ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016206
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
25/12/2018
ვებგვერდი, 27/12/2018
190020020.35.147.016206
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 06/05/2019)

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2018 წლის 25 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი №1 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბერის №17  დადგენილება (www.matsne.gov.ge  27/12/2017; 190020020.35.147.016170) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 01 იანვრიდან. 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი



დანართი №1


მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1,996.7

1,980.4

45.0

1,935.4

1,970.0

45.0

1,925.0

გადასახადები

21.5

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,968.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,970.0

45.0

1,925.0

სხვა შემოსავლები

7.1

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,952.8

1,987.0

45.0

1,942.0

1,917.6

45.0

1,872.6

შრომის ანაზღაურება

838.8

862.5

45.0

817.5

879.5

45.0

834.5

საქონელი და მომსახურება

161.0

174.1

0.0

174.1

172.8

0.0

172.8

სუბსიდიები

349.4

365.8

0.0

365.8

376.0

0.0

376.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

190.8

0.0

190.8

182.2

0.0

182.2

სხვა ხარჯები

417.6

393.8

0.0

393.8

307.1

0.0

307.1

საოპერაციო სალდო

43.9

-6.6

0.0

-6.6

52.4

0.0

52.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

61.2

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

ზრდა

62.4

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-17.3

-21.4

0.0

-21.4

4.4

0.0

4.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-17.4

-21.4

0.0

-21.4

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

კლება

17.4

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-0.1

0.0

0.0

0.0

-4.4

0.0

-4.4

კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსულობები

2,015.3

2,001.8

45.0

1,956.8

1,970.0

45.0

1,925.0

  შემოსავლები

1,996.7

1,980.4

45.0

1,935.4

1,970.0

45.0

1,925.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

17.4

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2,032.7

2,023.2

45.0

1,978.2

1,970.0

45.0

1,925.0

  ხარჯები

1,952.8

1,987.0

45.0

1,942.0

1,917.6

45.0

1,872.6

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

17.4

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

  ნაშთის ცვლილება

-17.4

-21.4

0.0

-21.4

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსავლები 1970.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ  შორის

 სულ

მათ  შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

1,996.7

1,980.4

45.0

1,935.4

1,970.0

45.0

1,925.0

         გადასახადები

21.5

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

          გრანტები

1,968.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,970.0

45.0

1,925.0

          სხვა შემოსავლები

7.1

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 4. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახადები 0.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

    გადასახადები

21.5

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

21.3

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

         ქონების გადასახადი

0.2

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

                საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.2

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის გრანტები 1,970.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

201 9   წლის პროექტი

   გრანტები

1,968.1

1,968.1

1,970.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,968.1

1,968.1

1,970.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,968.1

1,968.1

1,970.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

45.0

45.0

45.0

სპეციალური ტრანსფერი

1,923.1

1,923.1

1,925.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

 

 

2018 წლის გეგმა

 

 

2019  წლის პროექტი

 

სხვა შემოსავლები

7.1

1.1

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

5.8

0.1

0.0

პროცენტები

5.8

0.1

0.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

0.0

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.7

1.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.6

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,917.6 ათასი ლარით

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8 წლის გეგმა

201 9 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1,952.8

1,987.0

45.0

1,942.0

1,917.6

45.0

1,872.6

შრომის ანაზღაურება

838.8

862.5

45.0

817.5

879.5

45.0

834.5

საქონელი და მომსახურება

161.0

174.1

0.0

174.1

172.8

0.0

172.8

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

349.4

365.8

0.0

365.8

376.0

0.0

376.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

190.8

0.0

190.8

182.2

0.0

182.2

სხვა ხარჯები

417.6

393.8

0.0

393.8

307.1

0.0

307.1

 


მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 48.0   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8 წლის გეგმა

201 9 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

61.2

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

ზრდა

62.4

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,000.1   

1,028.5   

1,053.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,000.1   

1,028.5   

1,053.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,000.1   

1,028.5   

1,053.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

52.2   

52.6   

52.6   

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

325.6   

181.5   

224.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

119.3   

32.5   

42.0   

7063

წყალმომარაგება

62.3   

95.8   

95.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

144.0   

53.2   

87.0   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

260.0   

224.0   

230.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

156.7   

110.0   

115.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

103.3   

114.0   

115.0   

709

განათლება

28.1   

53.0   

55.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0   

28.5   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

349.3   

462.2   

355.4   

7101

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

39.0   

44.4   

52.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44.4   

46.0   

47.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

1.4   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17.4   

13.0   

17.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

248.2

357.4

239.0

 

სულ

2,015.3   

2,001.8   

1,970.0   

 


მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 11. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს 2019 წლის ბიუჯეტის  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  45,0 ათასი ლარი მიიმართოს 

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0 ათასი ლარი.


მუხლი 13. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას, ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი  გაწვევა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების პროგრამა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება  აღნიშნული  მიმართულება  ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება.

დევნილთა ჩასახლებებში სარწყავი, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება.

კოდას დევნილთა დასახლებისთვის, საავტომობილო გზაზე, ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა.

გზების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების აღდგენა რეაბილიტაცია.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯის დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონ სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში  საბავშო ბაღის ფუნქციონირება.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2019 წლის განმავლობაში 200-მდე სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.1.2 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენების მზადება, სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება. (დაფინანსება მოხდება ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ).

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.2 კულტურის სახლის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენას და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 5.1.1მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1 მარჩენალდაკარგული პირის  დახმარება (გორის რაიონული სასამართლოს 2008 წლის 7 მაისის №1004-2006 განჩინების აღსრულება)

5.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: თითოეულ  ახალშობილზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ერთჯერად სოციალურ დახმარებას   მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ის დევნილი ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

5.1.3 გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრის (მეუღლე) გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.

5.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერადი სოციალური დამხარება გაეწევათ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც ჩასახლებული არიან სოფლებში: მცხეთა - წინამძღვრიაანთკარი (ყოფილი ტელევიზია), და   არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა. სოციალური დახმარება გაიცება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ საცხოვრებელ ბინაზე.

5.1.5 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  ის იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ 4 ან მეტი შვილი, აქედან ერთი მაინც არასრულწლოვანი (18 წლამდე).

5.1.6 მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.  

5.1.7 ოპერაციების თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრს (მეუღლე) ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

5.1.8 დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

 ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც ჩასახლებულნი არიან დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათი შედგება: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი წიწიბურა. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს.

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომელიც არ ცხოვრობენ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, ერთჯერადად ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასრუსათო კალათის ნაცვლად, ფულადი დახმარება  100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.1.9  სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ოჯახები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების (მათ შორის, ხანძარი, ეკოლოგიური კატასტროფები) შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ერედვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. დახმარება გაიცემა მიყენებული ზიანის მიხედვით, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ფარგლებში.

5.1.10  ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრი (მეუღლე) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

5.1.11 დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 12)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს მიეცეთ ერთჯერადი სოციალური დახმარება თითოეული არასრულწლოვნისთვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.


მუხლი 15. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019  წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:  

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

.

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2,015.3

2,001.8

45.0

1,956.8

1,970.0

45.0

1,925.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,952.8

1,987.0

45.0

1,942.0

1,917.6

45.0

1,872.6

 

შრომის ანაზღაურება

838.8

862.5

45.0

817.5

879.5

45.0

834.5

 

საქონელი და მომსახურება

161.0

174.1

0.0

174.1

172.8

0.0

172.8

 

სუბსიდიები

349.4

365.8

0.0

365.8

376.0

0.0

376.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

190.8

0.0

190.8

182.2

0.0

182.2

 

სხვა ხარჯები

417.6

393.8

0.0

393.8

307.1

0.0

307.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

 

ძირითადი აქტივები

62.4

14.8

0.0

14.8

48.0

0.0

48.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,000.1

1,028.5

0.0

1,028.5

1,053.0

0.0

1,053.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

66.0

0.0

66.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

985.4

1,020.7

0.0

1,020.7

1,041.6

0.0

1,041.6

 

შრომის ანაზღაურება

788.5

812.1

0.0

812.1

828.6

0.0

828.6

 

საქონელი და მომსახურება

161.0

173.4

0.0

173.4

172.4

0.0

172.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

13.2

0.0

13.2

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

15.9

22.0

0.0

22.0

25.6

0.0

25.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

7.8

0.0

7.8

7.0

0.0

7.0

 

ძირითადი აქტივები

14.6

7.8

0.0

7.8

7.0

0.0

7.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

4.4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

262.1

272.5

0.0

272.5

274.0

0.0

274.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

260.1

271.5

0.0

271.5

270.6

0.0

270.6

 

შრომის ანაზღაურება

218.8

218.8

0.0

218.8

215.2

0.0

215.2

 

საქონელი და მომსახურება

32.6

41.7

0.0

41.7

41.8

0.0

41.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

3.7

9.5

0.0

9.5

10.6

0.0

10.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

738.0

756.0

0.0

756.0

779.0

0.0

779.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

53.0

 

53.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

725.3

749.2

0.0

749.2

771.0

0.0

771.0

 

შრომის ანაზღაურება

569.7

593.3

0.0

593.3

613.4

0.0

613.4

 

საქონელი და მომსახურება

128.4

131.7

0.0

131.7

130.6

0.0

130.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

11.7

0.0

11.7

12.0

0.0

12.0

 

სხვა ხარჯები

12.2

12.5

0.0

12.5

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

6.8

0.0

6.8

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

12.6

6.8

0.0

6.8

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

52.2

52.6

45.0

7.6

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

51.3

52.6

45.0

7.6

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.3

50.4

45.0

5.4

50.9

45.0

5.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.5

0.0

1.5

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

52.2

52.6

45.0

7.6

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

51.3

52.6

45.0

7.6

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.3

50.4

45.0

5.4

50.9

45.0

5.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.5

0.0

1.5

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

325.6

181.5

0.0

181.5

224.0

0.0

224.0

 

ხარჯები

279.7

174.5

0.0

174.5

185.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

62.3

88.8

0.0

88.8

93.0

0.0

93.0

 

სხვა ხარჯები

217.4

85.7

0.0

85.7

92.0

0.0

92.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

7.0

0.0

7.0

39.0

0.0

39.0

 

ძირითადი აქტივები

45.9

7.0

0.0

7.0

39.0

0.0

39.0

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

181.6

128.3

0.0

128.3

172.0

0.0

172.0

 

ხარჯები

135.7

121.3

0.0

121.3

170.0

0.0

170.0

 

სუბსიდიები

62.3

88.8

0.0

88.8

93.0

0.0

93.0

 

სხვა ხარჯები

73.4

32.5

0.0

32.5

77.0

0.0

77.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

7.0

0.0

7.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

45.9

7.0

0.0

7.0

2.0

0.0

2.0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

62.3

95.8

0.0

95.8

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

62.3

88.8

0.0

88.8

93.0

0.0

93.0

 

სუბსიდიები

62.3

88.8

 

88.8

93.0

 

93.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.0

0.0

7.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.0

0.0

7.0

2.0

0.0

2.0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0.0

12.4

0.0

12.4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

12.4

0.0

12.4

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

12.4

0.0

12.4

35.0

0.0

35.0

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

0.1

0.0

0.1

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

42.0

0.0

42.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

42.0

0.0

42.0

03 01 06

დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

144.0

53.2

0.0

53.2

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

144.0

53.2

0.0

53.2

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

144.0

53.2

0.0

53.2

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

03 02 01

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

1.1

14.2

0.0

14.2

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.1

14.2

0.0

14.2

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

1.1

14.2

0.0

14.2

5.0

0.0

5.0

03 02 02

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერების, სპორტული და გასართობი მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

10.6

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.6

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.6

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

 გზების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების აღდგენა რეაბილიტაცია

109.3

31.0

0.0

31.0

47.0

0.0

47.0

 

ხარჯები

109.3

31.0

0.0

31.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

109.3

31.0

0.0

31.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

04 00

განათლება

28.1

53.0

0.0

53.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

27.1

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

27.1

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

28.1

53.0

0.0

53.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

27.1

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

27.1

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

260.0

224.0

0.0

224.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

260.0

224.0

0.0

224.0

230.0

0.0

230.0

 

სუბსიდიები

260.0

224.0

0.0

224.0

230.0

0.0

230.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

156.7

110.0

0.0

110.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

156.7

110.0

0.0

110.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

156.7

110.0

0.0

110.0

115.0

0.0

115.0

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

106.7

110.0

0.0

110.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

106.7

110.0

0.0

110.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

106.7

110.0

 

110.0

115.0

 

115.0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

103.3

114.0

0.0

114.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

103.3

114.0

0.0

114.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

103.3

114.0

0.0

114.0

115.0

0.0

115.0

05 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

103.3

114.0

0.0

114.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

103.3

114.0

0.0

114.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

103.3

114.0

 

114.0

115.0

 

115.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

349.3

462.2

0.0

462.2

355.4

0.0

355.4

 

ხარჯები

349.3

462.2

0.0

462.2

355.4

0.0

355.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.0

176.1

0.0

176.1

165.9

0.0

165.9

 

სხვა ხარჯები

184.3

286.1

0.0

286.1

189.5

0.0

189.5

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

349.3

462.2

0.0

462.2

355.4

0.0

355.4

 

ხარჯები

349.3

462.2

0.0

462.2

355.4

0.0

355.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.0

176.1

0.0

176.1

165.9

0.0

165.9

 

სხვა ხარჯები

184.3

286.1

0.0

286.1

189.5

0.0

189.5

06 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.3

1.4

0.0

1.4

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

1.4

0.0

1.4

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.4

0.0

1.4

0.4

0.0

0.4

06 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

17.4

13.0

0.0

13.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

17.4

13.0

0.0

13.0

16.0

0.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.4

13.0

0.0

13.0

16.0

0.0

16.0

06 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

06 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

23.3

29.3

0.0

29.3

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

23.3

29.3

0.0

29.3

0.5

0.0

0.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

29.3

0.0

29.3

0.5

0.0

0.5

06 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.6

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

5.6

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

06 01 06

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

44.4

46.0

0.0

46.0

47.0

0.0

47.0

 

ხარჯები

44.4

46.0

0.0

46.0

47.0

0.0

47.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.4

46.0

0.0

46.0

47.0

0.0

47.0

06 01 07

ოპერაციების თანადაფინანსება

35.5

24.4

0.0

24.4

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

35.5

24.4

0.0

24.4

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.5

24.4

0.0

24.4

30.0

0.0

30.0

06 01 08

დევნილთა ოჯახების დახმარება

184.3

171.9

0.0

171.9

189.5

0.0

189.5

 

ხარჯები

184.3

171.9

0.0

171.9

189.5

0.0

189.5

 

სხვა ხარჯები

184.3

171.9

0.0

171.9

189.5

0.0

189.5

06 01 09

სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.5

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.5

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

06 01 10

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

3.5

20.0

0.0

20.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

3.5

20.0

0.0

20.0

22.0

0.0

22.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

20.0

0.0

20.0

22.0

0.0

22.0

06 01 11

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

0.0

114.2

0.0

114.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

114.2

0.0

114.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

114.2

0.0

114.2

0.0

0.0

0.0

06 01 12

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0