საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 62
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016359
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
62
25/12/2018
ვებგვერდი, 27/12/2018
190020020.35.165.016359
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 24/01/2019)

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №62

2018 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესხებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის #33 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი



დანართი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი


საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

10638.132

2026.198

8611.934

14033.030

3818.530

10214.500

12,050.6

გადასახადები

3270.026

0.000

3270.026

3050.000

0.000

3050.000

10,655.6

გრანტები

6124.798

2026.198

4098.600

9813.030

3818.530

5994.500

210.0

სხვა შემოსავლები

1243.308

0.000

1243.308

1170.000

0.000

1170.000

1,185.0

II. ხარჯები

7009.077

0.000

7009.077

8456.565

130.000

8326.565

9,050.0

შრომის ანაზღაურება

1316.647

0.000

1316.647

1715.259

0.000

1715.259

1,959.0

საქონელი და მომსახურება

1669.771

0.000

1669.771

1721.201

0.000

1721.201

2,055.3

პროცენტი

1.017

0.000

1.017

48.940

0.000

48.940

28.1

სუბსიდიები

3227.422

0.000

3227.422

3845.004

0.000

3845.004

4,192.3

გრანტები

12.500

0.000

12.500

12.500

0.000

12.500

12.5

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

0.000

632.109

637.876

0.000

637.876

587.9

სხვა ხარჯები

149.611

0.000

149.611

475.785

130.000

345.785

214.9

III. საოპერაციო სალდო

3629.055

2026.198

1602.857

5576.465

3688.530

1887.935

3,000.6

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4620.555

2161.680

2458.875

7081.450

4292.227

2789.223

2,982.6

ზრდა

4690.601

2161.680

2528.922

8131.450

4292.227

3839.223

3,132.6

კლება

70.047

0.000

70.047

1050.000

0.000

1050.000

150.0

V. მთლიანი სალდო

-991.500

-135.482

-856.018

-1504.985

-603.697

-901.288

18.0

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1008.186

-135.482

-872.704

-1504.985

-603.697

-901.288

0.0

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.0

კლება

1008.186

135.482

872.704

1504.985

603.697

901.288

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1008.186

135.482

872.704

1504.985

603.697

901.288

0.0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-16.686

0.000

-16.686

0.000

0.000

0.000

-18.0

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0

კლება

16.686

0.000

16.686

0.000

0.000

0.000

18.0

საშინაო

16.686

0.000

16.686

0.000

0.000

0.000

18.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის

გეგმა

შემოსულობები

10708.178

15083.030

12200.6

 შემოსავლები

10638.132

14033.030

12050.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1050

150

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

-1590.063

-85.078

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11716.363

16588.015

12200.6

 ხარჯები

7009.076

8360.423

9050,0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

7177.591

3132,6

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

-2598.249

-1590.063

0

ვალდებულებების კლება

16.7

0

18.0

ნაშთის ცვლილება

-1008.185

-1504.985

0

 

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 050.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

10638.132

2026.198

8611.934

14033.030

3818.530

10214.500

12,050.6

გადასახადები

3270.026

0.000

3270.026

3050.000

0.000

3050.000

10,655.6

გრანტები

6124.798

2026.198

4098.600

9813.030

3818.530

5994.500

210.0

 სხვა შემოსავლები

1243.308

0.000

1243.308

1170.000

0.000

1170.000

1,185.0

 

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10655,6 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

 

3270,026

3050,0

10655,6

ქონების გადასახადი

 

2726,977

2550,0

2800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

698,721

725

790

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

23,381

15,0

10,0

მიწაზე ქონების გადასახადი

 

2015,875

1810,0

2000,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

7855,6

 საშემოსავლო გადასახადი

 

543,0

500

0

 

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 210 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

6124,798

9813,030

210

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6124,798

9813,030

210

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4098,6

5994,5

210

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3888,6

5784,5

0

მიზნობრივი ტრანსფერი

210,000

210,000

210,000

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

კაპიტალური ტრანსფერი

2016,198

3818,530

0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2026,198

3518,349

0

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0

300,181

0

 

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1243,308

1170,0

1185,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

663.334

590.000

600.0

პროცენტები

87.845

80.000

90.0

რენტა

575.489

510.000

510.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

87.601

80.000

85.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

81.869

74.000

79.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

34.032

32.000

32.0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

0

0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.200

2.000

2.0

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

45.637

40.000

45.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.732

6.000

6.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

491.773

500.000

500.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.600

0

 0

 

თავი III

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9050,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7009.077

8456.565

130.000

8326.565

9,050.0

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1715.259

0.000

1715.259

1,959.0

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1721.201

0.000

1721.201

2,055.3

პროცენტი

1.017

48.940

0.000

48.940

28.1

სუბსიდიები

3227.422

3845.004

0.000

3845.004

4,192.3

გრანტები

12.500

12.500

0.000

12.500

12.5

სოციალური ზრუნველყოფა

632.109

637.876

0.000

637.876

587.9

სხვა ხარჯები

149.611

475.785

130.000

345.785

214.9

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2982,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3132,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 თანხა ათას ლარში

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

21.898

273.266

0.000

273.266

176.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.260

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4219.189

6711.549

3781.071

2930.478

2267.200

04 00

განათლება

428.913

1077.407

511.156

566.251

505.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17.645

54.238

0.000

54.238

133.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.696

14.991

0.000

14.991

51.400

 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

70.047

1050.000

150.0

ძირითადი აქტივები

23.110

30.000

100.0

მატერიალური მარაგები

0

0

0

ფასეულობები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

46.936

1020.000

50.0

მიწა

46.936

1020.000

50.0


მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 სულ

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 701 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1990.498

2737.577

0.000

2737.577

3,130.1

 7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1989.481

2688.637

0.000

2688.637

3,102.0

 70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1989.481

2688.260

0.000

2688.260

2,902.0

 70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

0.377

0.000

0.377

200.0

 7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.017

48.940

0.000

48.940

28.1

 702

თავდაცვა

98.827

116.600

0.000

116.600

120.0

 704

ეკონომიკური საქმიანობა

2325.683

3483.627

1617.924

1865.703

1,264.2

 7042

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

17.745

0.000

0.000

0.000

0.0

 70421

 სოფლის მეურნეობა

17.745

0.000

0.000

0.000

0.0

 7045

ტრანსპორტი

2307.938

3483.627

1617.924

1865.703

1,264.2

 70451

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2307.938

3483.627

1617.924

1865.703

1,264.2

 705

 გარემოს დაცვა

781.035

856.766

0.000

856.766

906.4

 7051

 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

515.349

628.266

0.000

628.266

705.2

 7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105.719

32.100

0.000

32.100

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

159.966

196.400

0.000

196.400

201.2

 706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2417.173

4275.289

2293.148

1982.141

1,815.2

 7063

წყალმომარაგება

1291.469

1747.081

1030.424

716.656

726.2

 7064

გარე განათება

606.062

725.369

148.743

576.626

746.0

 7066

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

519.642

1802.839

1113.981

688.859

343.0

 707

 ჯანმრთელობის დაცვა

81.296

88.900

0.000

88.900

91.4

 7072

 ამბულატორიული მომსახურება

1.346

3.900

0.000

3.900

3.9

 7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.950

85.000

0.000

85.000

87.5

 708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1038.922

1157.900

0.000

1157.900

1,352.2

 7081

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

489.558

535.980

0.000

535.980

669.5

 7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

504.615

567.000

0.000

567.000

623.4

 7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

22.994

28.000

0.000

28.000

29.4

 7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

21.754

26.920

0.000

26.920

29.9

 709

განათლება

2136.975

2996.357

511.156

2485.201

2,619.3

 7091

სკოლამდელი აღზრდა

2068.296

2922.657

511.156

2411.501

2,529.3

 7092

ზოგადი განათლება

68.679

73.700

0.000

73.700

90.0

 710

სოციალური დაცვა

829.270

875.000

0.000

875.000

883.8

 7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.550

22.500

0.000

22.500

22.5

 71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.550

22.500

0.000

22.500

22.5

 7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

215.111

291.091

0.000

291.091

295.3

 7103

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.800

1.800

0.000

1.800

1.8

 7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

5.900

15.000

0.000

15.000

15.0

 7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

34.404

30.500

0.000

30.500

29.1

 7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

555.955

511.609

0.000

511.609

517.6

 7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3.550

2.500

0.000

2.500

2.5

 

 სულ

11699.678

16588.015

4422.227

12165.788

12,182.6

 

თავი IV

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

3629.055

5576.465

3000,6

მთლიანი სალდო

-991.500

-1504.985

18.0

 

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-18,0) ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-16.686

0.000

-18.0

 ზრდა

0.000

0.000

0.0

 საშინაო

0

0

0

 საგარეო

0

0

0

 კლება

16.686

0.000

18.0

 საშინაო

16.686

0.000

18.0

 საგარეო

0

0

0

 

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 341,4 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

341,4

 

 მუნიციპალური განვითარების ფონდი

18,0

 

 

 


მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

თავი V

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები; მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებებს,რომლებიც ითვალისწინებს დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის მიზანი: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის განხორციელება. 

პროგრამის აღწერა: მოიცავს სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯებს.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის.

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, განახლება-მოდერნიზებას, კერძოდ, მოასფალტდება ქ.საგარეჯოში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა სათავის ქუჩის მონაკვეთი, სარაჯიშვილის ქუჩა, მარჯანიშვილის ქუჩა, გ.ქურდიანის ქუჩის მონაკვეთი ღვთისმშობლის ეკლესიამდე, რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთი წიფლის ხევის მიმდებარედ; თამარ მეფის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები, მოასფალტდება და აღდგება სანიაღვრე არხები; ჯაფარიძის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები; მოხდება სოფელ უდაბნომდე მისასვლელი გზის აღდგენა, სოფელ ხაშმის შიდა გზის მოასფალტება და სკოლისკენ მიმავალ გზაზე ქვის ფენილის მოწყობა; სოფელ მანავში „ტურის უბანში“ დაიგება ა/ბეტონის გზის საფარი; მომზადდება სოფელ გიორგიწმინდის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების პროექტი; განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების ორმული შეკეთება.

3.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნაგვის გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა. 

ა. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების რეაბილიტაცია. დასრულდება სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდება სოფ.თოხლიაურში,სათავე-ნაგებობიდან სოფლამდე სასმელი წყლის მილის მოწყობა, სოფ.გიორგიწმინდაში ე.წ."ნავრობის " ხევზე არსებული სათავე-ნაგებობების და სოფელ ნინოწმინდის სათავე-ნაგებობის შემოღობვა,სანიტარული ზონის მოწყობა; მზისგულში სათავე-ნაგებობებზე სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაგებობების შემოღობვა, ბადიაურში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის და შიდა საუბნო ქსელის მოწყობა, ასევე არსებულ სატუმბ სადგურთან რკინა-ბეტონის რეზერვუარის და"ჭების" შეკეთება-რეაბილიტაცია,ყანდაურაში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის მოწყობა და დაზიანებული სასმელი წყლის d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილის 2 000 გრძ/მ-ის ამოცვლა ახლით,ასევე ე.წ."ალაკნის"(წყალზე) უბანში 25 მ 3 ტევადობის ახალი ემალირებული რეზერვუარის შეძენა-მონტაჟი, ზემო ყანდაურაში 16 მ 3 ტევადობის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობა არსებულ ქსელთან დაერთებით, კოჭბაანში 2 ცალი რკინა-ბეტონის დაზიანებული რეზერვუარის შეკეთება-რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობის სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა, უჯარმაში სარწყავი წყლის d-110 მმ-იანი და d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილებით მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.

ბ. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა ახალი დიოდური სანათებით, საგარეჯოში დავით აღმაძშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე მოხდება არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150W“ სანათებით. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა ქ.საგარეჯოში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერისთავის ქუჩაზე,მარჯანიშვილის ქუჩაზე, წიფლის ხევის მიმდებარედ, სოფელ ვერხვიანში, სოფელ მარიამჯვარში, სოფელ პატარძეულში და სოფელ შიბლიანში.

 გ. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. სოფელ ხაშმიდან, სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ.მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ მუნიციპალიტეტის ნაგავმზიდი მანქანებით; ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები. დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები და მოხდება შპს „საგარეჯო“-ს და შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის სუბსიდირება.

3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის მხარდაჭერის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი 4 კორპუსის შენობის სახურავების რეაბილიტაცია და 2 კორპუსის ეზოში ასფალტის საფარის დაგება, ქ.საგარეჯოში ელექტრო საათის მოწყობა და კახეთის გზატკეცილზე ე.წ. „საავადმყოფოს“ მიმდებარე კორპუსებთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, სოფელ ბადიაურში ახალი სპორტდარბაზის მოწყობა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა და სხვა.

4.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებას, ეს არის სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა - სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 2019 წელს გათვალისწინებულია სოფელ პატარძეულის №2, კაკაბეთის №2, უჯარმის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, აგრეთვე საგარეჯოს №4 საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის მოწყობა და რეაბილიტაცია. პროგრამას ახორციელებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი და ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი დაწესებულება და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1335 აღსაზრდელი, კვება გათვალისწინებულია 1275 ბავშვის.

4.2 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანი: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, მოსწავლე-ახალგაზრდების (6-18 წლამდე) ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, ესთეტიკური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა.

პროგრამის აღწერა: მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლა. პროგრამის ფარგლებში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელება, აგრეთვე ითვალისწინებს 2019 წელს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ნაკრების და ასაკობრივი გუნდების მოზადებას და მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ სხადასხვა სახეობის (ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს როგორც ვაჟთა, ისე გოგონათა, კრივის, მკლავჭიდის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის) სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; 2019 წელს აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატება ტანვარჯიშის, კარატეს, კალათბურთის, ფრენბურთის სექციები; მოეწყობა სოფ.გომბორში საჭიდაო დარბაზი და მოხდება ქ.საგარეჯოში ,,კახეთის გზატკეცილზე ე.წ."საავდმყოფოს" მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლების მიმდებარედ არსებული მინისტადიონის რეაბილიტაცია.

 5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: რაც ითვალისწინებს ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობას; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერას; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობას და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურებას კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; ბიბლიოთეკების მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზებას, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, ადგილობრივი თეატრის ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლა, ხელოვნების სკოლები და სხვა. 2019 წელს ტრადიციულად განხორციელდება საახალწლო ღონისძიება, ჩატარდება „დავით გარეჯობისთვის“ მიძღვნილი ღონისძიება, აგრეთვე გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლების რეაბილიტაციის პროექტების შესყიდვა.

 5.3 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში, განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება ადგილობრივი მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.

 5.4 საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა გაზეთის მიმართ.

პროგრამის აღწერა: ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისებზე.

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიური კვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

 6.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის და სოციალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა: სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები.

სოციალურად დაუცველი 0-დან 140000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირთა, შშმპ, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა და ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება, ფენილკეტონურიით და სახვა იშვიათი და სიცოხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და სხვა საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა, A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვებისთვის დახმარება და სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა), ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ან თანადაფინანსება სოციალურად დაუცველ, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულ პირთა და ონკოლოგიური ავადმყოფთათვის. ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. უპატრონო და არაიდენტიფიცირებული მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 200 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 140000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ოჯახზე 400 ლარი), ახალშობილთა დახმარება ( 300 ლარი) და მარტოხელა დედების დახმარება (200 ლარი). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სასურსათო ამანათების გადაცემა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახების, უსახლკარო ოჯახების, რომელთა ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმინის ადამიანის სიცოცხლეს ასევე, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და შშმ პირი სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება. ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის სოციალური პროგრამა. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფახოვრებო ტექნიკის შეძენა., ტექნიკუმის შენობაში მცხოვრები ეტლით მოსარგებლე შშმ პირისთვის პანდუსის მოწყობა. მერიის ბალანსზე არსებული შენობა თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. ზამთრის სეზონზე 2018 წლის ნოემბერ-დეკემბერსთვის სოციალურად დაუცველი ოჯახებზე ერთჯერადად გათბობის ხარჯის გაცემა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 300 ლარის ოდენობით, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციალის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო. ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება. სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 250 ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარება.

თავი VI

მუხლი 15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

ორგ. კოდი

დასახელება

2017წლის ფაქტი

სულ

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

11716.364

16588.015

4422.227

12165.788

12200.600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

176

0.000

176

177

ხარჯები

7009.077

8456.565

130.000

8326.565

9050.000

შრომის ანაზღაურება

1316.647

1715.259

0.000

1715.259

1959.000

საქონელი და მომსახურება

1669.771

1721.201

0.000

1721.201

2055.300

პროცენტი

1.017

48.940

0.000

48.940

28.100

სუბსიდიები

3227.422

3845.004

0.000

3845.004

4192.300

გრანტები

12.500

12.500

0.000

12.500

12.500

სოციალური უზრუნველყოფა

632.109

637.876

0.000

637.876

587.900

სხვა ხარჯები

149.611

475.785

130.000

345.785

214.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4690.601

8131.450

4292.227

3839.223

3132.600

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

0.000

0.000

18.000

01 00

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2007.184

2737.577

0

2737.577

3148.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.000

166.000

0

166.000

167.000

ხარჯები

1968.600

2464.311

0

2464.311

2954.100

შრომის ანაზღაურება

1245.247

1627.752

0

1627.752

1868.400

საქონელი და მომსახურება

669.104

620.901

0

620.901

905.000

პროცენტი

1.017

48.940

0

48.940

28.100

სუბსიდიები

0.000

0.000

0

0.000

0.000

გრანტები

12.500

12.5

0

12.5

12.5

სოციალური უზრუნველყოფა

10.831

13.936

0

13.936

0.000

სხვა ხარჯები

29.902

140.282

0

140.282

140.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.898

273.266

0

273.266

176.000

ვალდებულებების კლება

16.686

0.000

0

0.000

18.000

01 01

 

 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

537.807

693.176

0

693.176

704.700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

0

32

33

ხარჯები

537.807

662.200

0

662.200

700.700

შრომის ანაზღაურება

389.714

454.076

0

454.076

462.600

საქონელი და მომსახურება

144.730

113.300

0

113.300

138.000

პროცენტი

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.363

0.324

0

0.324

0.000

სხვა ხარჯები

0.000

94.5

0

94.5

100.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

30.976

0

30.976

4.000

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

01 02

 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერია

1452.969

1995.084

0

1995.084

2197.300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

134

0

134

134

ხარჯები

1429.777

1752.794

0

1752.794

2025.300

შრომის ანაზღაურება

855.533

1173.676

0

1173.676

1405.800

საქონელი და მომსახურება

524.373

507.224

0

507.224

567.000

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

გრანტები

12.500

12.5

0

12.5

12.5

სოციალური უზრუნველყოფა

7.468

13.612

0

13.612

0.000

სხვა ხარჯები

29.902

45.782

0

45.782

40.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.898

242.290

0

242.290

172.000

 

ვალდებულებების კლება

1.294

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0.377

0

0.377

200.000

ხარჯები

0

0.377

0

0.377

200.000

საქონელი და მომსახურება

0

0.377

0

0.377

200.000

01 04

 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.409

48.940

0

48.940

46.100

ხარჯები

1.017

48.940

0

48.940

28.100

პროცენტი

1.017

48.940

0

48.940

28.100

ვალდებულებების კლება

15.392

0.000

0

0.000

18.000

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

98.827

116.600

0

116.600

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

0

10

10

 

ხარჯები

97.567

116.600

0

116.600

120.000

02 00

შრომის ანაზღაურება

71.400

87.507

0

87.507

90.600

 

საქონელი და მომსახურება

25.980

25.800

0

25.800

29.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0

3.093

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.200

0

0.200

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0

0.000

0.000

 

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98.827

116.600

0

116.600

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

0

10

10

 

ხარჯები

97.567

116.600

0

116.600

120.000

02 02

შრომის ანაზღაურება

71.400

87.507

0

87.507

90.600

 

საქონელი და მომსახურება

25.980

25.800

0

25.800

29.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

3.093

0

3.093

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.187

0.200

0

0.200

0.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.260

0.000

0

0.000

0.000

03 00

 

 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5523.890

8615.681

3911.071

4704.610

3985.800

ხარჯები

1304.701

1904.132

130.000

1774.132

1718.600

საქონელი და მომსახურება

911.698

1011.868

0.000

1011.868

1030.500

სუბსიდიები

329.138

627.541

0.000

627.541

688.100

სხვა ხარჯები

63.865

264.723

130.000

134.723

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4219.189

6711.549

3781.071

2930.478

2267.200

03 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2307.938

3283.286

1617.924

1665.362

1010.500

ხარჯები

13.713

5.000

0

5.000

0

საქონელი და მომსახურება

13.713

5.000

0

5.000

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2294.225

3278.286

1617.924

1660.362

1010.500

03 02

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2678.566

3529.557

1179.167

2350.389

2632.300

ხარჯები

1227.123

1634.409

0

1634.409

1718.600

საქონელი და მომსახურება

897.985

1006.868

0

1006.868

1030.500

სუბსიდიები

329.138

627.541

0

627.541

688.100

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1451.443

1895.148

1179.167

715.981

913.700

03 02 01

 

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1291.469

1747.081

1030.424

716.656

726.2

ხარჯები

169.172

230.800

0

230.800

233.200

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

169.172

230.800

0

230.800

233.200

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1122.297

1516.281

1030.424

485.856

493.000

03 02 02

 

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

606.062

725.369

148.743

576.626

746.000

ხარჯები

394.853

495.659

0.000

495.659

528.000

საქონელი და მომსახურება

394.853

495.659

0.000

495.659

528.000

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.208

229.710

148.743

80.968

218.000

03 02 03

 

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

781.035

1057.107

0.000

1057.107

1160.100

ხარჯები

663.098

907.950

0.000

907.950

957.400

საქონელი და მომსახურება

503.132

511.209

0.000

511.209

502.500

სუბსიდიები

159.966

396.741

0.000

396.741

454.900

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.93672

149.157

0

149.157

202.7

03 03

 

სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

17.745

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.745

0.000

0.000

0.000

0.000

03 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

519.642

1802.839

1113.981

688.859

343.000

ხარჯები

63.865

264.723

130.000

134.723

0.000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

63.86469

264.72346

130

134.72346

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.777

1538.116

983.981

554.135

343.000

04 00

განათლება

2136.975

2996.357

511.156

2485.201

2619.300

 

ხარჯები

1708.062

1918.950

0.000

1918.950

2114.300

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.200

0.000

11.200

6.000

 

სუბსიდიები

1706.862

1906.550

0.000

1906.550

2107.100

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

0.000

1.200

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.913

1077.407

511.156

566.251

505.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

2068,296

2922,657

511,156

2411,501

2529,300

 

ხარჯები

1639,383

1845,250

0

1845,25

2037,300

 

საქონელი და მომსახურება

0

11,200

0

11,200

6,000

 

სუბსიდიები

1639,383

1834,050

0

1834,050

2031,300

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428,913

1077,407

511,156

566,251

492,000

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

68.679

73.700

0

73.700

90.000

 

ხარჯები

68.679

73.700

0

73.700

77.000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

67.479

72.500

0

72.500

75.800

 

სხვა ხარჯები

1.200

1.200

0

1.200

1.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0

0.000

13.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1038.922

1157.900

0

1157.900

1352.200

 

ხარჯები

1021.277

1103.663

0

1103.663

1219.200

 

საქონელი და მომსახურება

54.653

37.470

0

37.470

71.700

 

სუბსიდიები

948.370

1029.113

0

1029.113

1105.000

 

სხვა ხარჯები

18.253

37.080

0

37.080

42.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.645

54.238

0

54.238

133.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

489.558

535.980

0

535.980

669.500

 

ხარჯები

481.550

535.793

0

535.793

615.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

0.000

0

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

464.965

511.413

0

511.413

583.000

 

სხვა ხარჯები

13.133

24.38

0

24.38

22

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.008

0.188

0

0.188

54.500

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

467.573

506.200

0

506.200

633.500

 

ხარჯები

461.965

506.013

0

506.013

579.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

461.965

506.013

0

506.013

579.000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.608

0.188

0

0.188

54.500

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

21.985

29.780

0

29.780

36.000

 

ხარჯები

19.585

29.780

0

29.780

36.000

 

საქონელი და მომსახურება

3.452

0.000

0

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

3.000

5.400

0

5.400

4.000

 

სხვა ხარჯები

13.133

24.380

0

24.380

22.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.400

0.000

0

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

504.615

567.000

0

567.000

623.400

 

ხარჯები

494.978

512.950

0

512.950

544.900

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

14.250

0

14.250

31.800

 

სუბსიდიები

460.411

489.700

0

489.700

492.600

 

სხვა ხარჯები

4.52

9

0

9

20.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

54.050

0

54.050

78.500

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

470.048

497.200

0

497.200

501.100

 

ხარჯები

460.411

489.700

0

489.700

492.600

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

460.411

489.700

0

489.700

492.600

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.637

7.500

0

7.500

8.500

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

34.567

69.800

0

69.800

122.300

 

ხარჯები

34.567

23.250

0

23.250

52.300

 

საქონელი და მომსახურება

30.047

14.250

0

14.250

31.800

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

 0

 

სხვა ხარჯები

4.520

9.000

0

9.000

20.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

46.550

0

46.550

70.000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

21.754

26.920

0

26.920

29.900

 

ხარჯები

21.754

26.920

0

26.920

29.900

 

საქონელი და მომსახურება

21.154

23.220

0

23.220

29.900

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0.600

3.700

0

3.700

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

22.994

28.000

0.000

28.000

29.400

 

ხარჯები

22.994

28.000

0.000

28.000

29.400

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

22.994

28.000

0

28.000

29.400

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 00

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

910.566

963.900

0.000

963.900

975.200

ხარჯები

908.870

948.909

0.000

948.909

923.800

საქონელი და მომსახურება

8.336

13.963

0.000

13.963

12.900

 

სუბსიდიები

243.052

281.800

0.000

281.800

292.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

620.847

0.000

620.847

587.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

32.300

0.000

32.300

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.696

14.991

0.000

14.991

51.400

06 01

 

ჯანდაცვის პროგრამები

81.296

88.9

0

88.9

91.4

ხარჯები

79.950

88.9

0

88.9

91.4

საქონელი და მომსახურება

0

3.9

0

3.9

3.9

 

სუბსიდიები

79.950

85.0

0

85.0

87.5

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0

0

0

0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.950

85.000

0.000

85.000

87.500

 

ხარჯები

79.950

85.000

0.000

85.000

87.500

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

79.950

85.000

 

85.000

87.500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 01 02

სოფლის ამბულატორიების მომსახურება

1.346

3.900

0.000

3.900

3.900

 

ხარჯები

0.000

3.900

0.000

3.900

3.900

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

3.900

0.000

3.900

3.900

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.346

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

 

სოციალური პროგრამები

829.270

875.000

0.000

875.000

883.800

ხარჯები

828.920

860.009

0.000

860.009

832.400

საქონელი და მომსახურება

8.336

10.063

0.000

10.063

9.000

 

სუბსიდიები

163.102

196.800

0.000

196.800

204.600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

621.278

620.847

0.000

620.847

587.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

32.300

0.000

32.300

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

14.991

0.000

14.991

51.400

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

649.718

653.200

0.000

653.200

652.800

ხარჯები

649.718

638.209

0.000

638.209

602.800

 

საქონელი და მომსახურება

8.336

10.063

0.000

10.063

9.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

605.178

595.847

0.000

595.847

562.900

 

სხვა ხარჯები

36.204

32.300

0.000

32.300

30.900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

14.991

0.000

14.991

50.000

06 02 02

 

 

 

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.550

22.500

0.000

22.500

22.500

ხარჯები

12.550

22.500

0.000

22.500

22.500

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.550

22.500

0.000

22.500

22.500

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 03

 

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

154.452

184.800

0

184.800

194.000

ხარჯები

154.102

184.800

0

184.800

192.600

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

154.102

184.800

 

184.800

192.600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.350

0.000

0

0.000

1.400

06 02 04

ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

9.000

12.000

0

12.000

12.000

ხარჯები

9.000

12.000

0

12.000

12.000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

9.000

12.000

0

12.000

12.000

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.550

2.500

0

2.500

2.500

ხარჯები

3.550

2.500

0

2.500

2.500

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.550

2.500

0

2.500

2.500

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0


თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18.

2019 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

1.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22.

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი23.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87,5 ათასი ლარი;

ბ. ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.

გ. მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,5 ათასი ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69 – ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


12. 27/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 30/12/2019 11. 20/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 24/12/2019 10. 25/10/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 28/10/2019 9. 27/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 30/09/2019 8. 07/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 13/08/2019 7. 12/07/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 17/07/2019 6. 28/06/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 02/07/2019 5. 24/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 28/05/2019 4. 29/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 02/04/2019 3. 15/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 22/03/2019 2. 28/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 06/03/2019 1. 24/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 29/01/2019