ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016340
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
23/12/2019
ვებგვერდი, 26/12/2019
190020020.35.129.016340
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (26/12/2019 - 10/01/2020)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №31

2019 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

დამტკიცდეს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით:


თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 I. შემოსავლები

22134.312

27706,745

18319,299

9387,446

22817.005

19719,600

3097.405

 გადასახადები

2813.598

9694,100

9694,100

0,00

11967.700

11967.700

 

 გრანტები

10681.546

9387,446

 

9387,446

3097.405

0,0

3097.405

 სხვა  შემოსავლები

8639.168

8625,199

0,00

8625,199

7751,900

7751,900

 

 II. ხარჯები

10682.433

17309,742

15111,685

2198,057

14195.616

13965.616

230

 შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245,500

2155,500

90,000

2322,7

2222,7

100

 საქონელი და მომსახურება

684.629

2279,531

1269,270

1010,261

1265,505

1245,505

20

 პროცენტი

70.795

38,458

38,458

 

143,911

143,911

 

 სუბსიდიები

6505.830

7809,945

7709,945

100,000

8709.5

8609.5

100,000

გრანტები

50,551

41,0

41,0

 

50,000

50,000

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

951.940

1509,330

1490,739

18,591

1618,000

1608,000

10,0

 სხვა ხარჯები

279.803

3385,978

2406,773

979,205

86.0

86.0

 

 III. საოპერაციო სალდო

11451.879

10397,003

3207,614

7189,389

8621.389

5753.984

2867.405

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5855.296

20564,448

10894,920

9669,528

8544.605

5677.200

2867.405

 ზრდა

5886.498

20586,448

10916,920

9669,528

8596.605

5729.20

2867.405

 კლება

31.202

22,000

22,000

 

52,0

52,0

 

 V. მთლიანი სალდო

5596.583

-10167,445

-7725,698

-2480,139

76,784

76,784

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596.583

10205,837

-    7725,698

-   2480,139

 

 

 

 ზრდა

5596.583

 

 

 

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

5596.583

 

 

 

 

 

 

 კლება

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

10205,837

7725,698

2480,139

     

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

 

 

 

0

0

 

 კლება

0.0

 

 

 

76,784

76,784

 

     საშინაო

0.0

 

 

 

 

0

 

           სესხები

0.0

 

 

 

0

0

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

     

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0,0

0,0

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2018
წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

22165.514

27728.745

18341.299

9387.446

22869.005

19771,600

3097.405

შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

22817.01

19719,6  0

3097.405

არაფინანსური აქტივების კლება

31.202

22.000

22.000

0.00

52,0

52,0

 

გადასახდელები

16568.931

37934.582

26066.997

11867.585

22869.005

19771,600

3097.405

ხარჯები

10682.433

17309.742

15111.685

2198.057

14195.616

13965.616

230.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20586.448

10916.920

9669.528

8596.605

5729.20

2867.405

ვალდებულებების კლება

0.0

38.400

38.400

0.00

76,784

76,784

-

ნაშთის ცვლილება

5596.583

10205.837

7725.698

2480.139

0,0

0,0

-

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22817.005  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

22134.312

27706.745

18319.299

9387.446

22817.005

19719,600

3097.405

       გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.0

11967.700

11967.700

 

       გრანტები

10681.550

9387.446

0.00

9387.446

3097.405

0,0

3097.405

       სხვა შემოსავლები

8639.168

8625.199

8625.199

0.0

7751,900

7751,900

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11967,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

2813.598

9694.100

9694.100

0.00

11967,7

11967,7

0.0

      საშემოსავლო გადასახადი

609.293

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

7494.100

7494.100

0.0

9367,7

9367,7

0.0

      ქონების გადასახადი

2204.305

2200.000

2200.000

0.0

2600,0

2600,0

0.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1051.790

995.000

995.000

0.0

1275,0

1275,0

0.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,0

0,0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.580

5.000

5.000

0.0

10,0

10,0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

62.890

20.000

20.000

0.0

65

65

0.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1076.040

1180.000

1180.000

0.0

1250,0

1250,0

0.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

10681.550

9387.446

3097.405  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10681.550

9387.446

0,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5415.300

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

2043.261

   230,0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

5034.246

6349.185

 2867.405

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

995.000

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

995.000

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3097.405 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

10681.550

9387.446

3097.405  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

10681.550

9387.446

0,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

5415.300

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

2043.261

   230,0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

5034.246

6349.185

 2867.405

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

995.000

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

995.000

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14195.616 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
 
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        10682,433  

        17309,742  

15111,685  

2198,057  

14195.616

13965.616

230

 შრომის ანაზღაურება

        2138,885  

   2245,500  

2155,500  

90,000    

2322,7

2222,7

100

 საქონელი და მომსახურება

           684,629  

    2279,531  

 1269,270  

1010,261    

1265,505

1245,505

20

 პროცენტები

70,8    

38,5  

   38,5  

   0.0                  

143,911

143,911

 

 სუბსიდიები

        6505,830  

    7809,945  

   7709,945  

100,000    

8709.5

8609.5

100,000

 სოციალური უზრუნველყოფა

           951,940  

1509,330  

1490,739  

18,591    

50,000

50,000

 

 სხვა ხარჯები

           279,803  

3385,978  

   2406,773  

979,205  

1618,000

1608,000

10,0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8544.605 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  8596.605 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 52,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

70,609

692,603

242,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

70,609

692,603

242,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

5402,304

17983,615

8122.105

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4400,659

15418,171

6236.305

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

239,145

561,778

0,0

 02 03

    გარე განათება

79,580

8,000

480.0

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357,614

2427,080

1000,0

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295,350

1938,650

385,800

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

0,0

20,0

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29,956

122,7

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

217,620

500,500

0.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,5

520,500

0.0

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

0,0

0,00

0.0

 04 00

 განათლება

72,034

617,332

212.5

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

22,335

98,800

0,0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49,699

518,532

212,5

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

409,347

699,820

20.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

165,758

433,500

0,0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

243,589

266,320

20,0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

92,600

0,0     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

92,600

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6171,914

20586,470

8596.605


ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

31,2

321,5

52.0

 ძირითადი აქტივები

6,560

20,0

48.0

 არაწარმოებული აქტივები

24,650

301,5

4.0

        მიწა

24,650

301,5

4.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც.

 კოდი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3014,7

4198,359

4004,,900

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3012,4

4089,226

3661,505

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012,4

4076,360

3661,505

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

51,253

100

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,0

44,746

220,695

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,3

26,0

22,7

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

4595.7

15788,171

7380.405

7.4.5

ტრანსპორტი

4482.6

14655,259

372,500

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

42877,6

14405,259

6236.305

7.4. 5. 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

195

250,0

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

113,1

1163,912

385,8

7.5

გარემოს დაცვა

1399.0

1600

1250,000

7.5. 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1399.0

1600,0

1250,000

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

901,830

5216,702

1740,0

7.6.1

ბინათმშენებლობა

357.6

2427,077

1000,0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7.6.3

წყალმომარაგება

170,849

561,778

0,0

7.6.4

გარე განათება

79.6

8

740,0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

295.4

2219,847

0,0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

155.5

274,578

140,0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114.5

132,5

140,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

41,0

142,078

0,0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3225,5

4085,065

3718,5

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1245,0

1762,264

1382,000

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1793,0

2064,801

1915,000

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

147,3

180,0

180,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,2

78,0

20,000

7.9

განათლება

2282,5

5188,598

3612,5

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

2275,5

3298,532

3612,5

7.9.2

ზოგადი განათლება

7,0

0,0

0,0

7.9.2.2

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.0

1890,066

0.0

7.1.0

სოციალური დაცვა

994,4

1583,104

1610,000

7.1.0.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

447,7

867,163

421,000

7.1.0.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

360,2

625,263

581,200

7.1.0.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

87,5

241,9

234,000

7.1.0.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

33,6

16,5

14,5

7.1.0. 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

272,0

376,45

38,000

7.1.0.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

120,9

161,8

186,300

7.1.0.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

120,2

161,191

135,000

 

სულ

16568,930

37934,577

22869.005

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76,784 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 8621.389 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11451,879  

10397,003  

8621.389  

 მთლიანი სალდო

5596,583  

-10167,445  

76,784

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

5596,583

-10205,837  

0.0

 ზრდა

5596,583

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

0,0

10205,837  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

10205,837

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 120.695 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 460.708 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;


თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13
ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01

6236.305

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 02

6236.305

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 160 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 30 პროცენტის მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

 

  ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით

დასახელება

გრძივი მეტრი

ერთეულის ფასი

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

210

185.95

39049

2

კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

320

129.78

41529

3

ზედუბანი კეკენაძეების საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები

270

156.32

42206

4

ბერეთისაში გლახინეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

300

155.53

46658

5

ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

340

128.56

43710

6

ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

260

132.82

34534

7

თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო  გზის მოწყობის სამუშაოები

210

201.23

42258

8

კვახაჯელეთის საუბნო გზაის მოწყობის სამუშაოები

230

130.43

30000

9

წირქვალში მიროტაძეები უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

350

130.07

45523

10

წირქვალში ხიჭუების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

980

140.89

138073

11

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზაზე) ბეტონის საფარის მოწყობა

260

130.50

33929

12

სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

158.68

41258

13

სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

180

163.07

29353

14

სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

155.93

31185

15

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

132.09

29059

16

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

156.97

37672

17

სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

190

131.11

24911

18

სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

133.90

21424

19

სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

160

129.37

20699

20

სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

153.45

23017

21

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

134.31

20147

22

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

170

130.88

22249

23

სოფელ საკურწეში ბიწაძეები, უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

230

202.26

46520

24

სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

159.36

35059

25

სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

120

157.49

18899

26

სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

210

169.60

35615

27

სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

157.57

37816

28

სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

157.79

31558

29

სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

290

129.96

37688

30

სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

180

128.99

23218

31

სოფელ მოხოროთუბანი აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

178.68

42884

32

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში   ბეტონის საფარის მოწყობა

150

129.09

19364

33

სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

129.83

33757

34

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

220

158.56

34883

35

სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

260

131.09

34084

36

სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

240

130.92

31420

37

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

310

132.30

41014

38

სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

200

152.20

30439

39

სოფელ მოხოროთუბანი გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

150

176.77

26516

40

სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები მადოურის უბნების დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

600

173.32

103992

41

სოფელი ითხვისი მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1220

195.64

238675

42

სოფელი ქვაციხე ჩუბინიძეების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

820

252.23

206831

43

სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები ურიიშვილების უბნების დამაკავშირებელი საუბნო გზის მოწყობა

550

174.99

96247

44

სოფელ სკინდორის ცენტრალური გზის მოწყობა

590

189.67

111908

45

სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანში გზის მოწყობა

490

160.79

78785

46

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

430

222.79

95799

47

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

460

232.35

106879

48

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

430

237.08

101943

49

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები ჭარელიძეების უბანში სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

190.35

98982

50

მერევში ეკლესია სკოლის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

490

161.24

79009

51

სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

520

162.97

84745

52

სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

380

191.78

72877

53

სოფელ ზოდი წირქვალის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

320

207.27

66325

54

სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან ცერცვაძეების უბნამდე გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

3000

5.00

15000

55

სოფელ უსახელოში  მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების  (მაჭავარიანების და ტალახაძეების უბნიდან ) მობეტონების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

1000

5.00

5000

56

ჭალის უბანში ორ მონაკვეთზე გზის მობეტონების სამუშაოების პროექტირება

100

5.00

500

57

ნიგოზეთში  ტატუნიშვილების უბნის გზის პროექტირება

1300

4.62

6000

58

საინჟინრო მონიტორინგი თანხა

1

150000.00

150226

59

თანადაფინანსება რგფ

1

250000.00

250000

60

სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

292676

61

სოფელ მოხოროთუბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

300000

62

სოფელ მერევი ნიგოზეთის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

300000

63

კაცხის გადასახვევიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

126906

64

სოფელ მღვიმევისე.წ.27-ის ასახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

591794

65

სოფელ ითხვისის მარაროდან სოფელ ითხვისის ახალ დასახლებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

533444

66

სოფელ ნიგოზეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

178529

67

სოფელ კალაურის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

285565

68

სოფელ ითხვისში კაპანაძეების უბნის ჩასახვევიდან  ხახიშვილების უბნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სახ. ბიუჯეტი

 

258491

 

სულ    ჯამი

 

 

6236305

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

740.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. აგრეთვე განხორციელდება ახალი სანათი წერტილების მოწყობა და არსებული სისტემის რეაბილიტაცია  გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 95%.

 პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

ბ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას) ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, აგრეთვე გარე განატების ქსელის რეაბულიტაციაზე. აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

260,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 95%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

ბ) ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

გ) დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

480,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასატრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ჭიათურიდან ორი მიმართულებით, კერძოდ: სოფელ შუქრუთისა და კაცხის მიმართულებით გარე განათების ქსელის მოწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

372,5    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს  ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე  უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.

ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

372,5    

ქვეპროგრამის

განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს ,,ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვე სხვა მიმდინარე ხარჯები;

ქალაქ ჭიათურის მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1000,0    

ქვეპროგრამის განმახორციელ

ებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის

აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

1000,0    

ქვეპროგრამის განმახორციე

ლებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის ქუჩა №4, №18; 9 აპრილის ქუჩა №30, №30ა, №32; აღმაშენებლის ქუჩა №31, №89, №100, №104, №106; ჭანტურიას ჩიხის №1; ჭანტურიას ქუჩა №4, №6, №10, №14 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07

385.8

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება, სკვერებისა და პარკების მოხატვა, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის და ყვირილის მარცხენა სანაპიროს მოწყობის სამუშაოები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა პატრონობა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 07 01

385.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა-განაშენიანება 105800 ლარი, 2007 წლამდე ყოფილი სააქციო საზოგადოება „ჭიათურმანგანუმის“ მიერ დაზიანებული, დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენის, გამწვანებისა და მოვლა-პატრონობისათვის 30000 ლარი, სკვერებისა და პარკების მოხატვა 50000 ლარი, განხორციელდება ნიკოპოლის ქუჩის მოწყობის სამუშაოები 200000 ლარი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასაფლაობის მოვლა შემოღობვა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 08

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: უსახელოს, ცხრუკვეთის, ითხვისის სასაფლაოს შემოღობვის საპროექტო სამუშაოები.

 

მუხლი 14
დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო არსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.

 

მუხლი 15
განათლება 04 00

სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.     

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3400

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 650 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

1. ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

2. ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

3. ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

4. ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

5. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

6. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

212.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ქვაციხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია რომელიც წარმოადგენს ორ წლიან პროექტს სრული ღირებულება 419320.7 ლარი, მათ შორის:2019 წლის თანხა 207000 ლარი და 2020 წლის თანხა 212320.70 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც სოფელ ქვაციხის აგრეთვე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სკილამდელი ასაკის ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმისაწვდომობაში.

 

მუხლი 16
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1382.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1382.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
ქვეპროგრამის მიზანია:
ა) ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
ბ) მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
გ) მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

750.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს;  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

232.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                       ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა სხვადასხვა საფეხბურთო შეჯიბრებებში.

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1995.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი; ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1915.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 და №2 მუსიკალური სკოლა, ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართელოში, ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 360 მოსწავლეს, საიდანაც 88 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 80 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიან ოჯახთა 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გივი თხელიძის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლა.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 158 მოსწავლეს, საიდანაც 34 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს, რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში. სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი ოჯახების 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, თეატრალური ხელოვნების, საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფელ ხრეითში.

სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  - 256 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა - 509 მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა - 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი - 43 მოსწავლე (უფასო)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის „ჭიათურობის” დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

პროექტ „ეტალონის“ დაფინანსება;

 

მუხლი 17

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

140.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;   გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა; მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაციია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

885,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

581,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

132,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის  შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

175.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 160-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

53,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

14,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

381.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

113.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

58,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

183,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

27,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2020  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

65,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 


თავი III
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წელი
ფაქტი

2019  წელი გეგმა

2020  წელი გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

პროგრ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16568.93

37935

26066.99

11867.585

22869.005

19771.600

3097.405

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1387

1506

1506

0

1549

1549

0

 

ხარჯები

10682.43

17290

15091.73

2198.057

13935.62

13705.62

230

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

829.318

3558

3498.954

59

1265.505

1245.505

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

6505.83

8761.2

7709.945

1051.266

8449.5

8349.5

100

 

გრანტები

50.551

41

41

0

50

50

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1006.387

1595.3

1561.313

33.991

1618

1608

10

 

სხვა ხარჯები

80.667

1050.3

86.515

963.8

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20606

10936.92

9669.528

8856.605

5989.200

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3014.619

4172.4

4027.357

145

4004.9

3884.9

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2944.01

3441.4

3296.411

145

3663.416

3543.416

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

646.849

1059.7

1030.696

29

1125.505

1105.505

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 01

   საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012.399

4076.4

3931.358

145

3661.505

3541.505

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2941.79

3345.4

3200.412

145

3419.505

3299.505

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

644.629

937.7

908.697

29

1002.805

982.805

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

634.706

755.94

755.939

0

772.1

772.1

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

633.517

690.96

690.959

0

717.1

717.1

0

 

შრომის ანაზღაურება

439.86

469.7

469.7

 

472.7

472.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

110.176

138.26

138.259

 

161.4

161.4

 

 

პროცენტი

0

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.227

2

2

 

2

2

 

 

სხვა ხარჯები

80.254

81

81

 

81

81

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.189

64.98

64.98

 

55

55

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

 

0

 

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2254.572

3121.9

3096.936

25

2746.305

2746.305

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

153

153

 

154

154

 

 

ხარჯები

2188.701

2517.6

2492.57

25

2571.305

2571.305

0

 

შრომის ანაზღაურება

1603.734

1675.8

1675.8

 

1750

1750

 

 

საქონელი და მომსახურება

510.389

763.56

763.555

0

811.305

811.305

 

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.564

9.2

9.2

 

5

5

 

 

სხვა ხარჯები

0.413

30.515

5.515

25

5

5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.871

566.02

566.023

 

175

175

 

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

 

0

 

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

123.121

198.48

78.483

120

143.1

23.1

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

119.572

136.88

16.883

120

131.1

11.1

120

 

შრომის ანაზღაურება

95.291

100

10

90

100

0

100

 

საქონელი და მომსახურება

24.064

35.883

6.883

29

30.1

10.1

20

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.217

1

0

1

1

1

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.549

61.6

61.6

 

12

12

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

320.695

320.695

0

 

ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

243.911

243.911

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

95.999

95.999

0

100

100

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

143.911

143.911

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

76.784

76.784

0

01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ხარჯები

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

 

 

01 02 02

            წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

0.97

44.746

44.746

0

220.695

220.695

0

 

ხარჯები

0.97

44.746

44.746

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

44.746

44.746

 

0

0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

143.911

143.911

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

0

0

76.784

76.784

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

 

 

0

 

 

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

ხარჯები

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

საქონელი დამომსახურება

1.25

26

26

0

22.7

22.7

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5529.008

20985

11690.42

9294.452

8754.605

0

2867.405

 

ხარჯები

195

2480.8

2450.758

30

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

220

220

0

60.0

60.0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2230.8

2200.758

30

0

0

0

 

სუბსიდიები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5334.008

18504

9239.663

9264.452

8382.105

5514.700

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება

4400.659

15677

7426.1

8250.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

100

100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4400.659

15577

7326.1

8250.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

4287.566

14366

7112.688

7253.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

100

100

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4287.566

14266

7012.688

7253.571

6236.305

3368.900

 2867.405

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 03

საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება

0

4

4

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4

4

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0

15

15

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15

15

 

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

113.093

1132.9

135.912

997

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.093

1132.9

135.912

997

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0

158.5

158.5

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

158.5

158.5

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

200.805

684.48

452.597

231.881

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.805

684.48

452.597

231.881

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

170.849

561.78

329.897

231.881

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.849

561.78

329.897

231.881

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

29.956

122.7

122.7

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.956

122.7

122.7

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03

   გარე განათება

79.58

8

8

0

740

740

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

31

31

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

0

740

740

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

79.58

8

8

0

260

260

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

31

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

 

260

260

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0

0

0

0

480

480

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

480

480

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

0

29

29

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

 

29

29

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

195

250

250

 

372.5

372.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357.614

2427.1

2427.077

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.614

346.32

346.319

0

1000

1000

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

88.296

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.296

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

 02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

10.705

102.13

102.134

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.705

102.13

102.134

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

258.613

2324.9

2324.943

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

2080.8

2080.758

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.613

244.19

244.185

 

1000

1000

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07

მუნიციპალიტეტის    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295.35

1938.6

1126.647

812

385.8

385.8

0

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

50

20

30

0

0

0

 

სუბსიდია

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.35

1888.6

1106.647

782

385.8

385.8

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

217.12

520.5

520.5

0

385.8

385.8

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217.12

520.5

520.5

 

385.8

385.8

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

78.23

1418.1

606.147

812

0

0

0

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

50

20

30

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.23

1368.1

586.147

782

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 08

სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა

0

0

0

0

20

20

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

0

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

20

20

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1369.026

1600

1620

0

1250

1250

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1620

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

0

166

166

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

20

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1369.026

1600

1600

0

1250

1250

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

 

166

166

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

 

1250

1250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0

20

20

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

20

20

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

20

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 00

განათლება

2282.467

5188.6

2981.034

2207.564

3612.5

3612.5

0

 

ხარჯები

2210.433

4571.3

2681.2

1890.066

3400

3400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

555

555

0

583

583

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

2210.433

3632.5

2681.2

951.266

3400

3400

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

938.8

 

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.034

617.33

299.834

317.498

212.5

212.5

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2225.768

2780

2780

0

3400

3400

0

 

ხარჯები

2203.433

2681.2

2681.2

0

3400

3400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

528

528

 

583

583

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

2203.433

2681.2

2681.2

 

3400

3400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.335

98.8

98.8

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49.699

518.53

201.034

317.498

212.5

212.5

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.699

518.53

201.034

317.498

212.5

212.5

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7

1890.1

0

1890.066

0

0

0

 

ხარჯები

7

1890.1

0

1890.066

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

7

 

 

951.266

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

938.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3225.457

4085.1

4085.065

0

3497

3497

0

 

ხარჯები

2816.11

3385.2

3385.245

0

3477

3477

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

472

522

522

0

530

530

0

 

საქონელი დამომსახურება

147.469

198

198

0

140

140

0

 

სუბსიდია

2618.896

3146.2

3146.245

0

3287

3287

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.347

699.82

699.82

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01

   სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1244.99

1762.3

1762.264

0

1382

1382

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.798

433.52

433.519

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1083.532

1329.8

1329.8

0

1382

1382

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

1.055

1.055

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

 05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

548.32

715.8

715.8

0

750

750

0

 

ხარჯები

543.98

715.8

715.8

0

750

750

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

123

123

 

123

123

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

543.98

715.8

715.8

 

750

750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

330.279

390

390

0

400

400

0

 

ხარჯები

330.279

390

390

0

400

400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

39

39

 

47

47

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

330.279

390

390

 

400

400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

204.933

224

224

0

232

232

0

 

ხარჯები

204.933

222.95

222.945

0

232

232

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

40

40

 

40

40

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

204.933

222.95

222.945

 

232

232

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.055

1.055

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

161.458

432.46

432.464

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

432.46

432.464

0

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

 

 

0

 

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

161.458

432.46

432.464

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

432.46

432.464

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1873.148

2202.8

2202.801

0

1995

1995

0

 

ხარჯები

1629.599

1936.5

1936.5

0

1975

1975

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

320

320

0

320

320

0

 

საქონელი დამომსახურება

40.15

78

78

0

20

20

0

 

სუბსიდია

1539.704

1817.5

1817.5

0

1905

1905

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.549

266.3

266.301

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1561.737

1810.5

1810.5

0

1915

1915

0

 

ხარჯები

1549.449

1798.5

1798.5

0

1895

1895

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

320

320

0

320

320

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1499.704

1757.5

1757.5

0

1845

1845

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.288

12

12

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

236.616

288.1

288.1

0

300

300

0

 

ხარჯები

236.616

282.95

282.95

0

290

290

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

56

 

56

56

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

236.616

282.95

282.95

 

290

290

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.15

5.15

 

10

10

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

157.515

202.6

202.6

0

220

220

0

 

ხარჯები

157.515

202.6

202.6

0

210

210

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

29

29

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

157.515

202.6

202.6

 

210

210

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

10

10

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

55.289

62.4

62.4

0

65

65

0

 

ხარჯები

55.289

62.4

62.4

0

65

65

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

55.289

62.4

62.4

 

65

65

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

234.344

275.4

275.4

0

280

280

0

 

ხარჯები

225.056

268.55

268.55

0

280

280

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63

66

66

 

66

66

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

225.056

268.55

268.55

 

280

280

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.288

6.85

6.85

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

828.228

941

941

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

825.228

941

941

0

1000

1000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

158

158

 

158

158

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

825.228

941

941

 

1000

1000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 06

თეტრი

49.745

41

41

0

50

50

0

 

ხარჯები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

49.745

41

41

 

50

50

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

40.15

78

78

0

20

20

0

 

ხარჯები

40.15

78

78

0

20

20

0

 

საქონელი დამომსახურება

40.15

78

78

 

20

20

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

231.261

254.3

254.301

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.261

254.3

254.301

 

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40

60

60

0

60

60

0

 

ხარჯები

40

60

60

0

60

60

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

40

60

60

 

60

60

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

107.319

120

120

0

120

120

0

 

ხარჯები

107.319

120

120

0

120

120

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

107.319

120

120

 

120

120

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1148.354

1857.7

1637.113

220.569

1750

1640

110

 

ხარჯები

1148.354

1765.1

1632.113

132.991

1750

1640

110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

0

18

18

0

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

0

0

0

0

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1000.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92.578

5

87.578

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

153.975

274.58

87

187.578

140

40

100

 

ხარჯები

153.975

182

82

100

140

40

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

0

18

18

0

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

0

0

0

0

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92.578

5

87.578

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

ხარჯები

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

18

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

41

142.08

54.5

87.578

0

0

0

 

ხარჯები

41

49.5

49.5

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6

0

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

92.578

5

87.578

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02

   სოციალური დაცვა

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

5282

6694

6694

0

5020

5020

0

 

ხარჯები

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

2474

2543

2543

0

2553

2553

0

 

ხარჯები

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

335.877

580.26

580.263

0

581.2

581.2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

1450

1500

1500

0

1500

1500

 

 

ხარჯები

335.877

580.26

580.263

0

581.2

581.2

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.877

580.26

580.263

 

581.2

581.2

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

24.28

45

45

0

45

45

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

33

 

36

 

36

36

 

 

ხარჯები

24.28

45

45

0

45

45

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.28

45

45

 

45

45

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 03

მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

67.21

131.3

131.3

0

132

132

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

405

416

416

 

416

416

0

 

ხარჯები

67.21

131.3

131.3

0

132

132

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.21

131.3

131.3

 

132

132

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

20

108.6

108.6

0

100

100

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

575

580

580

 

590

590

 

 

ხარჯები

20

108.6

108.6

0

100

100

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20

108.6

108.6

 

100

100

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

0.3

2

2

0

2

2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

0.3

2

2

0

2

2

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

2

2

 

2

2

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

1.5

5

0

5

5

0

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

5

 

 

 

3

3

 

 

ხარჯები

1.5

5

0

5

5

0

5

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

5

 

5

5

 

5

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 03

უფასო სასადილო

118.195

150.5

150.5

0

175

175

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

165

160

160

 

160

160

 

 

ხარჯები

118.195

150.5

150.5

0

175

175

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.195

150.5

150.5

 

175

175

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

266

277

277

0

277

277

0

 

ხარჯები

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

33.6

16.5

16.5

0

14.5

14.5

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

36

36

36

 

36

36

 

 

ხარჯები

33.6

16.5

16.5

0

14.5

14.5

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.6

16.5

16.5

 

14.5

14.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

95

100

100

 

100

100

 

 

ხარჯები

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.2

6

6

0

6

6

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

10

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

1.2

6

6

0

6

6

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

6

6

 

6

6

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

9

22

22

0

22

22

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

125

130

130

 

130

130

 

 

ხარჯები

9

22

22

0

22

22

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9

22

22

 

22

22

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

2002

 

3339

0

1649

1649

0

 

ხარჯები

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

136.8

82.9

82.9

0

113

113

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

390

395

395

 

400

400

 

 

ხარჯები

136.8

82.9

82.9

0

113

113

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136.8

82.9

82.9

 

113

113

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

 

 

0

 

 

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

11.5

55.65

55.65

0

58

58

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

198

230

230

 

235

235

 

 

ხარჯები

11.5

55.65

55.65

0

58

58

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

55.65

55.65

 

58

58

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

98.1

182.9

182.9

0

183

183

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

1400

2700

2700

 

1000

1000

 

 

ხარჯები

98.1

182.9

182.9

0

183

183

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

98.1

182.9

182.9

 

183

183

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

15.4

27

27

0

27

27

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

14

14

14

 

14

14

 

 

ხარჯები

15.4

27

27

0

27

27

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.4

27

27

 

27

27

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

55.417

85.4

70

15.4

70

70

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

50

45

45

 

48

48

 

 

ხარჯები

55.417

85.4

70

15.4

70

70

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.417

85.4

70

15.4

70

70

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

63.3

65.2

65.2

0

65

65

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

320

330

330

 

330

330

 

 

ხარჯები

63.3

65.2

65.2

0

65

65

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.3

65.2

65.2

 

65

65

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 08

რეგრესის პენია

0

5.591

0

5.591

0

0

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

5.591

0

5.591

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.591

0

5.591

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

დასახელება

2018 წელი
ფაქტი

2019  წელი გეგმა

2020  წელი გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბოიჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

პროგრ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16568.93

37935

26066.99

11867.585

22869.005

19771.600

3097.405

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1387

1506

1506

0

1549

1549

0

 

ხარჯები

10682.43

17290

15091.73

2198.057

13935.62

13705.62

230

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

829.318

3558

3498.954

59

1265.505

1245.505

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

6505.83

8761.2

7709.945

1051.266

8449.5

8349.5

100

 

გრანტები

50.551

41

41

0

50

50

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1006.387

1595.3

1561.313

33.991

1618

1608

10

 

სხვა ხარჯები

80.667

1050.3

86.515

963.8

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5886.498

20606

10936.92

9669.528

8856.605

5989.200

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3014.619

4172.4

4027.357

145

4004.9

3884.9

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2944.01

3441.4

3296.411

145

3663.416

3543.416

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

646.849

1059.7

1030.696

29

1125.505

1105.505

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

143.911

143.911

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

76.784

76.784

0

01 01

   საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3012.399

4076.4

3931.358

145

3661.505

3541.505

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191

191

191

0

192

192

0

 

ხარჯები

2941.79

3345.4

3200.412

145

3419.505

3299.505

120

 

შრომის ანაზღაურება

2138.885

2245.5

2155.5

90

2322.7

2222.7

100

 

საქონელი და მომსახურება

644.629

937.7

908.697

29

1002.805

982.805

20

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

0.806

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.008

12.2

11.2

1

8

8

0

 

სხვა ხარჯები

80.667

111.52

86.515

25

86

86

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.609

692.6

692.603

0

242

242

0

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

634.706

755.94

755.939

0

772.1

772.1

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

633.517

690.96

690.959

0

717.1

717.1

0

 

შრომის ანაზღაურება

439.86

469.7

469.7

 

472.7

472.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

110.176

138.26

138.259

 

161.4

161.4

 

 

პროცენტი

0

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.227

2

2

 

2

2

 

 

სხვა ხარჯები

80.254

81

81

 

81

81

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.189

64.98

64.98

 

55

55

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

 

0

 

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2254.572

3121.9

3096.936

25

2746.305

2746.305

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

153

153

 

154

154

 

 

ხარჯები

2188.701

2517.6

2492.57

25

2571.305

2571.305

0

 

შრომის ანაზღაურება

1603.734

1675.8

1675.8

 

1750

1750

 

 

საქონელი და მომსახურება

510.389

763.56

763.555

0

811.305

811.305

 

 

პროცენტი

70.795

38.5

38.5

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

0

 

 

 

გრანტები

0.806

0

0

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.564

9.2

9.2

 

5

5

 

 

სხვა ხარჯები

0.413

30.515

5.515

25

5

5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.871

566.02

566.023

 

175

175

 

 

ვალდებულების კლება

0

38.343

38.343

 

0

 

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

123.121

198.48

78.483

120

143.1

23.1

120

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

119.572

136.88

16.883

120

131.1

11.1

120

 

შრომის ანაზღაურება

95.291

100

10

90

100

0

100

 

საქონელი და მომსახურება

24.064

35.883

6.883

29

30.1

10.1

20

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

0

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

0

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.217

1

0

1

1

1

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.549

61.6

61.6

 

12

12

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

320.695

320.695

0

 

ხარჯები

0.97

95.999

95.999

0

243.911

243.911

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

95.999

95.999

0

100

100

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

143.911

143.911

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

76.784

76.784

0

01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ხარჯები

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

51.253

51.253

0

100

100

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

 

 

01 02 02

            წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

0.97

44.746

44.746

0

220.695

220.695

0

 

ხარჯები

0.97

44.746

44.746

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0.97

44.746

44.746

 

0

0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

143.911

143.911

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

0

0

76.784

76.784

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

პროცენტი

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

0

 

 

0

 

 

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

ხარჯები

1.25

26

26

0

22.7

22.7

0

 

საქონელი დამომსახურება

1.25

26

26

0

22.7

22.7

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5529.008

20985

11690.42

9294.452

8754.605

0

2867.405

 

ხარჯები

195

2480.8

2450.758

30

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

178

220

220

0

60.0

60.0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2230.8

2200.758

30

0

0

0

 

სუბსიდიები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5334.008

18504

9239.663

9264.452

8382.105

5514.700

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება

4400.659

15677

7426.1

8250.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

100

100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4400.659

15577

7326.1

8250.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

4287.566

14366

7112.688

7253.571

6236.305

3368.900

2867.405

 

ხარჯები

0

100

100

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

100

100

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4287.566

14266

7012.688

7253.571

6236.305

3368.900

 2867.405

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 03

საგზაო ნიშნების და უსაფრთხოება

0

4

4

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4

4

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0

15

15

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15

15

 

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

113.093

1132.9

135.912

997

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.093

1132.9

135.912

997

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0

158.5

158.5

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

158.5

158.5

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

200.805

684.48

452.597

231.881

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.805

684.48

452.597

231.881

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

170.849

561.78

329.897

231.881

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.849

561.78

329.897

231.881

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

29.956

122.7

122.7

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.956

122.7

122.7

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03

   გარე განათება

79.58

8

8

0

740

740

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

31

31

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

0

740

740

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

79.58

8

8

0

260

260

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

31

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.58

8

8

 

260

260

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0

0

0

0

480

480

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

480

480

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

0

29

29

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

ხარჯები

195

250

250

0

372.5

372.5

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

21

21

 

29

29

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

195

250

250

 

372.5

372.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

357.614

2427.1

2427.077

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.614

346.32

346.319

0

1000

1000

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

88.296

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.296

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

 02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

10.705

102.13

102.134

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.705

102.13

102.134

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

258.613

2324.9

2324.943

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

0

2080.8

2080.758

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

2080.8

2080.758

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.613

244.19

244.185

 

1000

1000

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07

მუნიციპალიტეტის    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

295.35

1938.6

1126.647

812

385.8

385.8

0

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

50

20

30

0

0

0

 

სუბსიდია

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.35

1888.6

1106.647

782

385.8

385.8

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

217.12

520.5

520.5

0

385.8

385.8

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217.12

520.5

520.5

 

385.8

385.8

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

78.23

1418.1

606.147

812

0

0

0

 

ხარჯები

0

50

20

30

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

50

20

30

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.23

1368.1

586.147

782

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

02 08

სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა

0

0

0

0

20

20

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

0

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

20

20

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1369.026

1600

1620

0

1250

1250

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1620

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

0

166

166

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

20

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1369.026

1600

1600

0

1250

1250

0

 

ხარჯები

1368.526

1600

1600

0

1250

1250

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166

199

199

 

166

166

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

1368.526

1600

1600

 

1250

1250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0

20

20

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

20

20

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

20

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 00

განათლება

2282.467

5188.6

2981.034

2207.564

3612.5

3612.5

0

 

ხარჯები

2210.433

4571.3

2681.2

1890.066

3400

3400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

555

555

0

583

583

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

2210.433

3632.5

2681.2

951.266

3400

3400

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

938.8

 

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.034

617.33

299.834

317.498

212.5

212.5

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2225.768

2780

2780

0

3400

3400

0

 

ხარჯები

2203.433

2681.2

2681.2

0

3400

3400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

528

528

528

 

583

583

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

2203.433

2681.2

2681.2

 

3400

3400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.335

98.8

98.8

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

49.699

518.53

201.034

317.498

212.5

212.5

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.699

518.53

201.034

317.498

212.5

212.5

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7

1890.1

0

1890.066

0

0

0

 

ხარჯები

7

1890.1

0

1890.066

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

7

 

 

951.266

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

938.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3225.457

4085.1

4085.065

0

3497

3497

0

 

ხარჯები

2816.11

3385.2

3385.245

0

3477

3477

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

472

522

522

0

530

530

0

 

საქონელი დამომსახურება

147.469

198

198

0

140

140

0

 

სუბსიდია

2618.896

3146.2

3146.245

0

3287

3287

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.347

699.82

699.82

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01

   სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1244.99

1762.3

1762.264

0

1382

1382

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.798

433.52

433.519

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1083.532

1329.8

1329.8

0

1382

1382

0

 

ხარჯები

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180

202

202

0

210

210

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1079.192

1328.7

1328.745

0

1382

1382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

1.055

1.055

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

 05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა

548.32

715.8

715.8

0

750

750

0

 

ხარჯები

543.98

715.8

715.8

0

750

750

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

123

123

 

123

123

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

543.98

715.8

715.8

 

750

750

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.34

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

330.279

390

390

0

400

400

0

 

ხარჯები

330.279

390

390

0

400

400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

39

39

 

47

47

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

330.279

390

390

 

400

400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

204.933

224

224

0

232

232

0

 

ხარჯები

204.933

222.95

222.945

0

232

232

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

40

40

 

40

40

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

204.933

222.95

222.945

 

232

232

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.055

1.055

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

161.458

432.46

432.464

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

432.46

432.464

0

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

 

 

0

 

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

161.458

432.46

432.464

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.458

432.46

432.464

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1873.148

2202.8

2202.801

0

1995

1995

0

 

ხარჯები

1629.599

1936.5

1936.5

0

1975

1975

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

320

320

0

320

320

0

 

საქონელი დამომსახურება

40.15

78

78

0

20

20

0

 

სუბსიდია

1539.704

1817.5

1817.5

0

1905

1905

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.549

266.3

266.301

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1561.737

1810.5

1810.5

0

1915

1915

0

 

ხარჯები

1549.449

1798.5

1798.5

0

1895

1895

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292

320

320

0

320

320

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდია

1499.704

1757.5

1757.5

0

1845

1845

0

 

გრანტები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.288

12

12

0

20

20

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა

236.616

288.1

288.1

0

300

300

0

 

ხარჯები

236.616

282.95

282.95

0

290

290

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

56

 

56

56

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

236.616

282.95

282.95

 

290

290

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.15

5.15

 

10

10

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა

157.515

202.6

202.6

0

220

220

0

 

ხარჯები

157.515

202.6

202.6

0

210

210

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

29

29

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

157.515

202.6

202.6

 

210

210

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

10

10

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

55.289

62.4

62.4

0

65

65

0

 

ხარჯები

55.289

62.4

62.4

0

65

65

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

11

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

55.289

62.4

62.4

 

65

65

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

234.344

275.4

275.4

0

280

280

0

 

ხარჯები

225.056

268.55

268.55

0

280

280

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63

66

66

 

66

66

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

225.056

268.55

268.55

 

280

280

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.288

6.85

6.85

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

828.228

941

941

0

1000

1000

0

 

ხარჯები

825.228

941

941

0

1000

1000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

158

158

 

158

158

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

825.228

941

941

 

1000

1000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 01 06

თეტრი

49.745

41

41

0

50

50

0

 

ხარჯები

49.745

41

41

0

50

50

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

49.745

41

41

 

50

50

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

40.15

78

78

0

20

20

0

 

ხარჯები

40.15

78

78

0

20

20

0

 

საქონელი დამომსახურება

40.15

78

78

 

20

20

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

231.261

254.3

254.301

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.261

254.3

254.301

 

0

0

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40

60

60

0

60

60

0

 

ხარჯები

40

60

60

0

60

60

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

40

60

60

 

60

60

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

107.319

120

120

0

120

120

0

 

ხარჯები

107.319

120

120

0

120

120

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

107.319

120

120

 

120

120

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1148.354

1857.7

1637.113

220.569

1750

1640

110

 

ხარჯები

1148.354

1765.1

1632.113

132.991

1750

1640

110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

0

18

18

0

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

0

0

0

0

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1000.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92.578

5

87.578

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

153.975

274.58

87

187.578

140

40

100

 

ხარჯები

153.975

182

82

100

140

40

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

0

18

18

0

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

0

0

0

0

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92.578

5

87.578

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

ხარჯები

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

18

 

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სუბსიდია

112.975

132.5

32.5

100

140

40

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

41

142.08

54.5

87.578

0

0

0

 

ხარჯები

41

49.5

49.5

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი დამომსახურება

35

49.5

49.5

 

0

 

 

 

სუბსიდია

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6

0

 

 

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

92.578

5

87.578

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02

   სოციალური დაცვა

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

5282

6694

6694

0

5020

5020

0

 

ხარჯები

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

994.379

1583.1

1550.113

32.991

1610

1600

10

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

2474

2543

2543

0

2553

2553

0

 

ხარჯები

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

447.667

867.16

867.163

0

860.2

860.2

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

335.877

580.26

580.263

0

581.2

581.2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

1450

1500

1500

0

1500

1500

 

 

ხარჯები

335.877

580.26

580.263

0

581.2

581.2

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.877

580.26

580.263

 

581.2

581.2

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

24.28

45

45

0

45

45

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

33

 

36

 

36

36

 

 

ხარჯები

24.28

45

45

0

45

45

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.28

45

45

 

45

45

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 03

მკვეთრად სეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

67.21

131.3

131.3

0

132

132

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

405

416

416

 

416

416

0

 

ხარჯები

67.21

131.3

131.3

0

132

132

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.21

131.3

131.3

 

132

132

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

20

108.6

108.6

0

100

100

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

575

580

580

 

590

590

 

 

ხარჯები

20

108.6

108.6

0

100

100

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20

108.6

108.6

 

100

100

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

0.3

2

2

0

2

2

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

11

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

0.3

2

2

0

2

2

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

2

2

 

2

2

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

1.5

5

0

5

5

0

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

5

 

 

 

3

3

 

 

ხარჯები

1.5

5

0

5

5

0

5

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

5

 

5

5

 

5

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 03

უფასო სასადილო

118.195

150.5

150.5

0

175

175

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

165

160

160

 

160

160

 

 

ხარჯები

118.195

150.5

150.5

0

175

175

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.195

150.5

150.5

 

175

175

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

266

277

277

0

277

277

0

 

ხარჯები

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.5

55.8

48.8

7

53.8

48.8

5

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

33.6

16.5

16.5

0

14.5

14.5

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

36

36

36

 

36

36

 

 

ხარჯები

33.6

16.5

16.5

0

14.5

14.5

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.6

16.5

16.5

 

14.5

14.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

95

100

100

 

100

100

 

 

ხარჯები

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.7

11.3

4.3

7

11.3

6.3

5

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1.2

6

6

0

6

6

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

10

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

1.2

6

6

0

6

6

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

6

6

 

6

6

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

9

22

22

0

22

22

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

125

130

130

 

130

130

 

 

ხარჯები

9

22

22

0

22

22

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9

22

22

 

22

22

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

2002

 

3339

0

1649

1649

0

 

ხარჯები

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261.8

348.45

348.45

0

381

381

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

136.8

82.9

82.9

0

113

113

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

390

395

395

 

400

400

 

 

ხარჯები

136.8

82.9

82.9

0

113

113

0

 

საქონელი დამომსახურება

0

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

136.8

82.9

82.9

 

113

113

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

0

0

 

 

0

 

 

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

11.5

55.65

55.65

0

58

58

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

198

230

230

 

235

235

 

 

ხარჯები

11.5

55.65

55.65

0

58

58

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

55.65

55.65

 

58

58

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

98.1

182.9

182.9

0

183

183

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

1400

2700

2700

 

1000

1000

 

 

ხარჯები

98.1

182.9

182.9

0

183

183

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

98.1

182.9

182.9

 

183

183

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 05 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

15.4

27

27

0

27

27

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

14

14

14

 

14

14

 

 

ხარჯები

15.4

27

27

0

27

27

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.4

27

27

 

27

27

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

55.417

85.4

70

15.4

70

70

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

50

45

45

 

48

48

 

 

ხარჯები

55.417

85.4

70

15.4

70

70

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55.417

85.4

70

15.4

70

70

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

63.3

65.2

65.2

0

65

65

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

320

330

330

 

330

330

 

 

ხარჯები

63.3

65.2

65.2

0

65

65

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63.3

65.2

65.2

 

65

65

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

06 02 08

რეგრესის პენია

0

5.591

0

5.591

0

0

0

 

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0

5.591

0

5.591

0

0

0

 

საქონელი დამომსახურება

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.591

0

5.591

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

0

 

 

0

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გაცემა გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. დავალიანებების ანაზღაურება
1. მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 01 02 02 პროგრამული კოდიდან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია, გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100,0  ათასი ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120,0  ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0 ათასი ლარი.

დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5,0  ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 26. სარეზერვო ფონდი
1. 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


მუხლი 27. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილება (სსმ, 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016308)

2. დადგენილება ამოქმედდეს  2020 წლის 1 იანვრიდან.



ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
10. 18/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 23/12/2020 9. 18/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 22/12/2020 8. 21/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 25/08/2020 7. 07/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 11/08/2020 6. 03/07/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 06/07/2020 5. 05/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 09/06/2020 4. 27/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 31/03/2020 3. 21/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 28/02/2020 2. 07/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 12/02/2020 1. 10/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 13/01/2020