მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016303
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
27/12/2018
ვებგვერდი, 04/01/2019
190020020.35.103.016303
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2019 - 25/01/2019)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №40

2018 წლის 27 დეკემბერი

დაბა მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული  კანონის ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
განისაზღვროს:

ა) შემოსულობები  9,238,8 ათ.ლარით;

ბ) გადასახდელები  9,238,8 ათ.ლარით;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 125,0 ათ.ლარით. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათ.ლარი.

დ) სარეზერვო ფონდი  160.0 ათ.ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის პირველი იანვრიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე



დანართი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

   

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,742.0

4,611.6

9,130.4

6,861.7

833.1

6,028.6

9,238,8

გადასახადები

3,957.0

0.0

3,957.0

3,988.2

0.0

3,988.2

8,280,0

გრანტები

8,459.4

4,611.6

3,847.8

2,165.1

833.1

1,332.0

125.0

სხვა შემოსავლები

1,325.6

0.0

1,325.6

708.4

0.0

708.4

833.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,295.9

370.8

5,925.1

5,014.0

31.3

4,982.7

7,221,0

შრომის ანაზღაურება

1,365.1

0.0

1,365.1

993.8

0.0

993.8

1,656,7

საქონელი და მომსახურება

1,435.1

183.5

1,251.6

961.4

27.0

934.4

1,394,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

სუბსიდიები

2,630.9

0.0

2,630.9

2,152.2

0.0

2,152.2

3,171,6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

5.1

342.8

302.9

0.0

302.9

381,0

სხვა ხარჯები

254.5

10.9

243.6

438.4

4.4

434.0

455,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

7,446.1

4,240.8

3,205.3

1,847.7

801.8

1,045.9

2,017,8

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,679.9

5,053.0

626.9

2,229.4

1,973.9

255.5

1,360,2

ზრდა

5,683.2

5,053.0

630.2

2,595.2

1,973.9

621.3

1,360,2

კლება

3.3

0.0

3.3

365.8

0.0

365.8

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1,766.2

-812.2

2,578.4

-381.7

-1,172.1

790.4

657.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,638.2

-836.5

2,474.7

-478.0

-1,172.1

694.2

0.0

ზრდა

2,474.7

0.0

2,474.7

694.2

0.0

694.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,381.1

 

2,381.1

694.2

 

694.2

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

836.5

836.5

0.0

1,172.1

1,172.1

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

836.5

836.5

 

1,172.1

1,172.1

 

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-128.0

-24.3

-103.7

-96.3

0.0

-96.3

-657.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

128.0

24.3

103.7

96.3

0.0

96.3

657.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

128.0

24.3

103.7

96.3

0.0

96.3

657.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2 მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,745.3

4,611.6

9,133.7

7,227.5

833.1

6,394.4

9,238,8

შემოსავლები

13,742.0

4,611.6

9,130.4

6,861.7

833.1

6,028.6

9,238,8

არაფინანსურიაქტივებისკლება

3.3

0.0

3.3

365.8

0.0

365.8

0.0

ფინანსურიაქტივებისკლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებებისზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

12,200.70

5,448.10

6,752.60

7,705.470

2,005.243

5,700.227

9,238,8

ხარჯები

6,295.90

370.80

5,925.10

5,013.998

31.329

4,982.669

7,221,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,683.2

5,053.0

630.2

2,595.2

1,973.9

621.3

1,360,2

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9,238,8 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,742.0

4,611.6

9,130.4

6,861.7

833.1

6,028.6

9,238,8

გადასახადები

3,957.0

0.0

3,957.0

3,988.2

0.0

3,988.2

8,280,0

გრანტები

8,459.4

4,611.6

3,847.8

2,165.1

833.1

1,332.0

125.0

სხვა შემოსავლები

1,325.6

0.0

1,325.6

708.4

0.0

708.4

833.8

მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8,280,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

   

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3,957.0

0.0

3,957.0

3,988.2

0.0

3,988.2

8,280,0

დამატებითი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი

239.9

 

239.9

 

 

232.7

3,346.4

ქონების გადასახადი

3,717.1

0.0

3,717.1

3,755.5

0.0

3,755.5

4,933,6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)       

2,399.3

 

2,399.3

3,751.7

 

3,751.7

3,700.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.1

 

50.1

-19.4

 

-19.4

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9.5

0.0

9.5

0.2

0.0

0.2

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვი სგამოყენებულ ქონებაზე

9.5

 

9.5

0.2

 

0.2

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქავტომობილებზე

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულიახტებზე (კატარლებზე)

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულთვითმფრინავებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

6.0

0.0

6.0

2.4

0.0

2.4

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

4.6

 

4.6

2.3

 

2.3

0.0

იურიდიულ პირებიდან

1.4

 

1.4

0.0

 

0.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,252.2

0.0

1,252.2

20.7

0.0

20.7

1,233,6

ფიზიკურ პირებიდან

4.9

 

4.9

0.9

 

0.9

 

იურიდიულ პირებიდან

1,247.3

 

1,247.3

19.7

 

19.7

1,233,6

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა გადასახადები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 125,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

   

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,459.4

4,611.6

3,847.8

2,165.1

833.1

1,332.0

125.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანდა სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

აჭარის ავტონომიურირესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,459.4

4,611.6

3,847.8

2,165.1

833.1

1,332.0

125.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებულიტრანსფერები

3,847.8

0.0

3,847.8

1,332.0

0.0

1,332.0

125.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,722.8

 

3,722.8

1,238.4

 

1,238.4

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად

125.0

 

125.0

93.6

 

93.6

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები სდასაფინანსებლად

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,611.6

4,611.6

0.0

833.1

833.1

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

 

47.9

47.9

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

#ИМЯ?

0.0

 

0.0

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

2,726.6

2,726.6

 

0.0

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

1,885.0

1,885.0

 

785.2

785.2

 

 

მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 833,8  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის 9 თვის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვაშემოსავლები

1,325.6

0.0

1,325.6

708.4

0.0

708.4

833.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

626.6

0.0

626.6

528.2

0.0

528.2

670.0

პროცენტები

68.1

 

68.1

131.8

 

131.8

180.0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რენტა

558.5

0.0

558.5

396.4

0.0

396.4

490.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

493.5

 

493.5

332.8

 

332.8

400.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

65.0

 

65.0

63.6

 

63.6

90.0

სხვაარაკლასიფიცირებულირენტა

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

186.0

0.0

186.0

94.3

0.0

94.3

83.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

186.0

0.0

186.0

83.1

0.0

83.1

72.6

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

127.5

 

127.5

26.6

 

26.6

5.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ადგილობრივიმოსაკრებელისპეციალური (ზონალური) შეთანხმებისგაცემისათვის

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

58.2

 

58.2

56.5

 

56.5

67.6

არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.3

 

0.3

0.0

 

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

11.2

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

 

 

11.2

 

11.2

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

 

 

0.0

 

 

11.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

24.5

 

24.5

85.3

 

85.3

80.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

488.4

 

488.4

0.0

 

0.0

 

შერეულიდასხვაარაკლასიფიცირებულიშემოსავლები

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

 

მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7,171,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის 9 თვის გეგმა

2019წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

6,295.90

370.80

5,925.10

5,013.998

31.329

4,982.669

7,221,0

შრომის ანაზღაურება

1,365.1

0.0

1,365.1

993.8

0.0

993.8

1,656.7

საქონელი და მომსახურება

1,435.1

183.5

1,251.6

961.4

27.0

934.4

1,394,3

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

სუბსიდიები

2,630.9

0.0

2,630.9

2,152.2

0.0

2,152.2

3,171,6

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

5.1

342.8

302.9

0.0

302.9

381,0

სხვა ხარჯები

254.5

10.9

243.6

438.4

4.4

434.0

455,0

მუხლი 8.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,360,2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგ. კოდი

დასახელება

 

2017 წლის გეგმა

2018  წლის 9 თვის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

12.6

0.7

11.9

31.3

0.0

31.3

27.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

         

0,0

0,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5,660.3

5,052.3

608.0

2,817.1

1,973.9

843.2

1,295,1

04 00

განათლება

 

5.1

0.0

5.1

1.9

0.0

1.9

15,0

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდულიდა სპორტული ღონისძიებები

1,071.9

5.2

0.0

5.2

7.3

0.0

7.3

22,6

0600

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

       

0,0

0,0

 

2.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის  9-თვის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

არაფინანსური აქტივების კლება

9.2

0.0

9.2

3.3

0.0

3.3

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

   

0.0

   

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

   

0.0

   

 

მიწა

0.0

   

0.0

   

 

მუხლი 9.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

დანართი №4

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია          

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018წლის 9 თვისფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,864.1   

186.0   

2,678.1   

2,046.4   

0.0   

2,046.4   

3,224.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,601.7   

14.7   

2,587.0   

1,881.1   

0.0   

1,881.1   

3,062.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,601.7   

14.7   

2,587.0   

1,881.1   

0.0   

1,881.1   

2,901.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

161.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

262.4   

171.3   

91.1   

165.3   

0.0   

165.3   

162.4   

702

თავდაცვა

60.0   

0.0   

60.0   

42.8   

0.0   

42.8   

60.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,504.7   

4,810.3   

694.4   

2,995.7   

2,005.2   

990.5   

1,201.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,110.1   

1,106.4   

3.7   

421.0   

349.4   

71.6   

250.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,110.1   

1,106.4   

3.7   

421.0   

349.4   

71.6   

250.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,252.4   

1,196.6   

55.8   

1,722.6   

1,193.9   

528.8   

120.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,252.4   

1,196.6   

55.8   

1,722.6   

1,193.9   

528.8   

120.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3,142.2   

2,507.3   

634.9   

852.2   

462.0   

390.1   

831.0   

705

გარემოს დაცვა

505.7   

0.0   

505.7   

551.2   

0.0   

551.2   

700.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

505.7   

0.0   

505.7   

551.2   

0.0   

551.2   

700.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

586.2   

422.4   

163.8   

132.2   

0.0    

132.2   

150.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

418.1   

408.5   

9.6   

10.4   

0.0   

10.4   

0.0   

7064

გარე განათება

168.1   

13.9   

154.2   

121.8   

0.0   

121.8   

150.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.2   

0.0   

65.2   

53.2   

0.0   

53.2   

65.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.2   

0.0   

65.2   

53.2   

0.0   

53.2   

65.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,268.1   

0.0   

1,268.1   

1,012.2   

0.0   

1,012.2   

1,522.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

599.7   

0.0   

599.7   

438.6   

0.0   

438.6   

616.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

449.2   

0.0   

449.2   

383.3   

0.0   

383.3   

696.3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

219.2   

0.0   

219.2   

190.3   

0.0   

190.3   

210.5   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

780.7   

0.0   

780.7   

708.6   

0.0   

708.6   

1,005.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

709.7   

0.0   

709.7   

685.0   

0.0   

685.0   

1,005.9   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71.0   

0.0   

71.0   

23.6   

0.0   

23.6   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

344.4   

5.1   

339.3   

342.5   

0.0   

342.5   

402.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2.4   

0.0   

2.4   

23.7   

0.0   

23.7   

40.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

77.9   

0.0   

77.9   

109.5   

0.0   

109.5   

132.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

264.1   

5.1   

259.0   

209.4   

0.0   

209.4   

230.0   

 

სულ

11,979.1   

5,423.8   

6,555.3   

7,884.7   

2,005.2   

5,879.5   

8,331.0   

მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 657,7 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 657,7 ათასილარით.

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები  9,238.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის 9-თვის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ЛОЖЬ

5,448.10

6,752.60

7,705.470

2,005.243

5,700.227

8,238.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

0.0

137.0

109.0

0.0

109.0

113.0

ხარჯები

6,295.90

370.80

5,925.10

5,013.998

31.329

4,982.669

7,221.0

საქონელი და მომსახურება

1,435.1

183.5

1,251.6

961.4

27.0

934.4

1,394,3

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

სუბსიდიები

2,630.9

0.0

2,630.9

2,152.2

0.0

2,152.2

3,171,6

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

5.1

342.8

302.9

0.0

302.9

381.0

სხვა ხარჯები

254.5

10.9

243.6

438.4

4.4

434.0

455.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,683.2

5,053.0

630.2

2,595.2

1,973.9

621.3

1,360,2

ძირითადი აქტივები

5,677.2

5,052.3

624.9

2,591.5

1,973.9

617.6

1,360,2

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

არაწარმოებული აქტივები 

6.0

0.7

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

128.0

24.3

103.7

96.3

0.0

96.3

657.7

საშინაო

128.0

24.3

103.7

96.3

0.0

96.3

657.7

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,053.0

190.0

2,863.0

2,142.6

0.0

2,142.6

3,882,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

0.0

133.0

109.0

0.0

109.0

109.0

ხარჯები

2,851.5

185.3

2,666.2

2,015.1

0.0

2,015.1

3,196,9

საქონელი და მომსახურება

1,138.7

14.0

1,124.7

832.5

0.0

832.5

1,316,7

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

0.0

50.0

21.1

0.0

21.1

34.0

სხვა ხარჯები

79.4

0.0

79.4

35.0

0.0

35.0

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

0.7

11.9

31.3

0.0

31.3

27.5

ძირითადი აქტივები

6.6

0.0

6.6

31.3

0.0

31.3

27.5

არაწარმოებული აქტივები 

6.0

0.7

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

95.3

4.0

91.3

96.3

0.0

96.3

657.7

საშინაო

95.3

4.0

91.3

96.3

0.0

96.3

657.7

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

622.8

0.0

622.8

435.3

0.0

435.3

724.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

32.0

 

32.0

32.0

ხარჯები

622.2

0.0

622.2

435.3

0.0

435.3

722.0

საქონელი და მომსახურება

138.0

0.0

138.0

68.8

0.0

68.8

156.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

4.0

სხვა ხარჯები

75.6

0.0

75.6

32.1

0.0

32.1

60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2.5

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2.5

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,088.0

18.7

2,069.3

1,445.8

0.0

1,445.8

2,176.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107.0

 

107.0

77.0

 

77.0

77.0

ხარჯები

1,966.9

14.0

1,952.9

1,414.5

0.0

1,414.5

2,151.5

საქონელი და მომსახურება

1,000.7

14.0

986.7

763.7

0.0

763.7

999.7

სოციალური უზრუნველყოფა

45.9

0.0

45.9

21.1

0.0

21.1

30.0

სხვა ხარჯები

3.8

0.0

3.8

2.9

0.0

2.9

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

0.7

11.3

31.3

0.0

31.3

25.0

ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

6.0

31.3

0.0

31.3

25.0

არაწარმოებული აქტივები 

6.0

0.7

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

15.5

4.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

15.5

4.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

342.2

171.3

170.9

261.6

0.0

261.6

820.1

ხარჯები

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

165.3

0.0

165.3

162.4

ვალდებულებების კლება

79.8

0.0

79.8

96.3

0.0

96.3

657.7

საშინაო

79.8

0.0

79.8

96.3

0.0

96.3

657.7

სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

60.0

0.0

60.0

42.9

0.0

42.9

60.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

4.0

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

42.9

0.0

42.9

60.0

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

10.2

0.0

10.2

17.1

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60.0

0.0

60.0

42.8

0.0

42.8

60.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

4.0

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

42.8

0.0

42.8

60.0

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

10.0

0.0

10.0

17.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,616.9

5,253.0

1,363.9

3,679.1

2,005.2

1,673.9

2,301,0

ხარჯები

936.3

180.4

755.9

862.0

31.3

830.6

1,005,9

საქონელი და მომსახურება

220.5

169.5

51.0

61.4

27.0

34.4

0.0

სუბსიდიები

644.9

0.0

644.9

520.3

0.0

520.3

745,9

სხვა ხარჯები

70.9

10.9

60.0

275.9

0.0

275.9

260.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,660.3

5,052.3

608.0

2,817.1

1,973.9

843.2

1,295,1

ძირითადი აქტივები

5,660.3

5,052.3

608.0

2,817.1

1,973.9

843.2

1,295,1

ვალდებულებების კლება

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,252.4

1,196.6

55.8

1,722.6

1,193.9

528.8

120.0

ხარჯები

69.2

34.2

35.0

61.4

27.0

34.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

69.2

34.2

35.0

61.4

27.0

34.4

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,183.2

1,162.4

20.8

1,661.3

1,166.9

494.4

120.0

ძირითადი აქტივები

1,183.2

1,162.4

20.8

1,661.3

1,166.9

494.4

120.0

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

1,252.4

1,196.6

55.8

1,722.6

1,193.9

528.8

120.0

ხარჯები

69.2

34.2

35.0

61.4

27.0

34.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

69.2

34.2

35.0

61.4

27.0

34.4

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,183.2

1,162.4

20.8

1,661.3

1,166.9

494.4

120.0

ძირითადი აქტივები

1,183.2

1,162.4

20.8

1,661.3

1,166.9

494.4

120.0

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,112.2

442.7

669.5

683.4

0.0

683.4

850.0

ხარჯები

644.9

0.0

644.9

520.3

0.0

520.3

745,9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

644.9

0.0

644.9

520.3

0.0

520.3

745,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447.0

422.4

24.6

163.0

0.0

163.0

104,4

ძირითადი აქტივები

447.0

422.4

24.6

163.0

0.0

163.0

104,1

ვალდებულებების კლება

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

168.1

13.9

154.2

121.8

0.0

121.8

150.0

ხარჯები

143.7

0.0

143.7

105.0

0.0

105.0

105.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

143.7

 

143.7

105.0

0.0

105.0

105,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

13.9

10.5

16.8

0.0

16.8

44,1

ძირითადი აქტივები

24.4

13.9

10.5

16.8

0.0

16.8

44,1

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

505.7

0.0

505.7

551.2

0.0

551.2

700.0

ხარჯები

501.2

0.0

501.2

415.3

0.0

415.3

640.0

სუბსიდიები

501.2

 

501.2

415.3

0.0

415.3

640,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

0.0

4.5

135.8

0.0

135.8

60,0

ძირითადი აქტივები

4.5

0.0

4.5

135.8

0.0

135.8

60,0

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

438.4

428.8

9.6

10.4

0.0

10.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.1

408.5

9.6

10.4

0.0

10.4

0.0

ძირითადი აქტივები

418.1

408.5

9.6

10.4

0.0

10.4

0.0

ვალდებულებების კლება

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,801.8

2,170.4

631.4

812.4

422.2

390.1

831,0

ხარჯები

72.3

0.0

72.3

275.9

0.0

275.9

260.0

საქონელი და მომსახურება

12.3

0.0

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

60.0

0.0

60.0

275.9

0.0

275.9

260.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,729.5

2,170.4

559.1

536.5

422.2

114.3

571,0

ძირითადი აქტივები

2,729.5

2,170.4

559.1

536.5

422.2

114.3

571.0

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,110.1

1,106.4

3.7

421.0

349.4

71.6

0.0

ხარჯები

139.0

135.3

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

139.0

135.3

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971.1

971.1

0.0

421.0

349.4

71.6

0.0

ძირითადი აქტივები

971.1

971.1

0.0

421.0

349.4

71.6

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340.4

336.9

3.5

39.8

39.8

0.0

0.0

ხარჯები

10.9

10.9

0.0

4.4

4.4

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

10.9

10.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329.5

326.0

3.5

35.4

35.4

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

329.5

326.0

3.5

35.4

35.4

0.0

0.0

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

განათლება

780.7

0.0

780.7

708.6

0.0

708.6

1,005,9

ხარჯები

775.6

0.0

775.6

699.5

0.0

699.5

990,9

სუბსიდიები

775.6

0.0

775.6

699.5

0.0

699.5

990,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

0.0

5.1

1.9

0.0

1.9

15.0

ძირითადი აქტივები

5.1

0.0

5.1

1.9

0.0

1.9

15.0

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

709.7

0.0

709.7

685.0

0.0

685.0

1,005,9

ხარჯები

706.5

0.0

706.5

675.9

0.0

675.9

990,9

სუბსიდიები

706.5

 

706.5

675.9

0.0

675.9

990,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

3.2

9.1

0.0

9.1

15,0

ძირითადი აქტივები

3.2

0.0

3.2

9.1

0.0

9.1

15,0

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

71.0

0.0

71.0

23.6

0.0

23.6

0.0

ხარჯები

69.1

0.0

69.1

23.6

0.0

23.6

0.0

სუბსიდიები

69.1

0.0

69.1

23.6

 

23.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,268.1

0.0

1,268.1

1,012.2

0.0

1,012.2

1,522,8

ხარჯები

1,262.9

0.0

1,262.9

1,004.9

0.0

1,004.9

1,500,2

საქონელი და მომსახურება

60.0

0.0

60.0

57.2

0.0

57.2

60,5

სუბსიდიები

1,145.2

0.0

1,145.2

879.3

0.0

879.3

1,369,7

სხვა ხარჯები

57.7

0.0

57.7

68.4

0.0

68.4

70,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

0.0

5.2

7.3

0.0

7.3

22,6

ძირითადი აქტივები

5.2

0.0

5.2

3.6

0.0

3.6

22,6

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

599.7

0.0

599.7

438.6

0.0

438.6

616.0

ხარჯები

599.7

0.0

599.7

438.6

0.0

438.6

600.0

სუბსიდიები

599.7

0.0

599.7

438.6

0.0

438.6

600.0

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

599.7

0.0

599.7

438.6

0.0

438.6

616.0

ხარჯები

599.7

0.0

599.7

438.6

0.0

438.6

600.0

სუბსიდიები

599.7

 

599.7

438.6

0.0

438.6

600.0

მულახის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ლატალის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

იფარის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მესტიის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

449.2

0.0

449.2

383.3

0.0

383.3

696.3

ხარჯები

444.0

0.0

444.0

379.7

0.0

379.7

692.7

სუბსიდიები

444.0

0.0

444.0

379.7

0.0

379.7

692,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

0.0

5.2

3.6

0.0

3.6

3.6

ძირითადი აქტივები

5.2

0.0

5.2

3.6

0.0

3.6

3.6

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

351.9

0.0

351.9

119.3

0.0

119.3

0.0

ხარჯები

349.4

0.0

349.4

119.3

0.0

119.3

0.0

სუბსიდიები

349.4

 

349.4

119.3

0.0

119.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"

0.0

0.0

0.0

190.0

0.0

190.0

618.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

190.0

0.0

190.0

614,4

სუბსიდიები

0.0

 

 

190.0

0.0

190.0

614.4

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

79.0

0.0

79.0

60.5

0.0

60.5

78,3

ხარჯები

76.3

0.0

76.3

56.9

0.0

56.9

78,3

სუბსიდიები

76.3

 

76.3

56.9

0.0

56.9

78,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

2.7

3.6

0.0

3.6

0.0

ძირითადი აქტივები

2.7

0.0

2.7

3.6

0.0

3.6

0.0

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

18.3

0.0

18.3

13.5

0.0

13.5

0.0

ხარჯები

18.3

0.0

18.3

13.5

0.0

13.5

0.0

სუბსიდიები

18.3

 

18.3

13.5

0.0

13.5

0.0

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

117.7

0.0

117.7

129.3

0.0

129.3

130.5

ხარჯები

117.7

0.0

117.7

125.6

0.0

125.6

130.5

საქონელი და მომსახურება

60.0

0.0

60.0

57.2

0.0

57.2

60.5

სხვა ხარჯები

57.7

0.0

57.7

68.4

0.0

68.4

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

23.5

0.0

23.5

7.8

0.0

7.8

0.0

ხარჯები

23.5

0.0

23.5

7.8

0.0

7.8

 

სუბსიდიები

23.5

0.0

23.5

7.8

0.0

7.8

0.0

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

78.0

0.0

78.0

53.2

0.0

53.2

80.0

ხარჯები

78.0

0.0

78.0

53.2

0.0

53.2

77.0

სუბსიდიები

78.0

0.0

78.0

53.2

0.0

53.2

77.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

422.0

5.1

416.9

395.7

0.0

395.7

467.0

ხარჯები

409.6

5.1

404.5

395.7

0.0

395.7

424.5

სუბსიდიები

65.2

0.0

65.2

53.2

0.0

53.2

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

297.9

5.1

292.8

281.8

0.0

281.8

312.0

სხვა ხარჯები

46.5

0.0

46.5

0.0

0.0

0.0

40.0

ვალდებულებების კლება

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

65.2

0.0

65.2

53.2

0.0

53.2

65.0

ხარჯები

65.2

0.0

65.2

53.2

0.0

53.2

65.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

სუბსიდიები

65.2

0.0

65.2

53.2

0.0

53.2

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

92.0

0.0

92.0

141.1

0.0

141.1

182.0

ხარჯები

92.0

0.0

92.0

141.1

0.0

141.1

182.0

სოციალური უზრუნველყოფა

92.0

0.0

92.0

141.1

0.0

141.1

182.0

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

2.4

0.0

2.4

23.7

0.0

23.7

40.0

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

23.7

0.0

23.7

40.0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

0.0

2.4

23.7

0.0

23.7

40.0

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

77.9

0.0

77.9

109.5

0.0

109.5

132.0

ხარჯები

77.9

0.0

77.9

109.5

0.0

109.5

132.0

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

0.0

77.9

109.5

0.0

109.5

132.0

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

11.7

0.0

11.7

8.0

0.0

8.0

10.0

ხარჯები

11.7

0.0

11.7

8.0

0.0

8.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.7

0.0

11.7

8.0

0.0

8.0

10.0

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

177.3

5.1

172.2

140.7

0.0

140.7

165.0

ხარჯები

164.9

5.1

159.8

140.7

0.0

140.7

165.0

სოციალური უზრუნველყოფა

164.9

5.1

159.8

140.7

0.0

140.7

165.0

ვალდებულებების კლება

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

87.5

0.0

87.5

60.7

0.0

60.7

55.0

ხარჯები

87.5

0.0

87.5

60.7

0.0

60.7

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

46.5

0.0

46.5

60.7

0.0

60.7

55.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

თვითმმართველი ერთეული მესტიის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

 ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 -2022 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და  განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

მმართველობითი სფეროს ფუნქციის ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია უნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა,რასაც ახორციელებს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება.

 

დასახელება

2017

2018

2019

2020

2021

2022

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,053.0

2,142.6

3,882.1

4,093.8

3,863.7

3,636.1

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

622.8

435.3

724.5

771.0

793.0

818.0

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,088.0

1,445.8

2,176.5

2,161.8

2,283.8

2,361.2

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

160.0

160.0

285.9

300.0

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

342.2

261.6

820.1

1,000.0

500.0

155.9

სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა 01 03

პროგრამის მიზანია მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის  და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული სესხის დაფარვა

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 00

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

 

 

2017

2018

2019 

2020

2021

2022

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

60.0

42.9

 60.0

64,7

64.8

64.9

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60.0

42.8

 60.0

64,7

64.8

64.9


ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
  • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით     უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარეგანათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება;
  • ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია;
  • ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
  • მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
  • მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
  • მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება;
  • იმიგრაციის შემცირება;
  • მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა;

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის დეკემბრის ფაქტი

2018 წლის 9-თვის ფაქტი

2019 წლის პროექტი

2020წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,616.9

3,674.7

2,301,0

2,140.0

2,050.0

2,190.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობ არეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,252.4

1,722.6

120.0

490.0

520.0

420.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდები სრეაბილიტაცია

1,252.4

1,722.6

120.0

490.0

520.0

420.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,112.2

683.4

850.0

1,080.0

1,130.0

1,250.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარეგანათების სამსახური

168.1

121.8

150.0

180.0

210.0

220.0

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია-დასუფთავება

505.7

551.2

700.0

550.0

620.0

700.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

438.4

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,801.8

812.4

831,0

570.0

400.0

520.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,110.1

421.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340.4

35.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

რეგიონული განვითარების ფონდის  თანადაფინანსება

0.0

0.0

500,0

0.0

0.0

0.0


(პროგრამული კოდი03 01 01)
მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

 პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავება  და კეთილმოწყობა (ორგანიზაციის კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში საქმიანობას წარმართავს ა.ა.იპ „დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“,

ორგანიზაციას დაგეგმილი აქვს მესტიის ცენტრში არსებული პარკის მოვლა პატრონობა და საბავშვო გასართობი ატრაქციონების მოწყობა, თამარ მეფის ქუჩაზე ლიბერთი ბანკის მიმდებარედ არსებული სკვერის გალამაზება და განახლება, საზოგადოებრივი საპირფარეშოს აშენება, ბორდიურების განახლება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება;

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი პარკების არსებობა;

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია  უშგულის თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და  ბეჩოს თემშიშემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების,სპორტ დარბაზების რეაბილიტაცია, დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავის სარეაბილიტაციაში დახმარების გაწევა მოსახლეობისთვის.

დაგეგმილია საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეო კამერების მონტაჟი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია.

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების  თანადაფინანსება.

განათლება (ორგანიზაციის კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • სრულყოფილი მომავალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
  • გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის დეკემბრის ფაქტი

2018 წლის დაზუსტებული გეგმა

2019 წლის პროექტი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

780.7

708.6

1,005,9 

1000,0

1,010,0

1,050,0

04 01

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

709.7

685.0

1,005,9

1000.0

1,010.0

1,050.0

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

71.0

23.6

 

0.0

0.0

0.0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 23 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 502 ბავშვი.იგეგმება ორი  საბავშო ბაღის გახსნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად,

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.
  • ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.
  • მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
  • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
  • წიგნიერების პოპულარიზაცია

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის დეკემბრის ფაქტი

2018 წლის 9-თვის ფაქტი

2019 წლის პროექტი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,268.1

1,012.2

1,522,8

1,454,9

1,780.0

1,890.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

599.7

438.6

616.0

650.0

700.0

750.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

599.7

438.6

616.0

650.0

700.0

750.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

449.2

383.3

696.3

569,9

740.0

750.0

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

351.9

119.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

0.0

00

00

00

00

00

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

79.0

60.5

78,3

85.0

90.0

100.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

18.3

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

117.7

129.3

130.5

135.0

220.0

240.0

05 04

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

23.5

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

78.0

53.2

80.0

100.0

120.0

150.0

  ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი ტურნირების ჩატარება:

  • მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი;
  • მიხეილ ხერგიანის სახელობის ტურნირი.

ა.ა.იპ"მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

(პროგრამული კოდი 05 06)

 მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი  სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”,ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

აიპის განსახორციელებს:თეატრალური წარმოდგენებს,სხვადასხვა ხელოვნების დარგების სწავლებას (საფორტეპიანოს,)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და ფოლკლორის სწავლებას).

ორგანიზაცია გეგმავს შემდეგი ღონისძიებების ჩატარებას: საახალწლო ღონისძიება, 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისთვის მიძღვნილი ღონისძიება, 3- მარტს დედის დღისთვის მიძღვნილი ღონისძიება, „სვანეთობა“,

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებასმათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნებისშემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში  დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით-ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა  სწავლის თანადაფინანსებით,ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის: არქიტექტორთა სემინარი შეჯიბრი, სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, ახალგაზრდულ ბანაკებში ახალგაზრდების ჩართვა, ეტალონი-მედია, სიცოცხლის ფესტივალი.

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)

 აღნიშნული ქვეპროგრამა  ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანია:

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.

პროგრამის მიზანი:

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების  ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნას. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების,  ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას.

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის დეკემბრის ფაქტი

2018წლის 9-თვის ფაქტი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2020 წლის პროგნოზი

2021წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

422.0

395.7

467,0

443.0

566.0

624.0

06 01

ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

65.2

53.2

65,0

69.0

75.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

92.0

141.1

182.0

157.0

176.0

194.0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

2.4

23.7

40,0

7.0

9.0

10.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

77.9

109.5

132.0

140.0

155.0

170.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალურიდაცვა

11.7

8.0

10.0

10.0

12.0

14.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

177.3

140.7

165.0

160.0

170.0

190.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

87.5

60.7

55.0

57.0

145.0

160.0

ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

(პროგრამული კოდი- 06 02 01)

1. პროგრამის სახელწოდება: ბავშვთა და შშმ. პირთა სოციალური დაცვა, რომელშიც შედის -

ახალშობილების, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების/ ბავშვების, მრავალშვილიანი და მარჩენალდაკარგული ოჯახების (რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები) ერთჯერადი (ფულადი) დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზნები:

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები და რეგისტრირებული ახალშობილებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და ბავშვებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის,გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

პროგრამის შედეგები:

პროგრამის განხორციელების შედეგად, გარკვეულწილად გაუმჯობესდება ახალშობილის ოჯახის,მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ბავშვების მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა,

მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა

პროგრამის კოდი (06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა - რომელშიც შედის: სოციალურად დაუცველის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების (მათ შორის შშმ.პირის) დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება / დახმარება .

 პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველის სტატუსის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკისან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერპაციენტისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება,შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა N100 -ისა დახარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით .

მოსალოდნელი შედეგი:

 პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული

პროგრამის შედეგად გაუმჯობესდება შესაძლებლობის მქონე პირის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -(დევნილი), მძიმე ავადმყოფის, დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების

მოგვარებაში, მედიკამენტების შეძენასა და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღებაში.

ვეტერანთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03 )

პროგრამის სახელწოდება

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან

გათანაბრებულ ვეტერანებზე და მესტიის მუნიციპალიტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 90 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

 პროგრამის შედეგები:

თითოეულ დაღუპულ ომის მონაწილე ვეტერანსა და იძულებით გადაადგილებულ პირზე სარიტუალო მომსახურების გაწევა - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 მესტიის მუნიციპალიტში მცხოვრებ უხუცესებზე (90 და მეტი წლის ასაკის) ერთჯერადი დახმარების გაწევა – 150 (ასი) ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად –- საჩუქრის სახით, ერთჯერადი დახმარება.

მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამის სახელწოდება: მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირები და მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ან ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფთა ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გეგმიური ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფარისებრი ჯირკვლის (პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით) გამოლკვლევების თანადაფინანსება.

კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა - დ. მესტიაში რეგისტრირებული წყლის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური სუბსიდირება, რაც მოიცავს დ.მესტიაში რეგისტრირებული წყლის გადასახადის აქტიური, საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების/ აბონენტების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დ. მესტიაში რეგისტრირებულ ოჯახების, რომლებიც ბენეფიტის დარიცხვის თვის წინა ერთი თვის განმავლობაში უწყვეტად ინარჩუნებენ 65 001 სარეიტინგო ქულას, ყოველთვიური კომუნალური გადასახადის (წყლისგადასახადის ) დაფინანსება. 

მოსალოდნელი შედეგი:

 პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ონკოლოგიური,

დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირებსა და

მოსახლეობას, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ და ომის მონაწილე

ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფებს რომლებსაც დაუფინანსდათ სამედიცინო მომსახურების

ხარჯები, გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების

მოგვარებაში. ონკოლოგიური ავადმყოფების და დიალიზით მოსარგებლე პირების შემთხვევაში

ავადმყოფებს შეუმსუბუქებს ფინანსურ პრობლემებს, რადგან ხშირად სამგზავრო თანხის

უქონლობის გამო ვერ ახერხებენ თბილისში გამგზავრებას სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.

8. პროგრამის შედეგები:

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ონკოლოგიური,

დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად და ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების,

სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე

ავადმყოფების, C ჰეპატიტით დაავადებულების ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობა, ეს

ფინანსური დახმარება გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული

პრობლემების მოგვარებაში.

ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისა დახმარების პროგრამა

( პროგრამული კოდი 06 04)

1.პროგრამის სახელწოდება:

1. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისა და საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა- რომელშიც შედის: ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

პროგრამის მიზნები:

აღნიშნული პროგრამის მიზანია, მთაში უკუმიგრაციის პროცესის ხელშეწყობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, მესტიის მუნიციპალიტეტში საცხოვრებლად დაბრუნებილი ან/და მცხოვრები ოჯახების დახმარება, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

პროგრამის შინაარსი:

პროგრამა ეხება სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, თანხის რაოდენობის განსაზღვრისას დახმარების გაცემის საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერი.

მოსალოდნელი შედეგები:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, უკუმიგრაციის პროცესის ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით.