ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016229
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
11
04/12/2023
ვებგვერდი, 05/12/2023
190020020.35.146.016229
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთას მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (05/12/2023 - 04/03/2024)

 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2023 წლის 4 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცების ქურთის მუნიციპალიტეტის  2024 წლის  ბიუჯეტი  დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 05 დეკემბრის №09 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 06/12/2022, 190020020.35.146.016216).
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2024 წლის 1 იანვრიდან.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი



დანართი N1
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს    ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

    ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები

2.388.0

2620.0

0,0

2620.0

2.765.0

0,0

2.765.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

2388.0

0.0  

0,0

0.0

2.620.0

0,0

2.765.0

სხვა შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

  ხარჯები

2.542.4

2.631.9

0,0

2,631,9

2.765.0

0,0

2.765.0

შრომის ანაზღაურება

1.148.0

1.352.6

0,0

1.352.6

1.386.4

0,0

1.386.4

საქონელი და მომსახურება

203.0

179.3

0,0

179.3

203.0

0,0

203.0

სუბსიდიები

482.2

561.5

0,0

561.5

582.1

0,0

582.1

სოციალური უზრუნველყოფა

261.8

242.0

0,0

242.0

195.0

0,0

195.0

სხვა ხარჯები

447.1

296.5

0,0

296.5

398.5

0,0

398.5

საოპერაციო სალდო

-154.4

-11.9

0,0

-11.9

0.0

0,0

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

54.7

105.1

0,0

105.1

0.0

0,0

0.0

ზრდა

54.7

105.1

0,0

105.1

0.0

0,0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-209.1

-117.0

0,0

-117.0

0.0

0,0

0.0

ფინანსური აქტივებიცვლილების ცვლილება

209.1

-117.1

0,0

-117.1

0.0

0,0

0.0

ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

209.1

117.0

0,0

117.0

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

209.0

117.0

0,0

117.0

0.0

0,0

0.0

ბალანსი

0,000

0,000

0.0

0,000

0,000

0,0

0,000

 


მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2024ლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსულობები

2.388.0

2.620.0

0.0

2.620.0

2.765.0

0.0

2.765.0

შემოსავლები

2.388.0

2.620.0

0.0

2620.0

2.765.0

0.0

2.765.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალდებულებების

 ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

2.266.7

2.597.1

 

2.597.1

2,737,0

0,0

2,737,0

ხარჯები

2.126.5

2,542,4

0.0

2,542,4

2,629,2

0,0

2629,2

არაფინანსური აქტივებისვლილება

140.2

54,7

0.0

54,7

107,8

0.0

107,8

ვალდებულებების კლება

97.6

209.1

0.0

209.1

117,0

0.0

117,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქურის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,620.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს.

კოდი

 

 

 

2023 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

1

შემოსავლები

2,170,0

2.388.0

0,0

2.388.0

2.620.0

0,0

2.2620.0

11

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

2,170,0

2.388.0

0,0

2.388.0

2.620.0

0,0

2.620.0

14

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2.765.0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2022

წლის

გეგმა

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმ

13

გრანტები

2,388,0

2620,0

2,765,0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

2,388,0

2620,0

,765,0

1331

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2,388 ,0

2,620,0

2620.0

13311

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2,388,0

2,620,0

2.620.2

133111

მიმდინარე

2,388,0

2,620,0

2.620.0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

100,0

110,0

110.0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

2,510,0

2,51,0

2.510.0

 


მუხლი 6. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი გრანტით სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი გრანტი განსაზღვრულია 0,0 ლარით.


მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთი
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთი 01,01, 2024 წლისათვის განისაზღვრა  0,0 ათ.ლარი.

თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 8. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2.765,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2022 წლის

2023წლის გეგმა

2024ლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

2,542,4

2.631,9

0,0

2,631,9

2639,2

0,0

2629,2

   შრომის ანაზღაურება

1,148,0

1,352,6

0,0

1352,6

1,386,4

0,0

1386,4

   საქონელი და მომსახურება

203,3

179,3

0,0

179,3

203,3

0,0

203,3

   სუბსიდიები

482,2

561,5

0,0

561,5

582,1

0,0

582,1

   სოციალური უზრუნვ-ფა

261,8

242,0

0,0

242,0

195,0

0,0

195,0

   სხვა ხარჯები

447,1

296,5

0,0

296,5

398,5

0,0

398,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

54,7

105,1

0,0

105,1

0,0

00

0,0

 


მუხლი 9.

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

2,3

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

0,0

2,3

0,0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

0,0

0,0

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0,0

2,3

0,0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო

0,0

0.0

0,0

02 01

კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება

0.0

0.0

0,0

02  02

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

54,7

102,8

0,0

04 02 02

გაზეთი „ხეობის მაცნე“

0,0

0.0

0,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,7

102,8

0,0

 

ბ) განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2022წ
ფაქტი

2023წლის გეგმა

2024წლის

გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0,0

0.0

311

ძირითადიაქტივები

0.0

0,0

0.0

 


მუხლი 10. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2022ლის გეგმა

2023ლის გეგმა

2024წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1346,9

1528,8

1576,6

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1346,9

1528,8

1576,6

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1346,9

1528,8

1576,6

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0.0

 

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

 

7021

შეიარაღებული ძალები

0,0

0,0

0.0

 

705

გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0.0

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0.0

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0,0

0,0

0.0

 

7061

ბინათმშენებლობა

190.0

0,0

134,0

 

7063

წყალმომარაგება

17,0

0,0

0,0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

173,0

124,0

134,0

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

254,4

281,8

307,4

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

156,9

174,6

188,5

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

86,2

94,9

103,6

 

7083

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

11,3

12,3

15,3

 

709

განათლება

239,1

292,0

290,0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

239,1

292,0

290,0

 

710

სოციალური დაცვა

566,7

510,4

457,0

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

70,0

60,0

40,0

 

71011

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები

46,0

45,0

25,0

 

71012

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

14,8

13,0

13,0

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

47,0

46,0

40,0

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34,0

28,0

27,0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

354,9

318,4

262,0

 

სულ

2,597,0

2737,0

2,765,0

 

 


თავი IV

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისადა ვალდებულებების ცვლილება


მუხლი 11.

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2022წლის

 გეგმა

2023 წლის

 გეგმა

2024წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

-154,4

-11,9

0,0

მთლიანი სალდო

-209,0

-117,0

0,0

 


მუხლი 12. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება - 117,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლებ 117,00  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

202წლის

ეგმა

2023 წლის

გეგმა

2024 წლის

გეგმა

ფინანსურიაქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი.


მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


თავი V

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები


მუხლი 14. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15.

მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის განმხორციელებელია ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელი და მომსახურების  და სხვა ხარჯები ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.


მუხლი 16. იმფრა   სტრუქტურის       განვითარება პროგრამული  კოდი 02 00)

 პროგრამის განმხორციელებელია ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.   პროგრამა ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების-მასალის შესყიდვა და ასევე რეაბილიტაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოების წარმოება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, და ექსპლოატაციასთან დაკავსირებული   ხარჯების დაფინანსება. ქურთის  მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება,   სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე და ასევე კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-დაფინანსება, ასევე იგეგმება  შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოშანდაკება-ქვიშა თიხის შესყიდვა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

ქვე პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება,  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობადა-რეაბილიტაცია და სხვა საჭირო ღონისძიებები.

შედეგად,მუნიციპალიტეტის  დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის   24 საათიანი  მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელწყალზე.

  საუბნო გზების მოწესრიგების მიზნით ქვიშა-თიხის შესყიდვა,რაც  უზრუნველყოფს მოწესრიგებულ საგზაო იმფრა სტრუქტურას, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს.

 გარე განათების უზრუნველყოფის მიზნით მოხდება ნათურების შესყიდვა.

       აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრა მოხდება  უწყვეტ რეჟიმში.ასევე წარმოქმნილი გაუმართაობები მოგვარებული იქნება დროულად.

 

ქვე პროგრამისდასახელება

საცხოვრებელი შენობების იატაკები რეაბილიტაცია,დევნილთა დასახლებებში - სკვერის და სტადიონის  მოწყობა რეაბილიტაცია.(პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების იატაკების  მასალის შესყიდვა-რეაბილიტაცია.

 ბერბუკისა და კარალეთის დევნილთა დასახლებებში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია. მცხეთის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა ჩასახლებაში   ახალი სტადიონის მოწყობა, დევნილთა დასახლებაში მოეწყობა მზის პანელების დამონტაჟება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესრბას.

 მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში   სპორტული მოედნების შსენახვა -რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის.  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას..

 


მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის განმხორციელებელია ქურთის მუნიციპალიტეტი:ა(ა)იპქურთის მუნისიპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებუკება. მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა  საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული  საბავშვო ბაღი, აღნიშნულ ბაღები  ემსახურება 135 აღსაზრდელს. ბავშვის აღზრდა განვითარებას,რათამზაობა ქონდეთ სკოლაში  შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  კვებითდა ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა    საჭირო  ინვენტარით.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ყველა საჭირო ხარჯი.  პროგრამის მიზანია ჯანსაღი და მომზადებული ბავშვების გაშვება სკოლაში.

 


მუხლი 18. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა:

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა და

საფეხბურთო სკოლა საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“.

 სკოლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება.

 სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა "(პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის განმხორციელებელია ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტი  კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლას, სადაც ვარჯიშობს - 60 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში  და საკმაოდ წარმატებულადაც.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  და მათი აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების მომზადებას, აღზრდას წარმატებულ სპორტსმენებად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი," (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის განმხორციელებელია ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი’’ პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი,"-ის ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის - 102 ბავშვი, აქედან 5  გუნდია შექმნილი,  გუმდები მონაწილეობას იღებენ  სხვადასხვა შეჯიბრებებში და  სპორტულ ღონისძიებებში. ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა  წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტი, ასევე  სკოლას ყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა დაფინანსება ხდება  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან.   ორივე მხარის ურთიერთ შეთანხმების ხელშეკრულების  საფუზველზე.  ფედერაცია ყოველ კვარტალურად ურიცხავს სკოლას თანხას, სადაც მკაცრადაა გაწერილი თანხის მიზნობრიობა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,   აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად  რაც განაპირობებს გუნდის  წარმატებებსაც.

         

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტი  აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას,  ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია“(პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განმხორციელიელებელია ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი ,,ჰარმონია“  სკოლა ხელს უწყობს მოზარდთა კულტურულ-საგანათლებლო დონის ამაღლებას.

პროგრამის მიზანია ბავშვების ჩართვა სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განმხორციელებელია ქურთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა. კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები,  გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებები, სხვადასხვა ჩასახლებებში დევნილი ბავსვებისათვის.

            ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის განვითარება-  გაცნობა,  ქვეყნის   კულტურული    მემკვიდრეობისა ღირს შესშესანიშნოებების  გაცნობა და სხვა  კულტურულ სპორტული ღონისძიებები.

 


მუხლი 19.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის განმხორციელებელია ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეო.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა:  სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ერთჯერადი დახმარება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება,  მრავალშვილიანი და ახალშობილთა  ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამების აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

პროგრამის დასახელება

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით,   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს 200ლარს.         (ორასი) ლარს. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის.

ასევე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური, პარკენსონის,  დიალეზით და  პირველი ჯგუფის ინვალიდები. ერთჯერადი სოციალური დახმარების მოცულობა  შეადგენს 300 (სამასი) ლარი. ასევე ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დახმარებას მიიღებს  ფენილკეტონული დაავადებით დაავადებული  ბენეფიციალი -აღნიშნულ კატეგორიაზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 500 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად-500 (ხუთასი) ლარია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვთა  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა  ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 300 (სამასი) ლარს,  დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების  მოცულობა თითოეულ ბენეფიციალზე  შეადგენს -200(ორს)ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება,სასურსათო დახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2100 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი,  კერძო სექტორში  მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად  დახმარებას, სასურსათო კალათის ნაცვლად თვითოეული 100(ას)ლარს.

  ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები ვისაც დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლიან   მუნიციპალიტეტიდან საჩუქრად გადაეცემათ ინვალიდის ეტლი.

    ქურთის მუნიციპალითეთში მუდმივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებს ვისაც აქვს სმენის პრობლემა მუნიციპალეტიდან  საჩუქრად მიიღებენ ყურსასმენ აპარატს.

     ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ,იძულები გადაადგილებულ იმ ოჯახებს ვინც დაზარალდა სტიქიური და სხვა უბედურების შედეგად. დაზარალებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახები  მუნიციპალიტეტიდა მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს  1000 ლარის.

 


თავი VI
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 20. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამულიკოდი

დასახელება

2022წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

2024 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2597,1

2,737,0

0,0

2,737,0

2765,0

0,0

2,765,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

2,542,4

2631,9

0,0

2,631,9

2,765,0

0,0

2,765,0

 

შრომის ანაზღაურება

1,148,0

1,352,6

0,0

1,352,6

1,386,4

0,0

1,386,4

 

საქონელი და მომსახურება

203,3

179,3

0,0

179,3

203,0

0,0

203,0

 

სუბსიდიები

482,2

561,5

0,0

561,5

582,1

0,0

582,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,8

242,0

0,0

242,0

195,0

0,0

195,0

 

სხვა ხარჯები

447,1

296,5

0,0

296,5

398,5

0,0

398,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,7

105,1

0,0

105,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

54,7

105,1

0,0

105,1

0,0

0,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

1346,9

1,528,8

0,0

1,528,8

1,576,6

0,0

1,576,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

1346,9

1,526,5

0,0

1,526,5

1,576,6

0,0

1,576,6

 

შრომის ანაზღაურება

1,148,0

1,352,6

0,0

1,352,6

1,386,4

0,0

1,576,64

 

საქონელი და მომსახურება

198,0

173,0

0,0

173,0

188,7

0,0

188,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,9

0.0

09

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი სქმიანობის უზრუნველოფა

1346,9

1,346,9

0,0

1,346,9

1,545,8,

0,0

1,545,8

 

ხარჯები

1346,9

1,346,9

0,0

1,346,6

1,545,8

0,0

1,545,8

 

შრომის ანაზღაურება

957,4

1,148,0

0,0

1,148,0

1,347,5

0,0

1,347,5

 

საქონელი და მომსახურება

198,0

198,0

0,0

198,0

192,4

0,0

192,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,9

0.9

0,0

0.9

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,3

0,0

2,30

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

392,0

441,2

0,0

441,2

494,0

0,0

494,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

20,0

0,0 

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

392,0

441,2

0,0

441,2

494,0

0,0

494,0

 

შრომის ანაზღაურება

349,4

398,6

0,0

398,6

440,4

0,0

440,4

 

საქონელი და მომსახურება

42,3

42,3

0,0

42,3

52.7

0,0

52.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,0

0,1

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0   

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

864,9

981,4

0,0

984,1

984.1

0,0

984.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

55,0

0,0 

55,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

864,9

984,1

0,0

984,1

979.1

0,0

979.1

 

შრომის ანაზღაურება

714,5

857,3

0,0

857,3

852,2

0,0

852,2

 

საქონელი და მომსახურება

149,8

123,9

0,0

123,9

126.3

0,0

126.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.6

0.0

0.6

0,6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0.0

0,0

0,00

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

90,0

103,5

0,0

103,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

90,0

90,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

84,1

95,7

0,0

96,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

190,0

124,0

0.0

124,0

134,0

0,0

134,0

 

ხარჯები

135,3

21,2

0.0

21,2

21,2

0,0

21,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

86,0

21,2

0.0

86,0

21,2

0,0

134,0

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები

86,0

21,20

0,0

21,2

134,0

0,00

134,0

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

54,7

102,8

0,0

102,8

0,0

0,0

0,0

02 01

კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება

17,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები

17,0

0,05

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

02 02

კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია

162,5

173,0

0.0

173,0

134,0

0,0

134,0

 

ხარჯები

162,5

173,0

0.0

173,0

134,0

0,0

134,0

 

სხვა ხარჯები

26,0

118,3

0.0

118,3

134,0

0,0

21,2

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები

26,0

118,3

0,0

118,3

134,0

0,0

134,0

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

54,7

102,8

0,0

102,8

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

239,1

292,0

0,0

292,0

290,0

0,0

290,0

 

ხარჯები

239,1

292,0

0,0

292,0

290,0

0,0

290,0

 

სუბსიდიები

239,1

292,0

0,0

239,1

290,00

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

239,1

292,0

0,0

292,0

290.0

0,0

202.0

 

ხარჯები

239,1

292,0

0,0

292,0

290.0

0,0

290.0

 

სუბსიდიები

239,1

292,0

0,0

292,01

290.0

0,0

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

254,4

281,8

0,0

281,8

307,4

0,0

307,4

 

ხარჯები

254,4

281,8

0.0

281,8

307,4

0.0

307,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,3

6,3

0.0

6,3

14.3

0.0

14,3

 

სუბსიდიები

243,1

269,5

0.0

269,5

292,1

0.0

292,1

 

სხვა ხარჯები

6,0

6,0

0.0

6,0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

156,9

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

ხარჯები

156,9

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

სუბსიდიები

156,9

156,9

0,0

156,9

174.6

0,0

174.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

04 01 01

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

70,6

70,6

0.0

70.6

85,5

0.0

85,5

 

ხარჯები

70,56

70,6

0.0

70,6

85,5

0.0

85,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

70,6

70,6

 0.0

70,6

78.6

 0.0

78.6

04 01 02 

საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

86,3

96,3

0,0

96,3

103,0

0,0

103,0

 

ხარჯები

86,3

96,3

0,0

96,3

103,0

0,0

103,0

 

სუბსიდია

86,3

96,3

0,0

86,3

103,0

0,0

103,0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

86,2

94,9

0.0

94,9

103,6

0.0

103,6

 

ხარჯები

78,2

94,9

0.0

94,9

103,6

0.0

103,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

86,2

94,9

0.0

94,9

103,6

0.0

103,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურულ საგანმანატლებლო ცენტრი ჰარმონია

31,9

35,1

0.0

35,1

38,6

0.0

38,6

 

ხარჯები

31,9

35,1

0.0

35,1

38,6

0.0

38,6

 

სუბსიდიები

31,9

35,1

0.0

35,1

38,6

0.0 

38,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

გაზეთი“ ხეობის მაცნე“

54,3

59,8

0,0

59,8

65,0

0.0

65,0

     

ხარჯები

54,3

59,8

0,0

59,3

65,0

0,0

65,0

 

სუბსიდია

54,3

59,8

0,0

59,3

59.8

0,0

59.8

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 03

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

10,3

11,3

0,0

11,3

15,3

0,0

15,3

 

ხარჯები

10,3

11,3

0,0

    11,3

15,3

0,0

15,3

 

საქონელი და მომსახურება

3,3

5,3

0,0

5,3

15.3

0,0

15.3

 

სხვა ხარჯები

7,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

566,7

510,4

0.0

510,4

457,0

0,0

457,0

 

ხარჯები

566,7

510,4

0.0

510,4

457,0

0,0

457,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,8

242,0

0.0

242,0

195,0

0,0

195,0

 

სხვა ხარჯები

304,9

268,4

0.0

268,4

262,0

0.0

262,0

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

566,7

510,4

0.0

510,4

457,0

0.0

457,0

 

ხარჯები

566,7

510,4

0,0

510,4

457,01

0,0

457,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,8

242,0

0.0

242,0

195,0

0.0

195,0

 

სხვა ხარჯები

304,9

268,4

0.0

268,4.

262,0

0.0

262,0

05 01 01

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

14,8

13,0

0.0

13,0,

13,0

0.0

13,0

 

ხარჯები

14,8

13,0

0.0

13,0

13,0

0.0

13,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

13,0

0.0

13,0

13,0

0.0

13,0

05 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

70,0

60,0

0.0

60,0

40,0

0.0

40,0

 

ხარჯები

70,0

46,0

0.0

60,0

40,0

0.0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70,0

60,0

0.0

60,0

40,0

0.0

40,0

05 01 03

80 წელს და მეტი წლის    დაგადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი 50,0სოციალური დახმარება

47,0

46,0

0.0

46,0

40,0

0.0

40,0

 

ხარჯები

47,0

46,0

0.0

46,0

40,0

0.0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,0

46,0

0.0

46,0

40,0

0.0

40,0

05 01 04

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება

46,0

45,0

0.0

45,0

25,0

25,0

25,0

 

ხარჯები

46,0

45,0

0.0

45,0

25,0

0.0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46,0

45,00

0.0

45,0

25,0

0.0

25,0

05 01 05

ოჯახებისა და ბავშვთა  სოციალური აცვა

34,0

28,,0

0.0

28,0

27,0

0.0

27,0

 

ხარჯები

34,0

28,0

0.0

28,0

27,0

0.0

27,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,0

28,0

0.0

34,0

27,0

0.0

27,0

05 01 06

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

354,9

318,4

0.0

318,4

262,0

0.0

262,0

 

ხარჯები

354,9

318,4

0.0

318,4

262,0

0.0

262,0

 

სოციალური უზრუნველყოფოფა

50,0

50,0

0,0

50,0

50.0

0,0

212,0

 

სხვა ხარჯი

304,9

368,4

0.0

368,4

212,0

0.0

268,4

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 


მუხლი 22. ქურთისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება   განხორციელდეს     დამტკიცებული წლიური    ასიგნებები ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესისთანახმად.

მუხლი 23. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა

საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად ქურთისს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.


მუხლი 24. ფულადი ჯილდოს და დანამატის გაცემა

2023 წლის განმავლობაში ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.


მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელთა ნუსხა
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების  (ორგანიზაციების) ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენი ჭოსლილებების შეტანის  უფლებამოსილება.

მუხლი 26.

ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება

დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებებით არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების  შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 27.

ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა

1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე;

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 28.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.


მუხლი 29. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებები განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  ქურთის  მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი 110,0 ათ.ლარი გადანაწილდეს; 97.8 ათასი  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვოსამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ხოლო 12.2 ათასი ლარი გარდაცვლილი დევნილი ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯის დასაფინანსებლად.


მუხლი 30. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ქურთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ  იქნეს 8,0 ათასი ლარი.

მუხლი 31. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამისათვის  გამოყოფილი  ასიგნებების  განკარგვა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  და საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად.