„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/11/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016177
8
10/11/2020
ვებგვერდი, 10/11/2020
190020020.35.145.016177
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი
 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2020 წლის 10 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019, 190020020.35.145.016168) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 575,0

1 575,0

1 566,0

9,0

1 690,0

1 680,0

10,0

გადასახადები

-2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 565,9

1 566,0

1 566,0

0,0

1 680,0

1 680,0

0,0

სხვა შემოსავლები

11,5

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

1 566,1

1 528,9

1 441,6

87,3

1 776,1

1 764,1

12,0

შრომის ანაზღაურება

713,3

721,0

721,0

0,0

721,4

721,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

162,5

154,9

154,9

0,0

182,2

175,7

6,6

სუბსიდიები

283,2

281,5

274,5

7,0

298,5

298,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

108,7

130,7

126,3

4,5

208,1

208,1

0,0

სხვა ხარჯები

298,3

240,8

165,0

75,8

365,8

360,4

5,4

საოპერაციო სალდო

8,9

46,1

124,4

-78,2

-86,1

-84,1

-2,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,7

53,2

55,5

-2,3

12,0

8,6

3,4

ზრდა

5,7

55,5

55,5

0,0

12,0

8,6

3,4

კლება

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

3,2

-7,0

68,9

-75,9

-98,1

-92,7

-5,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,2

-7,0

68,9

-75,9

-98,1

-92,7

-5,4

ზრდა

23,5

68,9

68,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

23,5

68,9

68,9

 

0,0

 

 

კლება

20,3

75,9

0,0

75,9

98,1

92,7

5,4

ვალუტა და დეპოზიტები

20,3

75,9

 

75,9

98,1

92,7

5,4

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                      ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსულობები

1575,0

1577,4

1566,0

11,4

1690,0

1680,0

10,0

შემოსავლები

1575,0

1575,0

1566,0

9,0

1690,0

1680,0

10,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

II. გადასახდელები

1571,8

1584,4

1497,1

87,3

1788,1

1772,7

15,4

ხარჯები

1566,1

1528,9

1441,6

87,3

1776,1

1764,1

12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

55,5

55,5

0,0

12,0

8,6

3,4

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

III. ნაშთის ცვლილება

3,2

-7,0

68,9

-75,9

-98,1

-92,7

-5,4

 

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  7.  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 776,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 566,1

1 528,9

1 441,6

87,3

1 776,1

1 764,1

12,0

   შრომის ანაზღაურება

713,3

721,0

721,0

0,0

721,4

721,4

0,0

   საქონელი და მომსახურება

162,5

154,9

154,9

0,0

182,2

175,7

6,6

   სუბსიდიები

283,2

281,5

274,5

7,0

298,5

298,5

0,0

   სოციალური უზრუნველყოფა

108,7

130,7

126,3

4,5

208,1

208,1

0,0

   სხვა ხარჯები

298,3

240,8

165,0

75,8

365,8

360,4

5,4

 

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

 

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,2

49,4

5,7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,2

49,4

5,7

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,8

0,0

2,3

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4,4

49,4

3,4

03 00

განათლება

0,0

4,8

1,5

03 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0,0

4,8

1,5

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0,5

0,0

4,8

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

0,0

4,8

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

0,0

4,8

04 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

0,5

0,0

0,0

04 02 01

      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,5

0,0

0,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

54,2

12,0

 

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2018
ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

0,0

2,3

0,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

0,0

2,3

0,0

3112

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

0,0

2,3

0,0

31121

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

0,0

2,3

0,0

311217

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

0,0

2,3

0,0

 

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

829,9   

903,0   

882,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

829,9   

903,0   

875,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

829,9   

903,0   

870,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

5,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

7,0   

702

თავდაცვა

48,7   

48,7   

50,0   

7021

შეიარაღებული ძალები

48,7   

48,7   

50,0   

705

გარემოს დაცვა

0,0   

0,0   

2,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

2,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

158,9   

61,4   

148,4   

7061

ბინათმშენებლობა

16,7   

0,0   

121,1   

7063

წყალმომარაგება

13,7   

11,4   

21,9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

128,5   

50,0   

5,4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

176,5   

178,4   

195,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

67,4   

67,8   

76,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

109,1   

110,6   

119,0   

709

განათლება

109,4   

112,4   

114,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

109,4   

112,4   

114,0   

710

სოციალური დაცვა

248,3   

280,5   

395,7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

32,2   

40,4   

42,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

25,6   

32,8   

34,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,6   

7,6   

8,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

28,6   

29,2   

30,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

168,5   

187,9   

296,7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

19,0   

23,0   

27,0   

სულ

1 571,8   

1 584,4   

1 788,1   

 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

8.9

46.1

-86.1

მთლიანი სალდო

3.2

-7.0

-98.1

 

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                  ათასი ლარი

პროგრამული   კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1 571,8

1 584,4

1 497,1

87,3

1 788,1

1 772,7

15,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

1 566,1

1 528,9

1 441,6

87,3

1 776,1

1 764,1

12,0

 

შრომის ანაზღაურება

713,3

721,0

721,0

0,0

721,4

721,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

162,5

154,9

154,9

0,0

182,2

175,7

6,6

 

სუბსიდიები

283,2

281,5

274,5

7,0

298,5

298,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

108,7

130,7

126,3

4,5

208,1

208,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

298,3

240,8

165,0

75,8

365,8

360,4

5,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

55,5

55,5

0,0

12,0

8,6

3,4

 

ძირითადი აქტივები

5,7

55,5

55,5

0,0

12,0

8,6

3,4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

878,6

951,7

922,7

29,0

932,2

922,2

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

873,4

902,3

873,3

29,0

926,5

919,9

6,6

 

შრომის ანაზღაურება

713,3

721,0

721,0

0,0

721,4

721,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

145,7

140,4

140,4

0,0

177,2

170,7

6,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,1

2,4

2,4

0,0

7,9

7,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,4

38,5

9,5

29,0

19,9

19,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

49,4

49,4

0,0

5,7

2,3

3,4

 

ძირითადი აქტივები

5,2

49,4

49,4

0,0

5,7

2,3

3,4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

878,6

951,7

922,7

29,0

920,2

910,2

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

873,4

902,3

873,3

29,0

914,5

907,9

6,6

 

შრომის ანაზღაურება

713,3

721,0

721,0

0,0

721,4

721,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

145,7

140,4

140,4

0,0

174,7

168,1

6,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,1

2,4

2,4

0,0

7,9

7,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,4

38,5

9,5

29,0

10,5

10,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

49,4

49,4

0,0

5,7

2,3

3,4

 

ძირითადი აქტივები

5,2

49,4

49,4

0,0

5,7

2,3

3,4

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

292,8

291,1

291,1

0,0

303,2

301,7

1,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

291,9

291,1

291,1

0,0

300,9

299,4

1,5

 

შრომის ანაზღაურება

220,2

221,4

221,4

0,0

222,2

222,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

65,4

60,1

60,1

0,0

69,1

67,6

1,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

6,4

9,5

9,5

0,0

8,2

8,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,8

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

537,2

612,0

583,0

29,0

559,7

551,2

8,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

532,8

562,6

533,6

29,0

556,3

551,2

5,1

 

შრომის ანაზღაურება

449,0

452,0

452,0

0,0

451,2

451,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

79,6

79,6

79,6

0,0

97,6

92,5

5,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,2

2,0

2,0

0,0

5,5

5,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

29,0

0,0

29,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,4

49,4

49,4

0,0

3,4

0,0

3,4

 

ძირითადი აქტივები

4,4

49,4

49,4

0,0

3,4

0,0

3,4

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

48,7

48,7

48,7

0,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

 0,0 

5,0

5,0

0,0 

 

ხარჯები

48,7

48,7

48,7

0,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,1

47,6

47,6

0,0

48,0

48,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,7

0,7

0,0

0,7

0,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

0,4

0,4

0,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

9,4

9,4

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

01 02 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

4,4

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

158,9

61,4

61,4

0,0

150,4

145,0

5,4

 

ხარჯები

158,9

61,4

61,4

0,0

150,4

145,0

5,4

 

საქონელი და მომსახურება

14,7

11,4

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

144,3

50,0

50,0

0,0

150,4

145,0

5,4

02 01

წყლის სისტემების განვითარება

13,7

11,4

11,4

0,0

23,9

23,9

0,0

 

ხარჯები

13,7

11,4

11,4

0,0

23,9

23,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,7

11,4

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

23,9

23,9

0,0

02 01 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

13,7

11,4

11,4

0,0

21,9

21,9

0,0

 

ხარჯები

13,7

11,4

11,4

0,0

21,9

21,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,7

11,4

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

21,9

21,9

0,0

02 01 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

02 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

121,1

121,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

121,1

121,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

121,1

121,1

0,0

02 04

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

128,5

50,0

50,0

0,0

5,4

0,0

5,4

 

ხარჯები

128,5

50,0

50,0

0,0

5,4

0,0

5,4

 

საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

127,5

50,0

50,0

0,0

5,4

0,0

5,4

03 00

განათლება

109,4

112,4

108,4

4,0

114,0

114,0

0,0

 

ხარჯები

109,4

107,6

103,6

4,0

112,5

112,5

0,0

 

სუბსიდიები

109,4

107,6

103,6

4,0

112,5

112,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

1,5

1,5

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

1,5

1,5

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

109,4

112,4

108,4

4,0

114,0

114,0

0,0

 

ხარჯები

109,4

107,6

103,6

4,0

112,5

112,5

0,0

 

სუბსიდიები

109,4

107,6

103,6

4,0

112,5

112,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

1,5

1,5

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

1,5

1,5

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

176,5

178,4

175,4

3,0

195,8

195,8

0,0

 

ხარჯები

176,0

177,1

174,1

3,0

191,0

191,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

3,1

3,1

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

173,8

174,0

171,0

3,0

186,0

186,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

1,3

1,3

0,0

4,8

4,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,5

1,3

1,3

0,0

4,8

4,8

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

67,4

67,8

66,3

1,5

76,8

76,8

0,0

 

ხარჯები

67,4

67,8

66,3

1,5

72,0

72,0

0,0

 

სუბსიდიები

67,4

67,8

66,3

1,5

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

67,4

67,8

66,3

1,5

76,8

76,8

0,0

 

ხარჯები

67,4

67,8

66,3

1,5

72,0

72,0

0,0

 

სუბსიდიები

67,4

67,8

66,3

1,5

72,0

72,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,8

0,0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

109,1

110,6

109,1

1,5

119,0

119,0

0,0

 

ხარჯები

108,6

109,3

107,8

1,5

119,0

119,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

3,1

3,1

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

106,4

106,2

104,7

1,5

114,0

114,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

106,9

107,5

106,0

1,5

114,0

114,0

0,0

 

ხარჯები

106,4

106,2

104,7

1,5

114,0

114,0

0,0

 

სუბსიდიები

106,4

106,2

104,7

1,5

114,0

114,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

2,2

3,1

3,1

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

2,2

3,1

3,1

0,0

5,0

5,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

3,1

3,1

0,0

5,0

5,0

0,0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

248,3

280,5

229,2

51,3

395,7

395,7

0,0

 

ხარჯები

248,3

280,5

229,2

51,3

395,7

395,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,6

128,3

123,8

4,5

200,2

200,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

147,7

152,2

105,4

46,8

195,5

195,5

0,0

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

248,3

280,5

229,2

51,3

395,7

395,7

0,0

 

ხარჯები

248,3

280,5

229,2

51,3

395,7

395,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,6

128,3

123,8

4,5

200,2

200,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

147,7

152,2

105,4

46,8

195,5

195,5

0,0

05 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

19,0

23,0

23,0

0,0

27,0

27,0

0,0

 

ხარჯები

19,0

23,0

23,0

0,0

27,0

27,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,0

23,0

23,0

0,0

27,0

27,0

0,0

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

11,4

26,5

26,5

0,0

29,0

29,0

0,0

 

ხარჯები

11,4

26,5

26,5

0,0

29,0

29,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

26,5

26,5

0,0

29,0

29,0

0,0

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

28,6

29,2

29,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

28,6

29,2

29,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,6

29,2

29,2

0,0

30,0

30,0

0,0

05 01 04

გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების დაფინანსება

19,6

23,3

18,8

4,5

21,0

21,0

0,0

 

ხარჯები

19,6

23,3

18,8

4,5

21,0

21,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,6

23,3

18,8

4,5

21,0

21,0

0,0

05 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

5,2

6,4

6,4

0,0

13,0

13,0

0,0

 

ხარჯები

5,2

6,4

6,4

0,0

13,0

13,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,2

6,4

6,4

0,0

13,0

13,0

0,0

05 01 06

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

6,0

9,5

9,5

0,0

13,0

13,0

0,0

 

ხარჯები

6,0

9,5

9,5

0,0

13,0

13,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

9,5

9,5

0,0

13,0

13,0

0,0

05 01 07

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2,2

2,8

2,8

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

2,2

2,8

2,8

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

2,8

2,8

0,0

3,0

3,0

0,0

05 01 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

6,6

7,6

7,6

0,0

8,0

8,0

0,0

 

ხარჯები

6,6

7,6

7,6

0,0

8,0

8,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

7,6

7,6

0,0

8,0

8,0

0,0

05 01 09

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

149,7

152,2

105,4

46,8

251,7

251,7

0,0

 

ხარჯები

149,7

152,2

105,4

46,8

251,7

251,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

0,0

0,0

56,2

56,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

147,7

152,2

105,4

46,8

195,5

195,5

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე