„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5199-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/10/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019616
5199-Iს
17/10/2019
ვებგვერდი, 18/10/2019
190020010.05.001.019616
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 25.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.019303) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

9,750,326.9

10,595,649.4

10,540,400.0

10,440,000.0

100,400.0

გადასახადები

8,991,307.4

9,695,962.2

9,645,000.0

9,645,000.0

0.0

გრანტები

350,602.4

404,014.7

390,400.0

290,000.0

100,400.0

სხვა შემოსავლები

408,417.1

495,672.5

505,000.0

505,000.0

0.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,407,624.2

1,469,483.6

1,468,863.6

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,288,263.2

1,246,432.1

1,243,997.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

513,043.8

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

419,453.0

435,087.0

401,432.0

33,655.0

გრანტები

1,346,158.8

1,331,957.4

787,932.1

787,932.1

0.0

მათ შორის, კაპიტალური

610,194.8

527,941.7

628,816.1

628,816.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,501,326.9

3,886,912.0

3,886,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,082,044.2

1,549,165.0

1,501,430.0

47,735.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

157,729.5

82,295.2

335,031.0

305,886.0

29,145.0

საოპერაციო სალდო

378,237.0

1,051,936.7

541,347.2

525,392.2

15,955.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

874,149.5

1,811,165.9

2,057,593.1

1,319,903.1

737,690.0

ზრდა

971,755.5

1,912,171.3

2,137,593.1

1,399,903.1

737,690.0

კლება

97,606.0

101,005.4

80,000.0

80,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-495,912.5

-759,229.1

-1,516,246.0

-794,511.0

-721,735.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

640,305.0

365,188.7

-267,200.0

-476,590.0

209,390.0

ზრდა

905,602.2

484,339.0

209,390.0

0.0

209,390.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

103,240.5

0.0

0.0

0.0

სესხები

309,672.5

237,642.2

209,390.0

0.0

209,390.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

143,456.2

0.0

0.0

0.0

კლება

265,297.2

119,150.3

476,590.0

476,590.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

0.0

356,590.0

356,590.0

0.0

სესხები

96,104.5

94,131.8

120,000.0

120,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

25,013.7

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

4.8

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,136,217.5

1,124,417.8

1,249,046.0

317,921.0

931,125.0

ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

1,285,000.0

931,125.0

საშინაო

399,493.9

422,310.4

900,000.0

900,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

422,309.4

900,000.0

900,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

385,000.0

931,125.0

სესხები

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

385,000.0

931,125.0

კლება

515,387.7

753,199.3

967,079.0

967,079.0

0.0

საშინაო

61,334.9

35,082.0

40,079.0

40,079.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

79.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

718,117.3

927,000.0

927,000.0

0.0

სესხები

427,428.7

714,884.7

927,000.0

927,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

3,232.6

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

11,618,664.9

12,693,422.2

12,956,525.0

11,925,000.0

1,031,525.0

შემოსავლები

9,750,326.9

10,595,649.4

10,540,400.0

10,440,000.0

100,400.0

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

101,005.4

80,000.0

80,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

119,126.8

119,150.3

120,000.0

120,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

1,285,000.0

931,125.0

გადასახდელები

11,764,835.4

12,590,181.6

13,313,115.0

12,281,590.0

1,031,525.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,755.5

1,912,171.3

2,137,593.1

1,399,903.1

737,690.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

905,602.2

381,098.4

209,390.0

0.0

209,390.0

ვალდებულებების კლება

515,387.7

753,199.3

967,079.0

967,079.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-146,170.5

103,240.6

-356,590.0

-356,590.0

0.0

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,540,400.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,750,326.90

10,595,649.40

10,540,400.00

გადასახადები

8,991,307.40

9,695,962.20

9,645,000.00

გრანტები

350,602.40

404,014.70

390,400.00

სხვა შემოსავლები

408,417.10

495,672.50

505,000.00

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,670,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

8,991,307.4

9,695,962.2

9,645,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,282,526.2

3,614,519.5

4,005,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

2,525,970.7

2,877,895.1

3,150,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,525,970.7

2,877,895.1

3,150,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

756,555.5

736,624.4

855,000.0

მოგების გადასახადი

756,555.5

736,624.4

855,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,573,534.7

5,892,636.4

5,358,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,122,612.8

4,426,909.8

4,071,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,122,612.8

4,426,909.8

4,071,000.0

აქციზი

1,450,921.9

1,465,726.6

1,287,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

71,618.9

73,416.9

75,000.0

იმპორტის გადასახადი

71,618.9

73,416.9

75,000.0

სხვა გადასახადები

63,627.6

115,389.4

207,000.0

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 390,400.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

350,602.4

404,014.7

390,400.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

188,947.4

232,419.8

255,765.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

141,195.6

205,122.3

230,000.0

EU

72,157.1

137,680.1

230,000.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

17,909.5

20,178.6

120,080.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

27,155.0

0.0

31,050.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

15,154.2

11,796.7

18,350.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

27,163.5

12,420.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0.0

18,626.4

16,300.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

22,196.5

13,200.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

11,938.5

0.0

0.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა − II  ფაზა (EU)

0.0

27,163.5

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

0.0

10,555.0

18,600.0

სხვადასხვა დონორი

69,038.5

67,442.2

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

69,038.5

67,442.2

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

47,751.8

27,297.5

25,765.0

E5P

13,004.5

0.0

2,000.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი − ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

1,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

0.0

1,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

13,004.5

0.0

0.0

SIDA

3,919.1

7,966.5

3,300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

3,919.1

7,966.5

3,300.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

0.0

CNF

1,094.9

1,383.1

1,345.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,094.9

1,383.1

1,345.0

WB-TF

1,534.9

3,833.3

3,600.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

1,534.9

3,833.3

3,600.0

EU

18,429.6

10,722.2

9,750.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

1,120.2

1,735.5

1,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია−გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

11,630.3

4,734.8

8,050.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

2,945.9

1,563.6

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

2,733.2

2,688.3

700.0

EC

2,199.0

0.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

2,199.0

 

0.0

GEF

1,801.1

3,392.5

5,270.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1,801.1

3,392.5

5,270.0

EBRD

5,768.7

0.0

500.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

5,280.4

0.0

500.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

488.3

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

100,938.3

106,983.7

74,635.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

100,938.3

106,983.7

74,635.0

MCC

87,061.9

95,277.7

63,900.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი (MCC)

87,061.9

95,277.7

63,900.0

KfW

13,437.1

11,706.1

10,495.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა − II ფაზა (KfW)

232.0

0.0

0.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

77.5

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, III ფაზა) (KfW)

4,550.1

2,848.7

3,300.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

7,026.3

7,509.7

5,350.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

1,551.2

1,347.6

1,845.0

ORIO

45.2

0.0

240.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

45.2

0.0

240.0

ORET

394.1

0.0

0.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (ORET, EBRD)

394.1

0.0

0.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

60,716.7

64,611.2

60,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 505,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

391,879.4

495,672.5

505,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141,778.8

201,598.1

196,000.0

პროცენტები

57,811.2

103,791.5

95,000.0

დივიდენდები

66,356.1

70,350.8

81,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

1,356.1

350.8

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

65,000.0

70,000.0

80,000.0

რენტა

17,611.5

27,455.9

20,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

99,671.9

94,440.1

96,700.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

95,882.8

91,147.7

93,600.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

12,577.2

648.5

300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

60,983.6

65,774.2

68,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,757.9

2,639.6

3,200.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,353.7

18,552.6

19,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,616.7

1,974.2

1,600.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,043.7

1,023.1

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

550.0

535.5

500.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,789.1

3,292.4

3,100.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

61.6

65.5

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,710.6

3,206.8

3,000.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

17.0

20.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

55,258.2

78,248.4

95,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც  ხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

95,170.5

121,385.9

117,300.0


თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,999,052.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,407,624.2

1,469,483.6

1,468,863.6

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,288,263.2

1,246,432.1

1,243,997.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

513,043.8

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

419,453.0

435,087.0

401,432.0

33,655.0

გრანტები

1,346,158.8

1,331,957.4

787,932.1

787,932.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,501,326.9

3,886,912.0

3,886,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,082,044.2

1,549,165.0

1,501,430.0

47,735.0

 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,057,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

971,755.6

1,912,171.3

2,137,593.1

1,394,903.1

737,690.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,604.0

6,432.7

7,048.1

7,048.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

104.9

49.9

100.0

100.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

337.0

541.8

590.0

590.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

391.7

214.0

668.0

668.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2,085.2

910.5

15.0

15.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

381.7

27.6

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

461.3

288.2

555.0

555.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

5,240.2

8,371.1

13,012.0

13,012.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

61.4

131.3

1,655.0

1,655.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

12.6

6.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

1.4

0.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

3.8

5.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

3.1

6.0

3.0

3.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.8

3.4

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

5.3

4.5

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

7.0

6.5

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

23.2

5.7

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

5.0

3.1

2.0

2.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

6,161.4

12,393.8

13,370.0

13,370.0

0.0

21 00

 სსიპ − საპენსიო სააგენტო

0.0

138.5

500.0

500.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

228.5

19.7

35.0

35.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,875.2

8,844.3

17,155.0

17,155.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,721.1

2,473.0

3,245.0

1,945.0

1,300.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

656,666.0

1,302,619.6

1,476,300.0

800,055.0

676,245.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

26,227.6

28,564.6

27,390.0

27,390.0

0.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

86,815.1

114,909.1

47,435.0

47,435.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,181.3

18,464.4

2,010.0

2,010.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

49,205.2

131,679.1

203,477.0

188,477.0

15,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

28,707.2

88,847.0

108,336.0

108,336.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

14,867.1

16,589.6

18,006.0

13,286.0

4,720.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

62,092.7

149,404.0

182,199.0

141,774.0

40,425.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

1,742.1

2,019.4

2,970.0

2,970.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

50.5

32.1

12.0

12.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

212.3

32.8

55.0

55.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

1,422.1

715.5

690.0

690.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

581.0

16.6

315.0

315.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,814.0

7,701.2

3,400.0

3,400.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

103.8

314.7

110.0

110.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

6,156.3

5,262.3

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

5.4

0.6

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

39.9

29.8

45.0

45.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

1,825.4

2,299.1

883.0

883.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

1,499.7

5,000.0

5,000.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

21.6

65.6

50.0

50.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

37.4

0.0

95.0

95.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

5.6

22.2

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2.8

14.4

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

216.2

180.0

665.0

665.0

0.0

52 00

სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

55 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ − ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

               

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                                                                      ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

101,005.3

80,000.0

ძირითადი აქტივები

59,271.8

80,364.4

60,000.0

მატერიალური მარაგები

34.1

10.2

0.0

არაწარმოებული აქტივები

38,300.1

20,630.8

20,000.0

მიწა

5,306.4

8,340.3

7,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32,993.8

12,290.5

13,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

32,981.2

12,290.5

13,000.0

სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები

12.6

0.0

0.0

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

10,343,845.5

11,455,883.9

12,136,646.0

11,314,511.0

822,135.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,868,980.6

2,244,255.1

1,747,297.9

1,747,297.9

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

324,882.5

357,764.0

412,845.8

412,845.8

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

167,810.4

164,713.2

173,675.0

173,675.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31,719.1

32,910.6

87,655.8

87,655.8

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

125,353.0

160,140.3

151,515.0

151,515.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

35,070.8

37,727.3

34,215.0

34,215.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,410.7

1,483.2

1,600.0

1,600.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,772.0

9,328.7

10,000.0

10,000.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

25,888.2

26,915.5

22,615.0

22,615.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

476,557.2

518,017.5

644,000.0

644,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

941,817.4

1,241,708.1

610,600.0

610,600.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

90,652.6

89,038.1

45,637.1

45,637.1

0.0

7.2

თავდაცვა

802,873.3

846,090.8

890,451.0

875,451.0

15,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

162,396.3

334,239.3

360,660.0

345,660.0

15,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

38,422.5

38,207.3

42,750.0

42,750.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

28,878.0

30,240.4

33,530.0

33,530.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

573,176.5

443,403.7

453,511.0

453,511.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,022,419.0

1,128,241.8

1,223,179.0

1,223,179.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

542,026.5

596,234.0

660,149.0

660,149.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

64,717.0

85,870.5

97,290.0

97,290.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

117,190.6

126,321.7

140,470.0

140,470.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

130,581.5

137,645.6

141,245.0

141,245.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

167,903.4

182,169.9

184,025.0

184,025.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,565,901.5

1,776,206.7

2,090,524.0

1,366,129.0

724,395.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

175,205.4

60,918.0

78,245.0

78,245.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

172,749.8

57,579.8

73,455.0

73,455.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,455.6

3,338.2

4,790.0

4,790.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

207,166.8

198,234.4

293,054.0

267,714.0

25,340.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

207,166.8

198,234.4

293,054.0

267,714.0

25,340.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

12,341.7

13,295.0

57,800.0

56,100.0

1,700.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

6,668.6

7,363.3

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

5,673.1

5,931.7

49,800.0

48,100.0

1,700.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,069.5

2,320.2

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,069.5

2,320.2

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

865,320.3

1,183,501.4

1,287,650.0

738,050.0

549,600.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

842,957.1

1,173,961.7

1,273,850.0

724,250.0

549,600.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.5

86.2

300.0

300.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,659.0

6,482.4

13,000.0

13,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

17,655.7

2,971.2

500.0

500.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

278,064.0

278,029.4

300,200.0

162,445.0

137,755.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

658.8

316.4

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

76,137.1

100,936.9

101,840.0

101,840.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

201,268.1

176,776.1

198,050.0

60,295.0

137,755.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

26,733.8

39,908.4

63,675.0

53,675.0

10,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

63,083.8

68,492.0

91,596.0

82,151.0

9,445.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

9,531.0

2,117.3

18,950.0

17,450.0

1,500.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

5,082.5

8,937.6

3,500.0

200.0

3,300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

904.3

1,094.4

1,200.0

1,200.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

20,298.7

19,323.4

22,665.0

18,020.0

4,645.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

27,267.3

37,019.3

45,281.0

45,281.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

18,026.3

16,419.7

105,916.1

98,021.1

7,895.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

11,523.5

10,421.0

12,416.1

5,221.1

7,195.0

7.6.3

წყალმომარაგება

6,502.8

5,998.8

93,500.0

92,800.0

700.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,014,393.3

1,089,062.7

1,091,243.0

1,091,243.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

11,693.2

12,479.6

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

11,693.2

12,479.6

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

752,153.2

804,691.0

800,600.0

800,600.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

734,735.3

785,721.1

780,000.0

780,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

17,417.9

18,969.9

20,600.0

20,600.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

167,585.5

170,185.5

158,781.0

158,781.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

163,682.3

164,499.2

151,255.0

151,255.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

3,903.2

5,686.3

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37,154.6

49,072.6

55,710.0

55,710.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

45,806.7

52,633.9

46,102.0

46,102.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

257,871.1

344,528.3

311,707.0

311,707.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

109,094.6

158,797.5

126,450.0

126,450.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

86,951.2

113,338.8

91,486.0

91,486.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47,571.8

54,123.7

59,200.0

59,200.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

962.0

1,504.3

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

13,291.5

16,764.0

33,609.0

33,609.0

0.0

7.9

განათლება

1,183,026.0

1,243,492.1

1,484,618.0

1,419,218.0

65,400.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.7

100.0

100.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

584,216.6

603,215.4

750,884.0

750,884.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

584,216.6

603,215.4

750,884.0

750,884.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

35,827.9

36,645.5

52,660.0

52,660.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

128,146.8

161,696.1

160,165.0

160,165.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

212.0

210.0

210.0

210.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

127,934.8

161,486.1

159,955.0

159,955.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,490.7

1,765.6

2,000.0

2,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

76,350.6

99,754.4

108,356.0

108,356.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

63,718.0

66,422.7

41,690.0

41,690.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

293,275.4

273,991.7

368,763.0

303,363.0

65,400.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,547,270.7

2,699,094.8

3,100,114.0

3,100,114.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,919.6

6,926.9

9,260.0

9,260.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

133.1

145.3

260.0

260.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,786.5

6,781.6

9,000.0

9,000.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,714,206.8

1,746,159.5

1,955,261.0

1,955,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

659,974.3

655,384.4

786,682.0

786,682.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,900.4

17,443.9

80,760.0

80,760.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

97,988.5

127,960.6

68,950.0

68,950.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

58,281.2

145,219.5

199,201.0

199,201.0

0.0

 

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,516,246.0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-267,200.0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 209,390.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

905,602.2

484,339.0

209,390.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

103,240.5

0.0

სესხები

309,672.5

237,642.2

209,390.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

143,456.2

0.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 476,590.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

265,297.2

119,150.3

476,590.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

0.0

356,590.0

სესხები

96,104.5

94,131.8

120,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

25,013.7

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

4.8

0.0

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,249,046.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,216,125.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

საშინაო

399,493.9

422,310.4

900,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

422,309.4

900,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

1.0

0.0

საგარეო

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

სესხები

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 900,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 106 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის II ფაზის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 46 500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 931 125.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

კრედიტები

957,779.3

996,881.1

931,125.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

56,858.7

366.0

0.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი − ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

700.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

45,611.9

16,481.9

6,100.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

113,756.4

7,550.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა–შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

0.0

201,682.0

16,050.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

8,515.7

1,387.2

30.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (ADB, IBRD, WB)

28,693.4

15,887.7

3,000.0

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

228,275.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

6,047.6

9,037.8

6,730.0

სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48-კმ 64, გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

0.0

20,357.4

26,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

58,521.9

49,260.3

48,500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

7,895.0

6,633.9

8,800.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

0.0

125.7

45,600.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

10,528.4

2,588.3

500.0

ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ − I ფაზა (KfW, EBRD)

0.0

0.0

1,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

43,060.4

17,737.4

4,000.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD)

1,356.8

0.0

2,750.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

19,354.0

16,517.6

13,100.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

13,327.1

8,060.3

4,000.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

988.5

3,301.5

10,000.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

104,173.9

130,364.5

158,675.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

86,446.8

34,739.8

38,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)

49,752.0

51,973.5

37,225.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

473.2

-9.4

0.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი–არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

10,250.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

8,749.3

1,300.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

49.1

746.2

8,500.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)

2,141.9

0.0

0.0

ქალაქ ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

48,692.0

41,178.9

4,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

10,950.0

18,447.0

2,300.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

5,120.7

0.0

0.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

4,888.3

16,175.2

0.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

475.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

1,600.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

68,605.2

47,220.7

44,150.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

742.2

6,116.2

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

30,910.7

21,164.4

36,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

8,343.8

16,409.9

17,050.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

13,740.7

15,506.7

14,690.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

9,302.9

10,685.9

13,400.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

11,006.1

0.0

0.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

0.0

500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

36,706.9

7,164.1

1,600.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

4,508.6

26,864.3

24,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

3,000.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

12,332.8

744.2

0.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

137.1

0.0

300.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

4,084.3

4,551.4

14,025.0

ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB)

37,967.8

23,120.6

36,500.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

6,863.7

8,905.4

15,400.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

99,079.5

22,881.1

15,000.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 967,079.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

515,387.7

442,960.3

967,079.0

საშინაო

61,334.9

17,082.0

40,079.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

17,000.0

40,000.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

425,878.3

927,000.0

სესხები

427,428.7

422,645.7

927,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

3,232.6

0.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 20,618.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 16,508.6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 110.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი  (31.12.2019)

სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი

16,508,606.1

მრავალმხრივი კრედიტორები

11,373,351.2

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,665,582.1

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

62,201.8

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

327,337.8

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB)

1,515,186.2

ევროკავშირი (EU)

124,146.0

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,577,931.6

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

97,320.6

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 

2,945.2

გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 

700.0

ორმხრივი კრედიტორები

2,915,889.1

სომხეთი                                 

21,136.9

აზერბაიჯანი                         

19,854.5

ავსტრია                                  

54,818.5

ჩინეთი                                    

3,765.2

საფრანგეთი                           

831,616.5

გერმანია                 

1,002,930.3

ირანი                                       

15,096.6

იაპონია                                    

646,740.6

ყაზახეთი                                 

39,335.0

ქუვეითი                                  

34,242.5

ნიდერლანდი                     

1,734.6

რუსეთი                                   

152,210.4

თურქეთი                                

38,234.9

თურქმენეთი                          

625.6

უკრაინა                                   

266.2

ამერიკის შეერთებული შტატები                                    

52,989.4

უზბეკეთი                               

291.5

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,481,900.0

ევრობონდები

1,481,900.0

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

4,902.6

გერმანია

4,902.6

საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი

732,563.2

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   

732,563.2

სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი

4,110,000.0

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

240,846.0

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

686,418.2

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

3,030,735.8

სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი

20,618,606.1

შენიშვნა:

1. გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2019 წლის 13 სექტემბრის მდგომარეობით): 1 აშშ დოლარი = 2.9638 ლარი; 1 ევრო = 3.2670 ლარი (1.1023 აშშ დოლარი); 1 SDR = 1.3732 აშშ დოლარი; 10 ჩინური იუანი = 1.4115 აშშ დოლარი; 100 იაპონური იენი = 0.9268 აშშ დოლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 3.2884 აშშ დოლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით:

ა) 2019 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება  1 196.7 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.7%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი − მშპ-ის 3%);

ბ) 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 44.3%-ით (დადგენილი ზღვარი − მშპ-ის 60%).“.

2. მე-15 მუხლის 6.11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „6.11  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00)

პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოების მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობა;

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;

მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, აგრეთვე საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის, ფიზიკური პირებისთვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულების კონტროლი;

სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება;

სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობა მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის, მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე დასკვნების მომზადება.“.

 

3. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VI

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                                                                ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ ჯამი

საბიუჯეტო სახსრები

გრანტი

კრედიტი

00 00

სულ ჯამი

11,764,835.4

12,590,181.6

13,313,115.0

12,281,590.0

100,400.0

931,125.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,757.0

113,613.0

112,143.0

112,143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

41,455.0

42,990.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,407,624.2

1,469,483.7

1,468,863.7

620.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,755.5

1,912,171.3

2,137,593.1

1,399,903.1

58,945.0

678,745.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

905,602.2

381,098.4

209,390.0

0.0

0.0

209,390.0

 

ვალდებულებების კლება

515,387.7

753,199.3

967,079.0

967,079.0

0.0

0.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

59,223.5

61,154.2

64,736.0

64,736.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,331.0

1,126.0

1,126.0

1,126.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

56,619.5

54,721.4

57,687.9

57,687.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

30,432.3

29,428.4

31,224.0

31,224.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,604.0

6,432.7

7,048.1

7,048.1

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო საქმიანობა

51,248.4

51,481.2

54,696.0

54,696.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

840.0

670.0

670.0

670.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

49,696.0

47,343.9

49,952.9

49,952.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,935.5

23,725.4

25,298.0

25,298.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,552.4

4,137.3

4,743.1

4,743.1

0.0

0.0

01 01 01

საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა

0.0

17,394.5

18,530.4

18,530.4

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

385.0

385.0

385.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

17,394.5

18,530.4

18,530.4

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

14,724.5

15,353.1

15,353.1

0.0

0.0

01 01 02

საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა

0.0

6,450.5

6,934.5

6,934.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,450.5

6,934.5

6,934.5

0.0

0.0

01 01 03

საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

51,248.4

27,636.1

29,231.1

29,231.1

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

840.0

285.0

285.0

285.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

49,696.0

23,498.8

24,488.0

24,488.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,935.5

9,000.9

9,944.9

9,944.9

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,552.4

4,137.3

4,743.1

4,743.1

0.0

0.0

01 02

საბიბლიოთეკო საქმიანობა

7,525.4

9,223.9

9,590.0

9,590.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

441.0

441.0

441.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,477.3

6,928.4

7,290.0

7,290.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,210.8

5,417.3

5,640.0

5,640.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,048.1

2,295.4

2,300.0

2,300.0

0.0

0.0

01 03

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება

449.7

449.1

450.0

450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

446.1

449.1

445.0

445.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

286.0

285.7

286.0

286.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

13,194.6

13,529.0

8,200.0

8,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150.0

140.0

60.0

60.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,087.7

13,479.2

8,100.0

8,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,622.4

4,211.0

2,520.0

2,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.9

49.9

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

331.3

562.4

750.0

750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

13.0

13.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

331.3

562.4

750.0

750.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

291.3

396.1

547.0

547.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

17,940.4

20,150.7

16,800.0

16,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227.0

227.0

227.0

227.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,599.2

19,608.8

16,210.0

16,210.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,632.3

6,727.8

7,430.0

7,430.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.0

541.8

590.0

590.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

14,156.8

14,123.5

16,170.8

16,170.8

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

370.0

339.0

353.0

353.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,740.3

13,909.5

15,502.8

15,502.8

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,516.1

11,407.8

12,697.3

12,697.3

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391.7

214.0

668.0

668.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

64,259.7

77,214.5

27,687.1

27,687.1

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

500.0

500.0

531.0

531.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62,155.5

76,304.0

27,672.1

27,672.1

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

26,220.7

36,237.2

10,019.4

10,019.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,085.2

910.5

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

19.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საარჩევნო გარემოს განვითარება

11,091.3

10,993.8

11,998.9

11,998.9

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

475.0

475.0

506.0

506.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,513.5

10,982.7

11,983.9

11,983.9

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,138.0

9,037.6

9,141.4

9,141.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

577.3

11.1

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა

935.1

1,080.7

1,179.5

1,179.5

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

932.6

1,070.3

1,179.5

1,179.5

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

519.6

655.0

678.0

678.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება

14,236.4

14,324.1

14,308.7

14,308.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,236.4

14,324.1

14,308.7

14,308.7

0.0

0.0

06 04

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები

37,997.0

50,816.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36,473.0

49,926.9

200.0

200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,563.0

26,544.6

200.0

200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,505.5

889.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

4,057.5

3,849.5

4,150.0

4,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

73.0

73.0

73.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,675.8

3,821.9

4,050.0

4,050.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,691.7

2,658.9

2,762.0

2,762.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

381.7

27.6

100.0

100.0

0.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

7,567.3

8,307.8

9,500.0

9,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0

184.0

196.0

196.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,106.0

8,019.6

8,945.0

8,945.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,839.4

5,096.0

6,385.0

6,385.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

461.3

288.2

555.0

555.0

0.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

58,951.2

66,845.7

77,750.0

77,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,963.0

1,658.0

1,739.0

1,739.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53,710.8

58,474.6

64,738.0

64,738.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

40,909.4

42,791.8

47,400.0

47,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,240.2

8,371.1

13,012.0

13,012.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

09 01

საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა

57,426.1

65,375.9

75,880.0

75,880.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,925.0

1,620.0

1,701.0

1,701.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

52,202.3

57,261.6

62,958.0

62,958.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

40,228.5

42,174.5

46,750.0

46,750.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,223.6

8,114.4

12,922.0

12,922.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

09 02

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება

1,525.2

1,469.7

1,870.0

1,870.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

38.0

38.0

38.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,508.5

1,213.0

1,780.0

1,780.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

681.0

617.3

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

256.7

90.0

90.0

0.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

2,558.0

3,456.5

6,050.0

6,050.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

93.0

93.0

93.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,495.4

3,325.2

4,395.0

4,395.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,109.4

2,530.7

2,900.0

2,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

131.3

1,655.0

1,655.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

785.2

786.2

870.0

870.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

33.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

772.6

780.2

865.0

865.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

535.0

504.9

600.0

600.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

6.0

5.0

5.0

0.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

607.9

607.5

650.0

650.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

606.5

607.5

645.0

645.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

421.0

420.7

435.0

435.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

734.8

727.9

780.0

780.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

32.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

731.0

722.9

770.0

770.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

497.2

491.6

540.0

540.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

5.0

10.0

10.0

0.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

685.9

695.2

735.0

735.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

32.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

682.8

689.3

732.0

732.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

488.3

450.2

500.0

500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

6.0

3.0

3.0

0.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

591.0

594.6

625.0

625.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

587.2

591.2

622.0

622.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

428.1

423.6

450.0

450.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

3.4

3.0

3.0

0.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

582.6

582.7

620.0

620.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

576.9

578.2

620.0

620.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

428.7

426.0

460.0

460.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

525.4

536.6

610.0

610.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

31.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

518.4

530.1

606.0

606.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

371.8

360.2

440.0

440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

6.5

4.0

4.0

0.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

820.5

832.9

865.0

865.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

32.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

797.3

827.2

865.0

865.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

519.9

517.7

555.0

555.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.2

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

624.5

592.4

630.0

630.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

32.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

619.5

589.3

628.0

628.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

460.0

400.6

470.0

470.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

3.1

2.0

2.0

0.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

120,414.6

128,891.5

136,000.0

136,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,850.0

3,850.0

3,850.0

3,850.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

114,222.3

116,497.7

122,630.0

122,630.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

76,101.2

77,971.3

83,000.0

83,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,161.4

12,393.8

13,370.0

13,370.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20 01

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

109,611.8

111,660.0

119,920.0

119,920.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,850.0

3,452.0

3,452.0

3,452.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

104,283.6

100,166.2

107,550.0

107,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

70,998.3

70,602.7

75,750.0

75,750.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,297.3

11,493.8

12,370.0

12,370.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20 02

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა

10,802.8

17,231.5

16,080.0

16,080.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

398.0

398.0

398.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,938.7

16,331.5

15,080.0

15,080.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,102.9

7,368.6

7,250.0

7,250.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

864.1

899.9

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

21 00

 სსიპსაპენსიო სააგენტო

0.0

377.2

3,800.0

3,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

58.0

58.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

238.7

3,300.0

3,300.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

130.8

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

138.5

500.0

500.0

0.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,834.1

2,191.1

2,965.0

2,965.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

46.0

46.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,605.6

2,171.4

2,930.0

2,930.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

699.9

768.3

1,165.0

1,165.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.5

19.7

35.0

35.0

0.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

80,745.2

76,380.4

91,000.0

91,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,785.0

5,070.0

5,070.0

5,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

71,249.2

67,536.2

73,845.0

73,845.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

53,838.1

49,358.8

47,505.0

47,505.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,875.2

8,844.3

17,155.0

17,155.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

620.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 01

სახელმწიფო ფინანსების მართვა

18,846.1

21,170.5

22,120.0

22,120.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

396.0

368.0

337.0

337.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,507.9

17,773.2

18,410.0

18,410.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,241.7

7,866.8

8,900.0

8,900.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,042.3

3,397.3

3,710.0

3,710.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

295.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 02

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება

32,957.3

26,772.6

37,600.0

37,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,568.0

3,900.0

3,893.0

3,893.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28,765.9

23,312.7

26,600.0

26,600.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

27,100.0

21,799.9

16,600.0

16,600.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,866.4

3,459.9

11,000.0

11,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

325.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23 03

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია

17,587.0

18,787.1

21,485.0

21,485.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

670.0

660.0

710.0

710.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,587.0

18,787.1

21,485.0

21,485.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

14,792.3

15,948.2

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

23 04

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა

9,647.8

7,581.6

7,900.0

7,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

99.0

87.0

87.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,690.8

5,669.4

5,530.0

5,530.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,696.6

2,616.8

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,957.1

1,912.2

2,370.0

2,370.0

0.0

0.0

23 05

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება

940.9

1,109.5

895.0

895.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

931.5

1,034.6

820.0

820.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

368.1

355.7

375.0

375.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

75.0

75.0

75.0

0.0

0.0

23 06

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა

766.1

959.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

21.0

21.0

21.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

766.1

959.2

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

639.5

771.4

830.0

830.0

0.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

689,428.3

226,442.4

253,050.0

231,950.0

0.0

21,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

948.0

929.0

755.0

755.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

252,954.8

136,326.9

238,705.0

230,005.0

0.0

8,700.0

 

შრომის ანაზღაურება

14,740.8

13,231.2

15,965.0

15,965.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,721.1

2,473.0

3,245.0

1,945.0

0.0

1,300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

433,752.3

87,642.4

11,100.0

0.0

0.0

11,100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 01

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება

28,330.1

14,248.6

20,230.0

20,230.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

389.0

325.0

248.0

248.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28,128.7

14,077.7

20,030.0

20,030.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6,574.7

5,311.1

6,720.0

6,720.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.2

170.9

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 02

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება

1,069.5

1,234.4

1,900.0

1,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

58.0

62.0

62.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,063.6

1,206.4

1,815.0

1,815.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

840.0

902.4

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

27.9

85.0

85.0

0.0

0.0

24 03

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება

805.4

835.6

850.0

850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

70.0

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

580.6

644.9

690.0

690.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

517.7

503.0

525.0

525.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.8

190.7

160.0

160.0

0.0

0.0

24 04

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება

140.0

140.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

16.0

16.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

140.0

140.0

140.0

140.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

110.0

110.0

110.0

110.0

0.0

0.0

24 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

51,137.1

45,552.5

51,940.0

51,940.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

93.0

63.0

63.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50,024.8

44,334.4

50,640.0

50,640.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,462.6

1,430.0

1,560.0

1,560.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,112.3

1,218.1

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

24 06

სახელმწიფო ქონების მართვა

292,228.2

60,842.1

28,750.0

28,750.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

198.0

198.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

110,051.2

9,241.8

28,750.0

28,750.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,854.7

2,854.5

2,860.0

2,860.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

182,177.0

51,600.2

0.0

0.0

0.0

0.0

24 07

მეწარმეობის განვითარება

39,348.4

39,229.1

52,940.0

52,940.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

89.0

59.0

59.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39,286.4

39,168.9

52,890.0

52,890.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,039.8

1,262.8

1,860.0

1,860.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.0

60.2

50.0

50.0

0.0

0.0

24 08

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

6,050.1

3,841.9

4,820.0

4,820.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

10.0

10.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,956.7

3,757.3

4,670.0

4,670.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

841.3

261.0

430.0

430.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

632.5

84.5

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

461.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 09

ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა

568.4

569.9

580.0

580.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

29.0

29.0

29.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

568.4

569.9

580.0

580.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

500.0

496.5

500.0

500.0

0.0

0.0

24 10

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება

4,659.0

6,482.4

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,659.0

6,482.4

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

24 11

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

6,668.6

7,363.3

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,668.6

7,363.3

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

24 12

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

988.5

3,301.5

10,000.0

0.0

0.0

10,000.0

 

ხარჯები

870.5

2,580.8

8,700.0

0.0

0.0

8,700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.0

720.6

1,300.0

0.0

0.0

1,300.0

24 13

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

11,438.4

2,588.3

500.0

0.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

815.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

11,438.4

1,772.7

500.0

0.0

0.0

500.0

24 14

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

112,414.2

34,269.5

14,900.0

4,300.0

0.0

10,600.0

 

ხარჯები

2,738.2

0.0

4,300.0

4,300.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

109,676.0

34,269.5

10,600.0

0.0

0.0

10,600.0

24 14 01

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი

38,820.7

16,787.7

6,000.0

3,000.0

0.0

3,000.0

 

ხარჯები

539.2

0.0

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

38,281.5

16,787.7

3,000.0

0.0

0.0

3,000.0

24 14 01 01

220 კვ ხაზის „ახალციხე-ბათუმი მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)

38,281.5

16,787.7

6,000.0

3,000.0

0.0

3,000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

38,281.5

16,787.7

3,000.0

0.0

0.0

3,000.0

24 14 01 02

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)

539.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

539.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 02

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა

66,330.8

17,481.9

7,400.0

1,300.0

0.0

6,100.0

 

ხარჯები

2,199.0

0.0

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

64,131.8

17,481.9

6,100.0

0.0

0.0

6,100.0

24 14 02 01

500 კვ ეგხ-ის ქსანი- სტეფანწმინდა მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)

36,000.2

12,405.5

6,000.0

1,300.0

0.0

4,700.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

36,000.2

12,405.5

4,700.0

0.0

0.0

4,700.0

24 14 02 02

ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა (EBRD, EC, KfW, WB)

30,330.7

5,076.3

1,400.0

0.0

0.0

1,400.0

 

ხარჯები

2,199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28,131.7

5,076.3

1,400.0

0.0

0.0

1,400.0

24 14 03

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი

7,262.6

0.0

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

7,262.6

0.0

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

24 14 03 02

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი-წყალტუბო- ლაჯანური (EBRD)

0.0

0.0

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,500.0

0.0

0.0

1,500.0

24 14 03 07

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

5,120.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,120.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 14 03 08

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)

2,141.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

2,141.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 15

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება

72,446.6

5,116.1

43,800.0

43,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,230.8

5,116.1

43,800.0

43,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

70,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 16

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

599.1

741.2

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

450.5

741.2

400.0

400.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 17

ბაქო-თბილისი- ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია

48.5

86.2

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.5

86.2

300.0

300.0

0.0

0.0

24 19

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია

60,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

60,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24 20

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

488.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

488.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,355,746.4

1,668,777.2

2,000,000.0

1,138,045.0

19,150.0

842,805.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

385.0

391.0

339.0

339.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

473,976.6

177,463.5

357,800.0

337,990.0

5,150.0

14,660.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,916.1

8,989.0

10,865.0

10,865.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,666.0

1,302,619.6

1,476,300.0

800,055.0

14,000.0

662,245.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

211,588.7

188,694.1

165,900.0

0.0

0.0

165,900.0

 

ვალდებულებების კლება

13,515.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 01

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

5,228.7

6,458.0

8,400.0

8,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

165.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,181.7

6,434.7

8,330.0

8,330.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,119.2

3,617.7

4,885.0

4,885.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.0

23.2

70.0

70.0

0.0

0.0

25 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

873,826.2

1,204,329.6

1,302,050.0

752,450.0

8,050.0

541,550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

226.0

189.0

189.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

203,890.2

151,681.7

125,920.0

114,310.0

50.0

11,560.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,797.0

5,236.3

5,980.0

5,980.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,471.1

1,052,647.9

1,176,130.0

638,140.0

8,000.0

529,990.0

 

ვალდებულებების კლება

13,465.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02 01

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა

6,625.8

7,382.2

8,200.0

8,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

226.0

189.0

189.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,282.3

7,266.8

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,797.0

5,236.3

5,980.0

5,980.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.5

115.4

200.0

200.0

0.0

0.0

25 02 02

საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა

405,979.2

468,916.1

588,200.0

501,700.0

0.0

86,500.0

 

ხარჯები

105,668.8

121,392.7

101,300.0

95,200.0

0.0

6,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286,845.4

347,523.4

486,900.0

406,500.0

0.0

80,400.0

 

ვალდებულებების კლება

13,465.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 02 03

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა

461,221.3

728,031.4

705,650.0

242,550.0

8,050.0

455,050.0

 

ხარჯები

91,939.1

23,022.2

16,620.0

11,110.0

50.0

5,460.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369,282.2

705,009.2

689,030.0

231,440.0

8,000.0

449,590.0

25 03

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

249,698.3

246,977.6

258,200.0

118,745.0

4,600.0

134,855.0

 

ხარჯები

243,760.3

17,444.1

40,600.0

33,900.0

3,600.0

3,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

135.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.7

228,875.7

217,600.0

84,845.0

1,000.0

131,755.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

5,794.2

657.7

0.0

0.0

0.0

0.0

25 04

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

184,304.8

195,229.0

262,425.0

93,000.0

4,000.0

165,425.0

 

ხარჯები

11,585.3

148.6

92,000.0

92,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14,787.8

5,000.0

1,000.0

4,000.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

172,719.4

180,292.6

165,425.0

0.0

0.0

165,425.0

25 05

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა

42,606.0

9,861.0

19,425.0

17,450.0

1,500.0

475.0

 

ხარჯები

9,531.0

1,754.4

18,950.0

17,450.0

1,500.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

362.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

33,075.0

7,743.7

475.0

0.0

0.0

475.0

25 06

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

82.4

5,922.0

66,500.0

66,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

5,922.0

66,500.0

66,500.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

50.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25 07

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

83,000.0

81,500.0

1,000.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

72,000.0

72,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

11,000.0

9,500.0

1,000.0

500.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

209,564.5

200,316.2

191,130.0

189,030.0

0.0

2,100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,752.0

5,212.0

5,098.0

5,098.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

156,205.6

171,751.6

163,740.0

161,640.0

0.0

2,100.0

 

შრომის ანაზღაურება

75,094.8

74,223.6

78,147.0

78,147.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,227.6

28,564.6

27,390.0

27,390.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27,131.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 01

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება

43,242.7

28,686.2

18,490.0

18,490.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

213.0

201.0

198.0

198.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,580.1

26,748.4

18,420.0

18,420.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,856.4

4,026.2

4,800.0

4,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

930.4

1,937.8

70.0

70.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

26,732.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 02

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება

135,655.2

143,045.6

146,745.0

146,745.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,587.0

4,175.0

4,070.0

4,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

114,258.9

119,053.5

121,745.0

121,745.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

60,411.8

60,405.1

62,335.0

62,335.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,002.6

23,992.1

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

393.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 02 01

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

109,972.6

113,653.5

116,245.0

116,245.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,587.0

4,175.0

4,070.0

4,070.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

109,578.9

113,653.5

116,245.0

116,245.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

60,411.8

60,405.1

62,335.0

62,335.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

393.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 02 02

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

4,680.0

5,400.0

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,680.0

5,400.0

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

26 02 03

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

21,002.6

23,992.1

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,002.6

23,992.1

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

26 03

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

7,194.4

4,853.2

7,450.0

7,450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

385.0

385.0

385.0

385.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,190.1

4,477.9

6,280.0

6,280.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,554.7

3,557.4

4,246.0

4,246.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,004.3

375.3

1,170.0

1,170.0

0.0

0.0

26 04

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება

2,818.9

2,635.8

2,795.0

2,795.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

79.0

76.0

76.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,813.1

2,631.1

2,780.0

2,780.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,083.4

1,084.2

1,215.0

1,215.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

4.7

15.0

15.0

0.0

0.0

26 05

ელექტრონული მმართველობის განვითარება

2,509.8

2,909.5

2,435.0

2,435.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,502.3

2,427.5

2,135.0

2,135.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,238.2

1,105.0

1,300.0

1,300.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

482.0

300.0

300.0

0.0

0.0

26 06

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია

7,397.4

6,830.0

6,685.0

6,685.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400.0

329.0

326.0

326.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,265.6

6,691.4

6,550.0

6,550.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,751.4

4,045.7

4,251.0

4,251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

138.6

135.0

135.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 07

იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

3,866.3

4,303.6

4,430.0

4,430.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,569.9

3,938.6

3,730.0

3,730.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.5

365.0

700.0

700.0

0.0

0.0

26 08

მიწის ბაზრის განვითარება (WB)

1,732.3

2,700.0

2,100.0

0.0

0.0

2,100.0

 

ხარჯები

974.0

2,412.5

2,100.0

0.0

0.0

2,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

758.3

287.5

0.0

0.0

0.0

0.0

26 09

ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება

649.5

319.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

199.0

319.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

199.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26 10

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

3,935.9

3,646.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,290.4

2,665.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645.5

981.5

0.0

0.0

0.0

0.0

26 11

სსიპსაჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა

562.1

385.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

562.1

385.5

0.0

0.0

0.0

0.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

3,548,393.4

3,688,462.4

3,978,400.0

3,978,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,469.0

2,876.0

2,667.0

2,667.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,460,267.8

3,573,553.2

3,930,965.0

3,930,965.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

37,469.3

35,469.2

33,210.0

33,210.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,815.1

114,909.1

47,435.0

47,435.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,310.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა

69,469.8

65,314.7

57,803.0

57,803.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,469.0

2,876.0

2,667.0

2,667.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

67,617.3

62,310.7

57,306.0

57,306.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

37,326.5

35,307.8

33,210.0

33,210.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,773.1

3,004.0

497.0

497.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

79.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 01

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

17,487.5

15,794.6

11,850.0

11,850.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

306.0

306.0

237.0

237.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,181.1

15,627.6

11,755.0

11,755.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,890.9

7,263.9

5,400.0

5,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.8

167.0

95.0

95.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 02

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

3,349.6

3,515.6

4,020.0

4,020.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174.0

174.0

174.0

174.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,347.6

3,515.6

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,358.0

2,383.3

2,930.0

2,930.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

20.0

20.0

0.0

0.0

27 01 03

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

15,264.4

17,803.8

11,258.0

11,258.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

312.0

311.0

306.0

306.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,818.6

16,257.8

11,228.0

11,228.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,867.7

6,500.7

3,508.0

3,508.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.6

1,546.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 04

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა

21,996.5

22,765.9

26,290.0

26,290.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,996.0

1,962.0

1,843.0

1,843.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,153.9

21,873.8

25,970.0

25,970.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

16,538.1

16,853.2

18,976.0

18,976.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

841.1

892.1

320.0

320.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა

6,986.9

2,038.8

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

574.0

37.0

37.0

37.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,817.9

1,801.1

1,088.0

1,088.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,408.1

748.8

806.0

806.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164.5

237.8

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 06

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა

2,426.6

2,812.4

2,600.0

2,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

76.0

62.0

62.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,375.2

2,651.3

2,585.0

2,585.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,122.4

1,415.8

1,440.0

1,440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

161.1

15.0

15.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 01 07

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

1,958.3

583.5

685.0

685.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

8.0

8.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,923.0

583.5

680.0

680.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

141.3

142.0

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 02

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2,400,747.3

2,439,064.9

2,783,892.0

2,783,892.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,400,702.7

2,438,983.2

2,783,787.0

2,783,787.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

81.7

105.0

105.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

44.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 02 01

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა

1,685,878.0

1,716,759.8

1,925,000.0

1,925,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,685,839.3

1,716,759.8

1,925,000.0

1,925,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

38.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 02 02

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

649,510.1

643,349.4

770,002.0

770,002.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

649,504.1

643,349.4

770,002.0

770,002.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 02 03

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

23,449.1

26,500.8

35,890.0

35,890.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23,449.1

26,500.8

35,890.0

35,890.0

0.0

0.0

27 02 04

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში

41,910.2

46,391.2

46,500.0

46,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41,910.2

46,391.2

46,500.0

46,500.0

0.0

0.0

27 02 05

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა

0.0

6,063.8

6,500.0

6,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5,982.1

6,395.0

6,395.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

81.7

105.0

105.0

0.0

0.0

27 03

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

964,119.5

1,031,573.0

1,044,565.0

1,044,565.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

952,365.8

1,029,223.5

1,044,332.0

1,044,332.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

142.8

161.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,568.6

2,349.6

233.0

233.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,185.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 01

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

709,694.4

760,375.1

754,000.0

754,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

709,694.4

760,375.1

754,000.0

754,000.0

0.0

0.0

27 03 02

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

96,089.6

91,676.0

89,400.0

89,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

85,106.4

89,961.8

89,300.0

89,300.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

142.8

161.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,053.8

1,714.2

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

929.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 01

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

1,425.2

1,289.8

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,425.2

1,289.8

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

27 03 02 02

იმუნიზაცია

17,926.8

21,802.8

22,400.0

22,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,673.9

21,128.2

22,300.0

22,300.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.9

674.6

100.0

100.0

0.0

0.0

27 03 02 03

ეპიდზედამხედველობა

1,551.7

1,671.4

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,551.7

1,671.4

1,700.0

1,700.0

0.0

0.0

27 03 02 04

უსაფრთხო სისხლი

1,553.4

1,469.5

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,553.4

1,469.5

1,800.0

1,800.0

0.0

0.0

27 03 02 05

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა

184.1

226.5

260.0

260.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

184.1

226.5

260.0

260.0

0.0

0.0

27 03 02 06

ტუბერკულოზის მართვა

21,017.5

20,370.0

15,670.0

15,670.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16,387.0

19,406.8

15,670.0

15,670.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

56.2

59.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,493.0

963.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

137.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 07

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა

21,885.7

21,504.5

12,520.0

12,520.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,812.0

21,462.1

12,520.0

12,520.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

86.6

102.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,281.8

42.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

791.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 08

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

4,310.8

5,885.1

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,284.7

5,885.1

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 09

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

5,207.8

8,456.0

12,150.0

12,150.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,207.8

8,456.0

12,150.0

12,150.0

0.0

0.0

27 03 02 10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

198.0

1,181.9

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

198.0

1,181.9

2,100.0

2,100.0

0.0

0.0

27 03 02 11

C ჰეპატიტის მართვა

9,513.1

6,368.9

11,000.0

11,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,513.1

6,335.0

11,000.0

11,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.9

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 02 12

ინფექციური დაავადებების მართვა

11,315.6

1,449.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,315.6

1,449.6

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 03

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში

157,939.8

179,351.0

200,365.0

200,365.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157,347.1

178,715.7

200,232.0

200,232.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341.4

635.3

133.0

133.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

251.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 03 01

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

15,793.5

20,550.2

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,793.5

20,550.2

24,000.0

24,000.0

0.0

0.0

27 03 03 02

დიაბეტის მართვა

10,478.6

11,290.4

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,478.6

11,290.4

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

27 03 03 03

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

27 03 03 04

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

35,128.7

33,811.4

36,340.0

36,340.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35,128.7

33,811.4

36,340.0

36,340.0

0.0

0.0

27 03 03 05

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

1,770.8

2,851.7

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,770.8

2,851.7

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

27 03 03 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

5,996.6

8,534.2

9,800.0

9,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,996.6

8,534.2

9,800.0

9,800.0

0.0

0.0

27 03 03 07

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება

34,415.1

39,777.4

44,725.0

44,725.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33,823.2

39,142.1

44,592.0

44,592.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341.4

635.3

133.0

133.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

250.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 03 08

სოფლის ექიმი

25,041.2

25,346.0

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,040.9

25,346.0

26,000.0

26,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 03 09

რეფერალური მომსახურება

23,800.8

26,874.3

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23,800.3

26,874.3

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 03 10

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

827.8

698.4

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

827.8

698.4

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

27 03 03 11

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2,686.7

7,616.9

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,686.7

7,616.9

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

27 03 04

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება

126.5

170.9

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

122.1

170.9

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 03 05

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამაII ფაზა (KfW)

269.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

95.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 04

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

20,639.7

23,300.9

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,627.6

9,016.4

6,100.0

6,100.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,012.1

14,284.5

13,900.0

13,900.0

0.0

0.0

27 05

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა

2,455.6

3,287.1

4,290.0

4,290.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,449.9

3,228.2

4,290.0

4,290.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

58.9

0.0

0.0

0.0

0.0

27 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა

90,961.5

125,921.7

67,850.0

67,850.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

25,504.5

30,791.2

35,150.0

35,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,455.7

95,130.5

32,700.0

32,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27 06 01

სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის

589.9

650.0

650.0

650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.9

650.0

650.0

650.0

0.0

0.0

27 06 02

ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

3,101.7

4,063.1

4,500.0

4,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,101.7

4,063.1

4,500.0

4,500.0

0.0

0.0

27 06 03

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

87,269.8

121,208.6

62,700.0

62,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

21,812.8

26,078.1

30,000.0

30,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,455.7

95,130.5

32,700.0

32,700.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

119,367.0

143,707.1

143,500.0

143,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

835.0

835.0

784.0

784.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

118,130.8

125,242.7

141,490.0

141,490.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,393.1

9,308.1

9,915.0

9,915.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,181.3

18,464.4

2,010.0

2,010.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01

საგარეო პოლიტიკის განხორციელება

119,050.4

143,140.5

142,955.0

142,955.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

830.0

830.0

779.0

779.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

117,829.7

124,699.6

140,950.0

140,950.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,294.2

9,234.0

9,795.0

9,795.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,165.9

18,440.9

2,005.0

2,005.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 01

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა

112,897.8

135,357.4

134,085.0

134,085.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

810.0

810.0

759.0

759.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

111,677.7

117,131.0

133,085.0

133,085.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,929.0

8,910.1

9,400.0

9,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,165.4

18,226.3

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

54.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28 01 02

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა

5,255.8

5,925.0

5,690.0

5,690.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,255.8

5,925.0

5,690.0

5,690.0

0.0

0.0

28 01 03

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება

117.7

125.0

125.0

125.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

117.7

125.0

125.0

125.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

51.0

48.5

60.0

60.0

0.0

0.0

28 01 04

დიასპორული პოლიტიკა

0.0

748.4

2,200.0

2,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

535.4

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

213.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

28 01 05

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება

779.0

984.8

855.0

855.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

18.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

778.5

983.2

850.0

850.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

314.2

275.4

335.0

335.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

1.6

5.0

5.0

0.0

0.0

28 02

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

316.6

566.6

545.0

545.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

301.1

543.1

540.0

540.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

99.0

74.1

120.0

120.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

23.5

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

770,019.6

814,737.7

835,000.0

820,000.0

0.0

15,000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,251.0

41,992.0

41,896.0

41,896.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

708,506.8

662,945.7

631,523.0

631,523.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

367,530.1

365,940.4

376,394.0

376,394.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,205.2

131,679.1

203,477.0

188,477.0

0.0

15,000.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

11,663.5

20,112.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

644.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 01

თავდაცვის მართვა

452,186.9

307,468.8

314,250.0

314,250.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,850.0

37,893.0

37,893.0

37,893.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

446,636.2

307,425.4

314,220.0

314,220.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

312,812.1

283,056.7

296,300.0

296,300.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,921.9

43.4

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

628.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 02

პროფესიული სამხედრო განათლება

38,561.3

43,541.3

46,860.0

46,860.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,849.0

1,668.0

1,670.0

1,670.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37,751.3

42,548.9

46,183.0

46,183.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

32,222.8

35,833.4

39,208.0

39,208.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

794.8

992.4

677.0

677.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29 03

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

51,919.9

52,555.2

55,450.0

55,450.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

547.0

544.0

446.0

446.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

51,533.6

52,063.2

52,590.0

52,590.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,143.9

3,506.6

4,545.0

4,545.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.3

492.0

2,860.0

2,860.0

0.0

0.0

29 04

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები

8,431.8

14,143.0

9,500.0

9,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,209.6

4,093.4

4,404.0

4,404.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

548.4

535.5

890.0

890.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,222.2

10,049.6

5,096.0

5,096.0

0.0

0.0

29 05

ინფრასტრუქტურის განვითარება

38,593.3

20,168.3

26,500.0

26,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,043.4

1,222.0

800.0

800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,549.9

18,946.3

25,700.0

25,700.0

0.0

0.0

29 06

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები

38,422.5

38,207.3

42,750.0

42,750.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38,422.5

38,207.3

41,195.0

41,195.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

663.7

310.8

765.0

765.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,555.0

1,555.0

0.0

0.0

29 07

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება

40,541.5

50,353.3

33,530.0

33,530.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,956.0

1,856.0

1,856.0

1,856.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27,654.8

27,556.5

27,590.0

27,590.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

17,018.0

16,614.7

8,016.0

8,016.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,223.2

2,683.9

5,940.0

5,940.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

11,663.5

20,112.9

0.0

0.0

0.0

0.0

29 08

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება

0.0

124,550.4

141,200.0

141,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

26,968.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

97,581.9

141,200.0

141,200.0

0.0

0.0

29 09

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა

2,282.9

140,868.9

149,960.0

149,960.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,176.0

139,979.3

144,541.0

144,541.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.3

26,082.7

26,670.0

26,670.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.9

889.6

5,419.0

5,419.0

0.0

0.0

29 10

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

99,079.5

22,881.1

15,000.0

0.0

0.0

15,000.0

 

ხარჯები

99,079.5

22,881.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

15,000.0

0.0

0.0

15,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

611,528.8

690,530.2

766,600.0

766,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,013.0

29,871.0

29,418.0

29,418.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

582,470.8

601,683.2

658,264.0

658,264.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

399,012.4

416,982.7

467,825.0

467,825.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,707.2

88,847.0

108,336.0

108,336.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

350.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 01

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება

437,710.7

489,722.6

553,040.0

553,040.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,855.0

19,855.0

19,854.0

19,854.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

424,031.9

442,402.8

483,060.0

483,060.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

286,866.2

307,967.0

342,000.0

342,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,389.3

47,319.8

69,980.0

69,980.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

289.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 02

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა

87,033.3

93,748.9

94,900.0

94,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

75,739.6

77,841.8

86,900.0

86,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

54,209.0

53,699.3

64,000.0

64,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,293.6

15,907.1

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

30 03

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება

9,481.2

9,614.5

10,160.0

10,160.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,293.0

1,178.0

1,178.0

1,178.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,425.2

9,572.4

10,110.0

10,110.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,403.8

7,983.1

8,195.0

8,195.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

42.1

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 04

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება

6,754.4

6,429.5

6,800.0

6,800.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150.0

124.0

121.0

121.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,292.5

5,485.7

6,500.0

6,500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,739.6

2,497.5

2,800.0

2,800.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.6

943.8

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

36.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30 05

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა

5,168.5

4,827.8

4,100.0

4,100.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

35.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,164.5

4,379.1

4,100.0

4,100.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

630.0

585.4

630.0

630.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

448.7

0.0

0.0

0.0

0.0

30 06

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა

65,380.7

86,186.9

97,600.0

97,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,022.0

5,022.0

4,573.0

4,573.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61,817.1

62,001.3

67,594.0

67,594.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

46,163.8

44,250.6

50,200.0

50,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,558.7

24,185.6

30,006.0

30,006.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

368,068.7

263,009.2

340,100.0

312,215.0

10,155.0

17,730.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,262.0

3,568.0

3,467.0

3,467.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

224,630.8

213,553.7

322,094.0

298,929.0

5,635.0

17,530.0

 

შრომის ანაზღაურება

40,659.5

42,580.8

42,842.0

42,222.0

620.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,867.1

16,589.5

18,006.0

13,286.0

4,520.0

200.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

128,552.3

32,865.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

16,930.6

14,891.3

16,072.0

16,072.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

571.0

521.0

454.0

454.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,831.7

14,524.0

15,567.0

15,567.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

10,514.7

8,969.9

9,612.0

9,612.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,098.8

367.3

505.0

505.0

0.0

0.0

31 01 01

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

11,839.9

9,343.5

10,172.0

10,172.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

327.0

292.0

225.0

225.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,745.9

9,056.2

9,907.0

9,907.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,075.2

5,644.4

6,282.0

6,282.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,094.1

287.3

265.0

265.0

0.0

0.0

31 01 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში

3,945.5

3,870.8

3,900.0

3,900.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

244.0

229.0

229.0

229.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,945.5

3,870.8

3,860.0

3,860.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,439.5

3,325.5

3,330.0

3,330.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

40.0

40.0

0.0

0.0

31 01 03

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია

1,078.1

1,448.9

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,078.1

1,448.9

1,400.0

1,400.0

0.0

0.0

31 01 04

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები

0.0

99.0

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

99.0

400.0

400.0

0.0

0.0

31 01 05

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები

0.0

80.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

80.0

200.0

200.0

0.0

0.0

31 01 06

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები

67.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62.3

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 02

სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა

56,752.0

39,764.2

67,586.0

67,586.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

657.0

657.0

650.0

650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53,985.0

36,614.0

67,246.0

67,246.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,147.9

8,583.5

8,063.0

8,063.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,767.0

3,150.2

340.0

340.0

0.0

0.0

31 03

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება

24,357.6

9,168.1

13,830.0

13,830.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50.0

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,185.1

9,051.1

13,730.0

13,730.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

844.3

845.0

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.8

116.9

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 04

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება

5,038.0

6,041.8

5,492.0

5,492.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

121.0

119.0

119.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,432.7

4,558.9

4,595.0

4,595.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.5

1,779.4

1,785.0

1,785.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.3

952.9

897.0

897.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

530.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05

ერთიანი აგროპროექტი

115,613.7

101,688.7

104,190.0

104,190.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

145.0

139.0

139.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73,696.7

85,488.7

104,160.0

104,160.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,517.2

3,730.3

3,930.0

3,930.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

41,917.0

16,200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 01

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა

23,536.4

20,415.5

5,090.0

5,090.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

0.0

139.0

139.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,536.4

4,215.5

5,060.0

5,060.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,517.2

3,730.3

3,930.0

3,930.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20,000.0

16,200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 05 02

შეღავათიანი აგროკრედიტები

48,480.2

60,160.0

56,800.0

56,800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48,480.2

60,160.0

56,800.0

56,800.0

0.0

0.0

31 05 03

აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

7,108.1

4,787.5

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,108.1

4,787.5

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

31 05 04

დანერგე მომავალი

10,960.6

9,562.8

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,960.6

9,562.8

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

31 05 05

ქართული ჩაი

661.0

795.3

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

661.0

795.3

500.0

500.0

0.0

0.0

31 05 06

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

2,950.2

5,967.6

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,950.2

5,967.6

13,000.0

13,000.0

0.0

0.0

31 05 07

ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

31 05 08

იმერეთის აგროზონა

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

2,000.0

2,000.0

0.0

0.0

31 05 09

მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი

0.0

0.0

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

31 05 10

ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

0.0

31 05 11

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა

21,917.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

21,917.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 06

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები

8,948.6

11,111.5

6,484.0

6,484.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

30.0

29.0

29.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,910.4

6,378.7

6,424.0

6,424.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.6

548.1

544.0

544.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.3

4,732.8

60.0

60.0

0.0

0.0

31 07

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა

106,518.0

45,962.7

77,900.0

54,660.0

5,510.0

17,730.0

 

ხარჯები

19,882.7

27,699.0

76,550.0

54,500.0

4,520.0

17,530.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,127.8

1,350.0

160.0

990.0

200.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

86,635.3

16,135.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31 07 01

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა

66,700.0

0.0

36,000.0

36,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

36,000.0

36,000.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

66,700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 07 02

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია

13,000.0

14,500.0

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,000.0

14,500.0

17,000.0

17,000.0

0.0

0.0

31 07 03

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)

17,639.8

13,887.9

11,000.0

0.0

0.0

11,000.0

 

ხარჯები

1,438.6

1,633.4

10,800.0

0.0

0.0

10,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

354.0

200.0

0.0

0.0

200.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

16,201.2

11,900.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31 07 04

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

8,752.8

17,038.9

13,250.0

1,250.0

5,270.0

6,730.0

 

ხარჯები

5,444.1

11,565.6

12,100.0

1,090.0

4,280.0

6,730.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,773.8

1,150.0

160.0

990.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

3,308.7

3,699.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31 07 05

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

425.3

535.9

650.0

410.0

240.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

650.0

410.0

240.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

425.3

535.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31 08

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა

10,050.1

11,136.6

19,020.0

19,020.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

391.0

411.0

870.0

870.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,962.8

10,002.4

14,815.0

14,815.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,857.9

6,288.0

9,652.0

9,652.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,087.3

1,134.2

4,205.0

4,205.0

0.0

0.0

31 09

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

11,710.1

8,504.1

11,520.0

6,875.0

4,645.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

470.0

574.0

573.0

573.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,562.4

5,827.4

5,645.0

4,530.0

1,115.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,717.4

3,351.6

3,955.0

3,335.0

620.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,147.7

2,676.7

5,875.0

2,345.0

3,530.0

0.0

31 10

სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

8,452.2

10,195.1

10,395.0

10,395.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

776.0

972.0

502.0

502.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,250.3

9,717.9

6,345.0

6,345.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5,564.0

6,899.8

2,362.0

2,362.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,195.1

477.2

4,050.0

4,050.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31 11

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა

531.0

815.7

620.0

620.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

355.7

648.1

620.0

620.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

163.9

170.6

150.0

150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.3

167.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31 12

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1,928.3

2,090.2

4,641.0

4,641.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

41.0

41.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,408.1

1,419.1

4,561.0

4,561.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

329.0

321.1

1,151.0

1,151.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520.3

671.2

80.0

80.0

0.0

0.0

31 13

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა

904.3

1,014.4

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

24.0

28.0

28.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

867.5

999.8

986.0

986.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

518.5

541.4

638.0

638.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.7

14.5

14.0

14.0

0.0

0.0

31 14

გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია

334.2

624.8

1,350.0

1,350.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

299.6

624.8

850.0

850.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

161.5

552.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.5

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

1,397,210.7

1,511,780.3

1,639,500.0

1,575,600.0

63,900.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,982.0

8,474.0

8,263.0

8,263.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,292,676.0

1,345,901.1

1,457,301.0

1,433,826.0

23,475.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

80,825.7

79,465.9

81,440.0

81,440.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,092.7

149,404.0

182,199.0

141,774.0

40,425.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

39,993.2

16,475.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,448.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 01

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

55,727.1

37,749.5

35,159.0

35,159.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

972.0

852.0

785.0

785.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

54,962.4

34,846.3

32,319.0

32,319.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

15,040.9

13,621.3

15,432.0

15,432.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

742.2

2,903.2

2,840.0

2,840.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება

660,908.9

702,334.6

845,460.0

845,460.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

259.0

125.0

111.0

111.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

660,647.7

699,252.8

827,971.0

827,971.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,457.1

2,007.7

2,182.0

2,182.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.2

3,081.8

17,489.0

17,489.0

0.0

0.0

32 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება

575,659.9

596,139.4

712,230.0

712,230.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

575,659.9

596,139.4

712,230.0

712,230.0

0.0

0.0

32 02 02

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

12,490.9

12,619.0

11,755.0

11,755.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

25.0

25.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,427.0

12,507.4

11,730.0

11,730.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

638.9

618.9

650.0

650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.9

111.7

25.0

25.0

0.0

0.0

32 02 03

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

12,518.6

12,550.4

17,755.0

17,755.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

90.0

86.0

86.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,321.3

12,538.1

17,645.0

17,645.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.3

1,388.8

1,532.0

1,532.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.3

12.3

110.0

110.0

0.0

0.0

32 02 03 01

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება

12,518.6

12,550.4

2,496.0

2,496.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

90.0

86.0

86.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,321.3

12,538.1

2,386.0

2,386.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,818.3

1,388.8

1,532.0

1,532.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.3

12.3

110.0

110.0

0.0

0.0

32 02 03 02

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

0.0

0.0

15,259.0

15,259.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

15,259.0

15,259.0

0.0

0.0

32 02 04

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება

633.1

562.3

730.0

730.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

633.1

562.3

730.0

730.0

0.0

0.0

32 02 05

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

204.3

235.6

240.0

240.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

204.3

235.6

240.0

240.0

0.0

0.0

32 02 06

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

9,308.1

23,558.9

19,000.0

19,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,308.1

23,558.9

19,000.0

19,000.0

0.0

0.0

32 02 07

დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად

2,462.7

1,318.2

1,650.0

1,650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,462.7

1,318.2

1,650.0

1,650.0

0.0

0.0

32 02 08

ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

3,134.8

3,147.5

4,140.0

4,140.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,134.8

3,147.5

4,140.0

4,140.0

0.0

0.0

32 02 09

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

173.7

169.2

210.0

210.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

173.7

169.2

210.0

210.0

0.0

0.0

32 02 10

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა

414.4

440.3

435.0

435.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

414.4

440.3

435.0

435.0

0.0

0.0

32 02 11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

17,009.4

22,343.8

22,500.0

22,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,009.4

22,343.8

22,500.0

22,500.0

0.0

0.0

32 02 12

პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერი

24,005.3

24,361.9

27,920.0

27,920.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24,005.3

24,361.9

27,920.0

27,920.0

0.0

0.0

32 02 13

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2,853.0

1,797.2

1,580.0

1,580.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,853.0

1,797.2

1,580.0

1,580.0

0.0

0.0

32 02 14

ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა

0.0

0.7

25,315.0

25,315.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.7

7,961.0

7,961.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

17,354.0

17,354.0

0.0

0.0

32 02 15

ელექტრონული სწავლება (eLearning)

0.0

1,324.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

90.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,234.8

0.0

0.0

0.0

0.0

32 02 16

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

40.6

1,765.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.6

42.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,723.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03

პროფესიული განათლება

31,574.8

32,179.0

48,690.0

48,690.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

113.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30,701.7

30,969.5

47,570.0

47,570.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

882.8

820.6

270.0

270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

872.9

1,209.5

1,120.0

1,120.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 01

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

28,927.8

29,389.9

46,300.0

46,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

102.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28,138.9

28,265.1

45,200.0

45,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

613.4

550.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788.7

1,124.8

1,100.0

1,100.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 03 02

მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა

192.8

124.5

185.0

185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

192.8

124.5

185.0

185.0

0.0

0.0

32 03 03

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

2,454.2

2,664.6

2,205.0

2,205.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

11.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,370.0

2,580.0

2,185.0

2,185.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

269.4

270.0

270.0

270.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.2

84.7

20.0

20.0

0.0

0.0

32 04

უმაღლესი განათლება

135,865.4

170,481.7

168,960.0

168,960.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,492.0

1,320.0

1,314.0

1,314.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

131,066.3

165,121.5

167,459.0

167,459.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

12,742.6

12,778.7

13,006.0

13,006.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,746.7

5,360.1

1,501.0

1,501.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

52.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 01

გამოცდების ორგანიზება

11,628.0

11,499.3

11,935.0

11,935.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

143.0

143.0

143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11,457.4

11,342.6

11,745.0

11,745.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,157.8

3,057.4

3,200.0

3,200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.6

156.6

190.0

190.0

0.0

0.0

32 04 02

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება

93,068.6

124,634.9

135,185.0

135,185.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

93,068.6

124,606.2

135,185.0

135,185.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32 04 03

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

151.3

153.2

170.0

170.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

151.3

153.2

170.0

170.0

0.0

0.0

32 04 04

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა

6,771.4

7,675.2

6,910.0

6,910.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

11.0

11.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,732.9

7,665.8

6,900.0

6,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

298.6

320.5

381.0

381.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.6

9.4

10.0

10.0

0.0

0.0

32 04 05

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

32 04 06

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

24,246.1

26,519.1

14,560.0

14,560.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,312.0

1,165.0

1,160.0

1,160.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,656.1

21,353.8

13,259.0

13,259.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

9,286.2

9,400.9

9,425.0

9,425.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,537.5

5,165.4

1,301.0

1,301.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

52.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

61,421.6

63,800.1

65,470.0

65,470.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

458.0

453.0

444.0

444.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

58,031.0

60,632.9

65,333.0

65,333.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,463.2

4,430.5

4,415.0

4,415.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,053.3

3,167.2

137.0

137.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

337.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 01

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

33,669.9

31,787.6

33,180.0

33,180.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

40.0

35.0

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32,910.2

30,902.5

33,160.0

33,160.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

716.1

714.6

753.0

753.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

759.7

885.1

20.0

20.0

0.0

0.0

32 05 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები

4,883.7

4,433.6

4,190.0

4,190.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

382.0

377.0

373.0

373.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,322.4

4,342.7

4,114.0

4,114.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,842.1

2,816.2

2,757.0

2,757.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223.9

90.8

76.0

76.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

337.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 03

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა

1,118.0

1,097.4

1,050.0

1,050.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,055.0

1,028.1

1,009.0

1,009.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

905.0

899.6

905.0

905.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.0

69.3

41.0

41.0

0.0

0.0

32 05 04

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

21,318.8

22,661.1

26,650.0

26,650.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19,312.1

20,545.4

26,650.0

26,650.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,006.7

2,115.6

0.0

0.0

0.0

0.0

32 05 05

მეცნიერების პოპულარიზაცია

431.3

3,820.4

400.0

400.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

431.3

3,814.2

400.0

400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

32 06

ინკლუზიური განათლება

4,785.4

4,827.4

17,710.0

17,710.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,733.8

4,738.3

17,515.0

17,515.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.6

89.1

195.0

195.0

0.0

0.0

32 07

ინფრასტრუქტურის განვითარება

133,001.5

85,942.9

135,500.0

135,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

51,954.1

39,404.2

33,045.0

33,045.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,942.5

46,238.7

102,455.0

102,455.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

35,104.9

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 07 01

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

67,509.6

54,711.9

80,000.0

80,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31,944.4

18,655.8

14,500.0

14,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,565.3

36,056.1

65,500.0

65,500.0

0.0

0.0

32 07 02

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,231.8

13,395.2

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,851.4

9,088.4

2,185.0

2,185.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,380.4

4,306.7

15,815.0

15,815.0

0.0

0.0

32 07 03

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება

946.2

703.9

1,200.0

1,200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

407.2

201.0

200.0

200.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539.0

502.8

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

32 07 04

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,999.3

4,256.3

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,999.3

4,256.3

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

32 07 05

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება

245.3

2,064.9

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

245.3

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,056.8

4,000.0

4,000.0

0.0

0.0

32 07 06

კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა

0.0

6,246.6

16,000.0

16,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6,246.6

10.0

10.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

15,990.0

15,990.0

0.0

0.0

32 07 07

სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა

42,069.3

4,564.2

11,300.0

11,300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

506.5

948.0

11,150.0

11,150.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,457.9

3,316.2

150.0

150.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

35,104.9

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 08

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები

3,903.2

5,443.5

7,400.0

7,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

50.0

48.0

48.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,885.1

5,419.4

7,390.0

7,390.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

735.9

747.8

770.0

770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

24.2

10.0

10.0

0.0

0.0

32 09

სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

6,413.3

6,267.2

6,670.0

6,670.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

867.0

817.0

802.0

802.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,396.9

6,224.0

6,629.0

6,629.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

4,407.0

4,397.5

4,416.0

4,416.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.4

43.2

41.0

41.0

0.0

0.0

32 10

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

66,555.7

79,257.7

68,702.0

68,702.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,065.0

3,368.0

3,372.0

3,372.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61,456.4

70,536.7

61,648.0

61,648.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

31,122.0

31,657.9

31,839.0

31,839.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,063.8

8,721.0

7,054.0

7,054.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 11

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

18,998.6

27,347.7

21,064.0

21,064.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,674.0

1,371.0

1,371.0

1,371.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,740.8

16,899.8

14,907.0

14,907.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

8,793.9

8,850.5

8,932.0

8,932.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,257.0

10,447.9

6,157.0

6,157.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 12

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

104,709.8

151,877.2

116,200.0

116,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

102,709.8

151,876.0

116,200.0

116,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

180.0

153.3

178.0

178.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32 13

კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები

7,558.7

12,888.7

32,170.0

32,170.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,558.7

12,888.7

32,170.0

32,170.0

0.0

0.0

32 14

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი

100,898.3

111,357.9

70,345.0

6,445.0

63,900.0

0.0

 

ხარჯები

100,831.2

47,090.8

27,145.0

3,670.0

23,475.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.1

64,267.1

43,200.0

2,775.0

40,425.0

0.0

32 15

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

4,888.3

20,025.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,850.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,888.3

16,175.2

0.0

0.0

0.0

0.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

35,633.0

36,581.2

37,270.0

37,270.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

860.0

860.0

860.0

860.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33,890.9

34,561.8

34,300.0

34,300.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24,875.7

24,975.4

25,310.0

25,310.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,742.1

2,019.4

2,970.0

2,970.0

0.0

0.0

34 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

13,484.4

13,491.2

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,484.4

13,491.2

13,500.0

13,500.0

0.0

0.0

35 00

სსიპსაჯარო სამსახურის ბიურო

1,411.8

1,483.2

1,600.0

1,600.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

36.0

36.0

36.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,360.2

1,451.1

1,588.0

1,588.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

590.6

839.6

1,132.0

1,132.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.5

32.1

12.0

12.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

4,882.2

5,347.7

6,400.0

6,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

240.0

211.0

211.0

211.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,669.9

5,315.0

6,345.0

6,345.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,571.4

3,552.3

4,430.0

4,430.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.3

32.8

55.0

55.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

6,422.0

5,657.3

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

106.0

143.0

143.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,999.9

4,941.8

7,310.0

7,310.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,887.0

1,763.2

2,430.0

2,430.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,422.1

715.5

690.0

690.0

0.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

1,807.9

1,623.5

2,150.0

2,150.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

31.0

31.0

31.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,222.5

1,606.8

1,835.0

1,835.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

973.1

1,168.0

1,420.0

1,420.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

581.0

16.6

315.0

315.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

254.6

237.0

260.0

260.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

7.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

254.6

230.1

260.0

260.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

164.4

179.9

186.0

186.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

55,273.8

59,773.5

58,300.0

58,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,634.0

3,634.0

3,634.0

3,634.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

51,459.8

52,072.3

54,900.0

54,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

37,423.7

37,659.2

39,885.0

39,885.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,814.0

7,701.2

3,400.0

3,400.0

0.0

0.0

40 01

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

47,454.2

48,956.7

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,550.0

3,550.0

3,550.0

3,550.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,057.2

44,527.1

47,000.0

47,000.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

36,271.2

36,499.6

38,500.0

38,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,397.0

4,429.6

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

40 02

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა

7,819.6

10,705.6

8,300.0

8,300.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

84.0

84.0

84.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,402.6

7,524.0

7,900.0

7,900.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,152.5

1,159.6

1,385.0

1,385.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.0

3,181.6

400.0

400.0

0.0

0.0

40 03

სსიპსახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო

0.0

111.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

21.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

6,423.7

7,375.6

6,400.0

6,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

123.0

123.0

123.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,317.3

7,060.9

6,290.0

6,290.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,965.1

2,987.2

3,390.0

3,390.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.8

314.7

110.0

110.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

46,572.8

53,124.6

58,200.0

58,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184.0

184.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40,416.3

47,862.3

58,200.0

58,200.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,973.3

1,981.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,156.3

5,262.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

1,816.0

1,861.5

2,200.0

2,200.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

43.0

43.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,809.8

1,861.0

2,150.0

2,150.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,310.6

1,249.6

1,450.0

1,450.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

0.6

50.0

50.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

2,454.9

2,431.6

2,460.0

2,460.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

90.0

85.0

85.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,415.0

2,401.9

2,415.0

2,415.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,252.0

1,325.0

1,360.0

1,360.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.9

29.8

45.0

45.0

0.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

24,997.9

25,535.4

25,000.0

25,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23,092.6

23,154.4

24,038.0

24,038.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,825.4

2,299.1

883.0

883.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

80.0

82.0

79.0

79.0

0.0

0.0

45 01

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი

14,681.0

15,273.5

14,738.0

14,738.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,158.6

14,177.4

14,308.0

14,308.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.4

1,096.1

430.0

430.0

0.0

0.0

45 02

ა(ა)იპსაქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

645.0

645.0

645.0

645.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

545.0

545.0

645.0

645.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,768.0

1,767.9

1,768.0

1,768.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,440.0

1,520.0

1,520.0

1,520.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.0

248.0

248.0

248.0

0.0

0.0

45 04

ა(ა)იპსაქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი

959.0

959.0

685.0

685.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

580.0

580.0

615.0

615.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379.0

379.0

70.0

70.0

0.0

0.0

45 05

ა(ა)იპბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

261.0

261.0

261.0

261.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

251.0

251.0

251.0

251.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

45 06

ა(ა)იპსაქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

437.0

447.0

870.0

870.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

430.0

440.0

870.0

870.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45 07

ა(ა)იპწმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

230.0

230.0

230.0

230.0

0.0

0.0

45 08

ა(ა)იპსაქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

2,000.0

1,945.0

1,945.0

1,945.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,000.0

1,945.0

1,945.0

1,945.0

0.0

0.0

45 09

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი

1,964.0

1,954.0

1,805.0

1,805.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,615.0

1,605.0

1,775.0

1,775.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.0

349.0

30.0

30.0

0.0

0.0

45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები

800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

800.0

800.0

800.0

800.0

0.0

0.0

45 12

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრის თვის გადასაცემი გრანტი

500.0

500.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

290.0

308.0

326.0

326.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.0

110.0

95.0

95.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

80.0

82.0

79.0

79.0

0.0

0.0

45 13

ა(ა)იპფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

653.0

653.0

653.0

653.0

0.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

2,500.0

4,199.7

8,700.0

8,700.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,500.0

2,700.0

3,700.0

3,700.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,499.7

5,000.0

5,000.0

0.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

7,772.0

9,328.7

10,000.0

10,000.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

214.0

214.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,750.4

9,263.0

9,950.0

9,950.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,299.6

3,816.4

4,400.0

4,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

65.6

50.0

50.0

0.0

0.0

47 01

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა

4,298.9

4,836.0

5,500.0

5,500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

221.0

221.0

214.0

214.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,277.3

4,797.6

5,450.0

5,450.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,299.6

3,816.4

4,400.0

4,400.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

38.3

50.0

50.0

0.0

0.0

47 02

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

3,331.4

4,492.7

4,500.0

4,500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,331.4

4,465.4

4,500.0

4,500.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.3

0.0

0.0

0.0

0.0

47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა

141.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

141.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

3,802.3

3,796.4

4,050.0

4,050.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

167.0

167.0

167.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,764.9

3,796.4

3,955.0

3,955.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,101.8

1,577.1

1,640.0

1,640.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

95.0

95.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

996.2

1,356.8

1,180.0

1,180.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

51.0

51.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

990.6

1,334.6

1,170.0

1,170.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

669.2

769.5

770.0

770.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

22.2

10.0

10.0

0.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

5,222.6

5,180.1

5,330.0

5,330.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

22.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,219.8

5,165.7

5,320.0

5,320.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

529.4

426.3

588.0

588.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

14.4

10.0

10.0

0.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

1,838.1

1,880.4

4,400.0

4,400.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

43.0

116.0

116.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,621.9

1,700.4

3,735.0

3,735.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,278.9

1,364.5

2,050.0

2,050.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.2

180.0

665.0

665.0

0.0

0.0

52 00

სსიპსახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

3.0

492.6

500.0

500.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

15.0

14.0

14.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

488.1

500.0

500.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.0

387.1

435.0

435.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

53 00

 სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

54 00

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

2,016,794.9

2,656,227.0

2,437,491.1

2,397,906.1

7,195.0

32,390.0

 

ხარჯები

1,467,623.4

1,867,801.8

1,438,101.1

1,430,906.1

7,195.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

80,052.3

35,307.9

32,390.0

0.0

0.0

32,390.0

 

ვალდებულებების კლება

469,119.2

753,117.3

967,000.0

967,000.0

0.0

0.0

54 01

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

664,910.9

983,556.2

1,273,000.0

1,273,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

237,482.1

268,671.5

346,000.0

346,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

427,428.7

714,884.7

927,000.0

927,000.0

0.0

0.0

54 02

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

274,075.1

279,334.3

318,000.0

318,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

239,075.1

244,334.3

278,000.0

278,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

35,000.0

35,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

0.0

54 03

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები

8,324.4

17,192.0

10,215.0

10,215.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,324.4

17,192.0

10,215.0

10,215.0

0.0

0.0

54 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

941,967.4

1,241,708.1

180,600.0

180,600.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

941,817.4

1,241,708.1

180,600.0

180,600.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 04 01

ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

8,500.0

8,040.3

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8,500.0

8,040.3

8,000.0

8,000.0

0.0

0.0

54 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

933,467.4

1,233,667.8

172,600.0

172,600.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

933,317.4

1,233,667.8

172,600.0

172,600.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 05

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

0.0

54 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

6,690.5

5,011.7

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5,011.7

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6,690.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

410,000.0

410,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

410,000.0

410,000.0

0.0

0.0

54 08

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

0.0

54 09

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა

51.2

180.4

200.0

200.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

51.2

180.4

200.0

200.0

0.0

0.0

54 10

საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება

598.5

681.1

670.0

670.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

598.5

681.1

670.0

670.0

0.0

0.0

54 11

დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება

0.0

79,601.7

110,000.0

110,000.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

79,601.7

110,000.0

110,000.0

0.0

0.0

54 12

დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

104,450.1

45,728.9

44,806.1

5,221.1

7,195.0

32,390.0

 

ხარჯები

24,547.8

10,421.0

12,416.1

5,221.1

7,195.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

79,902.3

35,307.9

32,390.0

0.0

0.0

32,390.0

54 12 01

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

19,275.1

19,759.3

21,050.0

2,300.0

5,350.0

13,400.0

 

ხარჯები

9,972.3

9,073.3

7,650.0

2,300.0

5,350.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

9,302.9

10,685.9

13,400.0

0.0

0.0

13,400.0

54 12 02

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციაIV ფაზა (KfW)

15,291.9

16,854.3

19,456.1

2,921.1

1,845.0

14,690.0

 

ხარჯები

1,551.2

1,347.6

4,766.1

2,921.1

1,845.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13,740.7

15,506.7

14,690.0

0.0

0.0

14,690.0

54 12 03

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

3,000.0

0.0

0.0

3,000.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3,000.0

0.0

0.0

3,000.0

54 12 04

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

8,749.3

1,300.0

0.0

0.0

1,300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8,749.3

1,300.0

0.0

0.0

1,300.0

54 12 07

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 12 08

KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 12 09

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

69,863.3

366.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,004.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

56,858.7

366.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 14

ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

15,726.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15,726.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54 15

ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონი ძიებები

0.0

3,232.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3,232.6

0.0

0.0

0.0

0.0

55 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

1,892.5

1,847.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,866.6

1,847.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,338.9

1,315.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

87.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

78.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

სსიპსაქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

1,164.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,161.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

983.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ − საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

197.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

195.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

106.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

59 00

სსიპსაქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი − საქპატენტი

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპტექნოლოგიური ინსტიტუტი

502.1

597.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

501.1

597.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

329.5

385.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

4. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 180 600.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                 ათას ლარებში

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება

სულ ტრანსფერი

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად*

სპეციალური ტრანსფერი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

8,000.0

 

8,000.0

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

150,460.0

460.0

150,000.0

აჟარის მუნიციპალიტეტი

1,108.0

30.0

1,078.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

შუახევის მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

0.0

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

135.0

135.0

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

160.0

160.0

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

185.0

185.0

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

285.0

285.0

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

220.0

220.0

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

210.0

210.0

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

145.0

145.0

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

135.0

135.0

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

235.0

235.0

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

232.0

232.0

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2,050.0

150.0

1,900.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

170.0

170.0

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

128.0

128.0

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

145.0

145.0

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

240.0

240.0

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

160.0

160.0

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

187.0

187.0

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

190.0

190.0

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

138.0

138.0

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

160.0

160.0

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

350.0

350.0

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

147.0

147.0

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

155.0

155.0

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

125.0

125.0

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

195.0

195.0

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

172.0

172.0

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

183.0

183.0

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

210.0

210.0

 

გორის მუნიციპალიტეტი

303.0

303.0

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,125.0

90.0

2,035.0

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,970.0

45.0

1,925.0

კასპის მუნიციპალიტეტი

175.0

175.0

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

213.0

213.0

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,566.0

30.0

1,536.0

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

225.0

225.0

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

500.0

500.0

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

305.0

305.0

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

260.0

260.0

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

130.0

130.0

 

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი

217.0

217.0

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

250.0

250.0

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

109.0

109.0

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

220.0

220.0

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

253.0

253.0

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

183.0

183.0

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

137.0

137.0

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

126.0

126.0

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

215.0

215.0

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

270.0

270.0

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

190.0

190.0

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

165.0

165.0

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,416.0

90.0

2,326.0

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

107.0

107.0

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

136.0

136.0

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

368.0

368.0

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

85.0

85.0

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

140.0

140.0

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

105.0

105.0

 

ონის მუნიციპალიტეტი

103.0

103.0

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

158.0

158.0

 

სულ

180,600.0

11,800.0

168,800.0

  

შენიშვნა(*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა  დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2019 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 11 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება.“.

5. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 20. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. საქართველოს მთავრობა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში ამტკიცებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას“ და მისი განკარგვის წესს.

4. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში.

5. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.

7. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.“.

6. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი

1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 273  000.0 ათასი ლარი:

ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 927 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 235 184.0 ათასი ლარი;

ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 691 816.0 ათასი ლარი;

ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 346 000 ათასი ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 60 128.0  ათასი ლარი;

ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 188 672.0 ათასი ლარი;

ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 97 200.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.

3. „საქართველოს  მთავრობის  საქართველოს  ეროვნული  ბანკისადმი  დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 33 500.0 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით.

4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.

5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 900 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 900 000.0 ათას ლარს.“.

7. 33-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 33. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, პროგრამული კოდის „26 02 02 – ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, მისთვის ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა, გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დაფინანსება, მათ შორის, ამ კანონის ამოქმედებამდე გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

17 ოქტომბერი 2019 წ.

N5199-Iს