თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 290
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016394
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
290
27/12/2019
ვებგვერდი, 30/12/2019
190020020.35.157.016394
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2019 - 08/01/2020)

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №290

2019 წლის 27 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე,  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან..

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიავთანდილ მუხაშავრია



დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

შემოსავლები

11,719.2

15,717.5

11,150.0

11,822.0

13,379.4

14,128.1

გადასახადები

3,283.1

7,793.3

9,641.6

11,202.0

12,759.4

13,508.1

გრანტები

7,552.0

6,613.0

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

884.1

1,311.2

1,293.4

405.0

405.0

405.0

ხარჯები

7,386.6

9,171.6

9,228.9

10,050.0

10,337.4

10,486.1

შრომის ანაზღაურება

2,145.3

2,260.8

2,401.8

2,874.6

2,874.6

2,874.6

საქონელი და მომსახურება

2,071.9

2,741.8

2,675.0

2,943.1

3,110.5

3,219.2

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

სუბსიდიები

2,605.7

3,427.0

3,336.0

3,406.0

3,456.0

3,456.0

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.9

460.0

400.0

400.0

400.0

400.0

სხვა ხარჯები

106.2

127.3

299.8

310.0

380.0

420.0

საოპერაციო სალდო

4,332.6

6,545.9

1,921.1

1,772.0

3,042.0

3,642.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,509.0

9,253.7

1,763.0

1,613.9

2,883.9

3,483.9

ზრდა

3,557.0

9,650.5

1,978.0

1,673.9

2,943.9

3,543.9

კლება

48.0

396.8

215.0

60.0

60.0

60.0

ზრდა

730.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

730.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

საშინაო

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

11,767.2

16,114.3

11,365.0

11,882.0

13,439.4

14,188.1

შემოსავლები

11,719.2

15,717.5

11,150.0

11,822.0

13,379.4

14,128.1

არაფინანსური აქტივების კლება

48.0

396.8

215.0

60.0

60.0

60.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

11,036.8

18,945.6

11,365.0

11,882.0

13,439.4

14,188.1

ხარჯები

7,386.6

9,171.6

9,228.9

10,050.0

10,337.4

10,486.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,557.0

9,650.5

1,978.0

1,673.9

2,943.9

3,543.9

ვალდებულების კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

ნაშთის ცვლილება

730.4

-2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11150.0  ათასი  ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

11,719.2

15,717.5

11,150.0

11,822.0

13,379.4

14,128.1

გადასახადები

3,283.1

7,793.3

9,641.6

11,202.0

12,759.4

13,508.1

გრანტები

7,552.0

6,613.0

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

884.1

1,311.2

1,293.4

405.0

405.0

405.0


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9641.6 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

გადასახადები

3,283.1

2,800.0

9,641.6

11,202.0

12,759.4

13,508.1

საშემოსავლო გადასახადი

125.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

3,157.6

2,800.0

3,400.0

3,400.0

3,400.0

3,400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,850.1

2,000.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25.3

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

25.3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

417.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

ფიზიკურ პირებიდან

306.7

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

იურიდიულ პირებიდან

110.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

865.2

545.0

545.0

545.0

545.0

545.0

ფიზიკურ პირებიდან

25.1

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

იურიდიულ პირებიდან

840.1

515.0

515.0

515.0

515.0

515.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

0.0

0.0

6,241.6

7,802.0

9,359.4

10,108.1

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

0.0

6,241.6

7,802.0

9,359.4

10,108.1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

6,241.6

7,802.0

9,359.4

10,108.1

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 215.0 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

გრანტები

7,552.0

6,613.0

215.0

215.0

215.0

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,552.0

6,613.0

215.0

215.0

215.0

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,111.6

217.0

215.0

215.0

215.0

215.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,894.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

217.0

215.0

215.0

215.0

215.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,440.4

6,396.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3,300.1

3,343.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

894.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

0.0

57.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

140.3

1,601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

444.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

140.3

218.7

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0.0

713.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1293.4 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

884.1

1,311.2

1,293.4

405.0

405.0

405.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

650.8

1,021.2

968.4

180.0

180.0

180.0

პროცენტები

120.8

160.0

80.0

80.0

80.0

80.0

რენტა

530.0

861.2

888.4

100.0

100.0

100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

515.7

853.2

888.4

100.0

100.0

100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14.3

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

75.4

88.0

75.0

75.0

75.0

75.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

8.0

23.0

15.0

15.0

15.0

15.0

სანებართვო მოსაკრებელი

7.9

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

67.4

65.0

60.0

60.0

60.0

60.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

67.4

65.0

60.0

60.0

60.0

60.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

117.7

160.0

100.0

100.0

100.0

100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

40.2

42.0

150.0

50.0

50.0

50.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9228.9 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

ხარჯები

7,386.6

9,171.6

9,228.9

10,050.0

10,337.4

10,486.1

შრომის ანაზღაურება

2,145.3

2,260.8

2,401.8

2,874.6

2,874.6

2,874.6

საქონელი და მომსახურება

2,071.9

2,741.8

2,675.0

2,943.1

3,110.5

3,219.2

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

სუბსიდიები

2,605.7

3,427.0

3,336.0

3,406.0

3,456.0

3,456.0

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.9

460.0

400.0

400.0

400.0

400.0

სხვა ხარჯები

106.2

127.3

299.8

310.0

380.0

420.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1763,0 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1978,0  ათასი ლარით

ორგ.კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

157.9

22.9

22.9

11,882.0

13,439.4

14,188.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,665.0

3,907.4

1,805.1

1,532.4

2,801.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

652.3

890.0

0.0

04 00

განათლება

85.4

85.4

0.0

870.8

1,442.2

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0.0

0.0

150.0

867.3

1,480.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

801.3

0.0

688.6

713.8

0.0

სულ

4,908.3

4,817.0

1,978.0

16,493.4

20,766.4

14,188.1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 215,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

48.0

396.8

215.0

60.0

60.0

60.0

ძირითადი აქტივები

33.0

52.0

215.0

60.0

60.0

60.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

15.0

344.8

0.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

15.0

344.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,252.8   

2,626.4   

3,917.9   

4,471.9   

4,528.3   

4,546.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,252.8   

2,626.4   

3,643.5   

4,197.5   

4,253.9   

4,271.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,252.8   

2,626.4   

3,529.1   

3,997.5   

4,003.9   

4,001.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

114.4   

200.0   

250.0   

270.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

274.4   

274.4   

274.4   

274.4   

702

თავდაცვა

166.4   

83.2   

120.1   

136.2   

136.2   

136.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10,735.5   

7,059.7   

576.4   

250.0   

460.0   

670.0   

7045

ტრანსპორტი

10,735.5   

7,059.7   

576.4   

250.0   

460.0   

670.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10,735.5   

7,059.7   

576.4   

250.0   

460.0   

670.0   

705

გარემოს დაცვა

1,304.6   

652.3   

890.0   

930.0   

1,030.0   

1,130.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,304.6   

652.3   

890.0   

930.0   

1,030.0    

1,130.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4,849.8   

2,819.7   

2,224.6   

2,267.9   

3,338.9   

3,689.9   

7063

წყალმომარაგება

769.8   

384.9   

747.8   

607.0   

758.0   

859.0   

7064

გარე განათება

436.6   

218.3   

396.0   

556.0   

656.0   

676.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,643.4   

2,216.5   

1,080.8   

1,104.9   

1,924.9   

2,154.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

160.4   

80.2   

120.0   

120.0   

120.0   

120.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160.4   

80.2   

120.0   

120.0   

120.0   

120.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,734.6   

867.3   

1,480.0   

1,830.0   

1,950.0   

2,020.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

180.4   

90.2   

374.0   

570.0   

670.0   

720.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,474.2   

737.1   

1,016.0   

1,150.0   

1,150.0   

1,150.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

80.0   

40.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

90.0   

110.0   

130.0   

150.0   

709

განათლება

2,383.9   

1,299.0   

1,442.2   

1,250.0   

1,250.0   

1,250.0   

7092

ზოგადი განათლება

2,383.9   

1,299.0   

1,442.2   

1,250.0   

1,250.0   

1,250.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,741.6   

870.8   

1,442.2   

1,250.0   

1,250.0   

1,250.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

642.3   

428.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

710

სოციალური დაცვა

1,216.8   

608.4   

593.8   

626.0   

626.0   

626.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

282.0   

141.0   

157.8   

190.0   

190.0   

190.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

176.0   

88.0   

131.0   

131.0   

131.0   

131.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

758.8   

379.4   

305.0   

305.0   

305.0   

305.0   

 

სულ

27,804.8   

16,096.2   

11,365.0   

11,882.0   

13,439.4   

14,188.1    

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 104,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1867,1 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო

4,332.6

6,545.9

1,921.1

1,772.0

3,042.0

3,642.0

  მთლიანი სალდო

823.6

-2,707.8

158.1

158.1

158.1

158.1

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

730.4

-2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

730.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2,831.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 158.1 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

 ვალდებულებების ცვლილება

-93.2

-123.5

-158.1

-158.1

-158.1

-158.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

 


თავი II
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2801,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,801.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

576.4

02 01 01

გზების  მიმდინარე შეკეთება

50.0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

486.4

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

40.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

747.8

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

341.8

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

6.0

02 02 03

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

400.0

02 03

გარე განათება

396.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

396.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

0.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)

0.0

02 06 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

140.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

100.0

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

02 07 04

ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

40.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

645.9

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

595.9

02 08 02

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

50.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

294.9

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

115.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

175.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზების მიმდინარე შეკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   50,000.00

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            50,000.00

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანების შემთხვევაში სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და  გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა  გზების რეაბილიტაცია. სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას  დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი შესყიდვა)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 01 01

სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და  გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა  გზების რეაბილიტაცია

                   25,000.00

 

 

 

02 01 01

სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას  დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია

                   25,000.00

 

 

 

 

 

                   50,000.00

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 01

სოფლების: დრე, ღვევი, შამთა, ვანათისა და წყლულეთის დამკავშირებელი და შიდა გზების, სოფელ დიდგორის მისასვლელი და შიდა გზების: სოფლების ახალსოფელი, ზირბითი და  გოხნარის დამაკავშირებელი და შიდა  გზების რეაბილიტაცია

X

X

 

 

02 01 01

სოფელ საღრაშენის შიდა გზის, სოფლების ფარცხისი-გოლთეთის დამაკავშირებელი გზა; სოფელ კლდეისის მიასვლელი გზა, დაბა მანგლისსა და სოფელ შეხვეტილას  დამაკავშირებელი გზა, სოფელ ასურეთის გზის რეაბილიტაცია

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   486,400.00

                   200,000.00

                   400,000.00

                   600,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            486,400.00

            200,000.00

            400,000.00

            600,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                   486,400.00

                   200,000.00

                   400,000.00

                   600,000.00

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება   შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია  450.0   ხოლო რგფ ქ.თეთრიწყაროში  ოძელაშვილის , ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და  ჭავჭავაძის ჩიხის  სარეაბილიტაციო სამუშაობი  (502.0 *5% 36.4)  ათასი ლარი თანადაფინანსების სახით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 01 02

ქ.თეთრიწყაროში  ოძელაშვილის , ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და  ჭავჭავაძის ჩიხის  სარეაბილიტაციო სამუშაობი

                     36,400.00

 

 

 

02 01 02

ქ, თეთრიწყარში შიდა ქუჩების მოასფალტება

                   450,000.00

                   200,000.00

                   400,000.00

                   600,000.00

 

 

                   486,400.00

                   200,000.00

                   400,000.00

                   600,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ქ.თეთრიწყაროში  ოძელაშვილის , ბარნოვის, ბესიკის ქუჩის და  ჭავჭავაძის ჩიხის  სარეაბილიტაციო სამუშაობი

X

X

 

 

02 01 02

ქ, თეთრიწყარში შიდა ქუჩების მოასფალტება

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   40,000.00

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            40,000.00

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან  გაწმენდა,

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

                   40,000.00

 

 

 

 

 

                   40,000.00

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 341,800.00

                 100,000.00

                 200,000.00

                 300,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          341,800.00

          100,000.00

          200,000.00

          300,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოფ. ჯორჯიაშვილის და ბოგვის წყალმომარაგების სამუშაოები.                                                                               პროექტის განხორციელებით მოხდება მდიანარე ალგეთის წყლის გაფილტვრა, ამოქაჩვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ახალი წყალშემკრები რეზერვუარის მოწყობა და  წყლის განაწილება. რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჰიგიენურ-სანიტარული პირობების და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას. უწყვეტი წყალმომარაგებით ისარგებლებს 1200-მდე ბენეფიციარი,  (ჯორჯიაშვილის  წყალი პროექტის ღირებულება  2617.1  *  5%  )   191.8  თანადაფინანსება.    სოფლებში წყლის რეაბილიტაცია და  ფილტრების მონტაჟი   150.0 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

                 341,800.00

                 100,000.00

                 200,000.00

                 300,000.00

 

 

                 341,800.00

                 100,000.00

                 200,000.00

                 300,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                     6,000.00

                     7,000.00

                     8,000.00

                     9,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

              6,000.00

              7,000.00

              8,000.00

              9,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

                     6,000.00

                     7,000.00

                     8,000.00

                     9,000.00

 

 

                     6,000.00

                     7,000.00

                     8,000.00

                     9,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

400000

                 500,000.00

                 550,000.00

                 550,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

400000

          500,000.00

          550,000.00

          550,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ.
ააიპ ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას.  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 02 03

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

400000

                 500,000.00

                 550,000.00

                 550,000.00

 

 

400000

                 500,000.00

                 550,000.00

                 550,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 03

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 396,000.00

                 456,000.00

                 506,000.00

                 506,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          396,000.00

          456,000.00

          506,000.00

          506,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი.   აგრეთვე დაფინანსდება  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ხარჯი.
     შეძენილი იქნება   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის ქუჩების გასანათებელი მოწყობილობები-დიოდური გარე განათების ლამპიონები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

                     90,000.00

                   100,000.00

                   110,000.00

                   110,000.00

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

                   300,000.00

                   350,000.00

                   390,000.00

                   390,000.00

02 03 01

გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა

                       6,000.00

                       6,000.00

                       6,000.00

                       6,000.00

 

 

                   396,000.00

                   456,000.00

                   506,000.00

                   506,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 02 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

02 02 01

გარე განათების ლამპიონების შესყიდვა

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

100000

          350,000.00

       1,120,000.00

       1,350,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

100000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა,  ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა

50000

 

 

 

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

                   50,000.00

 

 

 

02 07 01

სხვა შენობები

 

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

 

 

50000

                 350,000.00

             1,120,000.00

             1,350,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 01

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში  კორპუსების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა

X

X

X

X

02 07 01

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე  ისტორიული  წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ “თეთრიწყაროს   განვითარების ფონდი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            40,000.00

            40,000.00

            40,000.00

            40,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების  მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 07 04

ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

 

 

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 04

ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სარიტუალო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 595,900.00

                 200,000.00

                 250,000.00

                 250,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          595,900.00

          200,000.00

          250,000.00

          250,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო  დარბაზების  რეაბილიტაცია. (სოფელ ალექსეევკის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია  138.7, სოფელ ჯვარას სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია  141.6,   სოფელ მაწევნის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 83.0 ,   სოფელ შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია  87.2,  სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 129.5  სოფელ ღოუბანში საზ თავშეყრის ცენტრის მშენებლობა  (პროექტის ღირბულება  301.4  *  5% 15.9)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

                 595,900.00

                 200,000.00

                 250,000.00

                 250,000.00

 

 

                 595,900.00

                 200,000.00

                 250,000.00

                 250,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სარიტუალო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   50,000.00

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            50,000.00

                        -  

                        -  

                        -  

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ჭივჭავის და  სოფელ  ჯორჯიაშვილის  სასაფლაოების  შემოღობვა და ა.შ.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 08 02

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა პატრონობა

                   50,000.00

 

 

 

 

 

                   50,000.00

                                  -  

                                  -  

                                  -  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 08 02

სასფლაოების  მოწყობა და მოვლა პატრონობა

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

              4,900.00

              4,900.00

              4,900.00

              4,900.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

 

 

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

                     4,900.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          115,000.00

          115,000.00

          115,000.00

          115,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

 

 

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

                 115,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 175,000.00

                 195,000.00

                 195,000.00

                 195,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          175,000.00

          195,000.00

          195,000.00

          195,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადება , აგრეთვე ტექ პირობის აღება ახალი ობიექტების  ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

02 11 03

წყლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

                   50,000.00

                 100,000.00

                 100,000.00

                 100,000.00

02 11 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

                   40,000.00

02 11 03

სტადიონების და სკვერების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

                   20,000.00

                   20,000.00

                   20,000.00

                   20,000.00

02 11 03

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

                   15,000.00

                   15,000.00

                   15,000.00

                   15,000.00

02 11 03

გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

                   50,000.00

                   20,000.00

                   20,000.00

                   20,000.00

 

 

                 175,000.00

                 175,000.00

                 175,000.00

                 175,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 890,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

890.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

860.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

30.0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)

900000

210000

220000

230000

240000

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

2960000

650000

680000

770000

860000

სულ პროგრამა

3860000

860000

900000

1000000

1100000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

0

 

 

 

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტიში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

03 03

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)

120000

30000

30000

30000

30000

სულ პროგრამა

120000

30000

30000

30000

20000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

0

 

 

 

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1442.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პრგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1,442.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,442.2

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

1,442.2

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

             1.442.200.00

             1,250,000.00

             1,250,000.00

                                                                1,250,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     1.442.200.00

       1,250,000.00

       1,250,000.00

                                            1,250,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 705 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 360  , ხოლო ბიჭი 345. ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 34 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი “ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

             1.442.200.00

             1,250,000.00

             1,250,000.00

                                                                1,250,000.00

 

 

             1.442.200.00

             1,250,000.00

             1,250,000.00

                                                                1,250,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

X

X

X

X

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1480.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,480.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

374.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

224.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,016.0

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

916.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

0.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

100.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

90.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

90.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ "კულტურისა და  სპორტის სამსახური"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "კულტურისა და  სპორტის სამსახური"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 224,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          224,000.00

          270,000.00

          270,000.00

          270,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (25 ბავშვი); კრივი (37 ბავშვი, მათ შორის: 2 გოგონა  35 ვაჟი);  რაგბი (28  ბავშვი, მათ შორის: 3 გოგონა  25 ვაჟი); მკლავჭიდი (28  ბავშვი); სამბო (20 ბავშვი); კარატე (35 ბავშვი, მათ შორის: 3 გოგონა  32 ვაჟი); ძიუდო (97 ბავშვი, მათ შორის:  21 გოგონა  76 ვაჟი ); ფრენბურთი (35 ბავშვი გოგონები) . სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 305 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 16 ადმიანი,  ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ "კულტურისა და  სპორტის სამსახური"

                 224,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

 

 

                 224,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

                 270,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ "კულტურისა და  სპორტის სამსახური"

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 150,000.00

                 300,000.00

                 400,000.00

                 450,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          150,000.00

          300,000.00

          400,000.00

          450,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

                 150,000.00

                 300,000.00

                 400,000.00

                 450,000.00

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რიგი სტადიონების მშენებლობა და რეაბილიტაცია კერძოდ: სოფელ აბელიანში მოეწყობა ახალი სტადიონი, სოფელ ერტისში  რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სტადიონს და სხვა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 150,000.00

                 300,000.00

                 400,000.00

                 450,000.00

 

 

                 150,000.00

                 300,000.00

                 400,000.00

                 450,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "კულტურისა და  სპორტის სამსახური"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

916000

1000000

1000000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          916,000.00

       1,000,000.00

       1,000,000.00

       1,000,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კულტურისა და სპორტის ცენტრში  გაერთიანებულია 19  სხვადასხვა მიმართულებები,2 ქორეოგრაფიული წრე, 4 ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა საესტრადო წრე. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს  649 აღსაზრდელი მათ შორის: ფორტეპიანო 167 გოგონა, 59 ვაჟი;  ქართული ხალხური საკრავები 45 გოგონა, 76 ვაჟი;  გიტარის წრე 8 გოგონა  12 ვაჟი; ხელოვნების განყოფილება  110 გოგონა, 48 ვაჟი; ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 124-მდე მონაწილე, მათ შორის: 75  გოგონა ხოლო 49 ვაჟი.

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 11000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-ს.

მუნიციპალიტეტის 9 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 65 061 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 300 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და სპორტის  ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

916000

1000000

1000000

1000000

 

 

                 916,000.00

             1,000,000.00

             1,000,000.00

             1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100000

15000

15000

15000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          100,000.00

            15,000.00

            15,000.00

            15,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.  ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული), ასევე ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ღონისძიებების აუდიტორიის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას. წლის განმავლობაში დაგეგმილია ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: დიდგორობის ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები"

100000

150000

150000

150000

 

 

                 100,000.00

                 150,000.00

                 150,000.00

                 150,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40000

50000

60000

70000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

                            40,000.00

                              50,000.00

                         60,000.00

                        70,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ  საუკეთესო შედეგების მქონე 5 სტუდენტზე,  რომლებიც  უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,  მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა საგანმანათლებლო პროექტებში. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, კონგსის ოლიმპიადები, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ.  ) მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე.
სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე ჯილდოს გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის და საჯარო სკოლის ოფიციალური წერილის საფუძველზე.
ვაჟა-ფაშაველას სახელობის სტიპენდია სემესტრში  შეადგენს 300 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)

40000

50000

60000

70000

 

 

                                         40,000.00

                                            50,000.00

                                     60,000.00

                                   70,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)

X

X

X

X

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50000

60000

70000

80000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            50,000.00

            60,000.00

            70,000.00

            80,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;
თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და  სტიმულირება;                              

მიზანი და აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით  განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად.                                                                                                                                                                                                         1. მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა;
2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და  სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდობლობის აღმოფხვრის მიზნით;                                                                                                                                  ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევას, ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე.     განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს:                                                                                                                     1. განცხადება მერის სახელზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას სოციალური ინიციატივის/პროექტის შესახებ (პრობლემა, გადაწყვეტის გზა, მიზანი, მოსალოდნელი შედეგები, მდგრადობა და სხვ.)და სრულად ან ნაწილობრივ უგვარებდეს  პრობლემას მინიმუმ ერთ თემს, პრიორიტეტი მიენიჭება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ან თვითდასაქმებულების გაჩენას;                                                                                                                                                    2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, კერძოდ: საპროექტო განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმა;                                                                                                                                                                                              3. სათემო ჯგუფის წარმომადგენელთა პირადობის მოწმობის ასლები (შემდგომში ამხანაგობა ან ააიპ), ხოლო ორგანიზაციის შემთხვევაში ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;                                                                                                                                                      4. საბანკო რეკვიზიტები;                  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )

50000

60000

70000

80000

 

 

                   50,000.00

                   60,000.00

                   70,000.00

                   80,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )

X

X

X

X

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 713.8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

713.8

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

120.0

06 02

სოციალური პროგრამები

593.8

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

272.4

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

157.8

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"

131.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

16.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

11.6

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

5.0


 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023

პროგრამის მიზანი და აღწერა

შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.                                                                  მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

06 01

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

480000

120000

120000

120000

120000

სულ პროგრამა

480000

120000

120000

120000

120000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

0

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

          272,400.00

          272,400.00

          272,400.00

          272,400.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 80 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ -90 წლის და უფროსი ასაკის პირები(100 ლარით), შშმ ბავშვები (200 ლარით).
ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა.
C ჰეპატიტით დაავადებულთა  გამოკვლევებისა და მკურნალობის  მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების თანადაფინანსება -  ( არაუმეტეს 500 ლარის), ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა).
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება.    2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 700 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

 

 

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

                 272,400.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 157,800.00

                 190,000.00

                 190,000.00

                 190,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

157,800.00

          190,000.00

          190,000.00

          190,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში არსებული სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში 85 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად 230 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

                 157,800.00

                 190,000.00

                 190,000.00

                 190,000.00

 

 

                 157,800.00

                 190,000.00

                 190,000.00

                 190,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

131000

131000

                 131000

                 131000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

131000

          131000

131000

          131000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 5 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ სამი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (100 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) და ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს (200 ლარი) .
ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   95,000.00

                   95,000.00

                   95,000.00

                   95,000.00

06 02 03

სსიპ "წითელი ჯვარი""

                   36,000.00

                   36,000.00

                   36,000.00

                   36,000.00

 

 

                 131,000.00

                 131,000.00

                 131,000.00

                 131,000.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            16,000.00

            16,000.00

            16,000.00

            16,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                               2020 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

 

 

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

                   16,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                   11,600.00

                   11,600.00

                   11,600.00

                   11,600.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

            11,600.00

            11,600.00

            11,600.00

            11,600.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და  საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

                   11,600.00

                   11,600.00

                   11,600.00

                   11,600.00

 

 

                   11,600.00

                11,600.00

                   11,600.00

                   11,600.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

              5,000.00

              5,000.00

              5,000.00

              5,000.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.
დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.    2020 წელს ისარგებლებს დახლოებით 20 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

2021

2022

2023

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

 

 

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

                     5,000.00

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

11,036.8

18,945.6

11,365.0

11,882.0

13,439.4

14,188.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

7,386.6

9,171.6

9,228.9

10,050.0

10,337.4

10,486.1

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,145.3

2,260.8

2,401.8

2,874.6

2,874.6

2,874.6

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2,071.9

2,741.8

2,675.0

2,943.1

3,110.5

3,219.2

2.4.

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

2.5.

სუბსიდიები

2,605.7

3,427.0

3,390.0

3,406.0

3,456.0

3,456.0

2.6.

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

274.9

460.0

400.0

400.0

400.0

400.0

2.8.

სხვა ხარჯები

106.2

127.3

299.8

310.0

380.0

420.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,557.0

9,650.5

1,978.0

1,673.9

2,943.9

3,543.9

31.1

ძირითადი აქტივები

3,557.0

9,650.5

1,978.0

1,673.9

2,943.9

3,543.9

33

ვალდებულებების კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

33.1

საშინაო

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,257.2

3,725.0

4,038.0

4,608.1

4,664.5

4,682.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,147.1

3,440.4

3,857.0

4,427.1

4,483.5

4,501.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,145.3

2,260.8

2,401.8

2,874.6

2,874.6

2,874.6

2.2.

საქონელი და მომსახურება

748.1

942.0

1,129.1

1,236.2

1,242.6

1,240.3

2.4.

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

91.1

101.4

209.8

200.0

250.0

270.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

161.1

22.9

22.9

22.9

22.9

31.1

ძირითადი აქტივები

16.9

161.1

22.9

22.9

22.9

22.9

33

ვალდებულებების კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

33.1

საშინაო

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,001.4

3,466.1

3,649.2

4,133.7

4,140.1

4,137.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

2,984.5

3,305.0

3,626.3

4,110.8

4,117.2

4,114.9

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,145.3

2,260.8

2,401.8

2,874.6

2,874.6

2,874.6

2.2.

საქონელი და მომსახურება

748.1

942.0

1,129.1

1,236.2

1,242.6

1,240.3

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

91.1

95.7

95.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

161.1

22.9

22.9

22.9

22.9

31.1

ძირითადი აქტივები

16.9

161.1

22.9

22.9

22.9

22.9

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

792.2

935.2

942.7

1,099.3

1,099.3

1,099.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

2

ხარჯები

791.2

891.2

942.7

1,099.3

1,099.3

1,099.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

626.0

683.0

725.4

882.0

882.0

882.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

74.3

112.8

121.9

217.3

217.3

217.3

2.8.

სხვა ხარჯები

90.9

95.4

95.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

1.0

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

2,106.5

2,416.9

2,586.4

2,898.2

2,904.6

2,902.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

114.0

114.0

114.0

114.0

114.0

2

ხარჯები

2,090.6

2,299.8

2,563.5

2,875.3

2,881.7

2,879.4

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,447.7

1,510.8

1,604.9

1,905.0

1,905.0

1,905.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

642.7

782.2

958.6

970.3

976.7

974.4

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

117.1

22.9

22.9

22.9

22.9

31.1

ძირითადი აქტივები

15.9

117.1

22.9

22.9

22.9

22.9

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

102.7

114.0

120.1

136.2

136.2

136.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2

ხარჯები

102.7

114.0

120.1

136.2

136.2

136.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

71.6

67.0

71.5

87.6

87.6

87.6

2.2.

საქონელი და მომსახურება

31.1

47.0

48.6

48.6

48.6

48.6

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

255.8

258.9

388.8

474.4

524.4

544.4

2

ხარჯები

162.6

135.4

230.7

316.3

366.3

386.3

2.4.

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

5.7

114.4

200.0

250.0

270.0

33

ვალდებულებების კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

33.1

საშინაო

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

5.7

114.4

200.0

250.0

270.0

2

ხარჯები

0.0

5.7

114.4

200.0

250.0

270.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

5.7

114.4

200.0

250.0

270.0

01 02 02

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

255.8

253.2

274.4

274.4

274.4

274.4

2

ხარჯები

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

2.4.

პროცენტი

162.6

129.7

116.3

116.3

116.3

116.3

33

ვალდებულებების კლება

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

33.1

    

93.2

123.5

158.1

158.1

158.1

158.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,454.3

10,311.1

2,801.0

2,517.9

3,798.9

4,359.9

2

ხარჯები

1,050.5

1,413.9

995.9

1,166.9

1,277.9

1,288.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

390.4

537.1

555.9

626.9

687.9

698.9

2.5.

სუბსიდიები

640.1

851.8

440.0

540.0

590.0

590.0

2.6.

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,403.8

8,897.2

1,805.1

1,351.0

2,521.0

3,071.0

31.1

ძირითადი აქტივები

3,403.8

8,897.2

1,805.1

1,351.0

2,521.0

3,071.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

2,938.5

5,044.2

576.4

250.0

460.0

670.0

2

ხარჯები

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,908.5

5,014.2

536.4

200.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

2,908.5

5,014.2

536.4

200.0

400.0

600.0

02 01 01

გზების  მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

2,908.5

5,014.2

486.4

200.0

400.0

600.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,908.5

5,014.2

486.4

200.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

2,908.5

5,014.2

486.4

200.0

400.0

600.0

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2

ხარჯები

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

478.0

551.9

747.8

607.0

758.0

859.0

2

ხარჯები

454.2

399.8

406.0

507.0

558.0

559.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

5.3

6.0

7.0

8.0

9.0

2.5.

სუბსიდიები

448.9

394.5

400.0

500.0

550.0

550.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

152.1

341.8

100.0

200.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

23.8

152.1

341.8

100.0

200.0

300.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

23.8

152.1

341.8

100.0

200.0

300.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

152.1

341.8

100.0

200.0

300.0

31.1

ძირითადი აქტივები

23.8

152.1

341.8

100.0

200.0

300.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

5.3

5.3

6.0

7.0

8.0

9.0

2

ხარჯები

5.3

5.3

6.0

7.0

8.0

9.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

5.3

6.0

7.0

8.0

9.0

02 02 03

ააიპ  „თეთრიწყარო წყალი"

448.9

394.5

400.0

500.0

550.0

550.0

2

ხარჯები

448.9

394.5

400.0

500.0

550.0

550.0

2.5.

სუბსიდიები

448.9

394.5

400.0

500.0

550.0

550.0

02 03

გარე განათება

306.2

235.8

396.0

556.0

656.0

676.0

2

ხარჯები

261.1

231.8

390.0

450.0

500.0

500.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

261.1

231.8

390.0

450.0

500.0

500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.1

4.0

6.0

106.0

156.0

176.0

31.1

ძირითადი აქტივები

45.1

4.0

6.0

106.0

156.0

176.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

261.1

235.8

396.0

456.0

506.0

506.0

2

ხარჯები

261.1

231.8

390.0

450.0

500.0

500.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

261.1

231.8

390.0

450.0

500.0

500.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.0

6.0

6.0

6.0

6.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

4.0

6.0

6.0

6.0

6.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

45.1

0.0

0.0

100.0

150.0

170.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.1

0.0

0.0

100.0

150.0

170.0

31.1

ძირითადი აქტივები

45.1

0.0

0.0

100.0

150.0

170.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

486.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

125.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

349.5

1,966.9

140.0

590.0

1,360.0

1,590.0

2

ხარჯები

211.2

482.3

40.0

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

191.2

457.3

40.0

40.0

40.0

40.0

2.6.

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.3

1,484.6

100.0

550.0

1,320.0

1,550.0

31.1

ძირითადი აქტივები

138.3

1,484.6

100.0

550.0

1,320.0

1,550.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

158.3

1,509.6

100.0

350.0

1,120.0

1,350.0

2

ხარჯები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

20.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.3

1,484.6

100.0

350.0

1,120.0

1,350.0

31.1

ძირითადი აქტივები

138.3

1,484.6

100.0

350.0

1,120.0

1,350.0

02 07 02

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

02 07 04

ა(ა)იპ  „თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

191.2

457.3

40.0

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

191.2

457.3

40.0

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

191.2

457.3

40.0

40.0

40.0

40.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

0.0

645.9

200.0

250.0

250.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

645.9

200.0

250.0

250.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

645.9

200.0

250.0

250.0

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

0.0

595.9

200.0

250.0

250.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

595.9

200.0

250.0

250.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

595.9

200.0

250.0

250.0

02 08 02

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

1,009.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

162.9

736.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

94.0

280.0

294.9

314.9

314.9

314.9

2

ხარჯები

94.0

270.0

119.9

119.9

119.9

119.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

94.0

270.0

119.9

119.9

119.9

119.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

175.0

195.0

195.0

195.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

10.0

175.0

195.0

195.0

195.0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

3.7

4.0

4.9

4.9

4.9

4.9

2

ხარჯები

3.7

4.0

4.9

4.9

4.9

4.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

3.7

4.0

4.9

4.9

4.9

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

90.3

266.0

115.0

115.0

115.0

115.0

2

ხარჯები

90.3

266.0

115.0

115.0

115.0

115.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

90.3

266.0

115.0

115.0

115.0

115.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

0.0

10.0

175.0

195.0

195.0

195.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

175.0

195.0

195.0

195.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

10.0

175.0

195.0

195.0

195.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

847.8

974.1

890.0

930.0

1,030.0

1,130.0

2

ხარჯები

847.8

888.2

890.0

930.0

1,030.0

1,130.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

842.8

888.2

890.0

930.0

1,030.0

1,130.0

2.8.

სხვა ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

85.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

85.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

802.6

839.8

860.0

900.0

1,000.0

1,100.0

2

ხარჯები

802.6

839.8

860.0

900.0

1,000.0

1,100.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

802.6

839.8

860.0

900.0

1,000.0

1,100.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

45.2

134.3

30.0

30.0

30.0

30.0

2

ხარჯები

45.2

48.4

30.0

30.0

30.0

30.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

40.2

48.4

30.0

30.0

30.0

30.0

2.8.

სხვა ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

85.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

85.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

866.5

1,951.6

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2

ხარჯები

845.6

1,445.3

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.9

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

20.9

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

866.5

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2

ხარჯები

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2.5.

სუბსიდიები

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2

ხარჯები

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

2.5.

სუბსიდიები

845.6

1,219.5

1,442.2

1,250.0

1,250.0

1,250.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

0.0

732.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

225.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

508.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

506.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

მოსწავლეთა  ტრანსპორტირება

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,032.1

1,182.5

1,480.0

1,830.0

1,950.0

2,020.0

2

ხარჯები

916.7

1,182.5

1,330.0

1,530.0

1,550.0

1,570.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

90.6

150.8

100.0

150.0

150.0

150.0

2.5.

სუბსიდიები

826.1

1,031.7

1,194.0

1,270.0

1,270.0

1,270.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

31.1

ძირითადი აქტივები

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

310.3

90.2

374.0

570.0

670.0

720.0

2

ხარჯები

194.9

90.2

224.0

270.0

270.0

270.0

2.5.

სუბსიდიები

194.9

90.2

224.0

270.0

270.0

270.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

31.1

ძირითადი აქტივები

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

194.9

90.2

224.0

270.0

270.0

270.0

2

ხარჯები

194.9

90.2

224.0

270.0

270.0

270.0

2.5.

სუბსიდიები

194.9

90.2

224.0

270.0

270.0

270.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

31.1

ძირითადი აქტივები

115.4

0.0

150.0

300.0

400.0

450.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

721.8

1,092.3

1,016.0

1,150.0

1,150.0

1,150.0

2

ხარჯები

721.8

1,092.3

1,016.0

1,150.0

1,150.0

1,150.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

90.6

150.8

100.0

150.0

150.0

150.0

2.5.

სუბსიდიები

631.2

941.5

970.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

604.2

901.5

916.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2

ხარჯები

604.2

901.5

916.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2.5.

სუბსიდიები

604.2

901.5

916.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

27.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

27.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები   (320 კულტ და ბიბლიოთ+40  ეპარქია)

27.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

90.6

150.8

100.0

150.0

150.0

150.0

2

ხარჯები

90.6

150.8

100.0

150.0

150.0

150.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

90.6

150.8

100.0

150.0

150.0

150.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

90.0

110.0

130.0

150.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

578.9

801.3

713.8

746.0

746.0

746.0

2

ხარჯები

578.9

801.3

713.8

746.0

746.0

746.0

2.5.

სუბსიდიები

293.9

324.0

313.8

346.0

346.0

346.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

274.9

453.5

400.0

400.0

400.0

400.0

2.8.

სხვა ხარჯები

10.1

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

99.7

103.0

120.0

120.0

120.0

120.0

2

ხარჯები

99.7

103.0

120.0

120.0

120.0

120.0

2.5.

სუბსიდიები

99.7

103.0

120.0

120.0

120.0

120.0

06 02

სოციალური პროგრამები

479.2

698.3

593.8

626.0

626.0

626.0

2

ხარჯები

479.2

698.3

593.8

626.0

626.0

626.0

2.5.

სუბსიდიები

194.2

221.0

193.8

226.0

226.0

226.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

274.9

453.5

400.0

400.0

400.0

400.0

2.8.

სხვა ხარჯები

10.1

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

121.3

286.0

272.4

272.4

272.4

272.4

2

ხარჯები

121.3

286.0

272.4

272.4

272.4

272.4

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

121.3

281.0

272.4

272.4

272.4

272.4

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

158.2

185.0

157.8

190.0

190.0

190.0

2

ხარჯები

158.2

185.0

157.8

190.0

190.0

190.0

2.5.

სუბსიდიები

158.2

185.0

157.8

190.0

190.0

190.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"

110.9

126.0

131.0

131.0

131.0

131.0

2

ხარჯები

110.9

126.0

131.0

131.0

131.0

131.0

2.5.

სუბსიდიები  სსიპ "წითელი ჯვარი"

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

74.9

87.5

95.0

95.0

95.0

95.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.1

22.0

16.0

16.0

16.0

16.0

2

ხარჯები

15.1

22.0

16.0

16.0

16.0

16.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

20.5

16.0

16.0

16.0

16.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

21.4

52.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

21.4

52.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

10.1

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14.5

12.0

11.6

11.6

11.6

11.6

2

ხარჯები

14.5

12.0

11.6

11.6

11.6

11.6

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

14.5

11.5

11.6

11.6

11.6

11.6

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

37.8

15.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2

ხარჯები

37.8

15.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

37.8

13.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  94.9   ათასი  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120.1 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 114.4 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


12. 25/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 313 - ვებგვერდი, 28/12/2020 11. 18/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 311 - ვებგვერდი, 21/12/2020 10. 27/11/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 310 - ვებგვერდი, 01/12/2020 9. 27/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 309 - ვებგვერდი, 27/08/2020 8. 31/07/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 306 - ვებგვერდი, 05/08/2020 7. 26/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 305 - ვებგვერდი, 30/06/2020 6. 29/05/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 304 - ვებგვერდი, 01/06/2020 5. 27/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 302 - ვებგვერდი, 30/03/2020 4. 06/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 301 - ვებგვერდი, 10/03/2020 3. 31/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 297 - ვებგვერდი, 04/02/2020 2. 17/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 296 - ვებგვერდი, 20/01/2020 1. 08/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 295 - ვებგვერდი, 08/01/2020