ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 28/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016380
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
27/12/2019
ვებგვერდი, 30/12/2019
190020020.35.124.016380
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2019 - 28/02/2020)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №24

2019 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად (ბიუჯეტი დანართის სახით თან ერთვის).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს : „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის   28 დეკემბრის   №77  დადგენილება  (საკანონმდებლო მაცნე, ვებ-გვერდი: www.matsne.gov.ge 31/12/2018წ. სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.124.016353);
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე



დანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

დასახელება

2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

9383.2

12595.4

6379.3

6216.1

7356.5

7226.5

130.0

გადასახადები

826.4

5741.1

5741.1

0.0

6519.1

6519.1

0.0

გრანტები

7790.5

6216.1

 

6216.1

130.0

0.0

130.0

სხვა  შემოსავლები

766.3

638.2

638.2

0.0

707.4

707.4

0.0

II. ხარჯები

5305.7

6163.8

5642.7

521.1

6876.8

6746.8

130.0

შრომის ანაზღაურება

1362.8

1588.5

1520.5

68.0

1664.0

1595.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

594.2

874.9

761.0

114.0

1008.0

998.0

10.0

პროცენტი

52.4

30.0

30.0

0.0

31.8

31.8

0.0

სუბსიდიები

2638.5

2796.0

2748.6

47.4

3542.0

3493.0

49.0

გრანტები

1.6

5.4

5.4

0.0

6.0

6.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

388.7

446.0

442.2

4.0

520.0

518.0

2.0

სხვა ხარჯები

267.5

422.7

135.0

287.7

105.0

105.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

4077.5

6431.6

736.6

5695.0

479.7

479.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

5188.8

8033.8

794.2

7239.6

424.0

424.0

0.0

ზრდა

5516.9

8176.4

936.8

7239.6

725.0

725.0

0.0

კლება

328.1

142.6

142.6

0.0 

301.0

301.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

-1111.3

-1602.2

-57.6

-1544.6

55.7

55.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-1382.6

-1622.2

-77.6

-1544.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

კლება

1382.6

1622.2

 77.6

1544.6 

0.0

0.0

0.0 

 

 

 

 

 

0

 

 

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-271.3

 -20.0

-20.0

0.0 

-55.7

-55.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

271.3

20.0

20.0

0.

55.7

55.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

12715.8

12738.2

6521.9

6216.1

7657.5

7527.5

130.0

შემოსავლები

9383.2

12595.4

6379.3

6216.1

7356.5

7226.5

130.0

არაფინანსური აქტივების კლება

328.1

142.6

142.6

0.0 

301.0

301.0

 0.0

ფინანსური აქტივების კლება
 (ნაშთის გარეშე)

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0 

გადასახდელები

11093.9

14360.2

6599.5

7760.7

7657.5

7527.5

130.0

ხარჯები

5305.7

6163.8

5642.7

521.1

6876.8

6746.8

130.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5516.9

8176.4

936.8

7239.6

725.0

725.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

ვალდებულებების კლება

271.3

20.0

20.0

0.0

55.7

55.7

0.0

ნაშთის ცვლილება

1621.9

-1622.2

-77.6

-1544.6

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7356.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

9383.2

12595.4

6379.3

6216.1

7356.5

7226.5

130.0

გადასახადები

826.4

5741.1

5741.1

0.0

6519.1

6519.1

0.0

გრანტები

7790.5

6216.1

0.0

6216.1

130.0

0.0

130.0

სხვა შემოსავლები

766.3

638.2

638.2

 0.0

707.4

707.4

 0.0

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 6519.1  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

826.4

5741.1

0.0

5741.1

6519.1

0.0

6519.1

საშემოსავლო გადასახადი

300.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0.0 

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი

0.0

5071.1

0.0

5071.1

5769.1

0.0

5769.1

ქონების გადასახადი

525.7

670.0

0.0

670.0

750.0

0.0

750.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

369.8

638.1

0.0

638.1

602.7

0.0

602.7

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

5.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

89.9

80.0

0.0

80.0

92.0

0.0

92.0

ფიზიკური პირებიდან

68.6

80.0

0.0

 80.0

70.0

 0.0

70.0

იურიდიული პირებიდან

21.3

0.0

0.0

0.0 

22.0

0.0

22.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი

60.5

55.5

0.0

 55.0

55.0

0.0

55.0

ფიზიკური პირებიდან

17.2

0.0

0.0

 0.0

15.0

0.0

15.0

იურიდიული პირებიდან

43.3

55.0

 0.0

55.0

40.0

0 .0

40.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 


მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 130.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7790.5

6216.1

130

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3616.9

0

0

მიზნობრივი ტრანსფერი

128

242.4

130

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4045.6

5973.7

0

რგპფ გამოყოფილი თანხები

4045.6

5122.6

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

346

0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით

0

505.1

0

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 707.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020

წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

766.3

638.2

707.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

381.9

382.6

502.4

პროცენტები

25.6

22.6

30.0

რენტა

356.3

360.0

472.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

353.7

340.0

465.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
 (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.6

20.0

7.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

117.8

127.0

165.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

90.2

102.0

135.0

სანებართვო მოსაკრებელი

11.9

12.0

10.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
 ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

78.1

90.0

125.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

27.6

25.0

30.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

36.5

90.0

40.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

7.2

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

230.1

31.0

0.0

 

თავი III
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6876.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018
 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5305.7

6163.8

5642.7

521.1

6876.8

6746.8

130.0

შრომის ანაზღაურება

1362.7

1588.5

11520.5

68.0

1664.0

1595.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

594.2

894.9

781.0

114.0

1008.0

998.0

10.0

პროცენტები

52.6

30.0

30.0

0.0

31.8

31.8

0.0

სუბსიდიები

2638.5

2796.0

2748.6

47.4

3542.0

49.0

3493.0

გრანტები

1.6

5.4

5.4

0.0

6.0

560

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

388.7

446.2

442.2

4.0

520.0

518.0

2.0

სხვა ხარჯები

267.5

402.7

115.0

287.7

105.0

105.0

0.0

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 424.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 725.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

2020

წლის
პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

54.8

137.0

25.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5407.2

7629.4

588.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

-

-

50.0

04 00

განათლება

1.6

410.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1.2

0.0

62.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

52.1

0.0

0.0

07 00

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

-

-

0.0

 

სულ ჯამი

5516.9

8176.4

725.0

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 301.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020

წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

328.1

142.6

301.0

ძირითადი აქტივები

286.8

102.6

301.0

არაწარმოებული აქტივები

41.3

40.0

0.0

მიწა

41.3

40.0

0.0

 


მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1902.2

2456.3

2547.5

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1902.1

2376.3

2430.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1902.1

2356.3

2410.0

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

20.0

20.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

80.0

117.5

7.2

თავდაცვა

79.4

80.3

85.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

4652.7

7117.7

583.0

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

10.0

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

 0.0

0.0

10.0

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

353.4

774.6

178.0 

7.4.4.3

მშენებლობა

353.4

774.6

178.0

7.4 5

ტრანსპორტი

4291.1

5446.7

50.0

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4291.1

5446.7

50.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

-

-

10.0

7.4.7.3

ტურიზმი

-

-

10.0

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

8.2

896.3

335.0

7.5

გარემოს დაცვა

1573.3

1375.8

1130.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0.0

870.0

1120.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 758.4

505.8

0.0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

-

-

10.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

814.9

0.0

0.0

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

119.6

225.1

203.0

7.6 1

ბინათმშენებლობა

1.6

74.6

15.0

7.6 3

წყალმომარაგება

0.0

0.0

18.0

7.6 4

გარე განათება

118.0

135.7

170.0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

14.8

0.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

46.5

47.4

69.0

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.5

47.4

69.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1250.0

924.6

1190.0

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

263.5

297.6

378.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

938.9

562.0

762.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

47.6

65.0

75.0

7.9

განათლება

560.8

1504.1

1350.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

560.8

999.0

1350.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

0.0

0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

505.1

0.0

7.10

სოციალური დაცვა

637.9

194.0

500.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.9

194.0

214.4

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

162.0

164.4

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

19.9

32.0

50.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

1.6

24.0

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6.3

5.0

8.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

25.8

40.0

53.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

-

-

40.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.0

50.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

399.8

338.4

160.6

 

სულ

10822.6

14360.2

7572.5

 


თავი IV
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება 

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 497.7 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო 55.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

4077.5

6431.6

497.7

მთლიანი სალდო

-1111.3

-1602.2

55.7

 


მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1382.6

-1622.2

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტები და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

1382.6

1622.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1382.6

1622.2

0.0

 


მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -55.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-271.3

-20.0

-55.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

271.3

20.0

55.7

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის ვალის მოცულობა 87.5 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი 

საპროგნოზო  ვალი 

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

87.5

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

87.5

 

პროცენტი

31.8

 

ძირი

55.7

 


მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2020-2023 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
  2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
  3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  7. სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობა

მუხლი 15. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 2720.5 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2632.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2478.0

01 01 01

ბაღდათის საკრებულო

620.0

01 01 02

ბაღდათის მერია

1773.0

 

01 01 03

სამხედრო აღიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა

85.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

154.5

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

20.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი

30.0

01 02 03

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0.0

01 02 04

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

87.5

01 02 05

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

17.0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

01 02 04

87.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“-გან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584 139 ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. წლის განმავლობაში თანხის გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს.     

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება, რომლის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წლისთვის 87.5 ათასი ლარია

 


მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 766.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

766.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

50.0

02 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0.0

02 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

50.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

18.0

 

02 02 01

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

 

02 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18.0

02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170.0

 

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

30.0

02 04 01

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

15 0

02 04 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

02 04 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

5.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

70 0

 

 

 

02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

60.0

 

 

 

02 07

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

178.0

02 07 01

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

178.0

02 07 02

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

 

 

 

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

0.0

 

 

 

02 09

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

190.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01

50.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა და დაახლოებით იგივეა 2020 წლის პროგნოზი           

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01 02

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა და დაახლოებით იგივეა 2020 წლის პროგნოზი  

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების განვითარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02

18.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას     

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02 01

0.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას. 2020 წლისთვის დაგეგმილია  სისტემის გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01 02

18.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 03

170.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04

30.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 01

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის 2015-2016 წლების ნაშთებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საკადასტრო რუქის დამზადება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 02

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შადრევნების ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 03

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 05

70.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ. მუნიციპალიტეტის მხრიდან აგრეთვე ხორციელდება მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 06

60.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07

178.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07 01

178.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება  .

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 05

190.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

 


მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთვების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1130.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1130.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1120.0

 

03 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1120

03 02

ქალაქის გამწვანება

10.0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 01

1120.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ქალაქის გამწვანება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 02

10.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

 

ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება  და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება

 


მუხლი 18. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1350.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

04 00

განათლება

1350.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1350.0

04 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

1350.0

04 02

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის  პროგრამა

0.0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სკოლამდელი აღზრდა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

04 01

1350.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგავასა, აღსაზრდელების კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

 


მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1190.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1190.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

378.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

25.0

05 01 02

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი“

350.0

05 01 03

ა.(ა).ი.პ „საფეხბურთო კლუბი საირმე“

0.0

05 01 04

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

3.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

737.0

 

05 02 01

ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

700.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

37.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

25.0

 

 

 

05 04

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01

378.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 

განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა,  ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ქალთა სპორტის  ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება, სარაგბო გუნდის ჩამოყალიბება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა,

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01 01

25.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებშ ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01 04

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ახალია და პირველად განხორციელდება 2020 წელს. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.(ა).ი.პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა.(ა).ი.პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02

737.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა გულისხმობს  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას,  კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

     მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 02

37.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო,  საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად. 2020 წელს იგეგმება რევაზ ლაღძის ბიუსტის დადგმა რომლის სავარაუდო ღირებულება 12,0 ათასი ლარია.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 03

25.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა გულისხმობს:

  1)  ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით.

2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში. 

 3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას. 

 4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.

 5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული  ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები)

6)  ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით,  საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02

50.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების  ფარგლებში

 

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა

 


მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 569.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

569.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.0

06 01 01

ა.(ა).ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

69.0

06 02

სოციალური პროგრამები

500.0

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

138.4

06 02 02

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.0

 

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის დახმარების ხარჯები

3.0

06 02 04

უფასო სასადილოების დაფინანსება

50.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40.0

06 02 06

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

40.0

06 02 07

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

50.0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

15.0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

40.0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.6

06 02 11

დღეგრძელი ( 100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

4.0

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

35.0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

8.0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

3.0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

10.0

06 02 16

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

06 02 17

მედიკამენტების დაფინანსება

26.0

06 02 18

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირებისა და აბილიტაციის პროგრამა

10.0

06 02 19

შინმოვლა

20.0

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 01

69.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

  1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  4. სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  5. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  6. მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

სამედიცინო დახმარება

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 01

138.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობას, ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები.  ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური დახმარების გაცემის წესის" შესაბამისად.   პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.                   

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 02

2.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინასური დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამა ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება. ვეტერანთა ოჯახების მხარდაჭერა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 03

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან  27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების თანადგომა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უფასო სასადილოების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 04

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და სოციალურად  შეჭირვებული მოქალაქეები  ყოველდღიურად  მიიღებენ უფასო სადილს. ბენეფიციარი შეირჩევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის" მიერ.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგბლე ბენეფიციარების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 05

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2019- 2020 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შეძენისას 500 ლარი, ტყუპების შეძენისას 800 ლარი.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 06 

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე/ბინაზე ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით, ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით.  გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება  ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ. 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება. უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 027

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ)ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაშეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ)ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან სამი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ)ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის  ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".  ზ) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა/ო ,,იმერეთის განვითარების ცენტრთან“ თანამშრომლობით, დახმარება გაეწევა ასევე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების მქონე ოჯახებს და სუდუხჭირეში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ გაძლიერებისა და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის რესურსი. ოჯახები შეფასდება სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით.

თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს 1000 ლარისა.

გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". 

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 08 

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები. კერძოდ: 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასაჩუქრდებიან მეორე სოფლიო ომის მონაწილეები თითოეული 300 ლარით და  მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულები 100 ლარით; 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითოეული  ვეტერანი მიიღებს 200 ლარს; სხვა სახელმწიფოთატერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანები მიიღებენ თითოეული 100 ლარს; 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკურად შეჭირვებული ვეტერანებს დახმარება გაეწევათ თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი თანადგომა.

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შშმ პირთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 09

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შშმ პირებს თანადაფინასება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შეძენისას; დაფინანსდება ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  აგრეთვე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თანადაფნასება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში).     ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის   ჰიგიენური საშუალებების  შეძენა (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა).      

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შშმ პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 10

2.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 11

4.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებს წელიწადში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულებზე ზრუნვისა და თანდგომის გამოხატვა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 12

35.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამით, ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 170 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა სატრანსპორტო ხარჯების უზრუნველყოფა.  მათი ჯანმრთელობის სტაბილურობს ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 13

8.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ დახმარებას,  თითოეული 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მარტოხელა მშობლის დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 14

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 15

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბაშვზე 50 ლარის ოდენობით

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 16

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, გაიცემა ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურებისათვის თანხის გაცემა მოხდება მერის წარმომადგენლის მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო და სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მედიკამენტების დაფინანსება

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 17

26.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს,  რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას,   გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური,  თირკმლის უკმარისობა, დიაბეტური განგრენა, დიაბეტური თვალი, პარკინსონი, ეპილეფსია,  ბრონქული ასთმა, მიასთენია,ფენილკეტონურია, ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, გლაუკომა, კატარაქტა, წითელი ქარი, ოჯახური ხიმელთაშუა ზღვის ცხელება, სეფსისი, პერიტონიტი, წითელი მგლურა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა,   0-დან  18 წლამდე   ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა. ფენილკეტონურიით დაავადებული პაციენტი დაფინანსდება 1000 ლარით, ონკოლოგიური პაციენტი 100 ლარით, სხვა დაავადებების შემთხვევაში 50-დან 70 ლარამდე თანხით . პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.                     

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 18

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამა 2020 წლისთვის შემუშავდა საპილოტე რეჟიმში. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ განესაზღვრათ აუტიზმის სპექტრის  დიაგნოსტიკის, განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასებისა და/ან აბილიტაციის საჭიროება.  პროგრამა მოიცავს ერთი მხრივ, საჭიროების მქონე ბავშვების დიაგნოსტირებას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და  მეორე მხრივ, შესაბამისი  მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული  ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტირების მიზნით - არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით (ერთჯერადად); ბ) განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასების მიზნით - 150 ლარის ოდენობით (6 თვეში ერთხელ); გ) აუტიზმის სპექტრის  მქონე მოზარდების ქცევითი თერაპიის სეანსების დაფინანსება - წლის განმავლობაში  400 ლარის ოდენობით .

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირების, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება  ადრეული დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

შინმოვლა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 19

20.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ვლის ქვეპროგრამა განკუთვნილია ქალაქ ბაღდათში მცხოვრები ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისთვის, რომლებიც პროგრამაში ჩართვის შემდეგი კრიტერიუმებიდან აკმაყოფილებენ ერთ-ერთს მაინც: 

ა) მარტოხელა ან მზრუნველობამოკლებული ხნდაზმული , რომელიც არის საწოლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს;                         

ბ)შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სრულწლოვანი პირი, რომელიც არის საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს;                                                                                                                        

გ) ქრონიკული ან დროებითი ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი, რომელიც არის საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს.

 გარდა აღნიშნული კრიტერიუმებისა, ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის რელევანტურობა უნდა დადასტურდეს ასევე, შინმოვლის  განმახორციელებელი ორგანიზაციის შეფასებით. (აღნიშნული პროგრამა 2020 წლისთვის შემუშავდა საპილოტე რეჟიმში).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

როგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შინმოვლის საჭიროების მქონე პირებზე ზრუნვა, მათთვის აუცილებელი ჰიგიენური და საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფის გზით. მოსალოდნელი შედეგი:  ბენფიციართა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება

 


მუხლი 21. სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2020 წლის პროექტი

07 00

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

20.0

07 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

10.0

07 02

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

10.0

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

07 01

10.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა გულისხმობს სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის საინფორმაციო მხარდაჭერას, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზებას/მონაწილეობის ხელშეწყობას, ნიადაგის ანალიზის დაფინანსებას, ღვინის გამოფენებში მონაწილეობის მიღების სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფერმერებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდა, ადგილობრივი ღვინის პოპულარიზაცია

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ტურიზმის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

07 02

10.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა მოიცავს ბაღდათს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას, ცნობადობის ამაღლებას, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედი სასტუმროების და საოჯახო მარნების ტრენინგების ჩატარებას. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, გაცვლითი პროგრამების რაოდენობის ზრდა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბაღდათის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია.

 


თავი VI
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 22. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018

 წლის ფაქტი

2019

წლის

გეგმა

2020

წლის პროგნოზი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

 

11093.9

 

14360.2

7657.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

739

776

782

 

 

ხარჯები

5305.7

6163.3

6876.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

1362.8

1588.5

1,664.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

594.2

894.9

1,008.0

 

 

პროცენტი

52.4

30.0

31.8

 

 

სუბსიდიები

2638.5

2796.0

3,542.0

 

 

გრანტები

1.6

5.4

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

388.7

446.2

520.0

 

 

სხვა ხარჯები

267.5

402.7

105.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5516.9

8176.4

725.0

 

 

ვალდებულებების კლება

271.3

20.0

55.7

01 00

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2252.8

2536.4

2,632.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

158

158

 

 

ხარჯები

1926.7

2399.4

2,551.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

1362.8

1588.5

1,664.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

436.5

598.2

715.0

 

 

პროცენტი

52.4

30.0

31.8

 

 

გრანტები

1.6

5.2

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.6

17.2

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

58.8

160.3

105.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.8

137.0

25.0

 

 

ვალდებულებების კლება

271.3

20.0

55.7

01 01

 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

2252.8

 

2436.4

2,478.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

158

158

 

 

ხარჯები

1926.7

2299.4

2,453.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1362.8

1588.5

1,664.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

436.5

598.2

698.0

 

 

პროცენტი

52.4

30.0

0.0

 

 

გრანტები

1.6

5.2

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.6

17.2

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

58.8

60.3

55.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.8

137.0

25.0

 

 

ვალდებულებების კლება

271.3

0.0

0.0

01 01 01

7.1.1.1

ბაღდათის საკრებულო

515.0

628.0

620.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

36

36

 

 

ხარჯები

513.5

608.0

615.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

347.6

400.5

375.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

111.4

150.5

180.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

2.0

5.0

 

 

სხვა ხარჯები

53.6

55.0

55.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

20.0

5.0

01 01 02

 

7.1.1.1

ბაღდათის მერია

1658.4

1728.3

1,773.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113

116

116

 

 

ხარჯები

1336.0

1611.3

1,753.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

959.4

1120.0

1220.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

304.9

440.7

502.0

 

 

პროცენტი

52.4

30.0

0.0

 

 

გრანტები

1.6

5.4

6.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.4

15.2

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

5.2

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

117.0

20.0

 

 

ვალდებულებების კლება

271.3

20.0

0.0

01 01 03

 

7.2

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა

 

79.4

 

80.3

85.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

 

 

ხარჯები

77.2

80.3

85.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

55.9

68.0

69.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

20.2

7.0

16.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

0.0

0.0

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

-

 

100.0

154.5

 

 

ხარჯები

-

100.0

98.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

17.0

 

 

პროცენტი

-

-

31.8

 

 

სხვა ხარჯები

-

100.0

50.0

 

 

ვალდებულებების კლება

-

-

55.7

01 02 01

 

7.1.1.2

სარეზერვო ფონდი

 

-

 

20.0

20.0

 

 

ხარჯები

-

20.0

20.0

 

 

სხვა ხარჯები

-

20.0

20.0

01 02 02

 

 

 

7.1.6

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი

 

 

-

 

 

80.0

30.0

 

 

ხარჯები

-

80.0

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

-

80.0

30.0

01 02 03

 

 

7.1.6

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

 

-

 

-

0.0

 

 

ხარჯები

-

-

0.0

01 02 04

 

 

7.1.6

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

 

-

 

-

87.5

 

 

ხარჯები

-

-

31.8

 

 

პროცენტი

-

-

31.8

 

 

ვალდებულებების კლება

-

-

55.7

01 02 05

 

 

7.1.1.1

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

 

-

 

-

17.0

 

 

ხარჯები

-

-

17.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

17.0

02 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5530.7

 

7843.8

766.0

 

 

ხარჯები

127.1

214.3

178.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

125.5

131.9

178.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.6

82.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5407.1

7629.5

588.0

02 01

 

7.4.5.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

4291.1

 

4862.4

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4291.1

4862.4

50.0

02 01 01

 

ტროტუარების მოვლა-პატრონობა

0.0

33.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.6

0.0

02 01 02

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

 

4291.1

 

4828.8

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4291.1

4828.8

50.0

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

 

16.9

 

149.6

18.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

149.6

0.0

02 02 01

 

7.5.2

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

16.9

 

149.6

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

149.6

0.0

02 02 02

 

7.6.3

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

0.0

 

0.0

18.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

02 03

 

7.6.4

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

118.0

 

135.7

170.0

 

 

ხარჯები

118.0

110.0

150.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

118.0

110.0

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.7

20.0

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

9.1

 

84.6

30.0

 

 

ხარჯები

9.1

10.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

10.0

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.6

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

74.6

20.0

02 04 01

 

7.6.1

მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია

 

1.6

 

74.6

15.0

 

 

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.6

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

74.6

15.0

02 04 02

7.4.9

საკადასტრო რუქის დამზადება

7.5

10.0

10.0

 

 

ხარჯები

7.5

10.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

10.0

10.0

02 04 03

 

 

7.4.9

შადრევნების ექსპლოატაცია

 

0.0

 

0.0

5.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.0

02 05

 

7.4.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

 

0.7

 

419.0

70.0

 

 

ხარჯები

0.0

94.3

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.9

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

82.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

324.7

70.0

02 06

 

7.4.9

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

 

253.9

60.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

253.9

60.0

02 07

7.4.4.3

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1094.9

1130.8

178.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1094.4

1130.8

178.0

02 07 01

 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

353.4

774.6

178.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353.4

774.6

178.0

02 07 02

 

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

741.5

 

356.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

741.5

356.2

0.0

02 08

 

7.4.9

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

 

-

 

584.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

584.3

0.0

02 09

7.4.9

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

 

-

223.5

190.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

223.5

190.0

03 00

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

818.4

874.8

1,130.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

145

148

 

 

ხარჯები

814.9

874.8

1,080.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.8

10.0

 

 

სუბსიდიები

814.9

870.0

1,070.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

50.0

03 01

7.5.1

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

818.4

870.0

1,120.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

145

148

 

 

ხარჯები

814.9

870.0

1,070.0

 

 

სუბსიდიები

814.9

870.0

1,070.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

50.0

03 01 01

 

ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

818.4

 

870.0

1,120.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

145

148

 

 

ხარჯები

814.9

870.0

1,070.0

 

 

სუბსიდიები

814.9

870.0

1,070.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

50.0

03 02

7.5.4

ქალაქის გამწვანება

0.0

4.8

10.0

 

 

ხარჯები

0.0

4.8

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.8

10.0

04 00

 

 

განათლება

 

560.8

 

1504.1

1,350.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

265

270

270

 

 

ხარჯები

560.8

1094.1

1,350.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

95.1

0.0

 

 

სუბსიდიები

560.8

999.0

1,350.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

410.0

0.0

04 01

 

7.9.1

სკოლმდელი აღზრდა

 

560.8

 

999.0

1,350.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

265

270

270

 

 

ხარჯები

560.8

999.0

1,350.0

 

 

სუბსიდიები

560.8

999.0

1,350.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

04 01 01

 

ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

 

560.8

 

999.0

1,350.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

265

270

270

 

 

ხარჯები

560.8

999.0

1,350.0

 

 

სუბსიდიები

560.8

999.0

1,350.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

04 02

 

7.9.2.3

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

 

-

 

505.1

0.0

 

 

ხარჯები

-

95.1

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

95.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

410.0

0.0

05 00

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

1249.9

 

924.6

1,190.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

191

194

 

 

ხარჯები

1248.7

924.6

1,128.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

20.4

45.0

75.0

 

 

სუბსიდიები

796.5

879.6

1,053.0

 

 

სხვა ხარჯები

5.6

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

62.0

05 01

 

7.8.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

263.5

 

297.6

378.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

47

50

 

 

ხარჯები

262.7

297.6

378.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

15.0

25.0

 

 

სუბსიდიები

256.0

282.6

353.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.0

05 01 01

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

6.7

 

15.0

25.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

ხარჯები

6.7

15.0

25.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

15.0

25.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.5

0.0

0.0

05 01 02

 

ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

 

256.8

 

282.6

350.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

47

50

 

 

ხარჯები

256.0

 

350.0

 

 

სუბსიდიები

256.0

282.6

350.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.0

05 01 03

 

ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

05 01 04

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

 

-

 

-

3.0

 

 

ხარჯები

-

-

3.0

 

 

სუბსიდიები

-

-

3.0

05 02

7.8.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

514.0

 

562.0

737.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

144

144

 

 

ხარჯები

513.7

562.0

675.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25.0

 

 

სუბსიდიები

510.0

562.0

650.0

 

 

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

62.0

05 02 01

 

 

ა.(ა).ი.პ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

 

514.0

 

547.0

700.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

144

144

 

 

ხარჯები

513.7

547.0

650.0

 

 

სუბსიდიები

510.0

547.0

650.0

 

 

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

50.0

05 02 02

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 

-

 

15.0

37.0

 

 

ხარჯები

-

15.0

25.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

15.0

25.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

12.0

05 03

7.8.4

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

17.6

 

15.0

25.0

 

 

ხარჯები

17.6

15.0

25.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.2

15.0

25.0

 

 

სუბსიდიები

0.5

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.9

0.0

0.0

05 04

7.8.4

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

 

30.0

 

50.0

50.0

 

 

ხარჯები

30.0

50.0

50.0

 

 

სუბსიდიები

30.0

50.0

50.0

05 06

 

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

 

424.8

 

-

-

 

 

ხარჯები

424.7

-

-

 

 

სუბსიდიები

424.7

-

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

-

-

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

684.4

 

676.4

569.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

12

12

 

 

ხარჯები

632.3

676.4

569.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.8

0.0

10.0

 

 

სუბსიდიები

46.5

47.4

69.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.1

429.0

490.0

 

 

სხვა ხარჯები

199.9

200.

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.1

0.0

0.0

06 01

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

46.5

 

47.4

69.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

12

12

 

 

ხარჯები

46.5

47.4

69.0

 

 

სუბსიდიები

46.5

47.4

69.0

06 01 01

 

ა.(ა).ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 

46.5

 

47.4

69.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

12

12

 

 

ხარჯები

46.5

47.4

69.0

 

 

სუბსიდიები

46.5

47.4

69.0

06 02

 

სოციალური პროგრამები

 

637.9

 

629.0

500.0

 

 

ხარჯები

585.7

629.0

500.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

0.0

10.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.1

429.0

490.0

 

 

სხვა ხარჯები

199.9

200.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.1

0.0

0.0

06 02 01

7.10.1.1

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრების სამედიცინო დახმარება

 

143.7

 

162.0

138.4

 

 

ხარჯები

143.7

162.0

138.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

143.7

162.0

138.4

06 02 02

7.10.9

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

 

0.0

 

4.0

2.0

 

 

ხარჯები

0.0

4.0

2.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.0

2.0

06 02 03

7.10.9

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

 

2.6

 

3.0

3.0

 

 

ხარჯები

2.6

3.0

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

3.0

3.0

06 02 04

7.10.9

უფასო სასადილოს დაფინანსება

 

42.3

 

50.0

50.0

 

 

ხარჯები

42.3

50.0

50.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.3

50.0

50.0

06 02 05

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

25.8

 

30.0

40.0

 

 

ხარჯები

25.8

30.0

40.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.8

30.0

40.0

06 02 06

7.10.6

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

 

270.3

 

240.0

40.0

 

 

ხარჯები

218.2

240.0

40.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.3

40.0

40.0

 

 

სხვა ხარჯები

199.9

200.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.1

0.0

0.0

06 02 07

7.10.9

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

 

81.5

 

40.0

50.0

 

 

ხარჯები

81.5

40.0

50.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81.5

40.0

50.0

06 02 08

7.10.9

ვეტერანთა დახმარება

 

10.0

 

10.0

15.0

 

 

ხარჯები

10.0

10.0

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

15.0

06 02 09

7.10.12

შშმ პირთა დახმარება

 

19.9

 

32.0

40.0

 

 

ხარჯები

19.9

32.0

40.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

0.0

10.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

32.0

30.0

06 02 10

7.10.9

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის  აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეა დახმარება

 

1.8

 

2.4

2.6

 

 

ხარჯები

1.8

2.4

2.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

2.4

2.6

06 02 11

7.10.2

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

 

1.0

 

1.6

4.0

 

 

ხარჯები

1.1

1.6

4.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.6

4.0

06 02 12

7.10.9

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

 

32.5

 

33.0

35.0

 

 

ხარჯები

32.5

33.0

35.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.5

33.0

35.0

06 02 13

7.10.4

ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

 

6.3

 

5.0

8.0

 

 

ხარჯები

6.3

5.0

8.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

5.0

8.0

06 02 14

7.10.4

მარტოხელა მშობლის ფინანსური დახმარება

 

-

 

3.0

3.0

 

 

ხარჯები

-

3.0

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

3.0

3.0

06 02 15

7.10.4

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

-

 

10.0

10.0

 

 

ხარჯები

-

10.0

10.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

10.0

10.0

06 02 16

7.10.9

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

 

-

 

3.0

3.0

 

 

ხარჯები

-

3.0

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

3.0

3.0

06 02 17

7.10.11

მედიკამენტების დაფინანსება

 

-

 

-

26.0

 

 

ხარჯები

-

-

26.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

26.0

06 02 18

7.10.12

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

 

-

 

-

10.0

 

 

ხარჯები

-

-

10.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

10.0

06 02 19

7.10.2

შინმოვლა

 

-

 

-

20.0

 

 

ხარჯები

-

-

20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

20.0

07 00

 

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

-

-

20.0

 

 

ხარჯები

-

-

20.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

20.0

07 01

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობი განვითარების მხარდაჭერა

-

-

10.0

 

 

ხარჯები

-

-

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

10.0

07 02

7.4.7.3

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

 

-

 

-

10.0

 

 

ხარჯები

-

-

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

10.0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 23. ასიგნებების დაფინანსება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 24. ასიგნებების გადანაწილება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 25. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 26. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 27. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 28. დავალიანებების დაფარვა
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 29. ბიუჯეტის განწერა
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 30. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  49,0  ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 31. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.