156  

               229  

             229.0  

2

ხარჯები

     124,728.7  

    101,503.0  

     116,443.4  

21

შრომის ანაზღაურება

         4,323.3  

         6,598.7  

          6,474.2  

22

საქონელი და მომსახურება

       45,747.9  

       41,422.3  

       51,426.2  

25

სუბსიდიები

         1,550.4  

         3,307.8  

          1,010.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               63.5  

              62.9  

               20.0  

28

სხვა   ხარჯები

       73,043.5  

       50,111.3  

       57,512.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       94,011.5  

    135,202.4  

     107,993.6  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

       25,442.7  

       38,942.2  

       42,355.4  

2

ხარჯები

             275.3  

            195.1  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             275.3  

            149.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

              45.6  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       25,167.4  

       38,747.2  

       42,355.4  

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

       13,970.0  

       13,098.3  

          9,030.0  

2

ხარჯები

       13,970.0  

       13,098.3  

          9,030.0  

28

სხვა   ხარჯები

       13,970.0  

       13,098.3  

          9,030.0  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

         5,566.5  

         6,174.3  

          6,133.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  93  

            158.0  

                158  

2

ხარჯები

         4,398.5  

         5,629.9  

          5,332.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,373.3  

         4,351.7  

          4,179.8  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,933.8  

         1,170.0  

          1,071.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               31.3  

              23.8  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               60.1  

              84.3  

               80.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,168.0  

            544.4  

             801.7  

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

             700.6  

            407.0  

             200.0  

2

ხარჯები

               82.6  

              69.0  

               50.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               50.0  

                 6.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               32.6  

              63.0  

               50.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             618.0  

            338.0  

             150.0  

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

         4,865.9  

         5,767.3  

          5,933.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  93  

               158  

                158  

2

ხარჯები

         4,315.9  

         5,560.9  

          5,282.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,373.3  

         4,351.7  

          4,179.8  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,883.8  

         1,164.0  

          1,071.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               31.3  

              23.8  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               27.5  

              21.3  

               30.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             550.0  

            206.4  

             651.7  

02 05

   გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

       30,723.3  

       22,020.2  

       30,207.7  

2

ხარჯები

       29,088.5  

       20,316.1  

       27,000.0  

22

საქონელი და მომსახურება

       20,201.2  

       20,316.1  

       27,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

         8,887.3  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,634.8  

         1,704.1  

          3,207.7  

02 06

     სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

         2,416.8  

         3,477.3  

          3,500.0  

2

ხარჯები

         2,416.8  

         3,477.3  

          3,500.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         2,416.8  

         3,477.3  

          3,500.0  

02 07

ღონისძიებების უზრუნველყოფა

         8,639.3  

         7,695.0  

          7,501.5  

2

ხარჯები

         8,528.0  

         7,579.2  

          7,001.5  

22

საქონელი და მომსახურება

         7,957.3  

         4,815.6  

          6,430.8  

25

სუბსიდიები

             570.7  

         2,763.7  

             570.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             111.4  

            115.8  

             500.0  

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

       59,807.6  

       73,057.2  

       67,019.0  

2

ხარჯები

       17,334.9  

       16,220.5  

       17,869.8  

22

საქონელი და მომსახურება

       11,915.9  

       10,909.1  

       11,422.4  

25

სუბსიდიები

             979.7  

            544.1  

             440.0  

28

სხვა   ხარჯები

         4,439.3  

         4,767.3  

          6,007.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       42,472.7  

       56,836.6  

       49,149.2  

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

       12,621.4  

       14,020.6  

       10,495.0  

2

ხარჯები

         5,378.6  

         1,812.0  

          1,660.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         4,998.8  

         1,667.9  

          1,660.0  

25

სუბსიდიები

             379.8  

            144.1  

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7,242.8  

       12,208.6  

          8,835.0  

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

             127.4  

            200.0  

             200.0  

2

ხარჯები

             127.4  

            200.0  

             200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             127.4  

            200.0  

             200.0  

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

         5,687.1  

         6,574.4  

          6,525.0  

2

ხარჯები

         1,544.2  

         1,895.2  

          1,852.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             961.6  

         1,411.5  

          1,325.0  

28

სხვა   ხარჯები

             582.6  

            483.8  

             527.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,142.9  

         4,679.2  

          4,673.0  

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

         3,912.1  

         5,416.6  

          5,422.2  

2

ხარჯები

         1,150.0  

         1,323.7  

          1,571.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             615.6  

            935.6  

          1,045.7  

25

სუბსიდიები

             210.0  

            120.0  

             100.0  

28

სხვა   ხარჯები

             324.4  

            268.1  

             426.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,762.1  

         4,092.9  

          3,850.6  

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

         4,191.0  

         4,816.6  

          4,391.6  

2

ხარჯები

         1,364.4  

         1,357.0  

          1,933.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,227.4  

         1,167.6  

          1,563.0  

25

სუბსიდიები

               90.0  

              90.0  

             100.0  

28

სხვა   ხარჯები

               47.1  

              99.4  

             270.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,826.5  

         3,459.6  

          2,458.6  

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

         3,864.3  

         4,149.8  

          3,670.0  

2

ხარჯები

         1,099.0  

            869.8  

          1,266.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             536.0  

            519.2  

             714.0  

25

სუბსიდიები

               59.9  

 

 

28

სხვა   ხარჯები

             503.0  

            350.6  

             552.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,765.4  

         3,280.0  

          2,403.6  

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

         4,151.1  

         5,706.1  

          5,100.0  

2

ხარჯები

             749.1  

         1,056.8  

          1,008.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             439.9  

            883.6  

             800.0  

28

სხვა   ხარჯები

             309.2  

            173.2  

             208.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3,402.0  

         4,649.2  

          4,092.0  

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

         5,197.8  

         7,580.2  

          6,682.2  

2

ხარჯები

             572.8  

            680.2  

          1,323.5  

22

საქონელი და მომსახურება

             272.1  

            392.0  

             419.5  

28

სხვა   ხარჯები

             300.7  

            288.2  

             904.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,625.0  

         6,900.0  

          5,358.7  

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

         4,903.5  

         6,289.8  

          6,280.0  

2

ხარჯები

         1,931.8  

         2,126.9  

          1,964.6  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,194.1  

         1,984.7  

          1,802.6  

28

სხვა   ხარჯები

             737.7  

            142.2  

             162.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,971.7  

         4,162.9  

          4,315.4  

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

         6,422.7  

         8,425.0  

          9,700.0  

2

ხარჯები

         1,061.7  

         1,636.3  

          1,436.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             307.0  

            542.8  

             636.9  

25

სუბსიდიები

             240.0  

            190.0  

             240.0  

28

სხვა   ხარჯები

             514.7  

            903.5  

             560.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         5,361.0  

         6,788.7  

          8,263.1  

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

         4,017.5  

         4,841.7  

          4,500.0  

2

ხარჯები

         1,147.9  

         1,063.1  

          1,113.8  

22

საქონელი და მომსახურება

             558.0  

            614.3  

             691.8  

28

სხვა   ხარჯები

             589.9  

            448.8  

             422.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,869.7  

         3,778.6  

          3,386.3  

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

         4,711.7  

         5,036.3  

          4,053.0  

2

ხარჯები

         1,208.1  

         2,199.4  

          2,540.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             678.1  

            589.9  

             564.0  

28

სხვა   ხარჯები

             530.0  

         1,609.5  

          1,976.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3,503.6  

         2,836.9  

          1,513.0  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

       71,981.4  

       72,240.9  

       58,189.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  63  

                  71  

                  71  

2

ხარჯები

       48,716.7  

       34,986.6  

       46,710.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,950.0  

         2,246.9  

          2,294.4  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,047.7  

            584.7  

          2,001.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               32.3  

              39.1  

               20.0  

28

სხვა   ხარჯები

       45,686.7  

       32,115.9  

       42,394.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       23,264.7  

       37,254.3  

       11,479.6  

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

             192.5  

                    -   

             500.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             192.5  

                    -   

             500.0  

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

       90,762.9  

    117,568.2  

     169,112.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                315  

               315  

                315  

2

ხარჯები

       70,933.6  

       99,122.9  

     118,711.9  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,645.3  

         2,685.8  

          2,833.5  

22

საქონელი და მომსახურება

       13,926.3  

       15,808.2  

       21,492.7  

25

სუბსიდიები

       53,514.0  

       76,830.2  

       86,417.0  

26

გრანტები

               11.4  

              10.5  

               11.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1.2  

              10.6  

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

             835.4  

         3,777.6  

          7,952.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       19,829.3  

       18,445.3  

       50,400.6  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

       30,785.3  

       44,369.7  

       85,118.7  

2

ხარჯები

       13,385.8  

       27,175.0  

       37,371.5  

22

საქონელი და მომსახურება

       12,294.8  

       14,010.3  

       19,271.5  

25

სუბსიდიები

             314.0  

       12,464.7  

       16,763.0  

28

სხვა   ხარჯები

             777.0  

            700.0  

          1,337.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       17,399.5  

       17,194.8  

       47,747.2  

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

       53,200.0  

       67,365.5  

       76,254.0  

2

ხარჯები

       53,200.0  

       67,365.5  

       76,254.0  

25

სუბსიდიები

       53,200.0  

       64,365.5  

       69,654.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

         3,000.0  

          6,600.0  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

         6,777.5  

         5,832.9  

          7,739.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                315  

               315  

                315  

2

ხარჯები

         4,347.8  

         4,582.4  

          5,086.4  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,645.3  

         2,685.8  

          2,833.5  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,631.5  

         1,798.0  

          2,221.2  

26

გრანტები

               11.4  

              10.5  

               11.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1.2  

              10.6  

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

               58.4  

              77.6  

               15.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,429.8  

         1,250.5  

          2,653.4  

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa

         3,589.5  

         3,600.0  

          4,500.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                143  

               143  

                143  

2

ხარჯები

         2,723.8  

         2,778.0  

          2,950.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,402.6  

         1,371.4  

          1,378.1  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,255.8  

         1,317.4  

          1,546.3  

26

გრანტები

               11.4  

              10.5  

               11.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 1.2  

                 6.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               52.8  

              72.0  

               14.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             865.8  

            822.0  

          1,550.0  

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

         3,188.0  

         2,232.9  

          3,239.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                172  

               172  

                172  

2

ხარჯები

         1,624.0  

         1,804.4  

          2,136.4  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,242.7  

         1,314.4  

          1,455.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             375.7  

            480.5  

             674.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 3.9  

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 5.6  

                 5.6  

                 1.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,564.0  

            428.5  

          1,103.4  

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

         2,372.4  

         1,994.8  

          3,528.0  

2

ხარჯები

         1,742.0  

         1,257.1  

          2,408.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,298.4  

            726.1  

          1,722.9  

26

გრანტები

               60.0  

              98.9  

             225.0  

28

სხვა   ხარჯები

             383.5  

            432.1  

             460.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             630.4  

            737.7  

          1,120.0  

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

             555.9  

         1,029.4  

          1,256.0  

2

ხარჯები

             529.4  

         1,015.9  

          1,256.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             185.6  

            606.0  

             795.9  

28

სხვა   ხარჯები

             343.8  

            409.9  

             460.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               26.5  

              13.6  

                     -   

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

             141.0  

                 6.7  

               40.0  

2

ხარჯები

                 6.0  

                 6.7  

               40.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 6.0  

                 6.7  

               40.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             135.0  

                    -   

                     -   

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

             450.5  

              31.1  

               35.0  

2

ხარჯები

             450.5  

              31.1  

               35.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             437.1  

                 5.3  

               20.0  

26

გრანტები

               13.3  

              25.8  

               15.0  

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

               49.8  

              35.2  

             335.0  

2

ხარჯები

               48.4  

              35.2  

             335.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               26.1  

              12.9  

             335.0  

28

სხვა   ხარჯები

               22.3  

              22.3  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.4  

                    -   

                     -   

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

               24.0  

                 9.4  

               15.0  

2

ხარჯები

               22.6  

                 9.4  

               15.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               22.6  

                 9.4  

               15.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.4  

                    -   

                     -   

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

                    -   

                    -   

               10.0  

2

ხარჯები

                    -   

                    -   

               10.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

                    -   

               10.0  

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

               25.8  

              25.8  

             310.0  

2

ხარჯები

               25.8  

              25.8  

             310.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                 3.5  

                 3.5  

             310.0  

28

სხვა   ხარჯები

               22.3  

              22.3  

                     -   

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

             690.4  

            242.1  

             700.0  

2

ხარჯები

             670.4  

            152.1  

             580.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             606.3  

              79.0  

             370.0  

26

გრანტები

               46.7  

              73.1  

             210.0  

28

სხვა   ხარჯები

               17.4  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               20.0  

              90.0  

             120.0  

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

               24.1  

                 6.3  

             162.0  

2

ხარჯები

               24.1  

                 6.3  

             162.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               24.1  

                 6.3  

             162.0  

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

               49.7  

                    -   

                     -   

2

ხარჯები

               13.2  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

               13.2  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               36.6  

                    -   

                     -   

04 12

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება

             411.0  

            644.0  

          1,000.0  

2

ხარჯები

                    -   

                 9.9  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

                 9.9  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             411.0  

            634.1  

          1,000.0  

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

2

ხარჯები

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

28

სხვა   ხარჯები

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

2

ხარჯები

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

28

სხვა   ხარჯები

       20,760.4  

       37,052.6  

       40,433.1  

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

         1,945.9  

         3,921.9  

          4,500.0  

2

ხარჯები

         1,945.9  

         3,921.9  

          4,500.0  

28

სხვა   ხარჯები

         1,945.9  

         3,921.9  

          4,500.0  

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

         2,038.4  

         3,162.0  

          3,100.0  

2

ხარჯები

         2,038.4  

         3,162.0  

          3,100.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,038.4  

         3,162.0  

          3,100.0  

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

         2,342.0  

         3,330.8  

          4,420.0  

2

ხარჯები

         2,342.0  

         3,330.8  

          4,420.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,342.0  

         3,330.8  

          4,420.0  

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

         2,783.2  

         4,126.5  

          3,869.0  

2

ხარჯები

         2,783.2  

         4,126.5  

          3,869.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,783.2  

         4,126.5  

          3,869.0  

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

         2,097.0  

         3,981.0  

          4,300.0  

2

ხარჯები

         2,097.0  

         3,981.0  

          4,300.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,097.0  

         3,981.0  

          4,300.0  

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

         2,362.6  

         3,269.4  

          3,856.8  

2

ხარჯები

         2,362.6  

         3,269.4  

          3,856.8  

28

სხვა   ხარჯები

         2,362.6  

         3,269.4  

          3,856.8  

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

         2,404.8  

         4,550.7  

          4,490.0  

2

ხარჯები

         2,404.8  

         4,550.7  

          4,490.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,404.8  

         4,550.7  

          4,490.0  

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

         1,844.1  

         4,506.8  

          5,100.0  

2

ხარჯები

         1,844.1  

         4,506.8  

          5,100.0  

28

სხვა   ხარჯები

         1,844.1  

         4,506.8  

          5,100.0  

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

         1,308.1  

         2,356.9  

          2,767.3  

2

ხარჯები

         1,308.1  

         2,356.9  

          2,767.3  

28

სხვა   ხარჯები

         1,308.1  

         2,356.9  

          2,767.3  

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

         1,634.4  

         3,846.4  

          4,030.0  

2

ხარჯები

         1,634.4  

         3,846.4  

          4,030.0  

28

სხვა   ხარჯები

         1,634.4  

         3,846.4  

          4,030.0  

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     205,328.5  

    146,429.5  

     148,964.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             1,346  

               189  

                189  

2

ხარჯები

     200,842.1  

    145,863.9  

     148,864.8  

21

შრომის ანაზღაურება

       25,320.7  

         1,505.8  

          3,073.1  

22

საქონელი და მომსახურება

         7,499.4  

         1,552.4  

          2,259.5  

25

სუბსიდიები

                 8.6  

            408.7  

                     -   

26

გრანტები

             493.9  

                    -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

     164,913.3  

    142,328.7  

     143,313.5  

28

სხვა   ხარჯები

         2,606.3  

              68.4  

             218.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,486.3  

            565.5  

             100.0  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

       54,368.0  

       22,371.5  

       21,577.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             1,314  

                    4  

                     4  

2

ხარჯები

       49,957.8  

       22,368.6  

       21,577.7  

21

შრომის ანაზღაურება

       24,816.8  

              61.0  

               55.9  

22

საქონელი და მომსახურება

         6,748.4  

            528.5  

             743.5  

25

სუბსიდიები

                    -   

            408.7  

                     -   

26

გრანტები

             493.9  

                    -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       17,531.1  

       21,370.3  

       20,778.1  

28

სხვა   ხარჯები

             367.7  

                 0.2  

                 0.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,410.2  

                 2.8  

                     -   

06 01 01

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

       36,544.3  

                    -   

                     -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             1,310  

 

 

2

ხარჯები

       32,583.0  

                    -   

                     -   

21

შრომის ანაზღაურება

       24,760.9  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

         6,277.8  

                    -   

                     -   

26

გრანტები

             493.9  

                    -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             683.0  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             367.5  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3,961.3  

                    -   

                     -   

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

         2,301.2  

         1,862.3  

          2,140.0  

2

ხარჯები

         1,852.3  

         1,859.4  

          2,140.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

                    -   

             250.0  

25

სუბსიდიები

 

            408.7  

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,852.3  

         1,450.7  

          1,890.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             448.9  

                 2.8  

                     -   

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

             509.8  

            572.9  

             532.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    4  

                    4  

                     4  

2

ხარჯები

             509.8  

            572.9  

             532.8  

21

შრომის ანაზღაურება

               55.9  

              61.0  

               55.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             453.8  

            511.7  

             476.7  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.2  

                 0.2  

                 0.2  

06 01 05

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

                    -   

            956.3  

          2,676.5  

2

ხარჯები

                    -   

            956.3  

          2,676.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

            956.3  

          2,676.5  

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია

         3,962.3  

         5,210.0  

          5,868.4  

2

ხარჯები

         3,962.3  

         5,210.0  

          5,868.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         3,962.3  

         5,210.0  

          5,868.4  

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

         2,899.2  

         3,720.0  

          3,760.0  

2

ხარჯები

         2,899.2  

         3,720.0  

          3,760.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               16.8  

              16.8  

               16.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,882.4  

         3,703.2  

          3,743.2  

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

             522.6  

            600.0  

             600.0  

2

ხარჯები

             522.6  

            600.0  

             600.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             522.6  

            600.0  

             600.0  

06 01 12

,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

               23.3  

                 0.0  

                     -   

2

ხარჯები

               23.3  

                 0.0  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               23.3  

                 0.0  

                     -   

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

         7,605.4  

         9,450.0  

          6,000.0  

2

ხარჯები

         7,605.4  

         9,450.0  

          6,000.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         7,605.4  

         9,450.0  

          6,000.0  

06 02

სოციალური დაცვა

     150,960.5  

    124,058.0  

     127,387.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  32  

               185  

                185  

2

ხარჯები

     150,884.3  

    123,495.3  

     127,287.2  

21

შრომის ანაზღაურება

             503.9  

         1,444.8  

          3,017.2  

22

საქონელი და მომსახურება

             751.0  

         1,023.9  

          1,516.0  

25

სუბსიდიები

                 8.6  

                    -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

     147,382.2  

    120,958.4  

     122,535.4  

28

სხვა   ხარჯები

         2,238.6  

              68.2  

             218.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               76.1  

            562.7  

             100.0  

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

         8,027.9  

         7,202.0  

          5,800.0  

2

ხარჯები

         8,027.9  

         7,202.0  

          5,800.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         8,027.9  

         7,202.0  

          5,800.0  

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

         9,453.0  

       10,230.0  

       10,338.3  

2

ხარჯები

         9,453.0  

       10,230.0  

       10,338.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         9,453.0  

       10,230.0  

       10,338.3  

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

             986.5  

         1,152.2  

          1,551.0  

2

ხარჯები

             986.5  

         1,152.2  

          1,551.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               15.0  

              16.2  

               16.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             971.5  

         1,136.0  

          1,534.8  

06 02 04 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

             986.5  

         1,152.2  

                     -   

2

ხარჯები

             986.5  

         1,152.2  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

               15.0  

              16.2  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             971.5  

         1,136.0  

                     -   

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარება

               33.0  

              38.0  

               35.0  

2

ხარჯები

               33.0  

              38.0  

               35.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               33.0  

              38.0  

               35.0  

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

         2,492.3  

         2,069.0  

          2,591.0  

2

ხარჯები

         2,479.3  

         2,069.0  

          2,591.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             124.1  

              80.0  

             160.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,270.3  

         1,989.0  

          2,341.0  

28

სხვა   ხარჯები

               84.9  

                    -   

               89.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               13.0  

                    -   

                     -   

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

             582.8  

            567.5  

             627.5  

2

ხარჯები

             582.8  

            567.5  

             627.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             582.8  

            567.5  

             627.5  

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

             974.5  

            988.0  

             980.0  

2

ხარჯები

             974.5  

            988.0  

             980.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             974.5  

            988.0  

             980.0  

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

             713.1  

            433.5  

             733.5  

2

ხარჯები

             713.1  

            433.5  

             733.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             713.1  

            433.5  

             733.5  

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

             222.0  

              80.0  

             250.0  

2

ხარჯები

             209.0  

              80.0  

             250.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             124.1  

              80.0  

             160.4  

28

სხვა   ხარჯები

               84.9  

                    -   

               89.6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               13.0  

                    -   

                     -   

06 02 07

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა

                    -   

         1,683.2  

          3,200.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

            153.0  

                153  

2

ხარჯები

                    -   

         1,127.2  

          3,100.0  

21

შრომის ანაზღაურება

                    -   

            920.6  

          2,485.2  

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

            200.2  

             604.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 5.4  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 1.0  

               10.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

            556.0  

             100.0  

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

       16,061.1  

       11,567.0  

       13,527.0  

2

ხარჯები

       16,061.1  

       11,567.0  

       13,527.0  

25

სუბსიდიები

                 8.6  

 

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       15,778.2  

       11,567.0  

       13,527.0  

28

სხვა   ხარჯები

             274.4  

                    -   

                     -   

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

             132.0  

            105.0  

               96.0  

2

ხარჯები

             132.0  

            105.0  

               96.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             132.0  

            105.0  

               96.0  

06 02 11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით უნივერსიტეტი-ბაგები მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

       62,800.0  

       37,492.5  

       36,687.4  

2

ხარჯები

       62,800.0  

       37,492.5  

       36,687.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       62,800.0  

       37,492.5  

       36,687.4  

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

                 1.7  

                 7.4  

                 7.4  

2

ხარჯები

                 1.7  

                 7.4  

                 7.4  

22

საქონელი და მომსახურება

                 1.6  

                 7.1  

                 7.1  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.1  

                 0.3  

                 0.3  

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

       17,997.2  

       17,781.0  

       19,978.8  

2

ხარჯები

       17,997.2  

       17,781.0  

       19,978.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       17,997.2  

       17,781.0  

       19,978.8  

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

         3,040.2  

         3,067.9  

          3,143.8  

2

ხარჯები

         3,040.2  

         3,067.9  

          3,143.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         3,040.2  

         3,067.9  

          3,143.8  

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

         3,290.5  

         3,224.0  

          3,821.2  

2

ხარჯები

         3,290.5  

         3,224.0  

          3,821.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         3,290.5  

         3,224.0  

          3,821.2  

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

         1,031.3  

         1,040.2  

          1,043.9  

2

ხარჯები

         1,031.3  

         1,040.2  

          1,043.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,031.3  

         1,040.2  

          1,043.9  

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

         1,434.9  

         1,417.5  

          1,624.0  

2

ხარჯები

         1,434.9  

         1,417.5  

          1,624.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,434.9  

         1,417.5  

          1,624.0  

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

             749.9  

            741.4  

             759.2  

2

ხარჯები

             749.9  

            741.4  

             759.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             749.9  

            741.4  

             759.2  

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

             777.9  

            757.0  

             844.3  

2

ხარჯები

             777.9  

            757.0  

             844.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             777.9  

            757.0  

             844.3  

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

         2,182.0  

         2,158.5  

          2,361.2  

2

ხარჯები

         2,182.0  

         2,158.5  

          2,361.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,182.0  

         2,158.5  

          2,361.2  

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

         2,888.8  

         2,829.8  

          3,491.2  

2

ხარჯები

         2,888.8  

         2,829.8  

          3,491.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,888.8  

         2,829.8  

          3,491.2  

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

         1,603.8  

         1,595.9  

          1,679.7  

2

ხარჯები

         1,603.8  

         1,595.9  

          1,679.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,603.8  

         1,595.9  

          1,679.7  

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

             997.9  

            948.8  

          1,210.3  

2

ხარჯები

             997.9  

            948.8  

          1,210.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             997.9  

            948.8  

          1,210.3  

06 02 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

               69.0  

              73.0  

             111.8  

2

ხარჯები

               69.0  

              73.0  

             111.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               69.0  

              73.0  

             111.8  

06 02 15 07

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

               12.6  

              10.2  

               14.0  

2

ხარჯები

               12.6  

              10.2  

               14.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               12.6  

              10.2  

               14.0  

06 02 15 08

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

                 7.4  

              10.5  

               10.5  

2

ხარჯები

                 7.4  

              10.5  

               10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 7.4  

              10.5  

               10.5  

06 02 15 09

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

                 3.2  

                 6.0  

                 6.0  

2

ხარჯები

                 3.2  

                 6.0  

                 6.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 3.2  

                 6.0  

                 6.0  

06 02 15 10

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

                 5.6  

                 6.3  

               10.5  

2

ხარჯები

                 5.6  

                 6.3  

               10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 5.6  

                 6.3  

               10.5  

06 02 15 11

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

                 8.1  

                 7.0  

               17.5  

2

ხარჯები

                 8.1  

                 7.0  

               17.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 8.1  

                 7.0  

               17.5  

06 02 15 12

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

               12.3  

                 6.7  

               10.5  

2

ხარჯები

               12.3  

                 6.7  

               10.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               12.3  

                 6.7  

               10.5  

06 02 15 13

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

                 8.1  

                 6.0  

                 9.8  

2

ხარჯები

                 8.1  

                 6.0  

                 9.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 8.1  

                 6.0  

                 9.8  

06 02 15 14

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

                 8.4  

                 8.5  

               15.0  

2

ხარჯები

                 8.4  

                 8.5  

               15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 8.4  

                 8.5  

               15.0  

06 02 15 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

                 2.8  

                 5.0  

               11.0  

2

ხარჯები

                 2.8  

                 5.0  

               11.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 2.8  

                 5.0  

               11.0  

06 02 15 16

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

                 0.7  

                 7.0  

                 7.0  

2

ხარჯები

                 0.7  

                 7.0  

                 7.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 0.7  

                 7.0  

                 7.0  

06 02 16

 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

         6,269.6  

         6,172.9  

          6,705.8  

2

ხარჯები

         6,269.6  

         6,172.9  

          6,705.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         6,269.6  

         6,169.9  

          6,705.8  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 3.0  

                     -   

06 02 16 07

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

             312.1  

            359.1  

             324.0  

2

ხარჯები

             312.1  

            359.1  

             324.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             312.1  

            359.1  

             324.0  

06 02 16 08

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

         1,289.7  

         1,208.5  

          1,290.0  

2

ხარჯები

         1,289.7  

         1,208.5  

          1,290.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,289.7  

         1,208.5  

          1,290.0  

06 02 16 09

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

             314.0  

            284.9  

             353.8  

2

ხარჯები

             314.0  

            284.9  

             353.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             314.0  

            284.9  

             353.8  

06 02 16 10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

             500.4  

            513.0  

             555.0  

2

ხარჯები

             500.4  

            513.0  

             555.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             500.4  

            513.0  

             555.0  

06 02 16 11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

             514.5  

            531.0  

             535.0  

2

ხარჯები

             514.5  

            531.0  

             535.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             514.5  

            531.0  

             535.0  

06 02 16 12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

             559.4  

            310.6  

             410.0  

2

ხარჯები

             559.4  

            310.6  

             410.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             559.4  

            310.6  

             410.0  

06 02 16 13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

             804.6  

            807.0  

             850.0  

2

ხარჯები

             804.6  

            807.0  

             850.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             804.6  

            807.0  

             850.0  

06 02 16 14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

             793.3  

            902.8  

             992.1  

2

ხარჯები

             793.3  

            902.8  

             992.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             793.3  

            899.8  

             992.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 3.0  

                     -   

06 02 16 15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

             676.1  

            645.9  

             745.9  

2

ხარჯები

             676.1  

            645.9  

             745.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             676.1  

            645.9  

             745.9  

06 02 16 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

             505.5  

            610.0  

             650.0  

2

ხარჯები

             505.5  

            610.0  

             650.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             505.5  

            610.0  

             650.0  

06 02 17

 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

               49.6  

              40.4  

               72.9  

2

ხარჯები

               49.6  

              40.4  

               72.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               20.3  

              11.5  

               19.2  

28

სხვა   ხარჯები

               29.3  

              28.9  

               53.7  

06 02 17 07

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

               11.7  

                 5.9  

               10.0  

2

ხარჯები

               11.7  

                 5.9  

               10.0  

28

სხვა   ხარჯები

               11.7  

                 5.9  

               10.0  

06 02 17 08

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

                 5.1  

                 5.5  

                 5.5  

2

ხარჯები

                 5.1  

                 5.5  

                 5.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 0.3  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 4.8  

                 5.5  

                 5.5  

06 02 17 09

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

                 1.1  

                 0.9  

                 0.8  

2

ხარჯები

                 1.1  

                 0.9  

                 0.8  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.1  

                 0.9  

                 0.8  

06 02 17 10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

                 0.7  

                 1.5  

                 8.0  

2

ხარჯები

                 0.7  

                 1.5  

                 8.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.7  

                 1.5  

                 8.0  

06 02 17 11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

                 3.9  

                 5.7  

               15.5  

2

ხარჯები

                 3.9  

                 5.7  

               15.5  

28

სხვა   ხარჯები

                 3.9  

                 5.7  

               15.5  

06 02 17 12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

                 2.6  

                 2.6  

                 5.0  

2

ხარჯები

                 2.6  

                 2.6  

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 2.6  

                 2.6  

                 5.0  

06 02 17 13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

                 1.0  

                 0.7  

                 5.0  

2

ხარჯები

                 1.0  

                 0.7  

                 5.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                    -   

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.0  

                 0.7  

                     -   

06 02 17 14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

                 1.1  

                 2.5  

                 4.0  

2

ხარჯები

                 1.1  

                 2.5  

                 4.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.1  

                 2.5  

                 4.0  

06 02 17 15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

                 7.4  

                 0.3  

                 4.2  

2

ხარჯები

                 7.4  

                 0.3  

                 4.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 7.4  

                 0.3  

                 4.2  

06 02 17 16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

               15.0  

              15.0  

               15.0  

2

ხარჯები

               15.0  

              15.0  

               15.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               12.7  

              11.2  

               10.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 2.3  

                 3.8  

                 5.0  

06 02 18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

       21,477.1  

       23,574.2  

       21,859.1  

2

ხარჯები

       21,477.1  

       23,574.2  

       21,859.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

       20,379.0  

       23,552.4  

       21,859.1  

28

სხვა   ხარჯები

         1,098.2  

              21.7  

                     -   

06 02 18 07

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

         2,371.0  

         2,677.6  

          2,899.7  

2

ხარჯები

         2,371.0  

         2,677.6  

          2,899.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,366.0  

         2,676.0  

          2,899.7  

28

სხვა   ხარჯები

                 5.0  

                 1.5  

                     -   

06 02 18 08

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

         3,085.1  

         3,228.5  

          3,184.4  

2

ხარჯები

         3,085.1  

         3,228.5  

          3,184.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,733.5  

         3,228.5  

          3,184.4  

28

სხვა   ხარჯები

             351.6  

                    -   

                     -   

06 02 18 09

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

         2,137.0  

         2,451.4  

          2,012.4  

2

ხარჯები

         2,137.0  

         2,451.4  

          2,012.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,909.5  

         2,451.4  

          2,012.4  

28

სხვა   ხარჯები

             227.5  

                    -   

                     -   

06 02 18 10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

         1,646.6  

         1,964.6  

          1,833.4  

2

ხარჯები

         1,646.6  

         1,964.6  

          1,833.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,646.6  

         1,964.6  

          1,833.4  

06 02 18 11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

         2,042.3  

         2,164.9  

          1,733.6  

2

ხარჯები

         2,042.3  

         2,164.9  

          1,733.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,042.3  

         2,164.9  

          1,733.6  

06 02 18 12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

         2,523.1  

         2,552.7  

          2,339.4  

2

ხარჯები

         2,523.1  

         2,552.7  

          2,339.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,497.1  

         2,552.7  

          2,339.4  

28

სხვა   ხარჯები

               26.0  

                    -   

                     -   

06 02 18 13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

         1,795.6  

         2,290.5  

          2,000.7  

2

ხარჯები

         1,795.6  

         2,290.5  

          2,000.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,787.5  

         2,290.5  

          2,000.7  

28

სხვა   ხარჯები

                 8.2  

                    -   

                     -   

06 02 18 14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

         2,232.5  

         2,728.0  

          3,168.9  

2

ხარჯები

         2,232.5  

         2,728.0  

          3,168.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         2,216.2  

         2,728.0  

          3,168.9  

28

სხვა   ხარჯები

               16.3  

                    -   

                     -   

06 02 18 15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

         1,772.7  

         1,478.2  

          1,300.0  

2

ხარჯები

         1,772.7  

         1,478.2  

          1,300.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,320.0  

         1,478.2  

          1,300.0  

28

სხვა   ხარჯები

             452.6  

                    -   

                     -   

06 02 18 16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

         1,871.2  

         2,037.8  

          1,386.6  

2

ხარჯები

         1,871.2  

         2,037.8  

          1,386.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,860.3  

         2,017.6  

          1,386.6  

28

სხვა   ხარჯები

               10.9  

              20.2  

                     -   

06 02 20

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში

             739.8  

              11.5  

               59.5  

2

ხარჯები

             739.8  

              11.5  

               59.5  

28

სხვა   ხარჯები

             739.8  

              11.5  

               59.5  

06 02 20 01

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში

             378.9  

                 1.5  

                 5.0  

2

ხარჯები

             378.9  

                 1.5  

                 5.0  

28

სხვა   ხარჯები

             378.9  

                 1.5  

                 5.0  

06 02 20 02

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში

                 0.5  

                 5.0  

               50.0  

2

ხარჯები

                 0.5  

                 5.0  

               50.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.5  

                 5.0  

               50.0  

06 02 20 03

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში

             360.4  

                    -   

                     -   

2

ხარჯები

             360.4  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             360.4  

                    -   

                     -   

06 02 20 04

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში

                    -   

                 5.0  

                 4.5  

2

ხარჯები

                    -   

                 5.0  

                 4.5  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 5.0  

                 4.5  

06 02 21

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

         1,222.1  

         1,310.6  

          1,314.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  32  

                  32  

                  32  

2

ხარჯები

         1,159.0  

         1,303.9  

          1,314.8  

21

შრომის ანაზღაურება

             503.9  

            524.2  

             532.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             570.9  

            673.0  

             680.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               82.6  

            105.0  

               97.2  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.6  

                 1.8  

                 5.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               63.1  

                 6.7  

                     -   

06 02 22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

             770.0  

            884.0  

             808.0  

2

ხარჯები

             770.0  

            884.0  

             808.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             770.0  

            884.0  

             808.0  

06 02 23

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

               75.8  

              75.8  

               75.8  

2

ხარჯები

               75.8  

              75.8  

               75.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               75.8  

              75.8  

               75.8  

06 02 24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

             535.5  

            545.1  

             565.1  

2

ხარჯები

             535.5  

            545.1  

             565.1  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             535.5  

            545.1  

             565.1  

06 02 25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

             475.5  

            593.2  

             632.5  

2

ხარჯები

             475.5  

            593.2  

             632.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             475.5  

            593.2  

             632.5  

06 02 26

შინმოვლის თანადაფინანსება

             423.5  

            400.0  

             450.0  

2

ხარჯები

             423.5  

            400.0  

             450.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             423.5  

            400.0  

             450.0  

06 02 28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

             868.3  

         1,050.0  

             920.0  

2

ხარჯები

             868.3  

         1,050.0  

             920.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               39.4  

              47.4  

               47.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             818.4  

         1,002.6  

             872.6  

28

სხვა   ხარჯები

               10.4  

                    -   

                     -   

7

განათლება

     156,392.4  

    163,474.8  

     187,294.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                837  

               825  

                869  

2

ხარჯები

     133,955.5  

    146,274.8  

     161,712.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         9,826.6  

       10,594.3  

       10,376.6  

22

საქონელი და მომსახურება

         9,001.8  

         9,999.4  

       10,787.0  

25

სუბსიდიები

     112,560.1  

    123,954.8  

     136,708.2  

26

გრანტები

             206.8  

            684.0  

             305.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,446.1  

            705.2  

          2,290.0  

28

სხვა   ხარჯები

             914.1  

            337.0  

          1,245.2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       22,436.9  

       17,200.1  

       25,582.0  

07 01

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

     134,684.0  

    138,935.1  

     153,666.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  43  

                  43  

                  43  

2

ხარჯები

     114,578.0  

    125,567.4  

     138,190.3  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,065.3  

         1,086.1  

          1,093.6  

22

საქონელი და მომსახურება

             870.3  

            582.3  

             563.7  

25

სუბსიდიები

     112,428.4  

    123,863.6  

     136,521.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               18.5  

                 8.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             195.5  

              27.0  

               12.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       20,106.0  

       13,367.7  

       15,476.6  

07 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

     134,684.0  

    138,935.1  

     153,666.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  43  

                  43  

                  43  

2

ხარჯები

     114,578.0  

    125,567.4  

     138,190.3  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,065.3  

         1,086.1  

          1,093.6  

22

საქონელი და მომსახურება

             870.3  

            582.3  

             563.7  

25

სუბსიდიები

     112,428.4  

    123,863.6  

     136,521.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               18.5  

                 8.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             195.5  

              27.0  

               12.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       20,106.0  

       13,367.7  

       15,476.6  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

       14,540.3  

       16,612.6  

       23,611.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                265  

               264  

                320  

2

ხარჯები

       12,563.2  

       13,923.7  

       14,489.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         5,211.4  

         5,584.4  

          5,259.2  

22

საქონელი და მომსახურება

         6,531.3  

         7,941.2  

          8,253.8  

25

სუბსიდიები

               74.5  

              10.2  

               87.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             214.8  

            168.7  

               70.0  

28

სხვა   ხარჯები

             531.2  

            219.2  

             819.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,977.1  

         2,688.9  

          9,121.7  

07 02 01

ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა

             133.0  

              20.2  

               92.2  

2

ხარჯები

             133.0  

              20.2  

               92.2  

25

სუბსიდიები

               74.5  

              10.2  

               87.2  

28

სხვა   ხარჯები

               58.5  

              10.0  

                 5.0  

07 02 03

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა

       10,328.7  

       11,924.7  

       18,851.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                247  

               246  

                302  

2

ხარჯები

         8,517.5  

         9,426.7  

          9,825.2  

21

შრომის ანაზღაურება

         4,618.9  

         4,953.1  

          4,663.2  

22

საქონელი და მომსახურება

         3,263.6  

         4,119.5  

          4,300.5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             164.9  

            148.7  

               50.0  

28

სხვა   ხარჯები

             470.2  

            205.4  

             811.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,811.2  

         2,498.0  

          9,026.3  

07 02 04

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება

         4,078.6  

         4,667.7  

          4,667.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  18  

                  18  

                  18  

2

ხარჯები

         3,912.7  

         4,476.8  

          4,572.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             592.5  

            631.3  

             596.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         3,267.7  

         3,821.7  

          3,953.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               50.0  

              20.0  

               20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 2.5  

                 3.8  

                 3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             165.9  

            190.9  

               95.4  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

         2,600.6  

         3,865.8  

          3,685.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                324  

               317  

                317  

2

ხარჯები

         2,507.3  

         2,772.4  

          2,927.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,913.8  

         2,199.8  

          2,305.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             539.3  

            544.6  

             615.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               31.0  

              22.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               23.2  

                 6.0  

                 6.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               93.3  

         1,093.4  

             758.0  

07 03 01

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა

             785.9  

                    -   

                     -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    7  

 

 

2

ხარჯები

             755.3  

                    -   

                     -   

21

შრომის ანაზღაურება

             589.1  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             132.2  

                    -   

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               13.0  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               21.0  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               30.6  

                    -   

                     -   

07 03 03

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების  გაერთიანების ხელშეწყობა

         1,814.7  

         3,865.8  

          3,685.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                317  

               317  

             317.0  

2

ხარჯები

         1,752.0  

         2,772.4  

          2,927.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,324.7  

         2,199.8  

          2,305.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             407.1  

            544.6  

             615.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               18.0  

              22.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 2.2  

                 6.0  

                 6.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               62.7  

         1,093.4  

             758.0  

07 04

პროფესიული განათლების და დასაქმების  ხელშეწყობა

             172.9  

            660.0  

             180.0  

2

ხარჯები

             172.9  

            660.0  

             180.0  

26

გრანტები

             172.9  

            660.0  

             180.0  

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

         1,901.5  

         1,270.7  

          3,435.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  24  

                  24  

                  24  

2

ხარჯები

         1,898.4  

         1,254.6  

          3,404.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             437.0  

            487.2  

             481.2  

22

საქონელი და მომსახურება

               61.2  

              87.4  

             102.4  

25

სუბსიდიები

               57.2  

              81.0  

             100.0  

26

გრანტები

               31.4  

              19.0  

             120.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,151.7  

            500.0  

          2,200.0  

28

სხვა   ხარჯები

             159.9  

              80.0  

             400.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 3.1  

              16.1  

               30.7  

07 05 01

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა

             107.8  

            100.0  

             220.0  

2

ხარჯები

             107.8  

            100.0  

             220.0  

25

სუბსიდიები

               57.2  

              81.0  

             100.0  

26

გრანტები

               31.4  

              19.0  

             120.0  

28

სხვა   ხარჯები

               19.2  

                    -   

                     -   

07 05 02

იურიდიული კლინიკა

             509.0  

            590.7  

             615.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  24  

                  24  

                  24  

2

ხარჯები

             505.9  

            574.6  

             584.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             437.0  

            487.2  

             481.2  

22

საქონელი და მომსახურება

               61.2  

              87.4  

             102.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 7.7  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

                 0.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 3.1  

              16.1  

               30.7  

07 05 03

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა

         1,284.6  

            580.0  

          2,600.0  

2

ხარჯები

         1,284.6  

            580.0  

          2,600.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

         1,144.0  

            500.0  

          2,200.0  

28

სხვა   ხარჯები

             140.6  

              80.0  

             400.0  

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

         2,493.2  

         2,130.7  

          2,715.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                181  

               177  

                165  

2

ხარჯები

         2,235.8  

         2,096.7  

          2,520.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,199.2  

         1,236.9  

          1,236.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             999.8  

            844.0  

          1,251.8  

26

გრანტები

                 2.5  

                 5.0  

                 5.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               30.0  

                 6.0  

               20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 4.4  

                 4.8  

                 7.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             257.4  

              34.0  

             195.0  

07 06 01

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა

         2,493.2  

         2,130.7  

          2,715.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                181  

               177  

                165  

2

ხარჯები

         2,235.8  

         2,096.7  

          2,520.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,199.2  

         1,236.9  

          1,236.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             999.8  

            844.0  

          1,251.8  

26

გრანტები

                 2.5  

                 5.0  

                 5.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               30.0  

                 6.0  

               20.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 4.4  

                 4.8  

                 7.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             257.4  

              34.0  

             195.0  

8

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

       28,982.1  

       32,441.1  

       53,309.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                394  

               411  

                411  

2

ხარჯები

       19,704.8  

       22,051.1  

       28,803.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         3,507.0  

         3,952.7  

          3,901.2  

22

საქონელი და მომსახურება

         4,289.2  

         3,170.5  

          4,480.1  

25

სუბსიდიები

         8,279.4  

       11,824.8  

       16,880.9  

26

გრანტები

             215.3  

            218.0  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 7.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

         3,413.9  

         2,877.4  

          3,541.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         9,277.3  

       10,390.0  

       24,505.4  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

         2,407.9  

         2,265.6  

          2,821.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                158  

               172  

                172  

2

ხარჯები

         2,294.1  

         2,196.9  

          2,778.8  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,101.3  

         1,477.1  

          1,401.0  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,191.7  

            718.3  

          1,375.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.1  

                 1.5  

                 2.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             113.8  

              68.7  

               42.8  

08 01 01

. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

             663.5  

            717.2  

             631.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  64  

                  63  

                  63  

2

ხარჯები

             552.7  

            658.5  

             631.6  

21

შრომის ანაზღაურება

             429.3  

            525.3  

             482.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             122.7  

            132.4  

             148.4  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.7  

                 0.8  

                 0.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             110.9  

              58.8  

                     -   

08 01 02

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

             363.8  

            393.9  

             413.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  44  

                  44  

                  44  

2

ხარჯები

             362.5  

            393.1  

             413.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             285.2  

            359.1  

             343.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               77.0  

              33.6  

               70.4  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.3  

                 0.5  

                 0.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.3  

                 0.8  

                     -   

08 01 03

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

             962.9  

            462.1  

             962.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  10  

                  10  

                  10  

2

ხარჯები

             962.9  

            462.1  

             962.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             122.7  

            184.6  

             179.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             840.2  

            277.5  

             783.2  

08 01 05

სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი

             214.7  

            385.7  

             460.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  26  

                  26  

                  26  

2

ხარჯები

             213.1  

            384.7  

             460.6  

21

შრომის ანაზღაურება

             175.1  

            207.9  

             200.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             37.95  

            176.6  

             259.1  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 0.2  

                 1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.6  

                 1.0  

                     -   

08 01 08

სამეფო უბნის თეატრი

             203.0  

            306.7  

             352.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  14  

                  29  

                  29  

2

ხარჯები

             203.0  

            298.5  

             309.8  

21

შრომის ანაზღაურება

               89.1  

            200.2  

             195.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             113.9  

              98.3  

             113.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

                 8.2  

               42.8  

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

         1,824.8  

         3,949.1  

          4,014.0  

2

ხარჯები

         1,824.8  

         3,949.1  

          4,014.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             423.3  

            422.2  

             478.5  

25

სუბსიდიები

         1,381.4  

         3,499.1  

          3,505.5  

28

სხვა   ხარჯები

               20.1  

              27.9  

               30.0  

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

         1,332.2  

         2,117.8  

          1,629.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                100  

               102  

                102  

2

ხარჯები

         1,044.1  

         1,417.8  

          1,287.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             740.0  

            806.0  

             883.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             302.5  

            609.5  

             401.4  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.6  

                 2.4  

                 3.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             288.1  

            700.0  

             341.1  

08 03 10

 . ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

             117.8  

            154.4  

             149.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  19  

                  19  

                  19  

2

ხარჯები

             112.8  

            137.6  

             132.8  

21

შრომის ანაზღაურება

               91.0  

            103.7  

               91.3  

22

საქონელი და მომსახურება

             20.57  

              31.9  

               39.5  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.2  

                 2.0  

                 2.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 5.0  

              16.8  

               16.8  

08 03 12

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

         1,214.4  

         1,963.5  

          1,479.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  81  

                  83  

                  83  

2

ხარჯები

             931.3  

         1,280.3  

          1,155.1  

21

შრომის ანაზღაურება

             649.0  

            702.3  

             791.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             281.9  

            577.6  

             361.9  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.4  

                 0.4  

                 1.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             283.1  

            683.2  

             324.3  

08 04

 ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარება

         3,032.9  

         1,577.5  

          1,306.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  50  

                  51  

                  51  

2

ხარჯები

             661.6  

            817.3  

             986.8  

21

შრომის ანაზღაურება

             563.5  

            620.6  

             610.8  

22

საქონელი და მომსახურება

               98.0  

            189.1  

             145.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 7.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

             230.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,371.3  

            760.2  

             320.0  

08 04 01

საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~

             525.5  

            562.4  

             580.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  35  

                  35  

                  35  

2

ხარჯები

             508.1  

            542.4  

             560.8  

 

შრომის ანაზღაურება

             443.5  

            485.1  

             487.5  

 

საქონელი და მომსახურება

               64.6  

              49.6  

               73.3  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 7.7  

                     -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               17.4  

              20.0  

               20.0  

08 04 03

ხელოვნების ძეგლებისa და პანთეონების მოვლა პატრონობა

             177.2  

            199.2  

             196.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  15  

                  16  

                  16  

2

ხარჯები

             137.7  

            149.2  

             146.0  

 

შრომის ანაზღაურება

             120.0  

            135.4  

             123.3  

 

საქონელი და მომსახურება

               17.7  

              13.7  

               22.4  

 

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

                 0.3  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               39.5  

              50.0  

               50.0  

08 04 04

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

         2,330.2  

            816.0  

             530.0  

2

ხარჯები

               15.8  

            125.8  

             280.0  

 

საქონელი და მომსახურება

               15.8  

            125.8  

               50.0  

 

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

             230.0  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,314.5  

            690.2  

             250.0  

08 05

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

         3,524.1  

         3,787.0  

          6,165.4  

2

ხარჯები

         3,524.1  

         3,787.0  

          6,165.4  

22

საქონელი და მომსახურება

               42.9  

                    -   

               50.0  

25

სუბსიდიები

         2,994.9  

         3,592.5  

          6,115.4  

26

გრანტები

             172.8  

            194.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             313.5  

                    -   

                     -   

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

       13,137.8  

       15,547.5  

       32,494.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  48  

                  48  

                  48  

2

ხარჯები

         7,039.0  

         6,958.1  

          9,158.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             651.9  

            559.7  

             530.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             655.5  

            507.4  

             524.0  

25

სუბსიდიები

         2,889.9  

         3,225.0  

          5,100.0  

28

სხვა   ხარჯები

         2,841.7  

         2,666.0  

          3,003.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6,098.9  

         8,589.4  

       23,336.5  

08 06 01

 სპორტული ღონისძიებები

         3,245.6  

         3,375.8  

          5,100.0  

2

ხარჯები

         3,245.6  

         3,375.8  

          5,100.0  

21

შრომის ანაზღაურება

             123.3  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             228.9  

            150.2  

                     -   

25

სუბსიდიები

         2,889.9  

         3,225.0  

          5,100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 3.5  

                 0.6  

                     -   

08 06 02

მწრთვნელთა მხარდაჭერა

         2,272.8  

         2,279.4  

          2,296.9  

2

ხარჯები

         2,272.8  

         2,279.4  

          2,296.9  

28

სხვა   ხარჯები

         2,272.8  

         2,279.4  

          2,296.9  

08 06 03

  სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

               12.4  

              13.0  

          1,700.0  

2

ხარჯები

               12.4  

                    -   

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

               12.4  

                    -   

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

              13.0  

          1,700.0  

08 06 04

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

         6,124.4  

         8,610.9  

       21,606.5  

2

ხარჯები

               53.3  

              37.7  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

               53.3  

              37.7  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6,071.1  

         8,573.3  

       21,606.5  

08 06 05

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

             352.5  

            357.0  

             390.0  

2

ხარჯები

             352.5  

            357.0  

             390.0  

28

სხვა   ხარჯები

             352.5  

            357.0  

             390.0  

08 06 06

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

         1,130.1  

            911.5  

          1,401.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  48  

                  48  

                  48  

2

ხარჯები

         1,102.4  

            908.3  

          1,371.4  

21

შრომის ანაზღაურება

             528.6  

            559.7  

             530.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             360.9  

            319.6  

             524.0  

28

სხვა   ხარჯები

             212.8  

              29.1  

             317.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               27.8  

                 3.1  

               30.0  

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

         1,859.4  

         1,980.9  

          2,552.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  18  

                  18  

                  18  

2

ხარჯები

         1,454.2  

         1,718.9  

          2,087.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             220.2  

            233.0  

             222.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             424.3  

            360.9  

             247.9  

25

სუბსიდიები

             591.7  

            945.4  

          1,350.0  

26

გრანტები

               17.9  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

             200.1  

            179.7  

             268.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             405.2  

            262.0  

             465.0  

08 08 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

         1,121.7  

         1,303.0  

          1,800.0  

2

ხარჯები

             728.5  

         1,043.4  

          1,350.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               69.2  

              92.8  

                     -   

25

სუბსიდიები

             591.7  

            945.4  

          1,350.0  

26

გრანტები

               17.9  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               49.7  

                 5.3  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             393.2  

            259.6  

             450.0  

08 08 02

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

             737.7  

            677.9  

             752.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  18  

                  18  

                  18  

2

ხარჯები

             725.8  

            675.5  

             737.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             220.2  

            233.0  

             222.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             355.1  

            268.1  

             247.9  

28

სხვა   ხარჯები

             150.5  

            174.4  

             268.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               12.0  

                 2.4  

               15.0  

08 09

შემოქმედებითი თბილისი

             329.8  

            608.0  

             910.0  

2

ხარჯები

             329.8  

            608.0  

             910.0  

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

              51.2  

             200.0  

25

სუბსიდიები

             289.9  

            533.4  

             710.0  

26

გრანტები

               21.8  

              23.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               18.1  

                    -   

                     -   

08 11

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

             986.2  

            182.4  

             884.1  

2

ხარჯები

             986.2  

            182.4  

             884.1  

22

საქონელი და მომსახურება

             974.5  

            182.4  

             881.1  

28

სხვა   ხარჯები

               11.7  

                    -   

                 3.0  

08 11 01

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში

               98.1  

                 1.5  

             100.0  

2

ხარჯები

               98.1  

                 1.5  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               95.7  

                 1.5  

             100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 2.4  

                    -   

                     -   

08 11 02

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

               88.2  

                 1.8  

             100.0  

2

ხარჯები

               88.2  

                 1.8  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               83.7  

                 1.8  

             100.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 4.5  

                    -   

                     -   

08 11 03

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

             100.0  

                    -   

               40.0  

2

ხარჯები

             100.0  

                    -   

               40.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               96.3  

                    -   

               40.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 3.7  

                    -   

                     -   

08 11 04

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

               99.0  

              10.5  

             100.0  

2

ხარჯები

               99.0  

              10.5  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               99.0  

              10.5  

             100.0  

08 11 05

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში

               93.5  

                    -   

             100.0  

2

ხარჯები

               93.5  

                    -   

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               93.5  

                    -   

             100.0  

08 11 06

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

               97.8  

              61.8  

               44.1  

2

ხარჯები

               97.8  

              61.8  

               44.1  

22

საქონელი და მომსახურება

               97.8  

              61.8  

               44.1  

08 11 07

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში

               99.9  

              27.5  

             100.0  

2

ხარჯები

               99.9  

              27.5  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               99.9  

              27.5  

             100.0  

08 11 08

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში

             100.0  

                 9.4  

             100.0  

2

ხარჯები

             100.0  

                 9.4  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               98.9  

                 9.4  

               97.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.1  

                    -   

                 3.0  

08 11 09

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

             109.7  

                    -   

             100.0  

2

ხარჯები

             109.7  

                    -   

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             109.7  

                    -   

             100.0  

08 11 10

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

             100.0  

              70.0  

             100.0  

2

ხარჯები

             100.0  

              70.0  

             100.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             100.0  

              70.0  

             100.0  

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

             406.5  

            395.8  

             430.5  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  20  

                  20  

                  20  

2

ხარჯები

             406.5  

            386.1  

             430.5  

21

შრომის ანაზღაურება

             230.0  

            256.5  

             254.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             176.4  

            129.6  

             176.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

                 9.7  

                     -   

08 13

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა

             140.5  

              29.5  

             100.0  

2

ხარჯები

             140.5  

              29.5  

             100.0  

25

სუბსიდიები

             131.7  

              29.5  

             100.0  

26

გრანტები

                 2.8  

                    -   

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 6.0  

                    -   

                     -   

9

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

         3,876.2  

         4,675.2  

          4,772.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                125  

               125  

                125  

2

ხარჯები

         3,279.4  

         3,497.3  

          3,876.8  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,146.1  

         2,094.1  

          2,218.8  

22

საქონელი და მომსახურება

         1,018.2  

         1,295.3  

          1,557.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               47.4  

              38.1  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               67.6  

              69.9  

             100.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             596.8  

         1,177.9  

             895.5  

09 01

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა

             467.9  

            520.4  

             817.1  

2

ხარჯები

               22.6  

              43.3  

             157.4  

22

საქონელი და მომსახურება

               22.6  

              43.3  

             157.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             445.3  

            477.1  

             659.7  

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

         3,408.3  

         4,154.8  

          3,955.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                125  

               125  

                125  

2

ხარჯები

         3,256.8  

         3,454.0  

          3,719.4  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,146.1  

         2,094.1  

          2,218.8  

22

საქონელი და მომსახურება

             995.7  

         1,252.0  

          1,399.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               47.4  

              38.1  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               67.6  

              69.9  

             100.8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             151.5  

            700.8  

             235.8  

10

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

       83,378.3  

       97,097.7  

     120,465.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             1,764  

            1,858  

             1,869  

2

ხარჯები

       68,912.8  

       79,627.6  

       99,444.0  

21

შრომის ანაზღაურება

       38,393.8  

       36,414.9  

       44,269.6  

22

საქონელი და მომსახურება

       26,129.0  

       28,644.4  

       30,332.9  

24

პროცენტი

         1,559.7  

         2,369.9  

          7,651.1  

26

გრანტები

                 2.7  

                 3.3  

               20.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             958.0  

            778.1  

             550.0  

28

სხვა   ხარჯები

         1,869.6  

       11,417.1  

       16,619.9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,813.7  

         1,420.6  

          5,462.7  

33

ვალდებულებების კლება

         9,651.9  

       16,049.5  

       15,559.0  

10 01

.თბილისის საკრებულო

       13,380.0  

       13,304.7  

       13,504.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                221  

               223  

                223  

2

ხარჯები

       13,025.7  

       13,113.6  

       13,404.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         6,125.2  

         6,274.8  

          6,075.6  

22

საქონელი და მომსახურება

         5,802.3  

         5,823.2  

          6,242.4  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             232.1  

            136.0  

             150.0  

28

სხვა   ხარჯები

             866.2  

            879.6  

             936.7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             354.3  

            191.1  

             100.0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

       16,329.8  

       12,277.3  

       17,975.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                115  

               115  

                115  

2

ხარჯები

       12,249.0  

       11,521.1  

       15,504.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,891.2  

         2,763.5  

          3,282.7  

22

საქონელი და მომსახურება

         8,533.9  

         8,140.3  

       11,417.8  

26

გრანტები

                 2.7  

                 3.3  

               20.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

             435.3  

            400.0  

             400.0  

28

სხვა   ხარჯები

             386.0  

            214.0  

             383.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4,080.8  

            756.3  

          2,471.2  

10 03

საფინანსო საქალაქო სამსახური

         1,255.8  

            837.0  

          1,004.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  39  

                  39  

                  39  

2

ხარჯები

         1,255.8  

            837.0  

          1,004.1  

21

შრომის ანაზღაურება

             864.2  

            754.1  

             924.2  

22

საქონელი და მომსახურება

               59.3  

              82.9  

               79.9  

28

სხვა   ხარჯები

             332.3  

                    -   

                     -   

10 04

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

             692.5  

            550.4  

             756.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  26  

                  26  

                  26  

2

ხარჯები

             692.5  

            550.4  

             756.2  

21

შრომის ანაზღაურება

             569.3  

            455.4  

             657.2  

22

საქონელი და მომსახურება

             106.4  

              95.0  

               99.0  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               16.8  

                    -   

                     -   

10 06

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური

             729.8  

            707.1  

             754.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  27  

                  27  

                  27  

2

ხარჯები

             729.8  

            707.1  

             754.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             628.0  

            611.8  

             664.5  

22

საქონელი და მომსახურება

             101.9  

              95.3  

               89.8  

10 07

მუნიციპალური ინსპექცია

         5,593.8  

         5,407.9  

          6,347.6  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                147  

               162  

                162  

2

ხარჯები

         5,593.8  

         5,407.9  

          6,347.6  

21

შრომის ანაზღაურება

         2,975.3  

         2,661.2  

          3,607.3  

22

საქონელი და მომსახურება

         2,618.5  

         2,746.8  

          2,740.3  

10 08

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

         1,017.4  

            131.8  

                     -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  42  

                    -   

                     -   

2

ხარჯები

         1,017.4  

            131.8  

                     -   

21

შრომის ანაზღაურება

             877.4  

            109.3  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             140.0  

              19.5  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 3.0  

                     -   

10 09

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

             570.3  

            509.7  

             707.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  22  

                  24  

                  24  

2

ხარჯები

             570.3  

            509.7  

             707.0  

21

შრომის ანაზღაურება

             527.7  

            461.8  

             646.9  

22

საქონელი და მომსახურება

               42.6  

              47.9  

               60.1  

10 10

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

         1,274.4  

         1,237.1  

          1,518.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  60  

                  60  

                  60  

2

ხარჯები

         1,274.4  

         1,237.1  

          1,518.7  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,119.9  

         1,067.9  

          1,362.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             154.4  

            169.3  

             155.8  

10 12

იურიდიული საქალაქო სამსახური

         1,544.2  

         1,494.2  

          1,714.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  64  

                  66  

                  66  

2

ხარჯები

         1,544.2  

         1,494.2  

          1,714.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,279.3  

         1,233.9  

          1,469.9  

22

საქონელი და მომსახურება

             264.9  

            260.4  

             244.2  

10 13

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

         5,980.1  

         5,870.2  

          6,232.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  89  

                  89  

                  89  

2

ხარჯები

         5,980.1  

         5,870.2  

          6,232.3  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,676.9  

         1,601.5  

          1,867.5  

22

საქონელი და მომსახურება

         4,303.3  

         4,268.6  

          4,364.8  

10 18

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

                    -   

         3,025.2  

          4,489.8  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

               135  

                146  

2

ხარჯები

                    -   

         2,992.3  

          4,129.8  

21

შრომის ანაზღაურება

                    -   

            685.7  

          3,802.9  

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

         2,237.0  

             310.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

              65.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 4.2  

               16.1  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

              32.8  

             360.0  

10 19

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური

                    -   

            492.3  

                     -   

2

ხარჯები

                    -   

            491.7  

                     -   

21

შრომის ანაზღაურება

                    -   

              71.1  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

                    -   

            415.7  

                     -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                    -   

                 4.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 0.3  

                     -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

                 0.6  

                     -   

10 20

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

         1,588.0  

         1,602.6  

          1,990.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  94  

                  94  

                  94  

2

ხარჯები

         1,588.0  

         1,601.0  

          1,985.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,522.0  

         1,507.1  

          1,849.5  

22

საქონელი და მომსახურება

               64.6  

              91.4  

             133.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 1.4  

                 2.5  

                 2.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -   

                 1.6  

                 5.0  

10 21

.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

         1,001.6  

            927.0  

          1,306.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  60  

                  60  

                  60  

2

ხარჯები

         1,001.6  

            927.0  

          1,306.3  

21

შრომის ანაზღაურება

             954.5  

            857.0  

             963.0  

22

საქონელი და მომსახურება

               47.1  

              70.0  

               79.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                    -   

             264.3  

10 22

სარეზერვო ფონდი

                    -   

         6,580.0  

       12,987.0  

2

ხარჯები

                    -   

         6,580.0  

       12,987.0  

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

         6,580.0  

       12,987.0  

10 26

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                 0.4  

         3,585.2  

          2,000.0  

2

ხარჯები

                 0.4  

         3,585.2  

          2,000.0  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.4  

         3,585.2  

          2,000.0  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

         1,997.4  

         1,822.9  

          2,075.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  67  

                  68  

                  68  

2

ხარჯები

         1,864.0  

         1,803.7  

          2,025.9  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,480.5  

         1,410.7  

          1,549.1  

22

საქონელი და მომსახურება

             360.2  

            351.7  

             473.8  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               20.7  

              39.5  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 2.6  

                 1.9  

                 3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             133.4  

              19.2  

               50.0  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

         1,986.5  

         1,783.4  

          2,034.3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  64  

                  65  

                  65  

2

ხარჯები

         1,947.8  

         1,743.7  

          1,969.3  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,420.4  

         1,344.8  

          1,499.3  

22

საქონელი და მომსახურება

             488.7  

            375.3  

             468.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               36.5  

              22.1  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 2.3  

                 1.4  

                 1.4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               38.7  

              39.7  

               65.0  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

         1,593.0  

         1,596.7  

          1,717.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  56  

                  57  

                  57  

2

ხარჯები

         1,545.0  

         1,508.1  

          1,661.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,292.1  

         1,223.3  

          1,336.4  

22

საქონელი და მომსახურება

             245.1  

            278.5  

             319.6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                 5.9  

                 4.4  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 1.9  

                 1.9  

                 5.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               48.0  

              88.6  

               56.2  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

         1,504.7  

         1,461.7  

          1,521.0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  51  

                  52  

                  52  

2

ხარჯები

         1,489.0  

         1,451.4  

          1,496.0  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,157.0  

         1,120.7  

          1,241.1  

22

საქონელი და მომსახურება

             235.7  

            284.5  

             251.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               23.1  

                 7.0  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               73.2  

              39.3  

                 3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               15.7  

              10.3  

               25.0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

         1,756.9  

         1,731.7  

          1,928.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  66  

                  67  

                  67  

2

ხარჯები

         1,741.8  

         1,682.0  

          1,913.2  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,414.9  

         1,332.4  

          1,533.0  

22

საქონელი და მომსახურება

             306.7  

            332.9  

             376.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               17.0  

              12.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 3.2  

                 4.0  

                 4.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               15.1  

              49.7  

               15.0  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

         1,617.9  

         1,571.8  

          1,672.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  62  

                  63  

                  63  

2

ხარჯები

         1,608.3  

         1,567.1  

          1,652.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,344.7  

         1,299.8  

          1,436.2  

22

საქონელი და მომსახურება

             225.4  

            248.2  

             213.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               31.0  

              18.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 7.2  

                 0.3  

                 2.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 9.6  

                 4.7  

               20.0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

         1,834.6  

         1,966.4  

          1,972.4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  60  

                  61  

                  61  

2

ხარჯები

         1,801.2  

         1,937.4  

          1,942.4  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,304.9  

         1,301.6  

          1,418.5  

22

საქონელი და მომსახურება

             371.4  

            530.7  

             520.9  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               51.5  

              12.1  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

               73.4  

              93.0  

                 3.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               33.4  

              29.0  

               30.0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

         1,740.1  

         1,810.5  

          2,016.7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  68  

                  69  

                  69  

2

ხარჯები

         1,725.5  

         1,799.7  

          1,996.1  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,385.0  

         1,404.5  

          1,543.3  

22

საქონელი და მომსახურება

             317.4  

            380.0  

             449.3  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               19.9  

              11.7  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 3.1  

                 3.5  

                 3.5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               14.6  

              10.8  

               20.6  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

         1,649.5  

         1,803.8  

          3,979.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  53  

                  54  

                  54  

2

ხარჯები

         1,639.5  

         1,683.8  

          1,759.5  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,155.6  

         1,133.9  

          1,274.8  

22

საქონელი და მომსახურება

             452.5  

            531.3  

             483.7  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               31.2  

              17.6  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 0.2  

                 1.0  

                 1.0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 9.9  

            120.0  

          2,219.7  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

         1,929.1  

         1,842.0  

          1,946.2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  65  

                  66  

                  66  

2

ხარჯები

         1,868.9  

         1,775.8  

          1,921.2  

21

შრომის ანაზღაურება

         1,484.7  

         1,383.9  

          1,522.7  

22

საქონელი და მომსახურება

             347.2  

            363.7  

             394.2  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

               37.1  

              23.2  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                    -   

                 5.0  

                 4.3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               60.1  

              66.2  

               25.0  

10 37

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

             761.2  

            740.3  

             797.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  31  

                  31  

                  31  

2

ხარჯები

             761.2  

            740.3  

             797.1  

21

შრომის ანაზღაურება

             686.7  

            688.2  

             748.7  

22

საქონელი და მომსახურება

               53.9  

              52.1  

               48.4  

28

სხვა   ხარჯები

               20.6  

                    -   

                     -   

10 41

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

         4,006.9  

         3,336.3  

                     -   

2

ხარჯები

             567.6  

            174.3  

                     -   

24

პროცენტი

             560.6  

            174.3  

                     -   

28

სხვა   ხარჯები

                 6.9  

                    -   

                     -   

33

ვალდებულებების კლება

         3,439.4  

         3,162.0  

 

10 42

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება

         7,067.9  

       13,705.2  

       16,395.8  

2

ხარჯები

             855.4  

            817.7  

             836.8  

24

პროცენტი

             855.0  

            817.7  

             836.8  

28

სხვა   ხარჯები

                 0.4  

                    -   

                     -   

33

ვალდებულებების კლება

         6,212.5  

       12,887.5  

       15,559.0  

10 43

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

         1,219.6  

         1,076.0  

          1,215.9  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  40  

                  40  

                  40  

2

ხარჯები

         1,219.6  

         1,076.0  

          1,215.9  

21

შრომის ანაზღაურება

             872.2  

            814.4  

             950.6  

22

საქონელი და მომსახურება

             259.3  

            261.6  

             265.3  

28

სხვა   ხარჯები

               88.1  

                    -   

                     -   

10 44

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

             814.1  

            783.2  

          1,092.1  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  35  

                  45  

                  45  

2

ხარჯები

             814.1  

            783.2  

          1,092.1  

21

შრომის ანაზღაურება

             758.1  

            730.7  

          1,041.9  

22

საქონელი და მომსახურება

               56.0  

              52.4  

               50.2  

10 45

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

             796.6  

            148.4  

                     -   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  40  

                    -   

                     -   

2

ხარჯები

             796.6  

            148.4  

                     -   

21

შრომის ანაზღაურება

             626.3  

            110.0  

                     -   

22

საქონელი და მომსახურება

             170.3  

              38.5  

                     -   

10 46

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება

             144.0  

            257.3  

             614.3  

2

ხარჯები

             144.0  

            257.3  

             614.3  

24

პროცენტი

             144.0  

            257.3  

             614.3  

10 47

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა

                    -   

            725.1  

          3,200.0  

2

ხარჯები

                    -   

            725.1  

          3,200.0  

24

პროცენტი

                    -   

            725.1  

          3,200.0  

10 48

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება

                    -   

            395.6  

          3,000.0  

2

ხარჯები

                    -   

            395.6  

          3,000.0  

24

პროცენტი

                    -   

            395.6  

          3,000.0  

 


თავი III
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 16
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 17
საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

 

მუხლი 18
2021 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

 

მუხლი 19
2021 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

 

მუხლი 20
1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი  დაიშვება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

3. საჯარო დაწესებულებაში არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტიურად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ სტრუქტურულ ერთეულებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 22
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 23
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 24
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10 26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 26
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 6,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

 

მუხლი 27
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 460,0 ათასი ლარი, მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

 

მუხლი 28
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 12,987.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 29
დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.