ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016443
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
01/12/2023
ვებგვერდი, 04/12/2023
190020020.35.144.016443
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/12/2023 - 11/01/2024)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №23

2023 წლის 1 დეკემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის №21 დადგენილება „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 05/12/2022, 190020020.35.144.016416).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ შუბითიძე



დანართი #1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

თავი I

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათ. ლარი

დასახელება

 

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

მათ შორის (2024წ) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27330,29

29812,96

22460,8

258,4

22202,4

გადასახადები

16676,91

18517,60

19797,2

0,0

19797,2

გრანტები

8458,01

9332,86

528,8

258,4

270,4

სხვა შემოსავლები

2195,36

1962,50

2134,8

0,0

2134,8

ხარჯები

12514,14

15635,95

16742,7

0,0

16742,7

შრომის ანაზღაურება

2383,27

3145,00

3381,0

0,0

3381,0

საქონელი და მომსახურება

1455,59

1763,75

1190,2

0,0

1190,2

პროცენტი

24,51

30,00

15,0

0,0

15,0

სუბსიდიები

6849,32

8937,40

10473,9

0,0

10473,9

გრანტები

127,62

187,69

182,2

0,0

182,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1116,01

1074,50

1240,6

0,0

1240,6

სხვა ხარჯები

557,83

497,60

259,8

0,0

259,8

საოპერაციო სალდო

14816,15

14177,02

5718,1

258,4

5459,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14018,03

18596,50

5663,1

258,4

5404,7

ზრდა

14389,60

18817,93

5663,1

258,4

5404,7

კლება

371,57

221,43

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

798,12

-4419,48

55,0

0,0

55,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

748,64

-4487,48

0,0

0,0

0,0

ზრდა

748,64

0,00

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

748,64

0,00

0,0

0,0

0,0

კლება

0,00

4487,48

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,00

4487,48

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-49,48

-68,00

-55,0

0,0

-55,0

კლება

49,48

68,00

55,0

0,0

55,0

საშინაო

49,48

68,00

55,0

0,0

55,0

ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათ. ლარი

დასახელება

2022      ფაქტი

2023      გეგმა

2024      გეგმა

მათ შორის (2024წ) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

27 701,86

30 034,39

22 460,8

258,4

22 202,4

შემოსავლები

27 330,29

29 812,96

22 460,8

258,4

22 202,4

არაფინანსური აქტივების კლება

371,57

221,43

0,0

0,00

0,00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

0

0

გადასახდელები

26 953,22

34 521,87

22 460,8

258,4

22 202,4

ხარჯები

12 514,14

15 635,95

16 742,7

0,0

16 742,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 389,60

18 817,93

5 663,1

258,4

5 404,7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

0

0

0

 

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,0

0,0

55,0

ნაშთის ცვლილება

748,6

-4 487,5

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 460,78 ათ.ლარის ოდენობით:

 

ათ. ლარი

დასახელება

2022 .  ფაქტი

2023 გეგმა

2024 .  გეგმა

მათ შორის (2024 წ.) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 330,29

29 812,96

22 460,8

258,4

22 202,4

გადასახადები

16 676,91

18 517,60

19 797,2

0,0

19 797,2

გრანტები

8 458,01

9 332,86

528,8

258,4

270,4

სხვა შემოსავლები

2 195,36

1 962,50

2 134,8

0,0

2 134,8


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  19 797,2 ათ. ლარის ოდენობით:

ათ. ლარი

დასახელება

2022 წ. ფაქტი

2023 . გეგმა

2024 წ.  გეგმა

მათ შორის (2024წ.) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

16 676,91

18 517,60

19 797,2

0,00

19 797,2

ქონების გადასახადი

1 808,44

1 600,00

1 600,0

0,00

1 600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 209,67

1 200,00

1 200,0

0,00

1 200,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16,98

0,00

0,0

0,00

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

325,67

200,00

200,0

0,00

200,0

ფიზიკურ პირებიდან

261,65

170,00

170,0

0,00

170,0

იურიდიულ პირებიდან

64,02

30,00

30,0

0,00

30,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

256,11

200,00

200,0

0,00

200,0

ფიზიკურ პირებიდან

47,50

20,00

20,0

0,00

20,0

იურიდიულ პირებიდან

208,61

180,00

180,0

0,00

180,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

14 868,47

16 917,60

18 197,2

0,00

18 197,2

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 528,8 ათ  ლარის ოდენობით

ათ. ლარი

დასახელება

2022 .  ფაქტი

2023 .  გეგმა

2024 .   გეგმა

მათ შორის (2024წ.) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 458,01

9 332,86

528,8

258,4

270,4

სხვა დონის სახელმწოფო ერთეულებიდან მოღებული გრანტები

8 458,01

9 332,86

528,8

258,4

270,4

მიმდინარე

767,01

1 000,83

270,4

0,00

270,4

მიზნობრივი ტრანსფერი

767,01

1 000,83

270,4

0,00

270,4

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,00

400,00

270,4

0,00

270,4

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

527,01

600,83

0,0

0,00

0,0

კაპიტალური

7 691,00

8 332,03

258,4

258,4

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი

7 491,00

7 882,03

258,4

258,4

0,0

გზები

4 575,31

6 269,78

0,0

0,00

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940,00

940,00

0,0

0,00

0,0

ნაგავმზიდი

0,00

0,00

258,4

258,4

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

475,00

500,00

0,0

0,00

0,0

სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

200,00

450,00

0,0

0,00

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 134,8 ათ ლარის ოდენობით:

ათ. ლარი

დასახელება

2022 . ფაქტი

2023 გეგმა

2024 . გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 195,36

1 962,50

2 134,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

399,43

  327,00

370,0

პროცენტები

225,86

157,00

200,0

რენტა

173,56

170,00

170,0

              მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

141,15

110,00

110,0

              შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

32,41

60,00

60,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

232,73

245,00

284,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

215,51

230,00

270,0

სანებართვო მოსაკრებელი

19,14

30,00

40,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

196,36

200,00

230,0

არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევ. გაყიდვები

17,23

15,00

14,8

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17,23

15,00

14,8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 480,96

1 310,00

1 400,0

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82,25

80,50

80,0

 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

82,25

80,50

80,0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

ათ. ლარი

დასახელება

2022 წ. ფაქტი

2023 .  გეგმა

2024 გეგმა

მათ შორის (2024 წ.) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 514,14

15 635,95

16 742,7

0,00

16 742,7

შრომის ანაზღაურება

2 383,27

3 145,00

3 381,0

0,00

3 381,0

საქონელი და მომსახურება

1 455,59

1 763,75

1 190,2

0,00

1 190,2

პროცენტი

24,51

30,00

15,0

0,00

15,0

სუბსიდიები

6 849,32

8 937,40

10 473,9

0,00

10 473,9

გრანტები

127,62

187,69

182,2

0,00

182,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 116,01

1 074,50

1 240,6

0,00

1 240,6

სხვა ხარჯები

557,83

497,60

259,8

0,00

259,8

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 663,1 ათ.ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 663,1 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათ.ლარი

 

დასახელება

2022 . ფაქტი

2023 .   გეგმა

2024 გეგმა

მათ შორის (2024წ.) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

გადასახდელები

14 389,60

18 817,93

5 663,1

258,4

5 404,7

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

169,67

292,02

54,00

0,00

54,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

169,67

292,02

54,00

0,00

54,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3,85

81,97

4,00

0,00

4,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

165,82

165,05

50,00

0,00

50,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 266,83

15 156,62

2 547,4

0,00

2 547,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 316,15

9 804,74

1 595,3

0,00

1 595,3

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

7 316,15

9 804,74

1 595,3

0,00

1 595,3

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 073,88

2 404,84

672,1

0,00

672,1

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

619,39

391,62

672,1

0,00

672,1

02 03

გარე განათება

2,52

478,80

50,0

0,00

50,0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,00

473,80

50,0

0,00

50,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

520,64

299,00

150,0

0,00

150,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

520,64

299,00

150,0

0,00

150,0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

239,44

416,93

80,0

0,00

80,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

166,89

1 696,66

1 061,7

258,4

803,3

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

111,00

1 650,03

1 061,7

258,4

803,3

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

2 433,47

1 333,55

2 000,0

0,00

2 000,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 433,47

1 322,63

2 000,0

0,00

2 000,0

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

2 294,70

1 313,58

2 000,0

0,00

2 000,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათ.ლარი

დასახელება

2022 .   ფაქტი

2023 . გეგმა

2024 . გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

371,57

221,43

0,00

0,00

0,00

ძირითადი აქტივები

172,70

168,43

0,00

0,00

0,00

არაწარმოებული აქტივები

198,86

53,00

0,00

0,00

0,00

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათ. ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 424,08

4 414,53

4 540,0

702

თავდაცვა

149,74

248,00

0,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,00

0,00

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9 378,52

12 499,60

2 672,4

705

გარემოს დაცვა

1 863,75

3 677,03

3 532,9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 080,54

3 946,02

1 219,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

107,25

150,00

260,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 260,98

3 906,58

4 942,7

709

განათლება

3 463,33

4 488,91

4 028,2

710

სოციალური დაცვა

1 175,54

1 123,20

1 210,6

 

სულ

26 903,74

34 453,87

22 405,78

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო 

ათ. ლარი

დასახელება

2022 . ფაქტი

2023 გეგმა

2024 გეგმა

საოპერაციო სალდო

14 816,15

14 177,02

5 718,1

მთლიანი სალდო

798,12

-4 419,48

55,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათ.  ლარი

დასახელება

2022 . ფაქტი

2023 გეგმა

2024 გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

748,6

-4 487,5

0,0

ზრდა

748,6

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

748,6

0,0

0,0

კლება

0,0

4 487,5

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4 487,5

0,0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 ათ. ლარი

დასახელება

2022 წ. ფაქტი

2023 წ. გეგმა

2024 წ. გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-49,48

-68,00

-55,0

ზრდა

0

0

0

    საშინაო

0

0

0

კლება

49,5

68,0

55,0

    საშინაო

49,5

68,0

55,0

 

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები იქნება   161.8 ათ ლარი, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  111.7 ათ. ლარი.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის  ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 ათ. ლარი

              

დასახელება

2022 ფაქტი

2023 . გეგმა

2024 წ. გეგმა

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 549,31

4 582,53

4 475,0

 

ხარჯები

3 379,64

4 290,51

4 421,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 383,27

3 145,00

3 381,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,67

292,02

54,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

823,54

1 042,07

1 059,3

 

ხარჯები

819,69

960,10

1 055,3

 

შრომის ანაზღაურება

660,63

750,00

824,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,85

81,97

4,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 576,03

3 292,46

3 415,7

 

ხარჯები

2 410,21

3 127,41

3 365,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,58

2 240,00

2 557,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,82

165,05

50,0

 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 ათ. ლარი

 

დასახელება

2022 . ფაქტი

2023 გეგმა

2024 წ. გეგმა

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

40,00

40,0

 

ხარჯები

0,00

40,00

40,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

10,00

10,0

 

ხარჯები

0,00

10,00

10,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

73,99

98,00

70,0

 

ხარჯები

24,51

30,00

15,0

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,0


 ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

01 02 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

70.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია

აღწერა და მიზანი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეცმანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს. 2024 წელს მოხდება მიმდინარე ვალდებულების შემცირება,  დაახლოებით, 70 ათ. ლარის ოდენობით .

მიზანია:  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

შემცირებული სასესხო ვალდებულება

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება  

 (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

                                                                                                                                                            ათ. ლარი

              

დასახელება

2022 ფაქტი

2023 გეგმა

2024 წ. გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 453,79

16 422,62

3 866,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 490,64

10 082,74

1 895,3

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

7 316,15

9 804,74

1 595,3

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

174,49

278,00

300,0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 073,88

2 404,84

672,1

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

619,39

391,62

672,1

02 03

გარე განათება

755,28

1 230,80

1 069,0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,00

473,80

50,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

755,28

757,00

1 019,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

520,64

299,00

150,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

520,64

299,00

150,0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

306,55

416,93

80,0


ათ.ლარი

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

02 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 895,3

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2024 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა:

მოხდება ასფალტირება შემდეგი გზების: აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, ბებნისის, რუისის, საციხურის, საციხური-აბანო კოდის გზის რეაბილიტაცია ( სარიტუალო დარბაზიდან ეკლესიის მიმართულებით ) , რუისი-ბებნისის დამაკავშირებელი, ახალსოფლის ავტობანთან დამაკავშირებელი,  მზოვრეთისა და საღოლაშენის.

 მოეწყობა ბეტონის გზები სოფლებში: რუისის, ბრეძის, კნოლევის, სასირეთის, ჭანდრების და სხვა ღონისძიებები.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება და სხვა სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული შიდა  საავტომობილო გზების ნაწილის შეკეთება (გზის ორმოული შეკეთება და სხვა ).   

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა.


 ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

კოდი

02 01 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 595,3

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  2024 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა:

მოხდება ასფალტირება შემდეგი გზების: აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, ბებნისის, რუისის, საციხურის, საციხური-აბანო კოდის გზის რეაბილიტაცია ( სარიტუალო დარბაზიდან ეკლესიის მიმართულებით ) , რუისი-ბებნისის დამაკავშირებელი, ახალსოფლის ავტობანთან დამაკავშირებელი,  მზოვრეთისა და საღოლაშენის.

 მოეწყობა ბეტონის გზები სოფლებში: რუისის, ბრეძის, კნოლევის, სასირეთის, ჭანდრების და სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა მოძრაობდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეიქმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.


ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

კოდი

02 01 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

300.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

დაზიანებული და შესაკეთებელი გზები პრობლემას წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის, ხელი ეშლება ტვირთის გადატანას, მოსახლეობის გადაადგილებას, ტურიზმის განვითარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება და სხვა სამუშაოები.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული შიდა  საავტომობილო გზების ნაწილის შეკეთება (გზის ორმოული შეკეთება და სხვა ).

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა.

 ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

კოდი

02 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

672.1

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2024 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.

პროექტები განხორციელდება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: ქარელი, დვანი, დირბი, ახალსოფელი, კეხიჯვარი, ხვედურეთი, არადეთი, აბისი, კოდა, გულიკაანთუბანი და სხვა.

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს სარწყავ-სანიაღვრე სისტემის  მოვლა-პატრონობა, მოწყობა და რეაბილიტაცია.  

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული, მოწესრიგებული  და  მოვლილი  სარწყავ-სანიაღვრე სისტემა.


ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

კოდი

02 02 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

672.1

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.

პროექტები განხორციელდება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: ქარელი, დვანი, დირბი, ახალსოფელი, კეხიჯვარი, ხვედურეთი, არადეთი, აბისი, კოდა, გულიკაანთუბანი და სხვა.

მიზანია: გამართული  შიდა სარწყავ-სანიაღვრე სისტემები.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სარწყავ-სანიაღვრე არხები და  შეუფერხებლად მოქმედი  სისტემა.


ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

კოდი

02 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 069,00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური;   ააიპ "ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი”

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობა, არსებულის მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია. ასევე,   გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

მიზანი: მოწესრიგებული განათების სისტემა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, წლის განმავლობაში, გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება და სხვა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია და  მოწესრიგებულია გარე განათების სისტემა, მოწყობილია ახალი განათების სისტემები, დაფარულია დახარჯული ელ. ენერგიის ღირებულება.    

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

კოდი

02 03 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

50,00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქარელში და სოფლების   ძირითად ქუჩებზე     მოწყობილია გარე განათება. დაგეგმილია  დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების ეტაპობრივად განათება.  

პროექტის ფარგლებში ასევე განხორციელდება გარე განათების მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდეგ სოფლებში: ქარელი, ბრეძა, ორთუბანი, ელბაქიაანთკარი და სხვა.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართული გარე განათების სისტემის არსებობა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ქუჩები,  გარე განათების  სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის  ექსპლოატაცია

კოდი

02 03 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 019.00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და სხვა.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება გარე განათების ელექტრო ენერგიის ღირებულება

მიზანი: ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემა  გამართულად და შეუფერხებლად  მუშაობს.  მოხმარებული   ელექტრო ენერგიის საფასური.


ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

კოდი

02 06

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

150.00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

პროგრამით დაგეგმილია ქარელში თამარ მეფის ქუჩაზე მემორიალის და მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე ცხრა აპრილის ქუჩაზე არსებული მემორიალის რეაბილიტაცია და სხვა.

მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მოწყობილია მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

კოდი

02 06 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

150.00

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ქვეპროგრამით დაგეგმილია ქარელში თამარ მეფის ქუჩაზე მემორიალის და მიმდებერედ სკვერის რეაბილიტაცია , ასევე ცხრა აპრილის ქუჩაზე არსებული მემორიალის რეაბილიტაცია და სხვა.

მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მოწყობილია მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

კოდი

02 07

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

80.00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ახალი პროექტები სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

შეძენილი იქნება ახალი პროექტები: ცერონისის და ავლევის სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოსაწყობად. ასევე ბრეთში, რუისში, აგარაში   და სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზის ასფალტირების პროექტები და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: ახალი პროექტების შეძენა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შეძენილი პროექტები.


 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა კოდი (03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2024-2027 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად, საჭიროა, ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

ათ. ლარი

კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 863,8

3 677,0

3 532,9

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

111,0

1 650,0

1 061,7

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 374,5

1 604,0

1 642,5

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

378,2

423,0

646,5

03 04

მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციების მართვა და მონიტორინგი

0,0

0,0

182,2

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბადება დასუფთავების სფეროში

კოდი

03 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 061,7

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

2024 წელს იგეგმება სამი ცალი ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა, რომლის ნაწილიც გადახდილია 2023 წელს.  2024 წელს მოხდება მთავრობის განკარგულებით 258.38 ათ ლარის, ხოლო ადგილობრივი შემოსავლებით 703,3 ათ ლარის გადახდა.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვაზე.  შეძენილი იქნება 100 ცალი ნაგვის ურნა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. დაფინანსდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვა.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

03 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 642.5

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

აღწერა და მიზანი

 ქარელის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი" უზრუნველყოფს ქ. ქარელში და დ. აგარაში ქუჩებში ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავების სამუშაოების ჩატარებას, ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნაგვის ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას  და სხვა ღონისძიებებს. ქალაქის გარდა სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ 63 სოფელში. მუნიციპალიტეტში  განთავსებულია 1577  სანაგვე ურნა, რომლის დაცლაც ხდება  პერიოდულად.  შეგროვებული ნარჩენები გროვდება  ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის მიზანია:  დასუფთავების გამართული სერვისი – მყარი ნარჩენების მართვა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა/დასუფთავება.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

კოდი

03 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

646.5

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე, სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება განახლება) უზრუნველყოფა და იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა

პროგრამის მიზანია: გამწვანებული გაზონები, დასვენებისათვის მოწესრიგებული რეკრეაციული სივრცე ,  დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის პრევენცია .  სასმელი წყლის  ჭაბურღილების სისტემისა  და შადრევნის  მოვლა-პატრონობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული მოსახლეობა,   სასმელი წყლის ჭაბურღილების სისტემისა  და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

მიუსაფარი ცხოველების  პოპულაციების  მართვა და მონიტორინგი

კოდი

03 04

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

182.2

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიუსაფარ  ცხოველებთან ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა, როგორიცაა: შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით შინაური ცხოველების დაჭერა და დროებით თავშესაფარში განთავსება, მათზე სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან კინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა, ვაქცინაცია, ოპერაციების ჩატარება, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობის მქონე ცხოველის ევთანაზია და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის მიზანია:  მიუსაფარი ცხოველების  პოპულაციების  მართვა და მონიტორინგი.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

 

განათლება

(კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ათ. ლარი

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

04 00

განათლება

3 463,3

4 488,9

4 028,2

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 594,6

3 589,2

4 028,2

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

04 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

4 028,2

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 1000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 24 საბავშვო ბაღი, რომელთა ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ “სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 343 თანამშრომელი, მათ შორის 64 აღმზრდელი და 64 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომის პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კოდი (05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ  განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ათ. ლარი

  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

4 266,3

3 929,6

4 967,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 342,7

2 785,6

3 524,0

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

2 328,6

1 313,6

2 000,0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 014,0

812,0

974,0

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

0,0

500,0

550,0

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

160,0

176,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

875,7

1 069,0

1 179,7

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22,5

30,0

36,7

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

388,0

450,0

504,0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

44,5

56,0

61,0

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

170,3

200,0

220,0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

34,5

43,0

47,0

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

47,1

52,0

58,0

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

55,0

104,0

115,0

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

18,7

21,0

23,0

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90,0

90,0

90,0

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

5,3

23,0

25,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

47,9

75,0

88,0

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

05 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

3 524,0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამა,  ასევე მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება/გაუმჯობესებას. ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“ რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა ღონისძიებებს.

მიზანი: სპორტული განვითარების ხელმისაწვდომობა და ხელშეწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჩართულობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

კოდი

05 01 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

2 000,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

აღწერა და მიზანი

   დაგეგმილია სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქვენაფლავში, ჭანდრებში და ქვემო შაქშაქეთში მინი სტადიონების მოწყობა. ასევე ბრეთის მეურნეობაში სპორტდარბაზის მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი სპორტული ობიექტების აშენება/რეაბილიტაცია და სპორტული ინვენტარით აღჭურვა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული  სპორტული ინფრასტრუქტურა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

05 01 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

974,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამართულად იფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“ სხვადასხვა სპორტული აქტივობების ჩასატარებლად.   

 ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, MMA შერეული ორთაბრძოლების, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დაფინანსდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით.

მიზანია: მასობრივი სპორტის სახეობების ხელშეწყობა, მოზარდების ჩართულობა სპორტულ სექციებში. წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორტსმენების წახალისება. ა(ა)იპ-ის გამართული ფუნქციონირება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული მოსახლეობა, ჩატარებული შეჯიბრებები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცურაო აუზის მოვლა პატრონობა

კოდი

05 01 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

550.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცურაო აუზის მოვლა პატრონობის ხარჯებისა და გადასახადების გადახდა. დაფინანსდება  სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს  საცურაო აუზი და შენობაში არსებული სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

საცურაო  აუზით  და სპორტული ინვენტარით მოსარგებლე მოსახლეობა

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

კოდი

05 01 04

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

176,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო გუნდის დაფინანსება, რომელიც ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს, სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას, ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას და სხვა ღონისძიებებს.

 მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის ფეხბურთის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთო გუნდის გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა/მოზარდთა ჩართულობა.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს განვითარება

კოდი

05 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 179,7

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკური განვითარების სამსახური; ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული სამსახური.

მიზანი: კულტურის სფეროს გაუმჯობესება  სხვადასხვა სახის კულტურული პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტში ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

კოდი

05 02 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

36.7

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ – შემოქმედებითი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებასა და სახელოვნებო განათლების განვითარებას,   გაზრდის ჩართულობის.

 მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ – შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია და განხორციელებული კულტურული პროექტები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვნების  სკოლების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

504.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  სამი სახელოვნებო სკოლა  – ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის მუსიკალური განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  68 თანამშრომელი,     ხელოვნების სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა 641-მდე მოსწავლეს შეადგენს;  წლის განმავლობაში ტარდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ აღნიშნული სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას; ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას; სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას. მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ და სხვა ღონისძიებებში.

მიზანია: ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;  ახალგაზრდების დაინტერესება სხვადასხვა წრეებით, სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებები. 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდებში მუსიკალური და სახელოვნებო განათლების მიღება და  ხელშეწყობა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 04

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

61.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნებისა და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთ-ერთი განყოფილებაა, ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაში განხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მიზანია:  მკითხველების წიგნებით უზრუნველყოფა და  დაინტერესება.  წიგნადი ფონდის განახლება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი და წიგნის პოპულარიზაციის ზრდა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

კოდი

05 02 05

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

220.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი„ქარელი“ – 15 მამაკაცის შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),ხალხური სიმღერისა და ქართული გალობის შემსწავლელი წრეები,   ბავშვთა დრამატული წრე,  თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები„იბერიელები’’ და„ქარელი’’, დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი, რომლის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები. კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 500- ზე მეტი მოსწავლე.

         წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

მიზანია: მრავალფეროვანი შემოქმედებითი წრეების შეთავაზებით მოსახლეობის  დაინტერესება და  ჩართულობის ზრდა.  მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ   სხვადასხვა კულტურულ-შემოქმედებით ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესებული მოსახლეობა. კულტურის სახლების მიერ სრულიად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუზუმების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 06

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

47.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელშიც დაცულია 3000  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 3000 ერთეულს. 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის. მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, და სხვა ღონისძიებები.  მოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მიზანია: მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა. არსებული ექსპონატების დაცვა და ახლად  აღმოჩენილი ექსპონატებით   შევსება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 07

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

58.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი –„ქარელი“  15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და სხვა  ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებს ქართულ ხალხურ მრავალხმიან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მიზანია: არსებული ანსამბლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ქართული ხალხური მრავალხმიან  სიმღერების პოპულარიზაცია.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

კოდი

05 02 08

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

115.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 8 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი განყოფილებების (აგარა, სოფელი რუისი , სოფელი ბრეთი და ქარელი)  საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას  გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მიზანია: ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

კოდი

05 02 09

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

23.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა„ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებრივი აქტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და სხვა ღონისძიებებში.

მიზანია: მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი

05 02 10

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

90.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური ორგანიზაციების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას და სხვა ღონისძიებებს, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

კოდი

05 02 11

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

25.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

          ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთავსებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტების ინტერესებიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა); ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა) და სხვა ღონისძიებები.

მიზანია: მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, განვითარება  და პოპულარიზაცია.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება და შექმნილია პირობები , როგორც ადგილობრივი -ასევე  უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

კოდი

05 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

88.00

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლითაც  შესაძლებელი იქნება  ახალგაზრდული ინიციატივების, ინოვაციური იდეების  მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია შშმ პირებს მონახულება, მათი ჩართულობა სხვადასხვა აქტივობებში.

პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათი უნარების რეალიზაცია და საქმიანობის სტიმულირება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 (ათ.ლარი)

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 282,79

1 273,20

1 470,60

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107,25

150,00

260,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 175,54

1 123,20

1 210,60

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

85,00

90,00

100,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

765,32

714,90

715,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

96,40

112,00

112,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

34,00

44,60

53,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

28,00

30,00

30,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

33,00

18,00

25,20

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

29,60

28,00

35,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3,00

4,20

6,50

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

3,00

3,00

3,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

6,00

5,00

5,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

10,15

10,50

10,50

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

0,50

2,00

10,40

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

69,57

40,00

40,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

11,00

20,00

20,00

06 02 17

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0,00

0,00

15,00

06 02 18

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

0,00

0,00

30,00

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

კოდი

06 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

260.0

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას. სანიტარიულ ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი სკოლებში და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

ათ. ლარი

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

კოდი

06 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

1 210,60

 

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, სხვადასხვა ფენებისათვის,  გარკვეული დახმარებებით უზრუნველყოფა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის როგორც ჯანმრთელობის, ასევე სოციალურ  მდგომარეობას.  მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 პროგრამა.

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის დახმარება მუნიციპალიტეტში არსებული პროგრამებით.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა  და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

კოდი

06 02 01

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

100.0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახების 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, სარეიტინგო ქულის მომატება,  ზედიზედ (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მიზანია: გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

კოდი

06 02 02

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

715,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

  საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება,„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის  თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად. არ დაფინანსდება კოსმეტიკური პროცედურები (გარდა ფაკიური ლინზის გადანერგვისა; რეფრაქციული ანომალიის კორექციისა ექსიმერული ლაზერით – LASIK მეთოდი), ბარიატრიული ოპერაციები 150 000 ქულის ზემოთ; ექიმის ჰონორარი.

  იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი ნაწილის 40%-ით.

  იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და, რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება,  ანგარიშფაქტურა, წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი – საჭიროების შემთხვევაში”.

მიზანია: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უფრო მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

კოდი

06 02 03

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

112,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც ოჯახებში შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. ქვეპროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  2023 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილიან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2024  წლის პირველ თებერვლამდე.

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის  პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია: ბავშვის დაბანდებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

კოდი

06 02 04

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

53,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ცელიაკიით, აგრეთვე ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას – წელიწადში ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით – გადაადგილებისათვის.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

    დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ცელიაკიით ან/და ფენილკეტონურიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია: ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

კოდი

06 02 05

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

30,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში ბაკალავრიატი, რეზიდენტურა, ან მაგისტრატურა).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.

   სტუდენტების სოციალური დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის შშმ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან სარეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მიზანია: მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

კოდი

06 02 06

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

25.2

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრში.  დახმარების გაწევა ხორციელდება თანადაფინანსებით  თითოეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1800 ლარის ოდენობით.

 დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას ორგანიზაციის მიერ, შემდეგი დოკუმენტაცია: ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა თანდართული დოკუმენტაციით (შშმ პირის მშობლის, მეურვის/მზრუნველის განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული შშმ პირები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

კოდი

06 02 07

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

35,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

კოდი

06 02 09

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

6,5

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 500 ლარის ოდენობით.

   წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

კოდი

06 02 10

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

3,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე 1000 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე ერთჯერადად.    

    წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: განცხადება, უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში – სხვა დოკუმენტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია: 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

კოდი

06 02 11

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

5,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას – 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, მეურვის/მზრუნველის განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები – საჭიროების შემთხვევაში.

ქვეპროგრამის მიზანია: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

კოდი

06 02 12

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

10,5

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 350 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას

დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია-საჭიროების შემთხვევაში.

მიზანია: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

 

 

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

კოდი

06 02 13

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

10,4

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას.

დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში – სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია: ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია დაკრძალვას.

 

 

 

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

კოდი

06 02 14

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

40,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მიზანია: სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

 

 

ათ. ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

კოდი

06 02 15

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

20,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება ( მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ცერებრალური დამბლის მქონე ბენეფიციარები.

 

 

ათ.ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

კოდი

06 02 17

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

15,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის დახმარება, რომელიც სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით აღიარებული იქნა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლად. ფინანსური დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად 500(ხუთასი)ლარის ოდენობით. 

დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: განცხადება; 

განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი, რომლითაც აღიარებული იქნა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლად. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლად აღიარებული პირის სოციალური მდგომარების  გაუმჯობესება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი.

 

 

ათ.ლარი

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

კოდი

06 02 18

დაფინანსება

2024 წელი

 

 

 

30,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

აღწერა და მიზანი

  დახმარების  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  16 წლამდე ასაკის ბავშვის და მისი ოჯახის ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე დახმარებას 500 (ხუთასი)  ლარის ოდენობით, ოჯახზე არაუმეტეს 1500 ლარისა, ქვეპროგრამით ისარგებლებს  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი  (ბავშვი, რომელზეც გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს სხვადასხვა გამოწვევა, მათ შორის მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვები) ბავშვი,  რომელსაც ესაჭიროება ფინანსური დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  დახმარება გაიცემა  საქართველოს სსიპ სახელმწიფო ზრუნვის და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს შიდა ქართლის  რეგიონული ცენტრიდან ან/და სხვა უფლებამოსილი ორგანოებიდან შემოსული  მომართვების საფუძველზე. შემოსული მომართვებს  სწავლობს და ამოწმებს ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური, რომელიც    ადგენს დასკვნას ბავშვის მდგომარეობის და დახმარების მიზანშეწონილობის შესახებ.

  დახმარების მისაღებად ასევე წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მიზანია:  ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერა და გაძლიერება, ფიზიკური და სოციალური მდგომარების  გაუმჯობესება, კრიზისულ მდგომარეობის დაძლევაში მხარდაჭერა.       

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ოჯახები და ბავშვები

          

 

 

 

 

 

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 ათ. ლარი

ორგ. კოდი

 

დასახელება

 

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

მათ შორის (2024წ):

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

გადასახდელები

26 953,22

34 521,87

22 460,80

258,40

22 202,40

 

შრომის ანაზღაურება

2 383,27

3 145,00

3 381,00

0,00

3 381,00

 

საქონელი და მომსახურება

1 455,59

1 763,75

1 190,20

0,00

1 190,20

 

პროცენტი

24,51

30,00

15,00

0,00

15,00

 

სუბსიდიები

6 849,32

8 937,40

10 473,90

0,00

10 473,90

 

გრანტები

127,62

187,69

182,20

0,00

182,20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 116,01

1 074,50

1 240,60

0,00

1 240,60

 

სხვა ხარჯები

557,83

497,60

259,80

0,00

259,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 389,60

18 817,93

5 663,10

258,40

5 404,70

 

ძირითადი აქტივები

14 389,60

18 773,41

5 663,10

258,40

5 404,70

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

 

საშინაო

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 623,30

4 730,53

4 595,00

0,00

4 595,00

 

ხარჯები

3 404,15

4 370,51

4 486,00

0,00

4 486,00

 

შრომის ანაზღაურება

2 383,27

3 145,00

3 381,00

0,00

3 381,00

 

საქონელი და მომსახურება

720,17

884,92

890,20

0,00

890,20

 

პროცენტი

24,51

30,00

15,00

0,00

15,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,04

21,30

100,00

0,00

100,00

 

სხვა ხარჯები

110,54

101,60

99,80

0,00

99,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,67

292,02

54,00

0,00

54,00

 

ძირითადი აქტივები

169,67

292,02

54,00

0,00

54,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

 

საშინაო

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 549,31

4 582,53

4 475,00

0,00

4 475,00

 

ხარჯები

3 379,64

4 290,51

4 421,00

0,00

4 421,00

 

შრომის ანაზღაურება

2 383,27

3 145,00

3 381,00

0,00

3 381,00

 

საქონელი და მომსახურება

720,17

844,92

850,20

0,00

850,20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,04

21,30

100,00

0,00

100,00

 

სხვა ხარჯები

110,54

91,60

89,80

0,00

89,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,67

292,02

54,00

0,00

54,00

 

ძირითადი აქტივები

169,67

292,02

54,00

0,00

54,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

823,54

1 042,07

1 059,30

0,00

1 059,30

 

ხარჯები

819,69

960,10

1 055,30

0,00

1 055,30

 

შრომის ანაზღაურება

660,63

750,00

824,00

0,00

824,00

 

საქონელი და მომსახურება

101,51

141,80

156,50

0,00

156,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

3,30

10,00

0,00

10,00

 

სხვა ხარჯები

57,55

65,00

64,80

0,00

64,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,85

81,97

4,00

0,00

4,00

 

ძირითადი აქტივები

3,85

81,97

4,00

0,00

4,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 576,03

3 292,46

3 415,70

0,00

3 415,70

 

ხარჯები

2 410,21

3 127,41

3 365,70

0,00

3 365,70

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,58

2 240,00

2 557,00

0,00

2 557,00

 

საქონელი და მომსახურება

582,81

656,12

693,70

0,00

693,70

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,04

18,00

90,00

0,00

90,00

 

სხვა ხარჯები

52,16

25,60

25,00

0,00

25,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,82

165,05

50,00

0,00

50,00

 

ძირითადი აქტივები

165,82

165,05

50,00

0,00

50,00

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

73,99

148,00

120,00

0,00

120,00

 

ხარჯები

24,51

80,00

65,00

0,00

65,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

 

პროცენტი

24,51

30,00

15,00

0,00

15,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

 

საშინაო

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

 

ხარჯები

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

 

სხვა ხარჯები

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

73,99

98,00

70,00

0,00

70,00

 

ხარჯები

24,51

30,00

15,00

0,00

15,00

 

პროცენტი

24,51

30,00

15,00

0,00

15,00

 

ვალდებულებების კლება

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

 

საშინაო

49,48

68,00

55,00

0,00

55,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 453,79

16 422,62

3 866,40

0,00

3 866,40

 

ხარჯები

1 186,97

1 266,00

1 319,00

0,00

1 319,00

 

საქონელი და მომსახურება

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

 

სუბსიდიები

752,76

752,00

1 019,00

0,00

1 019,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 266,83

15 156,62

2 547,40

0,00

2 547,40

 

ძირითადი აქტივები

11 266,83

15 156,62

2 547,40

0,00

2 547,40

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 490,64

10 082,74

1 895,30

0,00

1 895,30

 

ხარჯები

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

 

საქონელი და მომსახურება

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 316,15

9 804,74

1 595,30

0,00

1 595,30

 

ძირითადი აქტივები

7 316,15

9 804,74

1 595,30

0,00

1 595,30

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

7 316,15

9 804,74

1 595,30

0,00

1 595,30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 316,15

9 804,74

1 595,30

0,00

1 595,30

 

ძირითადი აქტივები

7 316,15

9 804,74

1 595,30

0,00

1 595,30

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

 

ხარჯები

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

 

საქონელი და მომსახურება

174,49

278,00

300,00

0,00

300,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 073,88

2 404,84

672,10

0,00

672,10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 073,88

2 404,84

672,10

0,00

672,10

02 02

ძირითადი აქტივები

2 073,88

2 404,84

672,10

0,00

672,10

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

619,39

391,62

672,10

0,00

672,10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

619,39

391,62

672,10

0,00

672,10

02 02 03

ძირითადი აქტივები

619,39

391,62

672,10

0,00

672,10

02 03

გარე განათება

755,28

1 230,80

1 069,00

0,00

1 069,00

 

ხარჯები

752,76

752,00

1 019,00

0,00

1 019,00

 

სუბსიდიები

752,76

752,00

1 019,00

0,00

1 019,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,52

478,80

50,00

0,00

50,00

 

ძირითადი აქტივები

2,52

478,80

50,00

0,00

50,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,00

473,80

50,00

0,00

50,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

473,80

50,00

0,00

50,00

02 03 01

ძირითადი აქტივები

0,00

473,80

50,00

0,00

50,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

755,28

757,00

1 019,00

0,00

1 019,00

 

ხარჯები

752,76

752,00

1 019,00

0,00

1 019,00

 

სუბსიდიები

752,76

752,00

1 019,00

0,00

1 019,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

02 06

ძირითადი აქტივები

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

02 06 01

ძირითადი აქტივები

520,64

299,00

150,00

0,00

150,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

306,55

416,93

80,00

0,00

80,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239,44

416,93

80,00

0,00

80,00

02 07

ძირითადი აქტივები

239,44

416,93

80,00

0,00

80,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 863,75

3 677,03

3 532,90

258,40

3 274,50

 

ხარჯები

1 696,87

1 980,37

2 471,20

0,00

2 471,20

 

სუბსიდიები

1 696,87

1 980,37

2 289,00

0,00

2 289,00

 

გრანტები

0,00

0,00

182,20

0,00

182,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,89

1 696,66

1 061,70

258,40

803,30

 

ძირითადი აქტივები

166,89

1 696,66

1 061,70

258,40

803,30

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

111,00

1 650,03

1 061,70

258,40

803,30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,00

1 650,03

1 061,70

258,40

803,30

 

ძირითადი აქტივები

111,00

1 650,03

1 061,70

258,40

803,30

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 374,53

1 604,00

1 642,50

0,00

1 642,50

 

ხარჯები

1 374,53

1 597,81

1 642,50

0,00

1 642,50

 

სუბსიდიები

1 374,53

1 597,81

1 642,50

0,00

1 642,50

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

378,22

423,00

646,50

0,00

646,50

 

ხარჯები

322,34

382,56

646,50

0,00

646,50

 

სუბსიდიები

322,34

382,56

646,50

0,00

646,50

03 04

მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციების მართვა და მონიტორინგი

0,00

0,00

182,20

0,00

182,20

 

ხარჯები

0,00

0,00

182,20

0,00

182,20

 

გრანტები

0,00

0,00

182,20

0,00

182,20

04 00

განათლება

3 463,33

4 488,91

4 028,20

0,00

4 028,20

 

ხარჯები

3 110,59

4 152,03

4 028,20

0,00

4 028,20

 

სუბსიდიები

2 583,58

3 551,20

4 028,20

0,00

4 028,20

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 594,58

3 589,20

4 028,20

0,00

4 028,20

 

ხარჯები

2 583,58

3 551,20

4 028,20

0,00

4 028,20

 

სუბსიდიები

2 583,58

3 551,20

4 028,20

0,00

4 028,20

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

4 266,26

3 929,58

4 967,70

0,00

4 967,70

 

ხარჯები

1 832,78

2 596,03

2 967,70

0,00

2 967,70

 

სუბსიდიები

1 708,87

2 506,03

2 877,70

0,00

2 877,70

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 433,47

1 333,55

2 000,00

0,00

2 000,00

 

ძირითადი აქტივები

2 433,47

1 333,55

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 342,66

2 785,58

3 524,00

0,00

3 524,00

 

ხარჯები

909,18

1 462,95

1 524,00

0,00

1 524,00

 

სუბსიდიები

875,27

1 462,95

1 700,00

0,00

1 700,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 433,47

1 322,63

2 000,00

0,00

2 000,00

 

ძირითადი აქტივები

2 433,47

1 322,63

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

2 328,61

1 313,58

2 000,00

0,00

2 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 294,70

1 313,58

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01 01

ძირითადი აქტივები

2 294,70

1 313,58

2 000,00

0,00

2 000,00

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 014,04

812,00

974,00

0,00

974,00

 

ხარჯები

875,27

804,95

974,00

0,00

974,00

 

სუბსიდიები

875,27

804,95

974,00

0,00

974,00

05 01 03

საცურაო აუზის მოვლა-პატრონობა

0,00

500,00

550,00

0,00

550,00

 

ხარჯები

0,00

498,00

550,00

0,00

550,00

 

სუბსიდიები

0,00

498,00

550,00

0,00

550,00

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0,00

160,00

176,00

0,00

176,00

 

ხარჯები

0,00

160,00

176,00

0,00

176,00

 

სუბსიდიები

0,00

160,00

176,00

0,00

176,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

875,74

1 069,00

1 179,70

0,00

1 179,70

 

ხარჯები

875,74

1 060,08

1 179,70

0,00

1 179,70

 

სუბსიდიები

785,74

970,08

1 089,70

0,00

1 089,70

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22,49

30,00

36,70

0,00

36,70

 

ხარჯები

22,49

30,00

36,70

0,00

36,70

 

სუბსიდიები

22,49

30,00

36,70

0,00

36,70

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

388,01

450,00

504,00

0,00

504,00

 

ხარჯები

388,01

450,00

504,00

0,00

504,00

 

სუბსიდიები

388,01

450,00

504,00

0,00

504,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

44,46

56,00

61,00

0,00

61,00

 

ხარჯები

44,46

55,24

61,00

0,00

61,00

 

სუბსიდიები

44,46

55,24

61,00

0,00

61,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

170,27

200,00

220,00

0,00

220,00

 

ხარჯები

170,27

198,01

220,00

0,00

220,00

 

სუბსიდიები

170,27

198,01

220,00

0,00

220,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

34,50

43,00

47,00

0,00

47,00

 

ხარჯები

34,50

43,00

47,00

0,00

47,00

 

სუბსიდიები

34,50

43,00

47,00

0,00

47,00

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

47,06

52,00

58,00

0,00

58,00

 

ხარჯები

47,06

52,00

58,00

0,00

58,00

 

სუბსიდიები

47,06

52,00

58,00

0,00

58,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

55,00

104,00

115,00

0,00

115,00

 

ხარჯები

55,00

97,83

115,00

0,00

115,00

 

სუბსიდიები

55,00

97,83

115,00

0,00

115,00

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

18,68

21,00

23,00

0,00

23,00

 

ხარჯები

18,68

21,00

23,00

0,00

23,00

 

სუბსიდიები

18,68

21,00

23,00

0,00

23,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

 

ხარჯები

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

 

სხვა ხარჯები

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

5,27

23,00

25,00

0,00

25,00

 

ხარჯები

5,27

23,00

25,00

0,00

25,00

 

სუბსიდიები

5,27

23,00

25,00

0,00

25,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

47,86

75,00

88,00

0,00

88,00

 

ხარჯები

47,86

73,00

88,00

0,00

88,00

 

სუბსიდიები

47,86

73,00

88,00

0,00

88,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 282,79

1 273,20

1 470,60

0,00

1 470,60

 

ხარჯები

1 282,79

1 271,00

1 470,60

0,00

1 470,60

 

სუბსიდიები

107,25

147,80

260,00

0,00

260,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 077,97

1 053,20

1 140,60

0,00

1 140,60

 

სხვა ხარჯები

97,57

70,00

70,00

0,00

70,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107,25

150,00

260,00

0,00

260,00

 

ხარჯები

107,25

147,80

260,00

0,00

260,00

 

სუბსიდიები

107,25

147,80

260,00

0,00

260,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 175,54

1 123,20

1 210,60

0,00

1 210,60

 

ხარჯები

1 175,54

1 123,20

1 210,60

0,00

1 210,60

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 077,97

1 053,20

1 140,60

0,00

1 140,60

 

სხვა ხარჯები

97,57

70,00

70,00

0,00

70,00

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

85,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

ხარჯები

85,00

90,00

100,00

0,00

100,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85,00

90,00

100,00

0,00

100,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

765,32

714,90

715,00

0,00

715,00

 

ხარჯები

765,32

714,90

715,00

0,00

715,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

765,32

714,90

715,00

0,00

715,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

96,40

112,00

112,00

0,00

112,00

 

ხარჯები

96,40

112,00

112,00

0,00

112,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

96,40

112,00

112,00

0,00

112,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

34,00

44,60

53,00

0,00

53,00

 

ხარჯები

34,00

44,60

53,00

0,00

53,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,00

44,60

53,00

0,00

53,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

28,00

30,00

30,00

0,00

30,00

 

ხარჯები

28,00

30,00

30,00

0,00

30,00

 

სხვა ხარჯები

28,00

30,00

30,00

0,00

30,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

33,00

18,00

25,20

0,00

25,20

 

ხარჯები

33,00

18,00

25,20

0,00

25,20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,00

18,00

25,20

0,00

25,20

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

29,60

28,00

35,00

0,00

35,00

 

ხარჯები

29,60

28,00

35,00

0,00

35,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,60

28,00

35,00

0,00

35,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3,00

4,20

6,50

0,00

6,50

 

ხარჯები

3,00

4,20

6,50

0,00

6,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,00

4,20

6,50

0,00

6,50

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

3,00

3,00

3,00

0,00

3,00

 

ხარჯები

3,00

3,00

3,00

0,00

3,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,00

3,00

3,00

0,00

3,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

6,00

5,00

5,00

0,00

5,00

 

ხარჯები

6,00

5,00

5,00

0,00

5,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,00

5,00

5,00

0,00

5,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

10,15

10,50

10,50

0,00

10,50

 

ხარჯები

10,15

10,50

10,50

0,00

10,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,15

10,50

10,50

0,00

10,50

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

0,50

2,00

10,40

0,00

10,40

 

ხარჯები

0,50

2,00

10,40

0,00

10,40

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,50

2,00

10,40

0,00

10,40

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

69,57

40,00

40,00

0,00

40,00

 

ხარჯები

69,57

40,00

40,00

0,00

40,00

 

სხვა ხარჯები

69,57

40,00

40,00

0,00

40,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

11,00

20,00

20,00

0,00

20,00

 

ხარჯები

11,00

20,00

20,00

0,00

20,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,00

20,00

20,00

0,00

20,00

06 02 17

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

06 02 18

ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

ხარჯები

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

 

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

 

  1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

  1. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ა. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10  ათასი ლარი.

ბ. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

  1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 270.4 ათ ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 260.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.4 ათასი ლარი;

  1.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის №16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ – შესაბამისად.

 

მუხლი 21. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2024 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

         კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.