აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/04/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/04/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016413
9
06/04/2020
ვებგვერდი, 07/04/2020
190020020.35.110.016413
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2020 წლის 6 აპრილი

აბაშა

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016402) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი

თავი I. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

11,773.9

13,447.6

6,766.4

6,681.2

12,685.8

5,969.8

6,716.0

 გადასახადები

1282.4

6,288.6

0.0

6,288.6

6,342.4

0.0

6,342.4

 გრანტები

10,226.8

6,929.6

6,766.4

163.2

6,119.8

5,969.8

150.0

 სხვა  შემოსავლები

264.7

229.4

0.0

229.4

223.6

0.0

223.6

 II. ხარჯები

5,860.4

7,810.4

1,317.5

6,492.9

7,337.2

263.7

7,073.5

შრომის ანაზღაურება

1,632.3

1,796.7

0,0

1,796.7

1,933.6

0.0

1,933.6

საქონელი და მომსახურება

714.68

1,307.2

524.1

783.1

1030.2

245.9

784.3

პროცენტი

48.9

0

0

0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,643.6

3,046.0

0.0

3,046.0

3,293.8

0.0

3,293.8

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

492.32

635.4

0.0

635.4

662.3

0.0

662.3

 სხვა ხარჯები

328.6

995.1

793.4

201.7

417.3

17.8

399.5

 III. საოპერაციო სალდო

5,913.5

5,637.2

5,448.9

188.3

5,348.6

5,706.1

-357.5

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,989.0

7,189.6

6,272.5

917.1

6,861.0

6,298.1

562.9

 ზრდა

7,008.4

7,277.6

6,272.5

1,005.1

6,861.0

6,298.1

562.9

 კლება

19.4

88.0

0

88.0

0.0

0.0

0.0

 V. მთლიანი სალდო

-1,075.5

-1,552.4

-    823.6

- 728.8

-1,512.4

-592.0

-920.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,075.5

1,604.6

-    823.6

- 781.0

-1,588.4

-592.0

-996.4

 ზრდა

1,589.6

 

 

 

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

1,589.6

     

0.0

0.0

0.0

 კლება

2,665.1

1,604.6

823.6

781.0

1,588.4

592.0

996.4

      ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

        სესხები

2,665.1

1,604.6

823.6

781.0

1,588.4

592.0

996.4

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

- 52.2

0.0

 - 52.2

-76.0

0.0

-76.0

 კლება

 

 

 

 

76.0

0.0

76.0

     საშინაო

0.0

52.2

0.0

 52.2

76.0

0.0

76.0

           სესხები

 

 

 

 

 

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსულობები

14,458.4

15,140.2

7,590.0

7,550.2

14,274.2

6,561.8

7,712.4

 შემოსავლები

11,773.9

13,447.6

6,766.4

6,681.2

12,685.8

5,969.8

6,716.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

19.4

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

2,665.1

1,604.6

823.6

781.0

1,588.4

592.0

996.4

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

12868.8

15,140.2

7,590.0

7,550.2

14,274.2

6,561.8

7,712.4

 ხარჯები

5,860.4

7,810.4

1,317.5

6,492.9

7,337.2

263.7

7,073.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,008.4

7,277.6

6,272.5

1,005.1

6,861.0

6,298.1

562.9

 ვალდებულებების კლება

0.0

- 52.2

0.0

- 52.2

76.0

0.0

76.0

 ნაშთის ცვლილება

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  12,685.8 ათასი  ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსავლები

      11,773.9

13,447.6

6,766.4

6,681.2

12,685.8

5,969.8

6,716.0

       გადასახადები

        1,282.4

6,288.6

0.0

6,288.6

6,342.4

0.0

6,342.4

       გრანტები

      10,226.8

6,929.6

6,766.4

163.2

6,119.8

5,969.8

150.0

       სხვა შემოსავლები

           264.7

229.4

0.0

229.4

223.6

0.0

223.6

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6,342.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

1,282.4

6,288.6

0.0

6,288.6

6,342.4

 

6,342.4

      საშემოსავლო გადასახადი

368.4

-

-

 -

-

-

-

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

-

5,388.6

0.0

5,388.6

5,392.4

0.0

5,392.4

      ქონების გადასახადი

914.0

900.0

0.0

900.0

950.0

0.0

950.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

455.8

460.0

0.0

460.0

509.0

 

509.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22.7

-

-

 -

 

 

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-

-

-

 -

1.0

 

1.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

325.3

340.0

0.0

340.0

380.0

 

380.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

110.2

100.0

0.0

100.0

60.0

 

60.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6,119.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

10,226.8

6,929.6

6,119.8

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

16.2

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

6,413.4

6,119.8

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,962.6

 

 

მიზნონობრივი ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 

327.8

635.2

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

142.6

147.0

150.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

5,121.6

5,938.6

4,834.6

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

 

 

 

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

500.0

500.0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 223.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

264.7

229.4

223.6

 შემოსავლები საკუთრებიდან

96.7

69.0

70.0

 რენტა

67.0

40.0

50.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39.7

43.0

40.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38.6

43.0

26.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

11.1

25.0

6.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

27.5

18.0

20.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1.1

 

14.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

107.0

117.4

113.6

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

21.3

0.0

0.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  7,143.3 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 ხარჯები

5,860.4

7,810.4

1,317.5

6,492.9

7,337.2

263.7

7,073.5

 შრომის ანაზღაურება

1,632.3

1,796.7

0.0

1,796.7

1,933.6

0.0

1,933.6

 საქონელი და მომსახურება

714.68

1,307.2

524.1

783.1

1,030.2

245.9

784.3

 პროცენტები

48.9

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 სუბსიდიები

2,643.6

3,046.0

0.0

3,046.0

3,293.8

0.0

3,293.8

 გრანტები

 

30.0

 

30.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

492.32

635.4

0.0

635.4

662.3

0.0

662.3

 სხვა ხარჯები

328.6

995.1

793.4

201.7

417.3

17.8

399.5

           

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 6,861.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,861.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5.2

100.1

48.7

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5.2

100.1

48.7

01 01 01

   მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

17.7

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

30.4

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

 

0.6

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,760.7

5,260.9

6,058.1

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,253.9

2,893.0

4,054.3

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,253.9

2,893.0

3,933.9

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

 

120.4

02 02

   ბინათმშენებლობა

135.6

362.1

798.3

02 03

   გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

436.9

14.8

305.8

02 05

   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

1,658.0

941.6

80.7

02 06

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7.6

498.9

604.1

02 07

   მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,268.7

550.5

17.0

02 07 01

   სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

 

550.5

5.0

02 07 02 02

   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

 

 

12.0

02 10

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

 

 

197.9

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

 

4.7

03 02

   მწვანე ნარგავების შეძენა

 

 

4.7

04 00

 განათლება

43.1

708.2

468.4

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

39.4

 

4.9

04 02

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

3.7

632.8

461.8

04 03

   სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

75.4

1.7

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

68.4

 

 

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

29.1

 

 

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

39.3

 

 

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

 

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

131.0

1,208.4

281.1

06 02 02

   ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

131.0

1,208.4

281.1

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,008.4

7,277.6

6,861.0

 

 

      ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

19.4

88.0

0.0

 ძირითადი აქტივები

8.6

 

 

 არაწარმოებული აქტივები

10.8

88.0

0.0

        მიწა

10.8

88.0

0.0

          

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,216.3

2,752.1

3,224.1

 7 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,167.4

2,698.6

2,829.4

 7.1 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,167.4

2,697.9

2,819.4

 7.1 1 2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

0.7

10.0

 7.1 6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

 

76.0

7.1 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

48.9

53.5

318.7

 7.2

 თავდაცვა

76.0

 

 

 7.2 2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

6,366.6

5,100.7

4,739.1

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,843.0

1,537.9

80.7

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3,254.9

3,012.3

4,054.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,254.9

3,012.3

4,054.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

7.4 7 3

ტურიზმი

 

 

 

7.4 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,268.7

1,296.6

604.1

 7.5

 გარემოს დაცვა

782.5

995.2

299.7

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

 

295.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

782.5

995.2

 

7.5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

4.7

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

572.5

1,249.2

2,047.3

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

135.6

1,204.4

816.1

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 

 

 

 7.6 4

 გარე განათება

436.9

14.8

555.8

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

30.0

675.4

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

437.2

1,627.7

696.8

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.4

116.3

121.2

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

326.8

1,511.4

575.6

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

984.6

1,000.0

973.5

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

347.7

320.0

355.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

479.4

598.0

584.5

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.6

32.0

34.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

133.9

50.0

 

7.8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

 7.9

 განათლება

942.3

2,056.0

1,909.4

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

935.7

1,093.9

1,195.1

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

6.6

962.1

707.7

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

6.6

962.1

707.7

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

6.6

 7.10

 სოციალური დაცვა

490.8

359.3

384.3

 7.10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7.10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

2.0

 7.10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

50.1

56.8

59.8

 7.10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.6

190.0

216.0

7.10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

8.0

 7.10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

 

 7.10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

281.1

112.5

98.5

 

 სულ

12,868.8

15,140.2

14,274.2

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1,512.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5,348.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

5,913.5

5,637.2

5,348.6

 მთლიანი სალდო

- 1,075.5

- 1,552.4

- 1,512.4

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 1,588.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1,075.5

- 1,604.6

-1,588.4

 ზრდა

1,589.6

 

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

1,589.6

 

 

 კლება

2,665.1

1,604.6

1,588.4

          სესხები

 

1,604.6

1,588.4

          ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 480.6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 404.6 ათასი ლარი.

 

თავი II. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,079.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

6,791.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,054.3

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,933.9

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

120.4

02 02

ბინათმშენებლობა

816.1

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

305.8

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

80.7

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

604.1

02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

732.5

02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

5.0

02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

250.0

02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

477.5

02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

197.9

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

3,933.9

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური                             

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს გზის მოწყობას ასფალტო-ბეტონით, რომელიც ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით: სოფელ მაიდანში გზის მოწყობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე - 375 147 ლარი; სოფელ ბულვანში გზის მოწყობა - 130 809 ლარი; ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის მოწყობა (მინი სტადიონამდე) – 60 482 ლარი; ქალაქ აბაშაში შუბლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის მოწყობა - 96 021 ლარი; ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ საგვაზაოს ქუჩა N4 - ის მოწყობის სამუშაოები - 50 682 ლარი; სოფელ პირველ მაისში N3 ქუჩის მოწყობის სამუშაოები (პირველი მაისის ცენტრიდან N5 ქუჩის გავლით) – 159 750 ლარი; სოფელ პირველ მაისში N6 ქუჩის მოწყობის სამუშაოები (პირველი მაისის ცენტრიდან კუდაეწერის ბოლომდე) – 139 061 ლარი; სოფელ პირველ მაისში N7 ქუჩიდან N1 ქუჩამდე გზის მოწყობის სამუშაოები (პირველი მაისის ცენტრიდან გაუწყინარის სკოლის გავლით) – 105 341 ლარი; სოფ მარანში ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან სოფ.ქოლობნის საზღვრამდე გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით - 585 962 ლარი; სოფ.ნორიოში ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალიდან მდ.აბაშის სანაპირომდე და ასევე მდ. ნოღელაზე არსებული ხიდის მიმდებარედ  გზის ასფალტო-ბეტონით საფარით მოწყობის სამუშაოები - 50 000 ლარი;  სამიქაო-მაიდნის ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 509 880 ლარი;  სოფ ქოლობნიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით (აუზებისა და ცაგურიების უბნის გავლით) გზის მოწობა ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა - 352 038 ლარი;  ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. აბაშისპირის ქუჩა №4 -ისა და სოფ ნორიოს №5 ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონით - 96 205 ლარი; სოფ. ნორიოში, ილიას ქუჩიდან სოფ სუჯუნაში საბაშვილების ბოგირამდე გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით - 208 729 ლარი; სოფ. ზანათში სადანელიოს უბანში N3 ქუჩის ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები - 139 969 ლარი; გამსახურდიას მე-4 შესახვევში გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით - 130 384 ლარი; თოფურიას ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით - 172 533 ლარი; დავით კაჭარავას პირველი შესახვევის და პაჭკორიას ქუჩების, დავით კაჭარავას პირველი და მეორე შესახვევის დამაკავშირებელი ქუჩის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით - 109 473 ლარი;  ნინოშვილის მეორე შესახვევის, იოსელიანის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის და ნინოშვილის მესამე შესახვევის მოწყობა ასფალტო ბეტონის საფარით - 110 357 ლარი; კილასონიას, ჩიქოვანის და ბზიავას ქუჩის ორმული შეკეთება და ასფალტო ბეტონის საფარის გადაკვრა - 76 007 ლარი; სოფ.წყემში (ყოფილი სამონადირეო მეურნეობამდე) გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა - 7 500 ლარი; ქ. აბაშაში ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები - 15 800 ლარი; სოფ. მარანში, რკინიგზის გასწვრივ, საჯარო სკოლის გავლით, შიდასამიმოსვლო გზის მოწყობა ასფალტო-ბეტონით - 20 100 ლარი; ქ. აბაშაში აკაკის მე-5 შესახვევში გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონით - 6 700 ლარი; ქ. აბაშის ტერიტორიაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები - 12 400 ლარი; შიდასამიმოსვლო გზების მოხრეშვა - 2 100 ლარი; სოფ.ქოლობანში სტიქიის შედეგად დანგრეული საავტომობილო ხიდის მოწყობა 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით - 14 600 ლარი;

      მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები - 195 800 ლარი;

      ქვეპროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტულობის შესაბამისად განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდე-ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაციას;

       პროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტში შიდა საუბნო გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

     შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას, 2020 წელს რეაბულიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ აბაშის და სოფლების მოსახლეობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

120.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხველობის სამსახური; მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს საავტომობილო მაგისტრალზე მარეგულირებელი შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელის აგრეთვე შემზღუდველი ბარიერის და საგზაო ნიშნების მოწყობას.

    საავტომობილო მაგისტრალის ქალაქ აბაშის მონაკვეთზე მარეგულირებელი შუქნიშნების და ერთი ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები - 118 060 ლარი;

მოსალოდნელი შედეგი

      დამონტაჟებული ვიდეო-კამერებით დანიშნულების გახსნის მაჩვენებლის ზრდა; მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

816.1

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციულ შენობებში რემონტისა და ქალაქ აბაშაში კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოებს - 286 195 ლარით; ასევე მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელში მდ. ცხენისწყლის მიმდებარედ საინფორმაციო ცენტრის მოწყობის სამუშაოები - 339 378 ლარი; აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობნის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალის მიმდებარედ აგრობაზრის მოწყობის სამუშაოები - 126 263 ლარი;

     2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა) – 47 900 ლარი;  15 ადმინისტრაციულ ერთეულში საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის, ადმინისტრაციულ შენობებში რემონტისა და ქალაქ აბაშაში კვათანის უბანში არსებული შენობის სარემონტო სამუშაოებისთვის, ქ.აბაშაში მრავალბინიან სახლებში საკანალიზაციო გაყვანილობის რეაბილიტაციისთვის და ქალაქ აბაშაში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების შეკეთება რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის - 16 300 ლარი.

     პროგრამის ღონისძიებების დაფინანსება დაგეგმილია სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, ბაღების და მოსაცდელების დაზიანებული სახურავების შეკეთება; პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო

მოსალოდნელი შედეგი

    შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა, გამართული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

305.8

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის შინაარსი მოიცავს მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს - 305 765 ლარით; ღონისძების ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

     მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად, მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიის 60%.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 05

80.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

604.1

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში გათვალისწინებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები სოფლების მოთხოვნების შესაბამისად

მოსალოდნელი შედეგი

ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კონკურსის მიზანია: ქ.აბაშის ცენტრში ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას სახელობის პარკში მათი მემორიალის (ქანდაკება) ესკიზისა და შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მოსალოდნელი შედეგი

1. საკონკურსო კომისია კონკურსში მონაწილეთაგან გამოავლენს 1 გამარჯვებულს.

2. კონკურსის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან მერი უზრუნველყოფს ხელშეკრულების გაფორმებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 01

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად  საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება . დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. აბაშაში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა.
  • ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.
  • დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 02

477.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა. გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხდება ნარგავების მორწყვა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები, რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

 197.9

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა; ასევე ფინანსდება ინსფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 299.7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

299.7

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

295.0

 03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა

4.7

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

295.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აბაშის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.      

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი სპეც. ავტომობილები

სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ნორიო, სამიქაო, მაიდანი, გეზათი, ონტოფო, ძვ/აბაშა, ტყვირი, ნაესაკოვო, ქოლობანი, მარანი, სუჯუნა, ზანათი, წყემი, სეფიეთი შეგროვებული ნარჩენი გადის სამტრედიის ტერიტორიის არსებულ ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30მ/კუბ ნარჩენი.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ აბაშის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენის გატანა, დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების შეძენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

4.7

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქ აბაშის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,909.4 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

04 00

 განათლება

1,909.4

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,200.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

707.7

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

1.7

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

1,200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     აბაშის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. აბაშის მუნიციპალიტეტში ამჟამად ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც საამღზრდელო პროცესს გადის 650 აღსაზრდელი, ჩარიცხვა ხდება სასწავლო წლის დასაწყისისთვის მშობელთა განცხადების საფუძველზე განურჩევლად კატეგორიისა.

     სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს 20 ს/ბაღის უფროსი, 1 ფსიქოლოგი, 1 ლოგოპედი, 20 მუსიკის პედაგოგი, აღმზრდელ-პედაგოგი-59, აღმზრდელის თანაშემწე-29, 92-სხვა ადმინისტრაციული და დამხმარე ტექ-პერსონალი, სულ დასაქმებულია 222 თანამშრომელი.

     პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი და სკოლისგარსე სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 650-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

707.7

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დლეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით

      პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში და ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

1.7

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებაში სარემონტო სამუშაო (საქართველოს მტავრობის 2577 განკარგულებით)

მოსალოდნელი შედეგი

აღსაზრელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 968.5 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

968.5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

350.0

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

250.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

100.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

618.5

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

583.0

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

1.5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ სახეობას ესენია: ბ|ჰოკეი(45 ბავშვი), ბ|რომაული ჭიდაობა( 32 ბავშვი), რაგბი (16-18 ბავშვი), ძიუდო (16-18 ბავშვი), ჭადრაკი(20 ბავშვი), კრივი (16 ბავშვი), მ/ჩოგბურთი (16 ბავშვი) კალათბურთი (16 ბავშვი), ტაეკვონდო (16 ბავშვი), მძლეოსნობა (16 ბავშვი) ნიჩბოსნობა (16 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 230 ბავშვი საწვრთნელი პროცესები უტარდებათ 3-4 ჯერ, სპორტის ცენტრში დასაქმებულია 31 ადამიანი, მათ შორის 9 ადმინისტრაციული პერსონალი, 9 ტექნიკური პერსონალი და 13 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მაშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:

  • ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  • მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  • მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურეობით და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ზანა”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფეხბურთის პოპულარიზაცია, სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ–გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება, ნიჭიერი, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ეროვნული ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთო შეჯიბრებებზე  მაქსიმალური სპორტული   ცოდნისა და უნარ - ჩვევების რეალიზება ამაღლებული  სპორტული შედეგების მიღწევა. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01

583.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი: მთავარი ბიბლიოთეკა, სოფლის ბიბლიოთეკები, კლუბები და კულტურის სახლები,  2 მუზეუმი, ხელოვნების სკოლა და თვით კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი.

          ხელოვნების სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, სიმღერის, ქოროგრაფიული, სამხატვრო და ქართული ფოლკლორისა და გალობის განყოფილება, მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 258 მოსწავლეს. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭის მქონე ბავშვების გამოვლენა, სიმღერის, ფოლკლირის და სხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება.

           კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი ფასიანი წრეები: ქორეოგრაფიული  3 ფასიანი წრე, ბიჭუნათა გუნდი "ბერეხა", ბენდი, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ჰარირა". ფასიან წრეებში მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 380  მოსწავლეს. მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა აკადემიური კონცერტისა და სამხატვრო განყოფილების მოსწავლეთა გამოფენის მოწყობა, ფოტოგამოფენა "საგანძურის" მოწყობა, სტუმრად ჩამოსულ შემოქმედებით ჯგუფებთან ერთად ერთობლივი კონცერტების ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახის დაუგეგმავი ღონისძიებების ჩატარება, სოფლის ბიბლიოთეკებში სხვადასხვა სახის საინფორმაციო - საგანმანათლებო ღონისძიებების მოწყობა, მუზეუმებში შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებების ჩატარება.

            ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „საზაფხულო-საყმაწვილო კინოსკოლა“ ასოციაცია „სინერამა“-ს ორგანიზებითა და ადგილობრივი ხელისფულების მხარდაჭერით, რომელიც მიზნად ისახავს კინოხელოვნების განათლების ხელშეწყობას. ტარდება ლექციები კინოს ისტორიაზე, რეჟისურაზე, სცენარის წერასა და სიუჟეტის განვითარებაზე; ბავშვები ეუფლებიან კინოს საოპერატორო ხელოვნებასა და კინოაპარატურის გაცნობას, მართვის უნარებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

34.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია დიდი იყოს გაზეთის როლი,  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობაში, გაზეთის საშუალებით გაშუქდეს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები. მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 03

1.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია შემხვედრი ღონისძიების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიოტრიაზე ჩატარებული ღონისძიება;  ჩვენი მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,081.1 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,081.1

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

121.2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

121.2

06 02

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

575.6

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

294.5

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

281.1

06 03

სოციალური დაცვა

384.3

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

60.0

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

25.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

1.8

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა.

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

37.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

4.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა.

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

28.0

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი)მქონე პირების   დახმარების   პროგრამა.

35.0

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

106.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა.

2.0

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

8.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

121.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ადამიანური რესურსი ქვეყნის პრიორიტეტია ხოლო საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უპირველესი გამოწვევაა.

მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა გულისხმობს მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთეხეების და რისკების თავიდან აცილებას.

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოვალეობები საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა და ხელშეწყობა

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში.

გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნო პროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული

 მასალების მიღების შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებელთათვის.

დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა , ჯანმრთელობის რისკების შეფასება, მონიტორინგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისგან

1. სანიტარული ღონისძიებები

2. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზი, მალარია და პარაზიტული დაავადებები)

3. იმუნიზაცია

4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა

      მუნაციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სანიტარული განათლების ამაღლება, სანიტარულ-ჰიგიენური ჯანსაღი გარემოს შექმნა, იმუნური ფონის გაზრდა, მართვადი ინფექციების მინიმუმადმდე შემცირება იმუნური ფონის გაზრდით. განსაკუთრებით საშიში ინფექციათა  დააავადების მაჩვენებლის მკვეთრი შემცირება, ნარკომანიისა და თამბაქოს პრევენცია, პირადი ჰიგიენის ჩვევების გამომუშავება

        მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 და + ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგი, სწრაფი მარტივი ტესტით, ტუბერკულოზის, აივ შიდსისა და ც ჰეპატიტის ნაადრევი გამოვლენის თვალსაზრისით პროგრამაში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ჩართვით. პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ შიდსის და ც ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა,  მკურნალობა, შორეული გართულების პრევენციის მიზნით მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

294.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური        

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამა ითვალისწინებს  ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის   დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება  საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური  გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 200.000 -ის ჩათვლით.

 .ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები,(6-დან 18 წლამდე) რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას  სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში.

 სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია  და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია:

ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000 ჩათვლით,სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:  100 (ასი) ლარიდან  500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში – 100%-ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80% - ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ათასხუთასი) ლარისა.

ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა  101.000 – დან 200.000 ჩათვლით,  სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

ბ.ა) 200 (ორასი) ლარიდან  ღირებულების –70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა

გ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200.000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

გ.ა) 250 ლარიდან 1.000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში - 50%-ით

გ.ბ) 1001 - ლარიდან  2.000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში - 40%-ით

გ.გ) 2001 - ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.200 (ერთიათასორასი) ლარისა.

გ.დ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 (ორმოცდაათი) ლარიდან 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 (ხუთასერთი) ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ერთიათასხუთასი) ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

აბაშის    მუნიციპალიტეტის     მოსახლეობის     ჯანმრთელობისა     და     ცხოვრების     ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

281.1

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საექიმო ამბულატორიების მშნებელობა-რეაბილიტაციას (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N554 განკარგულებით) ასევე საქართველოს მთავრობის N136 განკარგულებით განსაზღვრულია ღონისძიების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გარემონტებული საექიმო ამბულატორიები ხელს შეუწყობს მოსახლეობას შექუმნას უსაფრთხო გარემო

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

60.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც ყოველდღიურად დღეში ერთხელ იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 - მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

       უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობებსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 2500 (ორიათასხუთასი) ლარის ოდენობით, საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას.

     მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძრი, ქარი, წყალდიდობა) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

1.8

პროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით

        მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა                

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური        

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მარჩენალდაკარგული ბავშვები,  განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა.

        პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული ბავშვების (0-18) ხელშეწყობა.  ერთჯერადი დახმარების გაწევა  თითოეულ ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ბავშვების მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუბჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

37.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის ვეტერანების  ხელშეწყობა, კერძოდ: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. (8 აგვისტო, 27 სექტემბერი)  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა ომის მონაწილეებზე - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახების თანადგომა და მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება   

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

2.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 (ორასმორცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური მხარდაჭერა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილი მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50-მდე შშმ ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას.

      შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

      ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

28.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა.  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების   პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა.

       პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

106.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები  მუდმივად საჭიროებს მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

     დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მათზე მონაცემთა ბაზის დადგენა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულთა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ოჯახი, რომელსაც შეეძინება   ახალშობილი  პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება  პირველ ბავშვზე 100 (ასი) ლარი. მეორე ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე  300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება, წახალისება.                              

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

8.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის  და სხვა გარემოებების გამო დაინგარა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისთვის საშიში გახდა. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

მოსალოდნელი შედეგი

  სხვადასხვა გარემოებებით,  თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი მოსახლეობისთვის შექმნილი   მინიმალური საცხოვრებელი პირობები და  ნაწილობრივ შემსუბუქებული სოციალური  მდგომარეობა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების - სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.                         

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი

12,868.8

15,140.2

7,590.0

7,550.2

14,274.2

6,561.8

7,712.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107

134

0

134

134

0

134

 

 ხარჯები

5,860.4

7,810.4

1,317.5

6,492.9

7,337.2

263.7

7,073.5

 

   შრომის ანაზღაურება

1,632.3

1,796.7

0.0

1,796.7

1,933.6

0.0

1,933.6

 

   საქონელი და მომსახურება

714.7

1307.2

524.1

783.1

1,030.2

245.9

784.3

 

   პროცენტები

48.9

 

 

 

 

 

 

 

   სუბსიდიები

2,643.6

3,046.0

0.0

3,046.0

3,293.8

0.0

3,293.8

 

   გრანტები

 

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

492.3

635.4

0.0

635.4

662.3

0.0

662.3

 

    სხვა ხარჯები

328.5

995.1

793.4

201.7

417.3

17.8

399.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,008.5

7,277.6

6,272.5

1,005.1

6,861.0

6,298.1

562.9

 

 ვალდებულებები

 

52.2

0.0

52.2

76.0

0.0

76.0

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,292.3

2,752.1

0.0

2,752.1

3,224.1

0.0

3,224.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107

134

0

134

134

0

134

 

 ხარჯები

2,287.1

2599.8

0.0

2599.8

3,099.4

0.0

3,099.4

 

    შრომის ანაზღაურება

1,632.3

1796.7

0.0

1796.7

1,933.6

0.0

1,933.6

 

    საქონელი და მომსახურება

529.88

729.8

0.0

729.8

782.8

0.0

782.8

 

    პროცენტები

48.9

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.92

3.1

0.0

3.1

8.5

0.0

8.5

 

    სხვა ხარჯები

60.1

70.2

0.0

70.2

374.5

0.0

374.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

100.1

0.0

100.1

48.7

0.0

48.7

 

 ვალდებულებები

 

52.2

0.0

52.2

76.0

0.0

76.0

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,243.4

2,697.9

0.0

2,697.9

2,819.4

0.0

2,819.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

107

134

0

134

134

0

134

 

 ხარჯები

2,238.2

2,597.8

0.0

2,597.8

2,770.7

0.0

2,770.7

 

    შრომის ანაზღაურება

1,632.3

1,796.7

0.0

1,796.7

1,933.6

0.0

1,933.6

 

    საქონელი და მომსახურება

529.88

729.1

0.0

729.1

772.8

0.0

772.8

 

    პროცენტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.92

3.1

0.0

3.1

8.5

0.0

8.5

 

    სხვა ხარჯები

60.1

68.9

0.0

68.9

55.8

0.0

55.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

100.1

0.0

100.1

48.7

0.0

48.7

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 01 01 01

აბაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო

748.5

824.6

 

824.6

878.3

0.0

878.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

26

33

0

33

33

0

33

 

 ხარჯები

747.8

819.6

 

819.6

860.6

0.0

860.6

 

    შრომის ანაზღაურება

506.5

544.2

 

544.2

579.4

0.0

579.4

 

    საქონელი და მომსახურება

181.48

225.2

 

225.2

231.9

0.0

231.9

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.12

1.0

 

1.0

2.5

0.0

2.5

 

    სხვა ხარჯები

59.7

49.2

 

49.2

46.8

0.0

46.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

5.0

 

5.0

17.7

0.0

17.7

 01 01 02

აბაში მუნიციპალიტეტის მერია

1,418.9

1,796.6

 

1,796.6

1,862.0

0.0

1,862.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

75

96

0

96

96

0

96

 

 ხარჯები

1,414.4

1,701.5

 

1,701.5

1,831.6

0.0

1,831.6

 

    შრომის ანაზღაურება

1,064.6

1,193.3

 

1,193.3

1,294.4

0.0

1,294.4

 

    საქონელი და მომსახურება

336.0

486.4

 

486.4

522.2

0.0

522.2

 

    პროცენტები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

13.4

2.1

 

2.1

6.0

0.0

6.0

 

    სხვა ხარჯები

0.4

19.7

 

19.7

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

95.1

 

95.1

30.4

0.0

30.4

 

 ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

76.0

76.7

 

76.7

79.1

0.0

79.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

5

0

5

5

0

5

 

 ხარჯები

76.0

76.7

 

76.7

78.5

0.0

78.5

 

    შრომის ანაზღაურება

61.2

59.2

 

59.2

59.8

0.0

59.8

 

    საქონელი და მომსახურება

12.4

17.5

 

17.5

18.7

0.0

18.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.6

0.0

0.6

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

48.9

54.2

 

54.2

404.7

0.0

404.7

 

 ხარჯები

48.9

2.0

 

2.0

328.7

0.0

328.7

 

    შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

0.7

 

0.7

10.0

0.0

10.0

 

    პროცენტები

48.9

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

1.3

 

1.3

318.7

0.0

318.7

 

 ვალდებულებები

 

52.2

 

52.2

76.0

0.0

76.0

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

0.7

 

0.7

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

 

0.7

 

0.7

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

0.7

 

0.7

10.0

0.0

10.0

 01 02 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

48.9

 

 

 

76.0

0.0

76.0

 

 ხარჯები

48.9

 

 

 

 

 

 

 

    პროცენტები

48.9

 

 

 

 

 

 

 

  ვალდებულებები

 

 

 

 

76.0

0.0

76.0

 01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

53.5

 

53.5

1.0

0.0

1.0

 

 ხარჯები

 

1.3

 

1.3

1.0

0.0

1.0

 

     სხვა ხარჯები

 

1.3

 

1.3

1.0

0.0

1.0

 

 ვალდებულებები

 

52.2

 

52.2

 

 

 

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 

 

 

 

317.7

0.0

317.7

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

317.7

0.0

317.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7721.6

7,062.9

5,665.9

1,397.0

6,791.4

5,599.9

1,191.5

 

 ხარჯები

 

1,802.0

989.7

812.3

733.3

17.8

715.5

 

    საქონელი და მომსახურება

 

219.1

196.3

22.8

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

713.6

 

713.6

715.5

0.0

715.5

 

    გრანტები

 

30.0

 

30.0

0.0

0.0

0.0

 

     სხვა ხარჯები

 

839.9

793.4

46.5

17.8

17.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,260.9

4,676.2

584.7

6,058.1

5,582.1

476.0

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,254.9

3,012.3

2,677.3

335.0

4,054.3

3,855.9

198.4

 

 ხარჯები

1.0

119.3

101.2

18.1

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

1.0

119.3

101.2

18.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,253.9

2,893.0

2,576.1

316.9

4,054.3

3,855.9

198.4

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტის მშნებელობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3254.9

3,012.3

2,677.3

335.0

3,933.9

3,737.8

196.1

 

ხარჯები

1.0

119.3

101.2

18.1

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

119.3

101.2

18.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,253.9

2,893.0

2,576.1

316.9

3,933.9

3,737.8

196.1

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

 

 

 

120.4

118.1

2.3

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

120.4

118.1

2.3

02 02

ბინათმშენებლობა

135.6

1,204.4

1,113.0

91.4

816.1

816.1

0.0

 

 ხარჯები

 

842.3

793.4

48.9

 

 

 

 

        საქონელი და მომსახურება

 

2.4

0.0

2.4

 

 

 

 

        სხვა ხარჯები

 

839.9

793.4

46.5

1.5

1.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.6

362.1

319.6

42.5

814.6

814.6

0.0

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

437.0

14.8

0.0

14.8

305.8

305.8

0.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437.0

14.8

0.0

14.8

305.8

305.8

0.0

 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,835.4

957.9

873.4

84.5

80.7

78.8

1.9

 

  ხარჯები

177.4

16.3

14.0

2.3

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,658.0

941.6

859.4

82.2

80.7

78.8

1.9

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7.6

580.0

500.0

80.0

604.1

543.3

60.8

 

 ხარჯები

 

81.1

81.1

0.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

81.1

81.1

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

498.9

418.9

80.0

604.1

543.3

60.8

 02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,051.2

1,263.5

502.2

761.3

732.5

0.0

732.5

 

 ხარჯები

 

713.0

0.0

713.0

715.5

0.0

715.5

 

      სუბსიდიები

782.5

713.0

0.0

713.0

715.5

0.0

715.5

 

      სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,268.7

550.5

502.2

48.3

17.0

0.0

17.0

 02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

1,268.7

550.5

502.2

48.3

5.0

0.0

5.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,268.7

550.5

502.2

48.3

5.0

0.0

5.0

 02 07 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

782.5

713.0

 

713.0

727.5

0.0

727.5

 

 ხარჯები

 

713.0

 

713.0

715.5

0.0

715.5

 

    სუბსიდიები

782.5

713.0

 

713.0

715.5

0.0

715.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

12.0

 

12.0

 02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

 

214.3

 

214.3

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

 

214.3

 

214.3

250.0

0.0

250.0

 

    სუბსიდიები

 

214.3

 

214.3

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

 

498.7

 

498.7

477.5

0.0

477.5

 

ხარჯები

 

498.7

 

498.7

465.5

0.0

465.5

 

       სუბსიდიები

 

498.7

 

498.7

465.5

0.0

465.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

12.0

 

12.0

 02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 09

ტურიზმი

 

30.0

 

30.0

 

 

 

 

 ხარჯები

 

30.0

 

30.0

 

 

 

 

    გრანტები

 

30.0

 

30.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

 

 

 

 

197.9

0.0

197.9

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

197.9

0.0

197.9

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

282.2

 

282.2

299.7

0.0

299.7

 

 ხარჯები

 

282.2

 

282.2

295.0

0.0

295.0

 

    სუბსიდიები

 

282.2

 

282.2

295.0

0.0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

4.7

0.0

4.7

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

 

282.2

 

282.2

295.0

0.0

295.0

 

 ხარჯები

 

282.2

 

282.2

295.0

0.0

295.0

 

    სუბსიდიები

 

282.2

 

282.2

295.0

0.0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

 

 

 

4.7

0.0

4.7

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

4.7

0.0

4.7

 04 00

 განათლება

942.3

2,056.0

789.2

1,266.8

1,909.4

684.3

1,225.1

 

 ხარჯები

896.9

1,347.8

327.8

1,020.0

1,441.0

245.9

1,195.1

 

    საქონელი და მომსახურება

 

327.8

327.8

0.0

245.9

245.9

 

 

    სუბსიდიები

896.9

1,020.0

0.0

1,020.0

1,195.1

0.0

1,195.1

 

    სხვა ხარჯები

2.3

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.1

708.2

461.4

246.8

468.4

438.4

30.0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

898.9

1,093.9

71.4

1,022.5

1,200.0

0.0

1,200.0

 

 ხარჯები

896.4

1,018.5

0.0

1,018.5

1,195.1

0.0

1,195.1

 

      სუბსიდიები

896.4

1,018.5

0.0

1,018.5

1,195.1

0.0

1,195.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

75.4

71.4

4.0

4.9

0.0

4.9

 04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

6.6

962.1

717.8

244.3

707.7

682.6

25.1

 

 ხარჯები

 

329.3

327.8

1.5

245.9

245.9

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

327.8

327.8

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

0.6

1.5

 

1.5

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

2.3

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

632.8

390.0

242.8

461.8

436.7

25.1

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

36.8

75.4

71.4

4.0

1.7

1.7

0.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.8

75.4

71.4

4.0

1.7

1.7

0.0

05 00

კულტურარელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

984.6

1,000.0

0.0

1,000.0

968.5

0.0

968.5

 

 ხარჯები

916.2

994.5

0.0

994.5

968.5

0.0

968.5

 

      საქონელი და მომსახურება

6.4

30.5

0.0

30.5

1.5

0.0

1.5

 

      სუბსიდიები

853.8

914.5

0.0

914.5

967.0

0.0

967.0

 

      სხვა ხარჯები

56.0

55.0

0.0

55.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.5

 

 

 

 

 

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

347.7

320.0

0.0

320.0

350.0

0.0

350.0

 

 ხარჯები

318.6

320.0

 

320.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

318.6

320.0

 

320.0

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.1

 

 

 

 

 

 

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

223.0

220.0

 

220.0

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

223.0

 

 

 

250.0

0.0

250.0

 

    სუბსიდიები

223.0

220.0

 

220.0

250.0

0.0

250.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

95.6

100.0

 

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

95.6

100.0

 

100.0

100.0

0.0

100.0

 

    სუბსიდიები

95.6

100.0

 

100.0

100.0

0.0

100.0

05 01 03

სპორტული ინფრასტუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

29.1

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

-

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.1

 

 

 

 

 

 

05 01 05

სპორტული ღონისძიებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 636.9

630.0

0.0

630.0

618.5

0.0

618.5

 

 ხარჯები

597.6

630.0

 

630.0

618.5

0.0

618.5

 

    საქონელი და მომსახურება

6.4

30.5

 

30.5

1.5

0.0

10.5

 

    სუბსიდიები

535.2

594.5

 

594.5

617.0

0.0

617.0

 

    სხვა ხარჯები

56.0

5.0

 

5.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

 

 

 

 

 

 

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

427.7

562.5

 

562.5

583.0

0.0

583.0

 

 ხარჯები

427.7

562.5

 

562.5

583.0

0.0

583.0

 

    სუბსიდიები

427.7

562.5

 

562.5

583.0

0.0

583.0

05 02 02 01

ხელოვნების სკოლა

61.3

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

61.3

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

61.3

 

 

 

 

 

 

05 02 02 01

კულტურის ცენტრი

22.6

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

22.6

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

22.6

 

 

 

 

 

 

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.6

32.0

 

32.0

34.0

0.0

34.0

 

 ხარჯები

23.6

32.0

 

32.0

34.0

0.0

34.0

 

    სუბსიდიები

23.6

32.0

 

32.0

34.0

0.0

34.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

51.7

35.5

 

35.5

1.5

0.0

1.5

 

 ხარჯები

12.4

35.5

 

35.5

1.5

0.0

1.5

 

    საქონელი და მომსახურება

6.4

30.5

 

30.5

1.5

0.0

1.5

 

     სხვა ხარჯები

6.0

5.0

 

5.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.3

 

 

 

 

 

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

50.0

 

50.0

 

 

 

 

 ხარჯები

50.0

50.0

 

50.0

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

50.0

50.0

 

50.0

 

 

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

        სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

927.9

1,987.0

1,134.9

852.1

1,081.1

277.6

803.5

 

 ხარჯები

796.9

778.6

0.0

778.6

800.0

0.0

800.0

 

    სუბსიდიები

110.3

116.3

 

116.3

121.2

0.0

121.2

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

476.4

632.3

 

632.3

653.8

0.0

653.8

 

    სხვა ხარჯები

210.2

30.0

 

30.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.0

1,208.4

1,134.9

73.5

281.1

277.6

3.5

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110.3

116.3

 

116.3

121.2

0.0

121.2

 

 ხარჯები

 

116.3

 

116.3

121.2

0.0

121.2

 

    სუბსიდიები

 

116.3

 

116.3

121.2

0.0

121.2

06 02

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

324.4

1,511.4

1,134.9

376.5

575.6

277.6

298.0

 

 ხარჯები

193.4

303.0

0.0

303.0

294.5

0.0

294.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

193.4

303.0

 

303.0

281.1

277.6

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.0

1,208.4

1,134.9

73.5

 

 

 

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

193.4

303.0

0.0

303.0

294.5

0.0

294.5

 

 ხარჯები

193.4

303.0

0.0

303.0

294.5

0.0

294.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

193.4

303.0

0.0

303.0

294.5

0.0

294.5

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

131.0

1,208.4

1,134.9

73.5

281.1

277.6

3.5

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.0

1,208.4

1,134.9

73.5

281.1

277.6

3.5

06 03

სოციალური დაცვა

493.2

359.3

0.0

359.3

384.3

0.0

384.3

 

 ხარჯები

493.2

359.3

0.0

359.3

384.3

0.0

384.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

283.1

329.3

0.0

329.3

359.3

0.0

359.3

 

    სხვა ხარჯები

210.2

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

49.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

49.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

49.0

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

210.2

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

 

 ხარჯები

210.2

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

 

    სხვა ხარჯები

210.2

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

 ხარჯები

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.8

0.0

1.8

1.8

 

1.8

 

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა.

17.8

22.0

0.0

22.0

21.0

0.0

21.0

 

 ხარჯები

17.8

22.0

 

22.0

21.0

0.0

21.0

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

17.8

22.0

 

22.0

21.0

0.0

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

31.7

33.0

 

33.0

37.0

0.0

37.0

 

 ხარჯები

31.7

33.0

 

33.0

37.0

0.0

37.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

31.7

33.0

 

33.0

37.0

0.0

37.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

0.8

2.5

 

2.5

2.5

0.0

2.5

 

 ხარჯები

0.8

2.5

 

2.5

2.5

0.0

2.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

2.5

 

2.5

2.5

0.0

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

3.2

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

3.2

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

8.4

10.0

 

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

8.4

10.0

 

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8.4

10.0

 

10.0

10.0

0.0

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა.

2.8

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

2.8

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

4.0

 

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

23.8

28.0

 

28.0

28.0

0.0

28.0

 

 ხარჯები

23.8

28.0

 

28.0

28.0

0.0

28.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23.8

28.0

 

28.0

28.0

0.0

28.0

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების   დახმარების   პროგრამა.

31.8

34.0

 

34.0

35.0

0.0

35.0

 

 ხარჯები

31.8

34.0

 

34.0

35.0

0.0

35.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

31.8

34.0

 

34.0

35.0

0.0

35.0

06 03 12

მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

9.0

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

9.0

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

 

 

 

 

 

 

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

101.1

104.5

 

104.5

106.0

0.0

106.0

 

 ხარჯები

101.1

104.5

 

104.5

106.0

0.0

106.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

101.1

104.5

 

104.5

106.0

0.0

106.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0.5

1.0

 

1.0

2.0

0.0

2.0

 

 ხარჯები

0.5

1.0

 

1.0

2.0

0.0

2.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

1.0

 

1.0

2.0

0.0

2.0

06 03 15

მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

2.5

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

 

 

 

 

 

 

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

27.0

 

27.0

35.0

0.0

35.0

 

 ხარჯები

 

27.0

 

27.0

35.0

0.0

35.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

27.0

 

27.0

35.0

0.0

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

5.0

 

5.0

8.0

0.0

8.0

 

 ხარჯები

 

5.0

 

5.0

8.0

0.0

8.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

 

5.0

8.0

0.0

8.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

5.0

0.0

5.0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02 - დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს

 

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 150 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70.0 ათასი  ლარი.

ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  75.5 ათასი  ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2.5 ათასი ლარი.

დ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი – 2.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N48 დადგენილება.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი