„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/04/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016344
11
30/03/2018
ვებგვერდი, 04/04/2018
190020020.35.110.016344
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2018 წლის 30 მარტი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017 სარეგისტრაციო კოდი 190020020,35,110,016,319) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

  მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

  განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

     4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

8261.4

3151.8

5109.6

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

5590.8

0,0

5590.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1714.1

0,0

1714.1

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

644.3

0,0

644.3

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2576.6

0,0

2576.6

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

512.6

0,0

512.6

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

143.2

0,0

143.2

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

3968.3

3151.8

816.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

6491.4

5166.3

1325.1

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

6491.4

5166.3

1325.1

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2523.1

-2014.5

-508.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2549.0

-2014.5

-534.5

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2549.0

2014.5

534.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 0.0

0.0

0,0

 0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2549.0

2014.5

534.5

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

-25.9

0,0

-25.9

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

25.9

0,0

25.9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

12108.1

5166.3

6941.8

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2549.0

2014.5

534.5

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

     10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

12108.1

5166.3

6941.8

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5590.8

0.0

5590.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

6491.4

5166.3

1325.1

ვალდებულების კლება

30.0

136.8

72.0

64.7

25.9

0.0

25.9

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9559.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

10520.8

   4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429,8

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

გრანტი

7854,8

8814,1

4319,0

4495,1

8261,4

3151,8

5109,6

სხვა შემოსავლები

211,0

230,6

0.0

230,6

207,7

0.0

207,7

 

მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები 1090.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

1429.8

1436.3

1090.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

537.1

340.0

ქონების გადასახადი

1012.1

899.2

750.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

538.4

453.0

430.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.7

1.2

0.0

  ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.3

-0.3

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.4

1.5

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

339.6

336.5

300.0

ფიზიკური პირებიდან

156.7

176.2

140.0

იურიდიული პირებიდან

182.9

160.4

160.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე          

132.4

108.5

20.0

ფიზიკური პირებიდან

6.4

13.5

0.0

იურიდიული პირებიდან

126.0

95.0

20.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8261,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

გრანტები

7854.8

8814.1

8261.4

ახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7854.8

8814.1

8261.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4909.0

4495.1

5109.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4762.0

4323.7

4962.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

144.8

147.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

26.7

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2945.8

      4319.0

3151,8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2291.3

4319.0

3151,8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554.5

0.0

0.0


მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 207.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის 10 თვის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

211.1

230.6

207.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

111.2

99.4

60.0

პროცენტები

45.3

50.3

20.0

რენტა

65.9

49.1

40.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

51.5

33.6

25.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14.4

15.5

15.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

41.4

61.7

43.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

28.4

60.5

43.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5.8

40.4

25.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22.6

20.1

18.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.0

1.2

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13.0

1.2

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

49.3

68.3

104.7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

9.3

1.2

0.0

 

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5590.8   ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5590.8

0.0

5590.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1714.1

0.0

1714.1

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

642.3

0.0

642.3

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2576.6

0.0

2576.6

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

514.6

0.0

514.6

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

143.2

0.0

143.2

 

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6491.4 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა  6491.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

6168.7

4946,2

1222.5

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

56.5

0.0

56.5

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

238,3

220,1

18,2

სულ ჯამი

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

6491.4

5166,3

1325.1

 

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არამწარმოებლური აქტივები

11.0

5.2

0.0

მიწა

11.0

5.2

0.0

 

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2336.2

0.0

2336.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2335.2

0.0

2335.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2317.2

0.0

2317.2

702

თავდაცვა

87.4

73.7

0.0

73.7

80.4

0.0

80.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.5

3411.8

2451.7

960.2

5030.2

3969.4

1060.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

1543.4

1407.6

135.8

70421

სოფლის მეურნეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

1543.4

1407.6

135.8

7045

ტრანსპორტი

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

2218.3

1507.4

710.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

2218.3

1507.4

710.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.7

150.8

0.0

150.8

1268.5

1054.4

214.1

705

გარემოს დაცვა

796.2

672.9

14.5

658.4

1265.6

582.3

683.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.8

668.0

14.5

653.5

1265.6

582.3

683.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.8

132.9

0.0

132.9

556.2

394.5

161.7

7061

ბინათმშენებლობა

39.8

76.5

0.0

76.5

98.7

0.0

98.7

7064

გარე განათება

58.0

56.4

0.0

56.4

457.5

394.5

63.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.8

423.9

0.0

423.9

547.8

220.1

327.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103.8

0.0

103.8

109.2

0.0

109.2

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.1

320.2

0.0

320.2

438.6

220.1

218.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.5

1010.0

0.0

1010.0

1009.1

0.0

1009.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.9

454.4

0.0

454.4

359.2

0.0

359.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.5

530.5

0.0

530.5

551.0

0.0

551.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25.2

0.0

25.2

25.2

0.0

25.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.3

0.0

0.0

0.0

73.7

0.0

73.7

709

განათლება

797.3

896.0

0.0

896.0

929.4

0.0

929.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.4

895.3

0.0

895.3

927.9

0.0

927.9

7092

ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

1.5

0.0

1.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

1.5

0.0

1.5

710

სოციალური დაცვა

275.4

320.3

0.0

320.3

327.3

0.0

327.3

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

47.0

49.6

0.0

49.6

54.5

0.0

54.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.1

160.5

0.0

160.5

170.3

0.0

170.3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.3

110.2

0.0

110.2

102.5

0.0

102.5

 

სულ

9507.3

9021.9

2466.2

6555.7

12082.2

5166.3

6915.9

 

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2523.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2549.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -25.9 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით, აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 18.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.5 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის დასასვენებელი პარკების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით კაპიტალური მოწყობის სამუშაოები, არსებული გზებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებელობა და მიმდინარე რემონტი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია განხორციელებულ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა (ექსპერტიზა) და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" დანართი №23-ით გათვალისწინებული ღონისძიებებით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით მოეწყობა: აკაკის ქუჩის ბოლოდან სოფ. კოდორის მიმართულებით, სოფ. ზანათში მდ. აბაშის ხიდიდან სკოლის მიმართულებით, სოფ. მარნის ცენტრიდან სოფ. პირველი მაისის მიმართულებით, გამახურდიას ქუჩის IV შესახვევის, ცანავას ქუჩა (გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩამდე), ნინოშვილის l შესახვევიდან იოსელიანის ქუჩის შეერთებამდე, სოფ. მაცხოვრისკარიდან სოფ. ძველი აბაშის მიმართულებით, გეზათის ცენტრიდან სკოლის მიმართულებით, პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ თხმელარში, სოფ მარანში ჯანელიძეების უბნიდან ცენტრალურ მაგისტრალამდე, სოფელ ზანათის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ქ აბაშაში ჩიქოვანის ქუჩაზე, რკინიგზის გადასასვლელთან კილასონიასა და გამსახურდიას ჩიხებში გზის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ვაჟა ფშაველას ქუჩის კვეთამდე გზის რეაბილიტაცია, სუჯუნაში შიდა სამიმოსვლო გზის მოწყობა, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის მოწყობა, სუჯუნა-გულეიკარი ჯაპანის გზის გადასახვევიდან სატრაქტოროს ქარხნამდე გზის მოწყობა და აბაშის ტერიტორიაზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები. დაგეგმილია, სოფელ მაიდნიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, ქ. აბაშაში კ. გამსახურდიას 1 ჩიხი, კილასონიას 1 ჩიხი, ჯორჯიკიას ქუჩიდან პურსაცხობის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობისა და ქ. აბაშაში ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების და კვების ბლოკების შეძენა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების მოწყობა.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისი-სენაკი ლესელიძის საერთაშორისო ავტომაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა

1.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 030203)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განცხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არხებისა და მილხიდების გაწმენდა, რეაბილიტაცია, კერძოდ:
სოფ. მაიდანში და სოფ. სამიქაოში მდ. კოვზის კალაპოტის გაწმენდა მდ. ნოღელის შესართავამდე საორიენტაციო ზომებით12000მX1.5მX5მ ამოღებული მასის ნაპირზე გაშლით.

სოფ. ძველი აბაშაში შუა სოფლის უბანში ღელე-არხის (ღანტკურა) გაწმენდას საორიენტაციო სიგრძით 2000 მ სიგანე 4მ ნატანის ადგილზე გაშლით.

ქ. აბაშაში დავით კაჭარავას ქუჩაზე არხისა და იქვე არსებული მილ-ხიდების გაწმენდა ნატანისაგან საორიენტაციო ზომებით 400მX0,8მX0,5მ ამოღებული ნატანის გატანით.

ქ. აბაშაში ცანავას ქუჩაზე არსებული კოლექტორული წყალსაწრეტი არხის მიერთება მდ. ნოღელასთან დ=1000მმ რკინა ბეტონის მილებით, საორიენტაციო სიგრძით 18 მ ბეტონის სათავისებით.

დავით კაჭარავას ქუჩაზე წყალსაწრეტ არხზე 5 ადგილზე რკინა ბეტონის მილხიდის მოწყობა დ=1000მმ სიგრძე თითოეულზე 5 მ ბეტონის სათავისების მოწყობით.

ქ. აბაშაში დავით კაჭარავას ქუჩის პირველი და მეორე შესახვევების შემაერთებელ გზაზე შეერთების ადგილას მილხიდის მოწყობა ბეტონის სათავისებით დ=800მმ.

სოფ. ზანათში ახობაძეების უბანში, გზაზე ამორტიზირებული მილხიდის დემონტაჟი და ახალი რკინა ბეტონის მილხიდის მოწყობა დ==800მმ საორიენტაციო სიგრძე 7მ, ბეტონის სათავისებით.

სოფ. ონტოფოში მდ. ნოღელის კალაპოტის გაწმენდა საორიენტაციო ზომით 1300მX8მ ამოღებული მასის ადგილზე გაშლით.

სოფ. გეზათში ყოფილი მესაქონლეობის ფერმის მიმდებარედ მდ. ნოღელის ტოტზე დამბის (მიწაყრილის) მოწყობა საორიენტაციო ზომებით 5მX2მX30მ.

ქ. აბაშაში რკინიგზის გადასასვლელთან და ლიბერთი ბანკის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა რკინა ბეტონითა და რკინის ცხაურებით საორიენტაციო ზომებით 140მX0.3მX0.3მ.

სოფ. ქოლობანში - სოფ. ტყვირის პირველი მაისის და მარნის დამაკავშირებელ გზაზე არსებული ხიდის აღდგენა (ბურჯის გამაგრება, მოაჯირის მოწყობა, წყალამრიდების მოწყობა და ხიდის მარცხენა მხარეს ნაპირსამაგრის მოწყობა. ხიდის ზომებია 7მX10მ

სოფ. ზანათში პატარა ტეხურზე მდებარე ხიდის აღდგენა, ზომებით 8მX6მ (ბურჯის მოწყობა, წყალამრიდების მოწყობა და სავალი ნაწილის მოწყობა).

სოფ. ტყვირისა და სოფ. ნაესაკოვოს დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის აღდგენა. ხიდის ზომები 40მX4.5მ. ხიდის ბურჯების გამაგრება რკინა-ბეტონით, ხიდის ზედაპირის მოწყობა რკინის კონსტრუქციებით, მოაჯირები ორივე მხარეს და წყალამრიდები.

სოფ. ონტოფოში მდ. ნოღელაზე ხიდთან მისასვლელი გზის მოწყობა და ახალი საჭაპანო ხიდის მოწყობა რკინის კონსტრუქციებით საორიენტაციო ზომებით 15მX2,5მ.

სოფ. წალიკარში კოლექტორულ არხზე მისასვლელი გზის მოწყობა და არხზე რკინა ბეტონის ახალი ხიდის მოწყობა. საორიენტაციო ზომებით 8მX4მ.

1.2.3. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. დაგეგმილია ყოფილი აირწინაღების საწყობის შენობის რემონტი. დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის შეკეთების სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანდუსების მოწყობა.

1.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ სუჯუნაში (ნატების მასივში) მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობაზე ნებართვა. გათვალისწინებულია განხორციელებულ სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

1.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა;

1.4.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ აბაშაში სკვერებისა და ტროტუარების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას სახელობის პარკის კეთილმოწყობის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 18.01.2018 წლის №1236 განკარგულებით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით დაგეგმილია ქალაქ აბაშის ტერიტორიაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ძველ აბაშაში სკვერის შემოღობვის და სოფელ მაცხოვრისკარის სასაფლაოს ღობის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. 

1.4.2. აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;

ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით;

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები;

2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება", რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნებას, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, მათ ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მოზარდებში სხვისი აზრისა და საკითხებისადმი პატივისცემას და ჰიგიენური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას; სკოლისგარეშე საქმიანობაში ჩაბმულ მოსწავლეთა პიროვნების ინდივიდუალურ შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების გაზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი და 1 ბაგა ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითი მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯს, აგრეთვე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების ეწერის, სამიქაოს და ზანათის საბავშვო ბაღების შენობების შეკეთების სამუშაოები.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმილია სპორტული სკოლის და ცენტრალური სტადიონის შენობის შეკეთების სამუშაოები.

3.1.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება, რომლის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება, მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტული და სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარება; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სამედიცინო-დიაგნოსტიკური პროცესის ორგანიზება, სპორტის ცალკეული სახეობების (ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ფუთძალი, კრივი, ძიუდო, მძლეოსნობა, რაგბი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთი, ქალთა და ვაჟთა ჰოკეი) მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრების გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება, თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა;

სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში, ტურნირებში, პირველობებში, სპარტაკიადებში, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, მწვრთნელ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში, სემინარებში მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა; 

3.1.2. ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი ზანა“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბ ზანას“ დაფინანსება, რომლის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ფეხბურთის განვითრებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა და პოპულარიზაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება;

საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდებისათვის პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების, მუნიციპალიტეტისა და ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატებისა და წევრებისათვის თანამედროვე სასწავლო, საწვრთნელი პროცესის დანერგვა, მოსწავლე სპორტსმენების დაოსტატება, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; ცენტრის მოსწავლეთათვის მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზების აღჭურვა, კეთილმოწყობა, სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება;

F საფეხბურთო კლუბ ზანაში ფუნქციონირებს ერთი რეგიონალური ლიგა 3 ასაკობრივი გუნდი (U11, U13, U14,) და ერთი არასაშეჯიბრო გუნდი, რომლებიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დამტკიცებული კალენდრის მიხევით მონაწილეობენ რეგიონის საფეხბურთო ღონისძიებებში. სულ კლუბში ირიცხება 80 ფეხბურთელი.

ასევე კლუბი ორგანიზატორობს სხვადასხვა ადგილობრივ ღონისძიებებს – ვეტერან ფეხბურთელთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ, ცნობილი ადამიანების თასის გათამაშებას, მუნიციპალიტეტის პირველობას სოფლებს შორის.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 
3.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“, რომლის მიზანია არსებული კულტურულ-შემოქმედებითი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების შენარჩუნება, შემდგომი სრულყოფა, განვითარება, ზრუნვა ახალი საშემსრულებლო კოლექტივებისა და ბაზების შექმნისთვის; კულტურული ტრადიციების დაცვა, ხალხური შემოქმედების განვითარების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფიული, სასიმღერო, ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვება, შესწავლა, პოპულარიზაცია, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის კოორდინირება, ახალი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის, მათ შორის, თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისათვის ხელშეწყობა; კონკურსების, ფესტივალების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მისი საქმიანობის შესაბამისი სხვა სახის გამოფენა-გაყიდვების, საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება, სხვადასხვა ჟანრის, ფორმის კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების სახალხო ზეიმების, დღესასწაულების გამართვა; თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა; სამუზეუმო საქმიანობის წარმართვა, აბაშელი პოეტების, მწერლების, მეცნიერების, ხელოვნების, საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების საქმიანობის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია, იუბილეების, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო ბიბლიოგრაფიული მომსახურების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საბიბლიოთეკო მომსახურების სწორი ორგანიზება; საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ფონდების განახლება-შევსება ახალი ბეჭდური პროდუქციით, მათი სრულყოფილად ფორმირება ათწილადი კლასიფიკაციის მიხედვით, დაცვა, პოპულარიზაცია, სრულად და ეფექტურად გამოყენება; საკატალოგო, საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული აპარატის საქმიანობის მეთოდური სამსახურის კოორდინაცია; საბიბლიოთეკო სტანდარტების დაცვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით, მკითხველთა უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კლუბი, ასევე ერთი მთავარი ბიბლიოთეკა და 17 სასოფლო საბიბლიოთეკო განყოფილება.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა; აღსაზრდელები აზიაროს ხელოვნების საფუძვლებს, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშებს; გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში; მოსწავლეები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. (სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში მშობელთა შემონატანი შეადგენს 20,0 ათას ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად).

3.2.2. ა(ა)იპ საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე", რომელიც გამოსცემს გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხვადსხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს, გადაამუშავებს და ავრცელებს ინფორმაციას ლიტერატურის, ხელოვნების და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ;

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისა და მისი იურისდიქციის ფარგლებში დაქვემდებარებულ ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფორმაციის მიწოდებას, სხვადასხვა უწყებებზე, დაწესებულებებზე, ორგანიზაციებსა და მოსახლეობის ფართო მასებზე;

თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რათა ხელმისაწვდომი გახადოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მუშაობის შესახებ ინფორმაცია ფართო მასებისთვის, გაავრცელოს და მოსახლეობამდე დაიყვანოს ხელისუფლების მიერ გაწეული მუშაობა, ასევე იურიდიული და ეკონომიკური ინფორმაციები, მეორე მხრივ, მოქალაქეებს მისცეს უფლება და შესაძლებლობა გაზეთის საშუალებით გამოხატონ საკუთარი აზრი ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ, შეიტანოს კონკრეტული წინადადებები მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობების სრულყოფას, გამოაქვეყნოს თვითმმართველობის ორგანოების სამართლებრივი აქტები, დადგენილებები და განკარგულებები, გააშუქოს საარჩევნო პროცესი და არსებული კანონმდებლობით მომსახურება გაუწიოს მოქალაქეებს, წარმოება-დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს.

3.2.3. სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

3.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 0601)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის განხორციელება, პირველადი ეპიდკვლევის და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა.

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიული-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევის პროპაგანდა.

ამასთან, ქვეყნის მასშტაბით კვლავ რჩება C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზისა და შიდსის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობაში მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩართვა. C ჰეპატიტის, ელიმინაციის პროგრამის წარმატებით შესრულებაში იკვეთება ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა და მხარდაჭერა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან კონსულტირებით შემუშავდა პილოტური პროგრამა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში სკრინინგული კვლევისათვის.

4.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 0602)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის თანადაფინანსებას პაციენტის დაუფინანსებელ წილში.

ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს: 100 (ასი ათასი) ლარიდან 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში – 100%-ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

ა.ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 101000-დან 200000 ჩათვლით სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

ა.გ) 200(ორასი) ლარიდან ღირებულების – 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

ა.დ. ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსხურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეგისტრაციო ქულა 200 000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეგისტრაციო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

ა.ე) 250 ლარიდან 1000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 50%-ით;

ა.ვ) 1001 - ლარიდან 2000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 40%-ით;

ა.ზ) 2001 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 30 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა.

 ა.თ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 (ორმოცდა ათი) ლარიდან 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 (ხუთას ერთი) ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.

ქვეპოგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. აბაშაში სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ ოფისის მშენებლობის სამუშაოები.

4.3. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.3.1. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 060301)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი).

4.3.2. სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 060302)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 2500 (ორიათასხუთასი) ლარის ოდენობით (სულ 10 ბენეფიციარი).

4.3.3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე დამხარება (პროგრამული კოდი 060303)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, სულ 5 ბენეფიციარი).

4.3.4. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060304)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მარჩენალდაკარგულ ბავშვებზე (ერთ-ერთი მშობელი) ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 136 ბენეფიციარი).

4.3.5. ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060305)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ვეტერანებზე ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (სულ 222 ბენეფიციარი (მათ შორის: 4 ბენეფიციარი-300 ლარი (მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე) სხვა დანარჩენი 218 ბენეფიციარი 150 ლარი).

4.3.6. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 060306)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, 10 ბენეფიციარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

4.3.7. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 060307)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახზე სარიტუალო ხარჯებისათვის დახმარების გაცემა 200 ლარის ოდენობით (20 ბენეფიციარი, დელეგირებული უფლებამოსილებით 4.0 ათასი ლარის ფარგლებში).

4.3.8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 060308)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი).

4.3.9. ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 060309)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ამ კატეგორიის ბენეფიციართათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 20 ბენეფიციარი).

4.3.10. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა მგზავრობისათვის (თითოეულზე ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით, სულ 12 ბენეფიციარი).

4.3.11. მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 060311)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა დახმარება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 170 ბენეფიციარი).

4.3.12. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 060312)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება 300 ლარის ოდენობით (სულ 50 ბენეფიციარი).

4.3.13. მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი 0-18 წლის ასაკამდე) დახმარება (პროგრამული კოდი 060313)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 1050 ბენეფიციარი.

4.3.14. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060314)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის დახმარება (თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, სულ 1 ბენეფიციარი).

თავი III

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

12108.1

5166,3

6941.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

129

0.0

129

 

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

5590.8

0.0

5590.8

 

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1714.1

0.0

1714.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

6491.4

5166,3

1325.1

 

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2364.1

0.0

2364.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

123

0.0

123

 

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2336.2

0.0

2336.2

 

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1651.7

0.0

1651.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

25.9

0.0

25.9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

785,7

0.0

785,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

 

26

31

 

31

 

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

785,7

0.0

785,7

 

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

521.7

0.0

521.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1518,1

0.0

1518,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

 

75

92

 

92

 

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1531.5

0.0

1531.5

 

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1130.0

0.0

1130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

18

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

18

0.0

18

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

29.6

0.0

0.000

0.0

25.9

0.0

25.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

           0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

 0.0

6.0

6.0

 0.0

6.0

 

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

 

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

6852.0

4946,2

1905.8

 

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

683.3

0.0

683.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

6168.7

4946,2

1222.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

2218.3

1507,4

710.9

 

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

2218.3

1507,4

710.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

1138.5

976,8

161.7

 

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

1138.5

976,8

161.7

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

457.5

394,5

63.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

457.5

394,5

63.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

582,3

582,3

0.0

 

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

582,3

582,3

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

98.7

0.0

98.7

 

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

98.7

0.0

98.7

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

1535.8

0.0

1535.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

1535.8

0.0

1535.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

 

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

1951.8

1054,4

897.4

 

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

683.3

0.0

683.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1268.5

1054,4

214.1

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1268.5

1054,4

214.1

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1268.5

1054,4

214.1

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

683.3

0.0

683.3

 

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

683.3

0.0

683.3

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

929.4

0.0

9279.4

 

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

927.9

0.0

927.9

 

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

1009.1

0.0

1009.1

 

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

952.6

0.0

952.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

56.5

0.0

56.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

359.2

0.0

359.2

 

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

326.4

0.0

326.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

32.8

0.0

32.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

576.2

0.0

576.2

 

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

576.2

0.0

576.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

ხარჯები

533.5

0.0

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

447.1

0.0

447.1

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

23.7

0.0

23.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

23.7

0.0

23.7

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

873.1

220,1

873.1

 

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

636.8

0.0

636.8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

 

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

438.6

220,1

218.5

 

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

200.3

0.0

200.3

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

327.3

0.0

327.3

 

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

327.3

0.0

327.3

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

 

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

22.5

0.0

22.5

 

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

22.5

0.0

22.5

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

 

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

73.5

0.0

73.5

 

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

73.5

0.0

73.5

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

115.5

0.0

115.5

 

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

115.5

0.0

115.5

 

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

0

0

0

2.0

0

2.0

 

ხარჯები

0

0

0

0

2.0

0

2.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი