წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016395
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
43
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.104.016395
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2018 - 17/01/2019)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2018 წლის 28 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალნჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №54 დადგენილება.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია



დანართი

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,182.6

12,721.1

8,624.7

183.0

8,441.7

გადასახადები

3,021.2

2,150.0

8,091.7

0.0

8,091.7

გრანტები

7,819.1

10,121.1

183.0

183.0

0.0

სხვა შემოსავლები

342.3

450.0

350.0

0.0

350.0

ხარჯები

7,676.0

8,048.3

8,161.6

183.0

7,978.6

შრომის ანაზღაურება

1,616.8

1,962.0

2,068.0

78.0

1,990.0

საქონელი და მომსახურება

832.7

1,138.8

873.7

22.0

851.7

პროცენტი

114.7

194.1

130.9

0.0

130.9

სუბსიდიები

3,671.5

3,456.5

4,210.0

83.0

4,127.0

სოციალური უზრუნველყოფა

731.9

581.0

643.0

0.0

643.0

სხვა ხარჯები

708.4

715.9

236.0

0.0

236.0

საოპერაციო სალდო

3,506.7

4,672.8

463.1

0.0

463.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,729.1

5,558.8

333.0

0.0

333.0

ზრდა

2,788.4

5,658.8

483.0

0.0

483.0

კლება

59.3

100.0

150.0

0.0

150.0

მთლიანი სალდო

777.6

-886.0

130.1

0.0

130.1

ზრდა

1,084.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,084.3

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

455.3

1,131.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

305.3

1,131.1

0.0

0.0

0.0

      სესხები

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

148.6

245.1

130.1

0.0

130.1

საშინაო

148.6

245.1

130.1

0.0

130.1

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,392.0

12,821.1

8,774.7

183.0

8,591.7

შემოსავლები

11,182.6

12,721.1

8,624.7

183.0

8,441.7

არაფინანსური აქტივების კლება

59.3

100.0

150.0

0.0

150.0

ფინანსური აქტივების კლება

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10,613.0

13,952.2

8,774.7

183.0

8,591.7

ხარჯები

7,676.0

8,048.3

8,161.6

183.0

7,978.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,788.4

5,658.8

483.0

0.0

483.0

ვალდებულებების კლება

148.6

245.1

130.1

0.0

130.1

ნაშთის ცვლილება

779.0

-1,131.1

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. წალენჯიხის მუიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8624,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,182.6

12,721.1

8,624.7

183.0

8,441.7

გადასახადები

3,021.2

2,150.0

8,091.7

0.0

8,091.7

გრანტები

7,819.1

10,121.1

183.0

183.0

0.0

სხვა შემოსავლები

342.3

450.0

350.0

0.0

350.0

 


მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8,091.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3,021.2

2,150.0

8,091.7

0.0

8,091.7

საშემოსავლო გადასახადი

1,740.0

270.0

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

1,281.2

1,880.0

2,100.0

0.0

2,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,061.8

1,630.0

1,900.0

0.0

1,900.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

64.7

140.0

100.0

0.0

100.0

ფიზიკურ პირებიდან

29.6

50.0

50.0

0.0

50.0

იუდიდიულ პირებიდან

35.1

90.0

50.0

0.0

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე             

152.2

110.0

100.0

0.0

100.0

ფიზიკურ პირებიდან

19.2

50.0

50.0

0.0

50.0

იურიდიულ პირებიდან

133.0

60.0

50.0

0.0

50.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

5,991.7

0.0

5,991.7

 


მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 183.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,819.1

10,121.1

183.0

183.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,819.1

10,121.1

183.0

183.0

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,929.3

5,422.3

183.0

183.0

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,531.7

5,011.7

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

178.0

178.0

183.0

183.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

219.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

232.6

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,889.8

4,698.8

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,353.8

3,803.8

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

1,536.0

895.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

342.3

450.0

350.0

0.0

350.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

129.8

173.0

150.0

0.0

150.0

პროცენტები

10.4

50.0

50.0

0.0

50.0

რენტა

119.5

123.0

100.0

0.0

100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

107.0

110.0

90.0

0.0

90.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

12.5

13.0

10.0

0.0

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

69.4

100.0

50.0

0.0

50.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37.3

60.0

50.0

0.0

50.0

სანებართვო მოსაკრებელი

3.0

20.0

10.0

0.0

10.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

34.3

40.0

40.0

0.0

40.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

32.1

40.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

32.1

40.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

122.1

177.0

150.0

0.0

150.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8161,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,676.0

8,048.3

8,161.6

183.0

7,978.6

შრომის ანაზღაურება

1,616.8

1,962.0

2,068.0

78.0

1,990.0

საქონელი და მომსახურება

832.7

1,138.8

873.7

22.0

851.7

პროცენტი

114.7

194.1

130.9

0.0

130.9

სუბსიდიები

3,671.5

3,456.5

4,210.0

83.0

4,127.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

731.9

581.0

643.0

0.0

643.0

სხვა ხარჯები

708.4

715.9

236.0

0.0

236.0

 


მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 333.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 483.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

104.3

40.6

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.3

40.6

30.0

0.0

30.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

1.1

0.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

3.0

0.0

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,156.3

4,088.0

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,156.3

4,088.0

450.0

0.0

450.0

04 00

განათლება

279.4

1,070.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

1,070.1

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

245.9

460.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.9

460.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

59.3

100.0

150.0

ძირითადი აქტივები

11.1

80.0

150.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

48.2

20.0

0.0

მიწა

48.2

20.0

0.0

 


მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,324.5   

3,273.9   

3,002.7   

0.0   

3,002.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,257.0   

3,108.1   

3,002.7   

0.0   

3,002.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,257.0   

2,678.9   

2,710.7   

0.0   

2,710.7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

429.2   

292.0   

0.0   

292.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

67.5   

165.8   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

67.5   

165.8   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.0   

100.6   

105.0   

100.0   

5.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,673.4   

3,984.5   

480.0   

0.0   

480.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

79.5   

6.1   

260.0   

0.0   

260.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

79.5   

6.1   

260.0   

0.0   

260.0   

7045

ტრანსპორტი

1,743.3   

1,938.5   

20.0   

0.0   

20.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,743.3   

1,938.5   

20.0   

0.0   

20.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

850.6   

2,040.0   

200.0   

0.0   

200.0   

705

გარემოს დაცვა

949.6   

920.0   

1,090.0   

0.0   

1,090.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

949.6   

920.0   

1,090.0   

0.0   

1,090.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

552.7   

965.5   

259.0   

0.0   

259.0   

7061

ბინათმშენებლობა

16.9   

102.4   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

349.3   

354.2   

20.0   

0.0   

20.0   

7064

გარე განათება

186.5   

508.9   

239.0   

0.0   

239.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

366.7   

265.0   

299.0   

83.0   

216.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

366.7   

265.0   

299.0   

83.0   

216.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

366.7   

265.0   

299.0   

83.0   

216.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,168.3   

1,410.0   

1,090.0   

0.0   

1,090.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

389.0   

395.0   

510.0   

0.0   

510.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

519.3   

525.0   

550.0   

0.0   

550.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

260.0   

490.0   

30.0   

0.0   

30.0   

709

განათლება

1,566.2   

2,383.2   

1,690.0   

0.0   

1,690.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,536.8   

2,353.2   

1,650.0   

0.0   

1,650.0   

7092

ზოგადი განათლება

29.4   

30.0   

40.0   

0.0   

40.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

29.4   

30.0   

40.0   

0.0   

40.0   

710

სოციალური დაცვა

649.0   

649.4   

759.0   

0.0   

759.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

212.6   

285.0   

379.0   

0.0   

379.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

280.5   

298.0   

300.0   

0.0   

300.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

155.9   

66.4   

80.0   

0.0   

80.0   

 

სულ

10,346.5   

13,952.2   

8,774.7   

183.0   

8,591.7    

 


თავი IV
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება 


მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 103.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. 
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -130.1 ათასი ლარის ოდენობით. 
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 130.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

148.6

245.1

130.1

საშინაო

148.6

245.1

130.1

სესხები

89.8

245.1

130.1

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

58.7

0.0

0.0

 

4. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 262.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

262.0

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

262.0

 


მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14.  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

 პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატიდასხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავარი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები  სტრუქტურული ცვლილებების, ახალი დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნის, მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის გარანტირების, საბიუჯეტო პროცესისა და ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით.

ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ა.ა) მუნიციპალიტეტის ეფექტიანი, ოპერატიული მართვა;
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის მმართველობითი საქმიანობის ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ა.გ) მერიის სამსახურების კოორდინირებული საქმიანობა;
ა.დ) საკრებულოს ფუნქციების შეუფერხებელი განხორციელება;
ა.ე) მოტივირებული პერსონალი.
ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ბ.ა) თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული პროექტებით მოსახლეობის კმაყოფილება;
ბ.ბ) თვითმმართველობის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების შედეგების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;
ბ.გ) თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციის შეფასების მაჩვენებლები;
ბ.დ) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა.
2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების დაფინანსება.

ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
ა.ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის განახლების ხელშეწყობა.
ბ) შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ბ.ა) შეიარაღებულ ძალებში მუნიციპალიტეტიდან ჩარიცხულ წვევამდელთა რაოდენობა.
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარების წინა პირობაა.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, დაფინანსდება  კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამუშაოები.

ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის აღწერილობა:

ქვეპროგრამის მიზანია საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ გზების და ხიდების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების, ხიდების,მასში ინტეგრირებული სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.  საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა, გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური აღდგენის სამუშაოები. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება, არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია.

ა.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ა.ა.ა) გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტირეაბილიტირებულიგზა; 
ა.ა.ბ) მგზავრთა შეუფერხებელი, მოხერხებული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ა.ა.გ) მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; 
ა.ა.დ) მგზავრთაშეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; 
ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 
ა.ბ.ა) რეაბილიტირებული და ახალი ასფალტო-ბეტონის საფარიანი გზების მშენებლობის ხარისხობრივად არაოდენობრივი მაჩვენებელი;  
ა.ბ.ბ) ავარიული ხიდების შეკეთების და ახალი ხიდები სმშენებლობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი;
ა.ბ.გ) მოსახლეობის კმაყოფილება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამულიკოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია კომუნალური მეურნეობის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლება,  ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება, მუნიციპალური სერვისების განვითარება. პროგრამის ფარგლებში გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებულის სანათების თანამედროვე ეფექტური და ეკონომსანათებით ჩანაცვლება, ქსელების რეაბილიტაცია. განხორციელდება ქალაქისა და სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში უწყვეტი ციკლით დასუფთავება, მყარი ნარჩენების შეგროვება და გატანა, კეთილმოწყობა და გამწვანება. გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების მოვლა პატრონობის, ფასადების და სახურავების შეკეთება-რემონტის სამუშაოების ჩასატარებლად. ამავე პროგრამით განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

ბ.ა) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: 
ბ.ა.ა) მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; 
ბ.ა.ბ) კეთილმოწყობილი და განათებული ქალაქი; 
ბ.ა.გ) ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და  სკვერები.
ბ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ბ.ბ.ა) ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული იერ-სახე; 
ბ.ბ.ბ) მეტი რეაბილიტირებული, სუფთა და კოხტა შენობა-ნაგებობები;
ბ.ბ.გ) მეტი განათებული და კეთილმოწყობილი ქუჩები, სკვრები, პარკები და მოედნები.
გ)  საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამულიკოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანია ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში არსებული მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვების რეაბილიტაცია, ფასადების შეღებვა, ასევე, მუნიციპალიტეტის თემებში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ტერიტორიების კეთილმოწყობა.

გ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
გ.ა.ა) ქალაქებისა და თემების გაუმჯობესებული იერ-სახე;
გ.ა.ბ) სტიქიური მოვლენებისგან მეტად დაცული საცხოვრებელი გარემო.
გ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
გ.ბ.ა) რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა;
გ.ბ.ბ) მოსახლეობის კმაყოფილება.
დ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამულიკოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება და მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ გზებზე, პარკებში, სკვერებში, მოედნებსა და შიდა ეზოებში გარე განათების ახალი ქსელები. განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათების ქსელის მოწყობა, მოვლა, ექსპლუატაცია, განათების არსებული ნათურების ჩანაცვლება ეკონომიური დიოდური ნათურებით. 

დ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: 
დ.ა.ა) ფეხით მოსიარულეთა და ტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.
დ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 
დ.ბ.ა) წინა წელთან შედარებით დამატებით განათებული ქუჩებისა და უბნების რაოდენობა; 
დ.ბ.ბ) ღამის საათებში კრიმინალური ფაქტების შემცირების მაჩვენებლი.
ე) დასუფთავების  პროგრამა  (პროგრამულიკოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქნილი ნარჩენების მართვა, ტერიტორიის მყარი ნარჩენებისგან გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ქვემდებარე ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა-შეგროვება, უწყვეტი რეჟიმით იწარმოებს მყარი ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, სასწავლო-საგანმანალებლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან. 

მომსახურეობის სერვისის გაუმჯობესების მიზნით შეძენილი იქნება საჭირო სპეცტექნიკა, გატარდება საჭირო  ღონისძიებები მუშათა შრომის პირობების ეტაპობრივად გაუმჯობესებისათვის.

ე.ა) ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ (პროგრამულიკოდი 03 02 03 01)                                                                        

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.წალენჯიხის, ზღვაიას დასახლების, ეწერის,  ჯგალის, ნაკიფუს, მიქავას, ობუჯის თემების ცენტრალური ადგილებში წარმოქნილი ნარჩენების მართვა, ტერიტორიის მყარი ნარჩენებისგან გაწმენდა და გატანა ქ. ზუგდიდში არსებულ ნაგავსაყრელზე; ქ. წალენჯიხაში და ზღვაიას დასახლებაში ქუჩების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა-შეგროვება; მოხდება მყარი ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან; ჩატარდება ტერიტორიების კეთილმოწყობის და  გამწვანების ღონისძიებები,სანიაღვრე არხების ამოწმენდისა და მშენებლობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, განხორციელდება ქ. წალენჯიხის ცალკეული უბნების, აგრეთვე, ეწერის, საჩინოს, ჯგალის, ნაკიფუს, მიქავას, მედანის წყლით მომარაგების უკეთესად უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ ქ. წალენჯიხაში და მუნიციპალიტეტის თემებში  კოორდინაციას გაუწევს გარე განათების 108 კმ-მდე ქსელის და 2700-მდე სანათის მომსახურებას.

ე.ა.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ყოველდღიურად დასუფთავებული 11 ჰექტარზე მეტი ფართობი;

- ქ.წალენჯიხაში, ზღვაიას დასახლებასა და 5 სასოფლო თემში შეგროვებულიდა სანაგვე ურნებიდან ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებული 4200მ3 -ზე მეტი მყარი ნარჩენი;

- დასუფთავებული და ეკოლოგიურად სუფთაცენტრები;

- სამსახურის მკვეთრად გაუმჯობესებული მატერიალურ - ტექნიკურიბაზა;    

- მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;

- კეთილმოწყობილი და განათებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.;

ე.ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ქალაქში და თემებში მკვეთრად გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა;

- ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული იერ-სახე;

- მეტი განათებული და კეთილმოწყობილი ქუჩები, სკვერები, პარკებიდამოედნები;

- გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობებით კმაყოფილი მოსახლეობა;

- მყარი ნარჩენების სეპარირებული (დახარისხებული) შეგროვების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი;

- ლოკალიზებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა.

ე.ბ) ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ (პროგრამული კოდი 03 02 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჯვარის, ფოცხოეწერის დასახლების, ჩქვალერის, ლიის და ფახულანის თემების ცენტრალური ადგილებში წარმოქნილი ნარჩენების მართვა, ტერიტორიის მყარი ნარჩენებისგან გაწმენდა და გატანა ქ.ზუგდიდში არსებულ ნაგავსაყრელზე; ქ.ჯვარისა და ფოცხოეწერის დასახლებაში ქუჩების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა-შეგროვება; უწყვეტი რეჟიმით იწარმოებს მყარი ნარჩენების გატანაკომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, სასწავლო-საგანმანათლებლო დ სამედიცინო დაწესებულებებიდან; ჩატარდება ტერიტორიების კეთილმოწყობის და გამწვანების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების ამოწმენდისა და მშენებლობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, განხორციელდება ფოცხოეწერის დასახლების წყლით მომარაგების უკეთესად უზრუნველყოფა, ვინაიდან ფოცხოეწერი წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურად დასახლებულ უბანს და მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება მსოფლიო დონის ატრაქციონებისა და სხვა ღონისძიებების ჩატარება. მომავალ წელს დაგეგმილია უწყვეტი წყლით მომარაგების სისტემის შემუშავება, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ტურისტების მოზიდვას და იქ მცხოვრებ პირთა ყოფითი პრობლემების მოგვარებას. ასევე, განხორციელდება ქ.ჯვარისა და ფოცხოეწერის ტერიტორიაზეარსებულგზებზე, პარკებში, სკვერებში, მოედნებსა და შიდა ეზოებში გარე განათების ქსელის მომსახურება.

ე.ბ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ყოველდღიურად დასუფთავებული 7 ჰექტარზე მეტი ფართობი;

- ქ. ჯვარში, ფოცხოეწერის დასახლებასა და ლიის თემში შეგროვებული და სანაგვე ურნებიდან ნაგავსაყრელში ტრანსპორტირებული 2000მ3 -ზე მეტი მყარი ნარჩენი;

- ქ.ჯვარის და ფოცხოეწერის დასახლების დასუფთავებული და ეკოლოგიურად სუფთა ცენტრები;

- სამსახურის მკვეთრად გაუმჯობესებული მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა;    

- მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;

- კეთილმოწყობილი და განათებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.;

ე.ბ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-  ხარისხიანი და სისტემატური მომსახურების შედეგობრივი პარამეტრები;

- ქალაქში მკვეთრად გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა;

- ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული იერ-სახე;

- მეტი განათებული და კეთილმოწყობილი ქუჩები, სკვერები, პარკები და მოედნები;

- გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობებით კმაყოფილი მოსახლეობა;

- მყარი ნარჩენების სეპარირებული (დახარისხებული) შეგროვების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი;

- ლოკალიზებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა.

ე.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების მაგისტრალებისა და ქსელების რებილიტაცია და მშენებლობა;

ე.გ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ქ. წალენჯიხის ცალკეული უბნებისა და მუნიციპალიტეტის თემების უწყვეტი წყალმომარაგება.

ე.გ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

უწყვეტი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

ე.დ) მიწის ნაკვეთების საკადასტრო-აზომვითი სამუშაოები  (პროგრამულიკოდი 03 03)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის და გეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.

ე.დ.ა)   მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- უძრავი ქონების მიწის მართვისა დაპრივატიზების პროცესის ადმინისტრირება.

 - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების რეგისტრაცია, ბალანსზე ასახვა.

ე.დ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 - კანონის შესაბამისად განკარგული მუნიციპალური ქონება.

- მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური განკარგვა და შემოსავლების ზრდამიწის საკუთრებიდან.

ე.ე) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 030204)  

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნასთან ერთად მნიშვნელოვანია ტურისტების მოზიდვის ხელშეწყობის, მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნაობისა და ტურისტული ადგილების შესახებ ინფორმაციების მოპოვებისა და დათვალიერების ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ე.ე.ა) მოსალოდნელი შედეგი:

- ტურისტების დაინტერესება მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნაობებით და გარემოთი, ხელიმაწვდომობა ინფორმაციებზე გზამკვლევებისა და საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით.

ე.ე.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დამსვენებელთა და ტურისტების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

ე.ვ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის, მათ შორის ფერმერული მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა მემცენარეობის და მეცხოველეობის საპილოტე პროგრამების მეშვეობით, მომდევნო წლებში პროგრამების გაფართოება და საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება, როგორც ადგილობრივ მომხმარებელზე, ისე გატანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მომდევნო საშუალო ვადიანი პერიოდისთვის სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მცირე და საშუალო საწარმოების ასამოქმედებლად შესაბამისი ბაზის მომზადება.

ე.ვ.ა) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- სოფლის მოსახლეობის დასაქმების პროგრამის განხორციელებით და მუნიციპალიტეტის აგრარული დარგის პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობით მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

ე.ვ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის გაზრდილი სეგმენტი;

ე.ზ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები  (პროგრამულიკოდი 03 06)

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა,  მათი ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

ე.ზ.ა) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- შეუფერხებლად ხარისხიანად განხორციელებული კაპიტალური სამშენებლოპროექტები;

- უხარისხოდ შესრულებული პროექტების რისკის მინიმუმადე დაყვანა;

ე.ზ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ხარისხიანად განხორციელებული ინფრასტუქტურული პროექტები;

- მომზადებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპორტო დასკვნების გაუმჯობესებული ხარისხი.

ე.თ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსური საფუძვლების შექმნა.   

ე.თ.ა) მოსალოდნელი შედეგები:                                                                       

 - მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზიანის შედეგების ლიკვიდაცია.

- აღდგენილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ე.თ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ლიკვიდირებული სტიქიის შედეგები და აღმოფხვრილი ზიანი;

- სტიქიით გამოწვეული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და მოსახლეობაზე მიყენებული ზიანის აღდგენის რაოდენიბრივი მაჩვენებელი.

ე.ი) რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. როგორიცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, სკვერების და ბაღის სრული რეაბილიტაცია და ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა. აღნიშნული პროგრამების განხორციელებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების გამოყოფა.

ე.ი.ა) მოსალოდნელი შედეგები:                                                                                      

- მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მყარი მატერიალური ბაზის შექმნა;

- მოსახლეობის ცხოვრების პირობების და კეთილდღეობის გაუმჯობესება;

ე.ი.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების დინამიკური ზრდა;

- მოსახლეობის გაუმჯობესებული ცხოვრების პირობები და ეტაპობრივად გადაწყვეტილი სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პრობლემები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ბაღების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მიმდინარე რემონტისა და სხვა ღონისძიებების თანადაფინანსება.

ა) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ-მასწავლებელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციას და მშენებლობას.

ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს უწყობს ბავშვების ინტელექტუალურ და ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენას და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას,უზრუნველყოფს თითოეულ ბავშვისთვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, უსაფრთხო და პოზიტიური სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას და ბავშვების ხარისხიან კვებას.

ა.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის მაღალი დონე;

- სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

- საბავშვო დაწესებულებებში ჯგუფების მატება და აღზრდის პროცესში სრულფასოვანი კვებით და ხარისხიანი საამღზრდელო პროცესით უზრუნველყოფილისკოლამდელი ასაკის ბავშვთა კონტიგენტის სრულად ჩართვა,

ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საბავშვო დაწესებულებებში ჯგუფების და ნორჩ აღსაზრდელთა გაზრდილი კონტიგენტი;

- შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციისა და ხელმისაწვდომობისათვის გატარებული ეფექტური ღონისძიებების რაოდენობა;

- ახლად აშენებული და რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

- ბავშვთა კვებაზე გამოყოფილი თანხის რაოდენობა.სრულად ჩართული,

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება, აგრეთვე, ისეთი ღონისძიებების მხარდაჭერა, როგორიცაა: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება,ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება, მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარება ზეორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების თანადაფინანსება, სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების, ინტელექტუალური და ცოდნის პოპულარიზაციის მიზნით აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა, შემოსული მცირე პროექტების თანადაფინანსება, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება.

ბ.ა) შუალედური შედეგი:

- საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

- საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განათლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა.

ბ.ბ) შუალედური შედეგის ინდიკატორი:

- მოსწავლეთა ზოგადი განათლების დონე;

- მოსწავლეთა სასწავლო-აკადემიური და თავისუფალი აზროვნების,  შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა ჩართულობა დონე.

- მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება.

- სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი და განვითარებული სასკოლო გარემო;

- მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების დონე.

გ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაციის და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობის  დაფინანსება.

გ.ა) შუალედური შედეგი:

- რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები;

- ახლადაშენებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობები.

გ.ბ) შუალედური შედეგის ინდიკატორი:

- რეაბილიტირებული და ახლადაშენებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების რაოდენობა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების სრულად გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი  პირობების  შექმნა  და ნიჭიერი, წარმატებული სპორტსმენების  წახალისება. 

პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტია სპორტის სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია ;სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მომზადება და საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, ოლიმპიური შეჯიბრებები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები) მონაწილეობის მიღება; საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებების მოპოვება; მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება; მწვრთნელ მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სტიმულირება და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; ფიზიკური ვარჯიშების სრულყოფა და ფიზიკური კონდიციების ამაღლება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია;  თანამედროვე სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი მატერიალურ ტექნიკური ბაზების შექმნა; სპორტის სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ა.ა) მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს 20 სპორტული წრე, სადაც გაერთიანებული არის 400 ოთხასამდე  მოსწავლე.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭერას, რომლის

მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელსშეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას;  ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; მწვრთნელთა მივლინება გუნდებთან ერთად ადმინისტრაციულ ერთეულებში რაიონულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოება.

წალენჯიხის მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა;  სპორტის სახეობათა - ჭადრაკის, ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, კარატეს, მძლეოსნობის, კრივის   (ოლიმპიური და არაოლიმპიური) სახეობების განვითარების ხელშეწყობა;

ა.ა.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩაბმულობა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

- სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთაწარმატებული გამოსვლა;

- საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა;

- მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენების ფორმირების უზრუნველყოფა.

- მოსახლეობის ფართო ფენებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ჯანსაღიცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ა.ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრებებზე გამარჯვებულ პრიზიორ სპორტსმენთა რიცხობრივი ზრდის დინამიკა;

- საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტის რაოდენობა;

- დანერგილი და განვითარებული სპორტის ახალი პოპულარული სახეობების რაოდენობა.

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი-საფეხბურთო კლუბი სქური (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი - საფეხბურთო კლუბი „სქური““-ს  დაფინანსება. ცენტრი  აერთიანებს ბავშვთა საფეხბურთო 4 ჯგუფს, რომლებიც მონაწილეობენ აჭარა-სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონულ პირველობაში, ასევე, სამ არასაშეჯიბრო სარეზერვო მოსამზადებელ ჯგუფს, რომლებიც მონაწილეობენ საფესტივალო შეჯიბრებებში. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება და  ნიჭიერი ფეხხურთელების აღზრდა, აგრეთვე, საფეხბურთო კლუბი „სქურის“ ფუნქციონირების ფინანსური და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.

ა.ბ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

-ბავშვთა საფეხბურთო ჯგუფების ფუნქციონირება, კლუბისათვის მომზადებული ნიჭიერი ფეხბურთელები, საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის მეოთხე ლიგაში მოასპარეზე საფეხბურთო კლუბი „სქური“ წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე.

ა.ბ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ბავშვთა ჯგუფებში გაერთიანებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

- საფეხბურთო კლუბი „სქურის“ სატურნირო შედეგები.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება  კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით ფინანსდება ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“.

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურულ  ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა).

კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.

ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

ბ.ა.ა) მოსალოდნელი  შუალედური შედეგები:

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა;

შენარჩუნებულია, განახლებულია და ექსპონატებით შევსებულია მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმები, ხდება სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია;

ეწყობა მხატვართა ნამუშევრების და  ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების გამოფენები, მწერლების და სხვა დარგის ხელოვან ადამიანთა შემოქმედებითი საღამოები.

ბ.ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის პოზიტიური განწყობილება;

ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო კონკურსებისა და ფესტივალებში მონაწილეთა და ლაურეატების საპრიზო ადგილების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;

კულტურულ ღონისძიებებზე მოსახლეობის დასწრების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

კულტურის დაწესებულებების გაზრდილი როლი.

ბ.ბ) ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”,რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილებები. სახელოვნებო განყოფილებებში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებებში შეადგენს 129 აღსაზრდელს.  საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული  წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 295 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5 დან 20 ლარამდე.  ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ  შიდასასკოლო, რეგიონულ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე,  მათი პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაზე, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაზე, ზოგადად, ინტელექტუალურად და სულიერად მდიდარი მომავალი თაობის აღზრდაზე.

ბ.ბ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების წარმოჩენა და ჩართვა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში, მოსწავლეთა მონაწილეობა სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციებში და ოლიმპიადებში.

ბ.ბ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სახელოვნებო და საგანმათლებლო განყოფილებების სტუდიებსა და წრეებში განათლებამიღებული მოსწავლეების რაოდენობა; სხვადასხვაკონკურს-ფესტივალებში გამარჯვებულ ბავშვთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები.

გ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

-ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარების ღონისძიებების ხელშეწყობა, მათი ჩართულობა არსებული გამოწვევების შეფასებასა და გადაწყვეტის გზების ძიებაში;

-ზაფხულის თვეებში სტუდენტებისა და სხვა ახალგაზრდების დასვენებისათვის შესაფერისი პირობების შექმნა;

-შემოქმედებითი და გასართობი ფესტივალების ორგანიზება.

გ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული გამოწვევების და მათი დაზლევის რესურსების გამოვლენაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდების რაოდენობა;

-ახალგაზრდების მოტივირებისა და თავისუფალი დროის შინაარსიანად გატარების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დ.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის რელიგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის შექმნილი სათანადო პირობები.

დ.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

თვითმმართველობის საქმიანობით რელიგიურად აქტიური მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.

6. მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური  უზრუნველყოფის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00):
ა) საზოგადოებრივი  ჯანდაცვა ((პროგრამული  კოდი 06 01 
ა.ა) საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან  დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

ა.ა.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

„C“ ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა  და  ტუპერკულიოზზე  ინტეგრირებული  სკრინინგის  განხორციელება, ასევე  შესაბამისი  პრევენციული  ღონისძიებების  გატარება.

ა.ა.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გამოკვლეული ბენეფიციარების რაოდენობა.

- პრევენციული ღონისძიებების გატარების შედეგად მიღებული შედეგების დინამიკა.

ა.ბ) ჯამრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02)

საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის  არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ  შემთხვევავაში აღნიშნული  ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად  პაციენტის თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო  დაზღვევით დაფინანსებულ  თანხაზე .

პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის  თანაგადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი  წესით:  თუ  საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული  თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია,დაფინანსდება პაციენტის  გადასახდელი  თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70% -ზე  ნაკლებია- დაფინანსდება საყოველთაო  დაზღვევით დაფარული თანხის 25%.ამ ორივე  შემთხვევაში პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 100 ლარი და ზემოთ არა უმეტეს 500 ლარისა . პროგრამა  ასევე არ  ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით.

პროგრამა ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო წერილის გაცემას ,რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ. საგარანტიო წერილის გასაცემად საჭიროა შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობაფ.N 100 და საყოველთაო დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე ინფორმაციის მატარებელი სხვა დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სოციალური კომისია , ხოლო საგარანტიო  წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის  მერი. იშვიათ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო მომსახურების შემდგომ არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 03).

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა დამატებით  საჭიროებენ ძვირად  ღირებული  მედიკამენტებით მკურნალობას. ბენფიციართა შერჩევა ხდება სოციალური  კომისიის  მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად მოწოდებული  მონაცემების გათვალისწინებით.

ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ N100 და პირადი  საბანკო  ანგარიში. საჭიროების  შემთხვევაში ოჯახის  წევრის,ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია.

პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 50 ლარის  ჩარიცხვას და გათვლილია 40  ბენეფიციარზე .

ა.დ) თირკმლის დიალიზზე მყოფი  პაციენტების საჭირო  ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნვრელყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული  არიან თირკმლის  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა  ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს  თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას.

ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის  მოწმობის  ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ფ N100 და პირადი საბანკო ანგარიში

აღნიშნულ  დოკუმენტაციას განიხილავს და  შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია;

ა.ე) მუდმივად ან სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 05)..

         პროგრამის  ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული  არიან იშვიათი დაავადებებით (გაფანტული სკლეროზი , სირინგომიელია,მოტონეირონთა დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, ლეიკემია ,პარკისონის დაავადება) და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას.

     ბენეფიციარმა  უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი  დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე, ან წინა წლის ფ N 100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად, ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის  მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში.

         პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ  ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 50 ლარის  ჩარიცხვას .

აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია.

ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი 06 01 06)

პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა [1]მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ N 10, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს.
 აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუ|ძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.



 

ა.ზ) საქართველო „C” ჰეპატიტის გარეშე სახ. პროგრამით დიაგნოსტიკის კომპონენტით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 07)

პროგრამის ბენეფიციარები არიან საქართველო „C” ჰეპატიტის გარეშე სახ. პროგრამაში ჩართული პაციენტები, რომლებსაც, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, დაუფინანსდებათ ჩატარებული კვლევების საფასურის ნაწილი.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).
ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01).
 პროგრამა  მოქალაქეებზე (ოჯახზე), რომელთაც გაუთვალისწინებელ მიზეზთა გამო აქვთ ექსტრემალურად განვითარებული ყოფითი პრობლემები,  რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციული ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობით,  წელიწადში ერთხელ ითვალისწინებს  ფულად დახმარებას არაუმეტეს 500 ლარისა. აღნიშნული შუამდგომლობის გარდა მოქალაქემ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა წარმოადგინოს თავისი ყოფითი მდგომარეობის დამადასტურებელი რაიმე სხვა დოკუმენტი, ასევე  პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში.

თანხის ოდენობას განსაზღვრავს და დახმარების გაწევაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერი. 

ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით და ა.შ.)

წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მიერ.

დაფინანსება მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა.

ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ  დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) რომელთაც საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი და / ან მატერიალური დახმარება.

სოციალური ჯგუფების შერჩევა და ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა და / ან მატერიალური დახმარების ჩამონათვალი განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მერის მიერ.
ბენეფიციართა სიები მიიღება სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და / ან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებიდან.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების გაცემაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან  მეტი   შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების  მოწმობის  ასლებს, მშობლების ქონწირების მოწმების ასლს - ასეთის  არსებობის შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის  პირადობის  მოწმობის  ასლს და პირად  საბანკო  ანგარიშის  ნომერს .

მრავალ  შვილიანი  ოჯახის თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველ  თვიურად  დახმარება გაიცემა 50  ლარის  ოდენობით

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის  საჭიროების  მქონე ავადმყოფთა ფინანსური  მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000-ზე დაბალი სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებულ პირებს , რომლებიც არ  არიან ასაკით პენსიონერები და  წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა ) შემოწმების  აქტის  ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად  გამოხატული (I  ჯგუფი) და  არიან სახლს (ეტლით  მოსარგებლე), ან საწოლს  მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ  მომვლელს .ასევე ჯამრთელობის ფ N 100 მუდმივად  მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის  ასლს ,სარეიტინგო  ქულის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, პირად  საბანკო  ანგარიშს. საჭიროების  შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლება მოსილი  პირის პირადობის  მოწმობის  ასლს და საბანკო  ანგარიშს.

დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე 100 ლარის ოდენობის თანხის ჩარიცხვით, მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი  დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ.

ბ.ვ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები,რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოდან  წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს ,დაბადების  მოწმობის  ასლს, პირადობის მოწმობის  ასლს, ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და  პირად ანგარიშს.

პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ  ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობის დახმარების მეურვის პირად  ანგარიშზე ჩარიცხვას.

აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

ბ.ზ) საომარი მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპულთა  ოჯახების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07).

პროგრამა მოიცავს  საომარი  მოქმედებებისა  და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს (ძალოვან სტრუქტურებში)დაღუპულთა ოჯახებზე დახმარების გაწევას საზეიმო და  ღირსშესანიშნავ დღეებთან  დაკავშირებით. დახმარება  გაიცემა დაღუპულთა ოჯახის  წევრებზე .პროგრამით მოსარგებლე ოჯახებზე დახმარების გაწევის დროსა  და გასაცემი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერი. ბენეფიციართა მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავის შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია.

 სოციალური მომსახურების სააგენტოდან წარმოდგენილი საომარი  მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის   შესრულების  დროს დაღუპულთა ოჯახების სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს გარდა წარმოდგენილი  უნდა  იქნეს ოჯახის ერთ-ერთი  წევრის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო  ანგარიში.    ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენლების შუამდგომლობა.

ბ.თ) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში მათთვის საცხოვრებელი ფართების დაქირავებით.

ბ.ი) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 06 02 09).

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების თანადაფინანსება.

გ) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური  მოვლენების (ხანძარი,მეწყერი,ქარბუქი,ღვარცოფი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულად დახმარებას

პროგრამით სარგებლობისათვის სტიიქიით დაზარალებულმა პირმა  ხანძრით დაზიანების შემთხვევაში უნდა წარმოდგინოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიის  ამსახველი ფოტო მასალა, სხვა  შემთხვევებში სათანადო საექსპერტო ან/და გეოლოგიური  დასკვნა საცხოვრებელი  სახლის მდგომარეობის  შესახებ შესაბამისი ფოტო  მასალით. შესაბამის ადმინისტრაციულ  ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა .დაზარალებული პირის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში.

აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგე დაზარალებულ ოჯახზე ფულადი  დახმარების  ოდენობას 3000 ლარამდე განსაზღვრავს სოციალური კომისია.

დახმარება გაეწევა მიმდინარე წელს დაზარალებულ ოჯახს.

დ) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 04).

პროგრამა ითვალისწინებს არსებული  კანონმდებლობით  დადგენილი გარდაცვლილი  დიდი სამამულო ომის  მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა  და იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას

გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გაიცემა 100 ლარის ოდენობის ფულადი  დახმარება. სხვა ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში – 250 ლარი.

გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს  ცნობა  გარდაცვალების შესახებ. გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში.

აღნიშნული  დოკუმენტაციის განხილვის  შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს  სოციალური  კომისია.

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 222 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით  უზრუნველყოფა.

ე.ა) მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი 224 ბენეფიციარი.

ე.ბ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

უმწეოთა უფასო სასადილოთი სარგებლობის საჭიროების მქონე მოქალაქეთა რაოდენობა და მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი.


თავი VI
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

10,613.0

13,952.2

8,774.7

183.0

8,591.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

159.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

7,676.0

8,048.3

8,161.6

183.0

7,978.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,616.8

1,962.0

2,068.0

78.0

1,990.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,788.4

5,658.8

483.0

0.0

483.0

 

ვალდებულებების კლება

148.6

245.1

130.1

0.0

130.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,324.5

3,273.9

3,002.7

0.0

3,002.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

152.0

154.0

0.0

154.0

 

ხარჯები

2,176.8

3,059.5

2,842.6

0.0

2,842.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,543.2

1,880.0

1,990.0

0.0

1,990.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.3

40.6

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

43.5

173.8

130.1

0.0

130.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

580.5

664.8

705.0

0.0

705.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

579.4

664.8

705.0

0.0

705.0

 

შრომის ანაზღაურება

382.7

460.0

470.0

0.0

470.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,676.5

2,014.1

2,005.7

0.0

2,005.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

122.0

122.0

 

122.0

 

ხარჯები

1,597.4

1,894.2

1,975.7

0.0

1,975.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,160.5

1,420.0

1,520.0

0.0

1,520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.8

4.8

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

42.4

115.1

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები

0.0

411.2

262.0

0.0

262.0

 

ხარჯები

0.0

352.5

131.9

0.0

131.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

58.7

130.1

0.0

130.1

01 04 01

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

233.6

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

233.6

1.0

0.0

1.0

01 04 02

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

0.0

177.6

261.0

0.0

261.0

 

ხარჯები

0.0

118.9

130.9

0.0

130.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

58.7

130.1

0.0

130.1

01 05

 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის და პროექტზე ზედამხედველობის ღირებულება

67.5

165.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

130.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

35.8

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.0

100.6

105.0

100.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

94.9

100.6

102.0

100.0

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

73.6

82.0

78.0

78.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

3.0

0.0

3.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96.0

100.6

105.0

100.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

94.9

100.6

102.0

100.0

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

73.6

82.0

78.0

78.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

3.0

0.0

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,442.2

5,870.1

1,829.0

0.0

1,829.0

 

ხარჯები

2,185.3

1,710.7

1,379.0

0.0

1,379.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,156.3

4,088.0

450.0

0.0

450.0

 

ვალდებულებების კლება

100.6

71.3

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა

1,743.3

1,938.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

131.6

75.1

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,533.1

1,792.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

78.6

71.3

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,768.8

1,885.5

1,349.0

0.0

1,349.0

 

ხარჯები

1,400.4

1,147.2

1,349.0

0.0

1,349.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.3

738.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

16.9

102.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

102.4

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

168.8

508.9

239.0

0.0

239.0

 

ხარჯები

168.8

227.2

239.0

0.0

239.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

281.7

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები დაფინანსება

949.6

920.0

1,090.0

0.0

1,090.0

 

ხარჯები

949.6

920.0

1,090.0

0.0

1,090.0

03 02 03 01

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

949.6

630.0

750.0

0.0

750.0

 

ხარჯები

949.6

630.0

750.0

0.0

750.0

03 02 03 02

ა(ა)იპ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

266.5

290.0

340.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

265.1

290.0

340.0

0.0

340.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

367.0

354.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.3

354.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 03

სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

3.8

6.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

3.8

6.1

10.0

0.0

10.0

03 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

75.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის და პროექტზე ზედამხედველობის ღირებულება

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

775.4

1,700.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

649.5

482.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.9

1,217.7

0.0

0.0

0.0

03 08

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

75.2

340.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.2

340.0

200.0

0.0

200.0

04 00

განათლება

1,566.2

2,383.2

1,690.0

0.0

1,690.0

 

ხარჯები

1,284.0

1,313.1

1,690.0

0.0

1,690.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.4

1,070.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,258.3

1,283.1

1,650.0

0.0

1,650.0

 

ხარჯები

1,254.6

1,283.1

1,650.0

0.0

1,650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

29.4

30.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

29.4

30.0

40.0

0.0

40.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

278.5

1,070.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.5

1,070.1

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,168.3

1,410.0

1,090.0

0.0

1,090.0

 

ხარჯები

920.8

950.0

1,090.0

0.0

1,090.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.9

460.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

389.0

395.0

510.0

0.0

510.0

 

ხარჯები

386.7

395.0

510.0

0.0

510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

220.0

210.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

220.0

210.0

250.0

0.0

250.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

169.0

100.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

166.7

100.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ „წალენჯიხის ფგეხბურთის ცენტრი-საფეხბურთო კლუბი სქური“

0.0

84.6

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

0.0

84.6

260.0

0.0

260.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

519.3

525.0

550.0

0.0

550.0

 

ხარჯები

511.6

525.0

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

398.7

400.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

393.2

400.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

120.6

125.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.4

125.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

22.5

50.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

22.5

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

05 05

სპორტული და კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

237.0

440.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.0

440.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,015.7

914.4

1,058.0

83.0

975.0

 

ხარჯები

1,014.2

914.4

1,058.0

83.0

975.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

366.7

265.0

299.0

83.0

216.0

 

ხარჯები

366.7

265.0

299.0

83.0

216.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.4

119.0

115.0

83.0

32.0

 

ხარჯები

104.4

119.0

115.0

83.0

32.0

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

262.3

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

262.3

80.0

80.0

0.0

80.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირებისფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 01 05

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

0.0

12.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

12.0

25.0

0.0

25.0

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

06 01 07

„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

454.4

408.4

444.0

0.0

444.0

 

ხარჯები

454.4

408.4

444.0

0.0

444.0

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

155.9

46.4

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

155.9

46.4

50.0

0.0

50.0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

280.5

298.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

280.5

298.0

300.0

0.0

300.0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

0.0

10.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

18.0

0.0

18.0

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

18.0

1.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

18.0

1.0

10.0

0.0

10.0

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

24.8

16.6

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

24.8

16.6

85.0

0.0

85.0

06 04

სარიტუალო მომსახურება

6.1

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.1

10.0

10.0

0.0

10.0

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

163.7

214.4

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

162.2

214.4

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 183,0  ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  83,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.