„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016488
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
16/12/2019
ვებგვერდი, 19/12/2019
190020020.35.158.016488
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (19/12/2019 - 20/01/2020)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2019 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან.
მუხლი 3
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 24 დეკემბრის  №49  დადგენილება  (www. matsne. gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.158.016453).

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანი



დანართი №1

თავი I
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

28,444.8

4,339.7

24,105.1

31,623.7

9,381.8

22,241.9

28,804.0

305.0

28,499.0

გადასახადები

3,806.0

0.0

3,806.0

3,875.0

0.0

3,875.0

4,693.8

0.0

4,693.8

გრანტები

4,636.1

4,339.7

296.4

10,054.7

9,381.8

672.9

407.7

305.0

102.7

სხვა შემოსავლები

20,002.7

0.0

20,002.7

17,694.0

0.0

17,694.0

23,702.4

0.0

23,702.4

ხარჯები

19,484.3

1,226.8

18,257.6

25,528.3

2,943.1

22,585.2

24,112.5

305.0

23,807.5

შრომის ანაზღაურება

3,156.7

132.0

3,024.7

3,589.2

141.2

3,448.0

3,589.0

132.0

3,457.0

საქონელი და მომსახურება

2,402.0

54.7

2,347.2

3,518.6

840.8

2,677.8

2,772.0

0.0

2,772.0

პროცენტი

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

სუბსიდიები

9,264.8

164.8

9,100.0

12,184.2

170.0

12,014.2

12,799.5

170.0

12,629.5

გრანტები

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,159.0

0.8

2,158.2

2,124.0

3.0

2,121.0

2,321.0

3.0

2,318.0

სხვა ხარჯები

2,347.8

874.5

1,473.3

4,009.9

1,788.1

2,221.8

2,549.0

0.0

2,549.0

საოპერაციო სალდო

8,960.5

3,113.0

5,847.5

6,095.3

6,438.7

-343.4

4,691.5

0.0

4,691.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,227.2

3,434.0

2,793.2

11,014.3

6,562.1

4,452.2

4,538.5

0.0

4,538.5

ზრდა

6,466.0

3,434.0

3,032.0

11,074.3

6,562.1

4,512.2

4,598.5

0.0

4,598.5

კლება

238.8

0.0

238.8

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

მთლიანი სალდო

2,733.3

-321.0

3,054.3

-4,919.0

-123.5

-4,795.5

153.0

0.0

153.0

ზრდა

5,282.7

160.2

5,122.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5,282.7

160.2

5,122.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

2,891.8

481.2

2,410.6

5,260.4

123.5

5,136.9

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

2,891.8

481.2

2,410.6

5,260.4

123.5

5,136.9

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-342.4

0.0

-342.4

-341.3

0.0

-341.3

-153.0

0.0

-153.0

კლება

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

საშინაო

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

31,575.4

4,821.0

26,754.5

36,944.0

9,505.2

27,438.8

28,864.0

305.0

28,559.0

შემოსავლები

28,444.8

4,339.7

24,105.1

31,623.7

9,381.8

22,241.9

28,804.0

305.0

28,499.0

არაფინანსური აქტივების კლება

238.8

0.0

238.8

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

26,292.7

4,660.8

21,632.0

36,944.0

9,505.2

27,438.8

28,864.0

305.0

28,559.0

ხარჯები

19,484.3

1,226.8

18,257.6

25,528.3

2,943.1

22,585.2

24,112.5

305.0

23,807.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,466.0

3,434.0

3,032.0

11,074.3

6,562.1

4,512.2

4,598.5

0.0

4,598.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

ნაშთის ცვლილება

-5,282.7

-160.2

-5,122.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28,804,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

28,444.8

4,339.7

24,105.1

31,623.7

9,381.8

22,241.9

28,804.0

305.0

28,499.0

გადასახადები

3,806.0

0.0

3,806.0

3,875.0

0.0

3,875.0

4,693.8

0.0

4,693.8

გრანტები

4,636.1

4,339.7

296.4

10,054.7

9,381.8

672.9

407.7

305.0

102.7

სხვა შემოსავლები

20,002.7

0.0

20,002.7

17,694.0

0.0

17,694.0

23,702.4

0.0

23,702.4

 


მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3,806.0

0.0

3,806.0

3,875.0

0.0

3,875.0

4,693.8

0.0

4,693.8

საშემოსავლო გადასახადი

710.8

0.0

710.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები ქონებაზე

3,095.2

0.0

3,095.2

3,000.0

0.0

3,000.0

3,600.0

0.0

3,600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

1,878.6

0.0

1,878.6

1,800.0

0.0

1,800.0

2,400.0

0.0

2,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

880.5

0.0

880.5

890.0

0.0

890.0

883.0

0.0

883.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

666.7

0.0

666.7

700.0

0.0

700.0

700.0

0.0

700.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

213.9

0.0

213.9

190.0

0.0

190.0

183.0

0.0

183.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

329.0

0.0

329.0

310.0

0.0

310.0

310.0

0.0

310.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

19.4

0.0

19.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

309.6

0.0

309.6

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

875.0

0.0

875.0

1,093.8

0.0

1,093.8

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 407,7  ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

გრანტები

4,636.1

10,054.7

407.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

209.2

672.9

102.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,426.9

9,381.8

305.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

392.2

1,841.6

305.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

305.0

1,841.6

305.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,034.7

7,540.2

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,034.7

6,816.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

724.0

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 23,702,4 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

20,002.7

17,694.0

23,702.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

19,593.4

17,359.0

23,400.0

პროცენტები

664.4

270.0

200.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

18,929.0

17,089.0

23,200.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

18,913.0

17,089.0

23,200.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

72.0

115.0

82.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

56.5

110.0

80.0

სანებართვო მოსაკრებელები

44.5

70.0

40.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11.4

40.0

40.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15.5

5.0

2.4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15.5

5.0

2.4

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

285.1

220.0

220.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

52.2

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24,112,5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

19,484.3

1,226.8

18,257.6

25,528.3

2,943.1

22,585.2

24,112.5

305.0

23,807.5

შრომის ანაზღაურება

3,156.7

132.0

3,024.7

3,589.2

141.2

3,448.0

3,589.0

132.0

3,457.0

საქონელი და მომსახურება

2,402.0

54.7

2,347.2

3,518.6

840.8

2,677.8

2,772.0

0.0

2,772.0

პროცენტი

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

სუბსიდიები

9,264.8

164.8

9,100.0

12,184.2

170.0

12,014.2

12,799.5

170.0

12,629.5

გრანტები

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,159.0

0.8

2,158.2

2,124.0

3.0

2,121.0

2,321.0

3.0

2,318.0

სხვა ხარჯები

2,347.8

874.5

1,473.3

4,009.9

1,788.1

2,221.8

2,549.0

0.0

2,549.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,538.5 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,598.5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

203.9

219.4

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,569.4

8,885.5

4,198.5

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

157.3

604.1

0.0

04 00

განათლება

519.1

1,357.3

400.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

8.0

0.0

 

სულ ჯამი

6,451.5

11,074.3

4,598.5


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

238.8

60.0

60.0

ძირითადი აქტივები

46.1

10.0

10.0

არაწარმოებული აქტივები

192.2

50.0

50.0

მიწა

192.2

50.0

50.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,746.8   

5,915.8   

5,663.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,622.6   

5,851.2   

5,616.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,608.8   

5,351.2   

5,116.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

13.7   

500.0   

500.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

124.2   

64.6   

47.0   

702

თავდაცვა

219.3   

257.2   

257.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,530.4   

5,610.4   

3,302.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

200.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

200.0   

7045

ტრანსპორტი

4,475.6   

4,772.1   

1,654.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,475.6   

4,772.1   

1,654.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

54.7   

838.3   

1,448.5   

705

გარემოს დაცვა

1,675.1   

2,092.1   

2,094.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,134.4   

1,573.3   

1,529.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

186.8   

164.9   

0.0    

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

353.9   

353.9   

565.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,785.4   

6,793.7   

3,535.0   

7061

ბინათმშენებლობა

2,068.0   

3,626.2   

1,460.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

319.6   

1,307.4   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

226.2   

155.0   

0.0   

7064

გარე განათება

729.3   

828.5   

800.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

442.3   

876.5   

1,275.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

196.8   

324.8   

367.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

196.8   

324.8   

367.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,608.4   

6,230.3   

6,017.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,104.2   

3,291.6   

2,914.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,821.9   

2,302.7   

2,468.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

138.0   

161.0   

165.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

365.0   

300.0   

300.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

179.2   

175.0   

170.0   

709

განათლება

2,633.2   

3,917.8   

3,175.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,515.9   

3,025.3   

2,995.0   

7092

ზოგადი განათლება

117.3   

892.6   

180.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

117.3   

892.6   

180.0   

710

სოციალური დაცვა

3,555.0   

3,972.5   

4,310.5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

293.0   

343.3   

452.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

92.7   

143.0   

145.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

200.3   

200.3   

307.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

438.2   

549.5   

541.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,285.5   

1,137.0   

1,102.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

14.7   

14.7   

25.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

33.7   

45.0   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,489.9   

1,883.0   

2,145.0   

 

სულ

25,950.3   

35,114.6   

28,721.0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (153.0) ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11
1. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-153.0) ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება (153.0) ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი, მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ა) ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრს დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 114.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ბ) შპს დეზ-ეფექტის  მიერ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელებისათვის  56.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;   

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0  ათასი ლარის ოდენობით.


თავი II
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები

მუხლი 14. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
  • მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
  • ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია. ადგილობრივი ბიუჯეტით, მასში გაწერილი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით განისაზღვრება, თუ როგორ უნდა დახარჯოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საჯარო ფინანსები იმ გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რომლებიც აუცილებელია მოქალაქეთა ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიუჯეტის შემუშავების ფუნდამენტური პრინციპია – ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. გამჭვირვალობა გულისხმობს ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობას საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის; დამტკიცებული ბიუჯეტებისა და მათი შესრულების შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნებას; ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის. აღნიშნული პრინციპების საფუძველზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს ჩაერთოს ბიუჯეტის შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში. მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ჩაერთონ და საკუთარი მოსაზრებები მიაწოდონ ადგილობრივ ხელისუფლებას. ბიუჯეტის პროექტის შედგენის, განხილვისა და დამტკიცებისას, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, წინადადებებით მიმართონ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ასევე, დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს და მიაწოდონ საკრებულოს საკუთარი წინადადებები და შენიშვნები. ბიუჯეტის შედგენისა და განხილვის ეტაპებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორმებია: საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების სხდომებში მონაწილეობა; საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა; საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციის წესით ინიცირება. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნებისმიერი მოქალაქის კანონით გარანტირებული უფლებაა მოითხოვოს შეხვედრა საკრებულოს წევრთან და მიაწოდოს საკუთარი მოსაზრება ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვა მათ დამტკიცებამდე. ასევე, საკრებულოს ვალდებულებაა სამ თვეში ერთხელ მაინც უზრუნველყოს „ღია კარის სხდომები“ მოქალაქეთა მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების მოსასმენად. გარდა საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედგენის ეტაპზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების ორგანიზებით იმართება საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტისა და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის. აღნიშნულ შეხვედრებზე ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება აქვს განიხილოს საბიუჯეტო დოკუმენტების პროექტები, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება წარმოდგენილ პროექტებთან დაკავშირებით და მიაწოდოს რეკომენდაციები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობას, მერიის შესაბამისი სამსახურებისა თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებისა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ჩაერთოს პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში. მოქალაქეთა მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები თვითმმართველობის ბიუჯეტის აღსრულების პროცესში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიგეგმოს გამჭვირვალედ, მიზანმიმართულად და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ხოლო მისი ხარჯვა კი განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად. ბიუჯეტის ხარჯვის, ანუ აღსრულების, ეტაპზე მოქალაქეებს შეუძლიათ, განახორციელონ მონიტორინგი, თუ რამდენად წესებისა და პროცედურების დაცვით ხდება დამტკიცებული ბიუჯეტის ხარჯვა და ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება, ასევე, რამდენად მიზანმიმართულად და ეფექტიანად იხარჯება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო რესურსები. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და აუდიტორული დასკვნა არის საჯარო ინფორმაცია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის. გასათვალისწინებელია, რომ წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტს ემატება ახალი ღონისძიებები, ასევე, იცვლება არსებული ღონისძიებების დაფინანსება. მოსმენილი ანგარიშების საფუძველზე, მოქალაქეს უფლება აქვს შეიმუშაოს რეკომენდაციები და წარუდგინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

1.1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (პროგრამული კოდი 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო პლურალიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის, რამდენადაც იგი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელ ორგანოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის განხორციელებისას მისი მოცულობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალობის გაზრდა. მერიის საქმიანობის კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების დახვეწა-სრულყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 976.0 ათასი ლარი.

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მერიის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოსადმი დაქვემდებარებული დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ უფლებამოსილებების განხორციელებისთვის პირობების შექმნა; მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; მერიის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა; მერის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება; ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა; სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

მერიის გამართული და ეფექტური მუშობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 4104.0 ათასი ლარი.

1. სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად იქმნება სარეზერვო ფონდი, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 2%- ს. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბიუჯეტის გეგმაში შესაბამის პროგრამაში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დროს რესურსის გამოყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 500.0 ათასი ლარი.

1. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში შეიძლება შეიქმნას წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ოდენობა განისაზღვრება წლიური ბიუჯეტით.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 190.0 ათასი ლარი.

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური უზრუნველყოფს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში (შემდგომ – მუნიციპალიტეტი) მცხოვრებ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 257.0 ათასი ლარი.

1. საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება. (პროგრამული კოდი 01 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების გეგმით დამტკიცებული საბაზისო და დამატებითი პროგრამების შესაბამისი ტრენინგებით უზრუნველყოფა მოხელეთა ვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადებისა და მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო ნოვაციების სწავლება და კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების გაცნობა; ცოდნისა და კვალიფიკაციის ზრდა, პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 36.0 ათასი ლარი.

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას, მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება. 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, ქალაქში და მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში გამავალი გზების რეაბილიტაცია, რაც ქალაქისა და სოფლის გზებზე ავტოტრანსპორტის უფრო კომფორტულად გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. აღნიშნული გზის მშენებლობაზე ასობით საქართველოს მოქალაქე დასაქმდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1654.0 ათასი ლარი.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,სარიტუალო სახლებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი, უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2935.0 ათასი ლარი.

2.2.1. სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სარწყავი არხების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სარწყავი წყლის მიწოდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სარწყავი წყლის მომარაგების გამართვას და შეუფერხებლად მიწოდებას მოსახლეობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 200.0 ათასი ლარი.

2.2.2. სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გამართვასა და შეუფერხებლად უსაფრთხო წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის.

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება; ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება .

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 800.0 ათასი ლარი.

2.2.4. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია და გაწმენდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მოსახლეობის კომფორტული გარემოსთვის.

2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული შენობა. სხვადასხვა ფაქტორი (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას. გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავის კატეგორიის მიხედვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 752.0 ათასი ლარი.

2.2.6. სარიტუალო მომსახურება და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული რიტუალური სახლების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული რიტუალური სახლების და სასაფლაოების საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 475.0 ათასი ლარი.

2.2.7. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ბოლნისის კორპუსის დაფინანსებას, რომლის საქმიანობაც მოიცავს შესაბამის ორგანოებთან ერთად და საინიციატივო ჯგუფების მონაწილეობით მრავალბინიანი სახლების ტექნიკური პასპორტების და ამ სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშესაწყობად პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, აღწერა-პასპორტიზაცია და განვითარება; ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 300.0 ათასი ლარი.

2.2.8. ბიზნესსაქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის კონკრეტული ამოცანები:ბოლნისის რეგიონალური აგრობიზნესის კვანძად ჩამოყალიბების მიზნით ბიზნეს კლასტერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;მცირე და საშუალო საწარმოების და ინდივიდუალური მეწარმეების თანამშრომლობისა და კავშირების გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და რეგიონულ ბაზრებთან უკეთესად ხელმისაწვდომობის მიზნით; ტურისტული თვალსაზრისით ბოლნისის მომხიბვლელობის ზრდა გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის და შესაბამისი მარკეტინგის საშუალებით; 

პროექტი მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: საწარმოო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებისა და ადგილობრივ წარმოებულ საქონელზე მოთხოვნის დასადგენად სრულყოფილი კვლევის განხორციელება, ასევე მიწოდების წყაროების იდენტიფიცირება, რეგიონული აგრო-ბიზნეს ლოჯისტიკური კვანძის ტერიტორიაზე პერიფერიული მომხმარებლების საქმიანი ინტერესების შეფასება; საჯარო-კერძო დიალოგისთვის მდგრადი არხების შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის ჩართვა გრძელვადიანი ინფორმაციის გაზიარებისა და კომუნიკაციის მექანიზმების შესანარჩუნებლად; აგროცენტრის ჩამოსაყალიბებლად ფიზიკური ინფრასტუქტურის მოწყობა და ფერმერების, აგროწარმოებაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესების დამხმარე შესაძლებლობებით (ხილ-ბოსტნეულის, ყველისა და სხვა ნაწარმის შეფუთვის და ღვინის ჩამოსხმის სერვისის მიწოდება) უზრუნველყოფა; აგროცენტრის ბიზნეს მოდელისა და მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; ქ.ბოლნისის ისტორიული უბნის „კატერინენფელდის“ ინფრასტრუქტურის მოწყობა: კანალიზაციის, გზის, ტროტუარებისა და გარე განათების ქსელის მოწყობა, ტურისტული მარკირების ნიშნების განთავსება.ქ.ბოლნისის ისტორიული უბნის „კატერინენფელდის“ მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; ფერმერებისა და ტურიზმის დარგში არსებული მეწარმეების დატრენინგება ბიზნესის მართვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად; ყოველწლიურად 2 ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა/გაყიდვის მოწყობა. ჯამში მოეწყობა 4 გამოფენა/გაყიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბიზნესის განვითარებისა და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების სტიმულირება მყარ ინფრასტრუქტურასა და მეწარმეთა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში თანხების ინვესტირებით; საჯარო-კერძო დიალოგის წახალისება ფერმერული მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით და ქალთა და ახალგაზრდობის ჩართულობაზე განსაკუთრებული აქცენტებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 408,0 ათასი ლარი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, მუნიციპალიტეტის გამწვანების, შადრევნების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაციის ღონისძიებები. 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 989.0 ათასი ლარი.

2.3.1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩების ქვიშახრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 500,0 ათასი ლარი.

2.3.2. სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად არსებული სკვერების და შადრევნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება .

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

მოსახლეობისთვის კომფორტული და ეკოლოგიური დასასვენებელი გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 300,0 ათასი ლარი.

 2.3.3. ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“, რომელიც განახორციელებს არსებული პარკის მოვლა-პატრონობას, ცენტრალური პარკის განათებასა და ფასადის რეაბილიტაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კომფორტული და დასასვენებელი ადგილის შექმნა ჯანსაღი მომავალი თაობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 189.0 ათასი ლარი.

2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 300.0 ათასი ლარი.

2.5. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხს და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 448.5 ათასი ლარი.

2.6. საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 700.0 ათასი ლარი.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა. ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველების იზოლირება და ხეების გადაბელვა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობებით უზრუნველყოფა. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

3.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა – უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და უსაფრთხო ეპიდგარემოს უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1529.0 ათასი ლარი.

3.2. ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგროტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

საზოგადოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 565.0 ათასი ლარი.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უნარშეზღუდული ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირების და მათი საგამანათლებლო -სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლის უზრუნველყოფა.

4.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2995.0 ათასი ლარი.

4.1.1. ()იპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“, რომელიც განახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ორგანიზებას, კორდინაციას და მათი საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ფილიალების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას, რაციონალური და ჯანსაღი კვების ორგანიზებას, სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებებით, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი საგნებით უზრუნველყოფას. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, რომელიც გათვლილია საშუალოდ 1300 ბავშვზე. სკოლამდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ბაღების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2595.0 ათასი ლარი.

4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და მიმდინარე რემონტი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 400.0 ათასი ლარი.

4.2. უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრ „განთიადის“ დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

განათლების საფუძველზე (სხვადასხვა თემატური ტრენინგ-სემინარების, სახელობო სწავლებების მეშვეობით) ახალგაზრდების ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, მათში სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ცნობიერების ამაღლება. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 180.0 ათასი ლარი.

4.3. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ზოგად განათლებას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარჯების დაფინანსება და მათი რეაბილიტაცია, აგრეთვე მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

განათლების საფუძველზე ახალგაზრდების ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, მათში სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ცნობიერების ამაღლება.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობას; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა. ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია შემდგომი აღორძინებისათვის.

5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება. პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2725,0 ათასი ლარი.

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის“, ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის“, ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონას“ დაფინანსება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2205.0 ათასი ლარი.

5.1.1.1. ()იპსკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ღონისძიების მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 980.0 ათასი ლარი.

5.1.1.2. ()იპბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლანონა (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 153.0 ათასი ლარი.

5.1.1.3. ()იპრაგბის კლუბი ბოლნისი (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია რაგბის კლუბ ბოლნისის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 757.0 ათასი ლარი.

5.1.1.4. ()იპ სსსდ ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ა(ა)იპ სსსდ ბოლნისის ძიუდოს სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 315.0 ათასი ლარი.

5.1.2 სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების (სპორტული დარბაზები, მოედნები, სტადიონები, სარბენი ბილიკები) მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას, ექსპლუატაციასა და მოვლა-პატრიონობას; ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 520,0 ათასი ლარი.

5.1.2 .1. სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვა და მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

5.1.2.2. ()იპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 520,0 ათასი ლარი.

5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ბოლნისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია. კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაციის გაზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2403.0 ათასი ლარი.

5.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაცია, გამოფენა და მოვლა-შენახვა. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 135-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას. ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა

და პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2403.0 ათასი ლარი.

5.2.1.1. ()იპბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

თეატრის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 380.0 ათასი ლარი.

5.2.1.2. ()იპზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 268.0 ათასი ლარი.

5.2.1.3. ()იპბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1755.0 ათასი ლარი.

5.2.2. კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეფექტური მართვა სათანადო პირობებს ქმნის მაღალი ხარისხის კულტურისმიერი პროდუქტისა და მომსახურების შექმნისა და მიწოდებისთვის, კულტურული ფასეულობების შენარჩუნებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბებისთვის.

5.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა შექმნას თანაბარი პირობები რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი და კულტურული განვითარებისათვის, წაახალისოს, მოახდინოს მათი სტიმულირება და ხელშეწყობა, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 65.0 ათასი ლარი.

5.4. ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მშენებლობისთვის, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენისა და მათი შემდგომი აღორძინებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 300.0 ათასი ლარი.

5.5. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისის“ დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს, ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გაშუქებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 115.0 ათასი ლარი.

5.6. განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭვირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 50.0 ათასი ლარი.

5.7. წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტების წახალისებას, რომლებიც სწავლისას გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდედა 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე). წარჩინებულისტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((B) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე).

2. ყოველთვიური ფულადი წახალისება გაეწევათ სპორტსმენებს, რომლებიც გასულ წელს გახდნენ ან/ და მიმდინარე წელს გახდებიან:

ა) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (დიდებში და ახალგაზრდებში) საქართველოს ჩემპიონები, პრიზიორები და საქართველოს ნაკრების წევრები – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ბ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩემპიონები და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები – 100 (ასი) ლარის ოდენობით; გ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

3. ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა სპორტსმენებზე, რომლებიც:

ა) გახდებიან ოლიმპიური ჩემპიონები – 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) გახდებიან ოლიმპიური პრიზიორები (II ადგილი) – 8 000 (რვა ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;

გ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩემპიონები – 4 500 (ოთხიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2 500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

დ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 2 500 (ორიათას ხუთასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ე) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ვ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ზ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

თ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 2 000 (ორია თასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ი) გასულ წელ სგახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები – 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2 500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

კ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3 500 (სამიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ლ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

მ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 2 500 (ორიათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ნ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან – პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო ღია მასტერსის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ო) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან-პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო მასტერსის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – (II – ადგილი) – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III – ადგილი) – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

პ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები – 1000 (ერთი ათასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ჟ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები – (II ადგილი) 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

რ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 800 (რვაასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ს) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ტ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებზე – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 300 (სამასი)ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამდამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

4. ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ,,ეტალონი 2020“-ის ბოლნისის ეტალონ მოსწავლეს მიეცემა სტიპენდია ყოველთვიურად 100 ლარისოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა და მოტივირება, მხარდაჭერა და წახალისება; ბოლნისის მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 170,0 ათასი ლარი

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

6.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 367.0 ათასი ლარი.

 6.1.2. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის“ და შპს დეზ-ეფექტის“ დაფინანსებას, რომლის მიერ განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-საამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა. ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. მუნიციპალიტეტში გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით. დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 367.0 ათასი ლარი.

 6.2 . სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორტსმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 4,310.5 ათასი ლარი.

6.2.1. ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 დახმარება მედიკამენტებით მკურნალობის უზრუნველსაყოფად, კალენდარული წლის განმავლობაში,  თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 1 500 (ათას ხუთასი) ლარისა, გაეწევათ ბენეფიციარებს შემდეგი  ქრონიკული დაავადებების სამკურნალოდ:

 ა) ეპილეფსია;

 ბ) პარკინსონი;

 გ) ბრონქიალური ასთმა;

 დ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცია;

 ე) ონკოლოგიური დაავადებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ზემო აღნიშნული შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 145.0 ათასი ლარი

6.2.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ პირების და დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ყოველთვიური მატერიალური დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში გაეწევათ შემდეგ ბენეფიციარებს:

 ა) მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წელზე მეტი ასაკის ბენეფიციარებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

 ბ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს – 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით;

 გ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერან ბენეფიციარებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

 დ) ყრუ-მუნჯებს – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

 ე) 18-დან 26 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და საჭიროებენ მუდმივ მომვლელს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

 ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს (18 წლამდე), რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

 ზ) „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეინტეგრირებულ შშმ პირებს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება, შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 307.0 ათასი ლარი.

6.2.3 ()იპ – ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 383-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. შინმოვლის პაციენტების და მათი ახლობლებების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური შინმოვლის მომსახურების მიწოდებით. შინმოვლა გულისხმობს პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი) მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნებას/აღდგენას, რესურსების და უნარების გამოვლენას და ფსიქოსოციალურ დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 უსახლკაროების აღმოფხვრა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

 პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 488.0 ათასი ლარი.

6.2.4. სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა და სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, ერთ წლამდე ბავშვების კვებით უზრუნველსაყოფად, დახმარება გაეწევათ თვეში – 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ერთ წლამდე ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 40.0 ათასი ლარი.

6.2.5. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებული და სმენადაქვეითებული (მეოთხე ხარისხის სმენაჩლუნგობა) ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული ბენეფიციარებისათვის მეტყველების შესწავლა და გაუმჯობესება.

 ლოგოპედის მომსახურების საფასური 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით აუნაზღაურდებათ,

 შემდეგი კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე არასრულწლოვნებს:

 ა) დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს,

 ბ) აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს;

 გ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვებს;

 დ) სმენადაქვეითებულ ბავშვებს (IV ხარისხის სმენაჩლუნგობა);

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

 პროგრამის მიზანია გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ადრეული განვითარების დარღვევების იდენტიფიცირება ბავშვის სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარებასთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 30.0 ათასი ლარი.

6.2.6. სოციალური დახმარების შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მატერიალური დახმარება გაეწევათ „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეიტენგრირებულ 18 წლამდე არასრულწლოვნებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

რეინტეგრაციის მიზანია ბავშვთა სახლებიდან ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა. რეინტეგრაციის შემთხვევაში, ხდება ოჯახის სოციალური ფუნქციონირების ამაღლება, მისი გაძლიერება და ბავშვის ინსტიტუციაში დაბრუნების რისკის მინიმუმამდე შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 12.0 ათასი ლარი.

6.2.7. გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი შშმ პირების ოჯახების, აგრეთვე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების გათბობის სეზონისათვის მატერიალური უზრუნველყოფა.

გათბობის სეზონის დასაწყისში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:

ა) სოციალურად დაუცველ (65 000-მდე სარეიტინგო ქულა) მარტოხელა პესიონერებს;

ბ) სოციალურად დაუცველ (65 000-მდე სარეიტინგო ქულა) შშმ პირების ოჯახებს;

გ) სოციალურად დაუცველ (65 000-მდე სარეიტინგო ქულა) მრავალშვილიან (სამი და მეტი არასრულწლოვანი) ოჯახებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 120.0 ათასი ლარი.

6.2.8. სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბენეფიციარებს კალენდარული წლის განმავლობაში სამედიცინო დამხარება გაეწევათ:

ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში) – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

2. სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტური მკურნალობისთვის – 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მედიკამენტებით მკურნალობისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს – 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

4. სტაციონარული, ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური მკურნალობისათვის 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარება გაეწევათ:

ა) ლეიშმანიოზით დაავადებულ ბენეფიციარებს;

ბ) დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე არასრულწლოვნებს;

გ) ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადებულ ბენეფიციარებს.

7. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებით დაავადებულ ბენეფიციარებს სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისთვის დახმარება გაეწევათ – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

8. ომისა და სამხედრო ძალის ვეტერანებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

9. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა) სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

10. ფსორიაზით დაავადების მედიკამენტური მკურნალობისათვის დახმარება 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:

ა) სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს.

11. ფენილკეტონურიით და ჰიპერფენილალანემიით დაავადებულ ბავშვებს (სპეციალური საკვების შესაძენად) დახმარება გაეწევათ წელიწადში – 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით;

12. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობების დაცვით რეგისტრირებული იმ გაჭირვებული მოქალაქეების (ოჯახების), რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, მათი მომართვის პერიოდში მძიმეა (ოჯახების) სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას და ესაჭიროება სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება, აგრეთვე იმ მოქალაქეების, რომელზეც განცხადების განხილვის ეტაპისთვის ვრცელდება წესით დაწესებული შეზღუდვები (მაგ: ათვისებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემი დახმარებები), განცხადებას განიხილავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი. შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია გამონაკლისის სახით დახმარება გაეწიოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ პირს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობის თანხით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 900.0ათასი ლარი.

6.2.9. ბინის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურ ზღვარს ქვევით მყოფი უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ბინის ქირა არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ: 

ა) სოციალურად დაუცველ უსახლკარო – მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და აღნიშნული ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;

ბ) „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მსხვერპლს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე რეგისტრირებულ უსახლკარო ოჯახების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 25.0 ათასი ლარი

6.2.10. სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახების კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, დ. აღმაშენებლის ქ. უ/ნ-ში და დაბა კაზრეთში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია 250კვ/სთ – ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი – გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო – ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით;

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, სიონის ჩიხი N1-ში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია სრულად – საერთო მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი – გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო – ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 45.0 ათასი ლარი

6.2.11. სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას.

 ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ (მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში:

ა) ობოლ და მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან სტუდენტებს – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

ბ) სტუდენტებს იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

გ) სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა და ქულა მიენიჭათ გასული ან მიმდინარე წლების პერიოდში) – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

დ) სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

ე) სტუდენტებს ოჯახებიდან, რომელთაც ჰყავთ ორი ან მეტი სტუდენტი – თითოეულს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ვ) შშმ სტუდენტებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ზ) „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც გახდა სტუდენტი – 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

ზემოთ აღნიშნული სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 სტუდენტების მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 100.0 ათასი ლარი

6.2.12. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახურის“ დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 500.0 ათასი ლარი

6.2.13. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ:

ა) მიმდინარე წლის 9 მაისისთვის – მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ) მიმდინარე წლის 8 აგვისტოსთვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) – 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს გარდაცვლილთა ოჯახები – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მიმდინარე წლის 27 სექტებრისათვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) – საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულთა და უგზოუკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ომის ვეტერანთა მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 40.0 ათასი ლარი

6.2.14. ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან:

ა) სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ) სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 150 000-მდე და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

გ) ასი და მეტი წლის ხანდაზმული – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

დ) „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული მსხვერპლი– 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობის დაცვით რეგისტრირებულ იმ ღატაკი ოჯახების წევრებს, რომლებიც განცხადებით მომართვის მომენტში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, გაეწევათ მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი „ერთჯერადი დახმარების მიღების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის“ დასკვნის საფუძველზე, შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლების ადგილზე შესწავლის აქტის გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 600.0 ათასი ლარი

6.2.15. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში, ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 5.0 ათასი ლარი

6.2.16. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

 პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად. 2019-2020 წლებში სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი), ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარელებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს 500 (ხუთასი) ლარამდე ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, ხოლო 500 (ხუთასი) ლარის ზემოთ – მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 20000 (ოცი ათასი) ლარისა.“ ხოლო სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი) შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, წარმოდგენილი აუდიტის დასკვნის შესაბამისად.

 სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, საქონლის სადგომზე, საქონლის საკვებსა (თივა) და საკვების შესანახ თავლაზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, აგრეთვე საქონლის სადგომზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში, დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, ხოლო საქონლის საკვებზე (თივა), აგრეთვე საკვების (თივა) შესანახ თავლაზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში – არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 900.0 ათასი ლარი.

6.2.17. ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 მოწყვლადი ჯგუფების (ხანდაზმულები,იძულებით გადაადგილებული პირები და ეთნილური უმცირესობების წარმომადგენლები) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალური გააქტიურება თემის მობილიზებითა და მათზე ზრუნვის გაძლიერება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 53.5 ათასი ლარი.


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

პროექტი

სულ

მათ

 შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ბოლნისის  მუნიციპალიტეტი

26,292.7

4,660.8

21,632.0

36,944.0

9,505.2

27,438.8

28,864.0

305.0

28,559.0

 

ხარჯები

19,484.3

1,226.8

18,257.6

25,528.3

2,943.1

22,585.2

24,112.5

305.0

23,807.5

 

შრომის ანაზღაურება

3,156.7

132.0

3,024.7

3,589.2

141.2

3,448.0

3,589.0

132.0

3,457.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,402.0

54.7

2,347.2

3,518.6

840.8

2,677.8

2,772.0

0.0

2,772.0

 

პროცენტი

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

 

სუბსიდიები

9,264.8

164.8

9,100.0

12,184.2

170.0

12,014.2

12,799.5

170.0

12,629.5

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,159.0

0.8

2,158.2

2,124.0

3.0

2,121.0

2,321.0

3.0

2,318.0

 

სხვა ხარჯები

2,347.8

874.5

1,473.3

4,009.9

1,788.1

2,221.8

2,549.0

0.0

2,549.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,466.0

3,434.0

3,032.0

11,074.3

6,562.1

4,512.2

4,598.5

0.0

4,598.5

 

ძირითადი აქტივები

6,466.0

3,434.0

3,032.0

11,074.3

6,562.1

4,512.2

4,598.5

0.0

4,598.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

 

საშინაო

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,308.5

138.3

5,170.2

6,507.2

141.2

6,366.0

6,063.0

132.0

5,931.0

 

ხარჯები

4,762.2

132.0

4,630.2

5,946.5

141.2

5,805.2

5,910.0

132.0

5,778.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,156.7

132.0

3,024.7

3,589.2

141.2

3,448.0

3,589.0

132.0

3,457.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,223.7

0.0

1,223.7

1,507.8

0.0

1,507.8

1,492.0

0.0

1,492.0

 

პროცენტი

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81.8

0.0

81.8

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

სხვა ხარჯები

145.9

0.0

145.9

645.0

0.0

645.0

645.0

0.0

645.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.9

6.3

197.6

219.4

0.0

219.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

203.9

6.3

197.6

219.4

0.0

219.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

 

საშინაო

342.4

0.0

342.4

341.3

0.0

341.3

153.0

0.0

153.0

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

857.5

0.0

857.5

976.0

0.0

976.0

976.0

0.0

976.0

 

ხარჯები

857.5

0.0

857.5

976.0

0.0

976.0

976.0

0.0

976.0

 

შრომის ანაზღაურება

608.6

0.0

608.6

650.0

0.0

650.0

650.0

0.0

650.0

 

საქონელი და მომსახურება

135.5

0.0

135.5

202.0

0.0

202.0

202.0

0.0

202.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

0.0

19.2

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

სხვა ხარჯები

94.1

0.0

94.1

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

3,736.4

6.3

3,730.1

4,342.2

0.0

4,342.2

4,104.0

0.0

4,104.0

 

ხარჯები

3,532.5

0.0

3,532.5

4,122.8

0.0

4,122.8

4,104.0

0.0

4,104.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,379.9

0.0

2,379.9

2,750.0

0.0

2,750.0

2,750.0

0.0

2,750.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,022.3

0.0

1,022.3

1,212.8

0.0

1,212.8

1,194.0

0.0

1,194.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.4

0.0

62.4

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

38.0

0.0

38.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.9

6.3

197.6

219.4

0.0

219.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

203.9

6.3

197.6

219.4

0.0

219.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

13.7

0.0

13.7

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

13.7

0.0

13.7

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

სხვა ხარჯები

13.7

0.0

13.7

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

01 04 03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

10.0

0.0

10.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

7.2

0.0

7.2

10.0

0.0

10.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

466.6

0.0

466.6

391.6

0.0

391.6

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

 

პროცენტი

124.2

0.0

124.2

57.4

0.0

57.4

37.0

0.0

37.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

0.0

342.4

334.1

0.0

334.1

143.0

0.0

143.0

 

საშინაო

342.4

0.0

342.4

334.1

0.0

334.1

143.0

0.0

143.0

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

219.3

132.0

87.3

257.2

141.2

116.0

257.0

132.0

125.0

 

ხარჯები

219.3

132.0

87.3

257.2

141.2

116.0

257.0

132.0

125.0

 

შრომის ანაზღაურება

168.2

132.0

36.2

189.2

141.2

48.0

189.0

132.0

57.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.0

0.0

51.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.0

0.2

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

15.0

0.0

15.0

33.0

0.0

33.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

33.0

0.0

33.0

36.0

0.0

36.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.0

0.0

15.0

33.0

0.0

33.0

36.0

0.0

36.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,696.0

3,964.5

4,731.5

13,168.9

7,194.8

5,974.1

7,026.5

0.0

7,026.5

 

ხარჯები

3,126.6

929.2

2,197.4

4,283.4

1,902.3

2,381.1

2,828.0

0.0

2,828.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,128.3

54.7

1,073.6

1,234.3

114.3

1,120.0

1,230.0

0.0

1,230.0

 

სუბსიდიები

584.0

0.0

584.0

874.3

0.0

874.3

964.0

0.0

964.0

 

სხვა ხარჯები

1,414.3

874.5

539.8

2,174.9

1,788.1

386.8

634.0

0.0

634.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,569.4

3,035.3

2,534.2

8,885.5

5,292.4

3,593.0

4,198.5

0.0

4,198.5

 

ძირითადი აქტივები

5,569.4

3,035.3

2,534.2

8,885.5

5,292.4

3,593.0

4,198.5

0.0

4,198.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,475.6

2,814.7

1,660.9

4,772.1

3,381.7

1,390.4

1,654.0

0.0

1,654.0

 

ხარჯები

374.3

0.0

374.3

300.0

0.0

300.0

380.0

0.0

380.0

 

საქონელი და მომსახურება

374.3

0.0

374.3

300.0

0.0

300.0

380.0

0.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,101.3

2,814.7

1,286.5

4,472.1

3,381.7

1,090.4

1,274.0

0.0

1,274.0

 

ძირითადი აქტივები

4,101.3

2,814.7

1,286.5

4,472.1

3,381.7

1,090.4

1,274.0

0.0

1,274.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,783.2

1,095.0

2,688.2

6,491.4

2,974.8

3,516.5

2,935.0

0.0

2,935.0

 

ხარჯები

2,504.1

874.5

1,629.6

3,540.4

1,696.1

1,844.3

2,259.0

0.0

2,259.0

 

საქონელი და მომსახურება

699.2

0.0

699.2

820.0

0.0

820.0

850.0

0.0

850.0

 

სუბსიდიები

390.6

0.0

390.6

686.3

0.0

686.3

775.0

0.0

775.0

 

სხვა ხარჯები

1,414.3

874.5

539.8

2,034.1

1,696.1

338.0

634.0

0.0

634.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,279.1

220.5

1,058.5

2,951.0

1,278.7

1,672.2

676.0

0.0

676.0

 

ძირითადი აქტივები

1,279.1

220.5

1,058.5

2,951.0

1,278.7

1,672.2

676.0

0.0

676.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

226.2

0.0

226.2

155.0

0.0

155.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226.2

0.0

226.2

155.0

0.0

155.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

226.2

0.0

226.2

155.0

0.0

155.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

729.3

0.0

729.3

828.5

0.0

828.5

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

695.7

0.0

695.7

800.0

0.0

800.0

800.0

0.0

800.0

 

საქონელი და მომსახურება

695.7

0.0

695.7

800.0

0.0

800.0

800.0

0.0

800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.6

0.0

33.6

28.5

0.0

28.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

33.6

0.0

33.6

28.5

0.0

28.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

186.8

0.0

186.8

164.9

71.0

93.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.8

0.0

186.8

164.9

71.0

93.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

186.8

0.0

186.8

164.9

71.0

93.9

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

1,721.5

967.4

754.1

2,715.4

1,696.1

1,019.3

752.0

0.0

752.0

 

ხარჯები

1,268.6

874.5

394.1

1,826.1

1,696.1

130.0

226.0

0.0

226.0

 

სხვა ხარჯები

1,268.6

874.5

394.1

1,826.1

1,696.1

130.0

226.0

0.0

226.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

452.9

92.9

360.0

889.3

0.0

889.3

526.0

0.0

526.0

 

ძირითადი აქტივები

452.9

92.9

360.0

889.3

0.0

889.3

526.0

0.0

526.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 07

რიტუალური მომსახურება და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

253.2

0.0

253.2

409.3

0.0

409.3

475.0

0.0

475.0

 

ხარჯები

253.2

0.0

253.2

409.3

0.0

409.3

475.0

0.0

475.0

 

სუბსიდიები

253.2

 

253.2

409.3

 

409.3

475.0

 

475.0

02 02 07

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

319.6

127.6

192.0

1,307.4

1,207.8

99.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319.6

127.6

192.0

1,307.4

1,207.8

99.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

319.6

127.6

192.0

1,307.4

1,207.8

99.7

0.0

0.0

0.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

137.4

0.0

137.4

277.0

0.0

277.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

137.4

0.0

137.4

277.0

0.0

277.0

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

137.4

 

137.4

277.0

 

277.0

300.0

 

300.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 11

ბიზნესსაქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

209.1

0.0

209.1

633.9

0.0

633.9

408.0

0.0

408.0

 

ხარჯები

149.2

0.0

149.2

228.0

0.0

228.0

258.0

0.0

258.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

20.0

0.0

20.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

145.7

0.0

145.7

208.0

0.0

208.0

208.0

0.0

208.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.9

0.0

59.9

405.9

0.0

405.9

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

59.9

0.0

59.9

405.9

0.0

405.9

150.0

0.0

150.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

382.5

0.0

382.5

655.2

0.0

655.2

989.0

0.0

989.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

193.4

188.0

0.0

188.0

189.0

0.0

189.0

 

სუბსიდიები

193.4

0.0

193.4

188.0

0.0

188.0

189.0

0.0

189.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189.1

0.0

189.1

467.2

0.0

467.2

800.0

0.0

800.0

 

ძირითადი აქტივები

189.1

0.0

189.1

467.2

0.0

467.2

800.0

0.0

800.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

126.2

0.0

126.2

67.2

0.0

67.2

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.2

0.0

126.2

67.2

0.0

67.2

500.0

0.0

500.0

 

ძირითადი აქტივები

126.2

0.0

126.2

67.2

0.0

67.2

500.0

0.0

500.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

62.9

0.0

62.9

400.0

0.0

400.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.9

0.0

62.9

400.0

0.0

400.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

62.9

0.0

62.9

400.0

0.0

400.0

300.0

0.0

300.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

193.4

0.0

193.4

188.0

0.0

188.0

189.0

0.0

189.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

193.4

188.0

0.0

188.0

189.0

0.0

189.0

 

სუბსიდიები

193.4

0.0

193.4

188.0

0.0

188.0

189.0

0.0

189.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

54.7

54.7

0.0

1,250.3

838.3

412.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

54.7

54.7

0.0

255.1

206.3

48.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.7

54.7

0.0

114.3

114.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

140.8

92.0

48.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

995.2

632.0

363.2

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

995.2

632.0

363.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

448.5

0.0

448.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

448.5

0.0

448.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

448.5

0.0

448.5

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

700.0

0.0

700.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,488.3

0.0

1,488.3

2,048.3

0.0

2,048.3

2,094.0

0.0

2,094.0

 

ხარჯები

1,473.8

0.0

1,473.8

2,048.3

0.0

2,048.3

2,094.0

0.0

2,094.0

 

სუბსიდიები

1,473.8

0.0

1,473.8

2,048.3

0.0

2,048.3

2,094.0

0.0

2,094.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,134.4

0.0

1,134.4

1,573.3

0.0

1,573.3

1,529.0

0.0

1,529.0

 

ხარჯები

1,134.4

0.0

1,134.4

1,573.3

0.0

1,573.3

1,529.0

0.0

1,529.0

 

სუბსიდიები

1,134.4

 

1,134.4

1,573.3

 

1,573.3

1,529.0

 

1,529.0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა და გამწვანება

353.9

0.0

353.9

475.0

0.0

475.0

565.0

0.0

565.0

 

ხარჯები

339.4

0.0

339.4

475.0

0.0

475.0

565.0

0.0

565.0

 

სუბსიდიები

339.4

 

339.4

475.0

 

475.0

565.0

 

565.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,633.2

392.5

2,240.7

4,832.0

1,911.7

2,920.3

3,175.0

0.0

3,175.0

 

ხარჯები

2,114.1

0.0

2,114.1

3,474.7

726.6

2,748.1

2,775.0

0.0

2,775.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

726.6

726.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,114.1

0.0

2,114.1

2,748.1

0.0

2,748.1

2,775.0

0.0

2,775.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.1

392.5

126.6

1,357.3

1,185.2

172.2

400.0

0.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

519.1

392.5

126.6

1,357.3

1,185.2

172.2

400.0

0.0

400.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,515.9

392.5

2,123.4

3,025.3

375.2

2,650.1

2,995.0

0.0

2,995.0

 

ხარჯები

1,996.8

0.0

1,996.8

2,582.1

0.0

2,582.1

2,595.0

0.0

2,595.0

 

სუბსიდიები

1,996.8

0.0

1,996.8

2,582.1

0.0

2,582.1

2,595.0

0.0

2,595.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.1

392.5

126.6

443.2

375.2

68.0

400.0

0.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

519.1

392.5

126.6

443.2

375.2

68.0

400.0

0.0

400.0

04 01 01

ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“

2,003.9

0.0

2,003.9

2,582.1

0.0

2,582.1

2,595.0

0.0

2,595.0

 

ხარჯები

1,996.8

0.0

1,996.8

2,582.1

0.0

2,582.1

2,595.0

0.0

2,595.0

 

სუბსიდიები

1,996.8

0.0

1,996.8

2,582.1

0.0

2,582.1

2,595.0

0.0

2,595.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

512.0

392.5

119.5

443.2

375.2

68.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512.0

392.5

119.5

443.2

375.2

68.0

400.0

0.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

512.0

392.5

119.5

443.2

375.2

68.0

400.0

0.0

400.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

117.3

0.0

117.3

166.0

0.0

166.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

117.3

0.0

117.3

166.0

0.0

166.0

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

117.3

0.0

117.3

166.0

0.0

166.0

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

1,640.7

1,536.6

104.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

726.6

726.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

726.6

726.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

914.2

810.0

104.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

914.2

810.0

104.2

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,415.0

0.0

4,415.0

6,042.3

84.5

5,957.8

5,828.0

0.0

5,828.0

 

ხარჯები

4,257.7

0.0

4,257.7

5,438.2

0.0

5,438.2

5,828.0

0.0

5,828.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.9

0.0

49.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

4,013.6

0.0

4,013.6

5,168.2

0.0

5,168.2

5,558.0

0.0

5,558.0

 

სხვა ხარჯები

194.1

0.0

194.1

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.3

0.0

157.3

604.1

84.5

519.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

157.3

0.0

157.3

604.1

84.5

519.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,910.8

0.0

1,910.8

3,103.6

84.5

3,019.1

2,725.0

0.0

2,725.0

 

ხარჯები

1,768.3

0.0

1,768.3

2,504.5

0.0

2,504.5

2,725.0

0.0

2,725.0

 

სუბსიდიები

1,768.3

0.0

1,768.3

2,504.5

0.0

2,504.5

2,725.0

0.0

2,725.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.5

0.0

142.5

599.1

84.5

514.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

142.5

0.0

142.5

599.1

84.5

514.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,492.5

0.0

1,492.5

2,004.4

0.0

2,004.4

2,205.0

0.0

2,205.0

 

ხარჯები

1,487.5

0.0

1,487.5

2,004.3

0.0

2,004.3

2,205.0

0.0

2,205.0

 

სუბსიდიები

1,487.5

0.0

1,487.5

2,004.3

0.0

2,004.3

2,205.0

0.0

2,205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

5.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

ა(ა)იპ – სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

623.4

0.0

623.4

924.1

0.0

924.1

980.0

0.0

980.0

 

ხარჯები

618.4

0.0

618.4

924.0

0.0

924.0

980.0

0.0

980.0

 

სუბსიდიები

618.4

0.0

618.4

924.0

0.0

924.0

980.0

0.0

980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.0

0.0

5.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

102.4

0.0

102.4

143.4

0.0

143.4

153.0

0.0

153.0

 

ხარჯები

102.4

0.0

102.4

143.4

0.0

143.4

153.0

0.0

153.0

 

სუბსიდიები

102.4

0.0

102.4

143.4

0.0

143.4

153.0

0.0

153.0

05 01 01 03

ა(ა)იპ – რაგბის კლუბი „ბოლნისი“

569.5

0.0

569.5

657.0

0.0

657.0

757.0

0.0

757.0

 

ხარჯები

569.5

0.0

569.5

657.0

0.0

657.0

757.0

0.0

757.0

 

სუბსიდიები

569.5

 

569.5

657.0

 

657.0

757.0

 

757.0

05 01 01 04

ფეხბურთის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 05

ა(ა)იპ სსსდ ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

197.2

0.0

197.2

279.9

0.0

279.9

315.0

0.0

315.0

 

ხარჯები

197.2

0.0

197.2

279.9

0.0

279.9

315.0

0.0

315.0

 

სუბსიდიები

197.2

 

197.2

279.9

 

279.9

315.0

 

315.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

418.4

0.0

418.4

1,099.2

84.5

1,014.7

520.0

0.0

520.0

 

ხარჯები

280.9

0.0

280.9

500.2

0.0

500.2

520.0

0.0

520.0

 

სუბსიდიები

280.9

0.0

280.9

500.2

0.0

500.2

520.0

0.0

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.5

0.0

137.5

599.0

84.5

514.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

137.5

0.0

137.5

599.0

84.5

514.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

47.2

0.0

47.2

599.0

84.5

514.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

0.0

47.2

599.0

84.5

514.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

47.2

0.0

47.2

599.0

84.5

514.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

371.2

0.0

371.2

500.2

0.0

500.2

520.0

0.0

520.0

 

ხარჯები

280.9

0.0

280.9

500.2

0.0

500.2

520.0

0.0

520.0

 

სუბსიდიები

280.9

0.0

280.9

500.2

0.0

500.2

520.0

0.0

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.3

0.0

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

90.3

0.0

90.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,792.3

0.0

1,792.3

2,242.7

0.0

2,242.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

ხარჯები

1,777.5

0.0

1,777.5

2,237.7

0.0

2,237.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

სუბსიდიები

1,777.5

0.0

1,777.5

2,237.7

0.0

2,237.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

0.0

14.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.8

0.0

14.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,789.8

0.0

1,789.8

2,237.7

0.0

2,237.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

ხარჯები

1,777.5

0.0

1,777.5

2,237.7

0.0

2,237.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

სუბსიდიები

1,777.5

0.0

1,777.5

2,237.7

0.0

2,237.7

2,403.0

0.0

2,403.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

0.0

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

12.3

0.0

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი

255.8

0.0

255.8

381.0

0.0

381.0

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

255.8

0.0

255.8

381.0

0.0

381.0

380.0

0.0

380.0

 

სუბსიდიები

255.8

0.0

255.8

381.0

0.0

381.0

380.0

0.0

380.0

05 02 01 02

ა(ა)იპ – ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

198.5

0.0

198.5

230.2

0.0

230.2

268.0

0.0

268.0

 

ხარჯები

198.4

0.0

198.4

230.2

0.0

230.2

268.0

0.0

268.0

 

სუბსიდიები

198.4

0.0

198.4

230.2

0.0

230.2

268.0

0.0

268.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 03

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

1,335.5

0.0

1,335.5

1,626.5

0.0

1,626.5

1,755.0

0.0

1,755.0

 

ხარჯები

1,323.3

0.0

1,323.3

1,626.5

0.0

1,626.5

1,755.0

0.0

1,755.0

 

სუბსიდიები

1,323.3

0.0

1,323.3

1,626.5

0.0

1,626.5

1,755.0

0.0

1,755.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

12.2

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

32.1

0.0

32.1

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

32.1

0.0

32.1

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

14.7

 

14.7

15.0

 

15.0

15.0

 

15.0

 

სხვა ხარჯები

17.4

0.0

17.4

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

365.0

0.0

365.0

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

365.0

0.0

365.0

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

365.0

0.0

365.0

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

88.1

0.0

88.1

111.0

0.0

111.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

88.1

0.0

88.1

111.0

0.0

111.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

88.1

 

88.1

111.0

 

111.0

115.0

 

115.0

05 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

49.9

0.0

49.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.9

0.0

49.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.9

0.0

49.9

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 07

წარჩინებული სპორტცსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

176.7

 

176.7

170.0

 

170.0

170.0

 

170.0

 

ხარჯები

176.7

 

176.7

170.0

 

170.0

170.0

 

170.0

 

სხვა ხარჯები

176.7

 

176.7

170.0

 

170.0

170.0

 

170.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა

3,751.8

165.6

3,586.2

4,345.3

173.0

4,172.3

4,677.5

173.0

4,504.5

 

ხარჯები

3,750.0

165.6

3,584.4

4,337.3

173.0

4,164.3

4,677.5

173.0

4,504.5

 

სუბსიდიები

1,079.3

164.8

914.5

1,345.3

170.0

1,175.3

1,408.5

170.0

1,238.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,077.2

0.8

2,076.5

2,022.0

3.0

2,019.0

2,219.0

3.0

2,216.0

 

სხვა ხარჯები

593.5

0.0

593.5

970.0

0.0

970.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

 

ხარჯები

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

 

სუბსიდიები

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

 

ხარჯები

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

 

სუბსიდიები

196.8

164.8

32.0

324.8

170.0

154.8

367.0

170.0

197.0

06 01 01 01

ა(ა)იპ – ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

128.9

108.8

20.1

182.0

114.0

68.0

200.0

114.0

86.0

 

ხარჯები

128.9

108.8

20.1

182.0

114.0

68.0

200.0

114.0

86.0

 

სუბსიდიები

128.9

108.8

20.1

182.0

114.0

68.0

200.0

114.0

86.0

06 01 01 02

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

67.9

56.0

11.9

142.8

56.0

86.8

167.0

56.0

111.0

 

ხარჯები

67.9

56.0

11.9

142.8

56.0

86.8

167.0

56.0

111.0

 

სუბსიდიები

67.9

56.0

11.9

142.8

56.0

86.8

167.0

56.0

111.0

06 02

სოციალური პროგრამები

3,555.0

0.8

3,554.2

4,020.5

3.0

4,017.5

4,310.5

3.0

4,307.5

 

ხარჯები

3,553.2

0.8

3,552.4

4,012.5

3.0

4,009.5

4,310.5

3.0

4,307.5

 

სუბსიდიები

882.5

0.0

882.5

1,020.5

0.0

1,020.5

1,041.5

0.0

1,041.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,077.2

0.8

2,076.5

2,022.0

3.0

2,019.0

2,219.0

3.0

2,216.0

 

სხვა ხარჯები

593.5

0.0

593.5

970.0

0.0

970.0

1,050.0

0.0

1,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

92.7

0.0

92.7

143.0

0.0

143.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

92.7

0.0

92.7

143.0

0.0

143.0

145.0

0.0

145.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92.7

0.0

92.7

143.0

0.0

143.0

145.0

0.0

145.0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

200.3

0.0

200.3

246.0

0.0

246.0

307.0

0.0

307.0

 

ხარჯები

200.3

0.0

200.3

246.0

0.0

246.0

307.0

0.0

307.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.3

0.0

200.3

246.0

0.0

246.0

307.0

0.0

307.0

06 02 03

ა(ა)იპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

398.2

0.0

398.2

496.0

0.0

496.0

488.0

0.0

488.0

 

ხარჯები

396.4

0.0

396.4

488.0

0.0

488.0

488.0

0.0

488.0

 

სუბსიდიები

396.4

 

396.4

488.0

 

488.0

488.0

 

488.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.8

0.0

1.8

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ორ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

12.6

0.0

12.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

12.6

0.0

12.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.6

0.0

12.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 02 05

 არასრულწლოვნების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 06

რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური (ფულადი) დახმარებები

8.8

0.0

8.8

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

8.8

0.0

8.8

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.8

0.0

8.8

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

96.3

0.0

96.3

105.0

0.0

105.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

96.3

0.0

96.3

105.0

0.0

105.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

96.3

0.0

96.3

105.0

0.0

105.0

120.0

0.0

120.0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1,164.9

0.0

1,164.9

950.0

0.0

950.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

1,164.9

0.0

1,164.9

950.0

0.0

950.0

900.0

0.0

900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,164.9

0.0

1,164.9

950.0

0.0

950.0

900.0

0.0

900.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება)

14.7

0.0

14.7

17.0

0.0

17.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

14.7

0.0

14.7

17.0

0.0

17.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.7

0.0

14.7

17.0

0.0

17.0

25.0

0.0

25.0

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

33.7

0.0

33.7

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

33.7

0.0

33.7

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.7

0.0

33.7

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

87.9

0.0

87.9

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

87.9

0.0

87.9

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.0

0.0

49.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

38.9

0.0

38.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

446.1

0.0

446.1

479.0

0.0

479.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

446.1

0.0

446.1

479.0

0.0

479.0

500.0

0.0

500.0

 

სუბსიდიები

446.1

 

446.1

479.0

 

479.0

500.0

 

500.0

06 02 13

ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება

12.0

0.0

12.0

14.0

0.0

14.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

12.0

0.0

12.0

14.0

0.0

14.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

0.0

12.0

14.0

0.0

14.0

40.0

0.0

40.0

06 02 14

დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები

483.7

0.0

483.7

450.0

0.0

450.0

600.0

0.0

600.0

 

ხარჯები

483.7

0.0

483.7

450.0

0.0

450.0

600.0

0.0

600.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

483.7

0.0

483.7

450.0

0.0

450.0

600.0

0.0

600.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

2.0

0.8

1.3

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

 

ხარჯები

2.0

0.8

1.3

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.8

1.3

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

458.3

0.0

458.3

835.0

0.0

835.0

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

458.3

0.0

458.3

835.0

0.0

835.0

900.0

0.0

900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

458.3

0.0

458.3

835.0

0.0

835.0

900.0

0.0

900.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

40.0

0.0

40.0

53.5

0.0

53.5

53.5

0.0

53.5

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

53.5

0.0

53.5

53.5

0.0

53.5

 

სუბსიდიები

40.0

 

40.0

53.5

 

53.5

53.5

 

53.5

 



10. 21/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 23/12/2020 9. 07/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 08/12/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 8. 25/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 27/08/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 7. 20/07/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 23/07/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 6. 22/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 24/06/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 5. 01/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 03/06/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 4. 30/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 31/03/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 3. 16/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 18/03/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 2. 17/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 19/02/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 1. 20/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 23/01/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას