ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016367
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
29/11/2019
ვებგვერდი, 04/12/2019
190020020.35.144.016367
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (04/12/2019 - 17/01/2020)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №14

2019 წლის 29 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების   საფუძველზე,  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი



დანართი №1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 


თავი I

 


 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

15,446.1

20,065.2

12,800.000

გადასახადები

1,543.4

10,032.0

11,585.10

გრანტები

13,099.9

9,031.2

215.00

სხვა შემოსავლები

802.8

1,002.0

999.90

ხარჯები

6,981.2

8,449.0

8,700.20

შრომის ანაზღაურება

1,818.5

1,918.6

2,027.40

საქონელი და მომსახურება

449.3

868.6

563.80

პროცენტი

46.7

47.1

25.10

სუბსიდიები

3,743.2

4,566.9

4,878.50

სოციალური უზრუნველყოფა

710.5

707.2

758.00

სხვა ხარჯები

213.0

340.5

447.40

საოპერაციო სალდო

8,464.9

11,616.2

4,099.80

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,359.4

12,968.3

4,061.90

ზრდა

7,428.6

13,059.0

4,061.90

კლება

69.3

90.8

0.00

მთლიანი სალდო

1,105.6

-1,352.1

37.90

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,105.6

-1,352.1

0.0

ზრდა

1,105.6

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,105.6

0.0

0.0

კლება

0.0

1,352.1

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,352.1

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

-37.90

კლება

0.0

0.0

37.90

საშინაო

0.0

0.0

37.90

ბალანსი

0.0

0.0

0.00

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წ ფაქტი

2019 წელი გეგმა

2020 წელი გეგმა

შემოსულობები

15515.4

20155.9

12800

შემოსავლები

15446.1

20065.2

12800

არაფინანსური აქტივების კლება

69.3

90.8

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

242.3

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

13391.9

0.0

0.0

ხარჯები

6451.0

14409.8

21307.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6913.2

6981.2

8533.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

7428.6

12767.7

ვალდებულებების კლება

27.7

0.0

37.9

ნაშთის ცვლილება

1105.6

-1352.1

0.0

 

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12800 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წ ფაქტი

2019 წელი გეგმა

2020 წელი გეგმა

შემოსავლები

15446.1

20065.2

12800.0

გადასახადები

1543.4

10032.0

11585.1

გრანტები

13099.9

9031.2

215

სხვა შემოსავლები

802.8

1002.0

999.9

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 11585.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წ ფაქტი

2019 წელი გეგმა

2020 წელი გეგმა

გადასახადები

1543,35

10032.0

11585.1

საშემოსავლო გადასახადი

383.1

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0

9 032.0

10485.1

ქონების გადასახადი

1160.25

1 000.0

1 100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

612.61

550.0

600.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა ნიწისა)

58.64

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.95

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.27

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

5.69

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

252.0

310

300

ფიზიკური პირებიდან

220.19

310.0

270.0

იურიდიული პირებიდან

31.81

0.0

30.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

231.05

140.0

200.0

ფიზიკური პირებიდან

33.0

140

20.0

იურიდიული პირებიდან

198.04

0.0

180.0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8573.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წ ფაქტი

2019 წელი გეგმა

2020 წელი გეგმა

გრანტები

13099.9

9031.2

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13099.9

9031.2

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7058.6

1260.5

215.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6845.6

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

213.0

213.0

215.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

1047.5

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6041.3

7770.7

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

5726.45

6830.7

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

940.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

314.9

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 999.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის        გეგმა

2020 წლის        გეგმა

სხვა შემოსავლები

802,85

1002.0

999.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

328.65

370

289.9

პროცენტები

114.09

70

70

რენტა

214.56

300.0

219.9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

162.49

250.0

150.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

52.07

50.0

69.9

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

194.36

221.4

230.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

178.92

206.4

215.0

სანებართვო მოსაკრებელი

25.34

35.0

25.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

153.58

171.4

190.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15.44

15.0

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15.44

15.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

196.28

400.6

400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

83.56

10.0

80.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8700,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის გეგმა

ხარჯები

6981,2

8448,99

8700,2

შრომის ანაზღაურება

1818.5

1918.6

2027.4

საქონელი და მომსახურება

449.3

868.63

563.8

პროცენტი

46.7

47.1

25.1

სუბსიდიები

3743.2

4566.9

4878.5

სოციალური უზრუნველყოფა

710.5

707.2

758.0

სხვა ხარჯები

212.9

340.5

447.4

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4061.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4061.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 w     gegma

2020 w     gegma

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

38,9

38,9

34,9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6800,7

10846,9

2277,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

151,7

210,1

100,0

04 00

განათლება

172.18

1761,9

350,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

259.13

210,1

1300,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

0.0

0.0

სულ ჯამი

7428.6

13059.0

4061.9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

69.3

90.8

0.0

ძირითადი აქტივები

60.9

90.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

8.4

0.0

0.0

მიწა

8.4

0.0

0.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020       გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2314,4

2546.7

2700.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2267.7

2489.6

2627.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2267.7

2452.9

2567.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

46.7

36.7

60.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

10.0

10.0

702

თავდაცვა

111.0

121.0

118.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6718.6

10090.3

1613.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

98.7

512.0

244.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

94.9

323.0

354.0

70421

სოფლის მეურნეობა

98.7

512.0

244.0

7045

ტრანსპორტი

6525.1

8315.3

1015.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6525.1

8315.3

1015.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

940.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

1013.0

1190.0

1120.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

958.0

1084.0

1014.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

55.0

106.0

106.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

418.3

1227.0

884.0

7063

წყალმომარაგება

36.2

383.9

314.0

7064

გარე განათება

335.6

574.0

520.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

46.5

269.1

500.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

89.9

90.0

124.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89.9

90.0

124.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1244.0

1519.0

2671.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

624.8

676.0

1800.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

503.0

633.1

661.7

7083

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

13.2

16.9

17.1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

103.0

193

193

709

განათლება

1713.0

3941.8

2275.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1693.2

2859.0

2252.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

1059.4

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

1059.4

0.0

7096

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

19,8

23,4

23,4

710

სოციალური დაცვა

787.6

782,2

842.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

646.7

628.2

536.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

628.7

610.2

507.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18.0

18.0

29.8

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60.0

60.0

60.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

22.0

22.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0

0.0

120.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

56.9

70.0

94.0

 

სულ

14409.8

21508.03

12800.0

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

              

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020 გეგმა

 

საოპერაციო სალდო

8464.9

11616.2

4099.8

 

მთლიანი სალდო

1105.6

-1352.1

37.9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

              

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020  გეგმა

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1105.6

-1352.1

0.0

 

 ზრდა

1105.6

0.0

0.0

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

1105.6

0.0

0.0

 

 კლება

0.0

1352.1

0.0

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

1352.1

0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

              

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020       გეგმა

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

-37.9

 

         ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

 საგარეო

0.0

0.0

0.0

 

         კლება

0.0

0.0

37.9

 

საშინაო

0.0

0.0

37.9

 

 საგარეო

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები შეადგენდა   346336  ლარს, ხოლო 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება 309884 ათასი ლარი.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის პროგრამები და 2020-2023 წლების პრიორიტეტები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

              

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020 გეგმა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606.3

638.3

655.7

 

ხარჯები

601.8

633.3

651.7

 

შრომის ანაზღაურება

440.2

461.0

475.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

5.0

4.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,661.4

1,814.6

1,911.8

 

ხარჯები

1,634.8

1,787.0

1,884.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,301.3

1,373.9

1,468.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.6

27.6

27.6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

111.0

121.0

118.0

 

ხარჯები

103.1

114.7

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

77.1

83.7

83.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

6.3

3.3

 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

36.7

60.0

 

ხარჯები

0.0

36.7

60.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

10.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

46.7

47.1

63.0

 

ხარჯები

46.7

47.1

25.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

37.9

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

63 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს. 2020 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის 63000 ლარის დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასეხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

              

დასახელება

2018 ფაქტი

2019 გეგმა

2020 გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,136.9

11,317.3

2,897.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,525.1

8,315.3

1,015.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

6,485.1

8,215.3

915.0

02 01 02

შიდა გზების მოვლა-პატრონობა

40.0

100.0

100.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

134.8

895.9

558.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

36.2

383.9

314.0

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

98.7

370.5

230.5

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

0.0

141.5

13.5

02 03

გარე განათება

335.6

574.0

470.0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

61.4

274.0

100.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

274.2

300.0

370.0

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

33.2

209.9

0.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

13.4

59.2

50.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

450.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

450.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

94.9

323.0

354.0

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

0.0

940.0

0.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

915 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა გადაადგილდებოდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეექმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2020 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: ქ. ქარელის და დაბა აგარის ქუჩების, აბისი-საციხურის, დვანში საბავშვო ბაღამდე და  სკოლამდე მისასვლელი, ტახტისძირის სკოლამდე მისასვლელი, დირბის დარჩენილი ნაწილსა და საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი, ზემო ხვედურეთის სკოლამდე მისასვლელი, ბრეთის მეურნეობის სკოლამდე მისასვლელი, ძლევიჯვრის სკოლამდე მისასვლელი, რუისის №2 და №3 სკოლამდე მისასვლელი, სოფ. ხეობაში მისასვლელი, მოხისის სკოლამდე მისასვლელი. ასევე ბრეძაში, კოდაში, ბრეთში და ელბაქიაანთკარში ხიდების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა

მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული და მოასფალტებული საავტომობილო გზები, მოწესრიგებული მიმოსვლა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

პროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა-პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ააიპ "ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი", ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების ნაწილი დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას (მოხრეშვა-მოშანდაკება). პრობლემას წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის ტვირთის გადატანა, მოსახლეობის გადაადგილება, ასევე ხელი ეშლება ტურიზმის განვითარებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება 20 000 მ2 ფართობზე და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

პროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

314 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში  ჯერ კიდევ დარჩენილია სოფლები, რომლებსაც  სასმელი წყლის უწყვეტ  რეჟიმში მიწოდების პრობლემა აქვთ. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება:  ქარელის  მუნიციპალიტეტის ადმინიტრაციული ერთეულის სოფელ დირბის  სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების მომსახურების ხარისხის  და  დაფარვის არეალის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების მომსახურების ეფექტური მიწოდება, სოფელ ბებნისის და  სოფელ ბრეთის მეურნეობის სასმელი წყლის სისტემის გამრიცხველიანება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი  მოსახლეობა, სასმელი წყლის გაუმჯობესებული ხარისხი, სასმელ წყალზე შეუფერხებელი წვდომა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

პროგრამის დასახელება:

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

230 500

პროგრამის მიზანი და აღწერა

რწყვის პერიოდში ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სარწყავი წყლის არხებით შეუფერხებლად სარგებლობა. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: რუისში, თამარაშენში, ფცაში, ბრეძაში, ბრეთის მეურნეობაში, ტახტისძირში და დვანში სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სარწყავ-სანიაღვრე არხები, შეუფერხებლად მოქმედი  სარწყავი სისტემა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 04

პროგრამის დასახელება:

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

13 500

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სტიქიის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება, მდ. ძამასა და მტკვარზე გაბიონების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის პრევენცია. მოწყობილი გაბიონები მდ. ძამასა და მტკვარზე

 

 პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციურ ერთეულში გამართული გარე განათების სისტემის არსებობა. მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. გარე განათების სისტემა მოეწყობა შემდეგ სოფლებში: რუისში, ურბნისში, ბრეთში, ზღუდერში, აფნისში, იმერხევში, დირბში, მოხისში, კნოლევში, ავლევში, ცერონისში და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქუჩები, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, გარე განათების  სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

 ა(ა)იპ – „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

370 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა და  გახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარი ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. გარე განათების ქსელის  მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტის შემდეგ დასახლებულ პუნქტებს:  ქარელი, აგარა, ბებნისი, რუისი, ურბნისი, ქვენატკოცა, ფცა, ქვემოხვედურეთი, ზემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, მოხისი, ბრეთი, ბრეთის მეურნეობა, დირბი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული, ავლევი, ცერონისი, კნოლევი, სასირეთი, ღოღეთი, კოდავარდისუბანი, ზემო შაქშაქეთი, ქვემო შაქშაქეთი, ბრეძა, ატოცი, ჭვრინისი, ახალსოფელი, საციხური, აბანო, კოდა, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, თათანაათ უბანი, სანებელი, ვედრება, სამწევრისი, დვანი, ტახტიძირი, ძლევიჯვარი, ხეობა, ჭანდრები, ღვლევი, იმერხევი, გვერძინეთი, თამარაშენი, ყინწვისი, ქვენაფლავი, ლეთეთი, ქობესაანთ უბანი, კრობანი, კლდუ, ზღუდერი და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

50 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, რეაბილიტირებული შენობები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

450 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სავაჭრო, დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა,

მოეწყობა: სოფელ არადეთში სუფთა, უსაფრთხო და მოწესრიგებული სავაჭრო სივრცე, ქარელში და სოფლებში: დირბში, ბრეთის მეურნეობაში, ახალსოფელში და ბერძენაულში - სკვერები და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი და სავაჭრო სივრცე.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

354 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ზედამხედველობა გაეწიოს პროექტების განხორციელებას, შეძენილი იქნეს მომავალში განსახორციელებელი პროექტები.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და დასუფთავება, მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება.  

 

დასახელება

2018

2019

2020

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,013.0

1,190.0

1,120.0

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

150.0

201.1

100.0

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

808.0

882.9

914.0

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

55.0

106.0

106.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000 ლარი 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. შეძენილი იქნება ნაგვის უბნები, რომელებიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ნარჩენების შეგროვების ხელშეწყობა, დასუფთავებული გარემო

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

914 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა. სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

   ქარელში და აგარაში განხორციელდება ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრეების გაწმენდა, ნარჩენების  გატანა: ქ. ქარელის, დ. აგარის და სოფლების: ქვენატკოცის, ბებნისის,  ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბნის, თათანაანთუბნის, სამწევრისის, ვედრების, სანებლის, რუისის, ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯვრის, ყინწვისის, ზღუდრის, მოხისის, ახალსოფლის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძის, ატოცის, გულიკაანთ უბნის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქაანათ უბნის, ორთუბნის, ელბაქიაანთ კარის, კოდა ვარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის,  საციხურის, კოდის, ღოღეთის, ჭვრინისის, აბანოს, სოფელ ახალსოფლის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლების მოსახლეობიდან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან და სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება ეკოლოგიური და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. გაიზრდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

106 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობისათვის კულტურული და ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის დაცვა, სასმელი წყლის სისტემის და შადრევნების მომსახურების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა. განხორციელდება ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა მცენარეების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება- განახლება) უზრუნველყოფა და სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზებული ხეებისგან დაცული გარემო;  სასმელი წყლის სისტემისა და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

 

განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 

04 00

განათლება

1,713.0

3,941.8

2,275.4

04 01

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

168.8

1,000.2

350.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,524.4

1,858.8

1,902.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.8

23.4

23.4

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

0.0

1,059.4

0.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

350 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში მოქმედ 21 საბავშვო ბაღში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

რადგანაც ბაღების გარკვეული რაოდენობა ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა: ქარელის №1, ქარელის №2, რუისის №1, რუისის №2, რუისის №3, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ზ/ხვედურეთის, ქვ/ხვედურეთის, ბრეთის, წვერის, დირბის, დვანის, აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, აბისის, აბანოს, მოხისის, ბრეთის მეურნეობის. ასევე ბაღებში სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო ბაღები რომლითაც ისარგებლებან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

1 902 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადება.

მუნიციპალიტეტში სულ 1300 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ფუნქციონირებს 21 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ – „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 325 თანამშრომელი, მათ შორის 63 აღმზრდელი და 63 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარ-ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 03

პროგრამის დასახელება:

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

23 400 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის არაფორმალური განათლების მიცემა, ტრადიციების შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 6 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება 120 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს:  ქსოვა-ქარგვის, მხატრული კითხვის, ნორჩ-ხელმარჯვეთა, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი, გობელენის, ქორეოგრაფიული წრეები და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის ასაკის ბავშვების დაინტერესება ხალხური რეწვის დარგებით და არაფორმალური განათლების მიცემა, ტრადიციების შენარჩუნება-განვითარება.

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,244.0

1,519.0

2,721.8

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

624.8

676.0

1,800.0

05 01 01

მშენებლობა-რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

222.5

151.7

1,250.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

402.3

524.3

550.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

569.2

763.0

841.8

05 02 01

მშენებლობა-რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

0.0

0.0

50.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

31.7

32.0

32.0

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

187.0

289.0

295.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

39.7

43.1

43.1

05 02 05

კულტურის ცენტრისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

118.1

146.5

150.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

50.0

37.7

37.7

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

32.8

32.8

42.3

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

43.7

52.0

61.6

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

13.2

16.9

17.1

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

53.0

113.0

113.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

50.0

80.0

80.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა-რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

1 250 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სპორტული  მოედნების მოწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ბრეძაში, ფცაში, თამარაშენში, მოხისსა და ბებნისში, რუისის  ოთხი  სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ქ. ქარელში საცურაო აუზის მშენებლობა. მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება  სპორტული მოედნებით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

550 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით სწავლების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ტურნირების ჩატარება, წარმატებული სპორტსმენების წარმოჩენა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია.

 ჩატარდება  სწავლებები სპორტის სხვადასხვა სახეობების:  ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დააფინანასდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა-რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

50 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის, აგარის და რუისის ხელოვნების სკოლების რეაბილიტაცია.

ქარელის, რუისის და აგარაში ხელოვნების სკოლებში განხორციელდება სარეაბილიტაციო და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული, უსაფრთხო და კომფორტული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

32 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებას და ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება და კულტურის პოპულარიზაცია

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

პროგრამის დასახელება:

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

295 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  ხელოვნების სამი სკოლა: ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში დასაქმებულია 70 თანამშრომელი, ქარელის ხელოვნების სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 168 მოსწავლეს, ნანული ღამბაშიძის  სახ. აგარის ხელოვნების სკოლაში - 121 მოსწავლეს და რუისის ხელოვნების სკოლაში - 157 მოსწავლეს.  სკოლები ხელს უწყობენ  წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფენ მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში.  წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები სახელოვნებო მიმართულებით ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას, ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას, სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას, მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ ღონისძიებებში. 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი სახელოვნებო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, პოპულარიზაცია, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

პროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

43 100 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, წიგნადი ფონდის განახლება  და წიგნის პოპულარიზაცია.

ა(ა)იპ – ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთერთი განყოფილებაა - ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა; წიგნადი ფონდი შეადგენს 25702 ეგზემპლარს. დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები, ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. ახლდება  წიგნადი ფონდი ყოველწლიურად და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

პროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

150 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში.

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ (15 მამაკაცი), ხალხური საკრავების წრე (დოლი) (20 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური - 15 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი),  ბავშვთა დრამატული წრე (9 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი), თოჯინების თეატრი (8 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი), სამეჯლისო ცეკვები (72 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი), ქორეოგრაფიული ანსამბლი (210 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი), მხატვრული კითხვის წრე (10 ბავშვი, 1 წრის ხელმძღვანელი);  

         წრეები და გუნდები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

37 700 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 მოსახლეობის დაინტერესება ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებით, ტურიზმის განვითარება.

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც დაცულია 3000  ექსპონატი, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 1000 დამთვალიერებელს. მუზეუმი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს გამოფენებს, ატარებს ვიქტორინებს და სხვა ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 07

პროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

42 300 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერების პოპულარიზაცია.

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“,  15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებენ ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 08

პროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

61 600 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” გამართული ფუნქციონირება

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ ადმინისტრაცია შედგება 7 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი განყოფილებების საქმიანობას. გაერთიანებას გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯები, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება და განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 09

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

17 100 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 მოსახლეობის დაინტერესება, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

საგამომცემლო განყოფილებაში დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გაზეთის ,,ქარელის მოამბის“ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებრივი აქტები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის  ინფორმირებულობა და ჩართულობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 10

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

113 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარება.

რელიგიური დაწესებულებების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარებით ხელი ეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

80 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და საქმიანობის სტიმულირება.

განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში.

ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

          

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

889.7

872.2

967.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89.9

90.0

124.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

799.8

782.2

842.8

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

60.0

60.0

60.0

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

628.7

610.2

478.9

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

0.0

0.0

120.0

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

0.0

0.0

25.0

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

22.0

22.0

30.0

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

18.0

18.0

33.0

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

0.0

0.0

25.2

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

0.0

0.0

1.0

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

0.0

0.0

4.2

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

0.0

0.0

2.5

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

14.1

30.0

1.0

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურეობის დაფინანსება

5.8

10.0

10.0

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

14.1

2.0

2.0

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

37.1

30.0

50.0

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ – "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

დაფინანსება

124 500

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისათვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას,   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, დეჰელმინთიზაციას ანტიჰელმინთური პრეპარატის გაცემით, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინულ მონიტორინგს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

პროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

60 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახის 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, საირეიტინგო ქულის მომატება,  რეგულარულად (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება  სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

                                                                                         

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

478 900 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება,  ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების  მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია.  აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის (გარდა კოსმეტიკური პროცედურებისა) ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული,   აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები.) დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი,  და/ან სხვა დოკუმენტი.

მოსალოდნელი შედეგი

მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

პროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

120 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. პროგრამის მიხედვით ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ  ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული,  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები.)  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

პროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

25 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, რომელიც არ შეიცავს ცილა გლუტეინს, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა. პროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული,  ცელიაკიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას - წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით გადაადგილებისათვის. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები). დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ცელიაკიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

პროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

30 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის ინვალიდების და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის ინვალიდი სტუდენტები, ან მათი სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი). პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით. სტუდენტები დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან საერეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სტუდენტები

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

პროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

33 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია.

პროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას შესაბამისი ტიპის დაწესებულებაში. დახმარების გაწევა ხორციელდება თითეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები.) დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა, თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული შშმ პირები.

 

                                                                                            

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

პროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

25 200

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

პროგრამის დასახელება:

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს სამამულო ომის ვეტერანების დახმარებას  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოულზე ვეტერანზე 500 ლარის ოდენობით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა, ან შესაბამისი ცნობა, საბანკო რეკვიზიტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამამულო ომის ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

პროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4 200

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდიობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

პროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 500

პროგრამის მიზანი და აღწერა

100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადად 500 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

პროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას ნათლისღების დღესასწაულთან დაკავშირებით 500 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების საგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის და

მადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

პროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

10 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტულო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტულო მომსახურებაში გაწეული დახმარება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

პროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით, სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი

                                                     

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

პროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

50 000

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

14,409.8

21,508.0

8,933.5

12,574.6

12,800.0

0.0

12,800.0

 

ხარჯები

6,981.2

8,449.0

287.5

8,161.5

8,700.2

0.0

8,700.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.5

1,918.6

0.0

1,918.6

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

449.3

868.6

287.5

581.2

563.8

0.0

563.8

 

პროცენტი

46.7

47.1

0.0

47.1

25.1

0.0

25.1

 

სუბსიდიები

3,743.2

4,566.9

0.0

4,566.9

4,881.7

0.0

4,881.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

724.6

707.2

0.0

707.2

754.8

0.0

754.8

 

სხვა ხარჯები

198.8

340.5

0.0

340.5

447.4

0.0

447.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,428.6

13,059.0

8,646.0

4,413.0

4,061.9

0.0

4,061.9

 

ძირითადი აქტივები

7,428.6

13,059.0

8,646.0

4,413.0

4,061.9

0.0

4,061.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,425.4

2,667.7

0.0

2,667.7

2,818.5

0.0

2,818.5

 

ხარჯები

2,386.4

2,628.8

0.0

2,628.8

2,745.7

0.0

2,745.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.5

1,918.6

0.0

1,918.6

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

411.3

533.7

0.0

533.7

563.8

0.0

563.8

 

პროცენტი

46.7

47.1

0.0

47.1

25.1

0.0

25.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

95.9

104.4

0.0

104.4

104.4

0.0

104.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

38.9

0.0

38.9

34.9

0.0

34.9

 

ძირითადი აქტივები

38.9

38.9

0.0

38.9

34.9

0.0

34.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,378.7

2,573.9

0.0

2,573.9

2,685.5

0.0

2,685.5

 

ხარჯები

2,339.7

2,535.0

0.0

2,535.0

2,650.6

0.0

2,650.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.5

1,918.6

0.0

1,918.6

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

411.3

497.0

0.0

497.0

503.8

0.0

503.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

95.9

94.4

0.0

94.4

94.4

0.0

94.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

38.9

0.0

38.9

34.9

0.0

34.9

 

ძირითადი აქტივები

38.9

38.9

0.0

38.9

34.9

0.0

34.9

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606.3

638.3

0.0

638.3

655.7

0.0

655.7

 

ხარჯები

601.8

633.3

0.0

633.3

651.7

0.0

651.7

 

შრომის ანაზღაურება

440.2

461.0

0.0

461.0

475.0

0.0

475.0

 

საქონელი და მომსახურება

65.3

77.1

0.0

77.1

81.5

0.0

81.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

92.1

88.2

0.0

88.2

88.2

0.0

88.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

5.0

0.0

5.0

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

4.5

5.0

0.0

5.0

4.0

0.0

4.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,661.4

1,814.6

0.0

1,814.6

1,911.8

0.0

1,911.8

 

ხარჯები

1,634.8

1,787.0

0.0

1,787.0

1,884.2

0.0

1,884.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,301.3

1,373.9

0.0

1,373.9

1,468.7

0.0

1,468.7

 

საქონელი და მომსახურება

320.8

389.9

0.0

389.9

392.3

0.0

392.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სხვა ხარჯები

2.9

5.2

0.0

5.2

5.2

0.0

5.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.6

27.6

0.0

27.6

27.6

0.0

27.6

 

ძირითადი აქტივები

26.6

27.6

0.0

27.6

27.6

0.0

27.6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

111.0

121.0

0.0

121.0

118.0

0.0

118.0

 

ხარჯები

103.1

114.7

0.0

114.7

114.7

0.0

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

77.1

83.7

0.0

83.7

83.7

0.0

83.7

 

საქონელი და მომსახურება

25.2

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

6.3

0.0

6.3

3.3

0.0

3.3

 

ძირითადი აქტივები

7.9

6.3

0.0

6.3

3.3

0.0

3.3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

46.7

93.8

0.0

93.8

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

46.7

93.8

0.0

93.8

95.1

0.0

95.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

36.7

0.0

36.7

60.0

0.0

60.0

 

პროცენტი

46.7

47.1

0.0

47.1

25.1

0.0

25.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

36.7

0.0

36.7

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

36.7

0.0

36.7

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

36.7

0.0

36.7

60.0

0.0

60.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

46.7

47.1

0.0

47.1

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

46.7

47.1

0.0

47.1

25.1

0.0

25.1

 

პროცენტი

46.7

47.1

0.0

47.1

25.1

0.0

25.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

37.9

0.0

37.9

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,136.9

11,317.3

7,886.0

3,431.3

2,897.0

0.0

2,897.0

 

ხარჯები

336.2

470.4

0.0

470.4

620.0

0.0

620.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.6

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

314.2

400.0

0.0

400.0

470.0

0.0

470.0

 

სხვა ხარჯები

13.4

59.2

0.0

59.2

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,800.8

10,847.0

7,886.0

2,960.9

2,277.0

0.0

2,277.0

 

ძირითადი აქტივები

6,800.8

10,847.0

7,886.0

2,960.9

2,277.0

0.0

2,277.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,525.1

8,315.3

6,644.6

1,670.7

1,015.0

0.0

1,015.0

 

ხარჯები

40.0

100.0

0.0

100.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

40.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,485.1

8,215.3

6,644.6

1,570.7

815.0

0.0

815.0

 

ძირითადი აქტივები

6,485.1

8,215.3

6,644.6

1,570.7

815.0

0.0

815.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

6,485.1

8,215.3

6,644.6

1,570.7

915.0

0.0

915.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,485.1

8,215.3

6,644.6

1,570.7

815.0

0.0

815.0

 

ძირითადი აქტივები

6,485.1

8,215.3

6,644.6

1,570.7

815.0

0.0

815.0

02 01 02

შიდა გზების მოვლა-პატრონობა

40.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

40.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

40.0

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

134.8

895.9

141.5

754.4

558.0

0.0

558.0

 

ხარჯები

1.7

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

890.9

141.5

749.4

558.0

0.0

558.0

 

ძირითადი აქტივები

133.1

890.9

141.5

749.4

558.0

0.0

558.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

36.2

383.9

0.0

383.9

314.0

0.0

314.0

 

ხარჯები

1.7

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.5

378.9

0.0

378.9

314.0

0.0

314.0

 

ძირითადი აქტივები

34.5

378.9

0.0

378.9

314.0

0.0

314.0

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

98.7

370.5

0.0

370.5

230.5

0.0

230.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.7

370.5

0.0

370.5

230.5

0.0

230.5

 

ძირითადი აქტივები

98.7

370.5

0.0

370.5

230.5

0.0

230.5

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

0.0

141.5

141.5

0.0

13.5

0.0

13.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

141.5

141.5

0.0

13.5

0.0

13.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

141.5

141.5

0.0

13.5

0.0

13.5

02 03

გარე განათება

335.6

574.0

0.0

574.0

470.0

0.0

470.0

 

ხარჯები

274.2

300.0

0.0

300.0

370.0

0.0

370.0

 

სუბსიდიები

274.2

300.0

0.0

300.0

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

274.0

0.0

274.0

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

61.4

274.0

0.0

274.0

100.0

0.0

100.0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

61.4

274.0

0.0

274.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

274.0

0.0

274.0

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

61.4

274.0

0.0

274.0

100.0

0.0

100.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

274.2

300.0

0.0

300.0

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

274.2

300.0

0.0

300.0

370.0

0.0

370.0

 

სუბსიდიები

274.2

300.0

 

300.0

370.0

 

370.0

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

33.2

209.9

159.9

50.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

209.9

159.9

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

33.2

209.9

159.9

50.0

0.0

0.0

0.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

13.4

59.2

0.0

59.2

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

13.4

59.2

0.0

59.2

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

13.4

59.2

0.0

59.2

50.0

0.0

50.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

02 07

საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

94.9

323.0

0.0

323.0

354.0

0.0

354.0

 

ხარჯები

6.9

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.0

316.8

0.0

316.8

354.0

0.0

354.0

 

ძირითადი აქტივები

88.0

316.8

0.0

316.8

354.0

0.0

354.0

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

0.0

940.0

940.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

940.0

940.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

940.0

940.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,013.0

1,190.0

0.0

1,190.0

1,120.0

0.0

1,120.0

 

ხარჯები

861.3

988.9

0.0

988.9

1,020.0

0.0

1,020.0

 

სუბსიდიები

861.3

988.9

0.0

988.9

1,020.0

0.0

1,020.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.7

201.1

0.0

201.1

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

151.7

201.1

0.0

201.1

100.0

0.0

100.0

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

150.0

201.1

0.0

201.1

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

201.1

0.0

201.1

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

150.0

201.1

0.0

201.1

100.0

0.0

100.0

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

808.0

882.9

0.0

882.9

914.0

0.0

914.0

 

ხარჯები

808.0

882.9

0.0

882.9

914.0

0.0

914.0

 

სუბსიდიები

808.0

882.9

 

882.9

914.0

 

914.0

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

55.0

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

53.3

106.0

0.0

106.0

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

53.3

106.0

 

106.0

106.0

 

106.0

04 00

განათლება

1,713.0

3,941.8

1,047.5

2,894.3

2,275.4

0.0

2,275.4

 

ხარჯები

1,540.8

2,179.9

287.5

1,892.4

1,925.4

0.0

1,925.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

293.8

287.5

6.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,540.8

1,874.2

0.0

1,874.2

1,925.4

0.0

1,925.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.2

1,761.9

760.0

1,001.9

350.0

0.0

350.0

 

ძირითადი აქტივები

172.2

1,761.9

760.0

1,001.9

350.0

0.0

350.0

04 01

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

168.8

1,000.2

0.0

1,000.2

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

0.0

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.8

993.9

0.0

993.9

350.0

0.0

350.0

 

ძირითადი აქტივები

168.8

993.9

0.0

993.9

350.0

0.0

350.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,524.4

1,858.8

0.0

1,858.8

1,902.0

0.0

1,902.0

 

ხარჯები

1,521.0

1,850.8

0.0

1,850.8

1,902.0

0.0

1,902.0

 

სუბსიდიები

1,521.0

1,850.8

 

1,850.8

1,902.0

 

1,902.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.4

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.8

23.4

0.0

23.4

23.4

0.0

23.4

 

ხარჯები

19.8

23.4

0.0

23.4

23.4

0.0

23.4

 

სუბსიდიები

19.8

23.4

 

23.4

23.4

 

23.4

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

0.0

1,059.4

1,047.5

11.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

299.4

287.5

11.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

287.5

287.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

760.0

760.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

760.0

760.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,244.0

1,519.0

0.0

1,519.0

2,721.8

0.0

2,721.8

 

ხარჯები

984.9

1,308.9

0.0

1,308.9

1,421.8

0.0

1,421.8

 

სუბსიდიები

924.9

1,195.9

0.0

1,195.9

1,308.8

0.0

1,308.8

 

სხვა ხარჯები

60.0

113.0

0.0

113.0

113.0

0.0

113.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.1

210.2

0.0

210.2

1,300.0

0.0

1,300.0

 

ძირითადი აქტივები

259.1

210.2

0.0

210.2

1,300.0

0.0

1,300.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

624.8

676.0

0.0

676.0

1,800.0

0.0

1,800.0

 

ხარჯები

396.2

522.1

0.0

522.1

550.0

0.0

550.0

 

სუბსიდიები

396.2

522.1

0.0

522.1

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.6

154.0

0.0

154.0

1,250.0

0.0

1,250.0

 

ძირითადი აქტივები

228.6

154.0

0.0

154.0

1,250.0

0.0

1,250.0

05 01 01

მშენებლობა-რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

222.5

151.7

0.0

151.7

1,250.0

0.0

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.5

151.7

0.0

151.7

1,250.0

0.0

1,250.0

 

ძირითადი აქტივები

222.5

151.7

0.0

151.7

1,250.0

0.0

1,250.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

402.3

524.3

0.0

524.3

550.0

0.0

550.0

 

ხარჯები

396.2

522.1

0.0

522.1

550.0

0.0

550.0

 

სუბსიდიები

396.2

522.1

 

522.1

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

569.2

763.0

0.0

763.0

841.8

0.0

841.8

 

ხარჯები

538.7

707.6

0.0

707.6

791.8

0.0

791.8

 

სუბსიდიები

478.7

594.6

0.0

594.6

678.8

0.0

678.8

 

სხვა ხარჯები

60.0

113.0

0.0

113.0

113.0

0.0

113.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

55.4

0.0

55.4

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

30.5

55.4

0.0

55.4

50.0

0.0

50.0

05 02 01

მშენებლობა-რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

31.7

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

31.7

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

სუბსიდიები

24.7

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

05 02 03

ხელოვნების  სკოლების ხელშეწყობა

187.0

289.0

0.0

289.0

295.0

0.0

295.0

 

ხარჯები

187.0

239.0

0.0

239.0

295.0

0.0

295.0

 

სუბსიდიები

187.0

239.0

 

239.0

295.0

 

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

39.7

43.1

0.0

43.1

43.1

0.0

43.1

 

ხარჯები

37.2

41.1

0.0

41.1

43.1

0.0

43.1

 

სუბსიდიები

37.2

41.1

 

41.1

43.1

 

43.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურის ცენტრისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

118.1

146.5

0.0

146.5

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.1

143.1

0.0

143.1

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

118.1

143.1

 

143.1

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

50.0

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

22.0

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

37.7

 

სუბსიდიები

22.0

37.7

 

37.7

37.7

 

37.7

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

32.8

32.8

0.0

32.8

42.3

0.0

42.3

 

ხარჯები

32.8

32.8

0.0

32.8

42.3

0.0

42.3

 

სუბსიდიები

32.8

32.8

 

32.8

42.3

 

42.3

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

43.7

52.0

0.0

52.0

61.6

0.0

61.6

 

ხარჯები

43.7

52.0

0.0

52.0

61.6

0.0

61.6

 

სუბსიდიები

43.7

52.0

 

52.0

61.6

 

61.6

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

13.2

16.9

0.0

16.9

17.1

0.0

17.1

 

ხარჯები

13.2

16.9

0.0

16.9

17.1

0.0

17.1

 

სუბსიდიები

13.2

16.9

 

16.9

17.1

 

17.1

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

53.0

113.0

0.0

113.0

113.0

0.0

113.0

 

ხარჯები

53.0

113.0

0.0

113.0

113.0

0.0

113.0

 

სხვა ხარჯები

53.0

113.0

0.0

113.0

113.0

0.0

113.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

50.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

79.2

0.0

79.2

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

79.2

 

79.2

80.0

 

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

877.6

872.2

0.0

872.2

967.3

0.0

967.3

 

ხარჯები

871.7

872.2

0.0

872.2

967.3

0.0

967.3

 

საქონელი და მომსახურება

29.5

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

102.0

108.0

0.0

108.0

157.5

0.0

157.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

710.6

682.2

0.0

682.2

729.8

0.0

729.8

 

სხვა ხარჯები

29.6

52.0

0.0

52.0

80.0

0.0

80.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89.9

90.0

0.0

90.0

124.5

0.0

124.5

 

ხარჯები

84.0

90.0

0.0

90.0

124.5

0.0

124.5

 

სუბსიდიები

84.0

90.0

 

90.0

124.5

 

124.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

787.7

782.2

0.0

782.2

842.8

0.0

842.8

 

ხარჯები

787.7

782.2

0.0

782.2

842.8

0.0

842.8

 

საქონელი და მომსახურება

29.5

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

18.0

18.0

0.0

18.0

33.0

0.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

710.6

682.2

0.0

682.2

729.8

0.0

729.8

 

სხვა ხარჯები

29.6

52.0

0.0

52.0

80.0

0.0

80.0

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

628.7

610.2

0.0

610.2

478.9

0.0

478.9

 

ხარჯები

628.7

610.2

0.0

610.2

478.9

0.0

478.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

628.7

610.2

0.0

610.2

478.9

0.0

478.9

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

22.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

22.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

22.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

18.0

18.0

0.0

18.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

18.0

18.0

0.0

18.0

33.0

0.0

33.0

 

სუბსიდიები

18.0

18.0

 

18.0

33.0

 

33.0

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

25.2

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

14.1

30.0

0.0

30.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

14.1

30.0

0.0

30.0

1.0

0.0

1.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.1

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურების დაფინანსება

5.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

37.1

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

37.1

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

7.6

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 10  ათასი ლარი.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 18. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 215 000 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 118 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი.

2, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 19. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის №16 დადგენილები შესაბამისად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2020 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობთ დადგენილი წესით.