ქარელის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.144.016350
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
30/11/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
010250020.35.144.016350
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/12/2018 - 25/01/2019)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №35

2018 წლის 30 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  2019 წლის 1 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი



დანართი №1
თავი I 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წელი ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12919.95

15790.3

6401.8

9388.5

11247.0

0.0

11247.0

გადასახადები

1474.66

1230.0

0.0

1230.0

10032.0

0.0

10.032.0

გრანტები

10289.21

13460.4

6401.8

7058.6

213

0.0

213

სხვა შემოსავლები

1156.08

1099.9

0.0

1099.9

1002

0.0

1002

ხარჯები

6450.97

7470.5

0.0

7470.5

8442.7

0.0

8442.7

შრომის ანაზღაურება

1527.92

1917.1

0.0

1917.1

1918.6

0.0

1918.6

საქონელი და მომსახურება

518.78

810.1

0.0

810.1

1012.0

0.0

1012.0

პროცენტი

0

47, 1

0, 0

47, 1

47, 1

0.0

47, 1

სუბსიდიები

3425.55

3753.5

0.0

3753.5

4483.4

0.0

4483.4

სოციალური უზრუნველყოფა

748.92

648.2

0.0

648.2

697.2

0.0

697.2

სხვა ხარჯები

229.81

294.5

0.0

294.5

284.4

0.0

284.4

საოპერაციო სალდო

6468.98

8319.8

6401.8

1918.0

2804.3

0.0

2804.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6767.92

8683.4

6401.8

2281.6

2804.3

0.0

2804.3

ზრდა

6913.17

8706.4

6401.8

2304.6

2804.3

0.0

2804.3

კლება

145.25

23.0

0.0

23.0

 

0.0

 

მთლიანი სალდო

-298.94

-363.6

0.0

-363.6

0

0.0

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-326.67

-363.6

0.0

-363.6

0

0.0

0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

326.67

363.6

0.0

363.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

326.67

363.6

0.0

363.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ცვლილება

-27.73

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფაქტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13065.2

15813.3

6401.8

9411.5

11247.0

0

11247.0

შემოსავლები

12919.9

15790.3

6401.8

9388.5

11247.0

0

11247.0

არაფინანსური აქტივების კლება

145.3

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

326.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

13391.9

16176.9

6401.843

9775.1

11247.0

0

11247.0

ხარჯები

6451.0

7470.5

0.0

7470.5

8442.7

0.0

8442.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6913.2

8706.4

6401.8

2304.6

2804.3

0

2804.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-326.67

-363.6

0.0

-363.6

0

0.0

0

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11247.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12919.95

15790.3

6401.8

9388.5

11247.0

10

11247.0

გადასახადები

1474.66

1230.0

0.0

1230.0

10032.0

0.0

10032.0

გრანტები

10289.21

13460.4

6401.8

7058.6

213

0

213

სხვა შემოსავლები

1156.08

1099.9

0.0

1099.9

1002.0

0.0

1002.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 032.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1474.7

1230.0

0.0

1230.0

10 032.0

0.0

10 032.0

საშემოსავლო გადასახადი

424.6

380.0

0.0

380.0

 

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0

0

0

0

9032.0

0.0

9032.0

ქონების გადასახადი

1050.0

850.0

0.0

850.0

1000.0

0.0

1000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

512.0

550.0

0.0

550.0

550.0

0.0

550.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

251.3

160.0

0.0

160.0

310

0.0

310

ფიზიკური პირებიდან

211.3

140

0.0

140

310

0.0

310

იურიდიული პირებიდან

40.0

20

0.0

20

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

202.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

ფიზიკური პირებიდან

33.5

10.0

0.0

10.0

140

0.0

140

იურიდიული პირებიდან

168.9

130.0

0.0

130.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 213.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10289.2

13460.4

6401.8

7058.6

213

0.0

213

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10289.2

13460.4

6401.8

7058.6

0.0

0.0

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5471.2

7058.6

0.0

7058.6

213

0.0

213

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5268.2

6845.6

0.0

6845.6

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

203.0

213

0.0

213.0

213

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4818.0

6401.8

6401.8

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

4331.1

6087.0

6087.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

419.5

314.9

314.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1002.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

1156.1

1099.9

1002.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

344.8

370.0

370

პროცენტები

81.6

70.0

70

რენტა

263.2

300.0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

216.2

250.0

250.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

47.0

50.0

50.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

230.9

220.0

221.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

210.2

205.0

206.4

სანებართვო მოსაკრებელი

59.6

35.0

35.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

150.5

170.0

171.4

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.8

15.0

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.8

15.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

436.0

499.9

400.6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

144.4

10.0

10.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8442.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6450.97

7470.5

0.0

7470.5

8442.7

0.0

8442.7

შრომის ანაზღაურება

1527.92

1917.1

0.0

1917.1

1918.6

0.0

1918.6

საქონელი და მომსახურება

518.78

810.1

0.0

810.1

810.1

0.0

1012.0

პროცენტი

 

47.1

 

47.1

47.1

 

47.1

სუბსიდიები

3425.55

3753.5

0.0

3753.5

4483.4

0.0

4483.4

სოციალური უზრუნველყოფა

748.92

648.2

0.0

648.2

697.2

0.0

697.2

სხვა ხარჯები

229.81

294.5

0.0

294.5

284.4

0.0

284.4

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2804.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2804.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

98.5

42.1

42, 6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

12.4

7.9

6, 3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6637.9

7840.0

1955, 4

04 00

განათლება

85.5

507.0

600

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

78.9

307.9

200

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

1.5

0.0

სულ ჯამი

3025.74

8706.4

2804, 3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

145.3

23.0

0.0

ძირითადი აქტივები

131.4

23.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

13.8

0.0

0.0

მიწა

13.8

0.0

0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 ფაქტი

2018 გეგმა

2019 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2124.1

2592.0

2620.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2124.1

2534.9

2562.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2124.1

2498.7

2502.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

36.2

60

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

57.1

57.1

702

თავდაცვა

110.6

120.0

121.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6497.3

7540.1

1607.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4.2

140.0

200

70421

სოფლის მეურნეობა

4.2

140.0

200

7045

ტრანსპორტი

6493.1

7400.1

1407.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6493.1

7400.1

1407.4

705

გარემოს დაცვა

612.5

957.9

1034.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

612.5

957.9

1034.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

510.7

773.0

1034.0

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5.6

136

223.0

7063

წყალმომარაგება

51.9

94.1

405.0

7064

გარე განათება

354.9

310.8

300.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

98.3

232.1

206, 0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0

90.0

90.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

90.0

90.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

997.6

1304.6

1428.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

460.7

650.0

675.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

468.9

551.6

650

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

68.0

103.0

103.0

709

განათლება

1605.3

2050.3

2410.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1585.5

2030.5

2387.0

7092

ზოგადი განათლება

19.8

19.8

23.4

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19.8

19.8

23.4

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

826.0

749.0

802.2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60.0

60.0

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

618.5

600.2

650.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

147.5

88.8

92.0

 

სულ

13364.1

16176.9

11247.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0, 0 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0, 0  თასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0, 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60, 0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 10  ათასი ლარი.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებია მიზნობრივი ტრანსფერი, 213, 0 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯები გაწერილია 213, 0 ათას ლარზე, კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90, 0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 121 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის  მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

2019 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,   რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და  აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, სამეურნეო ბაზართან. 

 გზების პრობლემა  აწუხებს, როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მოსახლეობა ითხოვს გზების რეაბილიტაციას. განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.  ადგილობრივი ბიუჯეტით, რეგიონული პროექტების და მთის ფონდების დაფინანასებით იგეგმება სოფლების – ქობესაანთ უბნის -ვედრების, სანებლის გზების, ქარელის ქუჩების დარჩენილი ნაწილის, ქარელი-ლეთეთის გზის, ზემო შაქშაქეთის გზის, აბისის, აბისისთავის, ფცის, ღოღეთის გზის, ახალსოფლის დევნილთა დასახლებაში გზის, სოფელ იმერხევის გზის ასფალტირებების სამუშაოები 20 კმ. მანძილამდე. 

აღნიშნულ პროექტებზე იგეგმება რეგიონული პროექტების და მთის ფონდებიდან  დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება  5%-ის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

პროექტების მიზანია ადგილობრივი გზების  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ მოსახლეობას გაუუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაუადვილდება  გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.  აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი. 

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების პროგრამის განხორციელება,   მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სისტემებს. 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია 18 ადმინისტრაციული ერთეულის 1 ქალაქსა და 45 სოფელში: ქარელის,   დაბა აგარის, სოფლების:  ქვენატკოცის, რუისის, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ფცის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, მოხისის,   ბრეთის, დირბის, ბრეთის მეურნეობის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, სასირეთის, ღოღეთის, ქვემო შაქშაქეთის, კოდავარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის, ბრეძის, ატოცის, ჭვრინისის, ახალსოფელის, საციხურის, კოდას, აბანოს, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, თათანაანთ უბანის, ვედრებას, სანებელის, სამწევრისის, ტახტიძირის, დვანის, ძლევიჯვარის, ჭანდრების, ხეობას, თამარაშენის, დოღლაურის – ცენტრალური ქუჩების განათება და ლამპიონების და სისტემების მომსახურების გაწევა.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 1 ქალაქსა და 49 სოფლში ნარჩენების მართვის ღონისძიებების დაფინანსება. ესენია: ქარელის, სოფლების: აგარა, ქვენატკოცა,   ბებნისი, ლეთეთი, ქვემო ხვედურეთი, ზემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, ქობესაანთ უბანი, თათანაანთ უბანი, სამწევრისი, ვედრება, სანებელი, რუისი,   ურბნისი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯარი, ყინწვისი,   ზღუდერი, მოხისი, ახალსოფელი, დირბის, დვანი, ტახტიძირი, ფცა, თამარაშენი, ქვემო შაქშაქეთი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული, ავლევი, ცერონისი, კნოლევი, ბრეძა, ატოცი, გულიკაანთ უბანი, ღვლევი, ქვენაფლავი, ჭანდრები, ხეობა, სუქანაანთ უბანი, ორთუბანი, ელბაქიაანთ კარი, კოდავარდისუბანი, ზემო შაქშაქეთი – მოსახლეობიდან; ასევე ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან, აგრეთვე სოფ. ახალსოფლის და სოფ. მოხისის დევნილთა ჩასახლებებიდან; ქარელის და აგარის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, სანიაღვრეების გაწმენდის და ნარჩენების გატანის ღონისძიებები განხორციელდება  პროგრამის ფარგლებში; პერიოდულად ჩატარდება ქარელსა და აგარაში სანიაღვრე სისტემების გაწმენდის სამუშაოები.

ბ.გ)   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქარელის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში  არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019  წელს იგეგმება სოფელ დირბში წყალმომარაგების სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია, სოფელ ფცაში სასმელი წყლის სისტემის ნაწილის მოწყობა და სოფელ კეხიჯვარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა.

ბ.დ)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

ბ.ე) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელში, სოფლებში ავლებში, ატოცში ჭვრინისში, ბრეთის მეურნეობაში და სანებელში სანიაღვრე არხების მოწყობა.

ბ.ვ)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია; სარეაბილიტაციოა, სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები; აღნიშნული პროგრამის გარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;

გ)   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2018  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

გამწვანების და ხეების მოვლის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა.   ხოლო ხეების მოვლა (გადაბელვა, მოჭრა) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ხეებზე; ამორტიზებული ხეები საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას და ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის და   შადრევნის მოვლა-შენახვას და მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების მოვლა-პატრონობას.

გ.ბ) ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ქარელში სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის  ერთერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას იღებს  1500-მდე აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია  საბავშვო ბაღების ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. 

ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით იგეგმება სოფელ დირბის ბაღის სრული რეაბილიტაცია (გარდამავალი პროექტის ფარგლებში).  აღნიშნულ ბაღის  ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 150 ბავშვამდე; 

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. ხელფასის სახით ანაზღაურდება წრის ხელმძღვანელები (5 მასწავლებელი, 85 მოსწავლე) მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი  განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2019 წლის განმავლობაში 1000 -მდე სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 600-მდე  ბავშვებთან მუშაობს 19 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 300 ბავშვთან მუშაობს 5 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წამატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 100-მდე ბავშვი და 2 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის, კიკბოქსინგის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია  150-მდე ბავშვი და 2 მწვრთნელი.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • დედისა და ქალთა საერთასორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • პოეზიის დღე (ადგილობრივი პოეტების წარმოჩენა და დაჯილდოება);
  • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • კლასიკური მუსიკის ფესტივალი;
  • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-შეხვედრა ომის ვეტერანებთან;
  • 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • ილიას  შემოქმედებითი საღამო;
  • ეკოტური და ექსკურსია ძამას ხეობაში ეკოტურის მონაწილეთათვის;
  • სოხუმი ჩვენი ტკივილია;
  • ექსკურსია კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის;
  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბავშვთა  და უფროსთა  შორის ინტელექტუალური თამაში  რა? სად? როდის?;
  • ვიქტორინა (ინტელექტუალური შეჯიბრი ქარელის მუნიციპალიტეტის ისტორიის შესახებ);
  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (ალბომის შექმნა შიდა ტურისტულ პოტენციალზე);
  • ომის ვეტერანების დღე;
  • საახალწლო ღონისძიებები;
  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა მონაწილეობა მონაწილეობა რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კულტურულ ღონიძიებებში;
  • სხვა ინიციატივები.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 500-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების. აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები „ქოზიფა“, „აგარა“, „მროვი“. 

იგეგმება სოფ. ბრეთში ხელოვნების სკოლის განყოფილების მიმდინარე რემონტი.

ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელი მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,   ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. აღნიშნული პროგრამა ფინანსედება.

ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯონების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები (ააიპ – კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება).

ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონანტი.

ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სიმღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში.

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა   (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – „კულტურის  და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ – მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია

ბ.თ) საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08) – პროგრამა ითვალისიწნებს საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა-განვითარებას მუნიციპალიტეტში და მიმდინარე სიახლეების შესახებ  მოსახლეობის ინფორმირებას;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ფესტივალი (ცეკვაში);
  • დედაენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
  • ბავშვთა საერთაშორისო  დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი;
  • არქეოლოგიურ კვლევაში მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა;
  • ქარელის დღეები;
  • მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებზე;
  • სხვა ინიციატივები;
  • ახალგაზრდული დღეები;
  • ინტელექტუალური თამაში რა? სად ? როდის? შიდა ქართლის ჩემპიონატი;
  • ფოლკლორის საღამო;
  • კონკურსი ქართული ხალხური ზღაპრები;
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით;. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;
  • ტუბერკულოზის მართვა;
  • აივ-ინფექციისა და C ჰეპატიტის მართვა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  90 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. ბოლო წლებში გაზრდილი პენსიების და სოციალური დახმარებების მიუხედავად მთლიანად  ქვეყანაში და მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტში კვლავ არის უფასო  სასადილოების ფუნქციონერების აუცილებლობა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ განსაკუთრებით გაჭირვებულთა ყოველდღიური კვების პრობლემების მოგვარებაში.

ბ.ბ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მოსახლეობის მკურნალობით დახმარების პროგრამა – საქართველოში დღეის მდგომარეობით არსებობს სხვადასხვა სახის და მოცულობის  მოსახლეობის ჯანმრთელობის და დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები.საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის # 36  დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი. აღნიშნული დადგენილების გარეთ დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია აქედან გამომდინარე ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის და გამოკვლევების  თანადაფინანსებას 40%-ით, წლის განმავლობაში მხოლოდ ერჯერადად.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების პროგრამამრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. პროგრამა ითვალისწინებს იმ მრავალშვილიანი  ოჯახების ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინებათ მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი; პროგრამის მიხედვით მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახს გაეწევა დახმარება 600 ლარის ოდენობით; მეოთხე შვილზე800 ლარი; მეხუთე შვილზე 1000 ლარი; ყოველ მომდევნოზე შვილზე200 ლარის დამატების გათვალისიწნებით;

ცელიაკიის დიაგნოზით დაავადებულ პირთა  და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარების პროგრამა“ – ქარელის მუნიციპალიტეტში შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემოსული   მომართვების  საფუძველზე შესწავლილი იქნა ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  საჭიროებები და პრობლემები; ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული კვება, ცილა გლუტენის გარეშე;  ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი პროცედურის ჩატარება მუნიციპალიტეტის გარეთ; რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენს ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე დამუშავდა შესაბამისი პროგრამა  რომელიც ითვალისიწინებს:

ა) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მაცხოვრებელი, ცელიაკიით დაავადებულ ბენეფიციართა კვებისათვის, დახმარებას წლის განმავლობაში, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 2000 ლარისა; რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის კვებითი ნაწარმის შესაძენად.

ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მაცხოვრებელი თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  დახმარება, წელიწადში ერთჯერადად – 500 ლარის ოდენობით.

სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის ინვალიდები  და სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს (0-დან  50 000 ქულის ჩათვლით), რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტირებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.ასეთ კატეგორიას არ გააჩნია ის  შემოსავლები,   რითიცუზრუნველყოფილნი   იქნებიან წლის განმავლობაში სწავლის გადასახადისაგან. აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში დამუშავდა პროგრამა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებენ:

1. პირველი ჯგუფის ინვალიდი ოჯახის სტუდენტი (იგულისხმება 1 ჯგუფის ინვალიდის ოჯახის წევრი)

2. მარჩენალ დაკარგული ოჯახის სტუდენტი

3. სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-30000 ჩათვლით

საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა – ამჟამად საქართველოში მიმდინარე სასიკეთო ძვრებმა არსებითი კვალი დაატყო პროგრამაში მონაწილე კატეგორიათაცხოვრებას. მიუხედავად ამისა ასეთი კატეგორია  კვლავ განიცდიან საზოგადოების მხრიდან ყურადღების დეფიციტს, რის გამოც არა მარტო მატერიალურ, არამედ მორალურ მხარდაჭერასაც იმსახურებენ. პროგრამა ითვალისწინებს დღესასწაულების და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მატერიალურ თანადგომას სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებული უხუცესები; გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილი ჰყავს ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ ჩამორთმეული აქვს დადგენილი წესით მშობლის უფლება) –  პირველი და მეორე ჯგუფის ვეტერანები;

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა  რომლის ფარგლებში დაფინანსდება  შშმ პირების რეაბილიტაციის კურსი, შესაბაბის ტიპის დაწესებულებაში მყოფი 0 – 25 წლამდე ბენეფიციარები.

ბ.დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ე) საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის და სოფ.ხვედურეთის  მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა.

ბ.ვ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით (განსაკუთრებულ შემთხვევებში საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოხდება სრული ანაზღაურება).

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

13391.9

16176.9

6401.8

9775.1

11247.0

0.0

11247.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

406

149

 

149

149

 

149

 

ხარჯები

6451.0

7470.5

0.0

7470.5

8442.7

0.0

8442.7

 

შრომის ანაზღაურება

1527.9

1917.1

0.0

1917.1

1918.6

0.0

1918.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6913.2

8706.4

6401.8

2304.6

2804.3

0.0

2804.3

 

ვალდებულების კლება

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2124.3

2592

0.0

2592

2620.0

0.0

2620.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140

140

 

140

140

 

140

 

ხარჯები

2025.7

2550

0.0

2550

2577.4

0.0

2577.4

 

შრომის ანაზღაურება

1453.1

1834.9

0.0

1834.9

1834.9

0.0

1834.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.5

42.1

0.0

42.1

42.6

0.0

42.6

 

ვალდებულების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.7

634.1

0.0

634.1

638.3

0.0

638.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

11

 

11

11

 

11

 

ხარჯები

497.0

629.6

0.0

629.6

633.3

0.0

633.3

 

შრომის ანაზღაურება

347.0

461

0.0

461

461.0

0.0

461.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1624.5

1864.6

0.0

1864.6

1864.6

0.0

1864.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119

129

 

 

129

 

129

 

ხარჯები

1528.7

1827

0.0

1827

1827.0

0.0

1827

 

შრომის ანაზღაურება

1106.1

1373.9

0.0

1373.9

1373.9

0.0

1373.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.7

37.5

0.0

37.5

37.6

0.0

37.6

 

ვალდებულების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

36.2

0.0

36.2

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

36.2

0.0

36.2

60.0

0.0

60.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა

0.0

57.1

0.0

57.1

57.1

0.0

57.1

 

ხარჯები

0.0

57.1

0.0

57.1

57.1

0.0

57.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

110.6

120.0

0.0

120.0

121.0

0.0

121.0

 

ხარჯები

98.3

112.1

0.0

112.1

114.7

0.0

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

74.8

82.2

0.0

82.2

83.7

0.0

83.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

7.9

0.0

7.9

6.3

0.0

6.3

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

110.6

120.0

0.0

120.0

121.0

0.0

121.0

 

ხარჯები

98.3

112.1

0.0

112.1

114.7

0.0

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

74.8

82.2

0.0

82.2

83.7

0.0

83.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

7.9

0.0

7.9

6.3

0.0

6.3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7620.5

9271.1

6401.8

2869.2

3775.4

0.0

3775.4

 

ხარჯები

982.5

1431.1

0.0

1431.1

1820.0

0.0

1820.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

210.5

0.0

210.5

380.0

0.0

380.0

 

სუბსიდიები

937.1

1167.0

0.0

1167.0

1390.0

0.0

1390.0

 

სხვა ხარჯები

39.8

53.5

0.0

53.5

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6637.9

7840.0

6401.8

1438.2

1955.4

0.0

1955.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

6493.1

7400.1

6401.8

998.3

1407.4

0.0

1407.4

 

ხარჯები

40.0

240.0

0.0

240.0

470.0

0.0

470.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

200.0

0.0

200

370.0

0.0

370.0

 

სუბსიდიები

40.0

40.0

0.0

40.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6453.1

7160.1

6401.8

758.3

937.4

0.0

937.4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1064.7

 

1692.4

0.0

1692.4

2212.0

0.0

2212.0

 

ხარჯები

887.5

1137.4

0.0

1137.4

1244.0

0.0

1244.0

 

საქონელი და მომსახურება

5, 6

10.5

0.0

10.5

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

842.1

1073.7

0.0

1073.7

1184.0

0.0

1184.0

 

სხვა ხარჯები

39.8

53.5

0.0

53.5

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.2

554.6

0.0

554.6

968.0

0.0

968.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

354.9

310.8

0.0

310.8

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

233.0

265.8

0.0

265.8

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

233.0

265.8

0.0

265.8

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.9

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

612.5

957.9

0.0

957.9

1034.0

0.0

1034.0

 

ხარჯები

609.1

807.9

0.0

807.9

884.0

0.0

884.0

 

სუბსიდიები

609.1

807.9

0.0

807.9

884.0

0.0

884.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

51.9

94.1

0.0

94.1

405.0

0.0

405.0

 

ხარჯები

0

4.5

0

4.5

5.0

0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.9

89.6

0.0

89.6

400.0

0.0

400.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

5.6

136.0

0.0

136.0

223.0

0.0

223.0

 

ხარჯები

5.6

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

130

0.0

130

218.0

0.0

218.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.2

140.0

0.0

140.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

140.0

0.0

140.

200.0

0.0

200.0

03 02 08

ბინათმშენებლობა

35.7

53.5

0.0

53.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

35.7

53.5

0.0

53.5

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

62.7

178.55

0.0

178.55

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

55.0

53.3

0.0

53.3

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

55.0

53.3

0.0

53.3

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

125.25

0.0

125.25

50.0

0.0

50.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

55.0

55.0

0.00

55.0

106.0

0.00

106.0

 

ხარჯები

55.0

53.3

0.0

53.3

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

55.0

53.3

0.0

53.3

106.0

0.0

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

0.0

123.55

0.0

123.55

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

123.55

0.0

123.55

50.0

0.0

50.0

03 03 03

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1632.9

2050.3

0.0

2050.3

2410.4

0.0

2410.4

 

ხარჯები

1519.8

1543.3

0.0

1543.3

1810.4

0.0

1810.4

 

სუბსიდიები

1519.8

1543.3

0.0

1543.3

600.0

0.0

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.5

507.0

0.0

507.0

600.0

0.0

600.0

 

ვალდებულების კლება

27.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1613.1

2030.5

0.0

2030.5

2387.0

0.0

2387.0

 

ხარჯები

1500.0

1523.5

0.0

1523.5

1787.0

0.0

1787.0

 

სუბსიდიები

1500.0

1523.5

0.0

1523.5

1787.0

0.0

1787.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.5

507.0

0.0

507.3

600.0

0.0

600.0

 

ვალდებულების კლება

27.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.8

19.8

0.0

19.8

23.4

0.0

23.4

 

ხარჯები

19.8

19.8

0.0

19.8

23.4

0.0

23.4

 

სუბსიდიები

19.8

19.8

0.0

19.8

23.4

0.0

23.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

997.6

1304.6

0.0

1304.6

1428.0

0.0

1428.0

 

ხარჯები

918.6

996.6

0.0

996.6

1228.0

0.0

1228.0

 

სუბსიდიები

888.6

936.6

0.0

936.6

1175.0

0.0

1175.0

 

სხვა ხარჯები

30, 0

60.0

0.0

60.0

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.9

308.0

0.0

308.0

200.0

0.0

200.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

460.7

650.0

0.0

650.0

675.0

0.0

675.0

 

ხარჯები

382.7

399.0

0.0

399.0

525.0

0.0

525.0

 

სუბსიდიები

382.7

399.0

0.0

399.0

525.0

0.0

525.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.0

251.0

0.0

251.0

150.0

0.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

468.9

551.6

0.0

551.6

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

467.9

494.6

0.0

494.6

600.0

0.0

600.0

 

სუბსიდიები

467.9

487.6

0.0

487.6

600.0

0.0

600.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

57.0

0.0

57.0

50.0

0.0

50.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

25.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

25.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

სუბსიდიები

25.0

25.0

0.0

25.0

32.0

0.0

32.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

185.0

212.0

0.0

212.0

279.0

0.0

279.0

 

ხარჯები

185.0

187.0

0.0

187.0

229.0

0.0

229.0

 

სუბსიდიები

185.0

187.0

0.0

187.0

229.0

0.0

229.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

0.0

50.0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

40.0

40.0

0.0

40.0

47.6

0.0

47.6

 

ხარჯები

40.0

40.0

0.0

40.0

47.6

0.0

47.6

 

სუბსიდიები

40.0

40

0.0

40

47.6

0.0

47.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

110.0

123.9

0.0

123.9

146.5

0.0

146.5

 

ხარჯები

110.0

123.9

0.0

123.9

146.5

0.0

146.5

 

სუბსიდიები

110.0

123.9

0.0

123.9

146.5

0.0

146.5

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

22.0

54.0

0.0

54.0

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

21.0

22.0

0.0

22.0

37.7

0.0

37.7

 

სუბსიდიები

21.0

22.0

0.0

22.0

37.7

0.0

37.7

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

32.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

32.8

32.8

0.0

32.8

40.2

0.0

40.2

 

ხარჯები

32.8

32.8

0.0

32.8

40.2

0.0

40.2

 

სუბსიდიები

32.8

32.8

0.0

32.8

40.2

0.0

40.2

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

40.9

43.7

0.0

43.7

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

40.9

43.7

0.0

43.7

52.0

0.0

52.0

 

სუბსიდიები

40.9

43.7

0.0

43.7

52.0

0.0

52.0

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

13.2

13.2

0.0

13.2

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

13.2

13.2

0.0

13.2

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

13.2

13.2

0.0

13.2

15.0

0.0

15.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

38.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

38.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

38.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

30.0

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

906.0

839.0

0.0

839.0

892.2

0.0

892.2

 

ხარჯები

906.0

837.5

0.0

837.5

892.2

0.0

892.2

 

საქონელი და მომსახურება

27, 75

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სუბსიდიები

80.0

106.5

0.0

106.5

108.0

0.0

108.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

737.4

633.2

0.0

633.2

682.2

0.0

682.2

 

სხვა ხარჯები

60.9

67.8

0.0

67.8

72.0

0.0

72.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

80.0

88.5

0.0

88.5

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

80.0

88.5

0.0

88.5

90.0

0.0

90.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

826.0

749.0

0.0

749.0

802.2

0.0

802.2

 

ხარჯები

826.0

749.0

0.0

749.0

802.2

0.0

802.2

 

საქონელი და მომსახურება

27, 75

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდია

0.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

737.4

633.2

0.0

633.2

682.2

0.0

682.2

 

სხვა ხარჯები

60.9

67.8

0.0

67.8

72.0

0.0

72.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

72.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

72.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.6

0.0

0.0

.0.0

0.0

0.0

.0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

27.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

27.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

618.5

600.2

0.0

600.2

650.2

0.0

650.2

 

ხარჯები

618.5

600.2

0.0

600.2

650.2

0.0

650.2

 

სუბსიდია

0.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

578.5

560.2

0.0

560.2

610.2

0.0

610.2

 

სხვა ხარჯები

40.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

9.0

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

9.0

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

14.1

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

14.1

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

24.1

25.8

0.0

25.8

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

24.1

25.8

0.0

25.8

30.0

0.0

30.0

 

 



9. 27/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 27/12/2019 8. 29/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 05/12/2019 7. 29/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 04/12/2019 6. 07/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 13/11/2019 5. 18/10/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 21/10/2019 4. 28/06/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 03/07/2019 3. 31/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 06/06/2019 2. 22/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 01/03/2019 1. 25/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 30/01/2019