ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016510
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
21/12/2023
ვებგვერდი, 21/12/2023
190020020.35.128.016510
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (21/12/2023 - 17/01/2024)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2023 წლის 21 დეკემბერი

დაბა ხარაგაული       

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის  "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78- მუხლის მე- 2 პუნქტისა  და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
აღნიშნული დადგენილების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023   წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 21 დეკემბრის №30  დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 22/12/2022 , სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016477 )
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2024  წლის პირველი იანვრიდან.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



                                                                                                                                                                                      დანართი

თავი I. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის 2024 წლის  ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                          ათას ლარში

 

2022 წლის ფაქტი 

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 573,7

22 397,6

9 035,2

13 362,4

13 233,7

178,4

13 055,3

გადასახადები

10 138,6

10 218,4

0,0

10 218,4

11 258,6

0,0

11 258,6

გრანტები

12 515,1

10 885,2

9 035,2

1 850,0

178,4

178,4

0,0

სხვა შემოსავლები

920,0

1 294,0

0,0

1 294,0

1 796,7

0,0

1 796,7

ხარჯები

12 458,3

15 170,7

2 022,5

13 148,2

14 199,5

178,4

14 021,1

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 899,8

114,9

2 784,8

3 161,1

0,0

3 161,1

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 207,9

1 359,0

1 848,9

1 572,7

0,0

1 572,7

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

5 505,9

6 880,9

124,0

6 756,9

7 574,2

137,4

7 436,8

გრანტები

33,9

42,0

0,0

42,0

45,1

0,0

45,1

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 359,4

1,1

1 358,3

1 281,7

41,0

1 240,7

სხვა ხარჯები

340,5

752,8

423,4

329,4

541,6

0,0

541,6

საოპერაციო სალდო

11 115,5

7 226,9

7 012,7

214,2

-965,8

0,0

-965,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 728,9

8 584,0

7 594,2

989,8

477,0

0,0

477,0

ზრდა

12 739,4

8 634,0

7 594,2

1 039,8

677,0

0,0

677,0

კლება

10,4

50,0

0,0

50,0

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

-1 613,5

-1 357,1

-581,5

-775,6

-1 442,8

0,0

-1 442,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 664,4

-1 409,1

-581,5

-827,6

-1 494,8

0,0

-1 494,8

კლება

1 664,4

1 409,1

581,5

827,6

1 494,8

0,0

1 494,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1 664,4

1 409,1

581,5

827,6

0,0

 

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-50,9

-52,0

0,0

-52,0

-52,0

0,0

-52,0

კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                            

  ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

23 584,2

22 447,6

9 035,2

13 412,4

13 433,7

178,4

13 255,3

 შემოსავლები

23 573,7

22 397,6

9 035,2

13 362,4

13 233,7

178,4

13 055,3

 არაფინანსური აქტივების კლება

10,4

50,0

0,0

50,0

200,0

 

200,0

 გადასახდელები

25 260,5

23 856,7   

9 616,7   

14 240,0   

14 928,5   

178,4   

14 750,1   

 ხარჯები

12 458,3

15 170,7

2 022,5

13 148,2

14 199,5

178,4

14 021,1

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

8 634,0

7 594,2

1 039,8

677,0

0,0

677,0

 ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

 

52,0

52,0

0.0 

52,0

 ნაშთის ცვლილება

-1 664,4

-1 409,1

-581,5

-827,6

-1 494,8

0,0

-1 494,8

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  13 233,7 ათასი  ლარით:                                                                                 

                                                                                                                                                               ათას ლარში

 

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

23 573,7

22 397,6

9 035,2

13 362,4

13 233,7

178,4

13 055,3

გადასახადები

10 138,6

10 218,4

0,0

10 218,4

11 258,6

0,0

11 258,6

გრანტები

12 515,1

10 885,2

9 035,2

1 850,0

178,4

178,4

0,0

სხვა შემოსავლები

920,0

1 294,0

0,0

1 294,0

1 796,7

0,0

1 796,7

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11 258,6 ათასი ლარით:     

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

10 138,6

10 218,4

0,0

10 218,4

11 258,6

 

11 258,6

ქონების გადასახადი

2 491,9

1 600,0

0,0

1 600,0

1 900,0

 

1 900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

796,5

210,0

 

210,0

550,0

 

550,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

900,5

590,0

 

590,0

590,0

 

590,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,7

 

0,0

0,0

 

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

6,7

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

10,5

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

2,2

0,0

 

 

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

775,6

800,0

0,0

800,0

760,0

 

760,0

ფიზიკურ პირებიდან

13,2

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

762,4

800,0

 

800,0

760,0

 

760,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7 646,6

8 618,4

 

8 618,4

9 358,6

 

9 358,6

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 178,4 ათასი ლარით: 

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

12 515,1

10 885,2

9 035,2

1 850,0

178,4

178,4

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

165,8

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12 349,3

10 885,2

9 035,2

1 850,0

178,4

178,4

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

986,8

1 257,4

1 257,440

0,0

178,4

178,4

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

986,8

1 257,4

1 257,440

0,0

178,4

178,4

 

ტრანსფერები  ცენტრალური სსიპ-ებიდან

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

11 362,5

9 627,7

7 777,7

1 850,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

6 270,4

4 773,6

4 773,6

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890,0

890,0

890,0

 

0,0

 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

708,2

690,3

690,3

 

0,0

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

971,0

3 120,0

1 270,0

1 850,0

0,0

 

 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

დელეგირებით სკოლების რეაბილიტაცია

2 522,9

153,8

153,8

 

0,0

 

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 796,7  ათასი ლარით:                                                                           

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

920,0

1 294,0

0,0

1 294,0

1 796,7

 

1 796,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

133,2

165,0

0,0

165,0

170,0

 

170,0

პროცენტები

18,9

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

რენტა

114,3

115,0

0,0

115,0

110,0

 

110,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

82,7

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

31,6

45,0

 

45,0

40,0

 

40,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

70,5

60,0

0,0

60,0

95,0

 

95,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70,5

60,0

0,0

60,0

95,0

 

95,0

სანებართვო მოსაკრებელი

5,3

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

65,2

55,0

 

55,0

90,0

 

90,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

614,0

1 069,0

 

1 069,0

1 031,7

 

1 031,7

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

47,1

0,0

 

 

500,0

 

500,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

55,1

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 14 199,5 ათასი ლარით

ათას ლარში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 458,3

15 170,7

2 022,5

13 148,2

14 199,5

178,4

14 021,1

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 899,8

114,9

2 784,8

3 161,1

0,0

3 161,1

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 207,9

1 359,0

1 848,9

1 572,7

0,0

1 572,7

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

სუბსიდიები

5 505,9

6 880,9

124,0

6 756,9

7 574,2

137,4

7 436,8

გრანტები

33,9

42,0

0,0

42,0

45,1

0,0

45,1

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 359,4

1,1

1 358,3

1 281,7

41,0

1 240,7

სხვა ხარჯები

340,5

752,8

423,4

329,4

541,6

0,0

541,6

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს  477,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 677,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 200,0 თასი ლარით:

ათას ლარში

პროგრ. კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

 
 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

177,3

112.2

35,0

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

177,3

112.2

35,0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 526,3

8 123.8

570,0

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 570,1

6 387.5

380,0

 

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

            45,6

794.3

115,0

 

02 03

გარე განათება

0.0

0.4

0

 

02 05

კეთილმოწყობა

1 599,0

234,8

60,0

 

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

555,4

706.8

15,0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

34,0

4,5

 

 

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

34,0

4,5

 

 

04 00

განათლება

796,8

         238.5

         7,0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

18,5

65,0

0,0

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

642,2

0.0

3,0

 

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

120,8

168,8

           4,0

 

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

15.3

4.7

0,0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

175,6

156.6

65

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

147,1

118,1

55,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

26,7

35.5

10,0

 

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

1.8

3.0

 

 

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

0,0

0,0

 

06 01 01 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

 

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

11,1

0,0

0,0

 

06 03 

სოციალური დაცვა

17,8

0,0

0,0

 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

8 635.6

677,0

 

 

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

10,4

50,0

200,0

 ძირითადი აქტივები

2,0

30.0

90,0

 არაწარმოებული აქტივები

8,4

          20,0

          110,0

 მიწა

8,4

          20,0

          110,0

  

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

ათას ლარში

 ფუნქციონალური

 დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 010,9   

4 507,0   

4 918,8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 010,9   

4 507,0   

4 918,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 985,7   

4 463,3

4 712,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

25,2   

43,7

206,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

10 638,3   

7 757,4   

568,3   

7045

ტრანსპორტი

10 638,3   

7 757,4   

568,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10 638,3   

7 757,4   

568,3   

705

გარემოს დაცვა

1 351,1   

1 618,7   

1 859,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 351,1   

1 618,7   

1 859,9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 970,7   

1 463,1   

523,9   

7061

ბინათმშენებლობა

32,6   

114,0   

30,0   

7063

წყალმომარაგება

45,7   

823,3   

135,0   

7064

გარე განათება

281,2   

291,0   

298,9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 611,2   

234,8   

60,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

212,6   

240,5   

265,4   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

16,4   

8,0   

5,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

16,4   

8,0   

5,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

196,2   

232,5   

260,4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 788,4   

2 400,0   

2 220,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

635,4   

723,5   

725,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 035,4   

1 525,0   

1 338,4   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

73,7   

94,5   

97,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

43,9   

57,0    

60,0   

709

განათლება

3 606,1   

3 824,5   

2 814,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 374,5   

2 310,0   

2 453,0   

7092

ზოგადი განათლება

1 055,3   

1 299,5   

133,1   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 055,3   

1 299,5   

133,1   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

176,2   

215,0   

228,0   

710

სოციალური დაცვა

1 631,5   

1 991,8   

1 705,7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

626,5   

614,2   

565,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

577,3   

534,2   

480,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

49,2   

80,0   

85,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0   

1,0   

4,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3,1   

39,0   

35,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

581,0   

556,1   

603,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

155,1   

327,4   

100,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10,4   

21,0   

21,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

254,4   

433,0   

377,7   

 

სულ

25 209,597   

23 803,0   

14 876,5   

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  - 1 442,8 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო - 965,8  ათასი ლარით:

ათას ლარში

   დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11 115,5

6890,9

     -965,8

 მთლიანი სალდო

           - 1 613,5

- 1357,1

   - 1 442,8

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 1494,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1 664,4

- 1 409,1

- 1 494,8

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

1 664,4

1409,1

1 494,8

 

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2024 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 52.0 ათასი ლარი ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 532  952  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო  356 455 ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით  სულ დაფარულია 404,8 ათასი ლარი, აქედან 229,2  ათ. ლარი  სესხის და  175,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.                                                                

         ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის გეგმა

2024  წლის  პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

- 50,9

-52,0

-52,0

 კლება

50,9

52,0

52,0

 საშინაო 

50,9

52,0

52,0

  სესხები

50,9

52,0

52,0

 

თავი II. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები.

მუხლი 13. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

3. განათლება;

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1.  პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02  00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება  კვლავაც რჩება მუნიციპალიტეტის  ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება, მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. 1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ( პროგრამული კოდი  02  01)

პროგრამა ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების, ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების, ნაპირსამაგრების  მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად  წყაროს  წარმოადგენს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  კაპიტალური  ტრანსფერი,  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  საკუთარი სახსრები უმეტესწილად  ხმარდება  გზების  მიმდინარე  შეკეთებას, საპროექტო და საექსპერტო-მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას. მიმდინარე  პერიოდისათვის  მუნიციპალური  გზების  67% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.  სარეაბილიტაციო   გზების   შერჩევა    ხორციელდება   მოსახლეობის   მოთხოვნების   შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ოთხი   ქვეპროგრამა:    გზების კაპიტალურ შეკეთება, გზების მიმდინარე შეკეთება, ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 

პროგრამის მიზანიამოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, დაბაში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირება.

1.1.1 გზების კაპიტალური შეკეთება   (პროგრამული  კოდი  02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული    გზების     და    სხვა    საგზაო    ინფრასტრუქტურასთან    დაკავშირებული    ნაგებობების    კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. ბოლო წლების განმავლობაში, საშუალოდ წლის განმავლობაში, კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 32 000  გრძ/მ გზას. გარდა  ამისა,  ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი  სახსრებით  და  წლის  განმავლობაში  ჩატარებული  ტენდერებით წარმოქმნილი  ეკონომიებით  შესაძლებელია  განხორციელდეს  სხვა  პროექტებიც.   პროექტების  შერჩევა  განხორციელდება  მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით, ამასთან დაგეგმარების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროცესში ყურადღება მიექცევა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს, რათა მათთვის თანაბარ ხელმისაწვდომი გარემოს შეიქმნას.

ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა.გზების და ტროტუარების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში  შენარჩუნება-გაუმჯობესება, ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის პირობების შექმნა.

1.1.2  გზების მიმდინარე შეკეთება (კოდი 02 01 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში არსებული  შიდა მუნიციპალური გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა.გზების მიმდინარე  შეკეთების  ფარგლებში  განხორციელებული  სამუშაოები  მოიცავს ასფალტირებული  გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმოული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული გზების გრუნტის საფარის  მოსწორებას  და  მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის  განმავლობაში  საშუალოდ  ხორციელდება 117 000 კვ/მ   გზის  მიმდინარე  შეკეთება.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა.

1.1.3   ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია   (კოდი 02 01 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის და შიდა გზებზე არსებული  ხიდების რაოდენობა შეადგენს  30 ერთეულს, მათგან რეაბილიტაციას საჭიროებს  3  ერთეული.  2024  წელს დაგეგმილია და მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია   3 ხიდის მოწყობაზე.

ქვეპროგრამის მიზანია დაზიანებული ხიდების კაპიტალური აღდგენა-რეაბილიტაცია.

1.1.4  მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (კოდი 02 01 05 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სხვადასხვა სოფლის ცენტრებამდე. ქვეპროგრამით ფინანსდება ხარაგაული-რკინიგზის სადგური-საავადმყოფო-თეთრაწყარო-კიცხი-ფარცხნალი,ნადაბური-ხევი-ხარაგაული-ხევი-ნადაბური,  ხარაგაული-მოლითი-ზვარის, ხარაგაული - სხლითის და ხარაგაული -  ვახანისა და  უბისა- ხუნევის  მიმართულებები.  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ტრანსპორტის შეუფერხებელი მომსახურება ხელს უწყობს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოხუცების სოფლებიდან დაბაში გადაადგილებას სხვადასხვა სერვისების მისაღებად.  

აღნიშნული ქვეპროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებს შორის მოსახლეობის გადაადგილების ხელშეწყობა.

1.2.  წყლის სისტემის განვითარება  (კოდი 02 02 )

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას.  წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ორი  ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; საკანალიზაციო სისტემის  განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა).

საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის სახრებით. ზოგიერთ შემთხვევაში კი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდანაც.  აღნიშნული პროგრამით ეწყობა ჭაბურღილები, პროგრამა  ასევე ითვალისწინებს დაბა ხარაგაულში და  სოფლებში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის.

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება, წყლის მოხმარების დონის ამაღლება ოჯახებში. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა.

1.2.1   სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (კოდი 02 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება წყლის სისტემის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ჭაბურღილების მოწყობა სოფლებში. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი  სახსრები,  ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან სოფელ სარგვეშში მოეწყობა წყლის სისტემა.

ქვეპროგრამის მიზანია წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

1.2.2.  კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე და მდინარის ნაპირსამაგრების მოწყობა) (კოდი 02 02 02 )

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბასა და სოფლებში სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დაცვა შესაძლო სტიქიური წყალმოვარდნებისაგან, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება დაბის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.3. გარეგანათება (კოდი 02  03 )

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ახალი ლედ ტიპის ნათურებით ჩანაცვლება ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირების მიზნით. მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

1.3.1 გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია  (კოდი 02  03 01 )

გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65 %. იგი მოიცავს 2 730-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ამის გარდა 800 -ზე მეტ სანათ წერტილს, 95 550 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა  დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 147,0 ათასი ლარი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის  ხარჯის ანაზღაურებას). ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი  ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს, მ. შ. ადმინისტრაციის ელექტრიკოსების და მძღოლების.        

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

1.4.  მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია   (კოდი 02  04 )        

პროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადებისა და კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია  16 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, აქედან     11  არის  დაბაში და     7 მოლითში, წიფასა  და დიდვაკეში. აღნიშნული სახლების  60 %-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. წინა წლებში მრავალბინიანი სახლების  1%-ს შეეცვალა დაზიანებული სახურავი, შეკეთდა სახურავები.      

პროგრამის მიზანია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

1.5. კეთილმოწყობა (კოდი 02  05 )        

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 34 ერთეული,  საერთო  8700 კვმ ფართობის სკვერი და  პარკი. მ.შ. დაბის  ტერიტორიაზე 11   ერთეული,  6400 კვმ    საერთო ფართობის ღია სივრცე. რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი შეადგენს 80 % -ს. პროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024  წელს  გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამ.ა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა და სტუმრებისათვის დასვენებისა და გართობის მიზნით ღია საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა.

1.5.1  კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (კოდი 02  05 03 )  

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში, სკერებისა და პარკების კეთილმოწყობის მიზნით  ხორციელდება სკვერებში და პარკებში მწვანე სივრცეების, ფეხითმოსიარულეთა ბილიკების, ატრაქციონების, ფანჩატურების და სხვა დასვენების და გართობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2024  წელს  გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამ.ა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

მიზანი:  მოსახლეობის  დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების,ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

1.6. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა (კოდი 02  09)  

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებით,  სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მათი მოთხოვნების შესაბამისად ხდება განსახორციელებელი პრიორიტეტების შერჩევა, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, რათა შეხვედრების დროს გამოვლინდეს როგორც კაცებისა და ბიჭების, ასევე ქალებისა და გოგონების საჭიროებები.  

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ხდება  თანადაფინანსება.  შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ, სადაც გათვალისწინებულია გენდრული ასპრქტები.

პროგრამის მიზანი:  სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (კოდი 03  00)  

პრიორიტეტის ფარგლებში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩებისა გზების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინაღმდეგო სამუშაოების განხორციელება. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა. დამატებითი ურნების დადგმა, არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,სკვერებში და დაბის  ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

2.1.  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (კოდი 03  01)  

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი  ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. დაბის, პატარა ხარაგაულისა და სოფლების ტერიტორიული ერთეულის ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება დაბასა და პატარა ხარაგაულში მცხოვრები   3426   კომლიდან და  მუნიციპალიტეტის 19 ტერიტორიულ ერთეულის მოსახლეობიდან. ასევე ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სულ 250-მდე ობიექტიდან. 

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გამართული ფუნქციონირება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფუნქციონირებს წყალანირების ჯგუფი, რომელიც ემსახურება დაბისა და პატარა ხარაგაულის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების, როგორც დაზიანებული კვანძების აღმოფხვრას, ასევე მცირე ზომის ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდას წელიწადში 2-ჯერ მაინც, შემოდგომასა და გაზაფხულის სეზონზე, ასევე ახალი არხების მოწყობას საჭიროების მიხედვით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა(ა)ი.პ-ს წესდებით განსაზღვრული აქვს ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცენტრალური, სასოფლო და საუბნო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.ასევე მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნულ გზებზე ჩამოშლილი მიწისა და ქვა-ღორღისაგან გაწმენდა, რომელსაც ემსახურება 1(ერთი)ერთეული გრეიდერი, ერთი თვლებიანი ტრაქტორი და საჭიროების შემთხვევაში ხდება  სხვა ტექნიკის დაქირავება.

პროგრამის  მიზანს წამოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავება,  დაბაში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

2.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  (კოდი 03  02)

დაბის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა.

პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს დაბის  იერსახის შენარჩუნება-გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება.

2.3.  უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა    (კოდი 03  03)

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მაწანწალა ძაღლების აყვანა, დაჭერა და იზოლაცია.( დაჭერა უნდა განხორციელდეს თანამედროვე ძაღლსაჭერით და უმტკივნეულოდ, სათანადო ხელსაწყოებით, სპეციალური აღჭურვილობითა და ეკიპირებით.გადაყვანა უნდა მოხდეს სათანადო მოწყობილობით აღჭურვილი ავტომობილით დროებით თავშესაფარში,სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების გატარების შემდგომ / ჯანმრთელი ძაღლებისათვის კასტრაცია/ სტერილიზაციის ჩატარება, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება/, ჯანმრთელი ძაღლების დანომვრა და მოსახლეობის მოთხოვნის, ან მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველების დაბრუნება ბუნებრივ არეალში, ან პირვანდელ საცხოვრებელ ადგილზე.

პროგრამის  მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა უსაფრთხო გადაადგილება.

4.  პრიორიტეტი: განათლება (კოდი 04  00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ასევე პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება ბორის საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული  პანსიონური მომსახურება. ამასთან ერთად სასკოლო განათლების ხელშეწყობის მიზნით მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

3.1. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (კოდი 04  01)

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება უზრუნველყოფს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას. ის ითვალისწინებს  ბავშვის ფიზიკური განვითარების, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. ხელს უწყობს ინდივიდუალური და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. 2024 წლისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონერებს 21 საბავშვი ბაღი და ერთი სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი 470 აღსაზრდელით. დასაქმებულია 272 საშტატო და 13 შტატგარეშე თანამშრომელი. მათ შორის დასაქმებულია  23 მამაკაცი   სხვადასხვა პოზიციაზე. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.                                                                                                        

პროგრამის მიზანია   სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტებით განხორციელება. კვებით უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით  ბაღების ინფრასტრუქტურის (შენობა, ეზო, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა განვითარება.დასაქმებულთა  შრომის პირობების გაუმჯობესება  და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და საჭირო კურსების მომსახურების  შესყიდვა.  სახანძრო უსაფრთხოების , ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ბლოკების  და საწყობების შესაბამისად მოწყობა. მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოს დაცვა.                         

3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (კოდი 04 02)

პროგრამა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, გულისხმობს  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაფინანსებას და საზედამხედველო სამუშაოების შესყიდვას.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და  ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

3.3  სკოლების რეაბილიტაცია (კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მ. შ. საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი სახრების თანადაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული და ადაპტირებული გარემო  საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის

3.4. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  (სკოლა-პანსიონი) (კოდი 04 05)

აღწერა: ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
ადგილობრივი ბიუჯეტის  თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, პანსიონში ღამეს ათევს  12 მოსწავლე. მათ შორის არიან უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები.  საჯარო სკოლის 48 თანამშრომელიდან 24 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება,

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა  მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს.  ბავშვებს რეგულარულად უტარდებათ  უფასო სამედიცინო გამოკვლევა,  სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ:    სტილისტის პროფესიას, კერვას,  კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს .

დაცულია  მოსწავლეთა გენდერული თანასწორობის უფლებები, კერძოდ, ყველა მოსწავლე თანაბრად გადაინაწილებს სკოლაში არსებულ საჭიეროებებს, განურჩევლად ასაკისა და სქესისა.

აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები ხმარდება არამარტო სკოლის შიგნით არსებულ სასკოლო საზოგადოებას არამედ მთლიანად თემს, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და  აქტიური მოქალექეების ჩამოყალიბებისათვის.

მიზანი:  პანსინური მომსახურების ხარჯზე სხვადასხვა სიკეთეებით ასევე ისარგებლოს სკოლის სხვა მოსწავლეებმაც, რომელსაც პანსიონის ტიპიდან გამომდინარე  უწევს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები.

3.5.   სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) (კოდი 04 05)

აღწერა: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორჩ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის, ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის,  საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლთან  არსებული მუკალური სტუდია „ჰარმონია. წრეებში ბავშვები გაერთიანებული არიან თავისის სურვილის მიხედით. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიზანია  ხელი შეუწყოს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას.

მიზანი:  პიროვნების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარება, პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროების მოზარდთა  საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნა, საჯარო სკოლებთან, სასწავლო- სააღმზრდელო, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივად პარტნიორული პროექტების განხორციელება.

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია- განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით- საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული    ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას.

4.1. სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა  და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა.

4.1.1  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა  და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ხარაგაულელი სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა.

4.1.2  სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 77 ადამიანი, 14 ქალი და 63 მამაკაცი. დასაქმებულთა რაოდენობიდან  52 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.დაგეგმილია სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა  მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა.   სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ზაფხულის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი.

ქვეპროგრამის მიზანია  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია,ტრადიციული სპორტის მხარდაჭერა.                                                                                              

- უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;  

- ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება; 

- ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;       

 - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება    

 -ანდრიაობის ღონისძიება      

4.1.3. სპორტული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და მოედნებისა მინი მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ასევე აგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების  სპორტულ საქმიანობაში ჩართულობის მასშტაბების  გაზრდა და თანაბარხელმისაწვდომობა როგორც გოგონებისათვის, ასევე ბიჭებისათვის.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02 )

პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით- საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული

ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. კულტურული  ინფრასტრუქტურის  განვითარებას.

პროგრამის მიზანია ქართული   კულტურის  პოპულარიზაცია,  ბიბლიოთეკების,  მუზეუმების  და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

4.2. 1  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02  01 )

აღნიშნული ქვეპროგრამით კუტურულ საქმიანობას  ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპები, მათ შორის სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობას ა(ა)იპ შ. ბუაჩიძის სამუსიკო სკოლა, კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობას ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრი, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას ახორციელებს სსიპ საქართველოს ფოკლორის სახელმწიფო ცენტრი.

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროში მომუშავე ა(ა)იპების ხელშეწყობა.

4.2.1.1.  სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02  01  01 )

ამ ღონისძიების საშუალებით სამუსიკო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალება აქვთ დაეუფლონ სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას. სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას; კულტურული ღონისძიებებში, ფესტივალებში,    კონკურსებსა და ფორუმებში  მონაწილეობის მიღებას როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა;

4.2.1.2. კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02  01  02 )

აღწერა:  კულტურის და ხელოვნების ცენტრი  მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშო, 1 პატარა ხარაგაულისა და 22 სასოფლო განყოფილება. ბიბლიოთეკები ეწევა როგორც წიგნით მომსახურებას ასევე საინფორმაციო მომსახურებას.   წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196590 ერთეულს, მკითხველთა ოდენობა შეადგენს 4740.  დასაქმებულია 40 თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი.   უდიდესია ბიბლიოთეკების  როლი  საზოგადოების  ინფორმირებულობის,  მეცნიერების,  კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ბიბლიოთეკა ატარებს   სხვადასხვა   ინტელექტუალურ  ღონისძიებას:   აწყობს   ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას, მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს  საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებას. ასევე აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.

ინოვაციების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მოსარგებლეთა რაოდენობა 180 მდე  ადამიანი. დაინტერესებულ პირებს სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ასევე ,,ლეგო რობოტების ‘’ აწყობა და პროგრმირება. ინოვაციების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ტექნო-პარკთან.

შშმ პირთა რესურცენტრი უკვე მე-5 წელია არსებობს კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე. ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, რომლებიც  პროექტში ჩართულები არიან როგორც დაბა ხარაგაულიდან ასევე სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ ბრაილის შრიფტით ბეჭდვა, აითვისონ ადაპტირებული კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, შეისწავლონ სამაგიდო თამაშები და ა.შ. პროექტი შესაძლებლობას აძლევს ბენეფიციარებს საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში.

ადგილობრივი    მუზეუმები    -    ხელს    უწყობენ    ახალგაზრდებში    ინტერესების   გაღვივებას ზოგადად ეროვნულიფასეულობების, ისტორიული ძეგლებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს მუნიციპალიტეტში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში. ექსპონატების რაოდენობა შეადგენს 10998 ერთეულს, ვიზიტორთა რაოდენობა - 836. მუზეუმი ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებსა და ღონისძებებს: პატარა არქეოლოგები,მოხალისე გიდები, პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", შემოდგომა იმერეთში,  ევროპის მემკვიდრეობის დღეები,  ექსპონანტებით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია,ინტეგრირებული გაკვეთილები, გასვლითი ექსპედიციები, მუზეუმების ღამე, ეროვნული სამოსის დღე   და ა.შ

ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებს  ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საფესტივალო ჩვენებებში. იგეგმება  2 პრემიერა და 1 სპექტაკლის აღდგენა, სულ გაიმართება 9 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 5ჯერ და აღდგენილი იქნება 1 სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8 ჯერ. აღსანიშნავია ყველა ასაკის  ხარაგაულელი მაყურებლის სიყვარული და ინტერესი სპექტაკლების მიმართ.

რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტში, ისე მის გარეთ. დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 5 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 25 ჩვენება. იგეგმება ტრადიციული სამხატვრო-მუსიკალური პლენერ ,,გამა"-ს და ლიტერატურული კონკურსის ,,ოდეონი"-ს გამართვა აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლები და თეატრალური წარმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ  ფოლკლორულ  ფესტივალებსა  და  კონკურსებში,  აწყობენ  გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ  გასვლით    კონცერტებს    ხარაგაულის     რეგიონის    სხვადასხვა სოფლებში

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შემოქმედებითი: კულტურული და სახელოვნებო ჯგუფების  ხელშეწყობა;  მივიწყებული   ფოლკლორული  სიმღერებისა და ცეკვების  აღდგენა  და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება მხატვრული კანონებისა და კუთხური თავისებურებების გათვალისწინებით;  სახელოვნებო  ნიჭით  დაჯილდოებული  პირების გამოვლენა;  ღვაწლმოსილი  ხელოვანი  ადამიანების  წარმოჩენა; ლიტერატურულ-თეატრალური  წარმოდგენების გამართვა; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ახალგაზრდებში ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა; მხატვრების  ექსპოზიციების  და თემატური გამოფენების მოწყობა; სახვითი ხელოვნების განვითარება, საბიბლიოთეკო მომსახურების ხარიხსის ამაღლება, მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მოსწავლე- ახალგარდობის ცნობიერების ამაღლება.

4.2.1.3. ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 05 02  01  03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს შორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. თანაბარი ხელმისაწვდომობა სასწავლო პროგრამებზე და წრეებზე.

ვეპროგრამის მიზანია სალოტბარო საქმის პოპულარიზაცია და ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა.

4.2.1.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02  02 )

აღწერა: კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება; კულტურული პროექტების თანადაფინანსება; ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

4.2.1.3  კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02  03)

ქვეპროგრამა მოიცავს კულტურის დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციას და ინვენტარით მოწყობას, ასევე გათვალისწინებული იქნება  სტიქიის შედეგად დაზიანებული კინოთეატრის შენობის რეაბილიტაცია, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებით, ასევე მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სფეროს დაწესებულებების იერსახის მოწესრიგება და შესაფერისი ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა.

4.3  მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05  03)

პროგრამის  საშუალებით ხორციელდება ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობაში მოსახლეობის  ჩართულობის  გაზრდა. ასევე მათი ინფორმირება     მუნიციპალიტეტის მიერ   მიღებული  სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობისა და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. გარდა ამისა, ცხელი ხაზის  მეშვეობით  ადგილობრივებისათვის საჭირო  ინფორმაციის  მიღება ბევრად  ნაკლები  დროისა და  ენერგიის  ხარჯზე.  გაზეთ   ,,ახალ  ხარაგაულში“ ინფორმაციებისა  და  მასალების  განთავსება,  ასევე  მუნიციპალიტეტის  ნორმატიული  სამართლებრივი  აქტების  გამოქვეყნება.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის  განხორციელებაში  მოსახლეობის  ჩართულობის  გაზრდა

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05  04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესია მონასტრებს.   

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა.

4.4  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  (პროგრამული კოდი 05  05)

აღწერა: ამ პროგრამის მეშვეობით ხდება ახალგაზრდული პრიორიტეტების გამოკვეთა, მათი   შესაძლებლობების  სწორად გამოყენება,ზრუნვის გაძლიერება, მათი ინიციატივების წახალისება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის საზეიმო კონცერტების, სპექტაკლების, სხვა გასართობი ღონისძიებებში ჩართვა, არაფორმალური განათლების დანერგვა, მწერლობასთან და წიგნთან ახალგაზრდების დაახლოება, კულტურისა და ესთეტიკური გემოვნების განვითარება ,თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური  ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივება. ახალგაზრდული ბანაკების ხელშეწყობა. წარჩინებული აბიტურიენტების დაჯილდოება.  ერთჯერადად წახალისდებიან ის პირები ვინც ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგად მოიპოვებენ სახელმწიფო დაფინანსებას (გარდა უფასო ფაკულტეტებისა) 100%-იანი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში 500 ლარით, 70%-ინის შემთხვევაში 400 ლარით და 50 %-იანი დაფინანსების შემთხვევაში 300 ლარით.  

მიზანია ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს.   უზრუნველყოფილია   მათი   მონაწილეობა   ახალგაზრდული   საქმიანობის   კუთხით,საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

5.  პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06  00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

5.1.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06  01)

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ)პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 (კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვისზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანია ინფექციური  დაავადების პრევენცია- იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, დაავადებების  ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეფერირება შესაბამის სამედიცინო  დაწესებულებაში.

5.2.  ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა (პროგრამული კოდი 06  02)

აღწერა:

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა.

მიზანს წარმოადგენს სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა.

5.3 პროგრამა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06  03)

პროგრამა მოიცავს დახმარებას სამედიცინო, მედიკამენტების და გამოკვლევების მიმართულებით. ფინანსურ დახმარებას მრავალშვილიანი  და ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგული, რეინტეგრირებული პირებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის. ფინანსურ დახმარებას სტიქიის შედეგად ან სიძველით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად.  ყოველთვიურ დახმარებას შშმ პირთა,  სამამულო ომის ვეტერანების, დევნილების და უსინათლოებისათვის.  ძალადობის მსხვერპლთა და  უსახლკაროთა  ბინის ქირით უზრუნველყოფას. არასრულწლოვანთა დახმარებას, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარებას, უფასო სასადილოს დაფინანსებას. ადრეული განვითარების და შინმოვლის სახელმწიფო ქვეპროგრამის ხელშეწყობას, საგრანტო პროექტების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის  მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფ სხვადასხვა ჯგუფზე გარკვეული ფინანსური დახმარებების გაწევა  და სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამა: სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება ქვეპროგრამის კოდი 06 03 01

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციის, სამედიცინო მომსახურების, გამოკვლევის და მედიკამენტების დაფინანსებას. კერძოდ:

ა) ოპერციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა, იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით.

ბ) ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში დახმარებას 1500 ლარამდე;

გ) სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსებას 500 ლარამდე;

დ) იშვიათი დაავადების მქონე 1 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური საკვებით უზრუნველყოფას 3000 ლარამდე;

ე) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

ვ) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად პარკინსონის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

ზ) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად ბრონქიალური ასთმის და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში;

თ) ერთჯერადად დახმარებას 150 ლარამდე მედიკამენტის შესაძენად 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს.

ი) ინ ვიტრო განაყოფიერების თანადაფინანსებას წყვილისთვის 4000 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანია   ბენეფიციარების თანადგომა და მათზე ზრუნვა, მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამა: შშმ პირთა დახმარება პროგრამული კოდი 06 03 03

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირებისთვის  კოხლეარული იმპლანტის აპარატის  საჭირო ნაწილების შეძენას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის  და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1200 ლარის ოდენობით. 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება  1400 ლარის ფარგლებში.   შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 70 ლარის ოდენობით.  აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკის და თერაპიის დაფინანსება 2000 ლარამდე.    შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა,  საჩუქრების შეძენა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.) 

ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და  მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა: ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 04

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს,  ფინანსურ დახმარებას.

დახმარების ოდენობა  განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამა: ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება  პროგრამული კოდი 06 03 05

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 200 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის მიზანია  დიალიზზე მყოფი პირების ტრანსპორტის ხარჯის უზრუნველყოფა, სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის პაციენტების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 06

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი.

დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ  თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა.

ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობლების დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 07

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად 70 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანია მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა: მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 08

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან  21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი და  ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული 21 წლამდე ასაკის პირი.

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50  ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.

ქვეპროგრამის მიზანია მარჩენლდაკარგული და რეინტეგრირებული პირების მხარდაჭერა და თანადგომა.

ქვეპროგრამა: ყოველთვიური დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 09

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან:

1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები;

2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები;

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. 

დახმარება განისაზღვრება თვეში 50 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების საბაზისო ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამა: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 10

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 2000 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.   2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა.

ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 11

ქვეპროგრამა მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულთა დახმარებას საიუბილეოდ  1000  ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულებზე ზრუნვა.

ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო დღეების დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 12

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს – 200 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს  300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  200 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით  200 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.  საკვები პროდუქტის შეძენა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.   

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველ და უპატრონო   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება პროგრამული კოდი 06 03 13

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის  გაიწევა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო  უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე -300 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 14

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით 

ქვეპროგრამის მიზანია  მარტოხელა მოხუცების და უმწეო ოჯახების  დახმარება სათბობი მასალით.

ქვეპროგრამა: ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 15

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამა: გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა. პროგრამული კოდი 06 03 16                                                                                

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარებას  -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა: სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე  შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   ასევე,  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  უსახლკარო, განსახლებას დაქვემდებარებული  და/ან ძალადობის მსხვერპლის  სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის ან სხვა ობიექტური მიზეზის შედეგად დაზრალებული და/ან უსახლკაროდ დარჩენილი პირების დახმარება.

ქვეპროგრამა: უფასო სასადილო.  პროგრამული კოდი 06 03 18

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უკიდურესად შეჭირვებული, სოციალურად დაუცველი მოხუცების, შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების ცხელი სადილით უზრუნველყოფას  კვირაში ექვსი დღე ერთჯერადი კვებით დაბის ტერიტორიაზე (სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით), ხოლო მუნიციპალიტეტის ოთხ ტერიტორიულ ერთეულში გამზადებული ცხელი  საკვების მიწოდება კვირაში ორი დღე. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში   დახმარებას უკიდურესად გაჭირვებულ მოწყვლად ჯგუფებზე საკვები პროდუქტით მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომართვიანობის შემთხვევაში. ასევე სამსახურის ბაზაზე გახსნილია სოციალური სამრეცხაო და სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ სამრეცხაოს სერვისით დარგებლობა. აღსანიშნავია, რომ ეს სერვისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანია  სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამა: სოციალური  უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია,  ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა. პროგრამული კოდი 06 03 19

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  ხელშეწყობა და სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება.
მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირების ფსიქოლოგიური და სხვა სახის მომსახურება საგრანტო პროექტის ფარგლებში, გაგრძელდება  შინმოვლისა მომსახურების და  წითელი ჯვრის    საქმიანობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია ადრეული განვითარების სერვისის მდგრადობის შენარჩუნება, შინმოვლისა  საჭიროების მქონე პირებისთვის მომსახურების ადგილზე მიწოდება, სახელმწიფო და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა. პროგრამული კოდი 06 03 20

ქვეპროგრამა მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან ჯანმრთელობას.  განცხადების ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე მობილური ჯგუფი  აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი დახმარება.

ქვეპროგრამა: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 21

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. დახმარება განისაზღვრება   არაუმეტეს  500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანების ფინანსური დახმარება და თანადგომა.

ქვეპროგრამა: არასრულწლოვანთ დახმარება. პროგრამული კოდი 06 03 22

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობას, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციას, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას და გაძლიერებას, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბავშვების ფსიქო-სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე მშობლების ცნობიერების ამაღლებას „პოზიტური მშობლობის“ ფარგლებში, ზონალურად, ტრენინგების ჩატარებას მოწყვლადი ჯგუფების მშობლებთან, სადაც ჩართული იქნებიან სპეც პედაგოგი და ფსიქოლოგი. 

ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება.  

6. პრიორიტეტი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფას, გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფას და  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას

6.1. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 01 04 )

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის მიზანია მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

6.2 წინაპერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 02 02 )

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

ქვეპროგრამის მიზანია რომ არ მოხდეს ახალი დავალიანების დაგროვება, რის გამოც პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ პასუხისმგებელ პირებს

6.3. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 03 )

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასეხო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა  532  952  ლარს,  აქედან    სესხის სახით გადასახდელი იყო  356 455 ლარი და პროცენტის სახით 176,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტი  ყოველწლიურად იხდის გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად, სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით. რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. დღეის მდგომარეობით  სულ დაფარულია დაფარულია 404,8 ათასი ლარი, აქედან 229,2  ათ. ლარი  სესხის და  175,6 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

ქვეპროგრამის მიზანია  სასესხო ვალდებულების დაფარვა

6.4. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 02 04 )

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთ უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების  ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძნობელობის გაზრდისა და  ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) გენდერული თანასწორობის, გენდერული აუდიტის, გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე, რათა საბჭოს შეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძნობელობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა და მოქალაქეების ინფორმიერება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით.

მუხლი 14. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

მუხლი 15. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:                                                                                                                                                                       

ათას ლარში

პროგრამული       კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის  გეგმა

2024  წლის პროექტი 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

25 260,5

23 856,7

9 616,7

14 240,0

14 928,5

178,4

14 750,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

207

0,0

207

200

0,0

200

 

ხარჯები

12 470,2

15 170,7

2 022,5

13 148,2

14 199,5

178,4

14 021,1

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 899,8

114,9

2 784,8

3 161,1

0,0

3 161,1

 

საქონელი და მომსახურება

2 725,0

3 207,9

1 359,0

1 848,9

1 572,7

0,0

1 572,7

 

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

 

სუბსიდიები

5 505,9

6 880,9

124,0

6 756,9

7 574,2

137,4

7 436,8

 

გრანტები

33,9

42,0

0,0

42,0

45,1

0,0

45,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 272,1

1 359,4

1,1

1 358,3

1 281,7

41,0

1 240,7

 

სხვა ხარჯები

340,5

752,8

423,4

329,4

541,6

0,0

541,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 739,4

8 634,0

7 594,2

1 039,8

677,0

0,0

677,0

 

ძირითადი აქტივები

12 739,4

8 634,0

7 594,2

1 039,8

677,0

0,0

677,0

 

ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

 

საშინაო

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

4 061,8

4 559,0

115,0

4 444,0

4 970,8

0,0

4 970,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

207

0,0

207

200

0,0

200

 

ხარჯები

3 833,7

4 394,8

115,0

4 279,8

4 883,8

0,0

4 883,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 899,8

114,9

2 784,8

3 161,1

0,0

3 161,1

 

საქონელი და მომსახურება

1 100,6

1 276,9

0,0

1 276,9

1 347,7

0,0

1 347,7

 

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

 

გრანტები

13,2

19,2

0,0

19,2

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

12,4

0,1

12,4

8,7

0,0

8,7

 

სხვა ხარჯები

117,8

158,6

0,0

158,6

323,3

0,0

323,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,3

112,2

0,0

112,2

35,0

0,0

35,0

 

ძირითადი აქტივები

177,3

112,2

0,0

112,2

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

 

საშინაო

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 985,7

4 463,3

115,0

4 348,3

4 712,8

0,0

4 712,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

207

0,0

207

200

0,0

200

 

ხარჯები

3 808,4

4 351,1

115,0

4 236,1

4 677,8

0,0

4 677,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 555,6

2 899,8

114,9

2 784,8

3 161,1

0,0

3 161,1

 

საქონელი და მომსახურება

1 100,6

1 276,9

0,0

1 276,9

1 344,7

0,0

1 344,7

 

გრანტები

13,2

19,2

0,0

19,2

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

12,4

0,1

12,4

8,7

0,0

8,7

 

სხვა ხარჯები

117,8

142,9

0,0

142,9

143,3

0,0

143,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,3

112,2

0,0

112,2

35,0

0,0

35,0

 

ძირითადი აქტივები

177,3

112,2

0,0

112,2

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

955,8

1 093,6

0,0

1 093,6

1 106,9

0,0

1 106,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 

30

30

 

30

 

ხარჯები

882,4

1 028,8

0,0

1 028,8

1 098,9

0,0

1 098,9

 

შრომის ანაზღაურება

604,0

688,8

0,0

688,8

751,1

0,0

751,1

 

საქონელი და მომსახურება

151,9

199,3

0,0

199,3

205,6

0,0

205,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,7

1,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,5

 

სხვა ხარჯები

117,8

139,7

0,0

139,7

139,7

0,0

139,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

64,8

0,0

64,8

8,0

0,0

8,0

 

ძირითადი აქტივები

73,4

64,8

0,0

64,8

8,0

0,0

8,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

2 903,3

3 213,6

0,0

3 213,6

3 590,9

0,0

3 590,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

170

 

170

170

 

170

 

ხარჯები

2 801,0

3 168,5

0,0

3 168,5

3 563,9

0,0

3 563,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 852,6

2 095,2

0,0

2 095,2

2 410,0

0,0

2 410,0

 

საქონელი და მომსახურება

922,7

1 039,6

0,0

1 039,6

1 124,1

0,0

1 124,1

 

გრანტები

13,2

19,2

0,0

19,2

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,5

11,4

0,0

11,4

6,2

0,0

6,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,2

0,0

3,2

3,6

0,0

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,3

45,1

0,0

45,1

27,0

0,0

27,0

 

ძირითადი აქტივები

102,3

45,1

0,0

45,1

27,0

0,0

27,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116,3

136,1

115,0

21,1

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

0,0

 

 

 

ხარჯები

114,8

133,8

115,0

18,8

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

99,0

115,8

114,9

0,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,8

17,9

0,0

17,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,5

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,3

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,3

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

76,2

95,7

0,0

95,7

258,0

0,0

258,0

 

ხარჯები

25,2

43,7

0,0

43,7

206,0

0,0

206,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

15,7

0,0

15,7

180,0

0,0

180,0

 

ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

 

საშინაო

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

15,7

0,0

15,7

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

15,7

0,0

15,7

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

15,7

0,0

15,7

80,0

0,0

80,0

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

76,2

80,0

0,0

80,0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

 

პროცენტი

25,2

28,0

0,0

28,0

23,0

0,0

23,0

 

ვალდებულებების კლება

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

 

საშინაო

50,9

52,0

0,0

52,0

52,0

0,0

52,0

01 02 04

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 609,0

9 220,5

7 885,9

1 334,6

1 092,2

0,0

1 092,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

ხარჯები

1 082,6

1 097,5

551,3

546,2

522,2

0,0

522,2

 

საქონელი და მომსახურება

757,3

577,5

341,6

235,9

193,3

0,0

193,3

 

სუბსიდიები

280,8

290,6

0,0

290,6

298,9

0,0

298,9

 

სხვა ხარჯები

32,6

229,4

209,7

19,7

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 526,3

8 123,0

7 334,5

788,4

570,0

0,0

570,0

 

ძირითადი აქტივები

11 526,3

8 123,0

7 334,5

788,4

570,0

0,0

570,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 437,6

6 646,7

5 926,9

719,9

553,3

0,0

553,3

 

ხარჯები

111,7

260,1

112,3

147,8

173,3

0,0

173,3

 

საქონელი და მომსახურება

111,7

144,6

0,0

144,6

173,3

0,0

173,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

115,5

112,3

3,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 326,0

6 386,7

5 814,6

572,1

380,0

0,0

380,0

 

ძირითადი აქტივები

9 326,0

6 386,7

5 814,6

572,1

380,0

0,0

380,0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

8 973,3

6 066,5

5 688,1

378,4

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 973,3

6 066,5

5 688,1

378,4

350,0

0,0

350,0

 

ძირითადი აქტივები

8 973,3

6 066,5

5 688,1

378,4

350,0

0,0

350,0

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

68,0

357,5

112,3

245,2

68,3

0,0

68,3

 

ხარჯები

68,0

169,5

112,3

57,2

68,3

0,0

68,3

 

საქონელი და მომსახურება

68,0

54,0

0,0

54,0

68,3

0,0

68,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

115,5

112,3

3,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

188,0

0,0

188,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

188,0

0,0

188,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

352,7

132,1

126,5

5,7

30,0

0,0

30,0

 

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352,7

132,1

126,5

5,7

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

352,7

132,1

126,5

5,7

30,0

0,0

30,0

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

43,7

90,6

0,0

90,6

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

43,7

90,6

0,0

90,6

105,0

0,0

105,0

 

საქონელი და მომსახურება

43,7

90,6

0,0

90,6

105,0

0,0

105,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

45,7

823,3

750,3

73,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

0,1

29,0

0,0

29,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

29,0

0,0

29,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

794,3

750,3

44,0

115,0

0,0

115,0

 

ძირითადი აქტივები

45,6

794,3

750,3

44,0

115,0

0,0

115,0

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

45,7

129,3

100,0

29,3

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,1

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

129,0

100,0

29,0

100,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

45,6

129,0

100,0

29,0

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

0,0

694,0

650,3

43,7

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

28,7

0,0

28,7

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

28,7

0,0

28,7

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

665,3

650,3

15,0

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

665,3

650,3

15,0

15,0

0,0

15,0

02 03

გარე განათება

281,2

291,0

0,0

291,0

298,9

0,0

298,9

 

ხარჯები

280,8

290,6

0,0

290,6

298,9

0,0

298,9

 

სუბსიდიები

280,8

290,6

 

290,6

298,9

 

298,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

281,2

291,0

0,0

291,0

298,9

0,0

298,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

280,8

290,6

0,0

290,6

298,9

0,0

298,9

 

სუბსიდიები

280,8

290,6

 

290,6

298,9

 

298,9

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

32,6

114,0

97,5

16,5

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,6

114,0

97,5

16,5

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

32,6

114,0

97,5

16,5

30,0

0,0

30,0

02 05

კეთილმოწყობა

1 611,2

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 599,0

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

1 599,0

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1 611,2

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 599,0

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

1 599,0

234,8

210,2

24,6

60,0

0,0

60,0

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 200,6

1 110,7

901,0

209,7

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

645,2

403,9

341,6

62,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

645,2

403,9

341,6

62,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555,4

706,8

559,4

147,4

15,0

0,0

15,0

 

ძირითადი აქტივები

555,4

706,8

559,4

147,4

15,0

0,0

15,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 351,1

1 618,7

0,0

1 618,7

1 859,9

0,0

1 859,9

 

ხარჯები

1 317,1

1 614,3

0,0

1 614,3

1 859,9

0,0

1 859,9

 

სუბსიდიები

1 317,1

1 614,3

0,0

1 614,3

1 859,9

0,0

1 859,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

34,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 156,0

1 399,5

0,0

1 399,5

1 600,0

0,0

1 600,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 122,0

1 395,1

0,0

1 395,1

1 600,0

0,0

1 600,0

 

სუბსიდიები

1 122,0

1 395,1

 

1 395,1

1 600,0

 

1 600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

34,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

195,1

201,2

0,0

201,2

241,9

0,0

241,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

195,1

201,2

0,0

201,2

241,9

0,0

241,9

 

სუბსიდიები

195,1

201,2

 

201,2

241,9

 

241,9

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0,0

18,0

0,0

18,0

18,0

0,0

18,0

 

ხარჯები

0,0

18,0

0,0

18,0

18,0

0,0

18,0

 

სუბსიდიები

0,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

3 606,1

3 826,3

1 171,3

2 655,0

2 814,1

0,0

2 814,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

2 809,3

3 587,8

1 017,4

2 570,3

2 807,1

0,0

2 807,1

 

საქონელი და მომსახურება

831,8

1 017,4

1 017,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 977,5

2 570,3

0,0

2 570,3

2 807,1

0,0

2 807,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

796,8

238,5

153,8

84,7

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

796,8

238,5

153,8

84,7

7,0

0,0

7,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 732,4

2 310,0

0,0

2 310,0

2 450,0

0,0

2 450,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 713,8

2 245,0

0,0

2 245,0

2 450,0

0,0

2 450,0

 

სუბსიდიები

1 713,8

2 245,0

 

2 245,0

2 450,0

 

2 450,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

18,5

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

642,2

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642,2

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

642,2

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

831,8

1 017,4

1 017,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

831,8

1 017,4

1 017,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

831,8

1 017,4

1 017,4

 

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

120,8

168,8

153,8

15,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,8

168,8

153,8

15,0

4,0

0,0

4,0

 

ძირითადი აქტივები

120,8

168,8

153,8

15,0

4,0

0,0

4,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

102,7

115,0

 

115,0

129,1

 

129,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

102,7

115,0

0,0

115,0

129,1

0,0

129,1

 

სუბსიდიები

102,7

115,0

 

115,0

129,1

 

129,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

176,2

215,0

0,0

215,0

228,0

0,0

228,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

160,9

210,3

 

210,3

228,0

 

228,0

 

სუბსიდიები

160,9

210,3

 

210,3

228,0

 

228,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,3

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

15,3

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 788,4

2 400,0

105,9

2 294,1

2 220,4

0,0

2 220,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

1 612,8

2 244,1

0,0

2 244,1

2 155,4

0,0

2 155,4

 

საქონელი და მომსახურება

30,5

327,9

0,0

327,9

26,5

0,0

26,5

 

სუბსიდიები

1 527,4

1 840,2

0,0

1 840,2

2 040,3

0,0

2 040,3

 

გრანტები

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

 

სხვა ხარჯები

34,2

53,2

0,0

53,2

63,5

0,0

63,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,6

155,9

105,9

50,1

65,0

0,0

65,0

 

ძირითადი აქტივები

175,6

155,9

105,9

50,1

65,0

0,0

65,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

635,4

723,5

84,6

638,9

725,0

0,0

725,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

488,3

605,4

0,0

605,4

670,0

0,0

670,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,6

11,8

0,0

11,8

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

480,7

590,0

 

590,0

660,0

 

660,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,1

118,1

84,6

33,5

55,0

0,0

55,0

 

ძირითადი აქტივები

147,1

118,1

84,6

33,5

55,0

0,0

55,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

7,6

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

7,6

10,4

0,0

10,4

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,6

6,7

0,0

6,7

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

480,7

590,0

0,0

590,0

660,0

0,0

660,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

480,7

590,0

0,0

590,0

660,0

0,0

660,0

 

სუბსიდიები

480,7

590,0

 

590,0

660,0

 

660,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

147,1

123,1

84,6

38,5

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

0,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,1

118,1

84,6

33,5

55,0

0,0

55,0

 

ძირითადი აქტივები

147,1

118,1

84,6

33,5

55,0

0,0

55,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 035,4

1 525,0

21,2

1 503,7

1 338,4

0,0

1 338,4

 

ხარჯები

1 008,7

1 489,4

0,0

1 489,4

1 328,4

0,0

1 328,4

 

საქონელი და მომსახურება

9,0

307,9

0,0

307,9

12,0

0,0

12,0

 

სუბსიდიები

974,8

1 158,0

0,0

1 158,0

1 283,3

0,0

1 283,3

 

გრანტები

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

 

სხვა ხარჯები

4,2

0,8

0,0

0,8

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

35,5

21,2

14,3

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

26,7

35,5

21,2

14,3

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 022,2

1 188,6

0,0

1 188,6

1 308,4

0,0

1 308,4

 

ხარჯები

995,5

1 180,8

0,0

1 180,8

1 308,4

0,0

1 308,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

974,8

1 158,0

0,0

1 158,0

1 283,3

0,0

1 283,3

 

გრანტები

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

26,7

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

162,4

183,3

0,0

183,3

221,6

0,0

221,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

159,3

183,3

0,0

183,3

221,6

0,0

221,6

 

სუბსიდიები

159,3

183,3

 

183,3

221,6

 

221,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

839,1

982,5

0,0

982,5

1 061,7

0,0

1 061,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

815,5

974,7

0,0

974,7

1 061,7

0,0

1 061,7

 

სუბსიდიები

815,5

974,7

 

974,7

1 061,7

 

1 061,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,6

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

23,6

7,8

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

 

გრანტები

20,7

22,8

0,0

22,8

25,1

0,0

25,1

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

13,2

313,6

0,0

313,6

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

13,2

308,6

0,0

308,6

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,0

307,9

0,0

307,9

12,0

0,0

12,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

0,8

0,0

0,8

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

73,7

94,5

0,0

94,5

97,0

0,0

97,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

71,9

92,2

0,0

92,2

97,0

0,0

97,0

 

სუბსიდიები

71,9

92,2

 

92,2

97,0

 

97,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,8

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

05 02  03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

22,7

21,2

1,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

22,7

21,2

1,5

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

22,7

21,2

1,5

10,0

0,0

10,0

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

30,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

30,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

13,9

17,0

0,0

17,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

13,9

17,0

0,0

17,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,9

8,3

0,0

8,3

4,5

0,0

4,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

8,8

0,0

8,8

5,5

0,0

5,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 844,1

2 232,3

338,7

1 893,6

1 971,1

178,4

1 792,7

 

ხარჯები

1 814,7

2 232,3

338,7

1 893,6

1 971,1

178,4

1 792,7

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

8,2

0,0

8,2

5,2

0,0

5,2

 

სუბსიდიები

403,1

565,5

124,0

441,5

568,1

137,4

430,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 250,8

1 346,9

1,0

1 345,9

1 273,0

41,0

1 232,0

 

სხვა ხარჯები

156,0

311,6

213,7

97,9

124,8

0,0

124,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

196,2

232,5

124,0

108,5

260,4

137,4

123,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

196,2

232,5

124,0

108,5

260,4

137,4

123,0

 

სუბსიდიები

196,2

232,5

124,0

108,5

260,4

137,4

123,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

16,4

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,8

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 

სოციალური დაცვა

1 631,5

1 991,8

214,7

1 777,1

1 705,7

41,0

1 664,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

 

ხარჯები

1 613,7

1 991,8

214,7

1 777,1

1 705,7

41,0

1 664,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

სუბსიდიები

206,9

333,0

0,0

333,0

307,7

0,0

307,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 250,8

1 346,9

1,0

1 345,9

1 273,0

41,0

1 232,0

 

სხვა ხარჯები

156,0

311,6

213,7

97,9

124,8

0,0

124,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება

549,9

502,6

0,0

502,6

450,0

0,0

450,0

 

ხარჯები

549,9

502,6

0,0

502,6

450,0

0,0

450,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

549,9

502,6

0,0

502,6

450,0

0,0

450,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარება

49,2

80,0

0,0

80,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

49,2

80,0

0,0

80,0

85,0

0,0

85,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

3,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

307,1

281,8

0,0

281,8

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

307,1

281,8

0,0

281,8

380,0

0,0

380,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

307,1

281,8

0,0

281,8

380,0

0,0

380,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

27,4

31,8

0,0

31,8

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

27,4

31,8

0,0

31,8

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,4

31,8

0,0

31,8

30,0

0,0

30,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

31,3

36,0

0,0

36,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

31,3

36,0

0,0

36,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,3

36,0

0,0

36,0

35,0

0,0

35,0

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარება

5,9

10,8

0,0

10,8

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

5,9

10,8

0,0

10,8

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,9

10,8

0,0

10,8

15,0

0,0

15,0

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება

3,1

39,0

0,0

39,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

3,1

39,0

0,0

39,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

39,0

0,0

39,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარება

55,9

56,4

0,0

56,4

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

55,9

56,4

0,0

56,4

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

55,9

56,4

0,0

56,4

60,0

0,0

60,0

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

8,5

8,5

0,0

8,5

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

8,5

8,5

0,0

8,5

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,5

8,5

0,0

8,5

8,0

0,0

8,0

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარება

1,0

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

1,0

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

112,3

120,1

0,0

120,1

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

112,3

120,1

0,0

120,1

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111,1

117,1

0,0

117,1

54,0

0,0

54,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

3,0

0,0

3,0

6,0

0,0

6,0

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,1

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10,1

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,1

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება

39,8

27,4

0,0

27,4

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

39,8

27,4

0,0

27,4

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,9

17,4

0,0

17,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,9

10,0

0,0

10,0

20,0

0,0

20,0

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

20,3

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

20,3

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,3

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

0,3

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

ხარჯები

0,3

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა

155,1

322,4

213,7

108,8

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

155,1

322,4

213,7

108,8

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,8

28,6

0,0

28,6

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

141,3

293,6

213,7

79,9

93,8

0,0

93,8

06 03 18  

უფასო სასადილო

207,3

240,0

0,0

240,0

250,0

0,0

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

198,5

240,0

0,0

240,0

250,0

0,0

250,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

198,5

240,0

 

240,0

250,0

 

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა

17,3

93,0

0,0

93,0

57,7

0,0

57,7

 

ხარჯები

8,3

93,0

0,0

93,0

57,7

0,0

57,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,3

93,0

 

93,0

57,7

 

57,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

12,8

25,9

0,0

25,9

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

12,8

25,9

0,0

25,9

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,8

25,9

0,0

25,9

10,0

0,0

10,0

06 03 21  

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

16,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

16,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 03 22  

არასრულწლოვანთა დახმარება

 

50,0

0,0

50,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

 

50,0

0,0

50,0

40,0

40,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

50,0

0,0

50,0

40,0

40,0

0,0

 

თავი III. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ასიგნებების დაფინანსება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17. სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით და შესაბამისად შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 18. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 178,4 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დანიშნულებით გამოყოფილ სახსრებთან ერთად მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. მათ შორის:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 137.4 ათასი ლარი.

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

გ) ,,არასრულწლოვანთა დახმარება“ რაც გულისხმობს  სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  დახმარებას და გაძლიერებას,  საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 40,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 19. ვალდებულებებისა და დავალიანებების ანაზღაურება

1. მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დაფინანსდება წინა წლების მუნიციპალიტეტის მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის აღებული ვალდებულებები, ასევე: დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 20. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

1. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მე-2 დანართის მე-2 ცხრილის მე-6 თანრიგის მიხედვით.

 2. 2024 წლის განმავლობაში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შეზღუდოს ჯილდოებისა და დანამატების გაცემა შესაბამისი წინადადებათა განხილვის შედეგად.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურმა, ზედამხედველობის სამსახურმა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში მერიის ხელმძღვანელობას წარუდგინოს ინფორმაცია და წინადადებები: ა) სახელმწიფო და ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრებით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი და ხელშეკრულების შესრულების შემდგომ დარჩენილი ეკონომიის თანხების შესახებ. ბ) წარმოადგინონ წინადადებები ეკონომიის თანხებით ახალი - საშუალოვადიანი პერიოდში გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თაობაზე.

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 24. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შესაბამის საკითხზე დამტკიცებული დადგენილებისა და დებულების შესაბამისად.

მუხლი 25. შშმ პირთა საჭიროებები

საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები, სოციალური პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მორგებულ (ადაპტირებულ) იქნას შშმ პირთა საჭიროებებს.“.